PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 Malang
I
(0341) 406878 Fax. (0341) 406879 Kode Pos 65124
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif-, transparan, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini Nama: Jabatan
dan
akuntabel
:
:
Drs. SUMARJONO, Apt
:
Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat (BINKESMAS) Dinas Kesehatan Kota Malang
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama:
:
Dr. dr. ASIH TRI RACHMI. N., MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Fihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab karni,
Pihak Kedua
akan melakukan supervisi yang diperlukan sefta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukar.r dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Malang,
Oktober 2016
KEPALA BIDANG BINKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG,
Drs. SUMARJONO. Apt Pembina Utama Muda
Pembina
NrP. 19610905 198903 2 005
NrP. 19640807 199502 1 001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT (BINKESMAS) Sasaran Program / Kegiatan
No. r-1..r
i
Indikator Kinerja
;.r"\*;'.{q3"il,.r : 2.-': : "ri..i.'i"i;i ;
"
Setiap orang miskin mendapat
l ''"':' .' ''. '1
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan
4
3
I
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
76%
2
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
30%
3
Rasio posyandu per satuan balita
pelayanan kesehatan yang bermutu
2
Targel
102
4 Cukrpun penjaringan kesehatan siswa
99,65%
SD dan setingkat 5 3
Setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi terlindungi dari penyakit
No
6
Cakupan kelurahan siaea aktif Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
98.2% I
Kegiatan
00%
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2 3 4 5
Pawai Pembaneunan
Rp,
50,000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pengembangan Taman Posyandu Pemantapan pengelolaan program JKN
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
Rp"
Rp. Rp. Rp.
14.753.792.103 300.000.000 100.000.i100 148"500,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6 7 8 9 l0 II l2 l3 l4 l5
Seminar kesehatan untuk lansia
Rp
Pemantapan program bina kesehatan bersumberdaya masyarakat Pelatihan kader kesehatan remaja
Rp.
Pembinaan anggota Saka Bakti Husada Lomba posyandu balita
Rp.
Pelatihan kader kelurahan siaga
Rp.
43.000.000
Penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronika
Rp.
100.000.000
Pengkajian rumah tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Lomba posyandu lansia
Rp, Rp.
Pemeliharaan papan inforrnasi kesehatan (baliho)
Rp.
100.000.000 65.000.000 20.000.000
Rp. Rp.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat t6 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Rp.
l7
Rp.
l8
Penanggulangan kekurangan energi protein/ gizi buruk dan'kurang Penanggulangan anemia gizi besi
t9 Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium 20 Penanggulangan kekurangan vitamin A 2l Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu 22
Revitalisasi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi
Rp Rp
75.000.000 25.000.000 70,000.000 30.000.000 75.000.000
r50,000,000 700.000.000 33 5.500.000 450.000.0r)0
Rp
264.500.000
Rp
6.263,650,000 203.790.000
Rp
tr
No
Kegiatan
Anggaran
Rp. Rp. Rp. Rp.
23 Pelayanan gizi penderita TB dan HIV-AIDS 24 Pembentukan dan penyelenggaraan pusat pemulihan gizi terpadu 25 Penyuluhan gizi dan diet pada usia lanjut 26 Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil
Rp,
Jumlah
Malang, S
KESEHATAN
+7- \o\'-^
555.000.000 220.000.000 330.000.000 1.766.560.000 27.194.292.103
Oktober 2016
KEPALA BIDANG BINKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
ta'/
9.',ttl4V,' Drs. SUMARJONO. Apt Pembina
NIP. 19610905 198903 2 005
NIP. 19640807 199502 I 00t
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN JI. Simpang L.A. SuciptoNo.45
I
Malang
(0341) 406878 Fax. (0341)406879 Kode Pos 65124
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif-, transparan, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
dan
akuntabel
:
Nama:
:
dr. NUSINDRATI, M.Kes
Jabatan
:
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang
Selanjutnya disebut Pihak Kcsatu
Nama:
:
Dr. dr. ASIH TRI RACHMI. N., MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan
supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Malang, KEPALA DINAS KESEHATAN
a
98903 2 005
November 201 6
KEPALA BIDANG YANKES DiNAS KESEHATAN KOTA MALANG,
dr. NUSINDRATI. Nl.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19590218 198711 2 001
dalam
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (YANKES) No.
Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
'Iarget
I
2
J
:.,4,,.
I
Pelayanan kesehatan
di puskesmas dan
Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 9001 :2008 atau terakreditasi
jaringannya memenuhi standar mutu 2
l0
Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitas HIV Counseling and Testing (HCT) dan Infeksi Menular Seksual
(IMS)
2
Setiap bayi, anak, ibu harnil dan kelompok
3
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap I 000 pendudu k)
0,12
4
0,06
5
Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk) Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)
6
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4
q5 50/"
7
Cakupan komplikasi kebidanan yang
0.4
masyarakat resiko tinggi terlindungi dari
penyakit d
itangan
92%
i
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 9 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas l0 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi t2 Cakuoan oelavanan anak balita
95%
8
95% 80%
ll
N0
96% 8301o
Kegiatan
Anggaran
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
I
Pembinaan kelompok budaya kerja
2
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada
Rp
83.346.000
Rp
95 000 000
Rp.
35,000.000 80.000.000 26.000.000 26.000.000 30.000.000 75.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat masyarakat
3 4 5 6 7 8 9 I0 I1 l2 l3 l4 15
l6
Per-nantapan program kesehatan
kerja
Pelatihan clinical instructure perawat puskesmas Penyuluhan kesehatan indera mata Pcnyuluhan kesehalan indera lelinga Pemantapan program kesehatan olahraga Workshop manajemen puskesmas Perizinan tenaga radiografer
Rp.
Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan
Rp.
Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang Penilaian kinerja puskesmas Kota Malang Pemantapan program kesehatan indera di Puskesmas Pemantapan program kesehatan jiwa di Puskesmas Pemilihan puskesmas berprestasi Peningkatan pelayanan spesialistik di Puskesrnas Kota Malang
Rp.
Rp. Rp. Rp. Kp. Rp.
Rp. Rp. Kp. Rp. Rp.
90.000.000 60.000.000 92.250.000 25.000.000 27.000.000 94.000.000 15.000.000
,'
No Kegiatan I 7 Akreditasi tenaga kesehatan I 8 Pertemuan pembinaan sarana dan tenaga kesehatan l9 Pelatihan GELS (General Emergency Life Support)
Anggaran
Rp.
106.500.000 75.000.000 75.000.000 772.860"000 83.290.000 57.500.000
Rp.
40.000.000
Rp. Rp.
bagi petugas IGD
Rp.
20 Akreditasi puskesmas dan laboratorium kesehatan 21 Revitalisasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU 22 Pelatihan BTLS (Basic Trauma Life Support)
Rp. Rp.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
23
Upaya peningkatan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AIDS
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp,
24 Audit Maternal Perinatal (AMP) 25 Upaya pemantapan hasil pelayanan program kesehatan reproduksi / KB 26 Upaya pemantapan hasil pelayanan program kesehatan ibu dan anak 27 Upaya penguatan penggunaan dan pengisian buku KIA 28 Pelatihan kelas ibu Jumlah
Malang, KESEHATAN
Ard^s
\'.
2.503.746.000
November 2016
KEPALA BIDANG YANKES DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
,\
KESEIJATAN/-:+
dr. ITUSINDRATI NrP" 19610905 t98903 2 005
90,000.000 50.000.000 100.000 000 100.000.000 100.000.000
Pembina Tk. I NrP. r95902r8 r9871 I 2 001
,A \@tl lv4+s!4sry\/,
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESE,HATAN Jl. Simpang L.A. SuciptoNo.45 Malang
I
(0341) 406878 Fax. (034
l)
406879
Kode Pos 65124
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pernerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
dan
akuntabel
:
Nama:
:
dT. HUSNUL
Jabatan
:
Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
MUARIF
Lingkungan (P3PL) Selaujutnya disebut Pihak Kesatu
Nama:
:
Dr" dr. ASIH TRI RACHMI. N., MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
Seiaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan" Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua
akan melakukan supervisi yang diperlukan sefia akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Malang, KEPALA DINAS KESEHATAN
/fituKD[AVALANU.
a
or-,-z--:._f-,\. ;/ \"r\
KEPALA BIDANG P3PL DINAS KESEHATAN KOTA MALANG,
dT. HUSNUL
NrP, 19610905 198903 2 005
November 2016
MUARIF
Pembina NrP. 1 9690706 200003
l 009
dalan.r
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PENCEGAHAN, PBNGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P3PL) No. I
Ta rget
Indikator Kinerja
Sasaran Program / Kegiatan 2
4
3
Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
4
2
Fenemuan penderita pneumonia balita
lao
3
Penemuan pasien Baru TB
Menurunnya angka kesakitan , kecacatan dan kematian akibat penyakit
-
BTA
72%
positif t00% I0% 95%
Penderita DBD yang ditangani Penemuan penderita Diare 6 Penemuan penderita kusta yang diobati 4 5
dan sembuh 7 8 9
lo0% t00%
Penderita HIV/ AIDS yang ditangani Penderita IMS yang ditangani Cakupan desa/ kelurahan Universal
9QVo
Child Immunization (UCI)
l0
Cakr.rpan kelurahan rnengalarni
KLB
ljQV"
yang dilakLrkan penyelidikan epidemologi < 24 jam
ll
Puskesmas yang melaksanakan PP'fM
t00%
secara terpadu o%
100%
Desa yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM l3 o% Perempuan Lrsia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan
t2
20%
oavudara 2
ferwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat
l4 Kelurahan mengikuti program kota
sehat
53
11'
l5 Cakupan Tempat Umum dan pengelolaan makanan yang mernenuhi syarat
90%
l6 Cakupan penduduk dengarr akses lasilitas sanitasi memenuhi syarat No I 2 3
4 5
6 1 B
9 IO
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengernbangan lingkungan sehat Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Selrat Peningkatan hygiene sanitasi TTU/TPM Pemantauan kualitas air minum dan air bersih Peningkatan kapasitas tirn gugus tugas pasar sehat Pertemuan penyelenggara air mtnum Pengembangan program Kota Sehat di Kecamatan KIojen Pengembangan program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing Pengembangan program Kota Sehat di Kecamatan Sukurr
Pengembangan program Kota Sehat di Kecamatan Kedungkandang t2 Pengernbangan program Kota Sehat di Kecamatan Lowokwaru l3 Peningkatan kapasitas pengllrus Forum Malang Kota Sehat
1l
Anggaran
Kegiatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp, Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
82.s90.000 34,485.000 .375.000
l0l
17.960.500 I
4.201 .000
26.475.000 18.300.000 15.614.900 ,800 15.008.700 I 5.001
16,484.600 15.695.500 203,358.900
No l4 Pelaksanaan 15
l6 7 I8 I
Kegiatan fasilitasi Stop BABS Pemantauan kualitas air limbah ouskesmas Lomba kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang Workshop penyusunan rencana kerja program Kota Sehat
Peningkatan sumber daya manusia program pengembangan lingkungan sehat
20
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
2l
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
I
9
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
22 Peningkatan imunisasi 23 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 24 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 25 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru 26 Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 27 Pemberdayaan Pokjanal DBD 28 Kolaborasi TB-HIV 29 Peningkatan Peiayanan Laboratorium Penyakit TB Paru 30 Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
3l
Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS
32 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIV-AIDS) 33 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta 34 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ Diare 35 Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 36 Monitoring dan Evaluasi Program lmunisasi 37 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi 38 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH 39 Pelacakan Kasus KLB 40 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine
4l 42 43
Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (lMS Pelaksanaan vaksinasi calonjemaah haji Pengadaan kendaraan operasional imunisasi
)
Anggaran 23.074.000 7.512.000 19.800.000 59.725.000 16.000.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
12.000.000 488.750.000
Rp.
127.000.000
Rp.
60.000.000 41.000.000
200.000.000 73.300.000 45.000.000 343.71
|
.60A
59" I 50.000
250.000.000 100.000 000 28.500.000 45 000 000 40.000.000 200.000.000 50.000.000 68.200.000 40.000.000 40.000.000 42 000 000 50,000,000 20.485.000 9,640,000 28.300.000 5l .000.000 182.910.000 65.000.000
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
44 Pelatihan Screening faktor Resiko Penyakit Tidak Menular bagi Kader / Petugas 45 Pencegahan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah 46 Pencegahan pengendalian penyakit kronik dan degeneratiflainnya 47 Evaluasi kegiatan PTM 48 Pelatihan EKC 49 On thejob trainning (OJT), mentoring evaluasi penanganan sindroma akut kegawatan 50
5l 52 53
kardiovaskuler Pelatihan surveilance epidemiologi faktor resiko PTM bagi kader/ Pencegahan pengendalian penyakit diabetes Pencegahan pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak
melitus
masyarakat kekerasan untuk
Penetapan kawasan tanpa asap rokok dengan pengadaan tempat khusus
Rp. Rp.
r0.000.000
Rp. Rp.
50.000.000 19.995.500
Rp.
3
Rp.
50.000.000 30.000.000
Rp. Rp.
3
5.000.000
83.655,000
merokok di temoat umum
Rp.
Jumlah
Malang, DINAS KESEHATAN
A.MALANG
November 201 6
KEPALA BIDANG P3PL DINAS KESEHATAN KOTA MALANC
Pembina
5 198903 2 005
4.045.319.000
NrP. 19690706 200003 I 009
---
pLvpntNTAH KorA MALANG
o4ffi, r\ rffii )///\\( u \\r\
€ /'ll \\l4]ggy
DINAS KESEHATAN Jl. Simpang L.A. SuciptoNo.45
Malang
I
l)
(0341) 406878 Fax. (014
406879
Kode pos 65124
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
dan
akuntabel
:
Nama:
EKO DYAH FILLYANTARIE, SH. MM
Jabatan
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang
Selaniutnva disebut Pihak Kesatu
Nama:
:
Dr. dr. ASIH TRI RACHML N.. MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Kesehaian Kota Malang
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanii akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan
supervisi yang diperlukan seda akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan
dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Malang, KEPALA DINAS KESEHATAN
November 2016
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG,
Qhtu.tr*dt EKO DYAH FILLYANTARIE, SH. MM Pembina Tk I NIP. 19630714 198803 2 01
1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINBRJA TAHUN 20I6
SEKRETARIAT 1'
No. I
r.ii::l
Target
Tersedianya sarana prasarana penunjang adm in istrasi perkantoran Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja dan Pelaporan Kinerja
100%
l|rrlr.;i:rt;::l -t.;i
4
Pelayanan adm in istrasi perkantoran 2
berialan Iancar Perencanaan pembangunan kesehatan yang tepat waktu dan tepat sasaran
3
Pelayanan kesehatan
di puskesmas dan
iaringannya memenuhi standar mutu 4
Indikator Kinerja
Sasaran Program / Kegiatan
Tersedianya sistem informasi kesehatan berdasarkan datayang valid dan reliabel
No
Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 900 I : 2008 atau terakreditasi
l
Tersedianva Dokumen Profi I Kesehatan
I dokumen
Anggaran
Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 II l2 I3 I4 I5
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Perekrutan tenaga bantu Non PNS Penyediaan komponen instalasi
listriV
penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga./ bahan pembersih Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa Pengelolaan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6 I7 IE
9 dokurren
I
Rehab gedung kantor dinas
19
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutini berkala kendaraan dinas/ operasional Pembuatan taman kantor Dinas Kesehatan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp, Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
62.860.000 227 "400.000
28,000,000 63.700.000 100.000.000
4l ,750,000 12.000.000 15.000.000 408.984,500 40.000.000 7.900.000 32,400,000 205.000.000 100.000.000 99.500,000
150.000.000 126.050.000 85.600.000 100.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20 2l
Penyusunan SOP l)inas Kesehatan
Rp.
2l .440.0t)0
Peningkatan disiplin dan kapasitas SDM
Rp.
50.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22 23 24 25 26
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyusunan
(SKM)
Profil Kesehatan Kota Malang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyusunan Distric Health Account (DHA)
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000,000 137.625.000 10.000.000
4l .200.000
34,000,000
No
Kegiatan
Anggaran
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 27
Penyediaan Puskesmas Keliling/Kendaraan Roda 2 (dua) untuk puskesmas
(DAK)
Rp.
606.445.000
Program Pengembangan Manajemen Kesehatan 28
Rp. Rp.
Pelaksanaan manajemen kesehatan
Jumlah
I 12.330.000 2.939.184.500
Malang, KEPA
November 2016 SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN
ALANC
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
dhwnv^dn
/
EKO DYAH FILLYANTARIE. SH. MM Pembina Tk. I 198903 2 005
NtP, 196307t4 199803 2
0lt
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN Jl. Simpang L.A. SuciptoNo.45
Malang
I
(0341) 406878 Fax. (0341) 406879 Kode Pos 65124
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka me$'ujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini Nama: Jabatan
dan
akuntabel
:
:
MOERTI INDRIANI, SH.' M'Si
:
Kepala Bidang Farmasi, Makanan, Minuman, Kosmetik, Alat Kesehatan, dan Obat Tradisional Dinas Kesehatan Kota Malang
Selaniutnya disebut Pihak Kesatu
Nama:
:
Dr. dr. ASIH TRI RACHMI. N', MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
pihak
Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan rnengambil tindakan yang diperlukan
dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Malang,
November 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA BIDANG FARMAKMIN
.€rTA MALANG,
KOSALKES DAN OBAT TRADISIONAL KOTA MALANG.
D I}IA S KESEHATAN
Pembina Lltffia Muda NrP. r9610905 198903 2 005
Pembina
NIP. 19631 1 17 199303 2
003
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20I6 BIDANG FARMASI, MAKANAN, MINUMAN, KOSMETIK, ALAT KESBHATAN DAN OBAT TRADISIONAL No.
Sasaran Program / Kegiatan
I
2
I
Pelayanan kesehatan di puskesmas dan
I
3
TerpenLrhinya ketersediaan obat dan
100%
perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan 2 Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan
iaringannya memenuhi standar mutu
2
Target
Indikator Kinerja
Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan tarmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika
3
9jYo
Cakupan sarnpel pangan yang diarnbil dari peredaran dan memenuhi syarati
36%
standar A
5
Cakupan sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar Cakupan sampel kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/
1000]0
450
standar 6
Cakupan sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar
55%
Anggaran
Kegiatan
No
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
kesehatan
!
Pengadaan obat dan perbekalan
Rp.
2.045.441 ,100
2
l]engadaan obat
Rp.
3
Pengadaan
Rp
4
Bimbingan teknis mana"iemen obat bagi petugas pengelola obat di puskesmas/ RS/ Cudang Farmasi Bimbingan teknis pemakaian obat secara rasional bagi tenaga kesehatan di
Rp.
600.000.000 125.000.000 28.500.000
Rp.
40.000.000
Bimbingan teknis peningkatan pelayanan farmasi komunitas bagi apoteker dan tenaga Rp. teknis kelarrnasian Pcmantapan perencanaan dan pengelolaan obat di puskesmas/ RBI Gudang Farmasi Rp.
90,000.000
penunjang bahan radiologi RB/
puskesmas/ RB/ RS
8
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar
(DAK)
30.000.000
Rp.
1.384.005.000
Pengawasan dan Perr-rbinaan Sarana Farmasi
Rp. Rp,
32.000.000 35,000,000 32.000.000 60.000.000
l3 l4 l5
Peningkatan pengetahuan rrasyarakat tentang keamanan produk pangan Perryuluhan bahaya kosmetika ilegal bagi masyarakat dan pengelola salon Penyuluhan kgannanan pangan kepada Industri Rurrah Tangga Pangan dalarn rangka serti fikasi Peningkatan pengetahuan siswa sekolah tentang kearnananjajanan anak sekolah t'cngambilan dan pengujian laboratorium sampel kosmetika Pertemuan pgtugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan
I6 l7 I8 I9 20
Pertemuan dan pembinaan penge lola salon kecantikan Sosialisasi pengobatan diri sendiri (swa medikasi) kepada masyarakat Bimtek petugas puskesmas dalam rangka pengawasan keamanan pangan Pelatihan IRTP untuk pembuatan produk pangan tanpa bahan berbahaya Penyelenggaraan perizinan sarana farmasi dan tenaga kefarmasian
Program Pengawasan Obat dan Makanan
I I0 II l2
Rp. Rp. Rp. Rp" Rp. Rp. Rp. Rp. Rp, Rp.
32,000,000 50.000.000 70.000.000 45.000.000 30.000.000 14.000.000 24.000,000 35.000.000
No
Anggaran
Kegiatan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
2l 22
Rp. Rp.
Pengawasan dan pembinaan obat tradisional, salon dan toko kosmetik Pertemuan dan pembinaan pengelola jamu dan toko jamu
16.000.000 24.000.000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
23 24 25
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Rp,
Kalibrasi alat kesehatan
Rp.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan
Rp.
2.050"000.000 90.000.000 r .616.345.000
kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok melalui pengadaan alat kesehatan
(DBHCHT)
26 27
Perizinan sarana dan prasarana radiologi Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan di ouskesmas dan nuskesmas
Rp, Rp.
200.000"000
I perneliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena Rp. penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan alat
5.016.261 .000
pembantu
28
Penyediaan kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
29 Pengambilan dan pengujian laboratorium sampel makanan dan minuman 30 Pengawasan dan pembinaan sarana pangan Jumlah
Malang, KEPALA DINAS KESEHATAN OTA MALANG
Rp" Rp.
Rp,
November 201 6
KEPALA BIDANG FARMAKMIN KOSALKES DAN OBAT TRADISIONAL DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
da 198903 2 005
60.000.000 43.000.000 13"917.552.100
NIP. 19631 I t7 199303 2 003