DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MISI 1 Tujuan
: Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan : Terwujudnya Mutu Lingkungan Yang Lebih Sehat , Pengembangan Sistem Kesehatan Lingkungan Kewilayahan serta Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan No
Indikator Tujuan
1 Persentase penduduk yang dapat mengakses lingkungan yang sehat dan bermutu sesuai dengan standar
Rumus Jumlah penduduk yg telah memiliki akses sanitasi dasar (jamban) dan air bersih yg memenuhi standar dalam satu wilayah/Jumlah penddk seluruhnya di wilayah tertentu x 100 %
Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 52 71
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian 1 Meningkatnya Kualitas Air Bersih, Sanitasi Dasar, Higienen Sanitasi Makanan Minuman serta Kualitas Kesehatan Lingkungan
Indikator
Rumus
2 1 Persentase Akses Sanitasi Dasar yang memenuhi standar
3 Jumlah penduduk yg telah memiliki akses sanitasi dasar (jamban) yg memenuhi standar dalam satu wilayah/Jumlah penddk seluruhnya di wilayah tertentu x 100 %
2. Persentase Akses terhadap kualitas Air Bersih yang memenuhi standar
Jumlah penduduk di wilayah tertentu yang memiliki akses thd sarana air minum yg layak/jumlah seluruh penddk di wilayah tertentu x 100 %
Kondisi Awal 2009 4 51,9
2010 5 62
65
67
Target Tahun 2011 2012 6 7 65 68
70
72
2013 8 69
2014 9 70
74
75
Strategi Kebijakan 10 Pemantapan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dan Peningkatan Lingkungan Sehat
Ket
Program 11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
12
MISI 2 Tujuan 2.1.
: Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat : Keberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat agar mampu Menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) No
Indikator Tujuan
Rumus
1 Persentase Rumah Tangga ber Jumlah RT Sehat/Jumlah Rumah Tangga PHBS yang dikaji x 100%
Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 32,9 70
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Kondisi Awal 2009 4 32.9
2010 5 50
Jumlah Posyandu dengan Strata Purnama Mandiri/Jumlah seluruh Posyandu x100 %
40
43
46
Jumlah Desa Siaga Aktif di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu tertentu/Jumlah Seluruh Desa di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu yang sama x 100 %
50
55
60
Uraian
Indikator
Rumus
1 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta keberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke arah kemandirian
2 1 Persentase Rumah Tangga berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2 Persentase Posyandu Ber-Strata PURI ( Purnama Mandiri)
3 Jumlah Rumah Tangga Sehat /Jumlah Rumah Tangga yang Dikaji x 100 %
3 Persentase Desa Siaga Aktif
Target Tahun 2011 2012 6 7 55 60
2013 8 65
2014 9 70
48
50
52
65
70
75
Strategi Kebijakan 10 Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Ket
Program 11 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12
Misi 3 Tujuan 3.1.
: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Rumah Sakit , Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya No
Indikator Tujuan
Rumus
1 Ratio Puskesmas per 100,000 penduduk
Jumlah seluruh Puskesmas pada kurun waktu tertentu /100.000 penduduk pada kurun waktu yang yang sama 2 Angka Kematian Bayi Per 1000 Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di Kelahiran Hidup (KH) satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 1.000 kelahiran hidup 3 Angka Kematian Ibu per 100.000 Jumlah seluruh kematian ibu pada masa Kelahiran Hidup (KH) hamil hingga nifas yang berkaitan dgn kehamilan & persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100.000 kelahiran hidup
Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 2,51 2
31,41
29,5
90,7
80
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
1 2 1. Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Bayi Per 1000 mutu pelayanan kesehatan Kelahiran Hidup (KH) ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan 2 Angka Kematian Ibu per 100.000 dasar di Puskesmas dan Kelahiran Hidup (KH) Jaringannya, Balai Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang
Rumus
3 Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 1.000 kelahiran hidup Jumlah seluruh kematian ibu pada masa hamil hingga nifas yang berkaitan dgn kehamilan & persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100.000 kelahiran hidup 3 Persentase Kunjungan Neonatal Jumlah neonatus yang mendapat (KN) Lengkap pelayanan 6-28 jam setelah lahir/ jumlah bayi dalam 1 tahun x 100% 4 Persentase Pertolongan Jumlah pertolongan persalinan oleh Persalinan oleh tenaga nakes/jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 kesehatan (Linakes) tahun x 100 %
Kondisi Awal 2009
Target Tahun
Strategi Kebijakan
4 31.41
2010 5 31.5
2011 6 31
2012 7 30.5
2013 8 30
2014 9 29.5
90,7
82
81.5
81
80.5
80
93.85
94
95
95
95
95
92.96
92
93
94
94
95
10 Percepatan penurunan kematian ibu dan anak.
Ket
Program 11 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
12
5 Persentase Kunjungan Bayi
Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar/ jumlah bayi dalam 1 tahun x 100% 6 Persentase Kunjungan Ibu Hamil jumlah kunjungan ibu hamil ke-4/ jumlah (K4) sasaran ibu hamil dalam setahun x 100%
80.52
85
86
87
88
90
85.9
90
91
92
93
94
7 Persentase capaian Peserta KB Jumlah peserta KB aktif/juml PUS di Aktif wilayah kerja yg sama x 100 % 8 Persentase Puskesmas yg ada Jumlah Puskesmas yg menjadi rawat inap menjadi Puskesmas Rawat Inap standar/jumlah seluruh puskesmas rawat Standar inap x 100 % 9 Persentase Puskesmas Rawat Jumlah Puskesmas Ranap menjadi Inap yg ada menjadi Puskesmas Puskesmas Ranap PLUS/Jml seluruh Rawat Inap PLUS Puskesmas rawat inap x 100 %
62.05
68
69
69
70
70
0
3
8
16
24
24
0
3
8
16
24
24
10
20
25
35
40
50
0
3
6
8
10
10
0
31
41
64
78
78
55
60
65
70
75
80
50
55
60
65
70
70
10 Persentase Puskesmas PONED Jumlah Puskesmas PONED yg sesuai sesuai Standar dengan standar/Jumlah seluruh Puskesmas PONED x 100 % 11 Persentase Pustu yang menjadi Jumlah Pustu yg layani gadar/jml seluruh Pustu layani Gawat Darurat dan Pustu x 100 % Observasi 12 Persentase Polindes yang Jumlah Ponkesdes sesuai standar/Jumlah berkembang menjadi Ponkesdes seluruh Polindes x 100 % sesuai Standar 2. Meningkatkatnya 1 Persentase Rumah Sakit Jumlah RS PONEK sesuai standar/Jumlah jangkauan dan kualitas Pemerintah menyelenggarakan seluruh RS x 100 % pelayanan kesehatan dengan Pelayanan Obstetri Neonatal kemampuan pelayanan Emergency Komprehensif kesehatan gawat darurat (PONEK) sesuai standar yang bisa diakses masyarakat dan prasarana 2 Persentase Rumah Sakit yang Jumlah RS yang terakreditasi 5 pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, terakreditasi 5 pelayanan dasar dasar/Jumlah seluruh RS x 100 % Rumah Sakit Khusus dan Balai Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan
Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
MISI 3 Tujuan 3.2.
: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Meningkatnya Kesadaran Gizi Keluarga Dalam Upaya Meningkatkan Status Gizi Masyarakat Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 1 Persentase penurunan Jumlah Balita Kurang Gizi /Jumlah Balita di 17,03 16,8 Prevalensi Kurang Gizi pada wilayah kerja tertentu x 100 % Balita
No
Indikator Tujuan
Rumus
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian 1 Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator 2
Rumus
3 1 Persentase Balita Dipantau Jumlah balita yang ditimbang berat Pertumbuhannya badannya di wilker ttt/jumlah seluruh balita yg ada di wilayah kerja ttt x100 % 2 Persentase Balita dengan Gizi Jumlah Balita Gizi Buruk/Jumlah Balita x Buruk 100 % 3 Persentase Balita dengan Gizi Jumlah Balita Kurang Gizi /Jumlah Balita di Kurang wilayah kerja ttt x 100 %
Kondisi Awal 2009 4 64,6
Target Tahun 2011 2012 6 7 70 75
2010 5 5
4,33
4
3,5
12,7
15,50
15,30
2013 8 80
2014 9 85
3
2,5
2
15,10
15
14,80
Strategi Kebijakan
Ket
Program
10 11 Penanganan masalah Program Perbaikan gizi kurang dan gizi Gizi Masyarakat buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui
12
MISI 3 Tujuan 3.3.
: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Terjaminnya Ketersediaan, Pemerataan ,Pemanfaatan, Mutu, Keterjangkauan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pembinaan Mutu Makanan No
Indikator Tujuan
1 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia
Rumus Jumlah obat yang Tersedia/Jumlah Obat yang Dibutuhkan x100 %
Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 65 95
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian 1 Meningkatnya pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan makanan
Indikator
Rumus
2 1 Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia di Kabupaten/Kota
3 Jumlah obat yang Tersedia/Jumlah Obat yang Dibutuhkan x100 %
2 Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana dan KLB 3 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar
Jumlah Obat dan Alkes Pakai Habis yang Tersedia untuk Bencana/Jumlah Obat dan Alkesyang Dibutuhkan untuk Bencana x 100 % Jumlah Sarana Pelayanan yang Diawasi yang Memenuhi Standar/Jumlah Sarana Pelayanan yang Diawasi x 100 %
Kondisi Awal 2009 4 65
Target Tahun 2011 2012 6 7 85 90
2010 5 70
85
85
87
30
30
30
2013 8 95
2014 9 95
87
90
90
40
50
60
Strategi Kebijakan 10 Pemenuhan Ketersediaan dan Pengendalian Obat, Perbekalan Kesehatan dan Makanan
Ket
Program 11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
12
MISI 3 Tujuan 3.4.
: Mewujudkan, Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau : Berkembangnya Kebijakan, Sistem Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan No
Indikator Tujuan
1 Persentase Penduduk yang Telah Terjamin pemeliharaan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan
Rumus Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan/Jumlah Penduduk x 100 %
Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 30 70
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian 1 Mengembangkan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan dan hukum kesehatan serta pembiayaan kesehatan
Indikator 2 1 Persentase Penduduk yang Telah Terjamin pemeliharaan Kesehatan dengan Sisitem Jaminan Kesehatan
Rumus 3 Jumlah Penduduk yang memilili Jaminan Kesehatan/Jumlah Penduduk x 100 %
2. Persentase pengelolaan Sistem Jumlah Terlaksananya Pengelolaaan SIK di Informasi Kesehatan (SIK) Kabupaten/Kota/Jumlah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar yang ada x 100 %
Kondisi Awal 2009 4 30
100
2010 5 40
Target Tahun 2011 2012 6 7 50 55
2013 8 60
2014 9 70
100
100
100
100
100
Strategi Kebijakan 10 Peningkatan Pembiayaan Kesehatan dan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Ket
Program 11 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
12
MISI 4 Tujuan
: Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan : Terwujudnya pencegahan, penurunan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya No
Indikator Tujuan
Rumus
1 Persentase ODHA yang mendapatkan ART
Jumlah ODHA yang telah mendapatkan ART dibagi Jumlah ODHA yang seharusnya mendapatkan ART x 100 % 3 Angka Keberhasilan Pengobatan Jumlah penderita baru BTA positif yang TB hasil pengobatannya sembuh dan Pengobatan lengkap dibagi Jumlah penderita baru BTA positif yang diobati x 100 % 5 Persentase capaian UCI Desa Jumlah desa yang ≥80% bayinya telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap /Jumlah desa seluruhnya x 100 %
Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 80 80
90
90
70
80
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Indikator
1 Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana
2 1 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 2 Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Tertangani Sesuai Standar 3 Angka Keberhasilan Pengobatan TB
4 Persentase Pelaksanaan Program Pemberantasan Diare sesuai standar 5 Persentase Capaian UCI Desa
6 Persentase Penderita Kusta Telah Menyelesaikan Pengobatan Sesuai Standar
Rumus 3 Jumlah Kasus DBD dan DSS/Jumlah penduduk x 100.000 Jumlah seluruh korban bencana /Jumlah korban yang ditangani x 100 % Jumlah penderita baru BTA positif yang hasil pengobatannya sembuh dan Pengobatan lengkap/Jumlah penderita baru BTA positif yang diobati x 100 % Jumlah penderita Diare yang ditemukan dan diobati/10 % perkiraan penderita diare (Angka Kesakitan per 1.000 X Jumlah penduduk ) Jumlah desa yang ≥80% bayinya telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap /Jumlah desa seluruhnya x 100 % Jumlah Penderita Kusta baru yang RFT dlm periode waktu tertentu/Jumlah Penderita Kusta baru yang ditemukan di tahun yang sama x 100 %
Kondisi Awal 2009 4 55
2010 5 55
Target Tahun 2011 2012 6 7 54 53
2013 8 52
2014 9 51
100
100
100
100
100
100
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
70
70
75
75
80
80
90
90
90
90
90
90
Strategi Kebijakan 10 Peningkatan pencegahan, surveilans, deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular,peny potensial KLB/wabah dan ancaman epidemi yg diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya dan bencana
Ket
Program 11 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
12
penanggulangan masalah kesehatan lainnya dan bencana
7 Persentase ODHA yang mendapatkan ART 8 Angka Capaian API (Annual Parasite Index) Malaria permil
Jumlah ODHA yang telah mendapatkan ART/Jumlah ODHA yang seharusnya mendapatkan ART x 100 % Jumlah Kasus malaria/Jumlah penduduk yang beresiko x 100 %
80
80
80
80
80
80
<1‰
<1‰
<1‰
<1‰
<1‰
<1‰
MISI 5
: Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan
Tujuan
: Meningkatnya Jumlah, Jenis , Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar No
Indikator Tujuan
Rumus
1 Ratio Dokter per 100.000 Jumlah Dokter : 100.000 penduduk penduduk 2 Ratio Tenaga Medis per 100.000 Jumlah Tenaga Medis : 100.000 penduduk penduduk
Kondisi Awal Target Tahun 2009 2014 10,61 40 20
57
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian
Indikator
Rumus
1 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
2 1 Persentase Bidan PTT mendapatkan Sertifikat 2 Persentase Ponkesdes memiliki Tenaga Perawat 3 Persentase Desa/Kelurahan mempunyai Bidan di Desa
3 Jumlah Bidan yang telah memiliki sertifikat/jumlah seluruh bidan x 100 % Jumlah Ponkesdes yang telah memiliki Perawat/Jumlah Ponkesdes x 100 % Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Bidan Desa/jumlah seluruh desa x 100 %
4 Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi Berizin 5 Ratio Dokter per 100.000 penduduk
Jumlah Tenaga Kesehatan yang lulus uji kompetensi ber_izin/Jumlah seluruh tenaga kesehatan x 100 % Jumlah Dokter/100.000 penduduk
Kondisi Awal 2009 4 100
2010 5 100
Target Tahun 2011 2012 6 7 100 100
2013 8 100
2014 9 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
20
40
60
80
100
10,61
40
40
40
40
40
Strategi Kebijakan
Program
10 Penyediaan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya serta Mendayagunakan Tenaga Kesehatan yang Kompeten sesuai Kebutuhan
11 Program Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
Ket
12