Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE APRIL 2017
Click to edit Master subtitle style Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.
kinerja
pelaksanaan
Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta,
Mei 2017
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
Click to edit Master subtitle style
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi
........................................................................................................... .......................................
i
............................................................................................................... ..............................................
ii
Pendahuluan
.............................................................................................................. .........................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
.................................................................................... ...........
2
Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................
3
Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan ................................................................................... ...........
4
Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan .................................................................................... ..............
5
Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ....................................................................... ....
6
Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ......................................................................... ..........
7
Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM .............................................................................. .....
8
Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan .................................................................................... ..............
9
Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM ....................................................................
10
Capaian Kinerja LPDB-KUMKM
.................................................................................................. ...................
11
.................................................................................................... ........................
12
................................................................................................ .........................
13
................................................................................................. ...........................
14
.................................................................................................................. ..............................................
15
Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Penutup
Click to edit Master subtitle style ii
PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM . Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.
Click to edit Master subtitle style 1
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000 ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
9,27%
6,17%
2,14%
5,95%
3,87% 3,23%
1,83%
13,94%
7,67%
16,84% 2,78%
Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
26,30%
Click to edit Master subtitle style 2
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM Periode April Realisasi Kinerja 21,18%
24,80%
22,22%
2,86%
5,01%
11,61% 5,21%
8,10%
9,30%
6,91% 12,06%
5,04%
7,69%
8,67%
4,60%
6,35%
8,94%
9,22%
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
Realisasi Anggaran
Periode Januari-April Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
10,81%
13,06%
11,61% 18,30%
23,44%
24,60%
14,56% 14,88%
16,49%
17,27%
19,16%
9,60%
20,68%
24,87%
32,86%
45,60%
28,40% 39,67%
50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
Rata-rata realisasi kinerja pada periode April sebesar 12,35% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 68.637.700.821,- (Enam puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau 7,07%
Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari-April sebesar 25,68% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 169.512.030.707,- (Seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus dua belas juta tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau 17,45%
Click to edit Master subtitle style 3
Rekap Peringkat Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Satker BLU Kementerian KUKM Bulan April 2017 No
Unit Kerja Eselon I/Satker BLU
Capaian Realisasi (%) Kinerja
Anggaran
1
Deputi Bidang Pembiayaan
24,08
8,94
2
Deputi Bidang Kelembagaan
22,22
9,22
3
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
21,18
8,67
4
Deputi Bidang Pengawasan
12,06
6,91
5
Sekretariat
9,30
8,10
6
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
6,35
4,60
7
LPDB-KUMKM
5,21
11,61
8
Deputi Bidang Pengembangan SDM
5,04
7,69
9
LLP-KUKM
5,01
2,86
Click to edit Master subtitle style 4
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Realisasi Kinerja
25,00%
Realisasi Anggaran
19,12% 14,63%
20,00% 15,00% 10,00% 4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
Jan
0,00%
5,00%
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan masih 19,12% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 3.033.737.595,- (Tiga milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 14,63% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat; b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor.
Click to edit Master subtitle style 5
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
Realisasi Kinerja
25,00% 24,20%
20,00% 10,09%
15,00%
Jan
4,56%
0,36% 1,43%
0,00%
Feb
7,18%
10,00% 5,00%
Realisasi Anggaran
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 24,20% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.151.065.307,- (Empat milyar seratus lima puluh satu juta enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah) atau 7,18%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis; d. Penunjang Operasional kantor.
Click to edit Master subtitle style 6
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN Realisasi Kinerja
15,00%
Realisasi Anggaran
13,00% 11,00% 9,00%
3,00% 0,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,93%
2,07% 3,63%
5,00%
5,43%
7,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 5,43% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.678.891.369,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 2,93%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis; d. Penunjang Operasional kantor.
Click to edit Master subtitle style 7
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA Realisasi Kinerja
15,00%
Realisasi Anggaran
13,00% 11,00% 7,20%
9,00% 7,00%
0,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
Jan
0,00%
3,00%
2,83%
3,30%
5,00%
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 2,83% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 2.688.120.500,- (Dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) atau 7,20% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat; b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor.
Click to edit Master subtitle style 8
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM
Realisasi Kinerja
15,00%
Realisasi Anggaran
13,00% 9,84%
11,00% 9,00%
5,00%
-1,00%
Jan
0,60%
1,00%
0,00% 0,29%
3,00%
4,70%
4,10%
7,00%
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 9,84% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.371.325.350,- (Enam milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 4,70%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis; d. Pengadaan Barang dan Jasa; e. Penunjang Operasional kantor.
Click to edit Master subtitle style
9
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Realisasi Kinerja
15,00%
Realisasi Anggaran
13,00% 11,00% 9,00%
3,10% 1,56%
3,00%
1,44%
5,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
Jan
Feb
4,56% 5,05%
7,00%
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 5,05% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.229.709.418,- (Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau 4,56%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis; d. Penunjang Operasional kantor.
Click to edit Master subtitle style 10
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT
Realisasi Kinerja
15,00%
Realisasi Anggaran
13,00% 8,70% 8,90%
7,00%
4,84%
9,00%
6,63% 8,20%
11,00%
5,00% 1,93%
3,00% 1,00% -1,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 8,90%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 22.232.423.373,- (Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 8,70%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek; d. Perjalanan Dinas; e. Pengadaan Barang dan Jasa.
Click to edit Master subtitle style 11
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00%
5,00%
4,56%
6,00%
5,61%
7,00%
2,92%
4,00% 3,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
0,00%
2,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 5,61%, penyerapan anggaran masih 0,00% dikarenakan target realisasi anggaran dipenuhi pada bulan berikutnya.
Click to edit Master subtitle style 12
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM
Realisasi Kinerja
10,00%
Realisasi Anggaran
9,00% 8,00%
4,50%
6,00% 5,00%
2,32%
3,00%
2,15%
4,00%
5,62% 4,48%
7,00%
2,00% 0,00%
0,00%
1,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 4,48% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.189.500.607,- (Empat milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu enam ratus tujuh rupiah) atau 5,62%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor.
Click to edit Master subtitle style 13
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
17,00%
20,00%
8,71%
6,11%
10,00%
Realisasi Anggaran
23,00%
30,00%
Realisasi Kinerja
30,00%
40,00%
48,63%
50,00%
0,00%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-rata sebesar 23,00%, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.559.593.394,- ( Sebelas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 8,71%.
Click to edit Master subtitle style 14
KENDALA DAN PERMASALAHAN
Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Fokus kegiatan pada bulan Februari adalah sinergitas dengan stakeholder untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada T.A. 2017; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses persiapan dan koordinasi dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan II; - Terdapat kegiatan yang direvisi. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan; - Memantau proses revisi kegiatan.
Click to edit Master subtitle style
15
PENUTUP
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. - Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)). - Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sesuai dengan form yang telah disediakan khususnya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaan program/kegiatan berikutnya.
Click to edit Master subtitle style 16