Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Schepenen Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Titularis-raadsleden Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey Secretaris Guido De Langhe Afwezig: Davine Dujardin
De vergadering vangt aan om:
19.00 uur
OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,
GEMEENTERAAD VAN
3
APRIL
2007)
VOORZITTER JONGSTE RAADSLEDEN
OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 5 januari 2010 om 18.15u - Volgende gemeenteraad: dinsdag 12 januari 2010 om 19.00u. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 2.
stedelijk brandweerpersoneel: kennis nemen en bekrachtigen proces-verbaal van de aanwervingsproef voor de functie van vrijwilligers en vaststellen van de wervingsreserve De gemeenteraad besliste in zitting van 6 oktober 2009 om een aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger te organiseren en een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. De sportproeven werden georganiseerd op donderdag 3 december en zaterdag 5 december. De mondelinge proef werd op zaterdag 12 december gehouden. De gemeenteraadsleden konden aanwezig zijn als waarnemer. De resultaten van de proeven, evenals de wervingsreserve zijn opgenomen in het proces-verbaal in bijlage. De examencommissie heeft de lijst opgemaakt van de geslaagde kandidaten met rangschikking rekening houdende met de voorrangsbepalingen gesteld in artikel 10 punt 12 van het organiek reglement, nl. “bij werving wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten a) die al houder zijn van een geldige badge dienst 100 uitgereikt door de F.O.D. Volksgezondheid b) die houder zijn van een rijbewijs C c) die tijdens de week overdag dienst kunnen doen d) die houder zijn van het brevet van kandidaat-brandweerman.” Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het proces-verbaal van de aanwervingsproef voor de functie van vrijwilliger bij het stedelijk brandweerpersoneel, dit proces-verbaal te bekrachtigen en de wervingsreserve voor deze functie vast te leggen. Uitslag van de stemming: - voor:
0-
Gemeenteraad 17 december 2009
1
- tegen: - onthoudingen:
00-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 3. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2010 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2010 ongewijzigd vast te stellen op 1600. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de opcentiemen goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 4. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar 2010 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2010 ongewijzigd vast te stellen op 6,8%. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 5.
goedkeuren belastingreglement op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder Het decreet van 20 april 2001 tot organisatie van het personenvervoer over de weg werd gewijzigd bij decreet van 8 mei 2009, onder meer ook het omstreden artikel 49 betreffende de belasting op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. In de oorspronkelijke versie stond er dat de afgifte van vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder aanleiding mogen geven tot een jaarlijkse belasting. In memorie van toelichting bij het wijzigingsdecreet is uitgelegd dat de wijziging van artikel 49§1, gebeurt opdat er geen discussie meer over zou kunnen bestaan of de gemeenten nog keuzevrijheid hebben om deze belasting al dan niet te innen. De gemeenten moeten de belasting dus toepassen tegen het tarief zoals bepaald in artikel 49§2 van het decreet. Het tarief bedraagt 250,00 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. Dit bedrag wordt eventueel verhoogd met de belasting voor de vergunning op taxi’s indien het een taxi betreft die ook kan verhuurd worden als voertuig zonder bestuurder. Deze bedragen worden geïndexeerd, gekoppeld aan de index van december 2000 (index 93,29) (tov basis 2004). Actueel betekent dit een tarief van ca 298,13 euro. Er wordt een belasting geheven vanaf 1 januari 2010 voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit belastingreglement goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 6.
goedkeuren retributiereglement inzake prestaties geleverd door de brandweerdienst en/of de technische dienst Het retributiereglement inzake prestaties geleverd door de brandweer en technische dienst van 20 december 2007 dient te worden bijgestuurd. Het reglement wordt bijgevolg opgeheven en een aangepast reglement dient te worden vastgesteld. Gemeenteraad 17 december 2009
2
Het voornaamste verschil is dat nu twee specifieke interventies voorzien worden van een forfaitair tarief (ongeacht de duurtijd) : ‐ Interventie voor wespennesten: 15,00 EUR ‐ Leegpompen van kelders bij particulieren : o Tijdens de werkuren (7.00-18.00u) : 150,00 EUR o Buiten de werkuren: 250,00 EUR De kosten voor levering van water worden geschrapt wegens niet meer van toepassing. Levering van water is nog enkel mogelijk in noodsituatie én bij beslissing van de burgemeester en gebeurt in dat geval gratis. Hetzelfde geldt voor elke tussenkomst van de brandweer en technische dienst t.g.v. noodweer/overmacht en beslissing van de burgemeester. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 7.
goedkeuren belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater n.a.v. gescheiden rioleringsstelsels in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten Op 2 juni 2009 werd in de gemeenteraad de reglementering met betrekking tot afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van 2 DWA-stelsels vastgesteld. Dit reglement legt de prioriteiten vast met betrekking tot het uitvoeren van afkoppelingsprojecten bij de aanleg van gescheiden riolering. Om als stad in aanmerking te komen voor de maximale rioleringssubsidies vanwege de VMM is bij de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, een maximale afkoppeling noodzakelijk. Het is daarvoor nodig om in de afkoppelingsprojecten hemelwater maximaal af te koppelen, volgens het ontwerpplan, opgemaakt door de afkoppelingsadviseur en goedgekeurd door de stad. Het is wenselijk om een belasting te vestigen op elke entiteit die niet bereid is tegen het einde van het rioleringswerk om maximaal af te koppelen. Het tarief dat voorgesteld wordt is : 100,00 EUR/maand (1-12 maand) 200,00 EUR/maand (> 12 maand) Dit wordt toegepast per entiteit per begonnen maand na uitvoering van de rioleringswerken, dat de maximale afkoppeling niet gerealiseerd werd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater n.a.v. aanleg van gescheiden rioleringsstelsels i.k.v. goedgekeurde afkoppelingsprojecten goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 8. goedkeuren stedelijke dotatie 2010 aan politiezone Mira In de politieraad wordt op 15 december 2009 de begroting 2010 van de politiezone Mira ter goedkeuring voorgelegd. Op basis van het reeds bekomen verslag bekomen van de politiezone Mira zal de stedelijke dotatie voor de stad Waregem worden vastgesteld op 2 983 597,00 euro. Dit is hetzelfde bedrag als voor 2009. Hiervoor is het nodige budget ingeschreven op de begroting 2010 van de stad Waregem. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de stedelijke dotatie 2010 politiezone Mira goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: Gemeenteraad 17 december 2009
3
9. stad Waregem: goedkeuren wijzigingen 5 & 6 financiële nota budget 2009 Het budget buitengewone dienst wordt overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd in budgetwijziging 5 en geeft volgende eindcijfers. SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING
2009/5 BUITENGEWONE DIENST
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │ │ volgens het │ verhoging │ verlaging │ na de │ │ │ oorspronkelijke │ + │ │ voorgestelde │ │ │ budget of de │ │ │ wijziging │ │ │ vorige wijziging │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Algemeen resultaat budgetrekening 2007 │ 0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ 0,00 │(1) │ Resultaat budgetrekening 2008 │ 1.107.095,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1.107.095,00 │(2) ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Algemeen resultaat budgetrekening 2008 │ 1.107.095,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1.107.095,00 │(3) │ Definitief │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Budgetwijziging 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ontvangsten van het eigen dienstjaar │ 4.222.500,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4.222.500,00 │ │ Uitgaven van het eigen dienstjaar │ 11.833.070,00 │ 1.000.000,00 │ 0,00 │ 12.833.070,00 │ │ │ │ │ │ │ │ Ontvangsten vorige jaren │ 120.000,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 120.000,00 │ │ Uitgaven vorige jaren │ 206.491,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 206.491,00 │ │ │ │ │ │ │ │ Ontvangsten overboekingen │ 6.696.216,00 │ 1.000.000,00 │ 0,00 │ 7.696.216,00 │ │ Uitgaven overboekingen │ 106.250,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 106.250,00 │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Geraamd resultaat van het budget 2009 │ -1.107.095,00 │ 0,00 │ 0,00 │ -1.107.095,00 │(4) └─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤ Geraamd algemeen budgetresultaat 2009 | 0,00 |(5) ──────────────────── (3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4)
Het budget gewone dienst wordt overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd in budgetwijziging 6 en geeft volgende eindcijfers SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING
2009/6 GEWONE DIENST
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │ │ volgens het │ verhoging │ verlaging │ na de │ │ │ oorspronkelijke │ + │ │ voorgestelde │ │ │ budget of de │ │ │ wijziging │ │ │ vorige wijziging │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Algemeen resultaat budgetrekening 2007 │ 0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ 0,00 │(1) │ Resultaat budgetrekening 2008 │ 5.012.379,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5.012.379,00 │(2) ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Algemeen resultaat budgetrekening 2008 │ 5.012.379,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5.012.379,00 │(3) │ Definitief │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Budgetwijziging 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Ontvangsten van het eigen dienstjaar │ 44.712.583,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 44.712.583,00 │ │ Uitgaven van het eigen dienstjaar │ 43.147.858,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 43.147.858,00 │ │ │ │ │ │ │ │ Ontvangsten vorige jaren │ 83.586,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 83.586,00 │ │ Uitgaven vorige jaren │ 234.624,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 234.624,00 │ │ │ │ │ │ │ │ Ontvangsten overboekingen │ 2.000.000,00 │ 1.000.000,00 │ 0,00 │ 3.000.000,00 │ │ Uitgaven overboekingen │ 8.396.216,00 │ 1.000.000,00 │ 0,00 │ 9.396.216,00 │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Geraamd resultaat van het budget 2009 │ -4.982.529,00 │ 0,00 │ 0,00 │ -4.982.529,00 │(4) └─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤ Geraamd algemeen budgetresultaat 2009 | 29.850,00 |(5) ──────────────────── (3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4)
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze budgetwijziging 5 en van 6 van het dienstjaar 2009 van stad Waregem goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 10. goedkeuren kapitaalverhoging distributienetbeheerder Gaselwest De Raad van Bestuur van Gaselwest heeft op 30 oktober 2009 beslist over te gaan tot kapitaalsverhoging door de uitgifte van winstbewijzen “E” waarop de aandeelhouders kunnen intekenen. De privaatrechtelijke aandeelhouder heeft beslist om af te zien van deelname in de kapitaalsverhoging, zodat deze uitsluitend openstaat voor de openbare besturen.
Gemeenteraad 17 december 2009
4
Het bedrag (voor Waregem max 1,494 mio + 0,637 mio = 2,132 mio EUR) zal worden geboekt als beschikbaar gesteld kapitaal (winstbewijzen E) waarvoor een vergoeding van OLO10j + 70 bp wordt toegekend (vandaag= 4,6255%). Het kapitaal komt normaal gezien niet terug, behalve als de privé-partner Electrabel moet uitgekocht worden (ten laatste 2018), dan kunnen de winstbewijzen E hiervoor gemobiliseerd worden. De huidige intekening kan dus beschouwd worden als het aanleggen van een spaarpot tegen dat de uitkoop van Electrabel moet gebeuren, een spaarpot tegen een behoorlijke rentevoet (in tegenstelling met alle huidige beleggingen). Gezien we er niet moeten voor lenen, lijkt een gedeeltelijke intekening opportuun (bvb 1 mio EUR). Hiermee doen we een behoorlijke belegging en anticiperen we op een te verwachten grote investeringen (bij de uitkoop van Electrabel). Het maximale bedrag (ca. 2,1 mio euro) intekenen, lijkt ons echter teveel. Hierdoor zouden we te veel geld voor minstens 8 jaar blokkeren. Eandis verwacht dat ca. ½ van de vooropgestelde bedragen zullen onderschreven worden. Voorgesteld wordt om voor max 1 mio euro in te tekenen in de kapitaalsverhoging van Gaselwest. Hiertoe dient het budget 2009 in extremis nog gewijzigd (via budgetwijziging 5 en 6) te worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de kapitaalsverhoging goed te keuren en het college te machtigen deze te realiseren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 11.
kennis nemen kasverslag 3e kwartaal 2009: a) stad Waregem b) Stedelijke Regie voor Grond- en Huisvestingsbeleid Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 19 562 715,76 euro. Dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding: Kastoestand Stad 2009-09-30 Financiële rekeningen Algemene Saldi Rekening Debet Credit DEXIA rek. courant 55001 60 119,08 DEXIA rek. kredietopeningen 55006 DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik 55010 54 930,00 DEXIA rekening toelagen en leningsgelden 55018 DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging 55030 Fortis rek. courant 55201 3 861,81 Fortis rekening leningsgelden 55218 Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar 55300 19 357 391,71 Andere banken 55501 28 703,34 Bank van de Post rek. courant 55600 66 399,94 Kas speciën 55700 47,80 Totaal van de financiële rekeningen 19 571 453,68 Saldo van de financiële rekeningen 19 571 453,68 Interne overboekingen 0,00 DEXIA betalingen in uitvoering 8 737,92 Globaal saldo 19 562 715,76 b) regie voor grond- en huisvestingsbeleid Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 449 593,36 EUR; dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding: Kastoestand Stedelijke Regie op 2009-09-30 Verantwoord vermogen – financiële rekeningen DEXIA rek. courant 5 294,06 DEXIA rek. kredietopeningen DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik DEXIA rekening toelagen en leningsgelden DEXIA rek. leningsgelden (L1030) Beleggingen op < 1 jaar 425 215,56 Bank van de Post rek. Courant 792,07 Gemeenteraad 17 december 2009
5
Ethias-rekening 18 291,67 Kas van de ontvanger Globaal saldo 449 593,36 Te verantwoorden vermogen Ontvangsten t.e.m. 3e trimester 2009 467 831,34 Uitgaven t.e.m. 3e trimester 2009 18 237,98 Saldo 449 593,36 Te verantwoorden vermogen = verantwoord vermogen Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze kasverslagen. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 12. kennis nemen van budgetwijziging 2009: kerkbestuur Sint-Anna Het kerkbestuur van Sint-Anna heeft het budget 2009 aangepast. Hiervan werd akte genomen in de gemeenteraad van het gemeentebestuur van Deerlijk van 29 oktober 2009. Waregem dient hier enkel kennis van te nemen. Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN Kerkbestuur B 2009 Wijziging nieuw B 2009 1012 Sint Anna 1 535,53 -212,52 1 323,01
DN Kerkbestuur 1012 Sint Anna
INVESTERINGEN B 2009 0,00
Wijziging 0,00
nieuw B 2009 0,00
DN Kerkbestuur 1012 Sint Anna
Totaal exploitatie + investeringen per bestuur B 2009 Wijziging 1 535,53 -212,52
nieuw B 2009 1 323,01
In budget 2008 werd een overboeking voorzien van de exploitatie naar de investeringen voor de financiering van de aanpassingen aan de koorverlichting. Hiervoor werd ondertussen een andere oplossing gevonden waardoor de voorziene uitgaven niet gedaan werden. Daardoor werd voor 2008 teveel toelage uitbetaald aan Sint-Anna. In aandeel van Waregem betekent dit 219,76 euro. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de exploitatietoelage van dienstjaar 2009. (Aandeel Waregem is 11,5% van totaal bedrag 11 504,40 euro) Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het gewijzigd budget 2009 van het kerkbestuur Sint-Anna. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 13.
60 70 65 75 66 76
goedkeuren budgetwijziging 2009: Vereniging Ons Tehuis Budget - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Boekjaar 2009 B 2009 BW1 2009 na BW Werkingskosten (-) 5 190 922,86 - 49.678,93 5 141 243,93 Werkingsopbrengsten (+) 4 959 000,95 - 33 973,98 4 925 026 ,97 werkingsresultaat - 231 921,91 + 15 395,64 - 216 216,96 financiële kosten (-) 18 450,00 -7 399,00 11 106,00 financiële opbrengsten (+) 34 098,10 0,00 34 098,10 financieel resultaat 15 648,10 + 7 399,00 22 992,10 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 0,00 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 resultaat boekjaar - 216 273,81 + 23 048,95 - 193 224,86 afschrijvingen/waardevermind. (+) 168528,82 -10 929,66 157 599,16 verrekening investeringssubs. (-) 4 998,10 0,00 4 998,10
Gemeenteraad 17 december 2009
6
te financieren resultaat 52 743,09 - 12 119,29 40 623,80 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage is gedaald met 12 119,29 € tot 40 623,80 €. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze BW 1 2009 van de “Vereniging Ons Tehuis” goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 14. kennis nemen van budget 2010: kerkbestuur Sint-Anna Het kerkbestuur van Sint-Anna legt het budget 2010 voor. Hiervan zal akte genomen worden in de gemeenteraad van het gemeentebestuur van Deerlijk (voorzien januari 2010). Waregem dient enkel kennis te nemen. De bijdrage voor Waregem voorgelegd in het budget 2010 van Sint-Anna valt binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in hun goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013. Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN
Kerkbestuur
Nieuw B2009
1012 Sint Anna
MJP 2010
1323,01
2337,52
B 2010
Verschil MJP - Budget
723,29
-1614,23
INVESTERINGEN DN
Kerkbestuur
Nieuw B2009
1012 Sint Anna
MJP 2010
0,00
0,00
B 2010
Verschil MJP - Budget
0,00
0,00
Totaal exploitatie + investeringen per bestuur DN
Kerkbestuur
Nieuw B2009
MJP 2010
B 2010
Verschil MJP - Budget
1012 Sint Anna 1323,01 2337,52 723,29 -1614,23 Het deel van de exploitatietoelage dat aan Waregem gevraagd wordt, is vastgelegd op 723,29 euro. De MJP hield rekening met een bedrag van 2 337,52 euro. Doordat er een exploitatie overschot was in 2008, is dit een stuk minder. Het gevraagde bedrag is dus binnen de gebudgetteerde grenzen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2010 van het kerkbestuur SintAnna. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 15. goedkeuren budget 2010: Sportbeheer vzw Het budget 2010 van de vzw Sportbeheer wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Budget 2010 Gewijzigd budget 2009 Ontvangsten Prestaties 906 062,50 944 468,45 Cafetaria 65 000,00 65 000,00 Zwemmen 572 800,00 573 800,00 Sporthallen 54 000,00 54 000,00 Openluchtcentra 50 762,50 50 762,50 Andere ontvangsten 98 500,00 135 905,95 Deelname sportact. 65 000,00 65 000,00 Overdrachten 1 205 632,75 1 256 578,62 Toelage stad 1 165 632,75 1 216 578,62 Gemeenteraad 17 december 2009
7
Gratis zwemmen 42 000,00 40 000,00 Overdracht vorig dienstj (pos) 41 533,24 34 970,00 Totaal ontvangsten 2 153 228,49 2 236 017,07 Uitgaven Personeel 1 139 128,49 1 219 317,07 Werkingskosten 1 014 100,00 1 016 700,00 Onthaal en receptie 7 500,00 7 500,00 Verplaatsingskosten 3 200,00 2 700,00 Kantoorkosten 22 050,00 22 000,00 Labo 5 000,00 5 000,00 Sociaal secretariaat 10 000,00 11 000,00 Onderhoud kantoormachines 1500,00 1 500,00 Documentatie, lidgelden 1 000,00 1 000,00 Beroepsopleiding 3 000,00 2 500,00 Publiciteit 10 000,00 10 000,00 Juridisch advies 1000,00 1 000,00 Ter beschikk. stellen gebouwen 15 000,00 15 000,00 Materiaal en materieel 20 600,00 20 600,00 Energie 474 000,00 474 000,00 Water 95 000,00 95 000,00 Onderhoud accommodatie 270 000,00 271 000,00 Onderhoud voertuigen 2 000,00 2 000,00 Huur gebouwen 15 000,00 15 000,00 Verzekeringen 8 750,00 9 350,00 Diverse kosten 0,00 0,00 Lesgevershulp 15 000,00 15 000,00 PBW 18 500,00 18 500,00 Deelname inkomgelden 2 000,00 2 000,00 Gratis sporten 14 000,00 15 000,00 Overdracht vorig dienstj (neg) 0,00 0,00 Totaal uitgaven 2 153 228,49 2 236 017,07 De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen: 40 000,00 euro. De stedelijke toelage wordt vastgesteld op 1 216 578,62 euro. Unaniem goedgekeurd in de rvb en av sportbeheer dd. 16.11.2009. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 Sportbeheer vzw goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 16. goedkeuren budget 2010: Het Pand vzw Het budget 2010 van de vzw Het Pand wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Ontvangsten 2009 2010 Uitgaven 2009 2010 handelsgoederen omzet 1 244 400,00 1 197 000,00 diensten/diverse 474 950,00 478 350,00 goederen bezoldigingen 171 600,00 178 800,00 afschrijvingen + 206 000,00 234 800,00 reserves andere andere 164 400,00 164 400,00 15 900,00 19 100,00 bedrijfskosten bedrijfsopbrengsten financiële 67 677.50 67 300,00 9 140,00 9 140,00 financiële kosten opbrengsten dotatie contractuToelage indekking 18 590,00 18 590,00 39 977,50 0,00 ele reserve mogelijk verlies concessieverg. stad 0,00 383 860,00 TOTAAL 979 517,00 1 380 800,00 TOTAAL 1 457 917,50 1 380 800,00 478 400,00 Vermoedelijk boni Gemeenteraad 17 december 2009
8
2009 -700 000,00 Investeringskost (-) Afschrijvingen en +221 600,00 voorzieningen (+) Budgettair 0,00 resultaat De concessievergoeding aan de stad voor 2010 wordt geraamd op 383.860,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorgestelde budget van Het Pand vzw goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 17. goedkeuren budget 2010: cultuurcentrum De Schakel vzw Het budget 2010 van De Schakel vzw wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: begroting 2010 Gewijzigd budget 2009 BEDRIJFSKOSTEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 313 550,00 338 500,00 Diensten en diverse goederen 376 710,00 381 085,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 761 250,00 806 500,00 Afschrijvingen en waardeverminderingen 33 750,00 33 800,00 Andere bedrijfskosten 5 280,00 5 285,00 Financiële kosten 860,00 860,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Totaal kosten boekjaar 1 491 400,00 1 566 030,00 Niet te verrekenen afschrijvingen - 30 000,00 - 30 000,00 Investeringen – aanpassingswerken 29 000,00 20 000,00 Uitbreidingsinvesteringen 0,00 10 000,00 Tegoed “evenementen stad” 0,00 0,00 Voorziening arbeidsvrijst. 55+ - 4 650,00 - 4 900,00 Over te dragen winst 41 775,00 0,00 Totaal kosten 1 527 525,00 1 561 130,00 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Omzet 332 425,00 348 375,00 Geproduceerde vaste activa 5 800,00 5 800,00 Overige bedrijfsopbrengsten 1 066 549,35 1 133 480,00 Derving door gratis dienstverlening en verhuur 4 000,00 4 000,00 Diverse bedrijfsopbrengsten 6 700,00 6 700,00 Terugbetaling elektriciteit door Stad 15 000,00 19 000,00 Financiële opbrengsten 2 000,00 2 000,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 Totaal opbrengsten boekjaar 1 432 474,35 1 519 355,00 Overgedragen winst van vorig dienstjaar 95 050,65 41 775,00 Over te dragen verlies 0,00 0,00 Totaal opbrengsten 1 527 525,00 1 561 130,00 De geraamde stedelijke toelage voor 2010 bedraagt 818 355,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 van De Schakel vzw goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
Gemeenteraad 17 december 2009
9
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 18. goedkeuren budget 2010: OC Nieuwenhove vzw Het budget 2010 van OC Nieuwenhove vzw wordt voorgelegd met volgende eindcijfers: GBudget 2009 Ontvangsten Prestaties Toelage stad Schuld Andere opbrengsten Totaal ontvangsten
92 500,00 52 000,00 50,00 2 000,00 146 550,00
Begroting 2010 88 000,00 54 000,00 50,00 1 000,00 143 050,00
Uitgaven Personeel 46 950,00 48 830,00 Werkingskosten 94 910,00 92 330,00 Afschrijvingen 5 379,97 5 379,97 Andere kosten 180,00 180,00 Bankkosten 15,00 15,00 Roerende voorheffing 10,00 10,00 Totaal uitgaven 147 444,97 146 744,97 Saldo werkjaar -894,97 -3 694,97 Boni vorig boekjaar 18 503,10 17 608,13 Over te dragen resultaat 17 608,13 13 913,16 De stedelijke toelage wordt vastgesteld op 54 000,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 OC Nieuwenhove vzw goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 19. goedkeuren budget 2010: Vereniging Ons Tehuis Het budget 2010 werd besproken op de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis op datum van 27 november 2009. Het budget 2010 van de “Vereniging Ons Tehuis” werd ingediend met volgende cijfers : Budget - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Boekjaar 2010 B 2009 na wijziging B 2010 60 Werkingskosten (-) 5 141 243,93 5 250 151,41 70 Werkingsopbrengsten (+) 4 925 026 ,97 5 025 119,00 werkingsresultaat - 216 216,96 - 225 032,41 65 financiële kosten (-) 11 106,00 14 367,00 75 financiële opbrengsten (+) 34 098,10 37 098,10 financieel resultaat 22 992,10 22 731,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 resultaat boekjaar - 193 224,86 - 202 301,31 afschrijvingen/waardevermind. (+) 157 599,16 156 600,95 4 998,10 verrekening investeringssubs/kapitaalaflossing 19 042,61 lening (-) te financieren resultaat 40 623,80 64 742,97 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage voor 2010 wordt geraamd op 64 742,97 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 van de “Vereniging Ons Tehuis” goed te keuren. Gemeenteraad 17 december 2009
10
Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 20.
OCMW: a) goedkeuren meerjarenplan 2011-2013 b) kennis nemen van budget 2010
a) goedkeuren meerjarenplan 2011-2013 Aan de raad wordt het meerjarenplan 2011-2013 voorgelegd. De stedelijke bijdrage is: Voor 2011 = 4 520 000,00 euro Voor 2012 = 5 360 000,00 euro Voor 2013 = 5 530 000,00 euro Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit meerjarenplan goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: b) kennis nemen budget 2010 Het OCMW legt zijn budget 2010 voor aan de gemeenteraad. Dit werd tevens besproken op het overleg tussen het OCMW en de Stad op 19 november 2009: Budget 2010 Omschrijving GBudget 2009 Werkingsopbrengsten (+) 20 408 542,00 20 984 167,00 Werkingskosten (-) 24 837 189,00 25 531 663,00 Werkingsresultaat - 4 428 647,00 -4 547 496,00 Financiële opbrengsten (+) 569 245,00 371 259 Financiële kosten (-) 1 044 321,00 621 683 Resultaat gewone activiteiten -4 903 723,00 -4 797 920 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijke kosten (-) 517 008,00 0,00 Resultaat van het boekjaar - 5 420 731,00 -4 797 920,00 Verrekeningen (-) 241 370,00 -102 080,00 Resultaat v/h boekjaar na verrekening - 5 179 361,00 -4 900 000,00 Normale stedelijke bijdrage 5 179 361,00 4 900 000,00 Inbreng overschot vorig jaar/geraamd overschot -1 459 361,00 -500 000,00 Effectieve stedelijke bijdrage 3 720 000,00 4 400 000,00 In werkingsopbrengsten wordt de Riziv-forfait geraamd op 53,17 euro. Er wordt een overschrijding van de spilindex verwacht in oktober 2010 van 2% die zijn weerslag zal hebben op de tarieven. Er wordt een aanpassing van de salarissen aan de index voorzien in oktober 2010. Aanwervingen worden in het budget ingeschreven voor vijf voltijdse equivalenten. De geraamde financiële bijdrage van de stad voor 2010 bedraagt 4 400 000,00 euro, rekening houdend met een vermoedelijk boni van 500 000,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2010 van het OCMW. De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 21. goedkeuren meerjarenplanning en budget 2010: WAGSO Het budget 2010 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO voorgesteld met volgende eindcijfers: WAGSO UITGAVEN Dienstjaar 2010 Gemeenteraad 17 december 2009
11
Code 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Omschrijving BEDRIJFSBUDGET 2010 Personeelskosten Administratiekosten Financiële kosten Verzekeringen PROJECTBUDGETTEN 2010 Project Nieuwstraat Project Schoolstraat-Roestraat Project Dompelpark Project Transvaalstraat Project Schoendalestraat-Grottelaan Project Sint-Eloois-Vijve Nieuwe projecten PATRIMONIUMBEHEER 2010 Site Vredegerecht Winkelcentrum Het Pand (*) Site Boothuis Sanitaire Unit Centrumpromotie Kantoor TOTALE UITGAVEN
Budget 556 200,00 72 350,00 28 700,00 453 150,00 2 000,00 1 496 000,00 2 500,00 996 000,00 2 500,00 100 000,00 290 000,00 5 000,00 100 000,00 759 250,00 44 000,00 0,00 504 500,00 80 750,00 100 000,00 30 000,00 2 811 450,00
WAGSO INKOMSTEN Dienstjaar 2010 Code
Omschrijving
Budget
PATRIMONUMWERKING 2010 Appartement Vredegerecht Vredegerecht Boothuis Winkelcentrum Het Pand KORTE TERMIJNLENING 2010 Sanitaire Unit Liquiditeitsfinanciering Project Roe-Schoolstr Project Schoendalestraat Project Transvaalstraat Nieuwe projecten LANGE TERMIJNLENING 2010 Site Boothuis VERKOPEN/COMMISSIE 2010 Verkopen Roe-Schoolstr Kostenrecup. Transvaalstraat Project Transvaalstraat
40 200,00 7 500,00 25 200,00 7 500,00 0,00 1 762 000,00 80 000,00 200 000,00 992 000,00 290 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 310 000,00 200 000,00 100 000,00 10 000,00
TOTALE INKOMSTEN
2 612 200,00
WAGSO TOTAAL Dienstjaar 2010 2 612 200,00 -2 811 450,00
TOTALE INKOMSTEN TOTALE UITGAVEN TOTAAL
-199 250,00 NEGATIEF SALDO
Gemeenteraad 17 december 2009
12
WAGSO SAMENVATTING BUDGETTEN MEERJARENPLANNING Code
Omschrijving
2010
2011
2012
2013
-556 200,00
-749 000,00
-759 200,00
-769 400,00
1
BEDRIJFSBUDGET
2
PROJECTBUDGETTEN
-1 496 000,00
-2 500 000,00
-750 000,00
-750 000,00
3
PATRIMONIUMBEHEER
-759 250,00
-929 000,00
-1 151 300,00
-1 153 400,00
4
FINANCIERING
2 612 200,00
4 280 000,00
2 730 000,00
2 750 000,00
-199 250,00
102 000,00
69 500,00
77 200,00
SALDO
Vanaf 2011 zal vzw Het Pand worden opgenomen. De meerjarenplanning 2010-2013 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorgestelde budget van het WAGSO en de meerjarenplanning goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 22. stad Waregem: vaststellen budget 2010, goedkeuren beleidsnota + financiële nota + bijlage Aan de raad werden de documenten betreffende het gemeentebudget en de bijlagen bezorgd. Het budget 2010, de beleidsnota en de financiële nota 2010 worden aan de hand van een presentatie door de schepen van financiën en de financieel adviseur toegelicht. Het gemeentebudget 2010 van de buitengewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Geraamd algemeen 2009 begrotingsresultaat Begroting 2010 Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2010) Uitgaven vorige dienstj. (in 2010) Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen
€ 1.922.921,00
[5]=[3]+[4]
€ -1.922.921,00
[6]=(g)+(h)+(i)
Saldo € 12.461.000,00 € 17.972.000,00
€ -5.511.000,00 (g)
€ 0,00 € 273.030,00
€ -273.030,00 (h)
€ 3.967.359,00 € 106.250,00
€ 3.861.109,00 (i)
Geraamd resultaat v/d begroting 2010 (+ of -) Geraamd algemeen 2010 begrotingsresultaat
0
[7]=[5]+[6]
€ 2.859.729,00
[5]=[3]+[4]
Het gemeentebudget 2010 van de gewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Geraamd algemeen 2009 begrotingsresultaat Begroting 2010
Saldo
Ontvangsten eigen dienstjaar
€ 48.345.307,00
Uitgaven eigen dienstjaar
€ 44.517.136,00
€ 3.828.171,00 (g)
Artikels 02
Gemeenteraad 17 december 2009
13
Ontvangsten vorige dienstj. (in 2010)
€ 0,00
Uitgaven vorige dienstj. (in 2010)
€ 7.227,00
Ontvangsten overboekingen
€ -7.227,00 (h)
€ 0,00
Uitgaven overboekingen
€ 6.617.359,00
€ -6.617.359,00 (i)
Geraamd resultaat v/d begroting 2010 (+ of -)
€ -2.796.415,00
Geraamd algemeen 2010 begrotingsresultaat
€ 63.314,00
[6]=(g)+(h)+(i)
[7]=[5]+[6]
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentebudget 2010, de beleidsnota en de financiële nota met hun bijlagen goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 23. voorlopig vaststellen RUP Ware Heem Bij beslissing van 19 juni 2008 heeft het Schepencollege beslist tot gedeeltelijke herziening van BPA Sportcentrum en tot de opmaak van het RUP Ware Heem. In zitting van 6 mei 2008 van de gemeenteraad werd de afsprakennota 2008-27 met Leiedal goedgekeurd. Bij schrijven van 17 maart 2009 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid wordt medegedeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. Het voorontwerp van april 2009 werd in de GECORO van 29 april 2009 gunstig geadviseerd. Het verslag van de plenaire vergadering dd. 30 juni 2009 werd opgemaakt op 2 juli 2009 en ontvangen op 13 juli 2009. Het RUP maakt een woonproject mogelijk samen met bibliotheek en ondergrondse parkeergarage voor de strategische plaats gelegen te 8790 Waregem, hoek Holstraat-Zuiderlaan. Gelet op het voorliggend ontwerp met bijhorend onteigeningsplan van december 2009; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RUP Ware Heem met bijhorend onteingeningsplan voorlopig vast te stellen. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 24. Sint-Martinuskerk, Desselgem: restauratie gewelven: goedkeuren eindafrekening Aannemer: Desodt nv, K. Steverlyncklaan 11, Ieper Ontwerper: Germain Algoet, Schoendalestraat, Waregem Goedkeuring eindafrekening voor een totaalbedrag van 208 560,08 euro incl. BTW Aannemer: Desodt nv Ontwerper: G. Algoet, Waregem Toewijzing: 143 679,64 euro excl. BTW 173 852,36 euro incl. BTW Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 (credit)
Uitgevoerd 45 074,47 23 308,24 18 841,36 23 745,45 20 385,17 11 698,48 6 880,25 2 136,00
Gemeenteraad 17 december 2009
Bedrag 45 074,47 23 308,24 18 841,36 23 745,45 20 385,17 11 698,48 6 880,25 2 136,00
Herziening 398,91 289,49 234,01 294,92 253,18 145,30 -4,50 0,00
Bedrag staat 45 473,38 23 597,73 19 075,37 24 040,37 20 638,35 11 843,78 6 875,75 2 136,00
9 4 4 5 4 2 1
BTW 549,41 955,52 005,83 048,48 334,05 487,19 443,91 448,56
Totaal 55 022,79 28 553,25 23 081,20 29 088,85 24 972,40 14 330,97 8 319,66 2 584,56 14
Nr 9 10 11 12 tem 16 17
Uitgevoerd 2 884,20 2 971,60 10 921,26 0,00 3 947,68
Bedrag 2 884,20 2 971,60 10 921,26 0,00 3 947,68
Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 94,24
Bedrag staat 2 884,20 2 971,60 10 921,26 0,00 4 041,92
BTW 605,68 624,04 2 293,46 0,00 848,80
Totaal 3 489,88 3 595,64 13 214,72 0,00 4 890,72
Totaal 170 658,16 170 658,16 1 705,55 172 363,71 36 196,37 208 560,08 De werken voor de restauratie van de gewelven van de St.-Martinuskerk te Desselgem werden in zitting van 29 november 2007 toegewezen aan de firma Desodt nv, K. Steverlyncklaan 11, 8900 Ieper, voor een totaalbedrag van 143 679,64 euro excl. BTW of 173 852,36 euro incl. BTW. Meerwerken Alle voorstellen van verrekeningen werden reeds vroeger goedgekeurd door het schepencollege, in zittingen van 21 augustus 2008, 18 december 2008, 27 augustus 2009 en 15 oktober 2009, voor een totaalbedrag van 31 306,90 euro excl. of 37 881,35 euro incl. BTW. Volgende meerwerken werden goedgekeurd: Verrekening n° 2 bis Alternatieve offerte voor de restauratie kroonlijst, door Vandenborre - in onderaanneming van Desodt Meerprijs: 8.914,80 euro excl. BTW Verrekening n° 2 ter Noodzakelijke bijkomende herstelling bij de restauratie kroonlijst, door Vandenborre.(onderaannemer Desodt) Meerprijs: 6.362,26 euro excl. BTW Verrekening n° 3 De behandeling tegen houtkevers van het dragend houten geraamte der gewelven in de middenbeuk, Meerprijs: 7.242,25 euro excl. BTW Verrekening n° 4 a Gaat over de afwerkingvan de bovenkant der kroonlijsten (voor een stabiele oplegging van de verlichtingsarmaturen) Meerprijs: 3.903,55 euro excl. BTW Verrekening n° 4 b extra trekkers tpv lokaal verzwakte secties kroonlijst. Herstel stabiliteit oude kroonlijst tpv de armaturen. Meerprijs: 5.066,00 euro excl. BTW Verrekening n° 7 Huur stelling met bescherming van de orgels. periode van 12 weken aan een gereduceerde kostprijs van 125,00 € Meerprijs: 1.500,00 euro excl. BTW Verrekening n° 8 Terugplaatsen kunstwerken en ornamenten vervallen. Tot na de schilderwerken blijven ze gestockeerd. 20 % van dit artikel in T.P., vervalt dan ook. Minprijs: - 1.681,96 euro excl. BTW Totaalprijs min- en meerwerken:
31 306,90 euro excl. BTW
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Sint-Martinuskerk, Desselgem, restauratie gewelven: goedkeuren eindafrekening. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 25. Jeugdcentrum aanpassingswerken: lot 3, dakwerken: goedkeuren eindafrekening Aannemer: DaBo Construct, Hundelgemsesteenweg 827, 9820 Merelbeke Goedkeuring eindafrekening voor een bedrag van 24 425,06 euro incl. BTW Aannemer: DaBo Construct, Merelbeke Toewijzing: € 16 273,00 excl. BTW € 19 690,33 incl. BTW Nr Uitgevoerd BTW Totaal 1 16 273,00 3 417,33 19 690,33 1bis 3 913,00 821,73 4 734,73 Gemeenteraad 17 december 2009
15
Nr Totaal
Uitgevoerd 20 186,00
BTW 4 239,06
Totaal 24 425,06
De meerkost tov het toewijzingsbedrag is te wijten aan de meerwerken (goedgekeurd door het College in zittingen van 10 september 2009, 16 september 2009 en 15 oktober 2009), voor een totaalbedrag van 3 913,00 euro excl. BTW. Dit betekent een overschrijding van het toewijzingsbedrag van 24,05%. Meerwerk 1 Voorzien van 8 verluchtingskapjes in het dak, om een goede ventilatie van de dakopbouw te bekomen. Meerprijs: 8 stuks à 95,00 euro excl. BTW = 760,00 euro excl. BTW Meerwerk 2 Bij het plaatsen van de dakaflopen van de linkerbeuk werd vastgesteld dat de goot tegen de loods met gebogen dak in zeer slechte staat is. De goot werd uitgekuist, en na het opensnijden van de blazen en het verwijderen van het onderliggende water, werd eenzelfde dakdichting aangebracht als de rechterbeuk over een breedte van 1 m. Meerprijs: 2 688,00 euro excl. BTW Meerwerk 3 Er werden enkele schouwen op het dak afgebroken door de stadsdiensten, waardoor er een waterdichte afwerking vereist was door de aangestelde aannemer. Bij sommige schouwen werd een verluchtingspijp geplaatst vanwege verluchting van afvoeren. Meerprijs: 465,00 euro excl. BTW Totaalprijs meerwerken: 3 913,00 euro excl. BTW Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Jeugdcentrum, aanpassingswerken, Lot 3/Dakwerken: goedkeuren eindafrekening. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 26.
convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Waregem: goedkeuren operationeel actieplan 2010 Stad Waregem heeft in 2009 een tweede convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap. Dit is in het kader van de Stedenband met Gatsibo, Rwanda, voor de periode van 2009-2011. Voor eind december 2009 moet het actieplan voor 2010 ingestuurd worden naar het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking. Dit actieplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Het actieplan omvat twee strategische doelstellingen nl. − sensibilisatie, capaciteitsopbouw en vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling in het Noorden om het draagvlak Noord-Zuid te verjongen en verruimen in Waregem − capaciteitsopbouw en vorming in het Zuiden (Gatsibo) voor het verbeteren van technisch onderwijs en waterbeheer in Rwanda 2010 wordt een transitjaar en een cruciaal scharnierjaar voor de stedenband Waregem-Gatsibo. Na de negatieve ervaringen met het verdwijnen van een Rwandese student in Waregem tijdens het technisch uitwisselingsprogramma /cursus loodgieterij, lijkt het opportuun om een grondige evaluatie van de stedenband te organiseren begin 2010. − Een eerste interne evaluatie in Waregem met diverse stakeholders en vertegenwoordigers van maatschappelijk en politiek draagvlak van de stedenband begeleid door een externe evaluator − één evaluatie met de verschillende betrokken partijen en stakeholders in Gatsibo tijdens het bezoek van een Waregemse delegatie ter plaatse In afwachting van deze evaluatie zal de focus voor 2010 vooral gelegd worden : − op het verder zetten en leggen van nieuwe accenten in de Noordwerking. zoals voorzien in het strategisch plan 2009-2011: organisatie wereldburgerdag, meewerken aan ‘Slimme Handen’ beurs en sensibiliseringsactiviteiten naar het brede maatschappelijk draagvlak (jongeren, middenstand) en stadsdiensten en stadsbestuur. − De lopende processen in het Zuiden worden –onder voorbehoud van evaluatie en afloop van het incident, verder ondersteund zoals gepland met vormingen in waterbeheer, de tegemoetkoming aan de tewerkstelling van de 3 getrainde studentenvoor onderhoud waterstructuren en inschakeling als hulpleraar in de nieuw gebouwde beroepsschool. − Dit met uitzondering van het bezoek van een delegatie van bestuur Gatsibo naar Waregem in 2010 die wordt opgeschort. Gemeenteraad 17 december 2009
16
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het operationeel actieplan 2010 convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Waregem goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 27. vaststellen bijzonder nood- en interventieplan VTM-kerstparade 2009 In uitvoering van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en in het bijzonder van het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplanning, is het aangewezen om voor de grote evenementen een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen. Het BNIP VTM kerstparade 2009 werd goedgekeurd in de veiligheidscel van 2 december 2009. Het document is te raadplegen op het Intranet. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bijzonder nood- en interventieplan voor de VTM-kerstparade 2009 vast te stellen. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 28. goedkeuren toelagen De toelagen 2009 bestemd voor diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen zoals onderstaande lijst wordt voorgelegd: Toelage 2009 Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging Culturele activiteiten Lidmaatschapsbijdrage vereniging 76257/332-01 gem.belang Schimmels en Schouwen 1.250,00 euro Allochtonenwerking 2 612,17 euro 84201/332-01 Lidmaatschapsbijdr verenig.gem.belang Doenja Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toelagen goed te keuren. Uitslag van de stemming: - voor: - tegen: - onthoudingen:
000-
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig: 29. vragen Er zijn 3 vragen ingediend op het secretariaat: - raadslid D. Alyn: regularisatieaanvragen ingediend op basis van de instructie van 19 juli - raadslid D. Alyn: alweer geluids- en andere overlast voor omwonenden Waregem Expo - raadslid G. Van den Eynde: woonproject Bekaertsite Weversstraat.
Gemeenteraad 17 december 2009
17