BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
1 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan. Tujuan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk
menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.Sistem Akuntabilitas diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil / capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa. Dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Bagian Tata Pemerintahan Desa untuk menjabarkan baik sesuatu yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud. Malang, Januari 2016 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa ttd Ir. MOH. DARWIS Pembina Tk. I NIP. 19631211 199103 1 012
2 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MALANG
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang, disusun dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
serta
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya dilaporkan sebagai berikut : A.
Maksud
dan
tujuan
penyusunan
Laporan
Kinerja
ini
merupakan
wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju Bagian Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel dan bekerja secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Landasan secara operasional penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah B.
Program aktifitas yang dicermati dari Rencana Strategi Tahun 2011-2015, penyusunan laporan ini melibatkan unsur staf dari Bagian Tata Pemerintahan Desa.
C.
Setelah dilakukan kajian tentang apa yang telah dikerjakan selama 1(satu) tahun yang diaplikasikan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja, capaian kinerja akhir pada Tahun Anggaran 2014 dengan kategori berhasil, sebesar 99 %.
D.
Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.610.800.000,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyusunan laporan akuntabilitas ini dicoba dirinci ke dalam 8 program.
E.
Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah percepatan pelaksanaan tugas, melalui pelatihan – pelatihan pegawai.
F.
Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain secara bertahap melanjutkan Diklat peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan kinerja pelayanan yang tepat waktu, tepat kualitas dan kuantitas serta terbinanya koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal. 3
Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
DAFTAR ISI Kata Pengantar
Halaman ... . .................................................................................. i
Daftar Isi
... ...................................................................................
ii
Ringkasan Eksekutif ..... ...... ............................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................ A. Latar Belakang ................................................................................ B. Maksud dan Tujuan ......................................................................... C. Gambaran Umum ............................................................................ 1. Organisasi Perangkat Daerah ..................................................... 2. Sumber Daya Aparatur ............................................................... 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2014 .. D. Dasar Hukum .................................................................................. E. Sistematika.. ...................................................................................
1 1 1 1 2 2 8 10 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. A. Perencanaan Strategis .................................................................... 1. Visi .......... ................................................................................... 2. Misi ......... ................................................................................... 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .................................. B. Perjanjian Kinerja ............................................................................
13 13 13 13 13 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………… 1. Capaian Kinerja ........................................................................... 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi………… 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran…………………... B. Realisasi Anggaran ......................................................................... C. Prestasi Tahun 2015…………………...............................................
16 17 17 21 25 28 30
BAB IV PENUTUP
31
... ...................................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Renstra Tahun 2011-2015
4 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
BAB
P EENNDDAAHHUULLUUAANN A.
1
L AT AR BEL AK ANG Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah unsur staf di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut diatas, Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Stratejik (RENSTRA).
B.
MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan: 1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugastugas yang menjadi tanggungjawab
Bagian Tata Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang disasarannya adalah peningkatan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di berbagai
bidang
dengan
mengedepankan
prinsip
efisien,
efektif
dan
terciptanya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan profesional; 3. Tersedianya data yang akurat tentang Perangkat Desa untuk kepentingan perbaikan kesejahteraan; 4. Tersosialisasinya aturan / produk hukum tentang Desa; 5. Terdatanya tanah kas desa yang akurat. C.
GAMBARAN UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Perturan Bupati Malang Nomor 3
tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Desa berada di bawah Asisten Pemerintahan 5 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Desa dapat digambarkan sebagai berikut : 1. ORG ANISASI PERANG KAT DAERAH 1.1.
T U G A S Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa serta bidang Pengembangan dan Kelembagaan Desa; Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten sesuai dengan bidang Tugasnya.
1.2.
FUNGSI Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pendapatan dan Kekayaan Desa; Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman
dan
petunjuk
teknis
pembinaan
Perangkat
dan
Administrasi Desa; Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Desa dan Pengembangan Desa; 2. SUMBER DAYA APARATUR Struktur Organisasi Bagian Tata
Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1.
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa;
2.
Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;
3.
Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa.
6 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA
KEPALA SUB BAGIAN
KEPALA SUB BAGIAN
KEPALA SUB BAGIAN
PEMERINTAHAN DESA
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
PENGEMBANGAN DAN KELEMBAGAAN DESA
STAF
STAF
STAF
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Desa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa. a. Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas : Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pemerintahan
Desa ;
Menyusun pedoman dan Petunjuk Teknis serta bimbingan dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa ; Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengadakan pembinaan tentang Perangkat Desa; Menyusun petunjuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ; Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD ; Memfasilitasi Kerjasama dan penyelesaian permasalahan antar Desa ; Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tentang Perangkat Desa ; Mengadakan Pembinaan tentang tugas dan fungsi Perangkat Desa serta mengevaluasi pelaksanaannya ; Menghimpun dan menelaah permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa; Menyusun perencanaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Perangkat Desa ; Menganalisa data Administrasi Desa dalam rangka menyusun petunjuk pelaksanaan Administrasi Keuangan ; Menyusun pedoman dan petunjuk serta mengadakan pembinaan tentang penyelenggaraan Register Desa ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya.
7 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas : Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa ; Menyusun
pedoman
dan
petunjuk
tentang
penggunaan
dan
pemanfaatan Kekayaan Desa serta Inventarisasi Kekayaan Desa ; Menyusun
pedoman
dan
petunjuk
teknis
tentang
pemeliharaan
Kekayaaan Desa dan pengembangannya ; Menyusun
pedoman
dan
petunjuk
teknis
tentang
peningkatan
Pendapatan Desa ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya. c. Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas : Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa ; Mengumpulkan pembentukan,
dan
mensistematisasikan
pemekaran,
data
pemecahan,
proses
penggabungan
tentang dan
penghapusan serta pemindahan dan perubahan nama Desa ; Mengumpulkan dan mensistematisasikan data, statistik, grafik, peta dan bentuk-bentuk visualisasi tentang pengembangan Desa ; Menyusun laporan tentang pelaksanaan pembentukan, pemekaran, pemecahan, penggabungan dan penghapusan wilayah serta perubahan batas dan nama Desa ; Menghimpunan, mengelola dan menganalisa permasalahan serta memberikan petunjuk/saran pertimbangan yang berhubungan dengan perkembangan Desa ; Menganalisa dan mengevaluasi data mengenai kegiatan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga masyarakat antara lain : LPMD, BPD, RT/RW, Paguyuban KB, Karang Taruna dan PKK ; Memberikan petunjuk dan pembinaan pada Lembaga Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan dan Perekonomian Desa ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya. 2.1.
KEADAAN PERSONIL/PEGAWAI Jumlah tenaga staf di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk yang tersedia saat ini berjumlah 14 (Empat Belas) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :
8 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
No
Nama
Pangkat/Gol
1.
Ir. Moh. Darwis
2
Luluk Istianah, S.Sos
3.
Lis Setyaningsih, SH
4
Pembina Tk. I IV / b Penata Tk. I III / d Penata Tk. I III / d
Gatut Irawadi, S.Sos
Penata Tk. I III / d
5
Sri Andriyani, SE
6 7
Agustinus Bayu Krisnata, SE Tri Endah Wahyuni
8
Ninik Winarti
9
Yusuf Andriyono
10
Adi Noroyono
11
Agus Tri Cahyono
12
Andri Arifin
13
Agung Jiwandono
14
Ken Bayu Candika Moh. Matsani
15
Penata Muda Tk. I III / b Penata Muda III / b Penata Muda III / a Pengatur II / c Pengatur II / c Pengatur Muda Tk. I II / b Sukwan
Pratama
Jabatan
Pendidikan
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa Staf
S-1 S–1
S–1
S–1 S–1
Staf
S–1
Staf
SMA
Staf
SMA
Staf
SMA
Staf
SMA
Staf
S-1
Sukwan
Staf
SMA
Sukwan
Staf
SMA
Sukwan
Staf
D-1
Sukwan
Staf
SMA
1). Berdasarkan Jenis Kelamin No.
Sub Bagian
Laki- Laki
Perempuan
Jumlah
1.
Pemerintahan Desa Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengembangan dan Kelembagaan Desa JUMLAH
3 orang
1 orang
4 Orang
2 orang
3 orang
4 Orang
4 orang
1 orang
4 Orang
9 orang
5 orang
14 Orang
2. 3.
2). Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan GOL / RUANG No
STRATA PENDIDIKAN
ESELON IV
1
III
2
IV
III
II
I
Non gol
SLTP
SLTA
1
SARMUD
S-1
S-2
1 3
3
9 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
3
STAF
4
SUKWAN JUMLAH
2.2.
3
1
6
3
3
2
2
5
4
1
5
6
7
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA Dalam
pelaksanaan
tugas-tugas
kedinasan,
Bagian
Tata
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut: -
Komputer Printer
:
5 unit Keadaan baik
:
1 unit rusak berat
:
3 unit Keadaan baik
:
3 unit rusak berat
-
Notebook
:
3 unit Keadaan baik
-
Layar
:
1 unit Keadaan baik
-
Mesin ketik manual
:
2 buah Keadaan baik
-
Ac
:
3 unit Keadaan baik
-
Mesin Hitung Manual
:
2 buah Keadaan Baik
-
Televisi
:
1 unit Keadaan baik
:
1 unit rusak berat
-
Rak Kayu
:
2 buah keadaan baik
-
Kursi rapat
:
11 buah keadaan baik
:
1 buah rusak berat
-
Jam Dinding
:
2 buah keadaan baik
-
Tustel
:
1 keadaan baik
-
Handy Cam
:
1 Keadaan baik
-
Lambang Garuda Pancasila
:
1 keadaan baik
-
Meja kerja Pejabat eselon III
:
1 buah keadaan baik
-
Meja kerja pejabat eselon IV
:
4 buah keadaan baik
-
Meja kerja pejabat eselon IV
:
4 buah keadaan baik
-
Facximile
:
1 buah rusak berat
-
Lemari arsip untuk arsip dinamis
:
1 buah keadaan baik
-
Gambar Presiden dan Wakil Presiden :
1 Pasang keadaan baik
-
Meja komputer
:
1 buah rusak berat
-
Meja Kursi Tamu
:
1 set Keadaan baik
-
Kursi Tamu
:
2 buah Keadaan baik
-
Filling Kabinet
:
3 unit Keadaan baik
-
Kendaraan dinas operasional roda 4
:
1 (satu) unit. 10
Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
2.3.
KEADAAN DANA YANG DIKELOLA Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok
Pemerintah
Kabupaten
Malang,
untuk
Tahun
2015
Bagian
Tata
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 1.610.800.000,- (satu
milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus ribu 0rupiah) dengan program sebagai berikut ; 1) Program Utama a) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
membangun
Desa sebsar Rp173.952.500,- terdiri dari kegiatan : (1) Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
(penyelesaian
permasalahan Desa) sebesar Rp. 149.210.700,(2) Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan
Desa
Rp.
24.741.800,b) Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 84.468.700,- dengan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah ( Pendataan Tanah Kas desa ) c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 137.018.500,- terdiri dari kegiatan : (1)
Pemberdayaan
Pedesaan
lembaga
dan
organisasi
Masyarakat
sebesar Rp. 50.998.100,-
(2) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa sebesar Rp. 86.020.400,d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 561.405.400,- dengan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa e) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sebesar Rp. 35.610.100,- dengan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 2) Program Pendukung Program pendukung adalah terdiri dari beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, kegiatankegiatan dalam program pendukung baik berupa administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara menyeluruh. Program Pendukung meliputi :
11 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
a) Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran,
dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp. 468.972.600,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan; 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 8. Penyediaan Makanan dan Minuman; 9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; 10. Rapat-rapat Koordinasi ke dalam Daerah; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.800.000,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.487.400,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan Laporan keuangan Akhir T ahun . 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2014 No
Sasaran
Indikator
1.
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa
2.
Menciptakan pelayanan masyarakat
kepada dalam
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
Target
Realisasi
%
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
50.79%
50.79%
100
12 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
bidang pemerintahan secara prima 3.
Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di bidang administrasi pemerintahan, pembentukan Dusun pertanahan dan b. Cakupan pendataan kelembagaan data tanah kas Desa
100%
100%
100
100%
100%
100
1. a. Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan, target 100%
dan realisasi 100%
pelaksanaan
Pilkades
program/kegiatannya dengan
adanya
Republik
dengan
berupa
Surat
Indonesia
adalah
dengan
Rencana/Jadwal
pelaksanaan
Edaran
tanggal
membandingkan Pilkades,
Pilkades
namun
Kementrian
Dalam
Negeri
November
2013,
Nomor
09
140/7635/PMD. Perihal Morat orium Pemilihan Kepala Desa T ahun 2014, sehingga Pilkades yang seharusnya dilaksanakan T ahun 2013 sejumlah 11 Desa digabung dengan
2 des a
ditahun 2014 yang dilaksanakan secara serentak sebanyak 13 Desa di 9 Kecamatan pada tahun 2015 (di jadwalkan tanggal 08 Maret 2015) . b. Kelancaran target
administrasi/ketepatan
100%
dan
realisasi
waktu
100%,
bisa
pencairan tercapai
ADD, karena
meningkat nya sumber daya manusia aparat ur pemerintah Desa setelah mengikuti bimtek penyelengaraan Pemerintahan Desa tentang Alokasi Dana Desa
se -Kabupaten Malang untuk ADD
sendiri di bagi dalam 3 T ahap setiap T ahunnya dan untuk T ahun 2014 semua Desa mengajukan ADD sesuai dengan batas waktu yang ada setiap T ahapnya. c. Kelancaran admini strasi/ketepatan waktu pencairan T unjangan Perangkat Desa, target 100% dan realisasi 100%, sama seperti ADD untuk tunjangan perangkat juga di bagi dalam 3 T ahap Pencairan setiap T ahun Anggaran, sebagai contoh T ahap 3 Periode Bulan September s/d Desember pengajuan Paling lambat T anggal 15 Desember 2014 dan semua Desa telah mengajukan sebelum batas akhir pengajuan sehingga realisasi sesuai dengan target. 2.
Dari Jumlah Desa yang
di tentukan/ditargetkan terealisasi
100%, melalui Sosialisasi pemben tukan BUMDes di Kabupaten Malang, guna
meningkatkan Pendapatan asli Desa sesuai
dengan potensi Desa sebanyak 192 Desa yang di t argetkan mendapat sosialisasi terealisasi semua sebanyak 192 Desa.
13 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
3. a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya pel ayanan terhadap Masyarakat Desa untuk T ahun 2014 sebagai Contoh Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang menambah Jumlah Dusunnya yaitu Dusun Kaweden diajukan ke Bagian T at a Pemerintahan Desa tanggal 18 Juni 2014 dan dituangkan dalam Peraturan Desa Mulyorejo dan disahkan serta
diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten
Malang T ahun 2014 no 3 Seri C T anggal 25 Juni 2014 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang . b. Pendat aan/Data T anah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target karena terlaksananya sosialisasi t entang Validasi T anah Kas Desa dari 378 Desa yang ada sudah membuat semua data tanah kas Desa. D. DAS AR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6.
Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati
Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat 7.
Daerah;
Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015
tentang Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
14 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
8.
Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang
” Madep
Manteb ” paruh waktu; 9.
Surat
Keputusan
Kepala
Bagian
Tata
Pemerintahan
Desa
Nomor
141/33.1/421.012/2015 tentang Pengesahan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang. E.
SISTEMATIKA. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan T ujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD T ahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika
BAB II
PERENCAN AAN DAN PERJANJI AN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. T ujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja
BAB III
AKUNT ABILIT AS KINERJ A A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Capaian Kinerja 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan dan solusi 3. Analisis penggunaan Sumber Daya Anggaran B. Realisasi Anggaran C. Prestasi T ahun 2015
15 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
BAB IV PENUTUP L AMPIRAN-L AMPIRAN 1. Lampiran I Perjanjian Kinerja T ahun 201 5 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja T ahun 201 5 3. Lampiran III Rencana Kinerja T ahunan (RKT ) T ahun 201 5 4. Lampiran IV Renstra T ahun 2011-2015
16 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
BAB
2
A. Perencanaan Strategis Untuk mewujudkan keberhasilan dalam kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Di dalam suatu perencanaanstrategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan desa Setda Kabupaten malang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. V I S I Terwujudnya profesionalisme kerja
Aparatur Pemerintahan Desa dalam
pelaksanaan tugas pokok demi terciptanya Good Governance 2. M I S I 1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahanan Desa yang profesional melalui Pendidikan formal dan non formal ; 2. Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang baik ; 3, Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Tujuan, Sasaran , Kebijakan dan Program Tujuan Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Malang dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya di Pemerintahan Desa mempunyai tujuan sebagai berikut : Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa ; Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Lembaga Desa ; Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Masyarakat pedesaan. Sasaran Dalam era Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Bagian Tata Pemerintahan Desa mempunyai sasaran sebagai berikut : Peningkatan Partisipasi masyarakatan dalam membangun Desa;
Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades;
Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD;
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes; Kelancaran administrasi pembentukan Dusun; Cakupan pendataan data Tanah Kas Desa
17 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam Laporan Kinerja ini
diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan: 1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugastugas yang menjadi tanggungjawab Sekretariat peningkatan
Daerah sumber
Kabupaten daya
Bagian Tata Pemerintahan Desa
Malang
manusia
yang
Perangkat
disasarannya Desa,
adalah
memfasilitasi
Permasalahan di Desa dan menginventaris Tanah Kas Desa. Kebijakan dan program Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Berdasar atas strategi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Berdasar pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang, maka kebijakan di bidang Tata Pemerintahan Desa diarahkan pada: -
Kebijakan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
-
Menciptakan Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
-
Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai Tupoksi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
-
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
-
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;
-
Kebijakan validasi data Perangkat Desa;
-
Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
-
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa.
18 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
B. Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja merupakan proses perencanaan kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek. Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran yang ingin dicapai, penanggung jawab (pelaksana), indikator kinerja (outcome), serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian. Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada gambaran tabulasi berikut ini : No
SAS AR AN
IND IK AT O R KINERJ A
1.
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD
2.
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
3.
Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi administrasi di bidang pembentukan Dusun pemerintahan, pertanahan b. Cakupan pendataan data dan kelembagaan tanah kas Desa
T ARG ET
100%
100%
50.79%
100% 100%
.
19 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
AK U N T AB I L I T AS K I N E R J A
BAB
3
Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Desa. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasarindikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai brikut: a. IKU dapat diukur secara objektif b. IKU menggambarkan hasil c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur d. IKU cukup untuk mengukur kinerja Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalm mewujubkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuasi dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas maupun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujubkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indicator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingakt pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Diguanakan Penilaian dengan skala Ordinal
sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari
pelaksanaan kebijakan teknis. Program dan kegiatan sebagai berikut : 85 keatas
:
Sangat Berhasil
70 x < 85
:
Berhasil
55 x < 70
:
Cukup Berhasil
x < 55
:
Kurang Berhasil
20 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1.
CAPAIAN KINERJA Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi
Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda kabupaten malang Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1.
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD
2.
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
3.
Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di administrasi bidang pembentukan pemerintahan, Dusun pertanahan dan b. Cakupan kelembagaan pendataan data tanah kas Desa
T a rg e t 2015
Re a l i s a s i 2015
Ca p a i a n ( %)
100%
100%
100
100%
100%
100
50.79%
50.79%
100
-
-
-
100%
100%
100
21 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa
No
1
2
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
3
Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di administrasi bidang pembentukan pemerintahan, Dusun pertanahan dan kelembagaan b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa
Realisasi (%) 2014 2015 (n-1) (n) (4) (5)
100
-
100
100
100
100
100
100
-
50,79
50.79
50.79
100
100
-
100
100
100
22 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA
No
1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET AKHIR RENTRA
REALISASI Th. 2015
TINGKAT KEMAJUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa
100
100
100%
100
100
100%
100
-
-
50,79
50,79
100%
100
-
-
100
100
100%
2
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
3
Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di bidang pembentukan Dusun pemerintahan, b. Cakupan pendataan pertanahan dan data tanah kas Desa kelembagaan
23 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
No
1
2
3
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
REALISASI Th. 2015
REALISASI NASIONAL
KET (+/-)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa
100
N
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di bidang pembentukan Dusun pemerintahan, b. Cakupan pendataan pertanahan dan data tanah kas Desa kelembagaan
100
I
-
H 50,79%
I
100%
L 100%
24 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
2. 1.a.
Analisis Pen yebab Keberhasil an/Kegagalan dan Solusi Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades ditargetkan 100% hal ini dicapai sesuai dengan jadwal / akhir masa jabatan Kades yang diajukan oleh masing-masing desa untuk tahun 2015 Desa yang melaksanakan Pilkades ada 13 Desa dan telah dilaksanakan sesuai jadwal sehingga dapat dikatakan berhasil. untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Pelaksanaan Pilkades Presentase Pencapaian =
x 100% Rencana/Jadwal Pilkades
Untuk Tahun 2015
Jadwal Pilkades Realisasi dan Capaian adalah 100%
dikarenakan meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa yang
profesional,
efektif
dan
efisien
dalam
melayani
masyarakat,
program/kegiatannya berupa pelaksanaan Pilkades namun dengan adanya Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 09 November 2013, Nomor 140/7635/PMD. Perihal Moratorium Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, sehingga Pilkades yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2013 sejumlah 11 Desa digabung dengan
2 desa ditahun 2014 yang dilaksanakan secara
serentak sebanyak 13 Desa di 9 Kecamatan pada tahun 2015 (di jadwalkan tanggal 08 Maret
2015) dan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ada
sehingga dapat dikatakan Realisasi dan Capaian adalah 100% . Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kelancaran Adminitrasi / ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades mengalami keberhasilan. a. Pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Jadwal yang sudah di tentukkan b. Data Desa yang akan melaksanakan Pilkades di update secara berkala. Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada (Internet dan Komputer) untuk Update data dari Desa dan Kecamatan. b. Merencanakan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Jadwal yang ada (mengontrol masa akhir jabatan Kades) Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja
organisasi
adalah
Peningkatan
Partisipasi
masyarakat
dalam
membangun Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 1.b.
Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu
pencairan ADD
ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan 25 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Jumlah Desa Penerima ADD tepat waktu Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah Desa yang di usulkan 378 Desa
Perhitungan =
x 100% = 100% 378 Desa
Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD dilaksanakan 3 Tahap setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikator dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan ADD tahap berikutnya sebagai contoh Tahap 3 Periode Bulan September s/d Desember pengajuan Paling lambat Tanggal 15 Desember 2014 dan semua Desa ( 378 Desa ) telah mengajukan sebelum batas akhir pengajuan yaitu tanggal 13 Desember 2014 sehingga realisasi sesuai dengan target. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kelancaran Adminitrasi / ketepatan waktu waktu pencairan ADD mengalami keberhasilan. a. Pelaksanaan Pencairan ADD sesuai dengan Jadwal yang sudah di tentukkan b. Meningkatkan
profesionalisme aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan guna
terwujudnya
tuntutan pelayanan yang
optimal; Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada (Internet dan Komputer) untuk Update data dari Desa dan Kecamatan. b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat surat baik surat cetak maupun surat elektronik ( email , dll) bagi Desa yang belum mengajukan pencairan ADD. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 1.c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap perangkat Desa masuk dalam Alokasi Dana Desa. Indikator Kinerja Utama Pada Bagian Tata Pemerintahan Desa
tentang
Kelancaran
Administrasi pencairan tunjangan Perangkat Desa dihapus dikarenakan sudah termasuk dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa. 26 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
2.
Dalam upaya menciptakan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Pemerintahan secara prima melalui sosialisasi pembentukan BUMDes sesuai dengan
jumlah
Desa
pelayanan Masyarakat
yang
mendapat
sosialisasi
guna
meningkatkan
khusunya
bidang
perekonomian(kebutuhan/pemenuhan kebutuhan Masyarakat
Pedesaan)
yang diwadahi dalam BUMDes, hal ini tercapai karena jumlah desa yang disosialisasi hadir seluruhnya. Untuk Indikator Cakupan pembentukan BUMDes ditargetkan 100% hal ini dicapai
sesuai
dengan
jumlah
desa
yang
mendapatkan sosialisasi pembentukan BUMDes, untuk Tahun 2015 Desa yang mendapatkan Sosialisasi adalah 192 Desa sesuai dengan jumlah Desa yang diusulkan 192 Desa
dari 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang sehingga
dapat dikatakan berhasil. Jumlah Desa yg mendapat sosialisasi Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah Desa 192 Desa
Perhitungan =
x 100% = 50.79% 378 Desa
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator
Cakupan Sosialisasi
pembentukan BUMDes mengalami keberhasilan : a. Sosialisasi dan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Pengembangan Ekonomi masyarakat Perdesaan. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3.a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya
pelayanan
Pemerintahan dan juga
terhadap
Masyarakat
Desa
dalam
bidang
pemekaran wilayah Desa yang di imbangi dengan
meningkatnya jumlah Penduduk di setiap
Desa.
Indikator
kelancaran
pembentukan Dusun baru (untuk tahun 2015 tidak ada pembentukan Dusun Baru ) sehingga untuk Tahun 2015 tidak ada target dan realisasi karena tidak ada pengajuan dari Desa tentang pembentukan Dusun Baru. 27 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun ini Presentase Pencapaian
=
x 100% Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun lalu 6 hari kerja
Perhitungan =
x 100% = 100% 6 hari kerja
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kelancaran Administrasi Pembentukan Dusun mengalami keberhasilan atau kegagalan. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab antara lain : a. Adanya beberapa desa dalam penyampaian surat yang di tujukan kepada Bupati belum mengetahui Camat/Kecamatan. b. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat Desa belum sepenuhnya. Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mensosialisasikan Peraturan yang ada. b. Setiap surat yang di tujukan Ke Bupati harus mengetahui Camat / tembusan kepada Camat. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa tersebut program/kegatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja
organisasi
adalah
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
membangun Desa. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. 3.b. Pendataan/ Data Tanah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target dikarenakan terlaksananya Sosialisasi dan Validasi Data Tanah Kas Desa yang dilakukan. Untuk Indikator kelancaran Cakupan pendataan data tanah kas Desa tahun 2015 ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan data 378 Desa yang ada sudah menyampaikan Data Tanah Kas Desa ke Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Inventarisasi Data Tanah Kas Desa Sudah Realisasi dan Data yang masuk sebanyak 378 Desa dan pada Tanggal 3 s/d 15 Juni dilaksanakan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Kas Desa di 7 (tujuh ) Eks Pembantu Bupati Malang yang di hadiri oleh Seluruh Kepala Desa di Wilayah Kab. Malang. Jumlah Desa yg sudah membuat data tanah kas desa Presentase Pencapaian =
x 100% Jumlah desa
28 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
378 Desa Perhitungan =
x 100% = 100% 378 Desa
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Cakupan pendataan data Tanah Kas Desa mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab antara lain : a. Data Tanah Kas Desa yang ada sudah di validasi setiap Tahun. b. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat Desa belum sepenuhnya. Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Bagian Tata Pemerintahan Desa telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Mensosialisasikan Peraturan yang ada dan melakukan persertifikatan Tanah Kas Desa, serta melaporkan setiap ada perubahan data ke Bagian Tata Pemerintahan Desa.. Dalam hal pencapaian kinerja Bagian T ata Pemerintahan D esa tersebut
program/kegatan
yang
menunjukkan
output
paling
mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Penataan Penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan T anah. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat 3.
AN ALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGG AR AN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung
anggaran
yang
memadai
serta
dapat
dipertanggungjawabkan pengunaannya. Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
ANGGARAN
% ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(5)
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades
Rp. 149.210.700
17,27%
No
1
29 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD
Rp. 561.405.400
64,98%
-
0%
Rp. 35.610.100
4,12%
Rp. 24.741.800
2,86%
Rp. 92.868.700
10,75%
c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa 2
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
3
Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di pembentukan Dusun bidang b. Cakupan pendataan pemerintahan, data tanah kas Desa pertanahan dan kelembagaan Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian kinerja dan Anggaran N o
1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa
ANGGARAN
KINERJA Target
Reali sasi
Capai an
Alokasi
Realisasi
Capai an
100
100
100
149.210.700
149.210.700
100%
100
100
100
561.405.400
559.854.400
99,72 %
-
-
-
-
-
-
30 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
2
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
50,79
50,79
100
. 35.610.100
35.610.100
100%
3
Mewujudkan tertib administrasi di bidang pemerintahan, pertanahan dan kelembagaan
a.Kelancaran administrasi pembentukan Dusun b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa
-
-
-
24.741.800
24.741.800
100%
100
100
100
92.868.700
80.217.800
95%
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No
SASARAN
1
Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
INDIKATOR SASARAN
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa
2
Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima
Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
100
100
0
100
99.72
0.27
-
-
-
100
100
0
31 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
3
Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di pembentukan bidang Dusun pemerintahan, b. Cakupan pertanahan pendataan dan data tanah kas kelembagaan Desa
-
100
0
100
95
13.62
B. REALISASI ANGGARAN Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu, sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Malang Pada Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 930 / 146 / DPPA / 421.119 / 2015 Tanggal 17 September 2015 Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan sumber dana PAD dengan rincian sebagai berikut : Belanja Langsung
:
- Belanja Pegawai
Rp
- Belanja Barang dan Jasa
Rp
1.330.266.000,-
- Belanja Modal
Rp.
20.900.000,-
Rp. 1.610.800.000,-
259.634.000,-
Jumlah seluruh Anggaran Belanja
:
Rp. 1.610.800.000,-
Realisasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian target-target kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Program/ Kegiatan
Belanja/ Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Capai an %
Terlaksananya
Program
kegiatan
Pelayan
Administrasi
Adminitrasi
Perkantoran
Rp. 468.972.600
Rp. 242.472.600
51.70
Rp. 30.800.000
Rp. 30.800.000
100
secara Perkantoran
cepat, tepat, efektif dan efisien Tersedianya sarana Program dan prasarana kerja Peningkatan
32 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
aparatur sesuai dengan kebutuhan
Sarana
dan
Prasarana Aparatur
Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Akhir tahun
Program
Rp.
6.487.400
Rp.
6.487.400
100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan
Keuangan Terlaksananya Pendataan Tanah Kas Desa
Program
Rp. 84.468.700
Rp. 84.468.700
94.97
Rp. 137.018.500
Rp. 137.018.500
100
Rp. 35.610.100
Rp. 35.610.100
100
Rp. 173.952.500
Rp. 173.952.500
100
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Terlaksananya Validasi Data Perangkat dan
Program
Sosialisasi Peraturan
Masyarakat
Peningkatan Keberdayaan Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan Pembentukan BUM Desa
Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan
Terfasilitasinya permasalahan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
33 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
Terlaksananya Pelatihan
Program
Rp. 561.405.400
Rp. 559.854.400
99.72
bagi Peningkatan
Aparatur Pemerintah Kapasitas Desa
Aparatur Pemerintah Desa
Penjelasan Akuntabilitas Keuangan : 1. Untuk Sasaran 1 ( satu ) Terlaksananya kegiatan Administrasi perkantoran secara cepat, tepat, efektif dan efisien pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 51.70 % dikarenakan tidak ada kegiatan TOT Kepala Desa pada Sub Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 2. Untuk sasaran 2 (dua) Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi 100 % dengan kata lain target capaian terpenuhi; 3. Untuk sasaran 3 ( tiga ) Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 4. Untuk sasaran 4 ( empat ) Tersedianya Data Tanah Kas Desa terealisasi 94.97 % dikatakan target capaian berhasil; 5. Untuk sasaran 5 ( lima ) Tersedianya Data Perangkat Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 6. Untuk sasaran 6 ( enam ) Tersedianya Tenaga terampil dalam mengelola BUMDes terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 7. Untuk sasaran 7 ( tujuh ) Terfasilitasinya permasalahan-permasalahan Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 8. Untuk sasaran 8 ( delapan ) Terlaksananya Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa terealisasi 99.72 % dikatakan target capaian berhasil. C. PRESTASI TAHUN 2015 Prestasi yang di capai Bagian Tata Pemerintahan Desa di Tahun 2015 adalah NIHIL.
34 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015
BAB
PENUTUP
4
Laporan K inerja (LKj) Bagian T ata Pemerintahan Desa Setda disusun untuk memenuhi kewajiban dengan menyajikan dan melaporkan segala kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diber ikan oleh pemberi
delegasi wewenang sebagai bentuk
laporan
pertanggungjawaban kepada pimpinan. Berangkat
dari
RENST RA
Bagian
T ata
Pemerintahan
Desa
Sekretariat Daerah tahun 2011- 2015 dan dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi ya ng dimiliki, diperoleh obyektifitas informasi
penetapan
indikator
dan
penyajian
angka -angka
untuk
pencapaian kinerja Bagian T ata Pemerintahan Desa. Kebenaran data dan angka yang didapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambar an tentang hasil kinerja organisasi Bagian T ata Pemerintahan Desa. Informasi yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja ini sangatlah bergantung pada sistem dan aturan -aturan yang ada serta konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun bersama.
Hal in i dikarenakan
pengukuran kinerja wajib secara terus -menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar -benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga Laporan Kinerja yang disusun nantinya dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan
strategis
yang
dihasilkan
guna
mengantisipasi
perubahan-perubahan yang terjadi disekitar organisasi. Laporan
Kinerja
(LKj)
T ahun
2015
ini
merupakan
laporan
pertanggungjawaban Bagian T ata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.
35 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2015