BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN I. PENDAPATAN Kantor Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2014 mentargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi izin gangguan (HO) sebesar Rp.243.902.534 dengan realisasi capaian retribusi per 31 Desember 2014 adalah
Rp. 224.440.000 atau
92,02 % dari target retribusi. Target retribusi tidak tercapai 100 % karena ada usaha/kegiatan yang seharusnya melakukan daftar ulang pada bulan Desember 2014 tetapi belum mengajukan permohonan daftar ulang. II. BELANJA Pada Tahun anggaran 2014, Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo mendapat alokasi anggaran Rp. 2.473.229.781,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 2.023.699.526,00 dan Belanja Modal Rp.449.530.255,00 . Dari jumlah tersebut diserap sebesar Rp. 2.430.686.105,00 atau 98,28 % dari anggaran dengan rincian berikut :
18
Uraian
Anggaran 2014 (Rp) 2.023.699.526,00
BELANJA OPERASI
957.146.376,00
Belanja pegawai
Realisasi 2014 (Rp) 2.001.808.255,00
Sisa anggaran 21.891.271,00
948.141.180,00
9.005.196,00
847.735.250,00
843.361.418,00
4.373.832,00
78.990.000,00
78.990.000,00
0,00
1.680.000,00
180.000,00
1.500.000,00
Uang Lembur PNS
16.546.000,00
16.464.000,00
82.000,00
Insentif retribusi daerah
12.195.126,00
9.145.762,00
3.049.364,00
Gaji dan tunjangan Honorarium PNS Honorarium non PNS
331.401.225,00
Belanja barang
322.726.575,00
8.674.650,00
Belanja Bahan / Material
16.450.000,00
16.450.000,00
0,00
Belanja Bahan Pakai Habis
10.898.700,00
10.837.900,00
60.800,00
Belanja Jasa Kantor
48.440.000,00
45.378.797,00
3.061.203,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
80.037.800,00
79.859.028,00
178.772,00
Belanja Cetak Penggandaan
10.166.725,00
10.158.150,00
8.575,00
Belanja Makanan Minuman
69.168.000,00
64.407.500,00
4.760.500,00
Belanja Perjalanan Dinas
96.240.000,00
95.635.200,00
604.800,00
735.151.925,00
Belanja hibah Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
735.151.925,00 449.530.255,00
BELANJA MODAL Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
26.000.000,00 26.000.000,00
730.940.500,00
4.211.425,00
730.940.500,00 428.877.850,00
4.211.425,00 20.652.405,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Modal Pengadaan
423.530.255,00
402.877.850,00
20.652.405,00
404.095.255,00
402.877.850,00
1.217.405,00
19.435.000,00
0,00
19.435.000,00
Konstruksi/Pembelian Taman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Biodigester Belanja Aset Tetap Lainnya JUMLAH
0,00 2.473.229.781,00
0,00 2.430.686.105,00
0,00 42.543.676,00
19
Penjelasan – penjelasan : Belanja Pegawai. Pada akun belanja pegawai terdapat sisa anggaran pada insentif retribusi daerah. Insentif ini diberikan kepada para aparatur pelaksana dan aparatur penunjang pemungutan retribusi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur tersebut dalam rangka meningkatkan PAD. Dari insentif retribusi daerah yang dianggarkan Rp 12.195.126,00 hanya terealisasi Rp. 9.145.762,00 karena realisasi pendapatan retribusi hanya mencapai 92,02 % dari target sehingga insentif diberikan sesuai dengan realisasi capaian retribusi. Belanja Barang meliputi belanja barang dan jasa. Belanja barang terdiri dari barang pakai habis, belanja bibit tanaman, belanja bahan percontohan untuk sosialisasi / penyuluhan, dan belanja BBM / pelumas kendaraan-kendaraan dinas. Belanja jasa merupakan belanja jasa kantor meliputi antara lain jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan untuk kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), jasa servis kendaraan dinas dan jasa analisa / pemeriksaan laboratorium untuk sampel limbah cair, kualitas air sungai, kualitas udara ambien dan emisi cerobong industri. Belanja Hibah atau belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berwujud 3 unit kendaraan motor roda dua pengangkut sampah, bak sampah 350 unit, bangunan penutup pengolah sampah 2 unit, alat pencacah sampah 3 unit, sumur resapan 60 unit, biodigester biogas 11 unit dan penanaman bibit di sekitar mata air 1500 batang. Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo berupa pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Motor Gerobak Sampah (1 unit). Dari anggaran Rp.26.000.000,00 direalisasikan Rp. 26.000.000,00 sehingga tidak ada sisa anggaran. Belanja Modal Bangunan dan Gedung (Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya) berwujud pengadaan Konstruksi / pembelian bangunan Taman di Jl.Sugiman 1 paket, Taman di Pengasih 2 paket (Taman Tunjungan & Taman BBI Sendangsari) & Taman di Kantor LH 1 paket. Dari anggaran Rp. 402.877.850,00 dengan
404.095.255,00 terealisasi Rp.
sisa anggaran Rp. 1.217.405,00 dari kegiatan pengadaan
taman.
20
B. NERACA ● ASET ● I. ASET LANCAR Aset lancar pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup meliputi kas, piutang, penyisihan piutang dan persediaan. Aset Lancar
31 Des 2014
31 Des 2013
Kas di bendahara penerimaan
0,00
0,00
Kas di bendahara pengeluaran
0,00
0,00
Kas di bank
0,00
0,00
1.107.100,00
1.107.100,00
482.500,00
781.800,00
(221.420,00)
(221.420,00)
1.368.180,00
1.667.480,00
Piutang Retribusi Persediaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang retribusi Jumlah aset lancar
1. Kas Akun ini menggambarkan saldo kas yang berada di Bendahara SKPD Kantor Lingkungan Hidup, baik bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran baik berbentuk uang tunai, dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito. Pada neraca per 31 Desember 2014 saldo kas
tunai di bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran maupun saldo kas di bank bersaldo nihil. Seluruh penerimaan pada bendahara penerimaan telah disetor ke Kas Daerah. Seluruh UYHD pada bendahara pengeluaran juga disetor ke kas daerah sebelum tanggal 31 Desember 2014. Sehingga buku bank atas nama bendahara telah bersaldo nihil. (Seluruh bukti setor dan rekening koran terlampir). 2. Persediaan Akun ini menggambarkan bahwa jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Per 31 Desember 2013 di KLH Kulon Progo masih terdapat persediaan berupa ATK senilai Rp.781.800,00. Persediaan ATK tersebut
telah digunakan pada bulan
Januari 2014 sehingga saldo persediaan adalah Rp. 0,00 (nihil). Adapun tahun anggaran 2014 terdapat belanja ATK dan barang cetakan sehingga per 31 Desember 2014 terdapat saldo persediaan sebesar Rp.482.500,00, terdiri dari : 21
Jenis persediaan ATK
31 Des 2014 (Rp)
31 Des 2013 (Rp)
482.500,00
781.800,00
Barang cetakan
0,00
0,00
Alat listrik
0,00
0,00
Benda pos
0,00
0,00
Jumlah persediaan
482.500,00
781.800,00
Rincian persediaan dapat dilihat pada lampiran laporan persediaan (Barang pakai habis) per 31 Desember 2014. 3. Piutang Retribusi Kantor LH Kulon Progo membukukan piutang retribusi dari tahun anggaran 2012 yaitu retribusi izin gangguan sebesar Rp.2.267.600. Piutang retribusi tersebut berasal dari beberapa pemohon izin gangguan yang telah dibuatkan izin gangguannya pada tahun 2012 dan telah dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)-nya namun pemohon tersebut tidak mengambil izin gangguan dan tidak melunasi retribusi hingga akhir tahun 2012 sehingga menjadi piutang yang wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Dari piutang sebesar di atas telah dibayarkan pada tahun 2013 oleh pemohon sebesar Rp. 1.160.500, sedangkan nama
sisanya antara lain 2 pemohon menyatakan usahanya pailit (atas
*............................................................................................. dan *.............
.........................) dan satu pemohon pindah alamat usaha (...................................... * nama & alamat dirahasiakan sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik
Hingga akhir tahun 2014 tidak ada pelunasan piutang retribusi oleh pemohon di atas sehingga per 31 Desember 2014 saldo piutang retribusi di neraca masih sama dengan tahun sebelumnya (2013) yaitu Rp.1.107.100 (= Rp.2.267.600 1.160.500). Adapun data pemohon yang masuk dalam piutang retribusi baik yang sudah ataupun belum melunasi piutang retribusi 2012 dapat dilihat dalam Surat Pernyataan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Nomor
900/193 tanggal 29 April 2013 yang terlampir.
22
II. ASET TETAP Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan kantor
atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang disajikan pada neraca Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : No.
Uraian
1.
Tanah
2.
31 Des 2014
31 Des 2013
0,00
0,00
Peralatan dan Mesin
1.360.296.405,00
1.334.296.405,00
3.
Gedung dan Bangunan
1.358.970.391,00
1.151.707.540,00
4.
Jalan, Jaringan dan Instalasi
0,00
0,00
5.
Aset Tetap Lainnya
84.186.364,00
84.186.364,00
6.
Konstruksi dalam pengerjaan
0,00
0,00
2.803.453.160,00
2,570.190.309,00
Jumlah
Pada tahun 2013, DPPKA Kab. Kulon Progo mengadakan Sensus Barang Milik Daerah (SBMD). Dari hasil sensus tersebut diperoleh data baru yang dijadikan sebagai saldo awal neraca KLH Kabupaten Kulon Progo per 1 Januari 2013. Adapun rincian aset tetap sebagai berikut : a. Tanah Aset berupa tanah mempunyai saldo Rp.0,00 karena lahan perkantoran yang digunakan Kantor LH Kulon Progo merupakan aset pemerintah kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. b. Peralatan dan Mesin Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 adalah Rp. 1.360.296.405,00 dengan perincian sebagai berikut : Mesin & Peralatan Alat-alat besar
31 Des 2014
31 Des 2013 0,00
0,00
619.657.455,00
593.657.455,00
Alat bengkel dan alat ukur
1.250.000,00
1.250.000,00
Alat studio dan komunikasi
1.250.000,00
1.250.000,00
Alat-alat kantor & rumah tangga
240.298.950,00
240.298.950,00
Alat-alat laboratorium
497.840.000,00
497.840.000,00
Alat-alat angkutan
Jumlah
1.360.296.405,00
1.334.296.405,00
23
Saldo
alat-alat
Rp.26.000.000,00 dari
angkutan
per
31
Desember
2014
bertambah
saldo per 31 Desember 2013 menjadi
Rp
619.657.455,00 berupa belanja modal angkutan darat sepeda motor pengangkut sampah 1 unit ( Viar). Sedangkan saldo alat-alat yang lainnya tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. c.
Gedung dan Bangunan Saldo gedung
dan bangunan per
31 Desember 2014 adalah Rp
1.358.970.391,00,00 dengan rincian sebagai berikut: Gedung dan bangunan
31 Des 2014
Bangunan gedung
1.358.970.391,00
31 Des 2013 1.151.707.540,00
Saldo bangunan gedung per 31 Desember 2014 mengalami penambahan maupun pengurangan aset. ∞ Penambahan Aset : saldo gedung bangunan Kantor LH bertambah Rp. 402.877.850,00 berupa bangunan taman dengan rincian nilai perolehan masing-masing : - Taman Hijau Tunjungan (di Kec. Pengasih)
Rp. 77.642.500
- Taman Hijau BBI Sendangsari (di Kec.Pengasih) Rp. 77.642.500 - Taman Hijau Kantor LH
Rp.63.312.500
- Taman Hijau Jl. Sugiman
Rp.184.280.350 + Rp. 402.877.850
∞
Pengurangan Aset : saldo gedung bangunan berkurang Rp. 512.096.417 berupa mutasi aset taman hijau dan pergola dari KLH Kulon Progo diserahkan kepada Dinas PU Kulon Progo dengan rincian nilai aset sebagai berikut : - Taman Hijau Kota Wates
1 unit
= Rp.
98.296.474
- Taman Hijau Pengasih
1 unit
= Rp.
97.318.525
- Pergola Hijau
81 unit x Rp.3.907.178
= Rp. 316.481.418 + Rp. 512.096.417
Namun pergola hijau sebanyak 81 unit merupakan aset ekstrakomptabel karena nilai masing-masing unit pergola tidak memenuhi batas minimum 24
kapitalisasi aset gedung dan bangunan yaitu ≥ Rp 10.000.000 sehingga tidak dicantumkan dalam Neraca namun diinformasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengurangan saldo aset
gedung dan
bangunan yang tercatat dalam neraca adalah pengurangan asset yang intrakomptabel saja (nilai per unit gedung bangunan lebih dari Rp.10 juta), yaitu Taman Hijau Kota Wates dan Taman Hijau Pengasih sebesar = Rp. 98.296.474 + Rp. 97.318.525 = Rp.195.614.999. Sehingga saldo akhir gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 adalah = Rp.1.151.707.540
+
Rp.
402.877.850
– Rp.
195.614.999
=
Rp.
1.358.970.391. d. Aset Tetap Lainnya Saldo
aset
tetap lainnya
per
31
Desember
2014
adalah Rp
84.186.364,00 dengan rincian sebagai berikut : Aset Tetap Lainnya
31 Des 2014
Tumbuhan
31 Des 2013
84.186.364
84.186.364
Aset Tetap Lainnya berupa tumbuhan yaitu pohon perindang di tepi jalan (bungur dan tabebuia) setelah dilakukannya penghitungan melalui Sensus Barang Milik Daerah 2013 adalah Rp. 84.186.364, saldo tersebut tidak mengalami perubahan hingga 31 Desember 2014. III. ASET LAINNYA Pada tahun 2014 berdasarkan Sensus BMD (tahun 2013) di Kantor LH terdapat Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut : No
Uraian
31 Des 2014
31 Des 2013
1.
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Rp.
0,00
Rp.
0,00
2.
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Rp.
0,00
Rp.
0,00
3.
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Rp.
0,00
Rp.
0,00
4.
Aset tak berwujud
Rp.
0,00
Rp.
0,00
5.
Aset lain-lain
Rp.
0,00
Rp.
695.000,00
Jumlah
Rp.
0,00
Rp.
695.000,00
25
Per 31 Desember 2013 saldo aset lain-lain sebesar Rp. 695.000 merupakan aset tetap yang masih tercatat dalam Buku Inventaris Barang Intrakomptabel namun pada saat sensus BMD 2013 barang tersebut tidak didapati / tidak ada yaitu 1 unit UPS senilai Rp. 695.000. Aset tetap intakomptabel tersebut di-reklas ke dalam Aset Lain-Lain dan pada tahun 2013 diusulkan untuk dihapus. Penghapusan aset terlaksana pada tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Barang Milik Daerah yang terlampir. Oleh karenanya saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2014 menjadi nihil (Rp.0,00). ● KEWAJIBAN ● Akun kewajiban KLH per 31 Desember 2014 bersaldo nihil. ● EKUITAS DANA ● Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih sebagai penyeimbang akun aset, meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas dana
31 Des 2014
Ekuitas dana lancar Ekuitas dana investasi
1.368.180,00
1.667.480,00
2.803.453.160,00
2.570.885.309,00
0,00
0,00
2.804.821.340,00
2.572.552.789,00
Ekuitas dana cadangan Jumlah
31 Des 2013
1. Ekuitas Dana Lancar URAIAN
No 1.
SILPA
2.
Cadangan untuk piutang
3.
Cadangan untuk persediaan
4. 5.
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Pendapatan yang ditangguhkan Jumlah
31 DES 2014
31 DES 2013
0,00
0,00
1.107.100,00
1.107.100,00
482.500,00
781.800,00
0,00
0,00
(221.420,00)
(221.420,00)
1.368.180,00
1.667.480,00 26
2. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi terdiri dari 31 DES 2014
URAIAN
No
31 DES 2013
1.
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Rp. 2.803.453.160,00
2.
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Rp.
Jumlah
0,00
Rp. 2.803.453.160,00
Rp. 2.570.190.309,00 Rp.
695.000,00
Rp. 2.570.885.309,00
3. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan terdiri dari No 1.
URAIAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah
31 DES 2014
31 DES 2013
Rp.
0,00
Rp
. 0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
27
Aset Tetap Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Total 1. Aset tetap Intrakomptabel Adapun saldo aset tetap per 31 Desember 2014 yang tercatat dalam Neraca yakni aset tetap intrakomptabel sebesar Rp. 2.803.453.150,00 dengan rincian berikut : No
Uraian
31 Des 2014
1
TANAH
Rp
2
MESIN & PERALATAN
Rp 1.360.296.405,00
Rp 1.334.296.405,00
0,00
0,00
619.657.455,00
593.657.455,00
- Alat bengkel dan alat ukur
1.250.000,00
1.250.000,00
- Alat studio & komunikasi
1.250.000,00
1.250.000,00
240.298.950,00
240.298.950,00
497.840.000,00
497.840.000,00
GEDUNG & BANGUNAN
Rp 1 .358.970.391,00
Rp 1.151.707.540,00
- Bangunan gedung
Rp 1.358.970.391,00
Rp 1.151.707.540,00
- Alat-alat besar - Alat-alat angkutan
- Alat-alat kantor & rumah tangga - Alat-alat laboratorium 3
0,00
31 Des 2013 Rp
0,00
JALAN, IRIGASI & 4
JARINGAN
Rp
0,00
Rp
0,00
5
ASET TETAP LAINNYA
Rp
84.186.364,00
Rp
84.186.364,00
KONSTRUKSI DALAM
Rp
PENGERJAAN
0,00
Rp
0,00
6
Jumlah
Rp
2.803.453,160,00 Rp. 2.570.190.309,00
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa saldo aset tetap intrakomptabel Kantor LH yang bertambah di tahun 2014 adalah saldo peralatan dan mesin serta saldo gedung dan bangunan.
28
Saldo peralatan dan mesin mengalami penambahan aset tetap berup a 1 unit sepeda motor pengangkut sampah
senilai Rp.26.000.000,00 di-
mana memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset untuk peralatan mesin
yaitu
≥
Rp.250.000
sehingga
termasuk
dalam
aset
dan tetap
intrakomptabel. Saldo gedung dan bangunan terjadi penambahan maupun pengurangan aset. Penambahan aset
intrakomptabel berupa bangunan taman di
Jl.Sugiman (1 paket) senilai Rp. 184.280.350,00 dan bangunan taman di Pengasih 2 paket dan Taman di Kantor LH 1 paket senilai Rp.218.597.500,00 yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset untuk gedung dan bangunan yaitu ≥ Rp 10.000.000 sehingga masuk dalam aset tetap intrakomptabel. Pengurangan aset intrakomptabel berupa Taman Hijau di kota Wates dan Taman Hijau di Pengasih senilai Rp. 195.614.999 karena diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian saldo aset tetap intrakomptabel per 31 Desember 2014 adalah : = Saldo aset tetap intrakomptabel tahun 2013 + penambahan aset tetap intrakomptabel 2014 – pengurangan aset tetap intrakomptabel 2014
=
2.570.190.309
+
Rp.26.000.000
+
Rp.
184.280.350
+
Rp.218.597.500 - Rp. 195.614.999 = Rp. 2.803.453,160.
2. Aset Tetap Ekstrakomptabel Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat dalam Neraca namun diinformasikan dalam CaLK yaitu untuk aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset, dengan rincian sebagai berikut :
29
No
Uraian
31 Des 2014
31 Des 2013
1
TANAH
Rp
0
Rp
0
2
MESIN & PERALATAN
Rp
10.705.734
Rp
10.705.734
- Alat-alat besar
Rp
0
Rp
0
- Alat-alat angkutan
Rp
0
Rp
0
- Alat bengkel dan alat ukur
Rp
125.000
Rp
125.000
- Alat studio & komunikasi
Rp
130. 000
Rp
130.000
- Alat-alat kantor & rumah
Rp
10.450.734
Rp
10.450.734
- Alat-alat laboratorium
Rp
0
Rp
0
GEDUNG & BANGUNAN
Rp .
0
Rp .
316.481.418
- Bangunan gedung
Rp .
0
Rp .
316.481.418
4
JALAN, IRIGASI & JARINGAN
Rp
0
Rp
0
5
ASET TETAP LAINNYA
Rp
0
Rp
0
Rp
0
Rp
0
Rp
10.705.734
Rp
327.187.152
tangga
3
KONSTRUKSI DALAM 6
PENGERJAAN Jumlah
Saldo aset tetap ekstrakomptabel per 31 Desember 2014 mengalami perubahan dari saldo 2013 yaitu pada saldo gedung dan bangunan. Saldo gedung dan bangunan berubah karena penyerahan aset berupa 81 unit pergola dengan nilai keseluruhan Rp.316.481.418 dari Kantor LH kepada Dinas PU Kulon Progo sehingga per 31 Desember 2014 saldonya menjadi nihil (Rp. 0,00). Nilai per unit pergola adalah Rp.3.907.178 sehingga tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset untuk gedung dan bangunan yaitu Rp.10.000.000 sehingga pergola masuk dalam aset ekstrakomptabel. Berita acara penyerahan aset pergola dari Kantor LH kepada Sekretarris Derah Kulon Progo dan dari Sekretaris Daerah kepada Dinas PU terlampir. Selain mutasi aset berupa penyerahan aset, pada tahun 2014 juga terjadi penghapusan aset ekstrakomptabel yaitu untuk barang / alat yang kondisinya sudah rusak berat sehingga aset tersebut ditarik dari tiap SKPD oleh Panitia 30
Penghapusan Barang Milik Daerah. Aset ekstrakomptabel yang ditarik dari Kantor LH dapat dilihat dalam Berita Acara Pengambilan Barang Milik Daerah yang terlampir, yaitu 1 unit jam elektronik (Rp.105.000) dan 1 unit kursi kerja (Rp.60.000). Kedua barang / alat tersebut tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset untuk mesin dan peralatan yaitu Rp.250.000 sehingga termasuk aset tetap ekstrakomptabel. 3. Aset Tetap Total Aset tetap total merupakan penggabungan jumlah antara aset tetap intrakomptabel dan aset tetap ekstrakomptabel. No
Uraian
31 Des 2014
31 Des 2013
1
TANAH
Rp
0
Rp
0
2
MESIN & PERALATAN
Rp
1.371.002.139
Rp
1.345.002.139
- Alat-alat besar
Rp
0
Rp
0
- Alat-alat angkutan
Rp
619.657.455
Rp
593.657.455
- Alat bengkel dan alat ukur
Rp
1.375.000
Rp
1.375.000
- Alat studio & komunikasi
Rp
130. 000
Rp
130.000
- Alat-alat kantor & rumah
Rp
250.749.664
Rp
250.749.664
- Alat-alat laboratorium
Rp
497.840.000
Rp
497.840.000
GEDUNG & BANGUNAN
Rp
1.358.970.391
Rp . 1.468.188.958
- Bangunan gedung
Rp
1.358.970.391
Rp . 1.468.188.958
4
JALAN, IRIGASI & JARINGAN
Rp
0
Rp
0
5
ASET TETAP LAINNYA
Rp
84.186.364
Rp
84.186.364
Rp
0
Rp
0
Rp.
2.814.158.894
tangga
3
KONSTRUKSI DALAM 6
PENGERJAAN Jumlah
Rp. 2.897.377.461
31
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 1.
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Watulunyu,
Wates,
Kulon
Progo
55611,
beralamat
Telp/Fax
(0274)
di Jalan Sugiman, 774638.
E-mail:
[email protected]. Website: klh.kulonprogokab.go.id 2.
Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
12 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan tugas pokok dan fungsi : 1). Melakanakan Tata Laksana AMDAL, UKL – UPL, SPPL, Perencanaan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan lingkungan hidup serta mengembangkan sistem informasi lingkungan. 2).
Melaksanakan
pengawasan
pengelolaan,
penanggulangan
pencemaran
dan
pengendalian lingkungan hidup serta kerusakan lingkungan. 3). Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, menyusun dan mengendalikan program kerja, penyajian data, perpustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian serta laporan. Kantor Lingkungan Hidup mulai tahun 2008 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 1. Kepala Kantor 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas 4. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 5. Kepala seksi Pemantauan dan Pemulihan
32
BAB VII PENUTUP
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.473.229.781,00 dari jumlah tersebut telah digunakan atau direalisasikan sebesar Rp 2.430.686.105,00 atau 98,28 % dari anggaran yang tersedia. Dana tersebut untuk menunjang pelaksanaan 9 program atau 23 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, guna menunjang pelaksanaan Stándar Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup. Target pendapatan dari retribusi Izin Gangguan pada tahun 2014 setelah adanya perubahan target sebesar Rp. Rp.243.902.534 dengan realisasi capaian retribusi per 31 Desember 2014 adalah Rp. 224.440.000 atau 92,02 % dari target retribusi. Hal tersebut
dikarenakan cukup tingginya kesadaran dunia usaha dalam upaya memenuhi persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis dalam pengelolaan dampak usahanya terhadap lingkungan. Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
33