Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
BAB V INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa stakeholder demi kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) berbasis HAM merupakan kumpulan data atau infomasi berdasarkan kondisi saat ini terkait situasi ibu dan anak dapat pat dijadikan salah satu instrument dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam formasi Rencana Kerja Perangkat Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2011 yang mempunyai jangka waktu tahunan didalamnya terdapat beberapa program /kegiatan prioritas yang merupakan sasaran pembangunan mbangunan terkait situasi ibu dan anak Kabupaten Polewali Mandar. Hasil rumusan RKPD Tahun 2011 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten Polewali Mandar. A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009 Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber dana APBD 2009 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak sebagai berikut: 1. Bidang Pendidikan Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan tahun 2009 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:: a. Program Pembinaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Wajib Belajar Sembi Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui kegiatan : Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dengan alokasi dana seb sebesar Rp.276.017.200,- dengan realisasi capaian Rp.276.017.200,Rp.276.017.200, atau 100% Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp.66.778.500,
dengan
realisasi
capaian
Rp.66.493.500, atau 99.51% Rp.66.493.500,BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 334
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.245.370.000, dengan realisasi capaian Rp.231.614.050, Rp.231.614.050,- atau 100% Rehab sedang/berat bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.42.512.500,dengan realisasi capaian Rp.42.512.500, Rp.42.512.500,- atau 100% Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dengan alokasi dana sebesar Rp.93.665.800, dengan realisasi capaian Rp.102.090.800,Rp.93.665.800,Rp.102.090.800, atau 91.75% Pelaksanaan UASBN, dengan alokasi dana sebesar sebesar Rp.255.528.500,Rp.255.528.500, dengan realisasi capaian Rp.246.928.500,Rp.246.928.500, atau 96.63% Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan, dengan alokasi
dana
sebesar
Rp.2.913.510.000,Rp.2.913.510.000,
dengan
realisasi
capaian
Rp.2.915.827.000, atau 100.8% Rp.2.915.827.000, Monitoring, Evaluasi Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.99.966.000,Rp.99.966.000, dengan realisasi capaian Rp.98.946.000, Rp.98.946.000,- atau 98.98% Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan gedung sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.511.294.800,Rp.511.294.800, dengan ngan realisasi capaian Rp.485.156.500, atau 94.89% Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.322.544.300,Rp.322.544.300, dengan realisasi capaian Rp.302.169.300, atau 93.68% Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.63.284.000, .63.284.000,- dengan realisasi capaian Rp.56.965.850, atau 90.02% Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.776.000,Rp.37.776.000, dengan realisasi capaian Rp.37.776.000, Rp.37.776.000,- atau 100%
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 335
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
2. Bidang Kesehatan a. Program Pembinaan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan jaringannya. Program obat dan pembekalan kesehatan. Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan pengemban lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program kemitraan pelayanan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pelayanan kontrasepsi Program pengembangan bahan informasi tentang prngasuhan prngasuha dan pembinaan tumbuh kembang anak b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan-kegiatan Pembangunan puskesmas (lanjutan), dengan dengan alokasi dana sebesar Rp.16.120.000, dengan realisasi capaian Rp.16.120.000,Rp.16.120.000, atau 100% Pembangunan
Puskesmas
Pembantu
15
Unit,
dengan
alokasi
dana
sebesarRp.2.090.998.700, dengan realisasi capaian Rp.1.984.622.550, sebesarRp.2.090.998.700,Rp.1.984.622.550,- atau 94,91% Pembangunan Puskesmas Pembantu (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar Rp.142.305.700, dengan realisasi capaian Rp.142.305.700,Rp.142.305.700,Rp.142.305.700, atau 100% Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5 paket, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.877.888.190, dengan realisasi capaian Rp.1.813.527,Rp.1.813.527,- atau 96.57% Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.244.331.000, dengan realisasi capaian Rp.2.122.114.450,Rp.2.244.331.000,Rp.2.122.114.450, atau sebesar 94,55% Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar Rp.25.799.250,Rp.25.799.250, dengan realisasi capaian Rp.25.799.250,Rp.25.799.250, atau sebesar 100% Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PKM, dengan alokasi dana sebesar Rp.704.100.339, dengan realisasi capaian Rp.515.497.200,Rp.704.100.339,Rp.515.497.200, atau 73.21% Pemeliharaan rutin/berkala sarana sarana dan prasarana pustu (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar Rp.110.879.000,Rp.110.879.000, dengan realisasi capaian Rp.73.005.400, Rp.73.005.400,- atau 65.84% BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 336
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu, dengan alokasi dana sebesar Rp.398.000.000, dengan realisasi capaian Rp.378.100.000, Rp.398.000.000,78.100.000,- atau 95.00% Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar Rp.9.032.500,Rp.9.032.500, dengan realisasi capaian Rp.9.032.500, Rp.9.032.500,- atau 100% Penyediaan biaya pendamping DAK Bidang Kesehatan 4 paket, dengan alokasi dana sebesar besar Rp.752.002.990,Rp.752.002.990, dengan realisasi capaian Rp.738.794.972,Rp.738.794.972, atau 98.24% Penyediaan biaya operasional DAK Bidang Kesehatan 12 item, dengan alokasi dana sebesar Rp.165.582.750,Rp.165.582.750, dengan realisasi capaian Rp.136.291.750,Rp.136.291.750, atau 82.31% Program obat dan pembekalan pembekalan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kegiatan : Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (pengadaan obat dan pengepakan obat), dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp.895.502.860, Rp.895.502.860,-
dengan
realisasi
capaian
Rp.895.502.860, atau 100% Rp.895.502.860, Pengadaan obat dan pembekalan pembekalan kesehatan (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar Rp.667.508.263, dengan realisasi capaian Rp.667.508.263,Rp.667.508.263,Rp.667.508.263, atau 100% Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan (pendistribusian obat ke PKM), dengan alokasi dana sebesar Rp.47.876.000, Rp.47.876.000,- dengan realisasi capaian Rp.47.876.000, atau 100% Rp.47.876.000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.633.500,Rp.11.633.500, dengan realisasi capaian Rp.11.633.500,Rp.11.633.500, atau 100% Program upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan-kegiatan: Pemeliharaan
dan
pemulihan
kesehatan,
dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp.18.296.000, dengan realisasi capaian Rp.18.296.000,- atau 100% Rp.18.296.000, Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya, dengan alokasi dana sebesar Rp.43.200 Rp.43.200.000, .000,- dengan realisasi capaian Rp.43.200.000, atau 100%. Rp.43.200.000, Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah (jumantik), dengan alokasi dana sebesar Rp.30.377.500,Rp.30.377.500,- dengan realisasi capaian Rp.30.377.500, atau 100% Rp.30.377.500, Revitalisasi sistem sistem kesehatan, dengan alokasi dan sebesar Rp.4.266.500,Rp.4.266.500, dengan realisasi capaian Rp.4.266.500,Rp.4.266.500, atau 100% Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.454.659.750,Rp.454.659.750, dengan realisasi dana capaian Rp.454.659.750,Rp.454.659.7 atau 100%
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 337
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.370.100,Rp.14.370.100, dengan realisasi dana capaian Rp.12.890.100,Rp.12.890.100, atau 89.70% Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.396.000,Rp.11.396.000, dengan realisasi capaian Rp.11,356.000,Rp.11,356.000, Rp. 99.65% Penyediaan operasional dan pemeliharaan (dana operasional PKM), dengan alokasi dana sebesar Rp.987.587.500,Rp.987.587.500, dengan realisasi capaian Rp.897.781.675, Rp.897.781.675,- atau 90.91% Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan dengan alokasi dana sebesar Rp.16.572.000,Rp.16.572.000, dengan realisasi capaian Rp.4.810.000,Rp.4.810.000, atau 29.10% Program pengawasan obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.527.000,Rp.16.527.000, dengan realisasi asi capaian Rp.4.810.000,Rp.4.810.000, atau 29.10% Program perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan-kegiatan: Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan alokasi dana sebesar Rp.17.335.00, dengan realisasi capaian Rp.17.335.00,- atau 100% Rp.17.335.00, Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan alokasi dana sebesar Rp.134.787.500, dengan realisasi capaian Rp.134.787.500,Rp.134.787.500,Rp.134.787.500, atau 100% Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kurang yudium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan kekurangan zat gizi mikro lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.33.037.500,Rp.33.037.500, dengan realisasi capaian Rp.33.037.500, Rp.33.037.500,- atau 100% Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan alokasi dana sebesar Rp.310.805.000,Rp.310.805.000, dengan realisasi capaian aian Rp.310.805.000,Rp.310.805.000, atau 100% Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan evaluasi program gizi), dengan alokasi dana sebesar Rp.34.206.000, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.614.000,Rp.19.614.000, dengan realisasi capaian Rp.19.614.000,Rp.19.614.000, atau 100% Program pengembangan gembangan lingkungan sehat, dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan-kegiatan: Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.250.000, dengan realisasi capaian Rp.10.250.000,- atau 100% Rp.10.250.000, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (kapanye sa sanitasi nitasi total oleh masyarakat (CLTS), dengan alokasi dana sebesar Rp.246.900.000, Rp.246.900.000,-- dengan realisasi capaian Rp.234.582.500, atau 85,01% Rp.234.582.500, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: kegiatan: BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 338
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Penyemprotan/fogging
TAHUN 2010
sar sarang ang
nyamuk,
dengan
alokasi
dana
sebesar
Rp.225.799.400, dengan realisasi capaian Rp.225.799.400,Rp.225.799.400,Rp.225.799.400, atau 100% Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.288.00, dengan realisasi capaian Rp.19.988.000,- atau 53.60% Rp.37.288.00, Pelayanan elayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (diare, TBC, kusta, HIV/AIDS), dengan alokasi dana sebesar Rp.94.694.000, Rp.94.694.000,- dengan realisasi capaian Rp.91.649.000, atau 96.78% Rp.91.649.000, Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (pengobatan missal filarial dan penanggulangan penyakit malaria), dengan alokasi dana sebesar Rp.102.923.500,Rp.102.923.500, dengan realisasi capaian Rp.101.898.500,Rp.101.898.500, atau 99.00% Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan alokasi dana sebesar Rp.26.349.000,Rp.26.349.000, dengan an realisasi capaian Rp.25.584.000,Rp.25.584.000, atau 97.10% Program kemitraan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.183.150, dengan realisasi capaian Rp.10.183.150,- atau 100% Rp.10.183.150, Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.17.348.000, dengan realisasi capaian Rp.17.348.000,- atau 100% Rp.17.348.000, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: giatan: Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi dana sebesar Rp.38.993.500,Rp.38.993.500, dengan realisasi capaian Rp.37.243.500,Rp.37.243.500, atau 95.51% Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi dana sebesar esar Rp.73.450.500,Rp.73.450.500, dengan realisasi capaian Rp.73.450.500,-atau Rp.73.450.500, 100% Program pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat kontrasepsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.324.804.800, Rp.324.804.800,-- dengan realisasi capaian Rp.324.804.800, atau 100% Rp.324.804.800, Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.9.375.000, dengan realisasi capaian Rp.9.375.000,- atau 100% Rp.9.375.000,-
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 339
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Pembinaan Program penataan Administrasi kependudukan b. Pelaksanaan program dan Kegiatan Program penataan Administrasi kependudukan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.386.165.900, dengan realisasi capaian Rp.347.428.400,- atau 89.97% Rp.386.165.900, Pengembangan datebase kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.89.110.000,Rp.89.110.000, dengan ngan realisasi capaian sebesar Rp.62.240.000, Rp.62.240.000,- atau 69.85% Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.44.424.850,Rp.44.424.850, dengan realisasi capaian sebesar Rp.27.025.850, Rp.27.025.850,- atau 60.83% Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil, dengan alokasi dana sebesar Rp.209.961.300, dengan realisasi capaian sebesar Rp.200.147.130,Rp.209.961.300,Rp.200.147.130, atau 95.33% 4. Bidang Ketenagakerjaan a. Program Pembinaan Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja b. Pelaksanaan Program Program peningkatan kualitas kualitas dan produktivitas tenaga Kerja, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: kegiatan: Pembangunan Balai Latihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.264.090.000,Rp.264.090.000, dengan realisasi capaian Rp.248.512.500, Rp.248.512.500,- atau 94.10% Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, dengan alokasi dana Rp.127.255.000, dengan realisasi capaian Rp.125.573.500,- atau 98.68% Rp.127.255.000,5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Pembinaan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program peningkatan ningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesej kesejahteraan ahteraan gender dan perlindungan anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.34.205.000,Rp.34.205.000, dengan realisasi capaian Rp.34.205.000, atau 100% Rp.34.205.000,BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 340
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan-kegiatan: Kegiatan n pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender, dengan alokasi dana sebesar Rp.198.445.000,Rp.198.445.000,- dengan realisasi capaian Rp.198.445.000, atau 100% Rp.198.445.000, Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, dengan ngan alokasi dana sebesar Rp.46.425.000, Rp.46.425.000,- dengan realisasi capaian Rp. Rp.46.425.000, atau 100% Rp.46.425.000,6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Pembinaan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar Rp.142.480.500,Rp.142.480.500, dengan realisasi capaian Rp.137.095.500,Rp.137.095.500, atau 96% Pembianaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.897.000,Rp.55.897.000, dengan realisasi capaian Rp.46.222.000, Rp.46.222.000,- atau 83% Operasional kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi dana sebesar Rp.885.500.000, dengan realisasi capaian Rp.863.174.750,Rp.885.500.000,Rp.863.174.75 atau 97.48%
7. Bidang Sosial a. Program Pembinaan
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program Pembinaan panti asuhan/p asuhan/panti jompo
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dilaksanakan melalui kegiatan: Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar Rp.59.772.000, dengan realisasi capaian sebesar Rp.58.802.000, Rp.59.772.000,Rp.58.802.000,- atau 98.38%
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 341
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kegiatan : Penyusunan database dan pusat informasi penyandang ,asalah kesejahteraan social, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.990.000, Rp.17.990.000,- realisasi capaian anggaran 100%. Penanganan masalah masalah-masalah masalah straregis cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa, dengan alokasi alokasi anggaran sebesar Rp.500.915.000, Rp.500.915.000,- realisasi capaian anggaran sebesar Rp.502.665.000,Rp.502.665.000, atau 99,95%.
Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan melalui kegiatan: Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan atau panti jompo, j dengan alokasi dana sebesar Rp.99.245.000,Rp.99.245.000, dengan realisasi capaian Rp.99.220.000,Rp.99.220.000, atau 99.97%
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui kegiatan : Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku-pelaku pelaku usaha kesejahteraan kesejahtera sosial masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.281.000,Rp.27.281.000, realisasi capaian Rp.27.226.000, atau 99,80% Rp.27.226.000, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,dengan alokasi dana sebesar Rp.32.587.000,Rp.32.587.000, realisasi capaian anggaran sebesar Rp.32.537.000,Rp.32.53 atau 99,85%
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 342
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ( Tahun 2011 Program dan kegiatan yang tertuang didalam RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak. Secara rinci hasil rumusan RKPD Tahun 2011 dapat dilihat pada Table 73 dibawah ini: Tabel 73 Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
No
Prioritas Pembangunan Daerah
1
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Meningkatnya angka usia harapan hidup
URUSAN WAJIB Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Bidan Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kes. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Penc. & Pemberantasan Penyakit Menular & Wabah Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Penyelengg. Penyehatan Lingkungan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
No
Sasaran Pembangunan Daerah
984,290,000
Dinkes
4,331,500,000 332,500,000 39,200,000
4,972,000,000 139,000,000 15,000,000
28,617,500 6,222,500 45,000,000 33,371,250 35,000,000 1,646,380,000 20,000,000 17,000,000
Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan Keamanan pangan & Bahan Berbahaya
Prioritas Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung Jawab
Pagu Indikatif (Rp.)
Program dan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Program desa siaga Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
35,000,000 SKPD Penanggung Jawab
Pagu Indikatif 150,000,000 48,000,000
Page | 343
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Menurunnya prevalensi gizi kurang anak balita
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan
SKPD Penanggung Jawab
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Makanan Tambahan & Vitamin Tambahan Gizi anak- Anak / Balita dan ibu Hamil Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, & Kekurangan Zat Gizi Mikro Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Kadarzi Insentif Kader Posyandu Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Prog. Gizi
45,000,000 215,000,000
53,500,000 750,000,000 39,315,000
Pemicuan Jambang Keluarga (STBM)
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Penyuluhan & Penyadaran Kesehatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Pengawasan Sanitasi Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Pelayanan Vaksinasi bagi Balita & Anak Sekolah Pelayanan Pencegahan & Penangg. Peny. Menular Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Surveilence Epidemiologi
200,000,000
35,000,000 15,000,000
320,000,000 74,576,000 115,000,000 120,000,000 54,500,000
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Kabupaten Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan TK. Puskesmas Pembangunan dan Pemuktahiran Data Standar Pelayanan Kesehatan (Update Data Dasar Pusk.) 1. Petugas Puskesmas 2. Petugas Kabupaten Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter & Kesehatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan bg Pasien Rujukan Kemitraan Asuransi Kes. Masyarakat Kemitraan Pengobatan bg Pasien Kurang mampu Penerbitan/Penambahan Kartu Jamkesmas/Jamkesda Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
22,000,000 17,500,000 6,500,000 11,000,000
17,355,000 29,826,000 18,500,000 17,500,000
7,500,000
Page | 344
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya angka usia harapan hidup
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM, Pustu & Jaringannya Pembangunan Poskesdes/Pukesmas Pembantu Pengadaan Poskesdes Pengadaan Sarana dan Prasarana PKM Pengadaan mobiler pustu Peningkatan Puskesmas menjadi PKM rawat Inap Peningkatan Puskesmas Perawatan Tapango Penambahan gedung rawat inap puskesmas pelitakan Pembangunan gedung laboratorium puskesmas pelitakan Pembangunan Gedung UGD Puskesmas Kebunsari Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas & Pustu Rehab. Berat Pustu
SKPD Penanggung Jawab
Pagu Indikatif (Rp.)
4,180,000,000
1,600,000,000
462,000,000
40,000,000 3,850,000,000
Pembangunan Posyandu Pengadaan Mobiler Posyandu Penyediaan Biaya Pendamping DAK Kesehatan Penyediaan Biaya Opers. DAK Kesehatan Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Pelayanan Lansia
1,870,400,000 165,000,000
35,550,000
23,390,500
Rekruitmen tenaga perawat kesehatan Penambahan tenaga medis Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Pelatihan Kader Posyandu Pelatihan peningkatan Kesehatan dan pemanfaatan limbah - Mengolah kotoran ternak (pupuk) - Mengolah tempurung kelapa - Mengolah bamboo Menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan
Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak Sosialisasi Kemitraan Bidan, Dukun dan Kader Pembinaan/Pelatihan kemitraan Bidan, Dukun dan Kader Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
170,098,000
56,408,500 27,575,500,250
Page | 345
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Tabel 74 Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011 No 1
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Mempercepat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan nilai agama dan budaya lokal
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
SKPD Penanggung Jawab Disdikpora
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Program Pemberian Biaya Operasional Biaya Operasional Kantor UPTD Biaya Operasional TK Pembina Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini Penyediaan biaya pendamping PPAUD Bidang Pendidikan Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
791,500,000
946,000,000 85,000,000 100,000,000 49,500,000 685,000,000 340,000,000 345,000,000
1,468,000,000
375,000,000 5,000,000 225,000,000 153,000,000 70,000,000 70,000,000 98,000,000 7,000,000 30,000,000 435,000,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
50,178,000,000
Pembangunan Gedung Sekolah
1,344,000,000
Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan perpustakaan sekolah Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
448,000,000 210,000,000 5,000,000
Page | 346
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Kopetensi Siswa Berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum
80,000,000 40,000,000,000 50,000,000 350,000,000 100,000,000 50,000,000
Penyelenggaraan Paket A setara SD
45,000,000 45,000,000
85,000,000
120,000,000 75,000,000 720,000,000 1,200,000,000 65,000,000 75,000,000 270,000,000 4,000,000,000
200,000,000 600,000,000
Program Pendidikan Menengah
19,175,000,000
Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olah raga sekolah Pembangunan perpusatakaan sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Mobiler Sekolah
2,800,000,000 5,580,000,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah Pelatihan Kopentensi Tenaga Pendidik
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung Jawab
41,000,000
Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Penyelenggaraan Paket A setara SMP Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat,dan kreatifitas siswa Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) Penyediaan Beasiswa Retrival untuk Anak Putus Sekolah Penyediaan Beasiswa Transisi Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Penyelenggaraan multi-grade teaching di daerah terpencil Pelaksanaan UASBN Penyediaan Biaya Pendamping Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Penyediaan Biaya Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Penyediaan Biaya Pendamping Sekolah Standar Nasional (SSN) Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
800,000,000 210,000,000 75,000,000 90,000,000 70,000,000 360,000,000 200,000,000
Page | 347
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga tidak Mampu Penyelenggaraan Paket C setara SMA Pembinaan kelembagaan sekolah & Manajemen sekolah dengan penerapan MBS Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa Pengembangan Konprenhensive teaching and learning (CTL) Penyelenggaraan pekan olahraga antar tingkat Sekolah Menengah (POPSMA) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Penyediaan Biaya Pendamping Sekolah Standar Nasional (SSN)
Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
Program Pendidikan Non Formal
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) 275,000,000 100,000,000 1,000,000,000 40,000,000 300,000,000 100,000,000 90,000,000 150,000,000 50,000,000 35,000,000 350,000,000 5,300,000,000 1,200,000,000
585,000,000
50,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 85,000,000
Program Pendidikan Luar Biasa
7,000,000
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
7,000,000
Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung Jawab
635,000,000
20,000,000 50,000,000
Page | 348
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan Pembinaan Kelompok kerja guru (KKG)
140,000,000
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
200,000,000
Pengembanga sistim pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daearah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
Pagu Indikatif (Rp.)
150,000,000 75,000,000
155,000,000
85,000,000 20,000,000 50,000,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
305,000,000
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
20,000,000
Pembinaan Dewan Pendidikan
30,000,000
Pembinaan Komite sekolah Penyelenggaraan Hari Aksara Nasional dan Internasional Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional
30,000,000
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung Jawab
50,000,000 125,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 125,000,000 30,000,000 95,000,000 210,000,000 20,000,000 190,000,000 140,000,000
Page | 349
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
Pagu Indikatif (Rp.) 90,000,000 50,000,000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
30,000,000
Penyelenggaraan kompetisi olah raga
30,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
100,000,000
Pangadaan alat olah raga Pengembangan sistem pendataan bidang pemuda dan olah raga JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung Jawab
50,000,000 50,000,000 75,800,000,000
Page | 350
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Tabel 75 Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011 No
Prioritas Pembangunan Daerah
1
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif
BKKBPP
SEKRETARIS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan & keluarga Berencana
703,328,000 617,195,000 30,000,000 47,000,000 10,355,000
BIDANG KB-KS Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui Tingkat Kabupaten/ Kecamatan Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui TMKK Tingkat Penambahan Insentif PPKBD dan SUB Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui Kesatuan Gerak PKK
Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan & keluarga Berencana
SKPD Penanggung Jawab
Pelayanan KIE Operasionalisasi KIE melalui Media Tradisional Operasionalisasi KIE melalui Media Elektronik Operasionalisasi KIE melalui Media Cetak Operasionalisasi KIE KB-KS Melalui Media MUPEL Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pencabutan Implant Biaya Komplikasi Biaya Rujukan Komplikasi Pengadaan Kontrasepsi Andalan Pil KB/Mikrodiol Operasionalisasi Kelompok Masyarakat Peduli KB Pembiayaan Operasionalisasi PPKBD Pembiayaan Operasionalisasi Sub PPKBD Rapat PPKBD
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
80,000,000
53,600,000
30,000,000
191,067,000
188,332,000
Page | 351
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Koordinasi Pengelolaan Program Rakerda Review Program KB Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) Pengadaan APE Pengadaan Kartu Tumbuh Kembang Anak Pelatihan Kader BKB/PKB Pengadaan sarana tempat penyimpanan Alat Kontrasepsi
26,000,000
Pembinaan Keluarga Berencana
45,415,000
Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian Ber-KB TKBK Kec- Desa TKBK Kab-Kec Konsultasi Kabupaten ke Provinsi Pemberian Penghargaan kepada Peserta KB Lestari, Keluarga Harmonis dan Pengelola KB Teladan Harganas Tingkat Kabupaten Pengadaan gedung alkon Pengadaan Alat BKB Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua untuk PLKB Pengadaan Laptop untuk PLKB Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Perempuan (KB) Pelatihan Petugas KIE KRR bagi PLKB/ PKB KIE Kelompok melalui Jambore Pramuka Harganas Tingkat Pusat dan Provinsi Penguatan Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Sosialisasi Program KB kepada para TOMA,TOGA, Ormas, Org. Wanita, dll. Pelayanan Konseling KB Pengadaan Buku Pedoman bagi Petugas dan Kader Pengadaan Buku Pedoman Konseling Medis bagi provider Pelatihan Konseling KB kepada Petugas Kader dan Provider Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Operasionalisasi Pelayanan KB Implant dan IUD Operasionalisasi Klinik
SKPD Penanggung Jawab
33,350,000
225,795,560 255,000,000 332,544,000 105,000,000
23,838,000
73,000,000
26,500,000
BIDANG PIK Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan & keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 352
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan LDU Bagi PLKB dan PLKB Sukarela Pelatihan R/R bagi PLKB dan PLKB Sukarela Orientasi bagi PPKBD Orientasi bagi SUB PPKBD Refresing bagi PLKB dan PLKB Sukarela Pelatihan insersi IUD bagi Bidan Klinik
169,646,000.00 86,445,500.00 98,967,500.00 19,930,000.00 76,328,000.00 72,263,000.00
Pelatihan pencabutan Implant
69,798,000.00 95,000,000.00 37,440,000.00 9,000,000.00 250,000,000.00 53,427,500.00
Pelatihan R/R pelkon di puskesmas
26,393,000.00
Sarasehan tingkat kecamatan
56,259,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PP) Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Peran Serta dalam kesetaraan Gender Pelatihan TOT bagi SDM Pelayanan dan pelaporan KDR peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan TOT bagi SDM pelayanan dan Pelaporan KDR
SKPD Penanggung Jawab
191,640,500.00
Pelatihan pemasangan Implant Operasional pendataan bagi pendata 95.000 kk Pemantauan pendataan di kecamatan Operasional DALLAP PELKON bagi pengelola laporan Penguatan kelembagaan bagi petugas lapangan Seminar kependudukan seluruh SKPD terkait
Meningkatnya indeks pemberdayaan gender
Pagu Indikatif (Rp.)
396,890,000
46,425,000 48,705,000
Pelatihan pemberdayaan perempuan (Keterampilan keluarga) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan ( PBAP ) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
102,060,000 46,205,000
Sosialisasi pemberdayaan Perempuan terhadap Kelompok Dasa Wisma
80,000,000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
66,833,000
Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan serta Sosialisasi tentang kesetaraan Gender perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Baby Sister /Pengasuh Anak Perayaan Hari Anak Nasional
51,651,250
64,425,000 198,445,000
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
5,511,496,810
Page | 353
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Tabel 76 Program dan Kegiatan Bidang Sosial,, Tenaga kerja dan Transmigrasi Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011 No
Prioritas Pembangunan Daerah
1
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan I.
Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
Pagu indikatif (Rp.000)
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
SKPD Penanggung jawab Sosnaker trans
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
250,000,000
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
265,000,000
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
Program pembinaan anak terlantar Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar
Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
150,000,000
Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Pelatihan Klp Menjahit dan Pengadaan Mesin Jahit Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
150,000,000
590,000,000
95,000,000
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pembinaan Karang Taruna Pengadaan Magang Klp Keterampilan Bambu
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 354
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
SKPD Penanggung Jawab
Pelatihan Karang Taruna Pembinaan Karang Taruna
II. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - Rehabilitasi TMP - Pembuatan tugu Korban 40.000 Jiwa
Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
250,000,000
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan (ORSOS) Pembinaan Organisasi Pemuda
2
50,000,000
Program Sosialisasi Perlindungan dan Penanggulangan Bencana Sosial Penyelenggaraan bakti social
Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin Meningkatkan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, Yatim Piatu dan Fakir Miskin
100,000,000
70,000,000
Pembinaan Organisasi Pemuda III. BIDANG KETENAGAKERJAAN
Pembangunan daya saing ekonomi daerah Pengembangan sarana dan prasarana balai latihan kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan Bursa kerja secara online dan penyebaran informasi pasar kkerja
Pengembangan sarana dan prasarana balai latihan kerja
50,000,000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Penyelenggaraan Pelatihan berbasis kompetensi a. Pelatihan Keterampilan Menjahit b. Pelatihan Keterampilan Perbengkelan c. Pelatihan Keterampilan Pertukangan d. Pelatihan Menjahit e. Pelatihan dan Pengadaan Alat Pertukangan Kayu f. Pelatihan Jahit Menjahit g. Pelatihan Jahit Menjahit Pengadaan Pelatihan Kewirausahaan menjahit, Pertukangan dan otomotif a. Pelatihan Pertukangan
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
150,000,000 75,000,000 75,000,000
Page | 355
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
SKPD Penanggung Jawab
b. Pengembangan Pelatihan Menjahit c. Pelatihan Keterampilan Wanita - Komputer, 5 Klp - Percetakan dan Sablon, 3 Klp - Menjahit, 5 Klp - Menenun Kain Sutera, 5 Klp - Ukiran-Ukiran 5 Klp d. Kursus Menjahit e. Kursus Menjahit dan Komputer Pengadaan Life Skill (Keterampilan Jahit, Otomotif, Las) Penyelenggaraan Pelatihan berbasis kompetensi Pengadaan Prasarana Pelatihan Menjahit, Otomotif dan Pertukangan Pengembangan sarana dan prasarana balai latihan kerja
71,000,000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
50,000,000
IV. Bidang Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pembinaan Transmigrasi Pada UPT Patambanua Pembangunan Transmigrasi Desa Tapua Dsn Pamombong JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
150,000,000
2,591,000,000
Page | 356
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Tabel 77 Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
1
Kualitas manajemen dan administrasi pembangunan
Meningkatkan kualitas perencanaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan kualitas perencanaan Meningkatkan kualitas perencanaan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan di bidang Pencatatan Sipil Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan data base dan pemutakhiran data kependudukan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SIAK Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi dokumen kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Pelatihan tenaga pengelola SIAK Pelayanan Penerbitan Isbath
Meningkatkan kualitas perencanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Program dan Kegiatan
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pagu Indikatif
209,524,745
SKPD Penanggung Jawab CAPIL
125,000,000 99,950,000 28,500,000
3,135,000,000 150,000,000 500,000,000 50,000,000 1,000,000,000 750,000,000 35,000,000 200,000,000 450,000,000 6,732,974,745
Page | 357
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Tabel 78 Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011 No
1
Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial
Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan nilai agama dan kebudayaan local
Program dan Kegiatan
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja. Peningkatan Jaminan kesejahteraan Imam Masjid, Guru Ngaji, Pendeta dan Guru Sekolah Minggu Peningkatan Minat Baca, Menghafal dan pemahaman kandungan Al-Qur'an melalui Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan indeks pemberdayaan gender
Meningkatnya kehidupan social bagi anak dan perempuan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Bimbingan Tehnis Pengelolaan Zakat Perumusan kebiajakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi Kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan tehnologi Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Peningkatan Semangat Menuntut Ilmu pendidikan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Bantuan terhadap Mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pagu Indikatif
1,750,000,000
SKPD Penanggung Jawab
Bag. Kesra
1,600,000,000
150,000,000
190,000,000 100,000,000 90,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000 30,000,000 835,000,000 785,000,000 50,000,000 2,835,000,000
Page | 358
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Tabel 79 Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011 No 1
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial
Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Gedung/Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Kesehatan & Laboratorium Pengadaan Alat-alat Kedikteran & Laboratorium Pengadaan Obat-obatan obatan Rumah Sakit Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah Pengadaan Mobeleur Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Pengadaan Incenerator
Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pemeliharaan rutin/Berkala Alat-Alat Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Ambulance / Mobil Jenazah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobeleur rumah Sakit Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit (02)
Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum
Meningkatnya kualitas perencanaan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat miskin (JAMKESDA) Kemitraan Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Menular & Tidak Menular Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujuk Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu Kemitraan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pelatihan
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pagu Indikatif 1,783,185,000
SKPD Penanggung Jawab RSUD
205,432,000 55,200,000 7,000,000 16,880,000,000 2,500,000,000 3,600,000,000 5,000,000,000 2,400,000,000 400,000,000 450,000,000 450,000,000 1,080,000,000 1,000,000,000 1,076,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 51,000,000 50,000,000 225,000,000 3,675,000,000 1,800,000,000 50,000,000 25,000,000 600,000,000 1,200,000,000 2,000,000,000 1,200,000,000 800,000,000 25,681,817,000
Page | 359
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2010
Tabel 80 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011 No
1
Prioritas Pembangunan Daerah Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan kualitas perencanaan
Meningkatkan kualitas perencanaan
511,500,000
65,000,000
Program Pengembangan Data / Informasi
775,000,000
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
175,000,000
Penyusunan profil daerah
250,000,000
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana
350,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
592,500,000
Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD
25,000,000 275,000,000 35,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
135,000,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelangsungan Hidup, Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak Penyusunan dan analisa data MDGs Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Meningkatkan kualitas perencanaan
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating dan analisis data PDRB JUMLAH
Bappeda
26,250,000
17,780,000
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
SKPD Penanggung Jawab
147,500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Penyusunan KUA dan PPA Penyusunan KUA dan PPA Perubahan Meningkatkan kualitas perencanaan
Pagu Indikatif
75,000,000 47,500,000 455,500,000 175,000,000 25,000,000 75,000,000 95,000,000 85,500,000 200,000,000 95,000,000 65,000,000 25,000,000 15,000,000 2,791,030,000
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar yang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 11 Tanggal 24 Mei 2010 dan mengacu pada proyeksi APBD tahun 2011 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang terkait te dengan situasi ibu dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan m memperhatikan matriks logframe yang g telah dibuat oleh SKPD tersebut di atas. atas BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Page | 360