Integrasi ASIA dalam Perencanaan BAB V Pembangunan
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
BAB 5
TAHUN 2011
INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa stakeholder demi kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) berbasis HAM merupakan kumpulan data atau infomasi berdasarkan kondisi saat ini terkait situasi ibu dan anak dapat dijadikan salah satu instrument dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2012 yang mempunyai jangka waktu tahunan didalamnya te rdapat beberapa program/kegiatan prioritas yang merupakan sasaran pembangunan terkait situasi ibu dan anak Kabupaten Polewali Mandar. Hasil rumusan RKPD Tahun 2012 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011. Tim ASIA secara langsung teribat dalam fasilitasi musrenbang muai dari musrenbang tingkat kecamatan sampai pada musrenbang tingkat kabupaten.
A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2010 Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber dana APBD 2010 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak dan hasil yang telah dicapai sebagai berikut:
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
347
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
1. Bidang Pendidikan No
1 2
3.
Program dan Kegiatan
Administrasi Umum Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Anggaran
Realisasi Keuangan Persen Keuangan (%)
748.553.000
708.568.875
94.01
85,740,000
70,800,000
82.58
85,740,000
70,800,000
82.58
1,000,000,000
243,027,000
24.30
1,000,000,000
4.
24.30
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 1. Pembangunan Gedung Sekolah
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.
243,027,000
Indikator Kinerja Keluaran (Output)
542,586,500
522,806,500
96.35
784,889,035
718,170,895
91.50
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
85,000,000
-
21,361,200,000
8,259,350,350
38.67
137,457,000
112,584,000
81.90
94,458,000
93,788,000
99.29
213,241,000
208,891,000
97.96
633,664,000
605,509,000
95.56
200,000,000
168,417,000
84.21
3,194,400,963
3,041,652,963
95.22
124,775,000
124,367,000
99.67
108,350,000
108,000,000
99.68
Pelaksanaan UASBN
Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan Operasional Basic Education Capasity (BEC-TF)
Program Pendidikan Menengah 1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
2.
3.
Pengadaan Meubeleur Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Tersedianya profil pendidikan, laporan serta kartu NUPTK dan NISN sebanyak 50 examplar
Tersedianya data pendidikan yang akurat serta meningkatnya kapasitas pelaksana pendidikan yang bermutu(1 tahun)
Terlaksananya pembangunan kompleks gedung TK dan SD bertaraf internasional sebanyak 1 sekolah Terlaksananya Penambahan RKB Sekolah Dasar sebanyak 1 sekolah Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung Sekolah sebanyak 1 sekolah Terlaksananya rehabilitasi sedang berat gedung sekolah sebanyak 186 sekolah Meningkatnya penerapan MBS di Sekolah Dasar pada 20 Sekolah Dasar
Tersedianya siswa berbakat dan memiliki minat khusus dalam mata pelajaran selama 1 tahun Terselenggaranya ujian dengan baik dan lancar berjumah 314 sekolah Tersedianya dana pendamping DAK sebanyak 186 sekolah Meningkatnya 40% kapasitas pendidikan yang bermutu Terlaksananya Pembangunan RKB SMA dan SMP dengan jumlah 10 set Terpenuhinya kebutuhan mebeluer pada SMA dan SMK Terlaksananya 6 macam lomba tingkat sekolah menengah
348
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Program dan Kegiatan
4.
6.
7.
Realisasi Keuangan Persen Keuangan (%)
Anggaran
Pelaksanaan UAN dan UNAS 268,860,000
265,535,000
98.76
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1. Pelatihan keterampilan bagi pemuda
186,100,000
186,100,000
100.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga
28,150,000
25,350,000
90.05
121,100,000
121,100,000
100
37,500,000
37,500,000
100
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
60,000,000
60,000,000
100
Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan
26,442,000
26,441,500
100.00
30.037.466.498
15.707.959.083
52.29
2.
8.
TAHUN 2011
Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat
Program Penddikan Anak Usia Dini 1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 2.
3.
TOTAL
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Keluaran (Output) Terlaksananya UAN dan UNAS tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA, SMK serta MA (1 kegiatan)
Terampilnya Siswa dan Pemuda Pada Bidang Paskibraka (1 kegiatan)
Terpilihnya Atlit pelajar untuk mengikuti POPDA ke tingkat propinsi Meningkatnya keterampilan pemuda pada bidang olahraga Marching Band sebanyak 90 orang
Terlaksananya diklat pendidik dan pengembangan PAUD sebanyak 80 orang Terselenggaranya program Pendidikan Anak Usia Dini (1 tahun) Terselenggaranya pelaksanaan ujian nasional kesetaraan
349
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
2. Bidang Kesehatan No
Program dan Kegiatan Administrasi Umum
1
2
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pengadaan Obat dan Pengepakan Obat) Peningkatan Pemerataan Obat dan PerbekalanKesehatan (Pendistribusian Obat Ke PKM) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan Wabah Revitalisasi sistem kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanandan penanggulangan masalah kesehatan Penyediaan Biaya Operas. &pemeliaharaan (Dana Operasional PKM) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3
4
Program Pengawasan Obat Dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Bahan Berbahaya Program Promosi Kesehatan DanPemberdayaanMasyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
5
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Gizi (KEP), Anemia Gizi, Gangguan
Anggaran
Realisasi Keuangan Anggaran Persen
963.884.000
936.269.048
96.12
1,700,000,000
1,699,714,091
99.98
Terlak. pengadaan obat-obatan di PKM &jaringannya sebanyak 1 paket
41,930,000
41,920,000
99.98
Terlaksananya pendistribusian obat ke 20 Puskesmas dan 89 pustu
5,093,500
5,093,500
100.00
TerlaksananyaMonev&Pelap. serta pemantauan obat pada 20 wilayah PKM
6,246,000
6,246,000
100.00
17,866,000
17,601,000
98.52
Terlak. pendataan penderita penyakit khusus sebanyak 20 PKM Terlaksananya survey jentik Rumah Tangga di 5 Desa
4,622,500
4,465,000
96.59
22,214,500
22,214,500
100.00
33,178,000
31,187,000
94.00
919,237,500
873,275,500
95.00
10,000,000
10,000,000
100.00
14,750,000
14,720,000
99.80
28,376,500
26,876,500
94.71
Terlaksananya pengawasan keamanan pangan di 6 kecamatan
21,150,000
21,000,000
99.29
28,607,000
27,617,000
96.54
Terlak. Sosialisasi/penyul. berwawancara kesehatan sebanyak 2 paket Terlak. Kegiatan UKS & Lomba Posyandu di 20 PKM
17,146,000
17,146,000
100.00
127,180,000
110,900,000
87.20
33,015,000
23,415,000
70.92
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Keuangan Persen (Output)
Terlak, revitalisasi sistem kesehatan (Profil) pada 20 PKM Terlak. simulasi penanggulangan bencana sebanyak 60 orang Terlak. keg. Pelayanan & Penyuluhan kesehatan di 16 kecamatan Terlak. pembayaran biaya operasional di 20 PKM Terlaksananya Kaporisasi danAbatesasi di 20 PKM Terlaksananya kegiatan Monev. & pelaporan di 20 PKM
Telaksananya pemberian makanan tambahan pada 100 Balita KEP 50 Bumil KEK Terlaksananya pemberian Kapsul Yodium &Vit.A (100%)
350
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Program dan Kegiatan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vit.A, dan kurang Kurang zat gizi mikro lainnya. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Monitoring evaluasi dan pelaporan
6
7
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ( Diare, TBC, Kusta, HIV/AIDS ) Pencegahan penularan penyakit Endemik / Epidemik Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penangg. Wabah
8
ProgrsamStandarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Kesehatan Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kes. Monitoring, Evaluasi dan Pelporan
9
Program Pengadaan, Peningkatan Dan PerbaikanSarana& Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pem Bantu Dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembantu Pembangunan Puskesmas Pembantu (Lanjutan) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Peningkatan Puskesmas Manjadi Puskesmas Rawat Inap (Lanjutan) Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana Puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana & prasarana Puskesmas (Lanjutan)
Anggaran
TAHUN 2011
Realisasi Keuangan Anggaran Persen
436,327,000
95.52 416,760,000
15,490,000
Indikator Kinerja Keuangan Persen (Output)
Terlaksananya Monev kegiatan dan pelaporan Gizi sebanyak 3 kali
100.00 15,490,000
27,250,000
25,615,000
94.00
132,800,000
115,536,000
87.00
26,092,000
22,439,000
86.00
46,885,000
7,675,000
16.37
82,088,000
84.00
78,958,500
68,808,500
87.15
32,940,000
28,930,000
87.83
8,159,000
8,159,000
100.00
15,000,000
15,000,000
100.00
6,100,000
6,055,000
99.26
Terlak. Monev Capaian SPM Kes.Tk. Puskesmas sebanyak 20 Puskesmas
2,219,591,000
2,108,611,450
95.00
104,412,965
104,412,965
100.00
953,497,198
905,822,338
95.00
110,489,273
110,489,273
100.00
Terlaksananya pembangunan pustu/poskesdes sebanyak 17 unit Tersedianya sarana & prasarana kes di PKM & jarinyannya sebanyak 2 paket Tersedianya Peningkatan Rawat Inap 4 unit Terlak. pemeliharaan rutin/berkala sarana PKM sebanyak 6 unit
30,000,000
30,000,000
100.00
24,991,193
24,991,193
100.00
97,724,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Terlak penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di 23 desa
Terselenggaranya penyemprotan/ fogging nyamuk di 20 PKM Terlaksananya pelayanan vaksinasi pada 20 PKM Terlak. pelayanan pencegahan & Penanggulangan penyakit menular di 20 PKM Terlaksananya penanggulangan Filariasis di 8 PKM Terlaksananya kewaspadaan dini KLB/Wabah pada 20 PKM
Terlak.Penyus. Standar Pelay. Minimal Kes. Kab. di 20 PKM Terlak. Geomapping Data & Penyus.Lap.Datadi 20 PKM
Terlak. pemeliharaan rutin/berkala sarana PKM sebanyak 6 unit Terlak. Rehab. Puskesmas Pembantu sebanyak 6 unit
351
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Program dan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Lanjutan) Penyediaan Biaya Pendamping Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Penyed.Biaya Pendamping Dana Alokasi Khusus BdgKes.(Lanjutan) Penyediaan Biaya Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
10
11
12
13
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Program peningkatan pelay. Kes.anak balita Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan Dan Anak Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang Mampu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TOTAL
Anggaran
TAHUN 2011
Realisasi Keuangan Anggaran Persen
Indikator Kinerja Keuangan Persen (Output)
19,772,727
19,772,727
100.00
Tersedianya Biaya pendamping DAK bid. kesehatan sebanyak 4 paket
448,429,832
426,008,340
95.00
Tersedianya Biaya pendamping DAK Bid. kesehatan sebanyak 28 unit
24,423,205
24,423,205
100.00
Tersedianya Biaya operasional untuk DAK bid. kesehatan sebanyak 12 item
110,043,000
95,737,410
87.00
Tersedianya Biaya operasional untuk DAK Bid. kesehatan sebanyak 12 item
15,365,900
15,365,900
100.00
19,709,500
19,709,500
100.00
30,800,000
25,256,000
82.00
Perkembangan Anak sebanyak 300 posyandu
21,000,000
12,180,000
58.00
Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lansia
226,383,000
142,212,000
62.82
TerlaksananyaMonev dan Pertemuan KIA di 20 PKM
52,342,000
38,209,660
73.00
Terlak. Kegiatan UKS & Lomba Posyandu di 20 PKM
9,329,472,793
8,805,417,600
94.38
Terlaksananya kemitraan pengobatan lanjutan bagipasien rujukan sebanyak 35 sarkes
3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil No
Program dan Kegiatan
1
Administrasi Umum
2
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pengambangan Database Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil Penyusunan Proyeksi Penduduk
Jumlah
Anggaran
Realisasi Keuangan Keuangan
454.715.250
445.827.669
606,469,750.00
586,137,200
284,602,650.00
281,540,850
132,536,750.00
125,647,500
110,220,100.00
107,772,600
79,110,250.00
71,176,250
1,061,185,000
1,031,964,869
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Persen
Indikator Kinerja Keuangan (Output)
96.65
97.78
terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan tersedianya database Kependudukan terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
89.97
tercapainya Penyusunan Proyeksi penduduk
98.92 94.80
97.25
352
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
4. Bidang Ketenagakerjaan No
Anggaran
Realisasi Keuangan Persen
512.724.000
465.777.769
60,590,000
60,505,000
99.86
60,590,000
60,505,000
99.86
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Penyelenggaraan bakti sosial dan karang taruna
130,192,500
128,005,000
98.32
36,405,000
36,405,000
100.00
93,787,500
91,600,000
97.67
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo
84,460,000
84,443,000
99.98
84,460,000
84,443,000
99.98
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
58,483,500
58,483,500
100.00
58,483,500
58,483,500
100.00
Program Pengelolaan Pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
45,000,000
45,000,000
100
45,000,000
45,000,000
100.00
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
138,530,000
137,408,500
99.19
138,530,000
137,408,500
99.19
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan Pembangunan Balai Latihan kerja
78,025,000
77,837,500
99.76
78,025,000
77,837,500
99.76
12,577,500
12,577,500
100
12,577,500
12,577,500
100
1,120,582,500
1,070,032,769
95.49
Program Kegiatan
1
Administrasi Umum
2
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social
3
4
5
6
7
8
9
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Keluaran (Output)
Terselenggaranya pelatihan perbengkelan bagi keluarga miskin di 16 kecamatan
Sosialisasi Penanganan Masalah Bencana sebanyak 1 kali (80 orang) Terselenggaranya kebersihan lingkungan dan penghijauan lingkungan sebanyak 200 anggota Karang Taruna
Penyantunan anak terlantar dan yatim piatu melalui panti asuhan 70 anak
Telah mengikuti sosialisasi sebanyak 30 pengurus karang taruna/kube
Terlaksananya rehabilitasi TMP sebanyak 1 unit
Terlaksananya kegiatan pelatihan menjahit sebanyak 16 orang
Dikelolanya sarana dan prasarana sosial sebanyak 1 UPTD
Terbangunnya Gedung Sekretariat BLK
353
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No
Program Dan Kegiatan Administrasi Umum
14 15
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosiallisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
16
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender
17
Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membanguan Keluarga Sejahtera
18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Anggaran
Realisasi Keuangan Keuangan Persen
235.283.300
226.992.050
28,432,500
28,432,500
8,135,000
8,135,000
20,297,500
20,297,500
80,975,000
80,975,000
100.00
80,975,000
80,975,000
100.00
-
-
-
1,118,125,820
1,053,618,320
94.23
101,240,000
100,339,000
99.11
5,000,000
5,000,000
100.00
100.00
100.00 100.00
19
Pelayanan KIE
20
Pembinaan Keluarga Berencana
50,230,000
48,655,000
96.86
21
Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyrakat
32,790,000
32,790,000
100.00
22
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyrakat Peduli KB
23,462,500
23,462,500
100.00
23
Operasional Kelompok Masyrakat Peduli KB ( DAK )
741,586,960
690,586,960
24
Koordinasi Pengelolaan Program
16,005,000
15,975,000
25
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
20,025,000
20,025,000
26
Pengelolaan Data dan Infgormasi Program KB
26,715,000
26,715,000
27
Penyediaan Biaya Pendamping Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Keluarga Berencana
73,939,960
64,438,460
28
Penyediaan Biaya Operasional Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Keluarga Berencana
11,056,400
9,556,400
29
Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
16,075,000
16,075,000
1,462,816,620
1,390,017,870
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Keluaran (Output)
93.12
99.81
100.00 100.00 87.15 86.43 100
Tercapainya Kegiatan Sosialisasi Terlaksananya Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Diklat Peran serta dan kesetaraan Gender bagi pengurs TP-PKK Meningkatnya keterampilan pengelolaan rumah tangga
Terlaksanaya Rapat-rapat dan Pelayanan KB sebanyak 4 kai Terlaksananya kegiatan KIE kepada masyrakat melalui media elektronik dan media cetak sebanyak 4 kali Peserta Diklat Peran serta dan Kesetaraan Gender sebanyak 35 orang Terciptanya dukungan dan partisipasi masyrakatmelaui sosialisasi program KB sebesar 50% Terpenuhinya Biaya Operasional Pendataan KB/KS di tingkat Dusun dan Desa yang akurat sebesar 75% Meningkatnya Pembinaan Peran serta masyrakat dalam pelayanan KB 75 sebesar 75% Terlaksanaya Pendataan Tingkat Desa/Keluarahan/ Kecamatan sebesar 100% Terlaksananya Pelatihan Orentasi PPKBD dan sub. PPKBD tentang Program KB TerlaksananyaTingklat Desa/Kelurahan/Kecamatan Terlaksananya Operasional Pendamping DAK sebesar 100% Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyrakatsebesar 75% Tercapainya Penyuluhan Narkoba HIV/AIDS bagi siswa di 16 kecamatan
95.02
354
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
B. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak serta menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2012 dan menjadi kewajiban SKPD sesuai Peraturan Bupati No 9 Tahun 2011, secara rinci hasil rumusan RKPD Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 82 di bawah ini: Tabel 82 Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012
No
Prioritas Pembangunan Daerah
1
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Administrasi Umum
Meningkatnya angka usia harapan hidup
URUSAN WAJIB Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kes. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Penc. & Pemberantasan Penyakit Menular & Wabah Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Penyelengg. Penyehatan Lingkungan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Pagu Indikatif (Rp.)
5.101.157.600,-
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Umum tentang Kesehatan
105.000.000,15.683.500,Dinkes 250.000.000,4.827.500,72.849.000,16.125.000,-
53.662.500,2.205.652.500,9.350.500,34.835.500,Dinkes 6.000.000,-
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar idup sehat
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Dinkes
4.015.451.000,-
Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan & Bahan Berbahaya
SKPD Penanggung Jawab
Dinkes
45.000.000,-
355
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Menurunnya prevalensi gizi kurang anak balita
Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Pelayanan Vaksinasi bagi Balita & Anak Sekolah Pelayanan Pencegahan &Penangg. Peny. Menular Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Imunisasi (Vaksinasi Anti Rabies) Peningkatan Surveilence Epidemiologi & Penanggulangan Wabah Standarisasi Pelayanan Kesehatan
60.000.000,-
Dinkes 55.941.000,161.681.000,41.300.000,831.000.000,37.154.000,-
Dinkes 30.000.000,166.396.800,15,000,000
Dinkes 497.000.000,183.394.000,165.193.000,47.300.000,10.100.000,80.314.000,Dinkes
Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
11.515.000,-
Pembangunan dan Pemuktahiran Data Status Kesehatan (Update Data Dasar Pusk.) 1. Petugas Puskesmas 2. Petugas Kabupaten
187.144.000,-
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
11.045.000,-
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinkes
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter & Kesehatan
11.083.150
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bg Pasien Rujukan
29,826,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab
290.000.000,-
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Makanan Tambahan & Vitamin Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, & Kekurangan Zat Gizi Mikro Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Kadarzi Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Prog. Gizi
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Pagu Indikatif (Rp.)
356
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM, Pustu&Jaringannya Pembangunan Poskesdes/Pukesmas Pembantu Pengadaan Sarana dan Prasarana PKM Peningkatan Puskesmas menjadi PKM rawat Inap Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas &Pustu Penyediaan Biaya Pendamping DAK Kesehatan Penyediaan Biaya Operasional DAK Kesehatan
Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan
Menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Pelayanan Lansia
3.968.000.000,3.781.522.670,5.000.000.000,34.000.000,2.539.000.000,-
302.950.000,-
Dinkes 61.422.500,-
Dinkes 29.000.000,-
Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab Dinkes
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Pagu Indikatif (Rp.)
Dinkes 305.000.000,34.628.000,31.210.953.720,-
357
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
Tabel 83 Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012
No 1
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Program dan Kegiatan
Administrasi Umum
Meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja
Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini Penyediaan biaya pendamping PPAUD Bidang Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan perpustakaan sekolah Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Kopetensi Siswa Berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Pagu Indikatif (Rp.)
SKPD Penanggung Jawab
3.341.500.000,-
Disdikpora
3.273.000,-
Disdikpora
375,000,000,5,000,000,225,000,000,153,000,000,70,000,000,70,000,000,98,000,000,7,000,000,30,000,000,2.160.0000.000,-
50,678,000,000,-
Disdikpora
1,344,000,000,448,000,000,210,000,000,5,000,000,41,000,000,80,000,000,40,000,000,000,50,000,000,350,000,000,100,000,000,50,000,000,-
358
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat,dan kreatifitas siswa Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) Penyediaan Beasiswa Retrival untuk Anak Putus Sekolah Penyediaan Beasiswa Transisi Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Penyelenggaraan multi-grade teaching di daerah terpencil Pelaksanaan UASBN Penyediaan Biaya Pendamping Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Pagu Indikatif (Rp.)
SKPD Penanggung Jawab
85,000,000,-
120,000,000,75,000,000,720,000,000,1,200,000,000,65,000,000,75,000,000,270,000,000,4,000,000,000,-
Penyediaan Biaya Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Penyediaan Biaya Pendamping Sekolah Standar Nasional (SSN) Operasional Basic Education Capacity (BEC-TF)
200,000,000,600,000,000,500.000.000,-
Program Pendidikan Menengah
19,205,000,000
Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olah raga sekolah Pembangunan perpusatakaan sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Mobiler Sekolah
2,800,000,000 5,580,000,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah Pelatihan Kopentensi Tenaga Pendidik Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga tidak Mampu Penyelenggaraan Paket C setara SMA Pembinaan kelembagaan sekolah & Manajemen sekolah dengan penerapan MBS Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Disdikpora
800,000,000 210,000,000 75,000,000 90,000,000 70,000,000 360,000,000 200,000,000 275,000,000 100,000,000 30.000.000,1,000,000,000 40,000,000 300,000,000 100,000,000 90,000,000
359
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan Pengembangan Konprenhensive teaching and learning (CTL) Penyelenggaraan pekan olahraga antar tingkat Sekolah Menengah (POPSMA) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Penyediaan Biaya Pendamping Sekolah Standar Nasional (SSN) Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
Pagu Indikatif (Rp.) 150,000,000 50,000,000 35,000,000 350,000,000 5,300,000,000 1,200,000,000
585,000,000
100,000,000 100,000,000 250,000,000 85,000,000
7,000,000
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
7,000,000
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangasistim pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daearah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Disdikpora
50,000,000
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan Pembinaan Kelompok kerja guru (KKG)
SKPD Penanggung Jawab
635,000,000
Disdikpora
Disdikpora
20,000,000 50,000,000 140,000,000 200,000,000 150,000,000
75,000,000
155,000,000
Disdikpora
85,000,000 20,000,000 50,000,000
360
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
305,000,000
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
20,000,000
Pembinaan Dewan Pendidikan
30,000,000
Pembinaan Komite sekolah Penyelenggaraan Hari Aksara Nasional dan Internasional Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional
30,000,000
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan keterampilan bagi pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olah raga Pembinaan olahraga yang berkembang di Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pangadaan alat olah raga Pengembangan sistem pendataan bidang pemuda dan olah raga
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab Disdikpora
50,000,000 125,000,000 50,000,000
30,000,000
Disdikpora
30,000,000
125,000,000
Disdikpora
30,000,000 95,000,000
210,000,000
Disdikpora
20,000,000 190,000,000
185,000,000
Disdikpora
135,000,000 50,000,000
Disdikpora 30,000,000 95,000,000
100,000,000
Disdikpora
50,000,000 50,000,000 78,180,000,000
361
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
Tabel 84 Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012 No
1
Prioritas Pembangunan Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Administrasi Umum
Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan & keluarga Berencana
Pagu Indikatif
888.000.000,-
BIDANG KB-KS Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui Tingkat Kabupaten/ Kecamatan Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui TMKK Tingkat Penambahan Insentif PPKBD dan SUB Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui Kesatuan Gerak PKK
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
BKKBPP
BKKBPP
60,000,000,-
40.000.000,20.000.000,-
40.000.000,-
Pelayanan KIE Operasionalisasi KIE melalui Media Tradisional Operasionalisasi KIE melalui Media Elektronik Operasionalisasi KIE melalui Media Cetak Operasionalisasi KIE KB-KS Melalui Media MUPEL Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pencabutan Implant Biaya Komplikasi Biaya Rujukan Komplikasi Pengadaan Kontrasepsi Andalan Pil KB/Mikrodiol Operasionalisasi Kelompok Masyarakat Peduli KB Pembiayaan Operasionalisasi PPKBD Pembiayaan Operasionalisasi Sub PPKBD Rapat PPKBD Koordinasi Pengelolaan Program Rakerda Review Program KB Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) Pengadaan APE Pengadaan Kartu Tumbuh Kembang Anak Pelatihan Kader BKB/PKB
SKPD Penanggung Jawab
BKKBPP 1.000.000,1.000.000,2.000.000,39.600.000,15.000.000,3.000.000,2.000.000,10.000.000,323.500.000,-
188.332.000,50.000.000,168.480.000,13.252.000,26.000.000,13.000.000,13.000.000,33.350.000,19.250.000,2.100.000,12.000.000,-
362
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
SKPD Penanggung Jawab
Pengadaan sarana tempat penyimpanan Alat Kontrasepsi Pembinaan Keluarga Berencana Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian Ber-KB TKBK Kec- Desa TKBK Kab-Kec Konsultasi Kabupaten ke Provinsi Pemberian Penghargaan kepada Peserta KB Lestari, Keluarga Harmonis dan Pengelola KB Teladan Harganas Tingkat Kabupaten Pengadaan Balai Penyuluhan Pengadaan Alat BKB Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua untuk PLKB Pengadaan Laptop untuk PLKB Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Perempuan (KB) Pelatihan Petugas KIE KRR bagi PLKB/ PKB KIE Kelompok melalui Jambore Pramuka Harganas Tingkat Pusat dan Provinsi Penguatan Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Sosialisasi Program KB kepada para TOMA,TOGA, Ormas, Org. Wanita, dll. Pelayanan Konseling KB Pengadaan Buku Pedoman bagi Petugas dan Kader Pengadaan Buku Pedoman Konseling Medis bagi provider Pelatihan Konseling KB kepada PetugasKader dan Provider Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Operasionalisasi Pelayanan KB Implant dan IUD Operasionalisasi Klinik
45.415.000,-
19.800.000,7.200.000,2.850.000,13.090.000,7.000.000,605.015.400,-
225.335.250 105,000,000
10.000.000,25.000.000,70.000.000,23.838.000,23.838.000,73.000.000,27.500.000,27.500.000,18.000.000,26.500.000,2.500.000,24.000.000,-
BIDANG PIK Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
BKKBPP
LDU Bagi PLKB dan PLKB Sukarela Pelatihan R/R bagi PLKB dan PLKB Sukarela Orientasi bagi PPKBD Orientasi bagi SUB PPKBD Refresing bagi PLKB dan PLKB Sukarela
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
363
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
SKPD Penanggung Jawab
Pelatihan insersi IUD bagi Bidan Klinik Pelatihan pemasangan Implant Pelatihan pencabutan Implant Operasional pendataan bagi pendata 95.000 kk Pemantauan pendataan di kecamatan Operasional DALLAP PELKON bagi pengelola laporan Penguatan kelembagaan bagi petugas lapangan Seminar kependudukan seluruh SKPD terkait Pelatihan R/R pelkon di Puskesmas Sarasehan tingkat kecamatan
Meningkatnya indeks pemberdayaan gender
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PP) Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Peran Serta dalam kesetaraan Gender Pelatihan TOT bagi SDM Pelayanan dan pelaporan KDR peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan TOT bagi SDM pelayanan dan Pelaporan KDR Pelatihan pemberdayaan perempuan (Keterampilan keluarga) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan ( PBAP ) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT Sosialisasi pemberdayaan Perempuan terhadap Kelompok Dasa Wisma Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan serta Sosialisasi tentang kesetaraan Gender perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Baby Sister /Pengasuh Anak Perayaan Hari Anak Nasional Kegiatan Tiba-tiba Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sejahtera (P2WKSS) Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
BKKBPP 396,890,000,-
46,425,000,-
48,705,000,-
102,060,000,46,205,000,80,000,000,66,833,000,-
51,651,250,-
46,425,000,198,445,000,1.200.000,182.147.500,165.000.000,4.798.232.400
364
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
Tabel 85 Program dan Kegiatan Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012 No
1
Prioritas Pembangunan Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
I.
Pagu indikatif (Rp.000)
SKPD Penanggung jawab
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL
Dinas Sosnakertrans
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Penyususnan Database dan Pusat Informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dinas Sosnakertrans
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat ext. trauma Program pembinaan anak terlantar Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar Pembardayaan fakir miskin melalui KUBE Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Bimbingan teknis administrasi dan penatausahaan
250,000,000,-
85.000.000,-
Dinas Sosnakertrans 256,000,000,Dinas Sosnakertrans 150,000,000,590.000.000,-
Dinas Sosnakertrans 55.000.000,95.000.000,-
II. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terlaksananya penanganan darurat bencana alam dan bencana sosial
Program Pelayanan dan Rehabilisasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Dinas Sosnakertrans
130.000.000,-
Dinas Sosnakertrans 160.000.000,-
365
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
TAHUN 2011
Program dan Kegiatan Program Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Kegiatan perlindungan jaminan sosial bagi kaum lansia/penyandang PMKS berkebutuhan khusus (penyandang cacat) dan pasien gizi
Pagu indikatif (Rp.000)
Dinas Sosnakertrans
75.000.000,-
Program Pengelolaan Area Pemakaman Pengelolaan/pemeliharaan Pengelolaan Arca pemukiman JUMLAH
SKPD Penanggung jawab
Dinas Sosnakertrans 80,000,000,125.000.000,2.051.000.000,-
Tabel 86 Program dan Kegiatan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012
No
Prioritas Pembangunan Daerah
1
Kualitas manajemen dan administrasi pembangunan
Sasaran Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Meningkatkan kualitas perencanaan
Administrasi Umum
Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan di bidang Pencatatan Sipil Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan database dan pemutakhiran data kependudukan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SIAK Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi dokumen kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Pelatihan tenaga pengelola SIAK Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Pagu Indikatif
483.024.745
SKPD Penanggung Jawab DKCS
DKCS 250.000.000,150,000,000,1.500.000.000,50,000,000,1,000,000,000,750,000,000,35,000,000,200,000,000,450,000,000,65.000.000,3.450.000.000,-
366
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
Tabel 87 Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012 No
Prioritas Pembangunan Daerah
1
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial
Prioritas Pembangunan Daerah Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan nilai agama dan kebudayaan lokal
Program dan Kegiatan
Program Koordinasi Pembinaan Kehidupan Beragama
Peningkatan kesejahteraan perangkat rumah ibadah (Imam Masjid, Guru Ngaji, Pendeta dan Guru Sekolah Minggu) Pengembangan minat baca AlQuran Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah Peningkatan kualitas pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Meningkatnya kehidupan sosial bagi anak dan perempuan
Pagu Indikatif
Program Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Peningkatan kualitas kelompok perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
SKPD Penanggung Jawab
Bag. Kesra
1,600,000,000
150,000,000,-
370.000.000,-
Bag. Kesra
30.000.000,-
35.000.000,-
Peningkatan kualitas upaya pencegahan HIV/AIDS Pengembangan mutu dan kualifikasi program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas usaha kesehatan sekolah Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba/fasilitasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
50.000.000,-
50.000.000,2.285.000.000
367
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
Tabel 88 Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012 No
1
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial
Program dan Kegiatan
Administrasi Umum
Tersedianya Jasa Tindakan Medis
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Jasa Tindakan Medis PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Pembangunan dan Pemutrakhiran Data Dasar Standar pelayanan Kesehatan PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum
Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Penyediaan Perlengkapan Kedokteran, Kesehatan dan Laboratorium Pengadaan Bahan Oksigen (O2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pemeliharan Rutin/Berkala Mebeluer Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Rumah Sakit (02)
JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
Pagu Indikatif
SKPD Penanggung Jawab
3.711.379.000,-
RSUD
7,000,000,000
RSUD
7,000,000,000 102,000,000
RSUD
102,000,000
1,500,000,000
RSUD
1,500,000,000
10,130,000,000
RSUD
200,000,000 4,500,000,000 1,000,000,000 220,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000 210,000,000
625,000,000
RSUD
100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 225,000,000 25.445.000.000,-
368
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
Tabel 89 Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2012 No
1
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan
Program dan Kegiatan
Administrasi Umum
768.030.000,-
Program Pengembangan Data / Informasi
775,000,000
Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profil daerah Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan KUA dan PPA Penyusunan KUA dan PPA Perubahan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelangsungan Hidup, Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (Kerjasama Pemkab. Polman-UNICEF 2011-2015) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs (Kerjasama Pemkab. PolmanUNICEF 2011-2015) Penyususnan ASIA (Penyusunan dan Analisis Data MDGs). (Kerjasama Pemkab. PolmanUNICEF 2011-2015) Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Manajemen perencanaan berbasis komunitas dan mekanisme kolaborasi, kerjasama JICA Penyusunan master plan pendidikan Kab. Polewali Mandar Meningkatkan kualitas perencanaan
Pagu Indikatif
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating dan analisis data PDRB JUMLAH
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
SKPD Penanggung Jawab Bappeda
175,000,000 250,000,000 350,000,000
592,500,000 25,000,000 275,000,000 35,000,000 135,000,000 75,000,000 47,500,000
455,500,000 150,000,000 25,000,000 60.000.000,-
75.000.000,-
100.000.000,150.000.000,85.000.000,200.000.000,-
200,000,000 95,000,000 65,000,000 25,000,000 15,000,000 2,791,030,000
369
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
TAHUN 2011
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 9 tahun 2011dan mengacu pada proyeksi APBD tahun 2012 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang terkait dengan sit uasi ibu dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2012 dengan memperhatikan matriks logframe yang telah dibuat oleh SKPD tersebut di atas.
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan
370