Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan terwujud nya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan ,serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Good
governance
yang
dimaksud
adalah
merupakan
proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah danmasyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment”(koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya
good
governance
merupakan
prasyarat
utama
untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
1
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan kewajiabn instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKJIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Pelaksanaan penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan Sumber Daya Air yang melandasi pelaksanaan LKJIP, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
2
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 khususnya pada tahun 2016. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air
Kabupaten Lamongan
Tahun
2016 bertujuan
untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2016. Selain itu LKjIP tahun 2016 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
3
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan B.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
a. Tugas Pokok, Fungsi Dan Stuktur Organisasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. KEDUDUKAN TUGAS Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan
Umum
Sumber
Daya
Air
Kabupaten
Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas disentralisasi di bidang Pekerjaan Umum Pengairan. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut : a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air ; b. Penyusunan, Perencanaan teknis Pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pemanfaatannya ; c. Pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi pengairan/ sumber daya air d. Pelaksanaan penyediaan air baku dan eksploitasi pembagian air serta pemeliharaan jaringan pengairan/sumber daya air ; e. Pelaksanaan Eksploitasi, pengendalian, penanggulangan bencana banjir dan kekeringan ; f. Pembinaan,
bimbingan,
dan
pemberian
perijinan
di
bidang
pengairan.sumber daya air ;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
4
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan g. Pemberian
dan
pelaksanaan
perijinan
terhadap
penetapan,
perubahan atau pembongkaran bangunan yang berada di perairan umum; h. Pembinaan,
Pengawasan,
Pengendalian
dan
Pemeliharaan
peralatan/ perbekalan serta pemberdayaannya ; i. Pelaksanaan pengawasanan fungsional bidang Pekrjaan Umum pengairan ; j. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas ; k. Pengendalian pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis ; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam penyelenggaraan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Program. Dengan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, dan Kepala Bidang Bina Manfaat.
Kepala Dinas Adalah : Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas :
Melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan dan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
Sekretariat Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas :
Menyelenggarakan Kerumahtanggaan,
urusan Administrasi Umum, Kelembagaan, Kehumasan,
Perlengkapan, Kepegawaian,
Keuangan dan Program.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
5
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Di dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahdan bertanggungjawab kepada sekretaris yang terdiri dari : Sub Bagian Umum Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sub Bagian berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Tugas
:
Menyelenggarakan urusan Administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sub Bagian berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Tugas
: Menghimpun data, menyiapkan mengelola, melaporkan mengenai Administrasi Keuangan, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Program Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sub Bagian berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Tugas
: Menyelenggarakan urusan pengumpulan, pengnventarisir, mensistemasikan, serta pengevaluasian program kegiatan Dinas, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Adalah
: Unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
Tugas
: Melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan teknis dan strategis, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi.
Di dalam pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan dan Rehabilitasi dibantu oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Rehabilitasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang terdiri dari :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
6
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Seksi Pembangunan Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas
: Melakukan survey, penataan, penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasian pembangunan peningkatan sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Rehabilitasi Adalah
: Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Tugas
: Melakukan survey, inventarisasi, penelitian, perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasian rehabilitasi jaringan irigasi, drainase serta bangunan pelengkapnya, dan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Operasi dan Pemeliharaan Adalah
: Unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Tugas
: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pemberian bimbingan teknis Operaional dan Pemeliharaan jaringan pengairan dan kelengkapannya serta pengelolaan peralatan / perbekalan.
Seksi Operasi Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas
: Melakukan inventarisasi, penelitian, monitoring, penyusunan, evaluasi,, penyediaan, pengaturan, pembagian, pengawasan, pembinaan pelaksanaan operasi pengendalian, sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya, dan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
7
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Seksi Pemeliharaan Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas
: Melakukan inventarisasi, penyusunan, perencanaan, pembinaan, pelaporan, pengamanan, penertiban, dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Di dalam pelaksanaan kegiatan bidang Operasi dan Pemeliharaan dibantu oleh seorang Kepala Seksi Operarsi dan Kepala Seksi Pemeliharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang terdiri dari :
Bidang Bina Manfaat Adalah : Unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DinaS. Tugas
: Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, Koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengawasan irigasi tersier, irigasi Ds., irigasi air tanah dan penyuluhan serta pengelolaan perijinan di bidang pengairan.
Seksi Irigasi PeDesaan Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas
: Melakukan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, inventarisasi, sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penyuluhan dan perijinan Adalah : Unsur staf yang dipimpin oleh seorang Seksi berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas
: Melakukan inventarisasi, pengkajian, pemberian ijin, , pendataan, pembinaan, pelatihan, laporan, evaluasi bagi pemakai sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkapnya, dan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
8
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan UPT Adalah
: Unsur pelaksana teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Tugas
: Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat.
Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka langkah – langkah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air untuk mecapai faktor kunci keberhasilan organisasi adalah sebagai berikut : 1. Menciptakan personil/pegawai yang kompeten, kredibel, inovatif maupun kreatif sebagai pelayan masyarakat. 2. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. 3. Memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada seoptimal mungkin dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan terdiri atas : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan b. Sub Bagian Program 3.
4.
5.
6. 7.
c. Sub Bagian Keuangan Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi a. Seksi Pembangunan b. Seksi Rehabilitasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan a. Seksi Operasi b. Seksi Pemeliharaan Bidang Bina Manfaat a. Seksi Irigasi PeDs.an b. Seksi Penyuluhan dan Perijinan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sumber Daya Air Kelompok Jabatan Fungsional
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
9
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dan berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan sebagaimana di bawah ini : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 03 TAHUN 2008 TANGGAL : 04 JUNI 2008
KEPALA DINAS SEKRETARIS
KASUBAG KEUANGAN
KABID PEMBANGUNAN DAN REHAB
KASI PEMBG
KABID BINA MANFAAT
KASI REHAB
KASI IRIGASI PEDS.AN
KASUBAG PROGRAM
KASUBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN
KASI PENYL & PERIJINAN
KABID OPERASI DAN PEMELIHARAAN
KASI OPERASI
KASI PEMELH
UPTD
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
10
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan b. Personil Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut : Tabel 1.1 Data Pejabat Struktural Dinas PU Sumber Daya Air Kab.Lamongan Eselon UNIT KERJA
PNS GOL
GOL
GOL
GOL
I
II
III
IV
√
-
-
-
√
√
-
-
-
-
√
√
-
-
-
-
√
-
* Kasubbag Keuangan
√
-
-
-
-
√
-
* Kasubbag Program
√
-
-
-
-
-
√
-
-
√
-
-
-
-
√
* Kasi Pembangunan
-
-
-
-
-
-
-
* Kasi Rehabilitas
√
-
-
-
-
√
-
-
-
√
-
-
-
-
√
* Kasi Operasi
√
-
-
-
-
√
-
* Kasi Pemeliharaan
√
-
-
-
-
-
√
-
-
√
-
-
-
-
√
√
-
-
-
-
-
√
√
-
-
-
-
√
-
IV
III
II
-
-
- Sekretaris
-
* Kasubbag Umum
Kepala
Dinas
Pekerjaan
Umum Pengairan
Bidang
Pembangunan
dan Rehabilitasi
Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Bidang Bina Manfaat
* Kasi Irigasi PeDs.an Kasi Penyuluhan dan * Perijinan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
11
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 1.2 Data PNS, dan Tenaga Kontrak Dinas PU Sumber Daya Air Kab.Lamongan
JABATAN NO JUMLAH PANGKAT / Golongan JUMLAH ESELON JUMLAH STRUKTURAL 1 KEPALA DINAS 2 SEKRETARIS 3 KEPALA BIDANG
1 Pembina Utama Md (IV/c) 1 Pembina Tk. I (IV/b) 3 Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tk.I (III/d)
5 Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c)
3 4 1
5 Pembina (IV/a) Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c)
4 KEPALA SEKSI
5 KEPALA SUB BAGIAN
6 KEPALA UPT
7 STAF
3 Pembina (IV/a) Penata Tk.I (III/d)
1 1 1 1 1 3 1 2 2 5 1 2
79 Penata (III/c) Penata muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk.I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Juru Tk.I (I/d) Juru (I/c)
8 STAF KONTRAK HONORER PPA
57 17 40 57
TOTAL
154
5 1 6 11 6 16 18 5 1 15 79 0
II III III
1 1 3
IV
3 5
IV
5 3
IV
3 5 5
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
S2 S1 S2 Sarmud /AMD/D3 SLTA S2 S1 SLTA S1 SLTA SLTP SD
S1 D3 SLTA SLTP SD
0 97
PENDIDIK JENIS AN JUMLAH KELAM JUMLAH FORMAL IN S2 1 L 1 S2 1 L 1 S2 2 L 3 S1 1
18
3 2 3 5 1 1 1 3 2 3 5 18 29 16 16
79 3 1 49 3 1 57 154
L
3 5
P
5 3
L
3 5
L P
5 77 2
L P
79 54 3
57 154
12
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Untuk menjalankan proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat
golongannya menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya.
Yang terdiri dari : PNS
: 97 Orang
Non PNS : 57 Orang Dan pada Jabatan Struktural yang ada pada Dinas PU. Sumber Daya Air terdapat 21 Jabatan Struktural, namun pada akhir Desember Tahun 2016 ada beberapa jabatan yang sampai saat ini masih belum terisi. Adapun rincian kekosongan Jabatan Struktural yang ada sebagai berikut : Kasi Pembangunan Kepala UPT. Deket Kepala UPT. Karanggeneng
Supaya tidak terkendala tugas kegiatan di bidang maupun di UPT yang masih kosong maka untuk sementara waktu diisi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.). Diharapkan Kasi Pembangunan, Kepala UPT. Deket, dan kepala UPT. Karanggeneng untuk segera diisi supaya kinerja Dinas PU. Sumber Daya Air bisa berjalan secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penunjang terhadap kebutuhan dan tugas-tugas pokok dan fungsi Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan secara minimal telah tercukupi, namun untuk pelaksanaan kedepan untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, maka perlu ditunjang dengan adanya prasarana pendukung antara lain :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
13
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 1.3 Data Inventaris Barang Dinas PU Pengairan Kab/Lamongan
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
14
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan d. Pembiayaan Guna mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2016, dalam pelaksanaan tugas Dinas PU. Sumber Daya Air memperoleh anggaran pada tabel :
Tabel 1.4 Data APBD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 No.
URAIAN
JUMLAH AWAL ANGGARAN
JUMLAH PERUBAHAN ANGGARAN
1
2
3
4
I PAD Kabupaten
Rp.
31.000.000 Rp.
31.000.000
1 Belanja Tidak Langsung
Rp.
6.340.606.000 Rp.
6.169.406.000
Rp.
6.340.606.000 Rp.
6.169.406.000
Rp.
41.422.272.000 Rp.
81.047.272.000
a. Belanja Pegawai
Rp.
552.118.000 Rp.
1.092.654.000
b. Belanja Barang dan Jasa
Rp.
2.800.534.000 Rp.
3.387.118.000
c. Belanja Modal
Rp.
38.069.620.000 Rp.
76.567.500.000
Rp.
47.762.878.000 Rp.
87.216.678.000
Belanja Pegawai 2 Belanja Langsung
JUMLAH
Data Tabel di atas bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan dan Bantuan Keuangan Provinsi serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Peroleh Anggaran Dinas PU. Sumber Daya Air pada Tahun Anggaran 2016 mengalami 2 proses yaitu : 1.
Proses awal pembuatan Anggaran yang dilakukan pada bulan Januari Tahun 2016;
2.
Proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2016. Sedangkan
untuk
penjabaran
penggunaan
anggaran
berdasarkan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan pada keseluruhan Tahun Anggaran 2016 secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini : Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
15
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 1.5 Penjabaran Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 No
Uraian
Awal Anggaran
Perubahan Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
31.000.000
31.000.000
6.340.606.000
6.169.406.000
41.422.272.000
81.047.272.000
831.802.000
931.802.000
2.400.000
2.400.000
88.000.000
188.000.000
6.000.000
6.000.000
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
50.700.000
50.700.000
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
98.375.000
98.375.000
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000
40.000.000
1.7 Penyediaan Komponen Bangunan Kantor
60.000.000
60.000.000
13.000.000
13.000.000
5.000.000
5.000.000
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman
25.525.000
25.525.000
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
63.000.000
63.000.000
1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
379.802.000
379.802.000
2
203.000.000
409.000.000
-
206.000.000
125.000.000
125.000.000
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
31.000.000
31.000.000
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
44.000.000
44.000.000
3.000.000
3.000.000
Wajib Pekerjaan Umum I
Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi Daerah )
II
Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai )
III
Belanja Langsung
III
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
Instalasi
Listrik/Penerangan
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Pengadaan Peralatan Kantor 2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
16
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
No
Uraian
Awal Anggaran
Perubahan Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
3
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sistem
60.000.000
60.000.000
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
5.000.000
5.000.000
3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000
5.000.000
3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000
5.000.000
3.4 Forum SKPD
15.000.000
15.000.000
3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
25.000.000
25.000.000
5.000.000
5.000.000
175.000.000
175.000.000
175.000.000
175.000.000
36.652.870.000
64.961.870.000
1.150.000.000
1.150.000.000
31.943.870.000
31.943.870.000
650.000.000
750.000.000
2.165.000.000
24.075.000.000
5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
319.000.000
6.618.000.000
5.6 Pendamping Proyek Desentralisasi
200.000.000
200.000.000
5.7 Panitia Irigasi
50.000.000
50.000.000
5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
75.000.000
75.000.000
5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan
100.000.000
100.000.000
6
80.000.000
155.000.000
80.000.000
155.000.000
3.6 Penyusunan Dokumen SPM 4
Program peningkatan kebinamargaan
sarana
dan
prasarana
4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat 5
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5.1 Pembangunan Pintu Air 5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
Pemerintahan
Daerah
dan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
17
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
No
Uraian
Awal Anggaran
Perubahan Anggaran
(1)
(2)
(3)
(4)
7
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
2.325.000.000
10.785.000.000
7.1 Pembangunan Embungdan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.200.000.000
1.200.000.000
7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
875.000.000
9.335.000.000
7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
250.000.000
250.000.000
1.094.600.000
3.569.600.000
8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
143.000.000
318.000.000
8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
951.600.000
1.051.600.000
8
Program Pengendalian Banjir
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
18
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan D.
SISTEMATIKA PENYAJIAN Didalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan
terdapat sistematika Penyusunan adalah : HALAMAN JUDUL Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Ikhtisar Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG B GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan c SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A RENCANA STRATEGIS 1. Visi Dan Misi 2. Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran 3. Program Dan Kegiatan B RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 B EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 C AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. FORM RENCANA STRATEJIK (RS) Tahun 2016-2021 2. FORM PENGUKURAN KINERJA (KurJa) 3. FORM PENETAPAN KINERJA (PK) Tahun 2016 4. FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 5. FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
19
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
RENCANA STRATEGIK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana
teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum Pengairan. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan Kebijakan Bupati. Selaras dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan ikut berperan aktif dalam mewujudkannya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Kebijakan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda organisasi Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan. Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dibuat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang terdapat pada Lampiran I. Dalam Rencana Stratejik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Lamongan mendapatkan mandat oleh Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut : 1. V i s i Visi adalah suatu gambaran pandangan jauh kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan terpilih adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing.”
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
20
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 2. M i s i Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah. Rumusan misi Kepala Daerah membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yg harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi lebih penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi. Dari penjabaran diatas mengenai pengertian misi, maka dapat dijabarkan misi Kabupaten Lamongan 2016-2021, ditempuh melalui lima misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah; 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan; 4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik; 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Dalam mewujudkan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air ikut berperan aktif dalam mewujudkannya, dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengairan. Untuk merealisasikan Visi, misi, dan tujuan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air mengemban misi 3 dalam RPJMD berperan untuk ” Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan”
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
21
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan Untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi kepala Daerah, perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini untuk memberikan arahan terhadap program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan secara umum dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan Tujuan “ Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pengairan”,
dengan
Indikator
Sasaran
Prosentase
Ketersediaan
Sumber Air Baku. Tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air turunan dari sasaran RPJMD Kepala Daerah Kabupaten Lamongan. Sasaran Untuk capaian jangka pendek, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah menetapkan sasaran; yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dalam rentang waktu masa Rencana Strategis (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan). Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan sudah menetapkan Bidang dan/atau Seksi mana yang harus bertanggungjawab atas tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Mengacu pada tujuan di atas, secara berurutan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan adalah “ Terwujudnya Ketersediaan Air Baku, Jaringan Irigasi Berkondisi Baik, dan Pemeliharaan Sungai/Kali/Saluran Pembuang sebgai pengendalian Banjir”,
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
22
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan direncanakan
pelaksanaan
dan
pembiayaannya
baik
melalui
APBN/APBD. Dengan demikian kebijakan stratejik tersebut diatas diimplementasikan di dalam beberapa program yaitu : 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya; 2) Program Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku; 3) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 4) Program Pengendalian Banjir. B.
RENCANA KINERJA
a. Rencana Kinerja Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RS) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disebut juga Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
23
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 1. Sasaran yang ingin dicapai dalam waktu 1(satu) tahun; Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. 2. Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya; Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Pemerintahan Kabupaten Lamongan dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam mengatasi isu-isu strategik tersebut menetapkan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai berikut : Sasaran : - “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Saran Dan Prasrana Jalan, Pengairan Serta Perhubungan” Indikator Sasaran : Indikator kinerja Sasaran Kabupaten Lamongan dalam RPJMD Tahun 2016-2021: a. Prosentase ketersediaan air baku. Indikator kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam RENSTRA Tahun 2016-2021: a. Prosentase ketersediaan air baku. b. Prosentase peningkatan jaringan irigasi kondisi baik. c. Prosentase
Peningkatan/Pemeliharaan
Kali/Sungai
sebagai
Pengendalian Banjir Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
24
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 SASARAN URAIAN
INDIKATOR Prosentase Ketersediaan Air Baku.
Terwujudnya Ketersediaan Air Baku, Jaringan Irigasi Berkondisi Baik, dan Pemeliharaan Sungai/Kali/Saluran Pembuang sebgai pengendalian Banjir
Prosentase jaringan irigasi kondisi baik. Prosentase Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir.
3. Program, kegiatan. Program adalah segala sesuatu yang dilakukan dan diujikan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20162021, telah menetapkan Rencana stratejik untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut dengan program sebagai berikut :
Program Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Lamongan : a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; b. Program Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku; c. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; d. Program pengendalian Banjir.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
25
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 2.2 Program Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 No
PROGRAM
1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2
Program Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku
3
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
4
Program pengendalian Banjir Kegiatan dan indikator kegiatan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator. Penetapan kegiatan dan indikator kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kab. Lamongan : a. Kegiatan Pembangunan Pintu Air; b. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi; c. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air ; d. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai; e. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun; f. Kegiatan Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi g. Kegiatan Operasional Komisi Irigasi; h. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air; i.
Kegiatan Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan Tanah Se Kab. Lamongan;
j.
Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa;
k. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya; l.
Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
m. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya; Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
26
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan n. Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir; o. Kegiatan Mengendalikan banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai; p. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian Banjir. Program dan Indikator Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan melalui 4 (empat) program, 16 (enambelas) kegiatan sebagai berikut : A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan antara lain : 1. Kegiatan Pembangunan Pintu Air, dengan sumber dana APBD II : 1) Pembangunan Dam Brumbun Ds. Kranji Kec. Paciran; 2) Pembangunan Dam Peninggi Air Tiwet Desa
Tiwet-Blajo,
Kec. Kalitengah Perbatasan Tiwet Blanjo; 3) Pembangunan Dam Pomahanjanggan Ds. Pomahanjanggan Kec. Turi; 4) Pembangunan Dam Kepuhdibener Ds. Kepuhdibener, Kec. Turi; 5) Pembangunan Dam Sumowinangun,Kec. Turi. 2.
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) : 1)
Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Geger, Kec. Turi;
2)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan, Kec. Kalitengah;
3)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Kec. Karanggeneng;
4)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bogo, Kec. Karangegneng;
5)
Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Rawa Bulu, Kec. Pucuk
Rawa Sibanget, Kec. Kalitengah,
Kec. Sekaran; 6)
Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling, Kec. Sugio;
7)
Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Legoh, Kec. Karangeneng;
8) 9) 10) 11) 12)
Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sogo, Kec. Babat; Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Manyar Kec.Sekaran; Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Takeran Kec.Tikung; Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon, Kec. Pucuk; Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo Kec.Glagah;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
27
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 13) Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Tuwiri Kec.Tikung; 14) Rehabilitasi Daerah Waduk Makamsantri, Kec. Laren; 15) Rehabilitasi Daerah Waduk Canggah, Kec. Tikung; 16) Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Kuripan Kec.Babat. 3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air, dengan sumber dana APBD II
4.
1)
Perbaikan Pintu Air di wilayah UPT Pengairan Deket;
2)
Normalisasi Dam Kec. Brondong;
3)
Perbaikan Dam/Pintu Air Dsn. Tunjungmekar, Kec. Kalitengah;
4)
Perbaikan Dam Menengai Ds. Sekarbagus Kec. Sugio.
Kali
Sidomukti
Desa
Sidomukti,
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai dengan sumber dana APBD II dan Bantuan Keuangan Propinsi (BK Prop) 1)
Perbaikan Tangkis Waduk Caling Ds. Caling, Kec. Sugio;
2)
Perbaikan Kali Ds. Maduran Kec. Maduran;
3)
Normalisasi Kali Ds. Dinoyo-Sidomulyo Kec. Deket;
4)
Normalisasi Saluran Sidomulyo-Soko Kec. Deket (Lanjutan);
5)
Perbaikan Tanggul Kec. Kedungpring;
6)
Normalisasi Saluran Irigasi Desa Keben Kec. Turi;
7)
Normalisasi Kali Kruwul I Karangwedoro;
8)
Normalisasi Saluran Pembuang Kendalkemlagi’
9)
Normalisasi Saluran kali Gadung, Ds. Mertani Kec. Karang-geneng, Kec. Kali tengah;
Kali
Prijetan
Ds.
Mojodadi
10) Normalisasi Saluran Desa Sugio, Kec. Sugio; 11) Normalisasi Saluran Air Kali Dsn. Genceng Ds. Takeranklanting Kec. Tikung; 12) Normalisasi Irigasi Ds. Dradah Blumbang Kec. Kedungpring; 13) Pengerukan Ds. Randubener Kec. Kembangbahu; 14) Normalisasi Saluran Ds. Kebonsari Kec. Sukodadi; 15) Normalisasi Saluran Ds. Sidogembol Kec. Sukodadi; 16) Normalisasi Saluran Dalam Kota RSUD s/d Makam Kristen Kec. Lamongan; 17) Normalisasi Saluran Kec. Lamongan;
Dalam
Kota
RS
NU
s/d
Stasiun
18) Normalisasi Saluran Dalam Kota Jalan Kinameng s/d CPM Kec. Lamongan;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
28
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 19) Normalisasi Saluran Kec. Lamongan;
Tumenggungan
s/d
Pos
Polisi
Dapur
20) Normalisasi Saluran Stasiun s/d Kali Dapur Kec. Lamongan; 21) Normalisasi Saluran Sidokumpul Kec. Lamongan; 22) Pengerukan Saluran Desa Sidorejo Kec. Deket; 23) Pengerukan Kali Klantingan Kec. Deket; 24) Pengerukan Saluran Pematusan Perumnas Made Kec. Lamongan; 25) Normalisasi Kali Kenceng Kec. Lamongan; 26) Pengerukan Kali Desa Dinoyo Kec. Deket; 27) Pengerukan Kali Desa Dlanggu Kec. Deket; 28) Pengadaan Pompa Air 130 ltr / dtk Kec. Lamongan; 29) Instalasi Pompa Air dan Listrik Kec. Lamongan; 30) Pembangunan Rumah Pompa Kec. Lamongan; 31) Pengerukan Kali Desa Karangwedoro Kec. Turi; 32) Perbaikan dan Penataan Pompa Melik Desa Canditunggal, Kec. Kalitengah; 33) Pengerukan Saluran Pembuang Dsn. Pagak Desa Sidogembul Kec. Sukodadi; 34) Normalisasi Kali Wanar, Kec. Pucuk; 35) Normalisasi Kali Ds. Wonokromo Kec. Tikung; 36) Pengerukan Kali Cluring Kec. Kalitengah; 37) Pengerukan Kali Pengaron Ds. Bakalanpule Kec. Tikung; 38) Pengerukan Kali Plalangan Ds. Made Kec. Lamongan; 39) Normalisasi (BK Prov);
Kali
Gendongkulon
Desa
Sogo,
Kec.
Babat
40) Pengerukan Kali Patih Desa Datinawong, Kec. Babat (BK Prov); 41) Normalisasi (BK Prov);
Kali
Desa
Pengangsalan,
Kec.
Kalitengah
42) Normalisasi Kali Blawi Priyoso - Kuro, Kec. Karangbinangun (BK Prov); 43) Pengerukan Kali Desa Guci, Kec. Karanggeneng (BK Prov); 44) Normalisasi Kali Prijetan, Kec. Kedungpring (BK Prov); 45) Normalisasi Saluran Desa Kec. Kembangbahu (BK Prov);
Doyomulyo
-
Kedungasri,
46) Pengerukan Kali Desa Tamanprijek, Kec. Laren (BK Prov); 47) Pengerukan Kali Desa Gampangsejati, Kec. Laren (BK Prov); 48) Pengerukan Kali Desa Kanugrahan, Kec. Maduran (BK Prov); 49) Normalisasi Kali Desa Cungkup, Kec. Pucuk (BK Prov);
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
29
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 50) Normalisasi Saluran Desa Madulegi, Kec. Sukodadi (BK Prov); 51) Normalisasi Saluran Desa Sukolilo, Kec. Sukodadi (BK Prov); 52) Normalisasi Kali Desa Banjarejo, Kec. Sukodadi (BK Prov); 53) Normalisasi Kali Desa Tambakploso, Kec. Turi (BK Prov); 54) Normalisasi Saluran Desa Geger, Kec. Turi (BK Prov); 55) Normalisasi Kali Desa Kepudibener, Kec. Turi (BK Prov); 56) Perbaikan Kali Dapur Desa Dlanggu, Kec. Deket (BK Prov); 57) Perbaikan Kali Dinoyo, Kec. Deket (BK Prov); 58) Pengerukan Saluran Desa Wedoro, Kec. Glagah (BK Prov); 59) Pengerukan (BK Prov);
Saluran
Desa
Dukuh
Tunggal,
Kec.
Glagah
60) Pengerukan Saluran Desa Panggang, Kec. Glagah (BK Prov); 61) Pengerukan Saluran Desa Meluwur, Kec. Glagah (BK Prov); 62) Normalisasi Kali Plalangan, Kec. Lamongan (BK Prov); 63) Normalisasi Kali Mengkuli, Kec. Lamongan (BK Prov); 64) Perbaikan (BK Prov);
Sluis
Kalimondo
Desa
Plangwot,
Kec.
Laren
65) Normalisasi Kali Desa Plangwot, Kec. Laren (BK Prov); 66) Pengerukan (BK Prov);
Kali
Desa
Jangkungsumo,
Kec.
Maduran
67) Normalisasi Saluran Desa Tugu, Kec. Mantup (BK Prov); 68) Normalisasi Saluran Desa Waru Kulon, Kec. Pucuk (BK Prov); 69) Normalisasi Saluran Desa Bugoharjo, Kec. Pucuk (BK Prov); 70) Pengerukan Kali Desa Kembangan, Kec. Sekaran (BK Prov); 71) Normalisasi Saluran Desa Sekarbagus, Kec. Sugio (BK Prov); 72) Normalisasi Saluran Dsn Kec. Sukodadi (BK Prov);
Jirkan
Desa
Balungtawun,
73) Normalisasi Kali Desa Sugihrejo, Kec. Sukodadi (BK Prov); 74) Normalisasi Kali Desa Gedangan, Kec. Sukodadi (BK Prov); 75) Normalisasi (BK Prov);
Kali
Plalangan
Desa
Tambakploso,
Kec.
Turi
76) Perbaikan Kali Kruwul II, Kec. Turi (BK Prov); 77) Normalisasi Kali Desa Karanglangit, Kec. Lamongan (BK Prov); 78) Normalisasi Saluran Desa Tawangrejo, Kec. Turi (BK Prov); 79) Perbaikan Saluran Waduk Rancang, Kec. Lamongan (BK Prov); 80) Normalisasi Saluran Avour Desa Sumberaji, Kec. Sukodadi (BK Prov); 81) Normalisasi Kali Corong, Kec. Glagah (BK Prov);
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
30
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 82) Normalisasi Kali Wangen, Kec. Glagah (BK Prov); 83) Perbaikan Saluran (BK Prov); 84) Normalisasi (BK Prov);
Kali
Pembuang Malang
Desa
Desa
Bedahan,
Margoanyar,
Kec. Kec.
Babat Glagah
85) Normalisasi Kali Desa Sudangan, Kec. Glagah; 86) Normalisasi Kali Desa Mendogo, Kec. Glagah; 87) Normalisasi Kali Desa Kentong, Kec. Glagah; 88) Normalisasi Kali Desa Pomanjanggan, Kec. Turi; 89) Normalisasi Kali Blawi Desa Kepudibener, Kec. Turi; 90) Normalisasi Kali Desa Karangcangkring, Kec. Kedungpring; 91) Pengerukan Kali Desa Kalen, Kec. Kedungpring; 92) Pengerukan Kali Pembuang Kalen, Kec. Kedungpring; 93) Pengerukan Kali Desa Sambungrejo, Kec. Modo; 94) Pengerukan Kali Desa Sidodowo, Kec. Modo; 95) Pengerukan Kali Desa Sidomulyo, Kec. Modo; 96) Pengerukan Kali Desa Kedungwaras, Kec. Modo; 97) Pengerukan Kali Desa Kedungrejo, Kec. Modo; 98) Normalisasi Kali Desa Tejoasri, Kec. Laren; 99) Normalisasi Kali Desa Jabung, Kec. Laren; 100) Normalisasi Kali Desa Rayunggumuk, Kec. Glagah; 101) Normalisasi Kali Desa Menganti, Kec. Glagah; 102) Normalisasi Kali Desa Margoanyar, Kec. Glagah. 5.
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun, dengan sumber dana APBD II dan Bantuan Keuangan Propinsi (BK Prop) 1)
Perbaikan Plengsengan Ds. Dinoyo Kc. Deket;
2)
Perbaikan Jaringan Irigasi Ds. Dlanggu Kec. Deket;
3)
Perbaikan Saluran Kec. Deket (BK Prov);
4)
Perbaikan (BK Prov);
Saluran
5)
Perbaikan (BK Prov);
Saluran
6)
Perbaikan Saluran Desa Soko Kec. Glagah (BK Prov);
7)
Perbaikan Saluran Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun (BK Prov);
8)
Perbaikan Saluran Desa Kuro Kec. Karangbinangun (BK Prov);
Dsn. Dsn. Desa
Nginjen Buden Bapuh
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Desa
Desa
Pandanpancur
Ploso
Bandung
Kec. Kec.
Deket Glagah
31
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 9)
Perbaikan Saluran Bonbung Kec. Karangbinangun (BK Prov);
10) PerbaikanPlesengan Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng (BK Prov); 11) Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Banjarejo Kec. Kedungpring (BK Prov); 12) Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumengko Kec. Kedungpring (BK Prov); 13) Perbaikan (BK Prov);
Saluran
Desa
Doyomulyo
Kec.
Kembangbahu
14) Perbaikan Saluran Tanjungsari Kec. Lamongan (BK Prov); 15) Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno Kec. Lamongan (BK Prov); 16) Perbaikan Saluran Desa Duri Kulon Kec. Laren (BK Prov); 17) Perbaikan Saluran Desa Plangwot Kec. Laren (BK Prov); 18) Perbaikan Saluran Desa Centini Kec. Laren (BK Prov); 19) Perbaikan Saluran Desa Tebluru Kec. Solokuro (BK Prov); 20) Perbaikan Saluran Desa Dagan Kec. Solokuro (BK Prov); 21) Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran (BK Prov); 22) Perbaikan Saluran Desa Pangean Kec. Maduran (BK Prov); 23) Perbaikan Saluran Desa Ngayung Kec. Maduran (BK Prov); 24) Perbaikan Saluran Desa Cungkup Kec. Pucuk (BK Prov); 25) Perbaikan Saluran Desa Sumberjo Kec. Pucuk (BK Prov); 26) Perbaikan Saluran Desa Tanggungan Kec. Pucuk (BK Prov); 27) Perbaikan Saluran Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov); 28) Perbaikan Saluran Desa Sugio Kec. Sugio (BK Prov); 29) Perbaikan Saluran (BK Prov);
Dusun
Njogo
Desa
Sugio
Kec.
Sugio
30) Perbaikan Saluran Desa Tlogorejo Kec. Sukodadi (BK Prov); 31) Perbaikan (BK Prov);
Saluran
Irigasi
Desa
Sugihrejo
Kec.
Sukodadi
32) Perbaikan Saluran Desa Kebonsari Kec. Sukodadi (BK Prov); 33) Perbaikan Saluran Desa Gedangan Kec. Sukodadi (BK Prov); 34) Pembangunan (BK Prov);
Plengsengan
Desa
Bakalanpule
Kec.
Tikung
35) Perbaikan Saluran Dsn. Getung Desa Tawangrejo Kec. Turi (BK Prov); 36) Perbaikan Saluran Desa Turi Kec. Turi (BK Prov); 37) Perbaikan Saluran Desa Geger Kec. Turi (BK Prov);
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
32
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 38) Pembangunan Plengsengan Kec. Turi (BK Prov); 6.
Telaga
Desa
Kegiatan Pendamping Proyek Pemerintah Desantralisasi, dengan sumber dana APBN.
Tambakploso Daerah
dan
Kegiatan pendamping proyek pemerintah daerah dan desantralisasi ini digunakan untuk mendampingi dan mengawasi proyek Kegiatan ini dilaksanakan dalam 1 paket pekerjaan. 7.
Kegiatan Operasional Komisi Irigasi Kegiatan Komisi Irigasi dilakukan dengan tujuan untuk menampung aspirasi para Petani Pemakai Air (PPA), terkait dengan permasalahan Irigasi di Kabupaten Lamongan. Aspirasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam hal Irigasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan No. 188/240/Kep/413.013/2012, tentang Komisi Irigasi Kabupaten Lamongan.
8.
Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air, dengan sumber dana APBD II. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air ini digunakan untuk melatih dan membekali para Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) di Kabupaten Lamongan, agar mampu merencanakan, menghitung, mengoperasikan dan memelihara bangunan irigasi yang bersifat ringan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 7 kegiatan.
9.
Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah Se Kab. Lamongan, dengan sumber dana APBD II. Kegiatan Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah Se Kab. Lamongan merupakan kegiatan pembuatan data base mengenai sungai dan dinding penahan tanah yang ada di Kabupaten Lamongan.
B.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku terdiri dari 1 (satu) kegiatan antara lain : 1. Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa, dengan sumber dana APBD II. Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan dilaksanakan 5 Kegiatan Sosialisasi dan Kegiatan Pembuatan Papan Larangan sejumlah 25 buah.
C.
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain: 1. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan sumber dana APBD II.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
33
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
2.
1)
Pembangunan Geomembran Desa Tugu, Kec. Mantup;
2)
Pembangunan Geomembran Desa Sugihan, Kec. Solokuro;
3)
Pembangunan Geomembran Kec. Kembangbahu;
4)
Pembangunan Geomembran Desa Jatirejo, Kec. Tikung.
Desa
Kedungsari,
Kegiatan Pemeliharan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dengan sumber dana APBD II dan Bantuan Keuangan Propinsi (BK Prop) 1)
Pengerukan Telogo Genceng DS. Takeranklanting Kec. Tikung;
2)
Pengerukan Waduk Dsn. Besuki Dermolemahbang, Kec. Sarirejo;
3)
Pengerukan Waduk Dsn. Kepuh, Kedungkumpul, Kec. Sarirejo;
4)
Pengerukan Waduk Dsn. Kec. Kembangbahu;
5)
Pengerukan Waduk Kec. Kembangbahu;
6)
Pengerukan Waduk Dsn. Kalipang Ds. Pelang Kec. Kembangbahu;
7)
Pengerukan Embung Ds. Balungtawon Kec. Sukodadi;
8)
Pengerukan Embung Desa Sendangrejo Kec. Lamongan;
9)
Pengerukan Embung Kec. Lamongan;
KedungAgungKidul
Dsn.
Ds.
Sungaigeneng
Bangkal
Desa
Gintungan
Ds.
Pelang
Rancangkencono
10) Pengerukan Embung Desa Tlogoagung Kec. Kembangbahu; 11) Pengerukan Embung Desa Tanggungprigel Kec. Glagah; 12) Pengerukan Embung Desa Kebet Kec. Lamongan; 13) Pengerukan Embung Desa Madulegi Kec. Sukodadi; 14) Pengerukan Embung Klari Desa Gedongboyountung Kec. Turi; 15) Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru Kec. Solokuro; 16) Pengerukan Embung Desa Plumpang Kec. Sukodadi; 17) Pengerukan Embung Desa Keyongan Kec. Babat; 18) Pengerukan Embung Sambanganlor Desa Sambangan Kec. Babat; 19) Pengerukan Embung Desa Banjarejo Kec. Sukodadi; 20) Pengerukan Embung Mumbulan Desa Pangumbulanadi Kec. Tikung; 21) Pengerukan Embung Desa Kedungbanjar Kec. Sugio; 22) Pengerukan Embung Desa Takeranklating Kec. Tikung; 23) Pengerukan Embung Desa Gempoltumloko Kec. Sarirejo; 24) Pengerukan Embung Desa Gintungan Kec. Kembangbahu; 25) Pengerukan Embung Desa Sumberdadi Kec. Mantup; 26) Pengerukan Embung Desa Sukosongo Kec. Kembangbahu;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
34
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 27) Pengerukan Embung Desa Balongwangi Kec. Tikung; 28) Pengerukan Embung Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang; 29) Pengerukan Embung Gumelem Desa Banjarejo Kec. Kedungpring; 30) Pengerukan Embung Desa Sumengko Kec. Kedungpring; 31) Pengerukan Embung Tanah Desa Katemas Kec. Kembangbahu; 32) Pengerukan Embung Kayen Desa Talunrejo Kec. Bluluk; 33) Pengerukan Embung Desa Baturono Kec. Sukodadi; 34) Pengerukan Embung Desa Botoputih Kec. Tikung; 35) Pengerukan Embung Mojokerep Ds. Wonokromo Kec. Tikung; 36) Pengerukan Embung Kec. Lamongan;
Sekarputih
Ds.
Rancangkencono
37) Pengerukan Embung Puncel Desa Deket Wetan Kec. Deket (BK Prov); 38) Pengerukan Embung Embung Desa Srirande Kec. Deket (BK Prov); 39) Pengerukan Embung Doyomulyo Kec. Kembangbahu (BK Prov);
Desa
Doyomulyo
40) Pengerukan Embung Bender Desa Kedungasri Kec. Kembangbahu (BK Prov); 41) Pengerukan Embung Desa Primpen Kec. Bluluk (BK Prov); 42) Pengerukan Embung Tulung Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov); 43) Pengerukan Telaga Ploso Desa Payaman Kec. Pucuk (BK Prov); 44) Pengerukan Embung Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi (BK Prov); 45) Pengerukan Embung Desa Sukodadi Kec. Sukodadi (BK Prov); 46) Pengerukan (BK Prov);
Embung
Tebluru
Desa
Tebluru
Kec.
Solokuro
47) Pengerukan Embung Desa Banyubang Kec. Solokuro (BK Prov); 48) Pengerukan Embung Katemas Desa Katemas Kec. Kembangbahu (BK Prov); 49) Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Lamongan (BK Prov); 50) Pengerukan Embung Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov); 51) Pengerukan Embung Kec. Babat (BK Prov);
Sambangan
Kidul
Desa
Sambangan
52) Pengerukan Embung Oro-oro Ombo Desa Mantup Kec. Mantup (BK Prov); 53) Pengerukan Embung Tambakjurit Desa Jatirejo Kec. Tikung Pengerukan Embung Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung (BK Prov); 54) Pengerukan Embung Karangpilang Desa Jatirejo Kec. Tikung (BK Prov);
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
35
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 55) Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Pucuk (BK Prov); 56) Perbaikan Embung Desa Tanggungan Kec. Pucuk (BK Prov); 57) Pengerukan Embung Kec. Tikung (BK Prov);
Tambakboyo
Desa
Tambakrigadung
58) Pengerukan Embung Desa Bulumargi Kec. Babat (BK Prov); 59) Pengerukan Embung Desa Bakalanpule Kec. Tikung (BK Prov); 3.
Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya (Force Mayor), dengan sumber dana APBD II. 1)
Perbaikan Tanggul Kec. Maduran;
Wedok
Bengawan
Solo
Ds.
2)
Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan Kec. Kedungpring.
Maduran,
A. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain : 1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir, dengan sumber dana APBD II. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir, digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembersihan wilayah sungai dari tumbuhan Enceng Gondok yang tumbuh secara musiman pada daerah wilayah sungai yang berada di Kecamatan Lamongan, Kecamatan Deket, Kecamatan Turi, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun. 2.
Kegiatan Mengendalikan banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai, dengan sumber dana APBD II. 1)
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluan dan Penanggulangan Banjir serta Pembelian Bahan dan Peralatan Kerja;
2)
Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Babat, yang berlokasi di wilayah Dinas PU SDA UPT. Babat Kabupaten Lamongan;
3)
Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Bengawan Jero, yang berlokasi di wilayah Dinas PU SDA UPT. Kuro Kabupaten Lamongan;
4)
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan Banjir serta Pembersihan Saluran yang berlokasi di Jl. Sumargo, Jl. Veteran, Jl. Kaliotik s/d Kali Sidoharjo, Kali Konang dan Kali Bedahan Babat.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
36
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 3.
Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian Banjir Pembangunan, Pembelian, Kecamatan Babat.
C.
dan
Instalasi
Pompa
Air
Babat
di
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016 Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Rencana Jangka Menengah
Daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana
Strategis Tahun 2016-2021, disusunlah Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan yang merupakan perjanjian kerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Perjanjian Kinerja untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 secara ringkas dan terperinci dapat dilihat pada lampiran.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
37
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 2.3 Perjajian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Dari table di atas kita jabarkan dengan menggabungkan sasaran strategis, indikator kegiatan, target kegiatan dan Program/kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016. Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
38
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 2.4 Penjabaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Sasaran
Indikator Kinerja
Target Satuan
(1) Terwujudnya ketersediaan Air baku
(2) 1
Terwujudnya 2 Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
Prosentase ketersediaan Air baku
Program / Kegiatan
Anggaran Awal (Rp)
Anggaran Perubahan (Rp)
(4)
(6)
(7)
% (3)
81.861.573 M3
74,38% Input : Dana
Rp.
2.405.000.000 Rp.
10.940.000.000
2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Rp. Baku
80.000.000 Rp.
155.000.000
a Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
Rp.
80.000.000 Rp.
155.000.000
3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Rp. Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya.
2.325.000.000 Rp.
10.785.000.000
110.061.900
Prosentase jaringan irigasi kondisi baik.
631.888 M' 901.251
1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Rp.
1.200.000.000 Rp.
1.200.000.000
2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya. 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
Rp.
875.000.000 Rp.
9.335.000.000
Rp.
250.000.000 Rp.
250.000.000
Rp.
34.487.870.000 Rp.
40.886.870.000
1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya a Pembangunan Pintu Air Rp.
34.487.870.000 Rp.
40.886.870.000
1.150.000.000 Rp.
1.150.000.000
Rp.
31.943.870.000 Rp.
31.943.870.000
c Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Rp.
650.000.000 Rp.
750.000.000
d Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
Rp.
319.000.000 Rp.
6.618.000.000
e Pendamping Proyek Pemerintaha Daerah dan Desentralisasi
Rp.
200.000.000 Rp.
200.000.000
f Panitia Irigasi
Rp.
50.000.000 Rp.
50.000.000
g Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Rp.
75.000.000 Rp.
75.000.000
h Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan
Rp.
100.000.000 Rp.
100.000.000
Rp.
3.259.600.000 Rp.
27.644.600.000
1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
2.165.000.000 Rp.
24.075.000.000
Rp.
2.165.000.000 Rp.
24.075.000.000
70,11% Input Dana :
b Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terwujudnya 4 Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
Presentase Peningkatan/Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
321.000 M' 445.500
72,05% Input Dana :
a Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai 1 Program Pengendalian Banjir
Rp.
1.094.600.000 Rp.
3.569.600.000
a Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
Rp.
143.000.000 Rp.
318.000.000
b Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
Rp.
951.600.000 Rp.
1.051.600.000
c Peningkatan Pembangunan PusatPusat Pengendalian Banjir
Rp.
- Rp.
2.200.000.000
Ha
2.500 Ha
2.500
Outcome :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
39
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
81.047.272.000,00
Jumlah Anggaran : Program : Program
Anggaran
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAU / DAK / BK Prop), terdiri dari 9 Kegiatan
Rp.
64.961.870.000,00
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (DAU) , terdiri dari 1 Kegiatan
Rp.
155.000.000,00
3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya (DAU / BK Prop), terdiri dari 3 Kegiatan
Rp.
10.785.000.000,00
4. Program Pengendalian Banjir (DAU) , terdiri dari 3 Kegiatan
Rp.
3.569.600.000,00
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari 12 Kegiatan
Rp.
931.802.000,00
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , terdiri dari 6 Kegiatan
Rp.
409.000.000,00
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , terdiri dari 5 Kegiatan
Rp.
60.000.000,00
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari 1 Kegiatan
Rp.
175.000.000,00
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
40
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas
Kinerja
adalah
kewajiban
untuk
menjawab
dari
perorangan,badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maupun secara tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dalam setiap tahun anggaran berjalan. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program atau kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016.
A.
CAPAIAN KINERJA
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran, serta Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan relisasi kegiatan kinerja yang terdiri dari Input, Output dan Outcome,Benefit dan Impact. 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Capaian kinerja pada tahun 2016 berdasarkan indikator sasaran dalam RPJMD 2016-2021, sebagai berikut :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
41
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Tabel 3.1 REALISASI KEGIATAN FISIK APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI AIR BAKU BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') 74,38 % 70,11 % 4
5
22
Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir KETERANGAN TARGET RPJMD (321.000 M) 72,05 % 6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Pembangunan Pintu Air
2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1). Pembangunan Dam Brumbun Ds. Kranji Kec. Paciran
Dam : 1 Bh
1250
2). Pembangunan Dam Peninggi Air Tiwet Desa Tiwet-Blajo, Kec. Kalitengah Perbatasan Tiwet Blanjo 3). Pembangunan Dam Pomahanjanggan Ds. Pomahanjanggan Kec. Turi 4). Pembangunan Dam Kepuhdibener Ds. Kepuhdibener, Kec. Turi 5). Pembangunan Dam Sumowinangun,Kec. Turi
Dam : 4 Bh
4000
Dam : 1 Bh
4000
Dam : 1 Bh
4000
Dam : 1 Bh
2250
1). Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Geger, Kec. Turi (DAK) Rawa : 1 bh, Saluran : 350 m 2). Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan, Kec. Kalitengah (DAK) 3). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sibanget, Kec. Kalitengah, Kec. Karanggeneng (DAK) 4). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bogo, Kec. Karangegneng (DAK) 5). Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Rawa Bulu, Kec. Pucuk, Kec. Sekaran (DAK) 6). Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling (DAK)
Waduk : 1 bh, Bangunan: 1 bh, Saluran : 350 m Rawa : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 250 m Rawa : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 350 m Rawa : 1 bh, Bangunan: 1 bh, Saluran : 350 m Bangunan : 1 bh, Saluran : 400 m
6000
7). Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Legoh (DAK)
Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 250 m Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 350 m Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 400 m Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 250 m Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 350 m Bangunan : 1 bh, Saluran : 375 m
10000
Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 350 m Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 250 m Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 350 m Waduk : 1 bh, Bangunan : 1 bh, Saluran : 250 m
26500
8). Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sogo (DAK) 9). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Manyar (DAK) 10). Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Takeran (DAK) 11). Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon (DAK) 12). Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (DAK) 13). Rehabilitasi Daerah Waduk Tuwiri (DAK) 14). Rehabilitasi Daerah Waduk Makamsantri (DAK) 15). Rehabilitasi Daerah Waduk Canggah (DAK) 16). Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Kuripan(DAK)
3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
332,5
237,5 332,5 332,5 380 237,5 332,5 380 8000
237,5 332,5 356,25 332,5 237,5 332,5
18000
1). Perbaikan Pintu Air di Wilayah UPT Pengairan Deket
Pintu Air :10 bh
2). Perbaikan Dam/Pintu Air Sidomukti Kec. Brondong
Pintu Air : 5 bh
8000
3). Perbaikan Dam/Pintu Air Dsn. TunjungMekar Kec. Kaliteng 4). Perbaikan DAM Menengai Ds. Sekarbagus Kec. Sugio
Pintu Air : 1 bh
6000
Dam : 1 bh
6000
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
332,5
237,5
42
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
Peningkatan/Pemeliharaa KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI n Kali/Sungai sebagai AIR BAKU BERKONDISI BAIK Pengendalian Banjir TARGET RPJMD TARGET RPJMD KETERANGAN TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') (321.000 M) 74,38 % 70,11 % 72,05 % 4
5
6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
1). Perbaikan Tangkis Waduk Caling Ds. Caling, Kec. Sugio
saluran : 100 m
2). Perbaikan Kali Ds. Maduran Kec. Maduran
saluran : 1000 m
3). Normalisasi Kali Ds. Dinoyo-Sidomulyo Kec. Deket
saluran : 600 m
600
4). Normalisasi Saluran Sidomulyo-Soko Kec. Deket (Lanjutan)
saluran : 600 m
600
5). Perbaikan Tanggul Kali Prijetan Ds. Mojodadi Kec. Kedungpring
saluran : 500 m
6). Normalisasi Saluran Irigasi Desa Keben Kec. Turi
Saluran : 1.000m
Kali Desa
7). Normalisasi Kali Kruwul I Karangwedoro
saluran : 1000 m
Kali Desa 2500
8). Normalisasi Saluran Pembuang Kendalkemlagi
Saluran : 1000 m
9). Normalisasi Saluran kali Gadung
Saluran : 1000 m
10). Normalisasi Saluran Dsn. Sugio, Ds. Sugio, Kec. Sugio saluran : 600 m 11). Normalisasi Saluran Air Kali Dsn. Genceng Ds. Takeranklanting Kec. Tikung
saluran : 1000 m
Kali Desa
12). Normalisasi Irigasi Ds. Dradah Blumbang Kec. Kedungpring
saluran : 1000 m
13). Pengerukan Ds. Randubener Kec. Kembangbahu
saluran : 1000 m
Kali Desa
14). Normalisasi Saluran Ds. Kebonsari Kec. Sukodadi
saluran : 2000 m
Kali Desa
15). Normalisasi Saluran Ds. Sidogembol Kec. Sukodadi saluran : 2000 m
Kali Desa
BANJIR KOTA 16). Normalisasi Saluran Dalam Kota RSUD s/d Makam Kristen Kec. Lamongan
Saluran : 1000 M'.
17). Normalisasi Saluran Dalam Kota RS NU s/d Stasiun Kec. Lamongan
Saluran : 700 M'.
18). Normalisasi Saluran Dalam Kota Jalan Kinameng s/d Saluran : 700 M'. CPM Kec. Lamongan 19). Normalisasi Saluran Tumenggungan s/d Pos Polisi Dapur Kec. Lamongan
Saluran : 1000 M'.
20). Normalisasi Saluran Stasiun s/d Kali Dapur Kec. Lamongan
Saluran : 500 M'.
21). Normalisasi Saluran Sidokumpul Kec. Lamongan
Saluran : 1000 M'.
22). Pengerukan Saluran Desa Sidorejo Kec. Deket.
Kali : 2000 m'
23). Pengerukan Kali Klantingan Kec. Deket.
Kali : 2000 m'
24). Pengerukan Saluran Pematusan Perumnas Made Kec. Kali : 1000 M'. Lamongan. 25). Normalisasi Kali Kenceng Kec. Lamongan Kali : 1000 M'. 26). Pengerukan Kali Desa Dinoyo Kec. Deket.
Kali : 1000 M'.
27). Pengerukan Kali Desa Dlanggu Kec. Deket.
Kali : 1000 M'.
28). Pengadaan Pompa Air 130 ltr / dtk Kec. Lamongan.
Pompa : 2 Bh.
29). Instalasi Pompa Air dan Listrik Kec. Lamongan.
Intalasi Pompa : 2 Unit
30). Pembangunan Rumah Pompa Kec. Lamongan.
Bangunan : 1 Bh
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
43
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
Peningkatan/Pemeliharaa KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI n Kali/Sungai sebagai AIR BAKU BERKONDISI BAIK Pengendalian Banjir TARGET RPJMD TARGET RPJMD KETERANGAN TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') (321.000 M) 74,38 % 70,11 % 72,05 % 4
5
6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
31). Pengerukan Kali Desa Karangwedoro Kec. Turi.
Kali : 2000 M'.
Kali Desa
32). Perbaikan dan Penataan Pompa Melik Desa Canditunggal, Kec. Kalitengah.
Pompa : 2 Buah
33). Pengerukan Saluran Pembuang Dsn. Pagak Desa Sidogembul Kec. Sukodadi. 34). Normalisasi Kali Wanar, Kec. Pucuk
Saluran : 2000m'
Kali Desa
Kali : 1000 m
Kali Desa
35). Normalisasi Kali Ds. Wonokromo Kec. Tikung,
Kali : 1000 m
36). Pengerukan Kali Cluring Kec. Kalitengah
Kali : 1000 m
37). Pengerukan Kali Pengaron Ds. Bakalanpule Kec. Tikung.
Kali : 1000 m
1000
38). Pengerukan Kali Plalangan Ds. Made Kec. Lamongan. Kali : 400 m 39). Normalisasi Kali Gendongkulon Desa Sogo, Kec. Babat.
Kali : 1000 M'
40). Pengerukan Kali Patih Desa Datinawong, Kec. Babat, Kali : 1000 M' 41). Normalisasi Kali Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah Kali : 2000 M'
Kali Desa
42). Normalisasi Kali Blawi Priyoso - Kuro, Kec. Karangbinangun 43). Pengerukan Kali Desa Guci, Kec. Karanggeneng
Kali : 600 M' Kali Desa
44). Normalisasi Kali Prijetan, Kec. Kedungpring.
Kali : 1000 M'
Kali : 1000 M'
45). Normalisasi Saluran Desa Doyomulyo - Kedungasri, Saluran : 1500 M' Kec. Kembangbahu. 46). Pengerukan Kali Desa Tamanprijek, Kec. Laren.
Kali : 1500 M'
47). Pengerukan Kali Desa Gampangsejati, Kec. Laren.
Kali : 1500 M'
48). Pengerukan Kali Desa Kanugrahan, Kec. Maduran.
Kali : 1000 M'
Kali Desa
49). Normalisasi Kali Desa Cungkup, Kec. Pucuk.
Kali : 2000 M'
Kali Desa
50). Normalisasi Saluran Desa Madulegi, Kec. Sukodadi. Saluran : 2000 M'
Kali Desa
51). Normalisasi Saluran Desa Sukolilo, Kec. Sukodadi. Saluran : 2000 M'
Kali Desa
52). Normalisasi Kali Desa Banjarejo, Kec. Sukodadi.
Kali : 1500 M'
53). Normalisasi Kali Desa Tambakploso, Kec. Turi.
Kali : 2000 M'
Kali Desa
54). Normalisasi Saluran Desa Geger, Kec. Turi.
Saluran : 2000 M'
Kali Desa
55). Normalisasi Kali Desa Kepudibener, Kec. Turi.
Kali : 800 M'
Kali Desa
56). Perbaikan Kali Dapur Desa Dlanggu, Kec. Deket.
Kali : 1500 M'
57). Perbaikan Kali Dinoyo, Kec. Deket.
Kali : 4000 M'
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
44
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
Peningkatan/Pemeliharaa KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI n Kali/Sungai sebagai AIR BAKU BERKONDISI BAIK Pengendalian Banjir TARGET RPJMD TARGET RPJMD KETERANGAN TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') (321.000 M) 74,38 % 70,11 % 72,05 % 4
5
6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
58). Pengerukan Saluran Desa Jatirenggo, Kec. Glagah. Saluran : 1000 M'
Kali Desa
59). Pengerukan Saluran Desa Wedoro, Kec. Glagah.
Saluran : 1000 M'
Kali Desa
60). Pengerukan Saluran Desa Dukuh Tunggal, Saluran : 1000 M' Kec. Glagah. 61). Pengerukan Saluran Desa Panggang, Kec. Glagah. Saluran : 1000 M'
Kali Desa
62). Pengerukan Saluran Desa Meluwur, Kec. Glagah.
Saluran : 1000 M'
Kali Desa
63). Normalisasi Kali Plalangan, Kec. Lamongan.
Kali : 1000 M'
64). Normalisasi Kali Mengkuli, Kec. Lamongan.
Pas. Bronjong : 30 M'
65). Perbaikan Sluis Kalimondo Desa Plangwot, Kec. Laren. 66). Normalisasi Kali Desa Plangwot, Kec. Laren.
Kali : 100 M'
Kali Desa
Kali : 1500 M'
67). Pengerukan Kali Desa Jangkungsumo, Kec. Maduran. Kali : 2000 M'
Kali Desa
68). Normalisasi Saluran Desa Tugu, Kec. Mantup.
Kali Desa
Saluran : 100 M'
69). Normalisasi Saluran Desa Waru Kulon, Kec. Pucuk. Saluran : 2000 M' 70). Normalisasi Saluran Desa Bugoharjo, Kec. Pucuk.
Saluran : 2000 M'
Kali Desa
71). Pengerukan Kali Desa Kembangan, Kec. Sekaran. Kali : 1000 M'
Kali Desa
72). Normalisasi Saluran Desa Sekarbagus, Kec. Sugio. Saluran : 2000 M'
Kali Desa
73). Normalisasi Saluran Dsn Jirkan Desa Balungtawun, Saluran : 1000 M' Kec. Sukodadi. 74). Normalisasi Kali Desa Sugihrejo, Kec. Sukodadi. Kali : 2000 M'
Kali Desa
75). Normalisasi Kali Desa Gedangan, Kec. Sukodadi.
Kali : 1000 M'
Kali Desa
76). Normalisasi Kali Plalangan Desa Tambakploso, Kec. Turi. 77). Perbaikan Kali Kruwul I , Kec. Turi.
Kali : 600 M'
Kali Desa
Pasangan : 200 M'
78). Normalisasi Kali Desa Karanglangit, Kec. Lamongan. Kali : 1500 M' 79). Normalisasi Saluran Desa Tawangrejo, Kec. Turi.
Saluran : 1000 M'
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Kali Desa
45
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
Peningkatan/Pemeliharaa KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI n Kali/Sungai sebagai AIR BAKU BERKONDISI BAIK Pengendalian Banjir TARGET RPJMD TARGET RPJMD KETERANGAN TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') (321.000 M) 74,38 % 70,11 % 72,05 % 4
5
6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
80). Perbaikan Saluran Waduk Rancang, Kec. Lamongan. Bangunan : 1 bh 81). Normalisasi Saluran Avour Desa Sumberaji, Kec. Sukodadi.
Saluran : 1000 M'
82). Normalisasi Kali Corong, Kec. Glagah.
Kali : 4000 M'
2000
83). Normalisasi Kali Wangen, Kec. Glagah.
Kali : 4000 M'
2000
84). Perbaikan Saluran Pembuang Desa Bedahan, Kec. Babat.
Pasangan : 50 M'
85). Normalisasi Kali Malang Desa Margoanyar, Kec. Glagah.
Kali : 600 M'
600
86). Normalisasi Kali Desa Sudangan, Kec. Glagah.
Kali : 600 M'
600
87). Normalisasi Kali Desa Mendogo, Kec. Glagah.
Kali : 600 M'
600
88). Normalisasi Kali Desa Kentong, Kec. Glagah.
Kali : 600 M'
600
89). Normalisasi Kali Desa Pomanjanggan, Kec. Turi.
Kali : 600 M'
90). Normalisasi Kali Blawi Desa Kepudibener, Kec. Turi. Kali : 600 M' 91). Normalisasi Kali Desa Karangcangkring, Kec. Kedungpring.
Kali : 4500 M'
92). Pengerukan Kali Desa Kalen, Kec. Kedungpring.
Kali : 1800 M'
93). Pengerukan Kali Pembuang Kalen, Kec. Kedungpring. Kali : 1800 M' 94). Pengerukan Kali Desa Sambungrejo, Kec. Modo.
Kali : 1800 M'
95). Pengerukan Kali Desa Sidodowo, Kec. Modo,
Kali : 2500 M'
96). Pengerukan Kali Desa Sidomulyo, Kec. Modo.
Kali : 2500 M'
97). Pengerukan Kali Desa Kedungwaras, Kec. Modo.
Kali : 2500 M'
98). Pengerukan Kali Desa Kedungrejo, Kec. Modo.
Kali : 2500 M'
99). Normalisasi Kali Desa Tejoasri, Kec. Laren.
Kali : 1000 M'
Kali Desa
100). Normalisasi Kali Desa Jabung, Kec. Laren.
Kali : 1000 M'
Kali Desa
101). Normalisasi Kali Desa Rayunggumuk, Kec. Glagah. Kali : 1000 M' 102). Normalisasi Kali Desa Menganti, Kec. Glagah.
Kali : 1000 M'
103). Normalisasi Kali Desa Margoanyar, Kec. Glagah.
Kali : 1000 M'
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
Kali Desa
46
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
Peningkatan/Pemeliharaa KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI n Kali/Sungai sebagai AIR BAKU BERKONDISI BAIK Pengendalian Banjir TARGET RPJMD TARGET RPJMD KETERANGAN TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') (321.000 M) 74,38 % 70,11 % 72,05 % 4
5
6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
1). Perbaikan Plengsengan Ds. Dinoyo Kc. Deket
Pasangan : 30 m
27
2). Perbaikan Jaringan Irigasi Ds. Dlanggu Kec. Deket Saluran Pasangan 170 m
153
3). Perbaikan Saluran Dsn. Nginjen Desa Pandanpancur Pasangan = 230 m Kec. Deket
207
4). Perbaikan Saluran Dsn. Buden Desa Ploso Kec. Deket Pasangan = 230 m
207
5). Perbaikan Saluran Desa Bapuh Bandung Kec. Glagah Pasangan = 90 m
81
6). Perbaikan Saluran Desa Soko Kec. Glagah
Pasangan = 100 m
90
7). Perbaikan Saluran Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun
Pasangan = 100 m
90
8). Perbaikan Saluran Desa Kuro Kec. Karangbinangun Pasangan = 100 m
90
9). Perbaikan Saluran Bonbung Kec. Karangbinangun
Pasangan = 100 m
90
10). Perbaikan Plesengan Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng
Pasangan = 100 m
90
11). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Banjarejo Kec. Kedungpring
Pasangan = 100 m
90
12). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumengko Kec. Kedungpring
Pasangan = 100 m
90
13). Perbaikan Saluran Desa Doyomulyo Kec. Kembangbahu 14). Perbaikan Saluran Tanjungsari Kec. Lamongan
Pasangan = 100 m
90
Pasangan = 100 m
90
15). Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno Kec. Lamongan 16). Perbaikan Saluran Desa Duri Kulon Kec. Laren
Pasangan = 130 m
117
Pasangan = 100 m
90
17). Perbaikan Saluran Desa Plangwot Kec. Laren
Pasangan = 100 m
90
18). Perbaikan Saluran Desa Centini Kec. Laren
Pasangan = 100 m
90
19). Perbaikan Saluran Desa Tebluru Kec. Solokuro
Pasangan = 100 m
90
20). Perbaikan Saluran Desa Dagan Kec. Solokuro
Pasangan = 100 m
90
21). Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran
Pasangan = 100 m
90
22). Perbaikan Saluran Desa Pangean Kec. Maduran
Pasangan = 100 m
90
23). Perbaikan Saluran Desa Ngayung Kec. Maduran
Pasangan = 100 m
90
24). Perbaikan Saluran Desa Cungkup Kec. Pucuk
Pasangan = 100 m
90
25). Perbaikan Saluran Desa Sumberjo Kec. Pucuk
Pasangan = 100 m
90
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
47
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
Peningkatan/Pemeliharaan KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI Kali/Sungai sebagai AIR BAKU BERKONDISI BAIK Pengendalian Banjir TARGET RPJMD TARGET RPJMD KETERANGAN TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') (321.000 M) 74,38 % 70,11 % 72,05 % 4
5
6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
26). Perbaikan Saluran Desa Tanggungan Kec. Pucuk
Pasangan = 100 m
90
27). Perbaikan Saluran Desa Wanar Kec. Pucuk
Pasangan = 100 m
90
28). Perbaikan Saluran Desa Sugio Kec. Sugio
Pasangan = 100 m
90
29). Perbaikan Saluran Dusun Njogo Desa Sugio Kec. Sugio Pasangan = 100 m
90
30). Perbaikan Saluran Desa Tlogorejo Kec. Sukodadi
Pasangan = 100 m
90
31). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi Pasangan = 100 m
90
32). Perbaikan Saluran Desa Kebonsari Kec. Sukodadi
Pasangan = 100 m
90
33). Perbaikan Saluran Desa Gedangan Kec. Sukodadi
Pasangan = 100 m
90
34). Pembangunan Plengsengan Desa Bakalanpule Kec. Pasangan = 100 m Tikung 35). Perbaikan Saluran Dsn. Getung Desa Tawangrejo Kec. Pasangan = 280 m Turi 36). Perbaikan Saluran Desa Turi Kec. Turi Pasangan = 100 m
90 252
37). Perbaikan Saluran Desa Geger Kec. Turi
Pasangan = 100 m
90
38). Pembangunan Plengsengan Telaga Desa Tambakploso Pasangan = 100 m Kec. Turi 39). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kebonagung Kec. Babat Pasangan = 100 m
90
40). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Waru Kulon Kec. Pucuk Pasangan = 100 m
90
41). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Warungering Kec. Pasangan = 100 m Kedungpring 42). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Keyongan Kec. Babat Pasangan = 100 m
90
43). Perbaikan Saluran Desa Latukan Kec. Karanggeneng Pasangan = 100 m
90
44). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Sambangan Kec. Babat Pasangan = 100 m
90
45). Perbaikan Saluran Irigasi Dsn. Juwet Desa Doyomulyo Pasangan = 100 m
90
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
90
90
90
48
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 A.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
Peningkatan/Pemeliharaan KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI Kali/Sungai sebagai AIR BAKU BERKONDISI BAIK Pengendalian Banjir TARGET RPJMD TARGET RPJMD KETERANGAN TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') (321.000 M) 74,38 % 70,11 % 72,05 % 4
5
6
7
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
46). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Jabung Kec. Laren
Pasangan = 100 m
90
47). Perbaikan Saluran Desa Mertani Kec. Karanggeneng Pasangan = 100 m
90
48). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Gampangsejati Kec. Pasangan = 100 m Laren 49). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Keduyung Kec. Laren Pasangan = 100 m
90
50). Perbaikan Saluran Irigasi Desa Mojoasem Kec. Laren Pasangan = 100 m
90
51). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Kopen Ds. Mantup Kec. Mantup 52). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Sumengko
Saluran Pasangan 150 m
135
Saluran Pasangan 150 m
135
53). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Gumelem
Saluran Pasangan 150 m
135
54). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sugihan Kec. Solokuro Saluran Pasangan 150 m
135
55). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Tebluru Kec. Solokuro Saluran Pasangan 170 m
153
56). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Munungrejo
0
Intake 1 bh
90
57). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Payaman Kec. Solokuro Saluran Pasangan 150 m
135
58). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Tenggulun Kec. Solokuro Saluran Pasangan 150 m
135
59). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kuro Kec. Karangbinangun 60). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun 61). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Centini Kec. Laren
Saluran Pasangan 150 m
135
Saluran Pasangan 150 m
135
Saluran Pasangan 100 m
90
62). Perbaikan Jaringan Irigasi Telogo Peno
Saluran Pasangan 150 m
135
63). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Plangwot Kec. Laren Saluran Pasangan 150 m
135
64). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi Saluran Pasangan 150 m
135
65). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Kesambi Kec. Pucuk Saluran Pasangan 150 m
135
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
49
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
1 A.
KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI AIR BAKU BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') 74,38 % 70,11 % 4
66). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Tanggungan Kec. Pucuk Saluran Pasangan 150 m
135
67). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumberjo Kec. Pucuk
135
Saluran Pasangan 150 m
68). Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Waduk Sidobinangun Ds. Intake 1 bh Mojosari Kec. Mantup 7 Pendamping Proyek Pemerintaha Daerah dan Desentralisasi
1). P2D2
1 Kegiatan
8 Panitia Irigasi
1). Panitia Irigasi (Komir)
9 Kegiatan
9 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
1). Pemberdayaan Petani Pemakai Air
7 Kegiatan Koordinasi GHIPPA
6 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan
1). Database Pemetaan Sungai Kab. Lamongan
1 Kegiatan
7
0
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
C.
6
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
B.
5
Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir KETERANGAN TARGET RPJMD (321.000 M) 72,05 %
1). Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa Papan Larangan 25 buah, dan Pembuatan Papan Larangan Sosialisasi 5 Kegiatan
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 1 Pembangunan Embungdan Bangunan Penampung Air Lainnya
2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
1). Pembangunan Geomembran Desa Tugu, Kec. Mantup
710,2
2). Pembangunan Geomembran Desa Sugihan, Kec. Solokuro
1672,26
3). Pembangunan Geomembran Desa Kedungsari, Kec. Kembangbahu
1348,64
4). Pembangunan Geomembran Desa Jatirejo, Kec. Tikung
5659,1
1). Pengerukan Telogo Genceng DS. Takeranklanting Kec. Tlogo 1600 Tikung
1650
2). Pengerukan Waduk Dsn. Besuki Dermolemahbang, Kec. Waduk/embung desa 1700 Sarirejo
1750
3). Pengerukan Waduk Dsn. Kepuh, Kedungkumpul, Kec. Waduk/embung desa 1600 Sarirejo
1650
4). Pengerukan Waduk Dsn. KedungAgungKidul Ds. Gintungan Kec. Kembangbahu
Waduk/embung desa 6300
6350
5). Pengerukan Waduk Dsn. Sungaigeneng Ds. Pelang Kec. Waduk/embung desa 4800 Kembangbahu
4850
6). Pengerukan Waduk Dsn. Kalipang Ds. Pelang Kec. Waduk/embung desa 6300 Kembangbahu
6350
7). Pengerukan Embung Ds. Balungtawon Kec. Sukodadi
Waduk/embung desa 5500
5550
8). Pengerukan Embung Desa Sendangrejo Kec. Lamongan Waduk/embung desa 3600
3650
9). Pengerukan Embung Bangkal Desa Rancangkencono Waduk/embung desa 3700 Kec. Lamongan
3750
10). Pengerukan Embung Desa Tlogoagung Kec. Waduk/embung desa 4700 Kembangbahu
4750
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
50
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 C.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI AIR BAKU BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') 74,38 % 70,11 % 4
5
Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir KETERANGAN TARGET RPJMD (321.000 M) 72,05 % 6
7
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
11). Pengerukan Embung Desa Tanggungprigel Kec. Glagah
Waduk/embung desa 4800
4850
12). Pengerukan Embung Desa Kebet Kec. Lamongan
Waduk/embung desa 4700
4750
13). Pengerukan Embung Desa Madulegi Kec. Sukodadi
Waduk/embung desa 4800
4850
14). Pengerukan Embung Klari Desa Gedongboyountung Kec. Waduk/embung desa 3600 Turi
3650
15). Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru Kec. Solokuro
Waduk/embung desa 4800
4850
16). Pengerukan Embung Desa Plumpang Kec. Sukodadi
Waduk/embung desa 4700
4750
17). Pengerukan Embung Desa Keyongan Kec. Babat
Waduk/embung desa 4800
4850
18). Pengerukan Embung Sambanganlor Desa Sambangan Kec. Waduk/embung desa 4700 Babat
4750
19). Pengerukan Embung Desa Banjarejo Kec. Sukodadi
Waduk/embung desa 4800
4850
20). Pengerukan Embung Mumbulan Desa Pangumbulanadi Kec. Waduk/embung desa 3600 Tikung
3650
21). Pengerukan Embung Desa Kedungbanjar Kec. Sugio
Waduk/embung desa 3600
3650
22). Pengerukan Embung Desa Takeranklating Kec. Tikung
Waduk/embung desa 4300
4350
23). Pengerukan Embung Desa Gempoltumloko Kec. Sarirejo
Waduk/embung desa 4700
4750
24). Pengerukan Embung Desa Gintungan Kec. Kembangbahu Waduk/embung desa 3000
3050
25). Pengerukan Embung Desa Sumberdadi Kec. Mantup
Waduk/embung desa 4500
4550
26). Pengerukan Embung Desa Sukosongo Kec. Kembangbahu Waduk/embung desa 3000
3050
27). Pengerukan Embung Desa Balongwangi Kec. Tikung
Waduk/embung desa 4000
4050
28). Pengerukan Embung Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang
Waduk/embung desa 4000
4050
29). Pengerukan Embung Gumelem Desa Banjarejo Kec. Waduk/embung desa 4800 Kedungpring
4850
30). Pengerukan Embung Desa Sumengko Kec. Kedungpring
Waduk/embung desa 4200
4250
31). Pengerukan Embung Tanah Desa Katemas Kec. Waduk/embung desa 3300 Kembangbahu
3350
32). Pengerukan Embung Kayen Desa Talunrejo Kec. Bluluk
Waduk/embung desa 4300
4350
33). Pengerukan Embung Desa Baturono Kec. Sukodadi
Waduk/embung desa 4700
4750
34). Pengerukan Embung Desa Botoputih Kec. Tikung
Waduk/embung desa 3600
3650
35). Pengerukan Embung Mojokerep Ds. Wonokromo Kec. Tikung Waduk/embung desa 5000
5050
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
51
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 C.
SUB KEGIATAN
TOLAK UKUR
2
3
KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI AIR BAKU BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') 74,38 % 70,11 % 4
5
Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir KETERANGAN TARGET RPJMD (321.000 M) 72,05 % 6
7
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
36). Pengerukan Embung Sekarputih Ds. Rancangkencono Kec. Waduk/embung desa 1500 Lamongan
1550
37). Pengerukan Embung Puncel Desa Deket Wetan Kec. Deket Waduk/embung desa 3300
3350
38). Pengerukan Embung Embung Desa Srirande Kec. Deket
Waduk/embung desa 3900
3950
39). Pengerukan Embung Doyomulyo Desa Doyomulyo Kec. Waduk/embung desa 3900 Kembangbahu
3950
40). Pengerukan Embung Bender Desa Kedungasri Kec. Waduk/embung desa 3700 Kembangbahu
3750
41). Pengerukan Embung Desa Primpen Kec. Bluluk
Waduk/embung desa 3300
3350
42). Pengerukan Embung Tulung Desa Wanar Kec. Pucuk
Waduk/embung desa 3700
3750
43). Pengerukan Telaga Ploso Desa Payaman Kec. Pucuk
Waduk/embung desa 2600
2650
44). Pengerukan Embung Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi
Waduk/embung desa 3000
3050
45). Pengerukan Embung Desa Sukodadi Kec. Sukodadi
Waduk/embung desa 4500
4550
46). Pengerukan Embung Tebluru Desa Tebluru Kec. Solokuro Waduk/embung desa 3900
3950
47). Pengerukan Embung Desa Banyubang Kec. Solokuro
Waduk/embung desa 3900
3950
48). Pengerukan Embung Katemas Desa Katemas Kec. Waduk/embung desa 3700 Kembangbahu
3750
49). Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Lamongan
Waduk/embung desa 3900
3950
50). Pengerukan Embung Desa Wanar Kec. Pucuk
Waduk/embung desa 3900
3950
51). Pengerukan Embung Sambangan Kidul Desa Sambangan Waduk/embung desa 3900 Kec. Babat
3950
52). Pengerukan Embung Oro-oro Ombo Desa Mantup Kec. Waduk/embung desa 3900 Mantup
3950
53). Pengerukan Embung Tambakjurit Desa Jatirejo Kec. Tikung Waduk/embung desa 2900
2950
54). Pengerukan Embung Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung
Waduk/embung desa 3200
3250
55). Pengerukan Embung Karangpilang Desa Jatirejo Kec. Tikung Waduk/embung desa 4700
4750
56). Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Pucuk
Waduk/embung desa 4200
4250
57). Perbaikan Embung Desa Tanggungan Kec. Pucuk
Waduk/embung desa 4700
4750
58). Pengerukan Embung Tambakboyo Desa Tambakrigadung Waduk/embung desa 3900 Kec. Tikung
3950
59). Pengerukan Embung Desa Bulumargi Kec. Babat
Waduk/embung desa 3900
3950
60). Pengerukan Embung Desa Bakalanpule Kec. Tikung
Waduk/embung desa 4700
4750
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
52
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
NO
URUSAN PROGRAM / KEGIATAN
1 C.
TOLAK UKUR
2
3
4
5
Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir KETERANGAN TARGET RPJMD (321.000 M) 72,05 % 6
7
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya (Force Mayor)
D.
SUB KEGIATAN
KETERSEDIAN JARINGAN IRIGASI AIR BAKU BERKONDISI BAIK TARGET RPJMD TARGET RPJMD (81.861.573 M3) (631.888 M') 74,38 % 70,11 %
1). Perbaikan Tanggul Wedok Bengawan Solo Ds. Maduran, Tanggul 150 m' Kec. Maduran 2). Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan Kec. Kedungpring
Bangunan 1 bh
0 4000
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 Peningkatan partisipasi 1). Pembersihan Enceng Gondok Kec. Glagah, Kalitengah, Saluran 33.000 masyarakat dalam penaggulangan Karangbinangun, Karanggeneng, Turi, Deket, Lamongan banjir
Pengendalian Banjir
2 Mengendalikan Banjir Pada 1). Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan 5 Kegiatan Daerah Tangkapan Air dan Badan Banjir serta Pembelian Bahan dan Peralatan Kerja - Badan Sungai 2). Operasional Pompa Air di UPT Babat
Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir
3). Operasional Pompa Air di UPT Kuro 4). Pembersihan saluran Jl. Sumargo, Jl. Veteran, Jl. Kaliotik s/d Sidoharjo, Kali Konang dan Bedahan Babat 3 Peningkatan Pembangunan Pusat- 1). Pembelian Pompa Air dan Instalasi Pusat Pengendalian Banjir 2). Pembangunan Rumah Pompa Babat
3 Unit
Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir
1 Unit
TOTAL
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
359.190,20
12.032,75
8.600,00
53
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Pada tabel di atas dapat kita lihat hasil Capaian Kinerja dari setiap Kegiatan pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yang berdasarkan indikator sasaran dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 (sebagaimana Perda Nomor 03 Tahun 2016), Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan
Indikator
Formula Indikator
Tahun Dasar Satuan 2015
% Ketersediaan air Baku
74,06%
Tahun 2016 Realisasi
Target
Capaian
74,38%
74,39%
100,01% Dinas PU. Sumber Daya Air
= Jumlah air baku yang ada Jumlah air baku yang dibutuhkan %Jaringan irigasi kondisi baik
% Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir
%
81.511.573
81.861.573
81.511.573
+
110.061.900 110.061.900 110.061.900
359.190
81.870.763
110.061.900
110.061.900
92,45%
70,11%
70,70%
Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik
625.188
631.888
625.188 +
12.033 =
637.221
Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada
676.251
901.251
901.251
901.251
901.251
70,71%
72,05%
Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik
315.000
321.000
315.000 +
Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten
445.500
445.500
445.500
72,64% 8.600 = 445.500
PD yang menangani Urusan
100,84%
100,81%
323.600 445.500
Media pengukuran Kinerja adalah Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dimana Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
54
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 RENC.TK. No.
SASARAN
INDIKATOR
CAPAIAN
REALISASI
Ket
5
7
(TARGET) 1
1.
2.
3
2
3
Terwujudnya
Prosentase
Ketersediaan Air
ketersediaan
Baku;
baku.
Terwujudnya
Prosentase
Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik;
Kondisi Baik
Terwujudnya
Prosentase
Pemeliharaan
Peningkatan/Pem
kali/Saluran sebagai
eliharaan
pengendalian banjir.
kali/Saluran
4
74.38%
74,39%
70,11%
70,70%
72,05%
72, 64%
sebagai pengendalian banjir.. Total
216.54%
217.73%
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
55
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan a. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). b. Indikator Kinerja Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran c. Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam : - Kelompok indikator input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. -
-
-
-
Kelompok indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. Kelompok indikator outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kelompok indikator benefit adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Kelompok indikator impact merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.
Untuk indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja pada kegiatan dalam LKjIP ini, dibatasi hanya sampai pada indikator input, output dan outcome. Dikarenakan untuk indikator benefit dan impact belum dapat dipergunakan standar perhitungan yang representatif. Namun dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan terdapat perbedaan Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
56
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dan perubahan Indikator pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan TA. 2016 dengan Indikator pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 Meskipun dalam prosentase indikator pada Penetapan Kinerja TA. 2016 berbeda dengan indikator RPJMD, maka Dinas Pekerjaan Umum Pengairan tetap konsisten bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan dan hal tersebut dapat dilihat dari Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
57
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 3.6 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 PROSES. RENC.TK. No.
SASARAN
INDIKATOR
CAPAIAN
PENC. REALISASI
(TARGET)
RENC.TK.
Ket
CAPAIAN (TARGET)
1
1.
2.
3
2
3
Terwujudnya
Prosentase
Ketersediaan
ketersediaan
Air Baku;
baku.
Terwujudnya
Prosentase
Jaringan
Jaringan
Irigasi dalam
Irigasi
kondisi baik;
Kondisi Baik
Terwujudnya
Prosentase
Pemeliharaan
Peningkatan/
kali/Saluran
Pemeliharaa
sebagai
n kali/Saluran
pengendalian
sebagai
banjir.
pengendalian
4
5
6
74.38%
74,39%
100.01%
70,11%
70,70%
100.84%
72,05%
72, 64%
100.81%
7
banjir.. Total
216.54%
217.73%
100.56%
Sedangkan untuk hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Lamongan dari Tahun Anggaran 2016-2021 adalah sebagai berikut :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
58
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Tabel 3.7 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
TAHUN 2016
No.
SASARAN
1 2 1 Terwujudnya ketersediaan Air baku
INDIKATOR
3 ketersediaan air baku.
TAHUN 2018
PENCAPA TAHUN PENCAPAI RENC.TK. RENC.TK. IAN RENC.TK. DASAR REALISA AN REALISA REALISA CAPAIAN CAPAIAN RENCAN CAPAIAN 2015 SI RENCANA SI SI (TARGET) (TARGET) A (TARGET) (TARGET) (TARGET)
TAHUN 2019
PENCAPA IAN RENC.TK. REALISA RENCAN CAPAIAN SI A (TARGET) (TARGET)
TAHUN 2020
PENCAPA IAN RENC.TK. REALISA RENCAN CAPAIAN SI A (TARGET) (TARGET)
PENCAPA IAN RENCAN A (TARGET)
4 4 5 6=5/4 7 74,06% 74,38% 74,39% 100,01% 75,42%
8 9=8/7 10 0,00% 0,00% 76,51%
11 12=11/10 13 0,00% 0,00% 77,75%
14 15=14/13 16 0,00% 0,00% 78,81%
17 18=17/16 0,00% 0,00%
92,45% 70,11% 70,70% 100,84% 71,22%
0,00% 0,00% 72,89%
0,00% 0,00% 75,11%
0,00% 0,00% 77,88%
0,00% 0,00%
Luas Irigasi Kabupaten Dalam 70,71% 72,05% 72,64% 100,81% 73,63% Kondisi Baik
0,00% 0,00% 75,42%
0,00% 0,00% 77,44%
0,00% 0,00% 79,69%
0,00% 0,00%
2 Terwujudnya Jaringan Irigasi Jaringan irigasi kondisi baik dalam kondisi baik 3 Terwujudnya Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
TAHUN 2017
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
59
Ket
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 2. Analisa Capaian Kinerja LKjIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan perlu membuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Dan dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun system dan proses pelaksanaannya.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
60
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 Sasaran
Indikator Kinerja
Target Satuan
(1) Terwujudnya ketersediaan Air baku
(2) 1
Prosentase ketersediaan Air baku
Program / Kegiatan
REALISASI %
(3) 81.861.573 M3 74,38% 110.061.900
Satuan
Anggaran Awal (Rp) (6)
% (4)
(5)
81.870.763 M3 74,39% Input : Dana
Rp.
631.888 M' 70,11% 901.251
Presentase Peningkatan/Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
10.906.355.000
80.000.000 Rp.
155.000.000 Rp.
153.750.000
a Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Rp. Waduk dan Rawa
80.000.000 Rp.
155.000.000 Rp.
153.750.000
2.325.000.000 Rp. 10.785.000.000 Rp.
10.752.605.000
Rp.
1.200.000.000 Rp.
1.200.000.000 Rp.
1.186.000.000
2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rp. embung dan bangunan penampung air lainnya. 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Rp. Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
875.000.000 Rp.
9.335.000.000 Rp.
9.317.035.000
250.000.000 Rp.
250.000.000 Rp.
249.570.000
637.221 M' 70,70% Input Dana : Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. 901.251 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. 34.487.870.000 Rp. 40.886.870.000 Rp. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya a Pembangunan Pintu Air Rp. 1.150.000.000 Rp. 1.150.000.000 Rp.
39.791.251.000
b Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terwujudnya 3 Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
(8)
2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Rp. Baku
1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik.
2.405.000.000 Rp. 10.940.000.000 Rp.
Realisasi (Rp)
110.061.900
3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Rp. Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya.
Terwujudnya 2 Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
Anggaran Perubahan (Rp) (7)
Rp. 31.943.870.000 Rp. 31.943.870.000 Rp.
39.791.251.000
1.126.415.000 30.919.336.000
c Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Rp.
650.000.000 Rp.
750.000.000 Rp.
739.379.000
d Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
Rp.
319.000.000 Rp.
6.618.000.000 Rp.
6.585.682.000
e Pendamping Proyek Pemerintaha Daerah dan Desentralisasi
Rp.
200.000.000 Rp.
200.000.000 Rp.
196.525.000
f Panitia Irigasi
Rp.
50.000.000 Rp.
50.000.000 Rp.
50.000.000
g Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Rp.
75.000.000 Rp.
75.000.000 Rp.
75.000.000
h Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan
Rp.
100.000.000 Rp.
100.000.000 Rp.
98.914.000
Rp.
3.259.600.000 Rp. 27.644.600.000 Rp.
27.544.777.000
1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Rp. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp.
24.001.950.000
a Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Rp. Sungai
2.165.000.000 Rp. 24.075.000.000 Rp.
24.001.950.000
321.000 M' 72,05%
323.600 M' 72,64% Input Dana :
445.500
445.500
1 Program Pengendalian Banjir
Rp.
1.094.600.000 Rp.
3.569.600.000 Rp.
3.542.827.000
a Peningkatan partisipasi masyarakat Rp. dalam penaggulangan banjir b Mengendalikan Banjir Pada Daerah Rp. Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
143.000.000 Rp.
318.000.000 Rp.
318.000.000
951.600.000 Rp.
1.051.600.000 Rp.
1.050.792.000
Rp.
- Rp.
2.200.000.000 Rp.
2.174.035.000
Ha
2.500 Ha
2.500 Ha
2.500
c Peningkatan Pembangunan PusatPusat Pengendalian Banjir Outcome :
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
61
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Dengan tabel diatas dan melihat hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKT) dan setelah itu dilakukan Evaluasi terhadap capaian sasaran dengan cara Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Maka dapat diambil sebuah Hasil analisis kinerja kegiatan yang dimana menunjukkan capaian kinerja yang terdiri dari Input, Output dan Outcome dengan hasil yang baik, sehingga menunjukkan capaian dengan makna Baik. Hal tersebut juga dapat dihitung dari jumlah prosentase pencapaian tingkat sasaran (lampiran PPS) dibandingkan dengan jumlah sasaran yang ditetapkan. Jika diasumsikan, bahwa pencapaian kinerja adalah PK, prosentase pencapaian sasaran adalah PPS dan sasaran adalah S, maka perhitungan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : K = Jumlah total PPS ---------------------------jumlah total Sasaran K = Hasil Capaian Kinerja Dan untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran serta Program / Kegiatan makro dipergunakan nilai dengan disertai makna dari nilai tersebut, penilaian tersebut yaitu : - 85 - 100 = Sangat Baik / sangat berhasil - 70 - < 85 = Baik / berhasil - 55 - < 70 = Kurang baik / kurang berhasil < 55 = Sangat kurang baik / tidak berhasil Dengan melihat pada tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2014 maka dapt di hitung hasil dari pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut K = 301.67 % -----------------3 K = 100.56 % Pencapaian kinerja tersebut masuk dalam skala nilai 85 - 100 dengan predikat sangat baik / sangat berhasil, Berdasarkan hasil analisa Pencapaian Kinerja diatas pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Untuk Tahun Anggaran 2016 dan tahun sebelumnya telah melebihi dari pencapaian Kinerja pada Bidang
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
62
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, hal ini dapat di lihat pada tabel analisa pencapaian kinerja dibawah ini : Tabel 3.8 Penilaian Realisasi Indikator Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 NO
INDIKATOR
PENCAPAIAN RENCANA PENCAPAIAN RENCANA PENCAPAIAN RENCANA PENCAPAIAN RENCANA PENCAPAIAN RENCANA TA. 2016(REALISASI) TA. 2017(REALISASI) TA. 2018(REALISASI) TA. 2019(REALISASI) TA. 2020(REALISASI)
1 Terwujudnya ketersediaan
Air baku 2 Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 3 Terwujudnya Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir Hasil Nilai Analisa Capaian Kinerja = no.1 + no.2 + no.3 3
100,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,84%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,81%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,56%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Sehingga seluruh kegiatan/program yang terlaksana pada bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2021 telah tercapai. B.
REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), guna penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sehingga bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana. Dan mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam APBD 2016 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.. yang terdiri dari alokasi dari retribusi sewa Tanah dengan penjelasan sebagai berikut :
Target Pendapatan
:
Rp. 31.000.000,-
Realisasi
:
Rp. 31.055.025,-
Prosentase Realisasi :
100, 18 %
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
63
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Sedangkan anggaran untuk kegiatan rutin dan anggaran pembangunan fisik untuk mendukung pencapaian sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat di bawah ini: Tabel 3.9 Data Realisasi Anggaran Kegiatan Rutin Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Realisasi
No
Uraian
Awal Anggaran
Perubahan Anggaran
Rp
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Wajib Pekerjaan Umum 6.340.606.000
6.169.406.000
6.068.486.720
98,36
41.422.272.000
81.047.272.000
79.693.302.077
98,33
831.802.000
931.802.000
807.858.077
86,70
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.400.000
2.400.000
2.400.000
100,00
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
88.000.000
188.000.000
73.643.577
39,17
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100,00
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
50.700.000
50.700.000
50.700.000
100,00
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
98.375.000
98.375.000
98.068.000
99,69
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000
40.000.000
38.222.000
95,56
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Kantor
60.000.000
60.000.000
57.500.000
95,83
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.000.000
13.000.000
13.000.000
100,00
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100,00
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman
25.525.000
25.525.000
25.525.000
100,00
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
63.000.000
63.000.000
63.000.000
100,00
1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
379.802.000
379.802.000
374.799.500
98,68
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
203.000.000
409.000.000
409.000.000
100,00
-
206.000.000
206.000.000
100,00
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas
125.000.000
125.000.000
125.000.000
100,00
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
31.000.000
31.000.000
31.000.000
100,00
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
44.000.000
44.000.000
44.000.000
100,00
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
3.000.000
3.000.000
3.000.000
100,00
II
Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai )
III
Belanja Langsung
III
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Listrik/Penerangan Bangunan
2.1 Pengadaan Peralatan Kantor
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
64
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Realisasi
No
Uraian
Awal Anggaran
Perubahan Anggaran
Rp
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
60.000.000
60.000.000
59.361.000
98,94
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
5.000.000
5.000.000
4.993.000
99,86
3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100,00
3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100,00
3.4 Forum SKPD
15.000.000
15.000.000
14.657.000
97,71
3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
25.000.000
25.000.000
24.925.000
99,70
3.6 Penyusunan Dokumen SPM
5.000.000
5.000.000
4.786.000
95,72
4 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
175.000.000
175.000.000
174.700.000
99,83
4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat
175.000.000
175.000.000
174.700.000
99,83
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 36.652.870.000 64.961.870.000 63.793.201.000 Jaringan Pengairan Lainnya
98,20
5.1 Pembangunan Pintu Air
1.150.000.000
1.126.415.000
97,95
5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
31.943.870.000 31.943.870.000 30.919.336.000
96,79
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai
650.000.000
1.150.000.000 750.000.000
739.379.000
98,58
2.165.000.000 24.075.000.000 24.001.950.000
99,70
5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
319.000.000
6.618.000.000
6.585.682.000
99,51
5.6 Pendamping Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi
200.000.000
200.000.000
196.525.000
98,26
5.7 Operasional Komisi Irigasi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100,00
5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
75.000.000
75.000.000
75.000.000
100,00
5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab. Lamongan
100.000.000
100.000.000
98.914.000
98,91
6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
80.000.000
155.000.000
153.750.000
99,19
6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa
80.000.000
155.000.000
153.750.000
99,19
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
65
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Realisasi
No
Uraian
Awal Anggaran
Perubahan Anggaran
Rp
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
2.325.000.000 10.785.000.000 10.752.605.000
99,70
7.1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.200.000.000
1.200.000.000
1.186.000.000
98,83
7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.
875.000.000
9.335.000.000
9.317.035.000
99,81
7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya
250.000.000
250.000.000
249.570.000
99,83
1.094.600.000
3.569.600.000
3.542.827.000
99,25
8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir
143.000.000
318.000.000
318.000.000
100,00
8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
951.600.000
1.051.600.000
1.050.792.000
99,92
-
2.200.000.000
2.174.035.000
98,82
8 Program Pengendalian Banjir
8.3 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian Banjir
Rincian penjelasan pada table diatas mengenai Realisasi penggunaan Anggaran untuk pencapaian indikator sasaran kami sajikan sebagaimana rincian sebagai berikut : A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan antara lain : 1. Kegiatan Pembangunan Pintu Air dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.126.415.000,00. Dengan prosentase pencapaian 97.95% dan realisai kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : - Pembangunan Dam Brumbun Ds. Kranji Kec. Paciran; - Pembangunan Dam Peninggi Air Tiwet Desa Tiwet-Blajo, Kec. Kalitengah Perbatasan Tiwet Blanjo;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
66
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan - Pembangunan Dam Pomahanjanggan Ds. Pomahanjanggan Kec. Turi; - Pembangunan Dam Kepuhdibener Ds. Kepuhdibener, Kec. Turi; - Pembangunan Dam Sumowinangun,Kec. Turi. 2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan sumber alokasi Dana Anggaran Khusus (DAK) sebesar Rp. 31.943.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.919.336.000,00 dengan prosentase pencapaian 96.79% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : -
Pengawasan Paket 1; Pengawasan Paket 2; Pengawasan Paket 3; Pengawasan Paket 4; Pengawasan Paket 5; Pengawasan Paket 6; Pengawasan Paket 7; Pengawasan Paket 8; Perencanaan Paket 1; Perencanaan Paket 2; Perencanaan Paket 3; Perencanaan Paket 4; Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Geger, Kec. Turi; Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Palangan, Kec. Kalitengah; Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sibanget, Kec. Kalitengah, Kec. Karanggeneng;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bogo, Kec. Karangegneng; - Rehabilitasi Daerah Irigasi D.I. Rawa Bulu, Kec. Pucuk, Kec. Sekaran; - Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Caling, Kec. Sugio; - Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Legoh, Kec. Karangeneng; - Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sogo, Kec. Babat; - Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Manyar Kec.Sekaran; - Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Takeran Kec.Tikung; - Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kwanon, Kec. Pucuk; - Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo Kec.Glagah;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
67
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan - Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Tuwiri Kec.Tikung; - Rehabilitasi Daerah Waduk Makamsantri, Kec. Laren; - Rehabilitasi Daerah Waduk Canggah, Kec. Tikung; - Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Kuripan Kec.Babat. 3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 739.379.000,00 dengan prosentase pencapaian 98,58 % dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : - Perbaikan Pintu Air di wilayah UPT Pengairan Deket; - Normalisasi Dam Kali Sidomukti Desa Sidomukti, Kec. Brondong; - Perbaikan Dam/Pintu Air Dsn. Tunjungmekar, Kec. Kalitengah; - Perbaikan Dam Menengai Ds. Sekarbagus Kec. Sugio. 4. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai dengan sumber alokasi dana APBD dan dana BK Prov. sebesar Rp. 24.075.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.001.950.000,00 dengan prosentase pencapaian 99,70% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : -
Perencanaan Paket 1; Perencanaan Paket 2; Perencanaan Paket 3; Perencanaan Paket 4; Perencanaan Paket 5; Perbaikan Tangkis Waduk Caling Ds. Caling, Kec. Sugio; Perbaikan Kali Ds. Maduran Kec. Maduran; Normalisasi Kali Ds. Dinoyo-Sidomulyo Kec. Deket; Normalisasi Saluran Sidomulyo-Soko Kec. Deket (Lanjutan); Perbaikan Tanggul Kali Prijetan Ds. Mojodadi Kec. Kedungpring; Normalisasi Saluran Irigasi Desa Keben Kec. Turi; Normalisasi Kali Kruwul I Karangwedoro; Normalisasi Saluran Pembuang Kendalkemlagi’ Normalisasi Saluran kali Gadung, Ds. Mertani Kec. Karanggeneng, Kec. Kali tengah;
- Normalisasi Saluran Desa Sugio, Kec. Sugio;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
68
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan - Normalisasi Saluran Air Kali Dsn. Genceng Ds. Takeranklanting Kec. Tikung; - Normalisasi Irigasi Ds. Dradah Blumbang Kec. Kedungpring; - Pengerukan Ds. Randubener Kec. Kembangbahu; - Normalisasi Saluran Ds. Kebonsari Kec. Sukodadi; - Normalisasi Saluran Ds. Sidogembol Kec. Sukodadi; - Normalisasi Saluran Dalam Kota RSUD s/d Makam Kristen Kec. Lamongan; - Normalisasi Saluran Dalam Kota RS NU s/d Stasiun Kec. Lamongan; - Normalisasi Saluran Dalam Kota Jalan Kinameng s/d CPM Kec. Lamongan; - Normalisasi Saluran Tumenggungan s/d Pos Polisi Dapur Kec. Lamongan; - Normalisasi Saluran Stasiun s/d Kali Dapur Kec. Lamongan; - Normalisasi Saluran Sidokumpul Kec. Lamongan; - Pengerukan Saluran Desa Sidorejo Kec. Deket; - Pengerukan Kali Klantingan Kec. Deket; - Pengerukan Saluran Pematusan Perumnas Made Kec. Lamongan; - Normalisasi Kali Kenceng Kec. Lamongan; - Pengerukan Kali Desa Dinoyo Kec. Deket; - Pengerukan Kali Desa Dlanggu Kec. Deket; - Pengadaan Pompa Air 130 ltr / dtk Kec. Lamongan; - Instalasi Pompa Air dan Listrik Kec. Lamongan; - Pembangunan Rumah Pompa Kec. Lamongan; - Pengerukan Kali Desa Karangwedoro Kec. Turi; - Perbaikan dan Penataan Pompa Melik Desa Canditunggal, Kec. Kalitengah; - Pengerukan Saluran Pembuang Dsn. Pagak Desa Sidogembul Kec. Sukodadi; - Normalisasi Kali Wanar, Kec. Pucuk; - Normalisasi Kali Ds. Wonokromo Kec. Tikung; - Pengerukan Kali Cluring Kec. Kalitengah; - Pengerukan Kali Pengaron Ds. Bakalanpule Kec. Tikung; - Pengerukan Kali Plalangan Ds. Made Kec. Lamongan; - Normalisasi Kali Gendongkulon Desa Sogo, Kec. Babat;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
69
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan -
Pengerukan Kali Patih Desa Datinawong, Kec. Babat; Normalisasi Kali Desa Pengangsalan, Kec. Kalitengah; Normalisasi Kali Blawi Priyoso - Kuro, Kec. Karangbinangun; Pengerukan Kali Desa Guci, Kec. Karanggeneng; Normalisasi Kali Prijetan, Kec. Kedungpring; Normalisasi Saluran Desa Doyomulyo - Kedungasri, Kec. Kembangbahu; Pengerukan Kali Desa Tamanprijek, Kec. Laren; Pengerukan Kali Desa Gampangsejati, Kec. Laren; Pengerukan Kali Desa Kanugrahan, Kec. Maduran; Normalisasi Kali Desa Cungkup, Kec. Pucuk; Normalisasi Saluran Desa Madulegi, Kec. Sukodadi; Normalisasi Saluran Desa Sukolilo, Kec. Sukodadi; Normalisasi Kali Desa Banjarejo, Kec. Sukodadi; Normalisasi Kali Desa Tambakploso, Kec. Turi; Normalisasi Saluran Desa Geger, Kec. Turi; Normalisasi Kali Desa Kepudibener, Kec. Turi; Perbaikan Kali Dapur Desa Dlanggu, Kec. Deket; Perbaikan Kali Dinoyo, Kec. Deket; Pengerukan Saluran Desa Jatirenggo, Kec. Glagah; Pengerukan Saluran Desa Wedoro, Kec. Glagah; Pengerukan Saluran Desa Dukuh Tunggal, Kec. Glagah; Pengerukan Saluran Desa Panggang, Kec. Glagah; Pengerukan Saluran Desa Meluwur, Kec. Glagah; Normalisasi Kali Plalangan, Kec. Lamongan; Normalisasi Kali Mengkuli, Kec. Lamongan; Perbaikan Sluis Kalimondo Desa Plangwot, Kec. Laren; Normalisasi Kali Desa Plangwot, Kec. Laren; Pengerukan Kali Desa Jangkungsumo, Kec. Maduran; Normalisasi Saluran Desa Tugu, Kec. Mantup; Normalisasi Saluran Desa Waru Kulon, Kec. Pucuk; Normalisasi Saluran Desa Bugoharjo, Kec. Pucuk; Pengerukan Kali Desa Kembangan, Kec. Sekaran; Normalisasi Saluran Desa Sekarbagus, Kec. Sugio; Normalisasi Saluran Dsn Jirkan Desa Balungtawun, Kec. Sukodadi;
- Normalisasi Kali Desa Sugihrejo, Kec. Sukodadi;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
70
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan -
Normalisasi Kali Desa Gedangan, Kec. Sukodadi; Normalisasi Kali Plalangan Desa Tambakploso, Kec. Turi; Perbaikan Kali Kruwul II, Kec. Turi; Normalisasi Kali Desa Karanglangit, Kec. Lamongan; Normalisasi Saluran Desa Tawangrejo, Kec. Turi; Perbaikan Saluran Waduk Rancang, Kec. Lamongan; Normalisasi Saluran Avour Desa Sumberaji, Kec. Sukodadi; Normalisasi Kali Corong, Kec. Glagah; Normalisasi Kali Wangen, Kec. Glagah; Perbaikan Saluran Pembuang Desa Bedahan, Kec. Babat; Normalisasi Kali Malang Desa Margoanyar, Kec. Glagah; Normalisasi Kali Desa Sudangan, Kec. Glagah; Normalisasi Kali Desa Mendogo, Kec. Glagah; Normalisasi Kali Desa Kentong, Kec. Glagah; Normalisasi Kali Desa Pomanjanggan, Kec. Turi; Normalisasi Kali Blawi Desa Kepudibener, Kec. Turi; Normalisasi Kali Desa Karangcangkring, Kec. Kedungpring; Pengerukan Kali Desa Kalen, Kec. Kedungpring;
- Pengerukan Kali Pembuang Kalen, Kec. Kedungpring; - Pengerukan Kali Desa Sambungrejo, Kec. Modo; - Pengerukan Kali Desa Sidodowo, Kec. Modo; - Pengerukan Kali Desa Sidomulyo, Kec. Modo; - Pengerukan Kali Desa Kedungwaras, Kec. Modo; - Pengerukan Kali Desa Kedungrejo, Kec. Modo; - Normalisasi Kali Desa Tejoasri, Kec. Laren; - Normalisasi Kali Desa Jabung, Kec. Laren; - Normalisasi Kali Desa Rayunggumuk, Kec. Glagah; - Normalisasi Kali Desa Menganti, Kec. Glagah; - Normalisasi Kali Desa Margoanyar, Kec. Glagah. 5. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun dengan sumber alokasi dana APBD dan dana BK Prov. Sebesar Rp. 6.618.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 6.585.682.000,00 dengan prosentase 99,51% dan kegiatan teralisasi 100% dengan sub kegiatan sebagai berikut: - Perencanaan Paket 1; - Perencanaan Paket 2; - Perbaikan Plengsengan Ds. Dinoyo Kc. Deket;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
71
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan - Perbaikan Jaringan Irigasi Ds. Dlanggu Kec. Deket; - Perbaikan Saluran Dsn. Nginjen Desa Pandanpancur Kec. Deket (BK Prov); - Perbaikan Saluran Dsn. Buden Desa Ploso Kec. Deket (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Bapuh Bandung Kec. Glagah (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Soko Kec. Glagah (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Sambopinggir Kec. Karangbinangun (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Kuro Kec. Karangbinangun (BK Prov); - Perbaikan Saluran Bonbung Kec. Karangbinangun (BK Prov); - Perbaikan Plesengan Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng (BK Prov); - Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Banjarejo Kec. Kedungpring (BK Prov); - Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Sumengko Kec. Kedungpring (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Doyomulyo Kec. Kembangbahu (BK Prov); - Perbaikan Saluran Tanjungsari Kec. Lamongan (BK Prov); - Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno Kec. Lamongan (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Duri Kulon Kec. Laren (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Plangwot Kec. Laren (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Centini Kec. Laren (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Tebluru Kec. Solokuro (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Dagan Kec. Solokuro (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Pangean Kec. Maduran (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Ngayung Kec. Maduran (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Cungkup Kec. Pucuk (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Sumberjo Kec. Pucuk (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Tanggungan Kec. Pucuk (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Wanar Kec. Pucuk (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Sugio Kec. Sugio (BK Prov);
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
72
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan - Perbaikan Saluran Dusun Njogo Desa Sugio Kec. Sugio (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Tlogorejo Kec. Sukodadi (BK Prov); - Perbaikan Saluran Irigasi Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Kebonsari Kec. Sukodadi (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Gedangan Kec. Sukodadi (BK Prov); - Pembangunan Plengsengan Desa Bakalanpule Kec. Tikung (BK Prov); - Perbaikan Saluran Dsn. Getung Desa Tawangrejo Kec. Turi (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Turi Kec. Turi (BK Prov); - Perbaikan Saluran Desa Geger Kec. Turi (BK Prov); - Pembangunan Plengsengan Telaga Desa Tambakploso Kec. Turi (BK Prov). 6. Kegiatan Pendamping Proyek Pemerintah Daerah dan Desantralisasi dengan sumber alokasi dana P2D2. Sebesar Rp. 200.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 196.525.000,00 dengan prosentase 98,26% dan kegiatan teralisasi 100% dengan Kegiatan pendamping proyek pemerintah daerah dan desantralisasi ini digunakan untuk mendampingi dan mengawasi proyek Kegiatan ini dilaksanakan dalam 1 paket pekerjaan. 7. Operasional Komisi Irigasi dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan prosentase pencapaian 100% dan kegiatan terealisasi 100%. Kegiatan Komisi Irigasi dilakukan dengan tujuan untuk menampung aspirasi para Petani Pemakai Air (PPA), terkait dengan permasalahan Irigasi di Kabupaten Lamongan. Aspirasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam hal Irigasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan No. 188/240/Kep/413.013/2012, tentang Komisi Irigasi Kabupaten Lamongan. 8. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan prosentase pencapaian 100% dan kegiatan terealisasi 100%. Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air ini digunakan untuk melatih dan membekali para
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
73
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Lamongan, agar mampu merencanakan, menghitung, mengoperasikan dan memelihara bangunan irigasi yang bersifat ringan. 9. Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah Se Kab. Lamongan dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 98.914.000,00 dengan prosentase pencapaian 98.91% dan kegiatan teralisasi 100%. Kegiatan ini digunakan sebagai data base mengenai Pemetaan sungai dan dinding penahan tanah yang ada di Kabupaten Lamongan. B. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku terdiri dari 1 (satu) kegiatan antara lain : 1. Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Waduk dan Rawa dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 155.000.000,00 dan terealissi sebesar Rp. 153.750.000,00 dengan prosentase pencapaian 99.19 % dan kegiatan teralisasi 100%, Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan dilaksanakannya 5 Kegiatan Sosialisasi, dan pembuatan papan larangan sebanyak 25 buah. C. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan sumber alokasi dana APBD dan BK Prov. sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan terealissi sebesar Rp. 1.186.000.000,00dengan prosentase pencapaian 98.83 % dan kegiatan teralisasi 100%, Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : - Pembangunan Geomembran Desa Tugu, Kec. Mantup; - Pembangunan Geomembran Desa Sugihan, Kec. Solokuro; - Pembangunan Geomembran Desa Kedungsari, Kec. Kembangbahu; - Pembangunan Geomembran Desa Jatirejo, Kec. Tikung.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
74
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 2. Kegiatan Pemeliharan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan sumber alokasi dana APBD dan BK Prov. Sebesar Rp.9.335.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. Rp.9.317.035.000,00 dengan prosentase pencapaian 99.81% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : - Perencanaan Paket 1; - Perencanaan Paket 2; - Perencanaan Paket 3; - Pengerukan Telogo Genceng DS. Takeranklanting Kec. Tikung; - Pengerukan Waduk Dsn. Besuki Dermolemahbang, Kec. Sarirejo; - Pengerukan Waduk Dsn. Kepuh, Kedungkumpul, Kec. Sarirejo; - Pengerukan Waduk Dsn. KedungAgungKidul Ds. Gintungan Kec. Kembangbahu; - Pengerukan Waduk Dsn. Sungaigeneng Ds. Pelang Kec. Kembangbahu; - Pengerukan Waduk Dsn. Kalipang Ds. Pelang Kec. Kembangbahu; - Pengerukan Embung Ds. Balungtawon Kec. Sukodadi; - Pengerukan Embung Desa Sendangrejo Kec. Lamongan; - Pengerukan Embung Bangkal Desa Rancangkencono Kec. Lamongan; - Pengerukan Embung Desa Tlogoagung Kec. Kembangbahu; - Pengerukan Embung Desa Tanggungprigel Kec. Glagah; - Pengerukan Embung Desa Kebet Kec. Lamongan; - Pengerukan Embung Desa Madulegi Kec. Sukodadi; -
Pengerukan Embung Klari Desa Gedongboyountung Kec. Turi; Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru Kec. Solokuro; Pengerukan Embung Desa Plumpang Kec. Sukodadi; Pengerukan Embung Desa Keyongan Kec. Babat; Pengerukan Embung Sambanganlor Desa Sambangan Kec. Babat; - Pengerukan Embung Desa Banjarejo Kec. Sukodadi; - Pengerukan Embung Mumbulan Desa Pangumbulanadi Kec. Tikung; - Pengerukan Embung Desa Kedungbanjar Kec. Sugio;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
75
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan -
Pengerukan Embung Desa Takeranklating Kec. Tikung; Pengerukan Embung Desa Gempoltumloko Kec. Sarirejo; Pengerukan Embung Desa Gintungan Kec. Kembangbahu; Pengerukan Embung Desa Sumberdadi Kec. Mantup; Pengerukan Embung Desa Sukosongo Kec. Kembangbahu; Pengerukan Embung Desa Balongwangi Kec. Tikung; Pengerukan Embung Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang; Pengerukan Embung Gumelem Desa Banjarejo Kec. Kedungpring; Pengerukan Embung Desa Sumengko Kec. Kedungpring; Pengerukan Embung Tanah Desa Katemas Kec. Kembangbahu; Pengerukan Embung Kayen Desa Talunrejo Kec. Bluluk; Pengerukan Embung Desa Baturono Kec. Sukodadi; Pengerukan Embung Desa Botoputih Kec. Tikung; Pengerukan Embung Mojokerep Ds. Wonokromo Kec. Tikung; Pengerukan Embung Sekarputih Ds. Rancangkencono Kec. Lamongan;
- Pengerukan Embung Puncel Desa Deket Wetan Kec. Deket; - Pengerukan Embung Embung Desa Srirande Kec. Deket; - Pengerukan Embung Doyomulyo Desa Doyomulyo Kec. Kembangbahu; - Pengerukan Embung Bender Desa Kedungasri Kec. Kembangbahu; - Pengerukan Embung Desa Primpen Kec. Bluluk; - Pengerukan Embung Tulung Desa Wanar Kec. Pucuk; - Pengerukan Telaga Ploso Desa Payaman Kec. Pucuk; - Pengerukan Embung Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi; - Pengerukan Embung Desa Sukodadi Kec. Sukodadi; - Pengerukan Embung Tebluru Desa Tebluru Kec. Solokuro; - Pengerukan Embung Desa Banyubang Kec. Solokuro; - Pengerukan Embung Katemas Desa Katemas Kec. Kembangbahu; - Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Lamongan; - Pengerukan Embung Desa Wanar Kec. Pucuk; - Pengerukan Embung Sambangan Kidul Desa Sambangan Kec. Babat;
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
76
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan - Pengerukan Embung Oro-oro Ombo Desa Mantup Kec. Mantup; - Pengerukan Embung Tambakjurit Desa Jatirejo Kec. Tikung; - Pengerukan Embung Sanur Desa Jotosanur Kec. Tikung; - Pengerukan Embung Karangpilang Desa Jatirejo Kec. Tikung; - Pengerukan Embung Desa Sumberjo Kec. Pucuk; - Perbaikan Embung Desa Tanggungan Kec. Pucuk; - Pengerukan Embung Tambakboyo Desa Tambakrigadung Kec. Tikung; - Pengerukan Embung Desa Bulumargi Kec. Babat; - Pengerukan Embung Desa Bakalanpule Kec. Tikung. 3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 249.570.000,00 dengan prosentase pencapaian 99.83% dan realisasi kegiatan 100%. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat Force Mayor. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : : - Perbaikan Tanggul Wedok Bengawan Solo Ds. Maduran, Kec. Maduran; - Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan Kec. Kedungpring. D. Program Pengendalian Banjir terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain : 1.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 318.000.000,00 dan terealissi sebesar Rp. 318.000.000,00 dengan prosentase pencapaian 100% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan Pembersihan Encek Gondok di wilayah -
Kec.Lamongan Kec.deket Kec.Turi Kec.Kalitengah Kec.Karanggeneng Kec.Glagah Kec.Karangbinangun
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
77
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 2.
Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan badan-badan sungai dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.051.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.792.000,00 dengan prosentase pencapaian 99.92% dan realisasi kegiatan 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut : -
Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluan dan Penanggulangan Banjir serta Pembelian Bahan dan Peralatan Kerja;
-
3.
Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Babat, yang berlokasi di wilayah Dinas PU Pengairan UPT. Babat Kabupaten Lamongan; - Kegiatan Operasional Pompa Penanggulangan Banjir Bengawan Jero, yang berlokasi di wilayah Dinas PU Pengairan UPT. Kuro Kabupaten Lamongan; - Kegiatan Pemeliharaan Bangunan, Saluran dan Penanggulangan Banjir serta Pembersihan Saluran yang berlokasi di Jl. Sumargo, Jl. Veteran, Jl. Kaliotik s/d Kali Sidoharjo, Kali Konang dan Kali Bedahan Babat. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian Banjir dengan sumber alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.200.000.000,00. dan terealisasi sebesar Rp. 2.174.035.000,00.dengan prosentase pencapaian 98.82% dan realisasi kegiatan 100%.Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendalian Banjir upaya yang dilakukannya dengan Pembangunan, Pembelian dan Instalasi Pompa Air Babat di Kecamatan Babat untuk mengendalikan Bajir pada di Kecamatan Babat.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
78
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
C.
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Setelah melihat rincian alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebagaimana dalam APBD 2016 pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja
efesiensi
harus
dilakukan
untuk
mendukung
prinsip-prinsip
penganggaran. Untuk mengukur efesiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan
antara
sasaran
yang
ditetapkan
dengan
program/kegiatan yang dilaksanakan. Demikian juga untuk mengukur seberapa besar tupoksi yang telah dilaksananan dapan diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan. Maka supaya lebih tepat sasaran dalam penggunaan anggaran sesuai dengan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, maka dana yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 79.471.470.000,- dan realisasinya adalah sebesar Rp. 78.242.383.000,-. atau sebesar sehingga
terdapat
selisih
lebih
98,45 % dari dana yang disediakan sebesar
Rp.
1.229.087.000,-
dan
dikembalikan ke Kas Daerah. Adapun perinciannya sebagai berikut : Tabel 3.10 Data Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Dinas PUPengairan Kab.Lamongan Tahun 2016
No.
Sasaran
Rencana (Rp)
Realisasi (Rp)
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Persentase Ketersediaan Sumber Air Baku
10.940.000.000,00 10.906.355.000,00 99,69%
2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 3. Presentase Peningkatan/Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir
40.886.870.000,00 39.791.251.000,00 97,32%
JUMLAH TOTAL
27.644.600.000,00 27.544.777.000,00 99,64% 79.471.470.000,00 78.242.383.000,00 98,45%
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
79
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
D.
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA DAN KEUANGAN Dengan melihat rincian Kegiatan fisik dan alokasi anggaran yang
disiapkan oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebagaimana dalam APBD 2016 pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja
efesiensi
harus
dilakukan
untuk
mendukung
prinsip-prinsip
penganggaran. Untuk mengukur efesiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan
antara
sasaran
yang
ditetapkan
dengan
program/kegiatan yang dilaksanakan. Demikian juga untuk mengukur seberapa besar tupoksi yang telah dilaksananan dapan diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan. Maka supaya lebih tepat sasaran dalam penggunaan anggaran sesuai dengan 3 (tiga) indikator kinerja Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan sebagai berikut Tabel 3.11 Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Dinas PU Pengairan Kab.Lamongan Tahun 2016 No.
SASARAN
INDIKATOR
REALISASI FISIK
1 2 3 1 Terwujudnya ketersediaan ketersediaan air baku. Air baku 2 Terwujudnya Jaringan Irigasi Jaringan irigasi kondisi baik dalam kondisi baik 3 Terwujudnya Pemeliharaan Luas Irigasi Kabupaten Dalam kali/Saluran sebagai Kondisi Baik pengendalian banjir
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
4 100,01%
REALISASI ANGGARAN
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
5
5 99,69%
0,32%
100,84%
97,32%
3,52%
100,81%
99,64%
1,17%
80
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Dari evaluasi kinerja dan analisi kinerja yang tercantum di atas, tampak bahwa Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2016 telah melaksanakan tugasnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 100,56%. Dengan tolok ukur yang terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan memperoleh kredit point yang Sangat Baik. Dan dari segi anggaran Tahun 2016 plafon dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 81.047.272.000,- dan realisasinya adalah sebesar Rp. 79.693.302.077,-. atau sebesar 98,33 % dari dana yang disediakan sehingga terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.353.969.923,-, dan untuk kegiatan terealisasi 100%: Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan kerja di tahun mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat dalam layanan prima semakin tinggi dan tingkat tantangan teknologi dan keterbatasan dana semakin menambah daftar yang harus diatasi. Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan semakin dewasa dan bijak menghadapi semua permasalahan yang timbul di masa mendatang. B. S A R A N Seperti telah disebutkan bahwa evaluasi kinerja ini tidak sekedar menilai tingkat keberhasilan atau sekedar cambuk untuk masa yang akan datang, tetapi diharapkan pula kepada semua pihak yang terkait untuk : 1. Memberikan dukungan, bimbingan maupun kritik yang membangun. 2. Memberikan masukan dalam pemecahan masalah baik berupa moril ataupun mungkin usulan, solusi yang terbaik. 3. Menyimak LKjIP Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan ini dengan seksama guna perbaikan laporan tahun-tahun berikutnya.
Lapooran Kinerja Istansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016
81