BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
4.1.3
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
4.1.3.1
KONDISI UMUM
Urusan Wajib Pekerjaan Umum mempunyai fungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dibidang kebinamargaan, penerangan jalan, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya sesuai kewenangan yang diakui oleh pemerintah. Pekerjaan Umum atau Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000). Adapun pelaksanaan urusan ini secara teknis dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang. Untuk bisa menyelenggarakan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang andal dan berkualitas harus memiliki kemauan politik yang kuat, perencanaan yang baik, penyiapan SDM professional, dana, manajemen pembangunan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif Pada tahun 2013, Kota Semarang kembali memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagai terbaik I Kategori Kota sub bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan bidang pekerjaan umum tahun 2013.
4.1.3.2
KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan
keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
109
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air Implementasi pelaksanaan program-program pada urusan Pekerjaan Umum sesuai RKPD dan APBD 2013 adalah sebagai berikut : Program-program penunjang, yang meliputi : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program-Program Pelaksanaan Teknis Urusan Pekerjaan Umum, yang meliputi : 1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa.
2.
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran debit air.
3.
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini diarahkan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi jalan dan jembatan.
4.
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program ini diarahkan untuk tersedianya data, informasi bidang jalan dan jembatan sebagai bahan perhitungan teknis.
5.
Program Penerangan Jalan Umum Program ini diarahkan menambah estetika wajah kota dengan menambah lampu penerangan.
6.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program ini diarahkan untuk dapat menangani sebagian area genangan banjir dan optimalisasi fungsi jaringan yang ada.
7.
Program penyediaan dan pengolahan air baku Program ini diarahkan untuk optimalisasi penggunaan air baku di Kota Semarang.
8.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
110
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta peningkatan kualitas lingkungan. 9.
Program pengendalian banjir Program ini diarahkan untuk menangani sebagian areal genangan rob.
10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat bina marga. 11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan berat drainase. 12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki potensi dikembangkan. 13. Program rehabilitas / pemeliharaan infrastruktur kewilayahan Tujuan Program : untuk meningkatkan sarana dan prasarana wilayah. 14. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan Tujuan Program :Perencanaan Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara dan Selatan.
4.1.3.3
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.3.3.1 PENDANAAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 relatif cukup besar sebesar Rp. 601.448.952.200,-, dengan perincian Rp. 5.478.652.189,- untuk program penunjang dan Rp. 595.970.300.011,- untuk program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis pada urusan Pekerjaan Umum. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
Anggaran program penunjang Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
111
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah JUMLAH SKPD SKPD : DINAS PSDA & ESDM Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Biaya pengganti transport JUMLAH SKPD
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
90.155.000 157.000.000
81.258.500 124.950.357
90,13 79,59
15.000.000 70.000.000 80.000.000
15.000.000 69.999.100 80.000.000
100,00 100,00 100,00
110.000.000
104.222.350
94,75
50.000.000 200.000.000
41.401.700 193.225.480
82,80 96,61
14.000.000
12.600.100
90,00
50.000.000
12.880.000
25.76
836.155.000
735.537.587
185.163.000 273.804.000
181.473.025 223.852.415
98,01 81,76
62.950.000 65.000.000 35.670.000
56.103.100 20.446.525 19.212.540
89,12 31,46 53,86
50.300.000
29.664.500
58,98
51.532.000 215.000.000
32.080.100 214.707.545
62,25 99,86
25.000.000 5.500.000 969.919.000
18.860.000 0 796.399.750
75,44 0,00 82,11
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO
KEGIATAN
1 2 3 4
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebeluer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pendataan asset JUMLAH SKPD SKPD : DINAS PSDA & ESDM Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeluer Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5 6 7 9 10 11 12
850.500.000 418.500.000 14.345.000 300.000.000
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 764.088.800 388.398.350 14.255.340 295.051.450
620.172.189
560.993.727
90,46
35.000.000
34.310.000
98,03
15.000.000 2.253.517.189
14.215.850 2.071.313.517
94,77 91,91
200.000.000 421.802.000 74.340.000 75.000.000
184.420.000 391.138.462 63.066.000 65.724.500
92,21 92,73 84,83 87,63
ANGGARAN (Rp.)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE REALISASI (%) 89,84 92,81 99,37 98,35
Hal -
112
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO 13 14 15 16 17
KEGIATAN Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer Operasionalisasi website psda & esdm Peningkatan Gedung Kantor JUMLAH PROGRAM
358.700.000
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 288.769.813
36.925.000
32.431.400
9.000.000 25.000.000 1.170.534.000 2.371.301.000
8.912.050 12.045.000 302.429.800 1.348.937.025
ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%) 80,50 87,83 99,02 48,18 25.84 56.88595
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO
1 2
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Penilikan jalan kota semarang Monitoring perijinan JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.) 50.000.000 50.000.000 100.000.000
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 43.177.400 46.012.300 89.189.700
PERSENTASE REALISASI (%) 86,35 92,02 89,19
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan rka & dpa skpd Penyusunan pelaporan keuangan bulanan Penyusunan lakip Penyusunan lkpj skpd JUMLAH SKPD SKPD : DINAS PSDA & ESDM Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan pelaporan keuangan bulanan Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Penyusunan rka dan dpa JUMLAH SKPD
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
15.000.000
14.867.650
99,12
31.000.000 15.000.000 30.000.000 25.000.000 116.000.000
30.348.460 14.844.600 27.930.800 24.110.650 112.102.160
97,90 98,96 93,10 96,44 96.64
20.496.000
20.458.600
99,82
19.212.500 19.215.500
19.190.350 19.209.750
99,88 99,97
20.787.000
20.786.000
100,00
37.500.000
35.250.000
94,00
20.083.000 137.294.000
19.863.250 134.757.950
98,91 98,15
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
113
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Perancangan teknik Survey & pengukuran Perenc. program jln & jembatan Peningkatan pedestrian jalan pemuda (lanjutan) Peningkatan pedestrian paket a Supervisi peningkatan pedestrian jalan pemuda Supervisi peningkatan pedestrian paket a Pembangunan Jalan Akses Dari Jembatan Sungai Siangker menuju Lapangan Parkir Terminal Baru Larap jalan jangli - mrican Peningkatan jalan & jembatan dong biru (musren) Pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro (musren) Peningkatan jl. hawa (musren) Peningkatan jl. grafika raya (musren) Peningkatan jl. sedayu - tugu (musren) Peningkatan jl. mulawarman (musren) Pelebaran jembatan sungai bringinkel. wates (musren) Peningkatan jl. muradi raya (musren) Pembangunan jembatan sendangmulyotvri Peningkatan jalan menuju terminal pasar gunungpati Peningkatan jalan sukorejo - kol. hadiyanto (unnes) - musren Peningkatan jembatan mpu sendok Peningkatan jalan untung suropati tahap ii Supervisi peningkatan jalan grafika raya, jembatan mpu sendok & peningkatan jalan mulawarman Supervisi peningkatan jalan menuju terminal ps. gunungpati dan peningkatan jalan sukorejo Supervisi peningkatan jalan sedayu-tugu, hawa raya dan jalan dolog lor Supervisi pelebaran jembatan jl. krt wongsonegoro & pelebaran jembatan sungai bringin Peningkatan jalan basudewo Kajian kapasitas jalan tembus jangli mrican Ded jalan tentara pelajar (mrican)-akses pintu tol seksi c - kawasan jangli Peningkatan jalan lingkar stadion Citarum Larap jangli - undip Larap under pass jatingaleh Peningkatan jalan gerbang masuk kota semarang sisi barat Peningkatan jl. bojong salaman Peningkatan jalan madukoro Ded jalan & jembatan Peningkatan jalan kokrosono
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
100.000.000 100.000.000 200.000.000 1.266.856.300
92.714.500 89.951.300 186.221.750 1.266.855.486
92,71 89,95 93,11 100,00
305.809.801 10.262.070
305.809.801 10.262.070
100,00 100,00
3.097.640 84.350.000.000
3.097.640 58.766.017.500
100,00 69,67
100.000.000 2.100.000.000
84.007.200 1.731.198.500
84,01 82,44
500.000.000
426.598.000
85,32
500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.618.000.000 500.000.000
142.924.200 476.772.500 830.113.700 1.490.959.500 449.044.500
28,58 95,35 83,01 92,15 89,81
545.000.000 9.243.000.000
527.149.000 7.503.031.600
96,72 81,18
1.000.000.000
889.377.000
88,94
2.066.886.000
1.641.809.450
79,43
500.000.000 11.000.000.000
11.240.000 8.630.262.500
2,25 78,46
45.000.000
44.759.000
99,46
45.000.000
44.292.000
98,43
45.000.000
44.869.000
99,71
44.500.000
44.486.950
99,97
2.050.000.000 50.000.000
1.966.004.500 47.281.000
95,90 94,56
100.000.000
95.218.550
95,22
750.000.000 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000
667.393.000 89.458.000 89.466.000 1.712.262.000
88,99 89,46 89,47 85,61
2.000.000.000 9.117.000.000 900.000.000 4.500.000.000
1.854.628.000 5.769.763.855 854.325.000 3.463.584.061
92,73 63,29 94,93 76,97
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
114
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO
KEGIATAN
38 39 40 41 42 43 44
Peningkatan jalan kalimas - cangkiran Peningkatan jl. imam soeparto Peningkatan jl. kudu - nangeng Peningkatan jalan desel Peningkaan jalan mangunharjo Bantuan sarana prasarana Penyusunan status & fungsi jalan kota semarang Pembangunan Shelter pkl simpang lima Peningkatan jalan jabungan Peningkatan jalan padi raya tahap ii Peningkatan jalan pakintelan raya Peningkatan jalan agus salim Peningkatan jalur lingkar bawah fly over bangetayu Peningkatan jalan prof. soedarto tahap ii Peningkatan jalan suyudono Peningkatan jalan layur Peningkatan jalan bandar harjo selatan Peningkatan jalan kol. sugiono Peningkatan jalan kawi Peingkatan pedestrian jalan thamrin Peningkatan pedestrian taman depan pertamina/unaki Ukl-upl jangli undip Ukl-upl under pass jatingaleh Ukl-upl jangli-mrican JUMLAH PROGRAM
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
3.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 7.420.110.000 50.000.000
REALISASI PERSENTASE ANGGARAN REALISASI (Rp.) (%) 2.676.510.500 89,22 4.536.799.000 90,74 2.534.611.500 84,49 143.296.846 28,66 827.474.000 82,75 7.217.869.900 97,27 49.333.000 98,67
100.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000
97.069.000 952.895.000 1.615.674.400 963.236.400 1.778.237.400 1.287.121.300
97,07 95,29 80,78 96,32 88,91 85,81
500.000.000 638.000.000 500.000.000 865.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 200.000.000 200.000.000
462.449.000 611.152.000 470.990.000 777.415.000 969.798.200 841.914.000 197.317.000 197.679.000
92,49 95,79 94,20 89,87 96,98 84,19 98,66 98,84
50.000.000 50.000.000 50.000.000 171.978.521.811
46.509.000 46.509.000 49.761.000 131.694.830.059
93,02 93,02 99,52 76.58
ANGGARAN (Rp.)
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KEGIATAN SKPD : Dinas PSDA & ESDM Pembangunan saluran drainase/goronggorong Peningkatan Saluran Kawasan Bubakan dan Jl. Agus Salim Peningkatan Saluran Kawasan Pasar Johar Peningkatan Saluran Kawasan Simpang Lima Pembangunan talud sungai rw xiii kel tandang kec tembalang Pembangunan saluran drainase rw i kel. gedawang kec. banyumanik Pembangunan talud sungai rw xv kel. Wonosari kec. ngalian Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel. kembangarum kec. semarang barat Pembangunan saluran air/ selokan rt 04 rw 01 kel. gedawang kec banyumanik JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
6.510.576.000
5.159.750.100
66,69
130.540.000
130.171.284
30,23
634.055.000 570.377.000
634.053.746 537.736.344
90,09 80,83
97.850.000
92.103.900
91,58
97.850.000
92.873.100
90,25
97.850.000
93.101.750
84,16
103.000.000
96.346.900
89,59
190.550.000
176.660.000
88,88
8.432.648.000
7.012.797.124
83,16
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE REALISASI (%)
Hal -
115
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Operasional tenaga pemeliharaan jalan Pemeliharaan jalan & jembatan kota semarang Pengadaan material pemeliharaan jalan Pemeliharaan ruang manfaat jalan Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota lama) Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto (kawasan kota lama) Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan kota lama) Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang ( kawasan kota lama) Supervisi pemeliharaan jalan sendowo, inspeksi kali semarang, kepodang dan let jend soepra Pemeliharaan jalan suhada raya Pemeliharaan jalan raya klipang – sendangmulyo Pemeliharaan jalan piere tendean Pemeliharaan jalan admodirono Pemeliharaan jalan cilosari Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo Pemeliharaan jalan citarum Pemeliharaan Jalan Medoho Baru Pemeliharaan jalan cinde raya Pemeliharaan jalan tambak lorok Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Wilayah Pengembangan Kota Semarang JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
2.700.000.000 28.800.320.000
2.475.305.300 28.305.404.700
91,68 98,28
11.900.000.000 500.000.000 800.000.000
10.882.621.450 483.892.110 743.815.500
90,71 96,78 92,98
350.000.000
333.093.700
95,17
300.000.000
287.316.600
95,77
1.000.000.000
875.915.000
87,59
50.000.000
45.041.000
90,08
1.500.000.000 1.000.000.000
1.258.735.500 603.374.201
83,92 60,34
1.345.000.000 2.000.000.000 1.558.500.000 1.000.000.000 1.081.000.000 1.000.000.000 566.500.000 1.000.000.000 1.775.000.000
1.132.431.000 1.715.275.000 1.273.761.000 581.697.308 1.280.000 899.726.000 4.770.000 963.180.350 1.737.990.200
84,20 85,76 81,73 58,17 0,12 89,97 0,84 96,32 97,91
60.226.320.000
54.604.625.919
90.67
4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumentasi dan visualisasi hasil pembangunan Pemutahiran data jalan & jembatan Leger jalan Survey kondisi jembatan JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
100.000.000 75.000.000
69.791.950 63.269.500
69,79 84,36
80.000.000 50.000.000 100.000.000 405.000.000
67.314.500 47.695.000 95.247.950 343.318.900
84,14 95,39 95,25 84,77
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
116
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
5. Program Penerangan Jalan Umum Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
KEGIATAN SKPD : PJPR Optimalisasi & pemasangan pju kec. genuk Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Pedurungan Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Gayamsari Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Utara Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Timur Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Barat Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Selatan Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Banyumanik Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Tembalang Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Tugu Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Gunungpati Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Mijen Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Candisari Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Gajahmungkur Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Ngaliyan Optimalisasi dan Pemasang-an PJU Kec. Semarang Tengah Pemeliharaan PJU Pendataan survey lapangan pemasangan PJU Updating database PJU Pemasangan lampu Tenaga Surya (Solar Cell) Pemasangan PJU Baru dan Optimalisasi lampu PJU di Wilayah Kota Semarang Pemasangan lampu high mast di taman kaliwiru Pemasangan lampu high mast di pertigaan sompok peterongan Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan Pemasangan lampu high mask di jl. teuku umar Pemasangan lampu high mast di perempatan tlogosari Pemasangan lampu high mast di taman unnes Pemasangan lampu high mast di perempatan sampangan Pemasangan lampu led di jl. ahmad yani
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
648.000.000 200.000.000
617.251.600 192.214.000
95,25 96,11
200.000.000
189.143.500
94,57
200.000.000
188.549.000
94,27
200.000.000
189.204.400
94,60
200.000.000
189.122.100
94,56
400.000.000
379.269.000
94,82
450.000.000
427.233.400
94,94
628.000.000
536.466.000
95,05
200.000.000
189.432.700
94,72
670.795.000
641.474.500
95,63
560.000.000
527.106.000
94,13
200.000.000
187.707.500
93,85
300.000.000
287.393.600
95,80
552.875.000
524.700.000
94,90
325.000.000
309.459.500
95,22
2.823.310.000 200.000.000
2.785.697.400 175.955.500
98,67 87,98
47.150.000 496.000.000
42.882.000 480.421.000
90,95 96,86
2.536.155.200
2.418.515.000
95,36
400.000.000
355.554.500
88,89
350.000.000
311.097.000
88,88
1.100.000.000
961.957.000
87,45
350.000.000
311.086.000
88,88
200.000.000
191.524.800
95,76
200.000.000
192.240.500
96,12
200.000.000
192.361.500
96,18
200.000.000
198.406.000
99,20
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
117
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
NO 30
KEGIATAN Kegiatan Penerangan jalan dan Penataan Lingkungan Pemukiman RW IX Kelurahan Sambiroto Kec. Tembalang JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.) 154.500.000 15.191.785.200
REALISASI PERSENTASE ANGGARAN REALISASI (Rp.) (%) 149.402.500 96,70 14.403.258.500
94.41
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KEGIATAN SKPD : Dinas PSDA & ESDM Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi O & P Drainase Kota Perencanaan Tehnis Survey dan Pengukuran Pemeliharaan saluran drainase wilayah kerja uptd Normalisasi dan pembuatan polder saluran rw 03 kel. pedurungan lor kec pedurungan Talud irigasi rt 07 rw 11 kel. ngaliyan kec. ngaliyan Talud irigasi rt 03 rw 1 kel. karangmalang Pembangunan Talud Rt 4 Rw II Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Pembangunan talud Sungai RW I- Rw 2 Kel Tlogomulyo Kec. Pedurungan Penataan Drainase RW I Kel Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang Perbaikan Talud Sungai RW XII Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang Perbaikan Talud Sungai Rw IX Kel Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
1.550.000.000 1.595.683.000 27.346.894.000 50.000.000 75.000.000 850.000.000
1.468.547.850 1.476.097.500 25.914.437.050 19.041.950 27.041.300 816.163.300
94.75 92.51 94,76 38,08 36,06 96,02
97.850.000
90.587.000
92,58
103.000.000
96.135.000
93,33
103.000.000 77.250.000
96.187.000 73.007.000
93,39 94,51
206.000.000
191.286.000
92,86
154.500.000
144.457.000
93,50
103.000.000
96.827.000
94,01
103.000.000
96.785.000
93,97
32.415.177.000
30.606.599.950
94.42
7. Program penyediaan dan pengolahan air baku Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4
KEGIATAN SKPD : Dinas PSDA & ESDM Pembangunan sumur-sumur air tanah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendampingan Pembangunan SumurSumur Air Tanah Penyediaan Lahan Untuk West Semarang Water Suply JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
1.336.080.000 78.521.000 173.690.000
1.302.549.091 45.318.855 157.343.609
97,49 57,72 90,59
112.966.739.000
54.761.500
0,05
114.555.030.000
1.559.973.055
1,36
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
118
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6
KEGIATAN SKPD : Dinas PSDA & ESDM Peningkatan Sumur-sumur Dalam Replika / Pendampingan PAMSIMAS Pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana Operasional project implementation unit (piu) pengelolaan & pengembangan hibah air minum Pengadaan sarana & prasarana air bersih rw ix kel. sambiroto kec. tembalang Pembangunan Sumur Arthetis Kel. Padangsari JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
10.721.893.000 100.000.000 500.000.000
10.407.885.100 23.836.650 472.110.300
97,07 23,84 94,42
200.000.000
27.193.300
13,60
103.000.000
98.369.150
95,50
154.500.000
146.449.000
94,79
11.779.393.000
11.175.843.500
94,88
9. Program pengendalian banjir Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KEGIATAN SKPD : Dinas PSDA & ESDM Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Pembebasan Tanah K Tenggang Tahap II O & P Pintu Air dan Polder Penyediaan lahan kolam retensi kali semarang Pembebasan tanah embung hulu kali bringin Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. arteri s/d kaligawe) Perbengkelan peralatan berat & pompa Pembangunan sistem polder kali banger O & p pompa banjir Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. arteri s/d muara) (lanjutan) Pembebasan tanah kali bringin tahap iii Pembebasan tanah saluran sekunder tenggang (tol seksi c) Pembebasan tanah waduk jatibarang Ded sub sistem silandak Pembangunan saluran pintu air sungai jl. rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec. semar Perencanaan pembebasan tanah program waduk jatibarang paket c Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid agung JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
8.376.634.000
6.363.593.988
75,97
3.492.000.000
0
0,00
1.737.167.000 16.982.482.000
1.515.799.550 0
87,26 0,00
2.460.950.000
28.034.550
1,14
8.000.000.000
3.547.475.400
44,34
1.800.000.000 7.021.235.000 6.015.000.000 75.000.000
1.560.080.600 6.118.653.530 5.923.252.446 67.295.800
86,67 87,14 98,47 89,73
112.514.000
0
0,00
12.250.000.000 1.500.000.000
6.122.665.641 3.053.700
49,98 0,20
4.953.777.000 350.000.000 103.000.000
4.117.297.900 265.609.000 88.853.000
83,11 75,89 86,27
34.866.000
0
0,00
16.000.000.000
0
0,00
91.264.625.000
35.721.665.105
39,14
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
119
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO
1 2 3 4 5
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini - gajah (jolotundo) - unta Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (simpang hanoman) Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (akses tol krapyak) Splitzing lahan IAIN walisongo Splitzing lahan prof hamka JUMLAH PROGRAM
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
51.055.000.000
23.159.045.864
45,36
13.464.000.000
123.713.100
3,57
22.178.000.000
10.357.629.996
46,70
20.000.000 650.000.000 87.367.000.000
0 291.600.000 33.931.988.960
0,00 44,86
ANGGARAN (Rp.)
11. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Pengadaan alat-alat berat Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat Pengadaan kelengkapan operasional pemeliharaan jalan JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI ANGGARAN (Rp.)
PERSENTASE REALISASI (%)
1.500.000.000 2.885.000.000 150.000.000
1.382.131.400 2.356.446.000 146.413.900
92,14 81,68 97,61
4.535.000.000
3.884.991.300
85,67
12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3
KEGIATAN O & p peralatan pengairan Pengadaan Mini Excavator Pengadaan dump truck dan kendaraan operasional JUMLAH PROGRAM
2.172.800.000 850.000.000 4.397.000.000
REALISASI PERSENTASE ANGGARAN REALISASI (Rp.) (%) 2.083.322.975 95,88 779.466.000 91,70 3.955.363.500 89,96
4.535.000.000
3.884.991.300
ANGGARAN (Rp.)
85,67
13. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO 1
KEGIATAN SKPD : Dinas Bina Marga Uptd wilayah barat, timur, utara, selatan JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN (Rp.) 400.000.000 400.000.000
REALISASI ANGGARAN (Rp.) 368.783.350 368.783.350
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
PERSENTASE REALISASI (%) 92,20 92,20
Hal -
120
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
4.1.3.4
HASIL YANG DICAPAI
Implementasi pembangunan urusan pekerjaan umum dilakukan Pemerintah
Kota
Semarang
pada
tahun
2013
dilaksanakan
pada
penanganan infrastruktur unsur kebinamargaan, penerangan jalan umum, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya . Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 dilakukan sebagai kelanjutan tahun 2012 di antaranya peningkatan jalan tersebar di wilayah pinggiran, konsep detail rencana akses jalan baru diantaranya JangliUndip, Underpass Jatingaleh, Peningkatan Pedestrian Jalan dengan konsentrasi di wilayah pusat perkotaan dan Pembangunan akses Jalan Bandara A Yani. Program
Pembangunan/
Pemeliharaan
Drainase
diantaranya
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 16 Ruas Saluran dalam Upaya memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Menoreh, Saluran Jl. Taman Siswa, Saluran
Jl. Tanjung, Saluran Jl Gajah dan
Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik pelaksanaannya. Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa Baru di Pompa Kel Trimulyo Genuk dengan Pemasangan Pompa Kapasitas 200 Lt/ dt, Peningkatan Rumah Pompa Boom Lama dan, Upaya Optimalisasi dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir dengan Pengadaan Pompa Portable. Pada tahun 2013 Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Koridor Selatan,
dan
beberapa
wilayah
pinggiran.
Pelaksanaan
diupayakan
mendukung program penataan wajah kota di 6 lokasi yaitu Pemasangan Lampu High Mast di
Pemasangan lampu high mast di Taman Kaliwiru,
Pemasangan
high
lampu
mast
di
Pertigaan
Sompok
Peterongan,
Optimalisasi lampu PJU dan pemasangan PJU baru koridor selatan, Pemasangan lampu high mast di JL. Teuku Umar, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Tlogosari, Pemasangan lampu high mast di taman UNNES, Pemasangan lampu high mast di Perempatan Sampangan, Pemasangan lampu led di Jl. Ahmad Yani, Penerangan Jalan wilayah penyangga dan Penggunaan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell) sebagai upaya penggunaan energi alternatif.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
121
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Peningkatan yang lain ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas penerangan jalan pada tahun 2012 dengan jumlah titik lampu yang terpasang dan terpelihara sebanyak 53.372 titik, sedangkan pada tahun 2013 bertambah pemasangan baru 1.266 titik serta pemasangan lampu high mast sebanyak 6 titik dengan 53.372 lampu. Hal ini lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang. NO 1 1
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
2 3 Persentase cakupan jalan yang % diterangi oleh lampu penerangan jalan umum (dirinci jenis jalan) 2 Jumlah titik LPJU baru yang titik terpasang 3 Jumlah seluruh LPJU yang titik terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan 4 Persentase lampu penerangan % jalan umum yang dalam kondisi baik Lampu Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik dan rusak Lampu Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang 5 Fasilitasi penyelesaian % rekomendasi atas permintaan PJU Swadaya Masyarakat 6 Kegiatan pemasangan LPJU di kegiatan daerah pinggiran dan permukiman Sumber Data : Dinas PJPR Kota Semarang Tahun 2013
4 75
CAPAIAN TAHUN 2012 kondisi awal 5 80
REALISASI TAHUN 2013 kondisi akhir 6 80
1.266
1.792
1.266
53.100
52.000
53.372
62.300
60.480
62.180
65.574
63.657
65.449
100
-
100
60
45
52
TARGET TAHUN 2013
Untuk menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Semarang dalam pengelolaan infrastruktur bidang jalan dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini. Dari total panjang jalan 2.689,636 km di wilayah Kota Semarang, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkersan jalan dari tahun sebelumnya hal tersebut dapat dilihat pada profil sebagai berikut:
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
122
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
PROFIL KONDISI JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2012
TAHUN 2013
PANJANG JALAN (m) 1. BANYUMANIK 326.732 2. CANDISARI 109.790 3. GAJAH MUNGKUR 83.902 4. GAYAMSARI 82.840 5. GENUK 163.110 6. GUNUNGPATI 233.065 7. MIJEN 172.021 8. NGALIYAN 213.978 9. PEDURUNGAN 224.107
KONDISI JALAN BAIK SEDANG RUSAK (m) (m) (m) 119.484 129.745 77.503 75.515 27.475 6.800 37.379 30.187 16.336 57.194 19.758 5.888 68.340 71.135 23.635 81.118 78.682 73.265 75.365 38.663 57.993 86.983 62.643 64.353 127.418 69.010 27.679
10. SMG BARAT
326.155
178.753
113.229
34.173
PANJANG JALAN (m) 326.732 109.790 83.902 82.840 163.110 233.065 172.021 213.978 224.107 326.860
11. SMG SELATAN 12. SMG TENGAH 13. SMG TIMUR 14. SMG UTARA 15. TEMBALANG 16. TUGU (m) TOTAL PANJANG (km)
80.033 48.166 119.158 78.386 92.023 44.876 143.062 100.670 274.948 119.892 44.713 35.987 2.689.636 1.335.526 2.690 1.336
19.591 27.291 38.816 39.477 80.116 7.015 852.833 853
12.276 13.482 8.331 2.915 74.940 1.711 501.279 501
80.033 119.158 92.023 143.062 274.948 44.713 2.690.342 2.690
NO KECAMATAN
KONDISI JALAN BAIK SEDANG RUSAK (m) (m) (m) 124.957 128.670 58.942 77.770 31.873 147 41.777 27.218 9.976 63.192 13.120 4.288 74.439 61.940 20.237 87.393 76.805 39.314 82.141 31.887 47.277 94.087 55.538 39.861 135.163 61.721 12.646 185.183 110.056 26.311 54.987 88.697 50.147 106.997 127.523 38.658 1.433.111 1.433
12.770 16.979 33.545 30.803 72.485 1.798 767.208 767
9.287 7.625 4.615 2.915 63.949 3.580 350.970 351
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2013
Data
tersebut
merupakan
data
time
series
untuk
melihat
perkembangan kondisi jalan. Updating data jalan yang dilakukan terus menerus merupakan wujud keseriusan
Pemerintah
Kota
Semarang
dalam
melaksanakan
tugas
pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dari potret diatas telh terjadi peningkatan kualitas jalan utamanya dalam jkenis konstruksi jalan . Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang perlu diatasi dalam urusan pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir di wilayah Kota Semarang. Penanganan rob dan banjir merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Berbagai upaya telah dilakukan antaranya melalui dukungan pembangunan
Waduk
Jatibarang
yang
meliputi
3
paket
proyek
pembangunan, yaitu (1)
Normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat,
(2)
pembangunan Waduk Jatibarang serta
(3)
pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali Asin dan Kali Baru direncanakan dioperasikan 2014 .
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
123
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Pelaksanaan tahun 2013 penanganan rob dan banjir juga dilakukan dengan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan beberapa proyek yang lain. Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi rumah pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta pembersihan saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat dibantu TNI. Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut : POTRET SUNGAI & DRAINASE 2012 NO I II A B C D
Sistem Sungai/Drainase Pengendali banjir Drainase Kota Kawasan Barat Kawasan Tengah Kawasan timur Kawasan Selatan Jumlah
Jml 3
Panjang (M) 40.586
Tangkapan (Ha) 5.687
11 3 2 46 65
31.229 21.316 27.270 86.105 206.506
4.518 1.977,16 3.740,15 21.378,69 37.301,00
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir, cenderung bekurang kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang. PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2012 Pompa Pengendali Banjir No 1
Sistem Drainase
Jumlah Pompa/ Polder 3
Kapasitas Lt/dt
Kawasan Semarang 1275 Barat 2 Kawasan Semarang 17 22.010 Tengah 3 Kawasan Semarang 4 1.985 Timur Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Areal Layanan (ha)
Luas Genangan
250
977
1050
1.025
30,45
1.015
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Ket
Hal -
124
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2013
No
Sistem Drainase
1 2
Pompa Pengendali Banjir Jumlah Kapasitas Areal Pompa/ Lt/dt Layanan Polder (ha) 5 1.575 250 18 23.210 1250
Kawasan Semarang Barat Kawasan Semarang Tengah 3 Kawasan Semarang Timur 5 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
2.185
Luas Genangan
Ket
977 1.225
50,45
1.012
Dari Fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300 hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625 ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun akibat pengaruh Cuaca yang ekstrimglobal diseluruh pulau jawa utamanya pantura ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah. POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI TAHUN 2013
TAHUN 2012 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6
Daerah Irigasi Teknis
Areal (ha)
Daerah Irigasi Non Teknis 71 30 5 2 1 2
Gunungpati 7 701 Mijen Tugu 6 270 Ngaliyan 1 20 Tembalang Banyumanik Jumlah 991 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Areal (ha)
Daerah Irigasi Teknis
1.611 686 229 82 10 118 2.736
7 6 1
Areal (ha) 721 270 20
Daerah Irigasi Non Teknis 71 30 5 2 1 2
Areal (ha) 1611 686 229 82 25 118 2.751
1.011
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki total areal pertanian seluas 3.766 Ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan tipe irigasi : 1.
irigasi teknis seluas 991 hektar,
2.
irigasi non Teknis seluas 2.751 hektar. (lihat tabel). Luas teknis irigasi mengalami penambahan 0,94 % areal teknis.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
125
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2012 Lokasi No I
1
Kuningan
SMG Utara
(lt/dt) 2-3
Instalasi (Pipa Distribusi) (m) 1500
2
Tanjung Mas
SMG Utara
2-3
1500
200
78
3
Bandarharjo
SMG Utara
1-2
200
100
150
4
Siwalan
Gayamsari
2-3
1500
200
163
5
Kaligawe
Gayamsari
1–3
100
150
120
6
Muktiharjo Lor
Genuk
2-3
1500
200
180
7
Bangetayu Kulon
Genuk
4-5
1800
300
240
8
Genuksari
Genuk
2-3
1500
200
220
9
Sembungharjo
Genuk
1–2
0
150
50
10
Plamongansari
Pedurungan
2-3
1500
200
110
11
Pedurungan Lor
Pedurungan
2-3
1500
200
130
12
Pedurungan Kidul
Pedurungan
1–3
100
150
30
13
Tlogosari Wetan
Pedurungan
1–3
300
200
80
14
Tlogosari Kulon
Pedurungan
1–3
200
150
90
15
Mangunharjo
Tembalang
2-3
1500
200
161
16
Rowosari
Tembalang
2-3
1500
200
227
17
Sendangguwo
Tembalang
2-3
1500
200
236
18
Sambiroto
Tembalang
2-3
1500
200
108
19
Jangli
Tembalang
6–7
1800
400
352
20
Tandang
Tembalang
2-3
1500
200
182
21
Sendangmulyo
Tembalang
1–2
100
150
50
22
Tembalang
Tembalang
1–2
60
150
30
23
Pudak Payung
Banyumanik
6–7
1900
150
270
24
Gedawang
Banyumanik
2-3
1500
200
98
25
Banyumanik
Banyumanik
1-2
160
110
93
26
Jabungan
Banyumanik
2-3
1500
200
122
27
Srondol Kulon
Banyumanik
1–2
100
100
90
28
Padangsari
Banyumanik
1–2
200
150
80
29
Wonoplumbon
Mijen
2-3
1500
200
90
30
Wonolopo
Mijen
4–5
1700
350
148
31
Purwosari
Mijen
1–2
200
200
100
32
Mijen
Mijen
1–2
182
150
50
33
Purwoyoso
Ngaliyan
3–4
1800
500
570
34
Kalipancur
Ngaliyan
2-3
1500
200
186
35
Wonosari
Ngaliyan
7–8
3706
570
650
36
Beringin
Ngaliyan
2-3
1500
200
120
37
Gondoriyo
Ngaliyan
6–7
866
450
255
38
Bambankerep
Ngaliyan
1-2
296
150
50
39
Wates
Ngaliyan
3–4
558
300
210
40
Tambak aji
Ngalian
4–5
562
400
270
41
Ngaliyan
Ngaliyan
1–2
200
150
100
42
Karanganyar
Tugu
3–4
1600
250
210
43
Randugarut
Tugu
2-3
1500
200
110
44
Tugurejo
Tugu
4–5
1800
350
260
45
Mangkang Kulon
Tugu
4–5
1600
350
180
Jenis Infrastruktur Deep Well/Sumur Dalam
Kel.
Debit/ Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK) 200
(KK) 84
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
126
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Lokasi No
II
III
IV
46
Mangkang Wetan
Tugu
(lt/dt) 2-3
Instalasi (Pipa Distribusi) (m) 1500
47
Mangunharjo
Tugu
1–3
300
150
90
48
Kembangarum
Smg Barat
2-3
1500
200
210
49
Manyaran
Smg Barat
1–3
66
150
100
50
Pakintelan
Gn Pati
2–3
460
260
85
51
Patemon
Gn Pati
6–7
366
300
260
52
Gunungpati
Gn Pati
8–9
456
550
330
53
Mangunsari
Gn Pati
1–2
150
100
60
54
Cepoko
Gn Pati
1–2
66
100
90
55
Nongkosawit
Gn Pati
1–2
317
150
90
56
Candi
Candisari
2-3
300
200
192
57
Tegalsari
Candisari
1–2
300
150
90
1
Candisari
2
72
200
210
2
Karanganyar gunung Jangli
Tembalang
2
100
400
310
3
Tandang
Tembalang
2
100
200
210
4
Srondol Kulon
Banyumanik
2
100
200
90
5
Padangsari
Banyumanik
1-2
150
100
60
6
Sekaran
Gunungpati
3
700
500
265
7
Mangunsari
Gunungpati
2
100
200
115
8
Gunungpati
Gunungpati
2
200
150
70
9
Wonoplumbon
Mijen
2
100
200
98
10
Mijen
Mijen
1-2
150
100
75
11
Pesantren
Mijen
2
100
200
72
12
Cangkiran
Mijen
2
100
200
89
13
Beringin
Ngaliyan
2
100
200
128
14
Podorejo
Ngaliyan
2
800
110
50
1
Bangunharjo
SMG Tengah
1
-
40
35
2
Bulusan
Tembalang
1
-
40
38
3
Meteseh
Tembalang
1
-
40
20
4
Lamper Tengah
SMG Selatan
1
-
40
25
5
Padangsari
Banyumanik
1
-
40
35
6
Plamongan Sari
Pedurungan
1
-
40
20
1
Bendan Ngisor (TA) Genuk Sari (TA)
Gajah Mungkur Genuk
300
100
40
30
300
100
40
28
Genuk
300
100
40
26
4
Muktiharjo Lor (HU) Gedawang (HU)
Banyumanik
300
100
40
26
5
Rowosari (HU)
Tembalang
300
100
40
34
11.239
16.090
Jenis Infrastruktur
Sistem Penyediaan (SIPAS)
Sumur Dangkal/Gali
Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)
Kel.
2 3
Debit/ Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK) 200
(KK) 100
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
127
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013 Lokasi No I
1
Kuningan
SMG Utara
(lt/dt) 2-3
Instalasi (Pipa Distribusi) (m) 1500
2
Tanjung Mas
SMG Utara
2-3
1500
200
78
3
Bandarharjo
SMG Utara
1-2
200
100
150
4
Siwalan
Gayamsari
2-3
1500
200
163
5
Kaligawe
Gayamsari
1-3
100
150
120
6
Muktiharjo Lor
Genuk
2-3
1500
200
180
7
Bangetayu Kulon
Genuk
4-5
1800
300
240
8
Genuksari
Genuk
3–4
1500
200
220
9
Sembungharjo
Genuk
1–2
324
230
100
10
Plamongansari
Pedurungan
2-3
1500
200
110
11
Pedurungan Lor
Pedurungan
3-4
1662
300
210
12
Pedurungan Kidul
Pedurungan
1–3
100
150
30
13
Tlogosari Wetan
Pedurungan
1–3
300
200
80
14
Tlogosari Kulon
Pedurungan
1–3
200
150
90
15
Mangunharjo
Tembalang
3-4
1500
350
211
16
Rowosari
Tembalang
2-3
1500
200
227
17
Sendangguwo
Tembalang
2-3
1500
200
236
18
Sambiroto
Tembalang
3-4
1795
400
228
19
Jangli
Tembalang
6-7
2500
550
452
20
Tandang
Tembalang
3-4
1787
350
262
21
Sendangmulyo
Tembalang
2-3
176
250
130
22
Tembalang
Tembalang
2-3
136
300
125
23
Pudak Payung
Banyumanik
9 - 11
2537
570
577
24
Gedawang
Banyumanik
2-3
1500
200
98
25
Banyumanik
Banyumanik
2-4
246
220
173
26
Jabungan
Banyumanik
2-3
1500
200
122
27
Srondol Kulon
Banyumanik
1–2
100
100
90
28
Padangsari
Banyumanik
3-6
659
270
130
29
Wonoplumbon
Mijen
2-3
1500
200
90
30
Wonolopo
Mijen
4–5
1900
450
208
31
Purwosari
Mijen
2-4
828
300
150
32
Mijen
Mijen
3-6
1282
530
300
33
Purwoyoso
Ngaliyan
3–4
2154
720
770
34
Kalipancur
Ngaliyan
3-5
2702
650
556
35
Wonosari
Ngaliyan
9 - 12
5208
880
905
36
Beringin
Ngaliyan
5-8
2276
725
470
37
Gondoriyo
Ngaliyan
6–7
1732
900
510
38
Bambankerep
Ngaliyan
1-2
296
150
50
39
Wates
Ngaliyan
3–4
558
300
210
40
Tambak aji
Ngalian
7–9
2060
1060
780
41
Ngaliyan
Ngaliyan
2–4
1375
500
370
42
Karanganyar
Tugu
3–4
1600
250
210
43
Randugarut
Tugu
3-4
1500
200
110
44
Tugurejo
Tugu
5-7
2611
650
440
45
Mangkang Kulon
Tugu
4–5
1600
350
180
Jenis Infrastruktur Deep Well/Sumur Dalam
Kel.
Debit/ Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK) 200
(KK) 84
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
128
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Lokasi No
II
III
IV
46
Mangkang Wetan
Tugu
(lt/dt) 3-4
Instalasi (Pipa Distribusi) (m) 2731
47
Mangunharjo
Tugu
2-5
1236
350
270
48
Kembangarum
Smg Barat
3-5
1678
350
310
49
Manyaran
Smg Barat
1–3
66
150
100
50
Pakintelan
Gn Pati
3-5
653
450
235
51
Patemon
Gn Pati
6–7
921
830
600
52
Gunungpati
Gn Pati
8-9
986
680
450
53
Mangunsari
Gn Pati
1–2
150
100
60
54
Cepoko
Gn Pati
1–2
596
220
190
55
Nongkosawit
Gn Pati
1–2
846
300
180
56
Candi
Candisari
3-4
1059
500
462
57
Tegalsari
Candisari
1–2
300
150
90
1
Candisari
2
72
200
210
2
Karanganyar gunung Jangli
Tembalang
2
100
400
310
3
Tandang
Tembalang
2
100
200
210
4
Srondol Kulon
Banyumanik
2
100
200
90
5
Padangsari
Banyumanik
1-2
150
100
60
6
Sekaran
Gunungpati
3
700
500
265
7
Mangunsari
Gunungpati
2
100
200
115
8
Gunungpati
Gunungpati
2
200
150
70
9
Wonoplumbon
Mijen
2
100
200
98
10
Mijen
Mijen
1-2
150
100
75
11
Pesantren
Mijen
2
100
200
72
12
Cangkiran
Mijen
2
100
200
89
13
Beringin
Ngaliyan
2
100
200
128
14
Podorejo
Ngaliyan
2
800
110
50
1
Bangunharjo
SMG Tengah
1
-
40
35
2
Bulusan
Tembalang
1
-
40
38
3
Meteseh
Tembalang
1
-
40
20
4
Lamper Tengah
SMG Selatan
1
-
40
25
5
Padangsari
Banyumanik
1
-
40
35
6
Plamongan Sari
Pedurungan
1
-
40
20
1
Bendan Ngisor (TA) Genuk Sari (TA)
Gajah Mungkur Genuk
300
100
40
30
300
100
40
28
Genuk
300
100
40
26
4
Muktiharjo Lor (HU) Gedawang (HU)
Banyumanik
300
100
40
26
5
Rowosari (HU)
Tembalang
300
100
40
34
23.815
16.651
Jenis Infrastruktur
Sistem Penyediaan (SIPAS)
Sumur Dangkal/Gali
Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)
Kel.
2 3
Debit/ Kec.
Kapasitas
Rencana
Realisasi
Pelayanan
Pelayanan
(KK) 580
(KK) 320
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari tabel 2013 diatas, terlihat bahwa aspek pelayanan air bersih telah mencakup Target 23.815 dengan realisasi 16.651 KK, meningkat dari tahun 2012 sebesar 3,4%. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
129
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi Pengelolaan Air Sederhana. Secara ringkas , hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
INDIKATOR KINERJA Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan setelah pengaduan kerusakan Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah Panjang jalan yang ada Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan Panjang Sungai dan saluran drainase Kapasitas/fungsi darinase (luas areal tangkapan) Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob Presentase jangkauan pelayanan air bersih Proyek untuk penyediaan air bersih Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan air bersih dan sanitasi ● Deep well/Sumur dalam ● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) ● MCK Panjang Saluran daerah Irigasi Luas areal pelayanan irigasi
4.1.3.5
TAHUN 2012 15 hari s/d 6 bln
TAHUN 2013 15 hari s/d 6 bln
18,62
%
18,62
%
99,00 120
km menit
99,00 120
km menit
171.645 37.300 16.500
M Ha Ltr/detik
171.645 37.300 28.500
M Ha Ltr/detik
276 57 35
Proyek % Proyek
276 60,4 57
Proyek % Proyek
Km Ha
98 6 -2.265 3.128
Km Ha
41 3 -2.265 3.128
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada tahun 2013 secara umum dihadapi permasalahan sebagai berikut : 1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu a. Peningkatan jl. Hawa tidak dilaksanakan dengan baik.Hal ini dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak . b. Kegiatan Peningkatan jembatan mpu sendok dikarenakan gagal lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan proses penunjukkan langsung. c. Peningkatan jalan madukoro. Dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
130
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
d. Peningkatan jalan kokrosono. Dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak e. Peningkatan jalan desel. Dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak 2.
Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan Pelaksananaan fisik belum dapat dilaksanakn dengan baik yaitu: a. Pemeliharaan jalan raya klipang – sendangmulyo, dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak b. Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo,dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak c. Pemeliharaan jalan citarum dikarenakan dikarenakan gagal lelang
dan waktu yang tersedia
tidak
mencukupi untuk
melakukan proses penunjukkan langsung, d. Pemeliharaan jalan cinde raya, dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak. 3.
ProgramProgram Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh Ada beberapa pekerjaan
pengadaaan lahan
yang tidak dapat
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dikarenakan proses yang sangat panjang dan ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN)yang dominan dan perlu pembuktian dalam verifikasi kenyataan bukti kepemilikan
sehingga
waktu
yang
tersedia
tidak
mencukupi
yaitukegiatan : a. Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini - gajah (jolotundo) – unta; b. Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (simpang hanoman); c. Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (akses tol krapyak); d. Splitzing
(Pemecahan
Sertifikat)
Pembebasan
lahan
IAIN
Walisongo; d. Splitzing (Pemecahan Sertifikat) Pembebasan lahan Prof Hamka. 4.
Programpenyediaan dan pengolahan air baku KegiatanPenyediaan Lahan untuk West Semarang Water Suplytidak dapat dilaksanakan karena proses administrasi yang panjang dan ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN).
5.
Program Pengendalian Banjir
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
131
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dari 18 Kegiatan yang telah dianggarkan, ada 8 kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, berupa 2 (Dua) Kegiatan Fisik dan 6 (Enam) kegiatan pembebasan lahan yaitu : a. Peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d kaligawe), dikarenakan dari 3 paket Peningkatan / peninggian Jembatan, 2 paket tidak terlaksana dengan baik adalah paket peninggian
jembatan
daendels
karena
gagal
lelang,
dan
peninggian jembatan muktiharjo dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak. b. Peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d muara) (lanjutan) dikarenakan adanya perbedaan perhitungan volume dan biaya sehingga tidak dapat direalisasikan sehingga Rekanan tidak dapat melakukan serah terima konstruksi. c. Kegiatan Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap I &Pembebasan Tanah
Embung
Hulu
Kali
Bringin,
dikarenakan
proses
pembebasan lahan yang komplek dan perlu verifikasi bukti kepemilikan lahan, dan prosedur yang panjang dan memerlukan waktu yang relatif lama. d. Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang dikarenakan belum adanya kesepakatan Penerima Ganti PT. PELINDO selaku Pengelola Lahan dengan PT. TMB selaku pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan. f.
Kegiatan Pembebasan Perencanaan Pembebasan Tanah Program Waduk Jatibarang Paket Ctidak terlaksana.
g. Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid agung dikarenakan belum adanya kesepakatan dengan penerima ganti untung.
4.1.3.6
RENCANA TINDAK LANJUT
Dari
permasalahan
diatas,
rencana
tindak
lanjut
yang
akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
132
BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum
rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. 3. ProgramProgram Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh. Pelaksanaan Pengadaan Lahan akan dilanjutkan pada tahun 2014 perubahan anggaran. 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Telah dilakukan penganggaran kembali Kegiatan Penyediaan Lahan Untuk West Semarang Water Suply tahun 2014. 5. Program Pengendalian Banjir Diusulkan dianggarkan lagi pada TA 2014 Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase K.Tenggang (R. Arteri s/d Kaligawe). Paket Peninggian Jembatan Muktiharjo, Peninggian Jembatan Daendels.dalam satu kerangka normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran K. Tenggang kegiatan Pembebasan Tanah untuk dilanjutkan kembali, dan Melakukan upaya hukum dengan persiapan data- data dukung melalui konsultasi di Lembaga Audit, Pengadilan dalam Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi K. Semarang.
4.1.3.8
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Prestasi yang dicapai oleh Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 sebagai berikut : Penganugerahan PKPD-PU 2013 (Penilaian Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013) oleh Kementerian Pekerjaan
Umum,
dengan
Kategori
Kota,
Sub
Bidang
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal -
133