Lampiran 3 : Form RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007
SASARAN
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR
TARGET
1
2
3
4
20%
1. Peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama
1. Meningkatkan potensi mental spiritual masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah
Meningkatnya
pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan daerah
Meningkatnya
kualitas penyuluh, pembimbing, tokoh dan pemuka agama dalam pembinaan kehidupan beragama
KEGIATAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
5
6
7
8
1. Pembinaan kehidupan beragama
Dana Terlaksananya peningkatan kerukunan umat beragama tingkat provinsi Terlaksananya peningkatan kualitas remaja umat beragama dan remaja masjid tingkat provinsi Terlaksananya peningkatan tilawah braille tingkat provinsi Terlaksananya penyelenggaraan pameran Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ Terlaksananya silaturahmi Ramadhan tingkat provinsi Terlaksananya supervisi kegiatan pembinaan mental spiritual dan lembaga keagamaan
INPUT Rp. OUTPUT orang
KET 9
2.323.000.000,65
orang
175
orang
60
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
1
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksananya supervisi kegiatan pembinaan mental spiritual dan keagamaan Terlaksananya pembinaan potensi mualaf Terlaksananya peningkatan SDM pengurus pondok pesantren Terlaksananya peningkatan pemahaman keagamaan melalui media cetak dan elektronik Meningkatnya kerukunan hidup beragama
2. Pembinaan potensi dan bimbingan mental spiritual masyarakat
Dana Terlaksananya pemberdayaan potensi pengurus Majelis Ta’lim tingkat provinsi Terlaksananya pembinaan Spiritual Question pengurus lembaga keagamaan Terlaksananya sarasehan organisasi keagamaan, ulama, dan umaro Terlaksananya Bimbingan dan latihan Da’wah Bil Qolam
7 kegiatan
8 1
orang
85
kegiatan
1
kegiatan
1
OUTCOME %
10
INPUT Rp. kegiatan
9
827.800.000,1
kegiatan
1
orang
125
orang
85
2
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksananya pembinaan manajemen pengurus tempat-tempat ibadah Peningkatan kualitas Guru TPA/TPQ/TKA/RA/MD tingkat provinsi Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan YME
2. Meningkatkan peran dan fungsi serta sarana prasarana lembaga keagamaan dan tempat ibadah
Meningkatnya kualitas lembagalembaga sosial keagamaan Meningkatkan peranan lembagalembaga keagamaan Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan
20%
2. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan
3. Pembinaan dan kemitraan lembaga keagamaan
Dana Terlaksananya koordinasi lembaga keagamaan Terlaksananya penilaian Majelis Ta’lim tingkat provinsi Terlaksananya pembinaan manajemen dan usaha ekonomi Pondok Pesantren Terlaksananya pembinaan peran da’wah Yayasan Islam Terlaksananya penyusunan Buku Daftar Nama TokohTokoh Agama Di DKI Jakarta Terlaksananya pembuatan peta penyebaran tempat ibadah
7 kegiatan
8 1
orang
65
OUTCOME %
20
INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
9
26.644.261.610,1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
3
Lampiran 3 : Form RKT
1
2
3
4
5
4. Peningkatan sarana prasarana sosial keagamaan
6 7 Terlaksananya festival kegiatan lembaga keagamaan dan remaja masjid Jakarta Terlaksananya advokasi kegiatan peraturan tentang pembangunan tempat ibadah Terlaksananya pemberian Lembaga bantuan bagi lembaga keagama keagamaan an OUTCOME Meningkatnya peran aktif % lembaga keagamaan dalam pembinaan mental spiritual masyarakat INPUT Dana Rp. OUTPUT Terlaksananya pelayanan kegiatan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat Ibadah tingkat provinsi Terlaksananya pengadaan kegiatan sarana tempat ibadah tingkat provinsi Terlaksananya cetak dan kegiatan penggandaan buku-buku keagamaan / leaflet Terlaksananya penguatan kegiatan fasilitas keagamaan
8 1
9
1
202
30
23.377.555.328,1
1 1 1
4
Lampiran 3 : Form RKT Terlaksananya kegiatan insidentil keagamaan Terlaksananya kegiatan Takbir Akbar Terlaksananya pemberian fasilitas keagamaan Terlaksananya pembeiran bantuan keuangan bagi tempat ibadah
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
Tempat ibadah
174
OUTCOME Meningkatnya sarana prasarana keagamaan dan tempat ibadah 3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar, anak jalanan, korban narkotika, korban tindak kekerasan dan tuna sosial
20%
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bintal dan Kesos
Dana Terlaksananya pemutakhiran data identifikasi PMKS, potensi sosial dan keagamaan Terlaksananya maping/pemetaan populasi PMKS, PSKS, dan Potensi Keagamaan Terlaksananya evaluasi, pengendalian, monitoring dan pelaporan kegiatan kesos dan keagamaan Terlaksananya penyajian data dan informasi kegiatan dinas bintal dan kesos
% INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
20
2.883.385.910,1
kegiatan
1
bulan
12
kegiatan
2
5
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6. Pembinaan Kesejahteraan Anak, Remaja, Keluarga, dan lanjut usia
6 Terlaksananya pemantauan sistem administrasi pantipanti sosial dan sistem data PMKS, PSKS kecamatan Terlaksananya evaluasi program kerja / renstra SKPD 2002-2007 Terlaksananya penyusunan data perawatan panti sosial, LBK/sasana
7 bulan
8 12
kegiatan
1
kegiatan
1
OUTCOME Tersedianya hasil evaluasi, % data dan informasi yang akurat tentang kegiatan Dinas Bintal dan Kesos sebagai bahan pengambilan kebijakan INPUT Dana Rp. OUTPUT Terlaksananya bimbingan orang penguatan kemandirian anak, remaja, keluarga dan lanjut usia Terlaksananya penyelengorang garaan Bhakti Sosial dalam HAN, Harganas, HLUN, dan HLUIN tingkat provinsi Terlaksananya koordinasi kegiatan penerbitan izin pengangkatan anak, pendirian PSAA/NPSAA dan Pusaka
9
20
19.923.408.050,800
2.050
3
6
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksananya koordinasi lintas sektor pembinaan kesos anak, remaja, keluarga dan lansia Terlaksananya pelayanan, perlindungan sosial dan penyaluran anak terlantar dan lansia Terlaksananya bhaki sosial dan bimbingan sosial remaja di daerah rawan konflik Terlaksananya peningkatan ketahanan sosial keluarga miskin tingkat provinsi Terlaksananya penguatan kemandirian penerima Santunan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin (SLT RTM) Terlaksananya operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Terlaksananya bimbingan peningkatan kinerja pengelola dan pendamping KUBE/UEP (anak, remaja, keluarga dan lansia) Terlaksananya bimbingan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesos anak, remaja, keluarga, lansia, dan UPT.
7 kegiatan
8 4
kegiatan
2
kegiatan
1
orang
250
orang
500
kegiatan
1
orang
300
kegiatan
4
9
7
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksananya peningkatan kemampuan diri bagi remaja bermasalah (out bound) Terlaksananya operasional Satker Program Keluarga Harapan Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya sosialisasi LKKK Terlaksananya sosialisasi jaminan sosial lansia Terlaksananya pemberian bantuan keuangan bagi lembaga kesos yang memberikan pelayanan kepada anak, remaja, keluarga, dan lansia Meningkatnya pelayanan kesos kepada anak, remaja, keluarga, dan lanjut usia
7. Pelayanan Sosial Penyandang Cacat
Dana Terlaksananya peningkatan kinerja Panti Pijat Tuna Netra (Papitun) tingkat provinsi
7 orang
8 100
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
lembaga kesos
14
OUTCOME % INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
9
20
2.331.413.000,1
8
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksananya bimlat penguatan penyandang cacat (tubuh, netra, indera, psikotik, waria) Terlaksananya penyelenggaraan bhakti sosial dalam rangka Hari Penyandang Cacat tingkat provinsi Terlaksananya supervisi pelayanan, perawatan anak cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Bhakti Luhur Malang Terlaksananya supervisi pelayanan, perawatan anak cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Sinar Jati Lampung Terlaksananya apresiasi kompetisi penyandang cacat tingkat provinsi Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelayanan sosial penyandang cacat (tubuh, netra, indera, mental dan UPT) Terlaksananya pembinaan organisasi penyandang cacat (tubuh, netra, indera, mental)
7 orang
8 121
orang
289
orang
50
orang
30
kegiatan
1
kegiatan
4
kegiatan
3
9
9
Lampiran 3 : Form RKT
1
2
3
4
5
6 Terlaksananya pemberian bantuan keuangan bagi lembaga kesos penyandang cacat Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat
8. Pelayanan Resosialisasi Tuna Susila
Dana Terlaksananya penjangkauan dan pengendalian sosial tuna sosial (WTS, Waria, Gepeng) Terlaksananya koordinasi lintas sektor/batas/antar daerah dan penyaluran (WTS, gepeng, PMKS jalanan) Terlaksananya bimbingan penguatan kemandirian tuna sosial (bekas hukuman) Terlaksananya bimlat penguatan komunikasi rawan sosial
7 lembaga kesos OUTCOME % INPUT Rp. OUTPUT orang
8 8
9
20
3.465.531.000,16.000
kegiatan
3
orang
100
orang
100
10
Lampiran 3 : Form RKT
1
2
3
4
5
6 Terlaksananya pelatihan kader penanganan bekas hukuman Berkurangnya masalah tuna sosial (WTS, gepeng, waria dan PMKS jalanan lainnya) di DKI Jakarta
9. Perlindungan dan pelayanan bagi korban bencana dan musibah sosial lainnya orang terlantar dan korban tindak kekerasan
Dana Terlaksananya koordinasi lintas sektoral dan PB tingkat provinsi Terlaksananya kesiapsiagaan penanggulangan bencana Terlaksananya pelayanan sosial penanggulangan korban bencana tingkat provinsi Terlaksananya bimlat terampil penanggulangan bencana Terlakasananya pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak tindak kekerasan Terlaksananya pembinaan dan perlindungan korban tindak kekerasan
7 orang
8 50
OUTCOME %
20
INPUT Rp. OUTPUT orang
9
11.610.000.000,50
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
11
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksananya pelayanan jaminana sosial PMKS Terlaksananya pengadaan sarana penanggulangan bencana Meningkatnya pelayanan sosial terhadap korban bencana dan musibah lainnya, orang terlantar dan KTK
10. Pembangunan rehabilitasi dan sarana/ prasarana sosial
Dana Terlaksananya rehab berat PSBL HS 1 Cengkareng Terlaksananya rehab pagar komplek PS Cipayung Terlaksananya rehab PSBL HS 3 Ceger Terlaksananya rehab LBK Jagakarsa Terlaksananya rehab LBK Lagoa Terlaksananya rehab Sasana Bina Karya Daan Mogot Terlaksananya pembangunan STP Panti Sosial Terlaksananya rehab gedung Riyanto
7 kegiatan
8 1
kegiatan
1
OUTCOME %
20
INPUT Rp. OUTPUT unit
9
14.201.349.212,1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
12
Lampiran 3 : Form RKT
1
2
3
4
5
6 Terlaksananya rehab PSTW Budi Mulia Cipayung Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Malaka Terlaksananya pengadaan sarana & prasarana LBK Koja Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Meruya Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Kelapa Dua Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Jagakarsa Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Duren Sawit Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Kemayoran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana LBK Dukuh III
7 unit
8 1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
unit
1
9
13
Lampiran 3 : Form RKT
1
2
3
4
5
11. Penatausahaan dan Peningkatan SDM
6 7 Terlaksananya pengadaan unit sarana dan prasarana LBK Ciracas OUTCOME Meningkatnya sarana, % prasarana, dan gedung panti sosial, sasana, dan LBK INPUT Dana Rp. OUTPUT Terlaksananya peningkatan kegiatan wawasan SDM organik/non organik Terlaksananya bulan Penatalaksanaan arsip Terlaksananya pengamanan bulan kantor dinas Terlaksananya achievment, kegiatan motivation and training Dinas Bintal dan Kesos OUTCOME Meningkatnya kemampuan % SDM serta terpenuhinya kebutuhan kantor
8 1
9
20
1.840.000.000,2 12 12 1
20
14
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5 12. Perencanaan Program Kegiatan
6 Dana Terlaksananya penyusunan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2008 Terlaksananya penyusunan rencana strategis unit 2002-2007 Terlaksananya koordinasi perencanaan lintas sektor/antar daerah/kota Terlaksananya rencana kerja pembangunan/rehab sarana prasarana kesos Biaya operasional peningkatan kemandirian Tersusunya program kegiatan Dinas Bintal dan Kesos tahun 2008
13. Penelitian, pengembangan kebijakan teknis
Dana Terlaksananya pengembangan pelayanan kesos melalui asistensi panti sosial bina laras Terlaksananya penyusunan peraturan pelayanan kesos
7 INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
8 1.147.769.800,1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
OUTCOME %
20
INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
kegiatan
9
1.827.333.750,1
1
15
Lampiran 3 : Form RKT
1
2
3
4
5
6 Terlaksananya penyusunan pedoman teknis Buku Bimlat Penderita Cacat Indera Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis pembinaan remaja masjid Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis pembinaan TPA/TPQ/TKA/MD Terlaksananya penyusunan revisi Keputusan Gubernur tentang pembangunan tempat ibadah Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terlaksananya Standar Operasional Prosedur UPT Dinas Bintal dan Kesos Tersusunnya pedoman / kebijakan teknis pelayanan kesos
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Dana Terlaksananya pengadaan barang panti
7 kegiatan
8 1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
OUTCOME %
20
INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
9
529.258.000,1
16
Lampiran 3 : Form RKT
1
2
3
4
5
6 Terlaksananya pengadaan lemari arsip serbaguna Meningkatnya sarana dan prasarana panti sosial dan kantor Dinas Bintal dan Kesos
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pilarpilar sosial masyarakat
Meningkatnya jumlah pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih yang didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial Berkurangnya proporsi peran pemerintah dibanding masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial
15%
4. Peningkatan Peranserta Sosial Masyarakat
15. Partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha
Dana Terlaksananya bimbingan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan UGB dan PUB Terlaksananya penguatan jejaring UKS pemerintah, masyarakat, dan stake holder Terlaksananya kemitraan orsos, Pokja Kesuma, BKKKS dan Karang Taruna dan Pilar-pilar Sosial Terlaksananya bhakti sosial Karang Taruna tingkat provinsi Terlaksananya pelatihan manajemen dan UKS Pokja Kesuma, dan orsos berprestasi tingkat penguatan
7 kegiatan
8 1
OUTCOME %
20
INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
9
11.583.500.000,1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
17
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksananya penilaian PSM, Karang Taruna, Pokja Kesuma, dan orsos berprestasi Terlaksananya pemberian bantuan orsos/yayasan dan lembaga kesos lainnya Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan UKS
16. Promosi sosial
Dana Terlaksananya penyebaran informasi kesos melalui media cetak dan elektronik Terlaksananya pameran dan karnaval pembangunan bidang kesos Terlaksananya pembuatan leaflet, poster, majalah billboard, bender, balihu, dan sticker Terlaksananya pembuatan dan publikasi film seni dokumenter tentang panti jompo dan balita Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang usaha kesejahteraan sosial
7 kegiatan
8 1
orsos/ yayasan
67
OUTCOME % INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
9
20
2.788.856.200,1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
1
OUTCOME %
20
18
Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5 17. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
6 Dana Terlaksananya pelatihan PSM tingkat penguatan Terlaksananya koordinasi FK PSM tingkat provinsi Meningkatnya kemampuan TKSM dalam memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat
18. Kesetiakawanan Sosial
Dana Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PK/JPK dan keluarga pahlawan Terlaksananya peningkatan aktivitas masyarakat terhadap HKSN Terlaksananya silaturahmi Gubernur dengan pahlawan Perintis
7 INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
8 400.000.000,1
kegiatan
1
OUTCOME %
20
INPUT Rp. OUTPUT kegiatan
9
4.913.344.000,1
kegiatan
1
kegiatan
1
19
Penjangkauan
Penjangk auan Lampiran 3 : Form RKT 1
2
3
4
5
6 Terlaksanya pemberian bantuan kepada lembaga/organisasi sosial yang memberikan pelayanan kepada PK/JPK dan para pejuang lainnya Meningkatnya kepedulian dan pelayanan kesos kepada perintis kemerdekaan dan pejuang lainnya
7 lembaga/ organisas sosial
OUTCOME %
8 8
9
20
20