RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1
2
3
5
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1
Meningkatkan layanan untuk aparatur yang menunjang kelancaran tugas Dinas
Program Peningkatan Saran dan Prasaran Aparatur Meningkatnya Pelayanan Indeks Kepuasan Kesekretariata Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana n OPD Aparatur
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
2
Mewujudkan Meningkatkan Dokumen transparansi Perencanaan, dan Penganggaran akuntabilitas dan Pelaporan OPD yang Berkualitas
Skor SAKIP OPD
8
7
9
10
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
TW 4 10 11 12
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Persentase Kepuasan aparatur
100
%
1.045.000.000
Sekretariat
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
500
bh
1.045.000.000
Persentase Sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
100
%
654.500.000
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
132
bh
654.500.000
Belanja Jasa Kantor, Perawatan kendaraan bermotor, sewa, pemeliharaan, dll
√
√
√
√ Sub Bagian Umum
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
8,05
%
300.000.000
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS
√
√
√
√ Sekretariat
Belanja Bahan Habis Pakai, Jasa Kantor, Cetak dan penggandaan, mamin dan perjalanan dinas
√
√
√
√ Sub Bagian Umum
Sekretariat
Pendidikan dan pelatihan non formal
Jumlah aparatur yang mengukiti pelatihan/diklat/bimtek/sosiali sasi
15
orang
300.000.000
Sub Bagian Umum
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
100
%
132.000.000
Sekretariat
Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen dan pelaporan capaian kinerja
10
dokumen
Renstra, Renja, LKJiP, LPPD, 82.500.000 LKPJ, RKA, DPA,Renja P, RKA P, DPA P
Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
13
dokumen
49.500.000
Jumlah dokumen
Laporan Bulanan, Laporan Keuangan
√
√
√
Sub Bagian √ Penyusunan Program
√
√
√
√
Sub Bagian keuangan
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1 3
2 Meningkatkan kualitas infrastruktur
3 6 5 Meningkatn Persentase jalan Program Pembangunan, Rehabilitasi ya Kabupaten yang dan Pemeliharaan Jalan infrastruktu dalam kondisi r jalan Pembangunan Jalan dalam
8
7 Persentase peningkatan kualitas jalan Panjang jalan yang dibangun
9
2,81
%
9,65517
km
10
27,7852
km
7.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan
20.700.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan
√
√
√
√
√
√
km
30.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
21,8792
km
16.300.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah pengelolaan UPT Kesamben Sutojayan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah pengelolaan UPT Garum Srengat Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Panjang jalan pedesaan yang Pedesaan (UPT Kesamben dibangun/dipelihara Sutojayan)
√
√
Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah pengelolaan UPT Wlingi 40,2685
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Bidang Jalan
Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Panjang jalan pedesaan yang Pedesaan (UPT Garum Srengat) dibangun/dipelihara
TW 4 10 11 12
237.000.000.000
Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan Jalan meliputi kegiatan prioritas dari musrenbang, mendukung pariwisata di Kec. Panggungrejo Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Panjang jalan pedesaan yang Pedesaan (UPT Wlingi) dibangun/dipelihara
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
√
√
√
√
√
√
Seksi Pembangunan Jalan √
√
√
√
Seksi Pembangunan Jalan √
√
√
√
Seksi Pembangunan Jalan √
√
√
√
Seksi Pembangunan Jalan √
√
√
√
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1
2
3
5
6 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
7 Panjang jalan Kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
8 20
9 km
10
20.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari usulan Kelurahan Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop)
Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan
91,1111
km
41.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan
Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
32,2581
km
10.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
19,2308
km
25.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan dengan prioritas di Ibukota Kabupaten dan wilayah wisata sirahkencong
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
TW 4 10 11 12
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Seksi Pembangunan Jalan √
√
√
√
Seksi Peningkatan Jalan
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Seksi Pemeliharaan Jalan
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan meliputi kegiatan prioritas dari musrenbang, mendukung pariwisata di Kec. Panggungrejo Pemeliharaan jalan (DAK Wilayah Utara)
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Srengat, Wonodadi, mendukung pariwisata di Kec. Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, Kademangan, Talun, Selopuro, Ponggok, Kesamben dan Selorejo Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Seksi Pemeliharaan Jalan √
√
√
√
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1
2
3
5
6 Pemeliharaan jalan (DAK Wilayah Selatan)
7 Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
8 15,3846
9 km
10
20.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di kawasan wisata Pantai Serang Kec. Panggungrejo Peningkatan Jalan Kabupaten
Panjang jalan yang ditingkatkan 30,7692 status jalannya
km
40.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pemeliharaan Berkala Jalan
Panjang jalan yang dipelihara secara berkala
28
km
7.000.000.000 Survey dan Analisis Data Jalan Perencanaan kegiatan pembangunan jalan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di kawasan wisata Pantai Serang Kec. Panggungrejo dan prioritas musrenbang
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
√
√
√
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Jalan
√
√
√
√
√
√
TW 4 10 11 12
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Seksi Pemeliharaan Jalan √
√
√
√
Seksi Peningkatan Jalan √
√
√
√
Seksi Pemeliharaan Jalan
√
√
√
√
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1
2
3 Meningkatn ya infrastruktu r jembatan
5 Persentase jembatan yang dalam kondisi baik
6 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Pembangunan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Meningkatn ya infrastruktu r jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat
Persentase infrastruktur Program Tanggap Darurat Infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi Rehabilitasi Infrastruktur dalam baik Kondisi Tanggap Darurat
8
7 Persentase jembatan dalam kondisi baik Jumlah jembatan yang dibangun
Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
9
81,985
%
12.000.000.000
7
unit
7.500.000.000
8
unit
Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik
75
%
Jumlah infrastruktur kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik
1
paket
4.500.000.000
10
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
TW 4 10 11 12
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Bidang Jembatan dan Peralatan Survey dan Analisis Data Jembatan
√
√
√
Perencanaan kegiatan pembangunan jembatan
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan prioritas dari usulan musrenbang dan Jembatan di Selopuro yang telah disetujui untuk mendapatkan bantuan Kerangka Baja dari APBN
√
√
√
√
√
√
Survey dan Analisis Data Jembatan
√
√
√
Perencanaan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dari usuluan musrenbang
√
√
√
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan √
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
√
√
√
√
Bidang Jembatan dan Peralatan
700.000.000 Survey dan Analisis Data 700.000.000 Infrastruktur yang terkena dampak bencana
√
√
√
Perencanaan kegiatan Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat di wilayah Kabupaten Blitar
√
√
√
Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1
2
3 Meningkatn ya layanan sarana dan prasarana kebinamarg aan di Kabupaten Blitar
5 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8
7 Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan
9
49,6414
%
Pengadaan Alat Berat
Jumlah pengadaan alat-alat berat
1
buah
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat
Jumlah alat-alat berat yang dipelihara
1
buah
140
km
Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Jumlah titik/panjang jaringan dan Jaringan Listrik Desa/Dusun PJU yang dibangun
10
4
wilayah
52.454.961.855
1.000.000.000 Pengadaan Alat Berat
500.000.000
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat
7.000.000.000 Survey dan Analisis Data PJU
√
√
√
√
√
√
√
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
86,2599
km
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan PJU dengan prioritas di wilayah Kanigoro dan Nglegok
√
√
√
√
√
√
825.000.000 Survey dan Analisis Data PJU
√
√
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan √
√
√
Seksi Pengelolaan √ dan Pemeliharaan Peralatan
Seksi Drainase dan Pelengkap Jalan
√
√
√
√
√ Seksi Drainase dan Pelengkap Jalan
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan PJU Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun
TW 4 10 11 12
Bidang Jembatan dan Peralatan
Perencanaan kegiatan PJU
Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Jumlah titik/panjang jaringan dan Jaringan Listrik Desa/Dusun PJU yang dipelihara
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
√
Survey dan Analisis Data 43.129.961.855 Saluran Drainase/Goronggorong
√
√
√
Perencanaan kegiatan Saluran Drainase/Goronggorong
√
√
√
√
√
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Saluran Drainase/Goronggorong dengan prioritas dari usulan musrenbang serta aspirasi masyarakat
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Seksi Drainase dan Pelengkap Jalan
√
√
√
√
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1 4
2 Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten
3 Meningkatn ya kualitas jaringan irigasi
5 Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
6 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
Luas prasarana pengambilan Pembangunan Prasarana dan saluran pembawa yang Pengambilan dan Saluran Pembawa dibangun
Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
8
7
Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan
Luas prasarana pengambilan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan saluran pembawa yang dan Saluran Pembawa direhabilitasi
Luas prasarana pengambilan Pemeliharaan Prasarana dan saluran pembawa yang Pengambilan dan Saluran Pembawa dipelihara
9
91,7889
%
77.000.000.000
2214,29
ha
31.000.000.000
700
100
250
ha
ha
ha
14.000.000.000
1.500.000.000
3.000.000.000
10
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
TW 4 10 11 12
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Bidang Sumber Daya Air
Survey dan Analisis Data Irigasi
√
√
√
Perencanaan kegiatan Irigasi
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Irigasi prioritas usulan musrenbang dan aspirasi masyarakat
√
√
√
√
√
√
Survey dan Analisis Data Irigasi
√
√
√
Perencanaan kegiatan Irigasi
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Irigasi berupa pembangunan dam
√
√
√
√
√
√
Survey dan Analisis Data Irigasi
√
√
√
Perencanaan kegiatan Irigasi
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Saluran di wilayah Wlingi, Garum, Selorejo, Nglegok dan Kanigoro
√
√
√
√
√
√
Survey dan Analisis Data Irigasi
√
√
√
Perencanaan kegiatan Irigasi
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Saluran di wilayah Kanigoro, Garum, Nglegok dan Sanankulon
√
√
√
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SDA
√
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SDA √
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SDA
√
√
√
√
Seksi Operasional dan Pemeliharaan SDA √
√
√
√
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
Rencana Aksi TW 1 1 2 3
1
2
3
5
6 7 Jumlah bangunan pengaman Pembangunan Prasarana Pengaman sungai dan pantai yang Sungai dan Pantai dibangun
8 200
9 unit
10
Survey dan Analisis Data 4.000.000.000 Irigasi Perencanaan kegiatan Irigasi
Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Luas saluran irigasi di area Infrastruktur Saluran Irigasi pada perkebunan tembakau yang area Perkebunan Tanaman dibangun/direhabilitasi Tembakau (DBHCHT)
Penanganan Infrastruktur Pengairan Luas infrastruktur pengairan (Banprop) yang dibangun/ditingkatkan
5
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran
Meningkatn ya pemenuhan kebutuhan gedung perkantora n
Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah
250
1000
ha
ha
3.500.000.000
20.000.000.000
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Cakupan layanan sarana dan Gedung dan Prasarana Pemerintahan prasarana Gedung Pemerintahan
100
%
31.235.000.000
Pembangunan dan Penataan Gedung Jumlah gedung pemerintahan dan Prasarana Pemerintahan yang dibangun
12
unit
25.000.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Bangunan Gedung Blitar
1
dokumen
√
√
√
√
√
√
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Kali teutama di wilayah Sutojayan
√
√
√
√
√
√
Survey dan Analisis Data Irigasi
√
√
√
Perencanaan kegiatan Irigasi
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Saluran di pada area Perkebunan Tanaman Tembakau
√
√
√
√
√
√
Survey dan Analisis Data Irigasi
√
√
√
Perencanaan kegiatan Irigasi
√
√
√
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi
√
√
√
√
√
√
TW 4 10 11 12
Penanggung Jawab
Ket
12
13
Seksi Pengelolaan Sumber Air, Sungai dan Pantai
√
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SDA
√
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi SDA √
√
√
√
Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Survey dan Analisis Data Gedung
√
√
√
Perencanaan kegiatan Gedung
√
√
√ Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Gedung dengan prioritas Penyempurnaan Stadion Nglegok, Pembangunan Kec. Nglegok, Pasar Sementara Kanigoro.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Penyusunan Dokumen 485.000.000 Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar
Seksi Pengawasan Bangunan Gedung
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran (impact)
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Target
Anggaran (Rp)
2 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
3 Meningkatn ya kesesuaian pemanfaata n ruang
5 Persentase peningkatan ketaatan tata ruang
6
8
7
9
Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Pemerintah
Jumlah data base bangunan gedung
1
data
Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi
Jumlah peserta jasa konstruksi
10
orang/cv
Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Jumlah gedung pemerintahan yang direhabilitasi
2
unit
Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
100
%
√
√
√
√
√
√
√
√
Seksi Pengawasan Bangunan Gedung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Seksi Pengawasan Bangunan Gedung
Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi
5.000.000.000
Survey dan Analisis Data Gedung
√
√
√
Perencanaan kegiatan Gedung
√
√
√
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
√
√
√
√
√
√
Pelaksanaan Kegiatan Rehab Gedung Sekretariat Lama
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Seksi Penataan √ Bangunan dan tata Ruang
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
440.000.000 Revisi RTRW
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4.835.000.000 Penyusunan Neraca 375.000.000 Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar
Jumlah Dokumen Neraca Tata Ruang
1
dokumen
Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar
Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW
10
unit
385.000.000
orang
375.000.000
Jumlah peserta sosialisasi
Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar
Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Bantuan Teknis Pelayanan Ijin 330.000.000 Mendirikan Bangunan Pendataan Digitasi Bangunan 430.000.000 Ber IMB
Jumlah IMB
20
buah
Jumlah Bangunan yang memiliki IMB
20
unit
Revisi RTRW
Jumlah RTRW
1
dokumen
Prolegda RDTRK
Jumlah Perda RDTRK
1
buah
500.000.000 Prolegda RDTRK
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Penyusunan Perbup RTBL
Jumlah Perbup RTBL
1
buah
500.000.000 Penyusunan Perbup RTBL
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pendampingan Peta Dasar RDTR
Jumlah Peta RDTR
1
buah
500.000.000
Pendampingan Peta Dasar RDTR
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Prolegda Bangunan Gedung
Jumlah dokumen
1
dokumen
500.000.000 Prolegda Bangunan Gedung
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Sosialisasi tata Ruang
Jumlah peserta sosialisasi
1
orang
500.000.000 Sosialisasi tata Ruang
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
JUMLAH
13
√
375.000.000
Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar
Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Bantuan Teknis Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Pendataan Digitasi Bangunan Ber IMB
12
√
10
Penyusunan Data Base 375.000.000 Bangunan Gedung Pemerintah
Ket
TW 4 10 11 12
TW 1 1 2 3 1 6
Penanggung Jawab
Jadwal Kegiatan TW 2 TW 3 4 5 6 7 8 9 11
Rencana Aksi
417.626.461.855
Blitar,
2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR
Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19601127 199202 1 001
Seksi Pengawasan Bangunan Gedung Seksi Pengawasan Bangunan Gedung Seksi Pengawasan Bangunan Gedung Seksi Pengawasan Bangunan Gedung Seksi Penataan Bangunan dan tata Ruang Seksi Penataan Bangunan dan tata Ruang Seksi Penataan Bangunan dan tata Ruang Seksi Penataan Bangunan dan tata Ruang Seksi Penataan Bangunan dan tata Ruang Seksi Penataan Bangunan dan tata Ruang