Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI 4.1
Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi
Program adalah kumpulan beberapa kegiatan yang mengarah kepada sebuah perubahan penyelesaiaan masalah mendesak yang sesuai dengan strategi yang telah disusun sebelumnya di bab 3. Program pada umumnya termasuk program sanitasi tidak hanya sebatas implementasi fisik, tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada, antara lain aspek keuangan (tersedianya biaya Operasi dan Pemeliharaan - OM yang memadai), dan/atau meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi menuju ke arah yang lebih baik dan sehat. Sebagai contoh, “program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi “x” dengan sistem terpusat” bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (diandaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design – DED), (iv) penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah, (v) implementasi fisik, dan (vi) kampanye untuk sambungan rumah. Sebagai pegangan dalam perumusan berbagai tahapan kegiatan di dalam suatu program pembangunan infrastruktur mengacu kepada akronim SIDLACOM (Survey, Investigation, Land Acquisition, Contruction, Operation and Maintenance - Survai, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan). Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Hasil dari milestone ini menjadi penting karena akan menjadi dasar dan masukan bagi proses pemograman maupun penganggaran rutin dan formal terutama di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan kondisi layanan sanitasi saat ini di Kab. Luwu Utara maka tahapan pengembangan program sanitasi di Kab. Luwu Utara pada prinsipnya tetap mengacu kepada hasil studi EHRA yang menghasilkan peta area beresiko sanitasi. Untuk memudahkan pelaksanaan program wilayah Kab. Luwu Utara telah dilakukan pembagian zona pengembangan dan layanan sanitasi dengan mempertimbangkan ;
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
a) Luas wilayah (zona), b) Jangkauan/cakupan pelayanan sanitasi, dan c) Kondisi layanan sanitasi itu sendiri. Setiap zona terdapat area-area beresiko tinggi. Kondisi area beresiko ini pada dasarnya tidak berdiri sendiri, namun merupakan sistem dimana resiko yang terjadi pada suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitar. Oleh karena itu penyusunan perencanaan, strategi dan implementasi program harus diarahkan secarasistem. Demikian juga di sektor air limbah, drainase dan persampahan serta PHBS, resiko/bencana yang terjadi di suatu wilayah tidak lepas dari kondisi layanan sanitasi di wilayah sekitar termasuk perilaku manusia itu sendiri. Seperti telah tertuang dalam dalam Bab II, sistem zona pengembangan sanitasi di Kab. Luwu Utara telah dibagi kedalam 3 (Tiga ) zona layanan sanitasi, yaitu : 1. Zona I, mencakup wilayah Untuk perencanaan jangka pendek 2. Zona II, mencakup wilayah Untuk perencanaan jangka menengah 3. Zona III, mencakup wilayah Untuk perencenaan jangka panjang Berdasarkan pertimbangan di atas, beberapa zona yang memerlukan prioritas penanganan sanitasi yaitu meliputi zona I, Zona II, dan Zona III. Sementara penanganan zona lainnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan layanan sanitasi dengan tetap memperhatikan kondisi area berisiko pada masing-masing zona. Jangka waktu penyusunan program adalah 5 tahun (Jangka Menengah) yang dirinci pertahun, yaitu Tahun 2013 – 2017. Program tahun pertama dan kedua merupakan program prioritas yang memerlukan upaya penanganan segera. Beberapa program/kegiatan jangka pendek juga tertuang dalam penyusunan program sanitasi ini, atas pertimbangan kesiapan masyarakat, keterbatasan pembiayaan, dan efisiensi. Pada prinsipnya strategi pendekatan pembangunan sanitasi di Kab. Luwu Utara, mempertimbangkan pada : Keberpihakan pada PMJK dan Gender Mengutamakan peningkatan kesehatan dan kehidupan masyarakat, perlindungan sumber daya air dan lingkungan. Pembangunan dan pengelolaan yang bertumpu pada community based development dan peran masyarakat sejak tahap perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Pengembangan pembangunan yang bersifat city-wide dan bertahap berdasarkan demand responsive.
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Tabel 4.1a Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Indikasi Sumber Pembiayaan No 1
Sumber Pendanaan/ Pembiayaan
Sub Sektor
Jumlah 2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
8
2
Kab.
Prov.
APBN
9
10
11
A
SEKTOR AIR LIMBAH
6,665.00
5,953.00
5,853.00
4,553.00
4,735.00
27,759.00
4,483.09
2,300.00
20,190.91
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
2,775.00
4,120.00
4,650.00
4,750.00
4,100.00
20,395.00
5,038.64
4,900.00
10,136.36
C.
SUB SEKTOR DRAINASE
3,269.46
5,778.45
4,853.45
4,853.45
4,753.45
23,508.26
13,158.21
4,833.07
7,633.07
D.
Aspek PHBS dan Promosi Higiene
1,419.40
869.85
809.85
809.85
809.85
4,718.80
2,240.00
-
2,478.80
TOTAL ANGGARAN
14,128.86
16,721.30
16,166.30
14,966.30
14,398.30
76,381.06
24,919.93
12,033.07
40,439.14
Tabel 4.1b RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI APBD KAB/KOTA UNTUK 5 TAHUN
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NO
SUB SEKTOR
Keterangan APBD Kab./Kota 2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
361.82
1,059.82
1,059.82
1,059.82
941.82
4,483.09
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
698.64
959.09
1,170.91
1,270.91
939.09
5,038.64
C.
SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
1,791.06
2,225.27
2,375.27
2,375.27
2,275.27
13,158.21
D.
Aspek PHBS dan Promosi Higiene
469.40
442.65
442.65
442.65
442.65
2,240.00
3,320.92
4,686.82
5,048.64
5,148.64
4,598.82
24,919.93
TOTAL ANGGARAN
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Tabel 4.1c RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI APBD PROVINSI UNTUK 5 TAHUN
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NO
SUB-SEKTOR
Ket
APBD Prov. Jumlah
A.
B.
C.
D.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH SUB SEKTOR PERSAMPAHAN SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN Aspek PHBS dan Promosi
2014
2015
2016
2017
2018
500.00
1,500.00
100.00
100.00
100.00
2,300.00
500.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
4,900.00
690.09
1,185.74
985.74
985.74
985.74
4,833.07
-
-
-
-
-
-
1,690.09
3,785.74
2,185.74
2,185.74
2,185.74
12,033.07
Higiene TOTAL ANGGARAN
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 Tabel 4.1d RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI APBN UNTUK 5 TAHUN
Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
2018
2018
2017
2017
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
5,718.18
3,218.18
4,518.18
3,218.18
3,518.18
20,190.91
20,190.91
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
1,536.36
1,990.91
2,309.09
2,309.09
1,990.91
10,136.36
10,136.36
C.
SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
788.31
2,367.44
1,492.44
1,492.44
1,492.44
7,633.07
7,633,07
D.
Aspek PHBS dan Promosi Higiene
950.00
427.20
367.20
367.20
367.20
2,478.80
2,478.80
TOTAL ANGGARAN
8,992.85
8,003.73
8,686.91
7,386.91
7,368.73
40,439.14
40,439.14
A.
2015
2016
Total
2015
Jumlah
Jumlah
Jumlah
PHLN 2014
Rupiah Murni
2016
SUB-SEKTOR 2014
NO.
Ket
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Tabel 4.1e RINGKASAN INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SANITASI NON PEMERINTAH UNTUK 5 TAHUN
Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) SUB-SEKTOR
KEMITRAAN
Ket
CSR 2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
NO.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Jumlah 2014
2015
2016
2017
2018
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
A.
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
75
175
175
175
175
775
775
B.
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
40
70
70
70
70
320
320
C.
SUB SEKTOR DRAINASE
-
-
-
-
-
-
-
D.
Aspek PHBS dan Promosi Higiene
-
-
-
-
-
-
-
115.00
245.00
245.00
245.00
245.00
1095.00
1095.00
TOTAL ANGGARAN
4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Berdasarkan strategi pengembangan air limbah yaitu optimalisasi system off site pada daerah padat perkotaan dan pengembangan system on site individual pada daerah yang tidak terlayani oleh system off site. Sehingga target pengembangan air limbah dari segi cakupan layanan tidak hanya mencapai 100% Desa/Kelurahan ODF namun juga meningkatkan akses layanan jamban berseptik hingga 60% pada tahun 2017. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program pengembangan Kinerja Pengeloaaan Air minum dan Air limbah , dengan kegiatan pembangunan IPAL skala komunal pada kawasan padat perkotaan, pembangunan MCK dan MCK ++ pada daerah perdesaan dengan kepadatan sedang serta pengembangan opsi teknologi septic tank komunal untuk RT yang belum memilki tangki septic. Penyusunan kegiatan memeperhatikan aspek SIDLACOM dimana tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahapan pemeliharaan.
(15)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Untuk meningkatkankan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sector sanitasi khususnya pada daerah perdesaan melalui kegiatan pemicuan (CLTS) dan pemberian stimulant pembangunan jamban keluarga 3. Program pembangunan teknologi air limbah, dimana seiring dengan peningkatan akses RT yang memiliki tangki septic, pelayananoleh IPLT dituntut untuk ditingkatkan. Saat ini Kabupaten Luwu Utara sedang menyusun DED optimalisasi peningkatan kinerja IPLT yang didanai oleh APBD Provinsi, yang pembangunannya diharapkan rampung pada tahun 2014. Pengadaan bangunan penunjang, operasional dan pemeliharaan diharapkan menjadi wewenang pendanaan Kabupaten Luwu Utara. 4. Program Pengkajian Dampak lingkungan melalui kegiatan pengujian effluent limbah pada daerah-daerah permukiman dan sarana pengolahan air limbah secara rutin. 5. Program perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar merupakan program koordinasi lintas SKPD guna menjaga kekuatan kelembagaan sector sanitasi. Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.2 a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.2b), APBD Prov. (Tabel 4.2c), APBN (Tabel 4.2d) dan Non Pemerintah (4.2e)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 Tabel 4.2a
PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK
A.
SUB-SEKTOR AIR LIMBAH
A1
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1 + + + + +
Penyusunan Perda Air Limbah Penyusunan Masterplan Air Limbah Kec. Masamba Penyusunan Masterplan Air Limbah Kec. Bone-Bone Penyusunan Masterplan Air Limbah Kec. Sukamaju Penyusunan Master Plan Air Limbah Kec. Sabbbang Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pembangunan Infrastruktur + Air Limbah sistem Terpusat + (IPAL Komunal)
Total Vol.
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
KAB.
PROV.
APBN
Non Pemerintah
(5)
2018
(4)
2017
(3)
2016
(2)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Volume SAT.
(6)
Paket Perkotaan Masamba Perkotaan Bone-Bone Perkotaan Sukamaju Perkotaan Sabbang
Indikasi Biaya (juta rupiah)
2015
(1)
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
2014
PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN
Luas Wilayah terlayani
NO
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel ./Kw)
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
1
1
-
200
-
-
-
200
200
Paket
1
1
100
-
-
-
-
100
100
Paket
1
1
100
-
-
-
-
100
100
Paket
1
1
-
100
-
-
-
100
100
Paket
1
1
-
100
-
-
-
100
100
4
300
300
-
300
300
1,2
1,2
1
-
-
300
-
-
300
300
Kel. Kasimbong
2400
Unit
Kel. Kappuna
600
Unit
1
1
1 1
1
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
(3)
(6)
(7)
2400
Unit
1
Kel.Baliase
600
Unit
Kel. Bone-bone
1800
Unit
Desa Patoloan
2400
Unit
Desa. Patila
600
Unit
Kel. Sukamaju Desa Meppedeceng
600
Unit
600
Unit
1
Desa Benteng
1800
Unit
1
Desa Lara Desa Mekar Sari Jaya
600
Unit
1200
Unit
Desa Baebunta
600
Unit
Desa Meli
1200
Unit
1
Kel. Marobo
1200
Unit
Desa Sabbang
1200
Kel. Salama
1200
Kel. Bone
Pembebasan Lahan
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
2
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1
4
300
-
600
-
300
1,2
1,2
(20)
(21)
1
-
-
-
300
-
300
300
1
3
-
300
-
300
300
900
900
1
4
300
300
300
-
300
1,2
1,2
1
-
-
-
300
-
300
300
1
-
-
300
-
-
300
300
1
-
300
-
-
-
300
300
3
-
300
300
-
300
900
900
1
-
-
-
300
-
300
300
1
2
-
-
300
-
300
600
600
1
1
-
-
-
-
300
300
300
1
2
-
300
-
300
-
600
600
1
1
2
-
300
300
-
600
600
Unit
1
1
2
-
300
300
-
600
600
Unit
1
1
2
-
300
300
-
600
600
26
60
-
-
-
-
60
-
140
-
-
-
140
-
-
140
-
-
140
-
-
-
140
-
140
-
-
-
-
140
140
Paket Paket Paket Paket Paket
1
(19)
1 1
1
1 1 1 1
1
1 1
1
3 7 7 7 7
(22)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
+
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
250
+ +
Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal
Paket
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
+ +
Operasional & Pemeliharaan IPAL Komunal
Paket
3
7
7
7
7
31
15
35
35
35
35
155
+ +
Bintek Fasilitator & Pendapingan Pembangunan IPAL Komunal
Paket
1
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
500
500
Pembangunan Infrastruktur Air Limbah MCK Umum Bagi MBR (Onsite komunal) + +
Pembangunan MCK Umum Bagi MBR (Onsite komunal)
Kec. Masamba
75
Unit
1
1
60
-
-
-
-
60
60
Kec. Sabbang
75
Unit
1
1
60
-
-
-
-
60
60
Kec. Baebunta
75
Unit
1
1
-
60
-
-
-
60
60
Kec. Mappedeceng
75
Unit
1
1
-
60
-
-
-
60
60
75
Unit
1
1
-
-
60
-
-
60
60
75
Unit
1
1
-
-
60
-
-
60
60
Kec. Tanalili
75
Unit
1
1
-
-
-
60
-
60
60
Kec. Malangke Barat
75
Unit
1
1
-
-
-
60
-
60
60
Kec. Malangke
75
Unit
1
1
-
-
-
-
60
60
60
Kec. Limbong
75
Unit
1
1
-
-
-
-
60
60
60
Kec. BoneBone Kec. Sukamaju
(20)
(21)
(22)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
++ ++ +
(3)
(4)
Perencananaan MCK umum Supervisi MCK Umum
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Paket
1
1
1
1
1
5
10
10
10
10
10
50
50
Paket
1
1
1
1
1
5
10
10
10
10
10
50
50
(20)
(21)
Pembangunan Infrastruktur Air Limbah (SLBM) ++
Pembangunan MCK ++ (SLBM)
Kec. Sabbang Kec. Baebunta
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Masamba
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Mappedeceng Kec. Masamba
++
Pembangunan Septik Tank Komunal (SLBM)
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Malangke
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Malangke Barat
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Sukamaju
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Bone-Bone
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Limbong
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Seko
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Limbong
250
1
1
300
-
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Sabbang
250
5
5
-
300
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Baebunta
250
5
5
-
300
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Masamba
250
5
5
-
300
-
-
-
300
27.27
273
Kec. Mappedeceng
250
5
5
-
-
300
-
-
300
27.27
273
Kec. Masamba
250
5
5
-
-
300
-
-
300
27.27
273
Kec. Malangke
250
5
5
-
-
300
-
-
300
27.27
273
(22)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
++
A2
Pendampingan SLBM
(3)
(4)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
5
5
-
-
-
300
-
300
27.27
273
250
5
5
-
-
-
300
-
300
27.27
273
Kec. Bone-Bone
250
5
5
-
-
-
300
-
300
27.27
273
Kec. Limbong
250
5
5
-
-
-
-
300
300
27.27
273
Kec. Seko
250
5
5
-
-
-
-
300
300
27.27
273
Kec. Limbong
250
5
5
-
-
-
-
300
300
27.27
273
50
50
50
50
50
250
250
Kec. Malangke Barat
250
Kec. Sukamaju
Target Desa SLBM
(5)
(6)
sda
+
Pendampingan Pembangunan Jamban Keluarga
(8)
1
(9)
(10)
(11)
1
1
1
1
5
25
25
25
25
100
-
50
50
50
50
200
200
25
25
25
25
100
-
50
50
50
50
200
200
500
25
25
25
25
100
-
50
50
50
50
200
200
500
25
25
25
25
100
-
50
50
50
50
200
200
500 500 500
25 25
25 25
25 25
25 25
100 100
-
50 50
50 50
50 50
50 50
200 200
200 200
25
25
25
25
100
-
50
50
50
50
200
200
500
25
25
25
25
100
-
50
50
50
50
200
200
500 500 500
25 25
25 25
25 25
25 25
100 100
-
50 50
50 50
50 50
50 50
200 200
200 200
25
25
25
25
100
-
50
50
50
50
200
200
1
1
1
1
4
-
50
50
50
50
200
200
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa + Pemberian stimulan pembangunan desa Pemberian stimulan Kec. Masamba 500 + Pembangunan Jamban + Keluarga (on site Individual) Kec. Bone-Bone 500 Kec. Sukamaju Kec. Mappedeceng Kec. Sabbang Kec. Baebunta Kec. Malangke Kec. Malangke Barat Kec. Limbong Kec. Seko Kec. Rampi Target Desa Non ODF
(7)
sda
Paket
(20)
(21)
(22)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
A3
A4
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
3
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah +
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan IPLT
+
Studi Pra Kelayakan/Kelayakan/AMDAL
IPLT Kec. Masamba
Paket
1
1
Paket
1
1
-
0
-
+
Perencanaan Detail (DED) Optimalisasi IPLT
+
Supervisi Optimalisasi IPLT
Paket
1
1
200
+
Pengadaan Truk Tinja
Paket
1
1
-
Paket
3
1
1
-
-
3
200
200
2
1
Pembangunan sarana dan prasarana air limbah +
Pembangunan Bangunan Utama IPLT + +
Pembangunan Jalan Masuk & saluran Air
+ +
Pembangunan Pagar Pengaman
+ +
Pembangunan Kantor & Garasi
IPLT Kec. Masamba
Paket
1
1
Paket
1
1
Unit
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
+
Perencanaan
Paket
1
1
1
10
10
10
30
30
+
Supervisi
Paket
1
1
1
8
8
8
24
24
+
Operasi dan Pemeliharaan IPLT
Paket
1
1
1
1
4
30
30
30
30
120
120
+
Operasi dan Pemeliharaan Truk Tinja
Paket
1
1
1
1
4
25
25
25
25
100
100
1
(21)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
A5
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
4
-
1
1
5
20
20
20
20
20
100
100
5
20
20
20
20
20
100
100
600
600
600
600
2,4
(19)
(20)
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair +
A6
A7
Pemantauan Kualitas Lingkungan + Pengujian Sampel Air Lokasi yang Paket 1 1 1 1 + Limbah Domestik dialiri sungai + Pengadaan Laboratorium Paket 1 + Kit Lingkungan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penanggulangan + limbah rumah tangga dan industri Paket 1 1 1 1 1 perkotaan Monitoring, evaluasi dan + Paket 1 1 1 1 1 pelaporan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya +
50
50
50
50
200
200
1
1
Pembangunan istalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas + + + + + + + +
Pengadaan IPAL Puskesmas
Paket
2
2
2
2
8
Perencanaan
Paket
1
1
1
1
4
30
30
30
30
120
120
Pengawasan
Paket
1
1
1
1
4
30
30
30
30
120
120
Pelatihan Operator
Paket
1
1
1
1
4
15
15
15
15
60
60
4,553
4,735
27,75
4,483
2,3
20,19
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah
-
5,853
2,4
775
5,853
(21)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
2016
2017
2018
Jumlah
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
2015
21
2014
20
Total Vol.
(6)
2018
(5)
APBD Kab./Kota
2017
(4)
Volume
2016
(3)
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
2015
A.
(2)
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota
2014
(1)
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Luas Wilayah terlayani
KODE NOMENKLATUR
NO
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel ./Kws)
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
Tabel 4.2b Program & Kegiatan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17
18
19
Paket
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
DPU
SAT
(7)
SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1
3
xx
27
1
3
xx
27
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan MCK Umum Bagi MBR (Onsite komunal)
Kec. Masamnba
75
-
Unit
1
0
0
0
0
1
60
0
0
0
0
60
DPU
Kec. Sabbang
75
-
Unit
1
0
0
0
0
1
60
0
0
0
0
60
DPU
Kec. Baebunta
75
-
Unit
0
1
0
0
0
1
0
60
0
0
0
60
DPU
75
-
Unit
0
1
0
0
0
1
0
60
0
0
0
60
DPU
75
-
Unit
0
0
1
0
0
1
0
0
60
0
0
60
DPU
Kec. Mappedeceng Kec. Sukamaju
KSM/OM S KSM/OM S KSM/OM S KSM/OM S KSM/OM
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17
18
19
20
Kec. Malangke
75
-
Unit
0
0
1
0
0
1
0
0
60
0
0
60
DPU
75
-
Unit
0
0
1
0
0
1
0
0
60
0
0
60
DPU
75
-
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
60
0
60
DPU
Kec. Limbong
75
-
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
60
0
60
DPU
Kec. seko
75
-
Unit
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
60
60
DPU
Kec. Rampi
75
-
Unit
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
60
60
DPU
Perencananaan MCK umum
Paket
-
1
1
1
1
5
10
10
10
10
10
50
DPU
KSM/ OMS KSM/ OMS KSM/ OMS KSM/ OMS KSM/ OMS
Supervisi MCK Umum
Paket
-
1
1
1
1
5
10
10
10
10
10
50
DPU
KSM/ OMS
Kec. Malangke Barat Kec. BoneBone
Pembangunan MCK ++ (SLBM)
21
KSM/ OMS KSM/ OMS
Kec. Masamba
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
Kec. Sabbang
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
Kec. Baebunta
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
Kec. Mappedeceng
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
KSM /OMS KSM/ OMS KSM/ OMS KSM/ OMS
Kec. Malangke Barat
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
KSM/ OMS
Kec. Sukamaju
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
Kec. Malangke
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
Kec. BoneBone
250
0
1
0
0
0
0
1
27.27
0
0
0
0
27.27
DPU
KSM/ OMS KSM/ OMS KSM/ OMS
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pembangunan Septik Tank Komunal (SLBM)
Kec. Masamba
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17
18
19
20
21
250
0
0
5
0
0
0
5
0
27.27
0
0
0
27.27
DPU
KSM/ OMS
Kec. Sabbang
250
0
0
5
0
0
0
5
0
27.27
0
0
0
27.27
DPU
Kec. Baebunta
250
0
0
5
0
0
0
5
0
27.27
0
0
0
27.27
DPU
Kec. Mappedeceng
250
0
0
0
5
0
0
5
0
0
27.27
0
0
27.27
DPU
Kec. Malangke Barat
250
0
0
0
5
0
0
5
0
0
27.27
0
0
27.27
DPU
KSM/ OMS
Kec. Sukamaju
250
0
0
0
5
0
0
5
0
0
27.27
0
0
27.27
DPU
Kec. Malangke
250
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
27.27
0
27.27
DPU
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
27.27
0
27.27
DPU
KSM/ OMS KSM/ OMS KSM/ OMS
250
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
27.27
0
27.27
DPU
Kec. Tanalili
250
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
27.27
27.27
DPU
Kec. Rampi
250
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
27.27
27.27
DPU
KSM/ OMS
0
1
1
1
1
1
5
50
50
50
50
50
250
DPU
KSM/ OMS
1
0
0
0
1
0
100
0
0
0
100
DPU
DKP
Kec. BoneBone Kec. Limbong
Pendampingan SLBM 1
3
xx
27
8
Target Desa SLBM
250
(6)
KSM/ OMS KSM/ OMS KSM/ OMS
KSM/ OMS KSM/ OMS
Pembangunan sarana dan prasarana air limbah Pembangunan Bangunan Pelengkap Pembangunan Jalan Masuk & saluran Air
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Pembangunan Kantor & Garasi
0
0
1
0
1
0
0
0
100
Perencanaan
1
1
1
0
0
0
10
10
Supervisi
1
1
1
0
0
0
8.00
Operasi dan Pemeliharaan Kantor
1
1
1
1
4
0
30
1
1
2
0
0
Pengadaan Truk Tinja 1
8
xx
20
0
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1
8
xx
20
3
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1
22
xx
17
1
22
xx
17
0
1
1
1
1
4
(14)
(15)
(16)
17
18
19
20
21
0
100
DPU
DKP
10
0
30
DPU
DKP
8.00
8.00
0
24
DPU
DKP
30
30
30
120
DKP
DKP
-
-
500
500
1.000
DKP
DKP
50
50
50
50
200
KLH
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3
Pemberian stimulan pembangunan desa Pemberian stimulan Pembangunan Jamban Keluarga (on site Individual)
Kec. Masamba
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Sabbang
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Baebunta
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Sukamaju
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Malangke
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. BoneBone
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Limbong
70
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Mappedeceng Kec. Malangke Barat
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2)
(3)
Pendampingan Pembangunan Jamban Keluarga 1 1 1 1 1
6 6 6 2
xx
18
(4)
(5)
Kec. Seko
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17
18
19
20
50
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Rampi
50
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
Kec. Tanalili
500
-
25
25
25
25
100
0
50
50
50
50
200
PMD
-
1
1
1
1
4
0
50
50
50
50
200
PMD
20
20
20
20
100
Bappe da
Target Desa ODF
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
xx
19
1 0
xx
19
1 1
xx
25
Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
1 1
1 1
1 1
1 1
5 5
20 20
20
20
20
20
100
Bappe da
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Perencanaan
Puskesmas
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
DINKES
Pengawasan
Puskesmas
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
DINKES
361
1,059
1,059
1,059
941
4,483
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah
21
Masyara kat Masyara kat Masyara kat Masyara kat
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Tabel 4.2c :
Program & Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Provinsi
2015
2016
2017
2018
Total Vol.
2014
2015
2016
2017
2018
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
A.
(2)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
0
1
0
0
0
1
0
200
0
0
0
200
Satker PLP
DPU
Penyusunan Masterplan Air Limbah Kec. Masamba
1
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
100
Satker PLP
DPU
Penyusunan Masterplan Air Limbah Kec. Bone-Bone
1
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
100
Satker PLP
DPU
Penyusunan Masterplan Air Limbah Kec. Sukamaju
0
1
0
0
0
1
0
100
0
0
0
100
Satker PLP
DPU
Penyusunan Master Plan Air Limbah Kec. Sabbbang
0
1
0
0
0
1
0
100
0
0
0
100
Satker PLP
DPU
1
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
500
Satker PLP
(3)
(4)
(5)
(6)
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Volume SAT
(7)
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi
Jumlah
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
Luas Wilayah terlayani
(1)
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Jml. Penduduk terlayani
KODE NOMENKLATUR
NO
2014
Estimasi Outcome
SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1
3
xx
27
0
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyusunan Perda Air Limbah
Pembangunan Infrastruktur Air Limbah sistem Terpusat (IPAL Komunal) Bintek Fasilitator & Pendapingan Pembangunan IPAL Komunal
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 (1)
(2) 1
3
xx
(3) 27
3
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Kajian IPLT
1
0
0
0
0
1
200
0
0
0
0
200
Satker PLP
DKP
Pengadaan Truk Tinja
0
1
0
0
1
0
1000
0
0
1000
Satker PLP
DKP
500
1.500
100
100
2300
Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah
100
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
A xx
27
0
1 3
xx
27
2
2016
2017
Jumlah
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pembangunan Infrastruktur Air Limbah sistem Kec. Masamba Terpusat (IPAL Komunal)
Unit
1
1
0
1
1
4
300
300
0
300
300
1200
Kec. Sabbang
Unit
0
0
1
0
0
1
0
0
300
0
0
300
Kec. Baebunta
Unit
1
0
2
0
1
4
300
0
600
0
300
1200
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
Unit
0
1
0
1
1
3
0
300
0
300
300
900
Kec. Sukamaju
Unit
1
1
1
0
1
4
300
300
300
0
300
1200
Kel. Malangke
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
Kec. Mappedeceng Kec. Malangke Barat
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
2015
16
SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1 3
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
2014
15
2013
14
Jumlah
13
2017
12
2016
11
PHLN
2015
10
2014
9
RUPIAH MURNI 2013
8
26
27
28
Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
Total Volume
2017
7
2016
6
SAT.
5
4
2015
3
Volume 2014
2
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN
2013
1
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)
Luas Wilayah terlayani
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
KODE NOMENKLATUR
Jml. Penduduk terlayani
NO.
Estimasi Outcome
Jumlah Total
Tabel 4.2d Program & Kegiatan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kec. Bone-Bone
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
Kec. Tana lili
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
Kec. Limbong
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
Kec. Seko
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
Kec. Rampi
Unit
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
Kec. Masamba
Unit
0
1
0
0
0
1
273
0
0
0
0
273
Kec. Sabbang
Unit
0
0
1
0
0
1
273
0
0
0
0
273
Kec. Baebunta Kec. Mappedeceng Kec. Malangke Barat Kec. Sukamaju
Unit
0
0
1
0
0
1
273
0
0
0
0
273
Unit
0
0
5
0
0
5
0
0
273
0
0
273
Unit
0
0
0
5
0
5
0
0
0
273
0
273
Unit
0
0
0
5
0
5
0
0
0
273
0
273
Kel. Malangke
Unit
0
0
0
5
0
5
0
0
0
273
0
273
Kec. Bone-Bone
Unit
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
273
273
Kec. Tana lili
Unit
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
273
273
Kec. Limbong
Unit
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
273
273
Kec. Seko
Unit
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
273
273
Kec. Rampi
Unit
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
273
273
Pembangunan Infrastruktur Air Limbah (SLBM) Pembangunan MCK ++ (SLBM)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
1
2
1 3
1 8
x x
x x
3
27
20
8
0
4
5
6
7
8
Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi IPLT
Paket
1
Pengadaan Truk Tinja
Paket
Paket
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0
0
0
0
1
3000
0
0
0
0
3000
0
0
1
0
0
2
0
0
1000
0
0
1000
1
0
0
0
0
1
1000
0
0
0
0
1000
600
2400
Rehabilitasi/pemelihara an sarana dan prasarana air limbah
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengadaan Laboratorium Kit Lingkungan
1 2
x x
25
0
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 2
x x
25
7
Pembangunan istalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas
Paket
Pengadaan IPAL Puskesmas
Paket
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah
0
2
2
2
2
8
0
600
600
600
5,718
3,218
4,518
3,218
3,518
20,191
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 Tabel 4.2d Program & Kegiatan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non Pemerintah
Jumlah
KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
17
18
2018
16
2017
15
2016
14
2015
13
2014
12
Jumlah
2018
11
2017
10
24
25
26
CSR
2016
9
KEMITRAAN
2015
8
Total Volume
7
Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah)
2014
6
2018
5
2017
4
SAT
2016
3
Volume
2015
2
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/ Kel./Kws)
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR
2014
1
A.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Luas Wilayah terlayani
NO.
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
19
20
21
22
23
SUB-SEKTOR AIR LIMBAH Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pembebasan Lahan
Operasional & Pemeliharaan IPAL Komunal Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah
3
0
0
0
0
26
60
0
0
0
0
60
KSM/OMS
KSM/OMS
0
7
0
0
0
0
0
140
0
0
0
140
KSM/OMS
KSM/OMS
0
0
7
0
0
0
0
0
140
0
0
140
KSM/OMS
KSM/OMS
0
0
0
7
0
0
0
0
0
140
0
140
KSM/OMS
KSM/OMS
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
140
140
KSM/OMS
KSM/OMS
3
2
3
5
13
0
0
35
35
35
105
KSM/OMS
KSM/OMS
75
175
175
175
175
775
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Berdasarkan strategi pengembangan persampahan, yaitu peningkatan jumlah cakupan layanan persampahan di perkotaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah Rumahtangga yang lebih sehat dan ramah lingkungan, dengan target pencapaian 100% pelayanan sampah di perkotaan. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program pengembangan Kinerja Pengeloaaan Persampahan meliputi : a. Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan persampahan b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan d. Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 2. Program Perencanaan Pengembangan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Meliputi kegiatan : a. Koordinasi penyelesaian permasalahan persampahan b. Montoring dan evaluasi 3. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana-dan prasarana puskesmas meliputi pengadaan incenarator di puskesmas kecamatan Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.3 a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.3b), APBD Prov. (Tabel 4.3c), APBN (Tabel 4.3d) dan Non Pemerintah (4.3e)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Tabel 4.3a
B
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN
B1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan +
2017
2018
Total Vol.
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
KAB.
PROV.
APBN
Non Pemerintah
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyusunan Master Plan Persampahan Kab. Luwu Utara
+
4
(juta rupiah)
2016
3
Volume SAT
Indikasi Biaya (juta rupiah)
2015
2
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Sumber Pendanaan/Pembiayaan
2014
1
Luas Wilayah terlayani
PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN
Estimasi Outcome Jml. Penduduk terlayani
N O
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
Program & Kegiatan Persampahan
Kab. Luwu Utara
Paket
1
Unit
1
400
400
400
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan + +
TPST Percontohan 3R di Pasar-Pasar Tradisional
Pasar Baliase Masamba Pasar Sabbang Pasar Bone-Bone Pasar Sukamaju
1 1 1
1
0
350
0
0
0
350
27.27
273
1
0
0
350
0
0
350
27.27
273
1
0
0
0
350
0
350
27.27
273
1
0
0
0
0
350
350
27.27
273
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
+ +
Perencanaan Teknis TPST
Paket
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
120
+ +
Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST
Paket
1
1
1
1
4
0
20
20
20
20
80
80
+ +
Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST
Paket
1
1
1
1
4
0
20
20
20
20
80
80
Penyediaan Lahan
Paket
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
120
O & M TPST
Paket
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
120
2
350
0
350
0
0
700
63.64
636
2
0
350
0
350
0
700
63.64
636
2
350
0
350
0
0
700
63.64
636
1
0
0
0
350
0
350
31.82
318
1
1
0
0
0
0
350
350
31.82
318
+ + + + +
3
120
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan + +
TPST Percontohan 3R di Kawasan Padat Perkotaan
Ke. Baliase
Unit
Kel. Bone
Unit
Kel. Kappuna
Unit
Kel. Kasimbong
Unit
1
1 1
1
1 1 1
Kel. BoneBone
Kel. Marobo + +
Perencanaan Teknis TPST
+ +
Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST
Unit Paket
1
1
1
1
1
5
30
30
30
30
30
150
150
Paket
1
1
1
1
1
5
20
20
20
20
20
100
100
22
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
+ + + +
+ + + +
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Paket
1
1
1
1
1
5
20
20
20
20
20
100
100
Paket
1
1
1
1
1
5
30
30
30
30
30
150
150
700
Unit
3
5
5
5
5
23
900
1,5
1,5
1,5
1,5
5
Unit
1
1
1
1
1
5
500
500
500
500
Unit
50
50
50
50
50
250
25
25
25
Unit
350
350
350
350
350
1750
35
35
Tahu n
1
1
1
1
1
5
200
Unit
35
35
35
35
35
175
Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST Penyediaan Lahan
Pengadaan Kontainer/Arm Roll Pengadaan Truk Sampah
+ +
Pengadaan Tempat Sampah (2 Komp.) Jalan & taman
+ +
Pengadaan Tempat Sampah (2 Komp.) Rumah Tangga
+ +
Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
5
20
21
6900
2.400
4.500
Pusat Layanan (PKL,PKLp ,PPK,PPL)
500
2500
2.500
25
25
125
25
100
7000
35
35
35
175
75
100
200
180
280
180
1040
1040
175
175
175
175
175
875
875
1
0
100
0
0
0
100
100
1
0
0
300
0
0
300
300
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur + +
+
4
22
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
+
+
3
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Pengangkut Sampah
Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) + + + +
Pembuatan Bronjong Pengaman Kolam Lindi
Unit
Pembuatan Jalan Inspeksi TPA
Unit
1 1
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
B2
B3
2
3
4
5
6
+ +
Pembuatan Workshop TPA
Unit
+ +
Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik TPA
Unit
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
0
0
0
300
0
300
300
1
1
0
0
0
0
100
100
100
1
20
21
22
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar +
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
Paket
1
1
1
1
1
5
20
50
50
50
50
220
220
+
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Paket
1
1
1
1
1
5
20
50
50
50
50
220
220
-
500
500
500
500
2000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya +
Pembangunan istalasi Pengolahan Limbah Puskesmas + Pengadaan Incenarator + + Perencanaan Incenarator + + Pengawasan Incenarator + + Pelatihan Operator +
Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Utara
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
Paket
1
1
1
1
4
Paket
1
1
1
1
4
30
30
30
30
120
120
Paket
1
1
1
1
4
30
30
30
30
120
120
Paket
1
1
1
1
4
15
15
15
15
60
60
4.140
4.670
4.770
4.120
20.475
5039
2.775
2
4.900
10.136
320
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
B.
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
2015
2016
2017
2018
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
2014
6
Total Volume
5
2018
4
SA T
19
20
21
APBD Kab./Kota
2017
3
Volume
2016
2
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
2015
1
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota
2014
KODE NOMENKLATUR
Luas Wilayah terlayani
No
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
Jumlah
Tabel 4.3b Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh APBD Kab/Kota
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1
8
xx
15
0
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2
8
xx
15
1
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
6
8
xx
15
5
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan TPST Percontohan 3R di Pasar-Pasar Tradisional
Penyusunan Master Plan Persampahan Kab. Luwu Utara
-
1
0
0
0
100
0
400
0
0
0
100
Bappeda
Pasar Baliase Masamba
0
1
0
0
0
1
0
27.2 7
0
0
0
27.27
KLH
KSM/ OMS
Pasar Bone-Bone
0
0
1
0
0
1
0
0
27.27
0
0
27.27
KLH
KSM/ OMS
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
12
8
xx
3
15
11
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 KSM/ OMS KSM/ OMS
Pasar Sabbang
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
KLH
Pasar Sukamaju
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
300
300
KLH
Perencanaan Teknis TPST
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
KLH
KSM/ OMS
Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST
0
1
1
1
1
4
0
20
20
20
20
80
KLH
KSM/ OMS
Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST
0
1
1
1
1
4
0
20
20
20
20
80
KLH
KSM/ OMS
Penyediaan Lahan
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
KLH
KSM/ OMS
O & M TPST
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
KLH
KSM/ OMS
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan TPST Percontohan 3R di Kawasan Padat Perkotaan
Kel. Kappuna
1
0
1
0
0
2
31.8 2
0
31.82
0
0
63.6 4
KLH/ DPU
KSM/ OMS
Kel. Kasimbong
0
1
0
1
0
2
0
31.8 2
0
31.8 2
0
63.6 4
KLH/ DPU
KSM/ OMS
Kel. Bone
1
0
1
0
0
2
31.8 2
0
31.82
0
0
63.6 4
KLH/ DPU
KSM/ OMS
Kel. Baliase
0
0
0
1
0
1
0
0
0
31.8 2
0
31.8 2
KLH/ DPU
KSM/ OMS
Kel. Bone-Bone
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
31.82
KLH/ DPU
KSM/ OMS
Kel. Marobo
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
31.82
31.8 2 31.8 2
KLH/ DPU
KSM/ OMS
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
1
1
1
1
5
30
30
30
30
30
150
KLH/ DPU
KSM/ OMS
1
1
1
1
1
5
20
20
20
20
20
100
KLH/ DPU
KSM/ OMS
1
1
1
1
1
5
20
20
20
20
20
100
KLH/ DPU
KSM/ OMS
1
1
1
1
1
5
30
30
30
30
30
150
KLH/ DPU
KSM/ OMS
Pengadaan Tempat Sampah Jalan & taman
50
50
50
50
50
250
50
50
50
50
50
25
KLH/ DPU
Pengadaan Tempat Sampah Rumah Tangga
350
350
350
350
350
1750
150
150
150
150
150
75
KLH/ DPU
1
1
1
1
1
5
200
200
180
280
180
104 0
KLH/ DPU
0
1
0
0
0
1
0
100
0
0
0
100
KLH/ DPU
Perencanaan Teknis TPST Pengawasan /Supervisi Pembangunan TPST Pendampingan & Pelatihan Teknis Pengelolaan TPST Penyediaan Lahan 3
8
xx
15
2
4
5
6
7
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pembuatan Bronjong Pengaman Kolam Lindi
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0
0
1
0
0
1
0
0
300
0
0
300
DKP
0
0
0
1
0
1
0
0
0
300
0
300
DKP
0
0
0
0
1
1
0
0
0
100
100
DKP
35
35
35
35
35
175
175
175
175
175
175
875
DKP
Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
1
1
1
1
1
5
20
50
50
50
50
220
Bappeda
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1
1
1
1
1
5
20
50
50
50
50
220
Bappeda
Perencanaan Incenarator
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
Dinkes
Pengawasan Incenarator
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
Dinkes
1
4
0
15
15
15
15
60
Dinkes
698
959
1170
1270
939
5038
Pembuatan Jalan Inspeksi TPA Pembuatan Workshop TPA Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik TPA
0
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Kendaraan Pengangkut Sampah 1
6
xx
19
0
2
6
xx
19
1
1
1
6
2
xx
xx
19
25
1 1 0
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pelatihan Operator Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
11
12
13
2.4
2.4
2.4
2.4
9.6
1
1
1
1
5
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
10
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
9
Jumlah
8
2018
7
2017
6
2016
B.
5
2015
4
Total Volume
3
2018
2
2017
1
Volume 2016
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
2015
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
2014
KODE NOMENKLATUR
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi
SATUAN
NO
Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani
Estimasi Outcome
2014
Tabel 4.3c Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh APBD Provinsi
14
15
16
17
18
19
20
21
600
600
600
600
2,4
Satker PLP
DKP
500
500
500
500
500
2,5
Satker PLP
DKP
500
1100
1100
1100
1100
4900
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1
8
xx
15
0
3
8
xx
15
2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Kontainer/Arm Roll
Kec. Masamba
Pengadaan Truk Sampah
Kec. Masamba, Kec. Bone-Bone
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
1
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara
8
xx
15
0
6
8
xx
15
5
1 2
8
xx
15
11
16
17
18
19
Baliase
0
1
0
0
0
1
0
273
0
0
0
273
BoneBone
0
0
1
0
0
1
0
0
273
0
0
273
Sukamaju
0
0
0
1
0
1
0
0
0
273
0
273
Sabbang
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
273
273
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan TPST Percontohan 3R di Kawasan Padat Perkotaan
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan TPST Percontohan 3R di Pasar-Pasar Tradisional
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
14
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1
Jumlah Total
13
Kel. Baaliase
1
0
1
0
0
2
318.1 82
0
318.1 82
0
0
636
Kel. Bone
0
1
0
1
0
2
0
318.1 82
0
318.1 82
0
636
20
21
22
23
24
Jumlah
12
2018
2018
11
2017
2017
10
7
2016
2016
9
4
2015
2015
8
3
2014
2014
Jumlah
2018
Total Volume
2017
6
PHLN
2016
B
5
RUPIAH MURNI
2015
2
Volume
26
27
28
Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
2014
1
Tahun 2013
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN
SAT
KODE NOMENKLATUR
Luas Wilayah v terlayani
N O
Estimasi Outcome Jml. Penduduk terlayani
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
Tabel 4.3d Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh APBN
25
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4 Kel. Kappuna
Kel. Kasimb ong Kel. BoneBone Kel. Marobo 3
8
xx
15
2
2
xx
25
0
1
2
xx
25
7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
0
1
0
0
2
318.1 82
0
318.1 82
0
0
636
0
0
0
1
0
1
0
0
0
318.1 82
0
318
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
318.18 2
318
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
318.18 2
318
3
3
3
3
3
15
900
900
900
900
900
4,5
1
1
1
1
4
0
500
500
500
500
2000
1,990
2,309
2,309
1,990
10,136
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Pengadaan Kontainer/Arm Roll
1
5
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan istalasi Pengolahan Limbah Puskesmas
0
Pengadaan Incenarator Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
1,536
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
Kebutuhan Penanganan/volume yang
KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA
Estimasi Outcome
Jumlah
Tabel 4.3e Program & Kegiatan Persampahan Pendanaan Oleh Non Pemerintah
19
20
21
Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah)
12
13
8
9
10
11
12
13
0
1
1
1
1
4
0
30
30
30
30
120
Pengadaan Tempat Sampah Jalan & taman
40
40
40
40
40
200
20
20
20
20
20
100
Pengadaan Tempat Sampah Rumah Tangga
80
80
80
80
80
400
20
20
20
20
20
100
40
70
70
70
70
320
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan O & M TPST Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
2018
2018
11
2017
2017
10
7
2016
2016
9
4
2015
2015
8
3
2014
2014
Jumlah
2018
Total Volume
CSR
2017
6
SAT
KEMITRAAN
2016
5
Volume
2015
B.
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)
2014
1
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Luas Wilayah terlayani
NO
Jml. Penduduk terlayani
dibiayai Swasta / CSR
14
15
16
17
18
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
5.4.
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DRAINASE Berdasarkan strategi pengembangan drainase, yaitu peningkatan jumlah cakupan layanan drainase di daerah rawan genangan. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program Pembanguan Drainase dan Gorong-Gorong meliputi : a. Perencanaan , Pengawasan dan Pembangunan dan rehabilitasi Drainase dan Gorong-Gorong 2. Program Pembangunan turap, talud, bronjong meliputi perencanaan, pembangunan/rehabilitasi, pengawasan dan monitoring. 3. Program Peningkatan infrastruktur perdesaan meliputi Kegiatan peningkatan penyehatan lingkungan perdesaan
Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.4 a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.4b), APBD Prov. (Tabel 4.4c), APBN (Tabel 4.4d) dan Non Pemerintah (4.4e)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Tabel 4.5a Program & Kegiatan Drainase Lingkungan
C.
SUB-SEKTOR DRAINASE
C1
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Total Vol.
2014
2015
2016
2017
2018
Jumlah
KAB.
PROV.
APBN
Non Pemerintah
5
2018
4
2017
3
2016
2
Indikasi Biaya (juta rupiah)
2015
1
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
2014
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./ Kws)
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Volume SAT
PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN
Luas Wilayah terlayani
NO
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
6
1
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Paket
1
1
1
1
1
5
40
40
40
40
40
200
200
2
Pengawasan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong
Paket
1
1
1
1
1
5
30
20
20
20
20
110
110
3
Penyusunan Master plan Drainase Kab. Luwu Utara
Paket
-
-
-
200
200
1
200
-
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1
Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Sukamaju
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
2
Pembangunan Drainase Desa Kaluku
Kec. Sukamaju
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
438
438
-
-
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
Pembangunan Drainase Ds. Mulyasari
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
4
Pembangunan Drainase Ds. Tulang Sari
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
5
Pembangunan Drainase Ds. Tulung Indah
Kec. Sukamaju
Meter
400
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
-
700
-
-
6
Pembangunan Drainase Ds. Sumber Baru
Kec. Sukamaju
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
525
-
-
-
7
Pembangunan Drainase Ds. Wonokerto
Kec. Sukamaju
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
525
-
-
-
8
Pembangunan Drainase Ds. Wonosari
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
9
Pembangunan Drainase Ds. Banyuwangi
Kec. Sukamaju
Meter
-
-
300
300
-
600
-
-
105
105
-
210
210
-
-
-
10
Pembangunan Drainase Ds. Ketulungan
Kec. Sukamaju
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
350
11
Pembangunan Drainase Desa Paomacang
Kec. Sukamaju
Meter
400
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
700
-
-
-
12
Pembangunan Drainase Desa Tolangi
Kec. Sukamaju
Meter
-
-
-
300
300
600
-
-
-
105
105
210
210
13
Pembangunan Drainase Jalan Pramuka
Kec. Sukamaju
Meter
150 0
1500
1500
4500
-
-
525
525
525
1575
-
1575
-
-
14
Pemeliharaan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Masamba
Kec. Masamba
Meter
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
875
-
-
-
500
500
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
500
500
250
1250
-
-
175
175
87.5
437,5
437,5
20
21
22
-
-
-
15
Pembangunan Drainase Kel. Kasimbong
Kec. Masamba
Meter
16
Pembangunan drainase Kelurahan Bone
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
437,5
-
-
-
17
Pembangunan Drainase Desa Pongo
Kec. Masamba
Meter
-
350
300
-
-
650
-
122,5
105
-
-
227,5
227,5
-
-
-
18
Pembangunan Drainase Kel. Kappuna
Kec. Masamba
Meter
150
500
500
-
-
1150
50
175
175
-
-
400
400
-
-
-
19
Pembangunan Drainase Kel. Kappuna
Kec. Masamba
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
20
Pembangunan Drainase Link. Sapek Kel. Bone
Kec. Masamba
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
437,5
-
-
-
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
-
437, 5
-
-
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
-
437, 5
-
-
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
437,5
-
-
-
-
-
-
350
-
-
21 22 23 24
Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Lindu Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Baliase anjutan pembuatan drainase Primer ngkungan Pasar Kel. Baliase Pembangunan drainase Kamiri dan limbong Bittoen Desa Kamiri
-
25
Pembangunan drainase dusun pincara Desa pincara
Kec. Masamba
Meter
-
350
300
-
-
650
-
122,5
105
-
-
227,5
227,5
26
Pembangunan drainase ibukota desa sepakat
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-
-
-
-
27
Pembangunan drainase dusun Labomba Desa Toradda
Kec. Masamba
Meter
-
200
200
200
200
1000
-
70
70
70
70
280
280
28
Pembangunan drainase Desa laba
Kec. Masamba
Meter
-
-
-
250
500
750
-
-
-
87,5
175
262,5
262,5
29
Pembangunan Drainase Desa Sumillin
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
30
Pembangunan Drainase Desa Masamba
Kec. Masamba
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
525
-
-
-
31
Pembangunan Drainase Desa Pombakka
Kec. Masamba
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
420
-
-
-
32
Pembangunan Drainase Desa Rompu
Kec. Masamba
Meter
-
-
250
500
750
-
-
-
87,5
175
262,5
262,5
-
-
-
33
Pembangunan Drainase Desa Pongo
Kec. Masamba
Meter
-
500
500
500
1500
-
-
175
175
175
525
525
-
-
-
34
Pembangunan drainase dibelakang SMPN 1 masamba lingk Pasar selatan kel Bone
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
35
Pembangunan drainase dusun Laira Desa Torada
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
36
Pembangunan drainase mulai dari batas kelurahan Bone desa Laba
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
37
Pembangunan drainase dusun Masuru Desa Pombaka
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
38
Pembangunan drainase lingk sapek kel Bone
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
-
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 39 40 41
Pembangunan drainase dusun To Sapu Desa pombaka Pembangunan drainase lorong lempengan-dusun Lumi Desa laba Pembangunan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Mappedeceng
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
Kec. Masamba
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
Kec. Mappedeceng
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
20
21
22
-
-
-
175
-
-
-
875
525
350
-
-
42
Pembangunan Drainase Ds. Sumber Harum
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
300
300
300
900
-
-
105
105
105
315
315
-
-
-
43
Pembangunan Drainase Desa Mappedeceng
Kec. Mappedeceng
Meter
-
500
500
500
500
2500
-
175
175
175
175
700
350
350
-
-
44
Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Sumber Wangi
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
300
300
300
900
-
-
105
105
105
315
315
-
-
-
45
Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Mekar Jaya
Kec. Mappedeceng
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
350
-
-
-
46
Pembangunan Saluran Air (Drainase) Ds. Kapidi
Kec. Mappedeceng
Meter
500
300
300
300
300
1700
175
105
105
105
105
595
385
210
47
Pembangunan Drainase Ds. Cendana Putih I
Kec. Mappedeceng
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
420
-
-
-
48
Pembangunan Drainase Dsn. T Sari Harapan
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
175
-
-
-
49
Pembangunan Drainase Dsn. Adil Harapan
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
175
-
-
-
50
Pembangunan Drainase Desa Harapan
Kec. Mappedeceng
Meter
-
300
300
300
900
-
-
105
105
105
315
315
-
-
-
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
500
500
500
500
21
22
2750
262,5
175
175
175
175
962,5
-
962,5
-
-
51
Pembangunan Drainase Desa Benteng Kec. Mappedeceng
Kec. Mappedeceng
Meter
750
52
Pembangunan Drainase Desa Hasanah
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
175
-
-
-
53
Pembangunan Drainase Desa Ujung Mattajang
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
250
250
250
750
-
-
87,5
87,5
87,5
262,5
262,5
-
-
-
54
Pembangunan Drainase Desa Kapidi
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
500
500
500
1500
-
-
175
175
175
525
525
-
-
-
55
Pembangunan Drainase Ds. Cendana Putih Dn karya Bakti
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
250
250
250
750
-
-
87,5
87,5
87,5
262,5
262,5
-
-
-
56
Pembuatan Drainase Lanjutan Dusun Karondang,Mekar Sari dan Bali Sari Ds. CP II
Kec. Mappedeceng
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
350
-
-
-
57
Pembangunan Drainase Ds.Mangalle
Kec. Mappedeceng
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
58
Pembangunan Drainase Desa Uraso
Kec. Mappedeceng
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
420
-
-
-
59
Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Bone-Bone
Kec. Bone-Bone
Meter
1000
500
500
500
500
2500
350
175
175
175
175
1050
350
700
-
-
60
Pembangunan Drainase Ds. Sidomukti
Kec. Bone-Bone
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
61
Pembangunan Drainase + Plat Dekker ruas jalan Beringin menuju Ds. Poreang
Kec. Bone-Bone
Meter
400
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
420
280
-
-
62
Pembangunan Drainase Ds. Muktisari
Kec. Bone-Bone
Meter
-
800
800
800
800
3200
-
280
280
280
280
1120
560
560
-
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
63
Pembangunan Drainase jalan Poros Pongko
Kec. Bone-Bone
Meter
700
600
600
600
600
3100
245
210
210
210
210
1085
1085
-
-
-
64
Pembangunan Drainase Desa Bantimurung
Kec. Bone-Bone
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
420
-
-
-
65
Pembangunan Drainase Desa Patoloan
Kec. Bone-Bone
Meter
-
-
500
500
500
1500
-
-
175
175
175
525
525
-
-
-
66
Pembangunan Drainase Desa Munte
Kec. Bone-Bone
Meter
-
1000
500
500
-
2000
-
350
175
175
-
700
-
700
-
-
67
Pembangunan Drainase Desa Patila
Kec. Bone-Bone
Meter
-
1000
500
500
-
2000
-
350
175
175
-
700
-
700
-
-
68
Pembangunan Drainase Desa Tamuku
Kec. Bone-Bone
Meter
-
1000
500
500
-
2000
-
350
175
175
-
700
-
700
-
-
69
Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Sabbang
Kec. Sabbang
Meter
750
750
750
750
750
3750
262,5
262,5
262,5
262,5
262,5
1312,5
787,5
525
-
-
70
Pembangunan Drainase Kelurahan Marobo
Kec. Sabbang
Meter
700
600
600
600
600
3100
245
210
210
210
210
1085
-
1085
-
-
71
Pembangunan Drainase Dsn.Makakende Ds. Tulaktallu
Kec. Sabbang
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
72
Pembangunan Drainase Dsn.Monto Ds. Tulaktallu
Kec. Sabbang
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
420
-
-
-
73
Pembangunan Drainase Ds. Batu Alang
Kec. Sabbang
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
350
-
-
-
74
Pembangunan Drainase Ds. Pengkendekan
Kec. Sabbang
Meter
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
700
-
-
-
400
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 75 76 77
Pembangunan Drainase jalan gunung khayangan Pembangunan Drainase Dsn. Padang Sarre Ds. Buntu Torpedo Pembangunan Drainase Dsn. Pantonangan Ds. Buntu Torpedo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kec. Sabbang
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
350
Kec. Sabbang
Meter
600
600
600
600
600
3000
210
210
210
210
210
1050
-
Kec. Sabbang
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
20
21
22
-
-
-
1050
-
-
350
-
-
-
78
Pembangunan Drainase Ds. Mari-Mari
Kec. Sabbang
Meter
400
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
700
-
-
-
79
Pembangunan Drainase Ds. Pompaniki
Kec. Sabbang
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
350
-
-
-
80
Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec.Baebunta
Kec. Baebunta
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
81
Pembangunan Drainase Desa Sassa
Kec. Baebunta
Meter
350
350
350
350
350
1750
122,5
122,5
122,5
122,5
122,5
612,5
367,5
245
-
-
82
Pembangunan Drainase Desa Tarobok
Kec. Baebunta
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
525
-
-
-
83
Pembangunan Drainase Desa Bumi Harapan
Kec. Baebunta
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
437,5
-
-
-
84
Pembangunan Drainase Desa Palandan
Kec. Baebunta
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
85
Pembangunan Drainase dusun Salulemo I dan II
Kec. Baebunta
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
525
350
-
-
86
Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Malangke
Kec. Malangke
Meter
750
750
750
750
750
3750
262,5
262,5
262,5
262,5
262,5
1312,5
787,5
525
-
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
87
Pembangunan Draenase Poros Jalan Tolada
Kec. Malangke
Meter
1500
1000
1000
1000
1000
5500
525
350
350
350
350
1925
1225
700
-
-
88
Pembangunan Draenase Desa Benteng
Kec. Malangke
Meter
-
200
200
200
200
1000
-
70
70
70
70
280
280
-
-
-
89
Pembuatan Drainase Poros Tingkara - Panandara
Kec. Malangke
Meter
600
600
600
600
600
3000
210
210
210
210
210
1050
-
1050
-
-
90
Pembangunan Drainase Poros Padang - Cappasolo
Kec. Malangke
Meter
700
700
700
700
700
3500
245
245
245
245
245
1225
735
490
-
-
91
Pembangunan Drainase Tambak Dusun Kalase dan Pawelle
Kec. Malangke
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
875
-
-
-
92
Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Malangke Barat
Kec. Malangke Barat
Meter
700
700
700
700
700
3500
245
245
245
245
245
1225
735
490
-
-
93
Pembangunan Drainase Desa Arusu
Kec. Malangke Barat
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
350
-
-
-
94
Pembangunan Drainase Desa Pao
Kec. Malangke Barat
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
437,5
-
-
-
95
Pembangunan Drainase Desa Waelawi
Kec. Malangke Barat
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
525
-
-
-
96
Pembangunan Drainase Desa Kalitata
Kec. Malangke Barat
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
525
-
-
-
97
Pembangunan Drainase Desa Baku-Baku
Kec. Malangke Barat
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
437,5
-
-
-
98
Pembangunan Drainase Dalam Kota Kec. Seko
Kec. Seko
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
-
875
-
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
99
Pembangunan Drainase Desa Lodang
Kec. Seko
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
437,5
-
-
-
100
Pembangunan Drainase Dalam Kota Kec. Limbong
Kec. Limbong
Meter
700
700
700
700
700
3500
245
245
245
245
245
1225
735
490
-
-
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
2015
2016
2017
2018
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Paket
1
1
1
1
1
5
40
40
40
40
40
200
DPU
Paket
1
1
1
1
1
5
30
20
20
20
20
110
DPU
-
200
-
-
-
200
DPU
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Volume SAT
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
APBD Kab./Kota
Jumlah
6
2014
5
Total Volume
4
2018
3
2017
C
2
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Ke l./Kws)
2016
1
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
2015
KODE NOMENKLATUR
Luas Wilayah terlayani
N O
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
2014
Tabel 4.4b Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh APBD Kabupaten Luwu Utara
SUB-SEKTOR DRAINASE Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1
3
xx
16
1
3
xx
16
1
1
3
xx
16
4
1
3
xx
16
5
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengawasan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong Penyusunan Master plan Drainase Kab. Luwu Utara Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Drainase Dlm 1 Ibukota Kec. Sukamaju Pembangunan Drainase 2 Desa Kaluku Pembangunan Drainase Ds. 3 Mulyasari
Paket
1
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
-
-
1500
175
175
175
-
-
525
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
438
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
525
DPU
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
12 13 14 15 16
3 Pembangunan Drainase Ds. Tulang Sari Pembangunan Drainase Ds. Sumber Baru Pembangunan Drainase Ds. Wonokerto Pembangunan Drainase Ds. Wonosari Pembangunan Drainase Ds. Banyuwangi Pembangunan Drainase Ds. Ketulungan Pembangunan Drainase Desa Paomacang Pembangunan Drainase Desa Tolangi Pemeliharaan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Masamba Pembangunan Drainase Kel. Kasimbong Pembangunan drainase Kelurahan Bone Pembangunan Drainase Desa Pongo Pembangunan Drainase Kel. Kappuna
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
-
-
2500
175
175
175
-
-
525
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
500
500
500
-
-
2500
175
175
175
-
-
525
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
-
-
300
300
-
600
-
-
105
105
-
210
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
400
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
DPU
Kec. Sukamaju
Meter
-
-
-
300
300
600
-
-
-
105
105
210
DPU
Kec. Masamba
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
-
500
500
250
1250
-
-
175
175
87.5
437,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
350
300
-
-
650
-
122,5
105
-
-
227,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
150
500
-
-
1150
50
175
175
-
-
400
DPU
500
17
Pembangunan Drainase Kel. Kappuna
Kec. Masamba
Meter
500
500
500
-
-
2500
175
175
175
-
-
525
DPU
18
Pembangunan Drainase Link. Sapek Kel. Bone
Kec. Masamba
Meter
500
500
500
-
-
2500
175
175
175
-
-
525
DPU
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3 Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Lindu Pembangunan drainase Kamiri dan limbong Bittoen Desa Kamiri Pembangunan drainase dusun pincara Desa pincara Pembangunan drainase dusun Labomba Desa Toradda Pembangunan drainase Desa laba Pembangunan Drainase Desa Sumillin Pembangunan Drainase Desa Masamba Pembangunan Drainase Desa Pombakka Pembangunan Drainase Desa Rompu Pembangunan Drainase Desa Pongo Pembangunan drainase dibelakang SMPN 1 masamba lingk Pasar selatan kel Bone Pembangunan drainase dusun Laira Desa Torada Pembangunan drainase mulai dari batas kelurahan Bone desa Laba Pembangunan drainase dusun Masuru Desa Pombaka
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
350
300
-
-
650
-
122,5
105
-
-
227,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
200
200
200
200
1000
-
70
70
70
70
280
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
-
-
250
500
750
-
-
-
87,5
175
262,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Masamba
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
-
250
500
750
-
-
-
87,5
175
262,5
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
500
500
500
1500
-
-
175
175
175
525
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
-
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
3 Pembangunan drainase lingk sapek kel Bone Pembangunan drainase dusun To Sapu Desa pombaka Pembangunan drainase lorong lempengan-dusun Lumi Desa laba Pembangunan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Mappedeceng Pembangunan Drainase Ds. Sumber Harum Pembangunan Drainase Desa Mappedeceng Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Sumber Wangi Pembangunan Drainase Jalan Kecamatan Mekar Jaya Pembangunan Saluran Air (Drainase) Ds. Kapidi Pembangunan Drainase Ds. Cendana Putih I Pembangunan Drainase Dsn. T Sari Harapan Pembangunan Drainase Dsn. Adil Harapan Pembangunan Drainase Desa Hasanah Pembangunan Drainase Desa Ujung Mattajang Pembangunan Drainase Desa Kapidi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Masamba
Meter
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Masamba
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
DPU
Kec. Mappedeceng
Meter
500
500
500
--
-
175
175
175
-
-
525
DPU
Meter
-
-
300
300
300
900
-
-
105
105
105
315
DPU
Meter
-
500
500
-
-
1000
-
175
175
-
-
350
DPU
Meter
-
-
300
300
300
900
-
-
105
105
105
315
DPU
Meter
200
200
Meter
500
300
Meter
-
Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng
200
1500
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
DPU
300
-
-
1100
175
105
105
-
-
285
DPU
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
DPU
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
DPU
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
DPU
Meter
-
-
-
250
250
500
-
-
-
87,5
87,5
175
DPU
Meter
-
-
250
250
250
750
-
-
87,5
87,5
87,5
262,5
DPU
Meter
-
-
500
500
500
1500
-
-
175
175
175
525
DPU
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
3 Pembangunan Drainase Ds. Cendana Putih Dn karya Bakti Pembuatan Drainase Lanjutan Dusun Karondang,Mekar Sari dan Bali Sari Ds. CP II Pembangunan Drainase Ds.Mangalle Pembangunan Drainase Desa Uraso Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Bone-Bone Pembangunan Drainase Ds. Sidomukti Pembangunan Drainase + Plat Dekker ruas jalan Beringin menuju Ds. Poreang Pembangunan Drainase Ds. Muktisari Pembangunan Drainase jalan Poros Pongko Pembangunan Drainase Desa Bantimurung Pembangunan Drainase Desa Patoloan Pembangunan Drainase Dsn.Makakende Ds. Tulaktallu Pembangunan Drainase Dsn.Monto Ds. Tulaktallu Pembangunan Drainase Ds. Batu Alang Pembangunan Drainase Ds. Pengkendekan
4 Kec. Mappedeceng
14
15
16
17
18
19
20
750
-
-
87,5
87,5
87,5
262,5
DPU
200
1200
70
70
70
70
70
350
DPU
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
DPU
-
-
-
-
1000
350
-
-
-
-
350
DPU
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
DPU
400
400
400
-
-
2000
140
140
140
-
-
420
DPU
Meter
-
800
800
-
-
1600
-
-
-
280
280
560
DPU
Meter
700
600
600
600
600
3100
245
210
210
210
210
1085
DPU
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
DPU
Meter
-
-
500
500
500
1500
-
-
175
175
175
525
DPU
Kec. Sabbang
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Sabbang
Meter
-
300
300
300
300
1200
-
105
105
105
105
420
DPU
Kec. Sabbang
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
DPU
Kec. Sabbang
Meter
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
DPU
Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone
5
6
7
8
9
10
11
12
Meter
-
-
250
250
250
Meter
200
200
200
200
Meter
-
250
250
Meter
-
300
Meter
1000
Meter
-
Meter
400
13
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
3 Pembangunan Drainase jalan gunung khayangan Pembangunan Drainase Dsn. Pantonangan Ds. Buntu Torpedo Pembangunan Drainase Ds. Mari-Mari Pembangunan Drainase Ds. Pompaniki Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec.Baebunta Pembangunan Drainase Desa Sassa Pembangunan Drainase Desa Tarobok Pembangunan Drainase Desa Bumi Harapan Pembangunan Drainase Desa Palandan Pembangunan Drainase dusun Salulemo I dan II Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Malangke Pembangunan Draenase Poros Jalan Tolada Pembangunan Draenase Desa Benteng Pembuatan Drainase Poros Tingkara - Panandara Pembangunan Drainase Poros Padang - Cappasolo
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kec. Sabbang
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
DPU
Kec. Sabbang
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Sabbang
Meter
400
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
DPU
Kec. Sabbang
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
DPU
Kec. Baebunta
Meter
500
500
500
-
-
1500
175
175
175
-
-
525
DPU
Kec. Baebunta
Meter
350
350
350
-
-
1050
122,5
122,5
122,5
-
-
367,5
DPU
Kec. Baebunta
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
DPU
Kec. Baebunta
Meter
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
DPU
Kec. Baebunta
Meter
500
500
500
-
-
1500
175
175
175
-
-
525
DPU
Kec. Baebunta
Meter
500
500
500
-
-
1500
175
175
175
-
-
525
DPU
Kec. Malangke
Meter
750
750
750
-
-
2250
262,5
262,5
262,5
-
-
787,5
DPU
Kec. Malangke
Meter
1500
1000
1000
-
-
3500
525
350
350
-
-
1255
DPU
Kec. Malangke
Meter
-
200
200
200
200
1000
-
70
70
70
70
280
DPU
Kec. Malangke
Meter
600
600
600
600
600
3000
210
210
210
210
210
1050
DPU
Kec. Malangke
Meter
700
700
700
-
-
3500
245
245
245
-
-
735
DPU
250
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 78 79 80 81 82 83 84 85 87
3 Pembangunan Drainase Tambak Dusun Kalase dan Pawelle Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Malangke Barat Pembangunan Drainase Desa Arusu Pembangunan Drainase Desa Pao Pembangunan Drainase Desa Waelawi Pembangunan Drainase Desa Kalitata Pembangunan Drainase Desa Baku-Baku Pembangunan Drainase Desa Lodang Pembangunan Drainase Dalam Kota Kec. Limbong JUMLAH TOTAL
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
DPU
Meter
700
700
700
-
-
2100
245
245
245
-
-
735
DPU
Meter
200
200
200
200
200
1200
70
70
70
70
70
350
DPU
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
DPU
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
DPU
Meter
300
300
300
300
300
1500
105
105
105
105
105
525
DPU
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
DPU
Kec. Seko
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
DPU
Kec. Limbong
Meter
700
700
700
-
-
2100
245
245
245
-
-
735
DPU
Kec. Malangke Kec. Malangke Barat Kec. Malangke Barat Kec. Malangke Barat Kec. Malangke Barat Kec. Malangke Barat Kec. Malangke Barat
5
6
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
C
13
14
15
16
17
18
19
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
12
APBD Kab./Kota
Jumlah
11
2018
10
2017
9
2016
8
2015
7
2014
6
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
Total Volume
5
2018
4
SAT 2017
3
Volume 2016
2
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/K el./Kws)
2015
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota
2014
1
KODE NOMENKLATUR
Luas Wilayah terlayani
N O
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
Tabel 4.4b Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh APBD Provinsi
20
21
SUB-SEKTOR DRAINASE Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Drainase Dlm 1 Ibukota Kec. Sukamaju Pembangunan Drainase Ds. 2 Mulyasari Pembangunan Drainase Ds. 3 Tulang Sari Pembangunan Drainase Ds. 4 Tulung Indah
Kec. Sukamaju Kec. Sukamaju Kec. Sukamaju Kec. Sukamaju
5
Pembangunan Drainase Ds. Wonosari
6 7
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Dinas CK Dinas CK
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Dinas CK
Meter
400
400
400
400
400
2000
140
140
140
140
140
700
Dinas CK
Kec. Sukamaju
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Dinas CK
Pembangunan Drainase Jalan Pramuka
Kec. Sukamaju
Meter
1500
1500
1500
4500
-
-
525
525
525
1575
Dinas CK
Pembangunan Drainase Kel. Kappuna
Kec. Masamba
Meter
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Dinas CK
-
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3 Pembangunan Drainase Link. Sapek Kel. Bone Lanjutan pembuatan drainase kelurahan Baliase lingkungan Baliase anjutan pembuatan drainase Primer ngkungan Pasar Kel. Baliase Pembangunan drainase ibukota desa sepakat Pembangunan Drainase Dalam Ibukota Kecamatan Mappedeceng Pembangunan Drainase Desa Mappedeceng Pembangunan Saluran Air (Drainase) Ds. Kapidi Pembangunan Drainase Desa Benteng Kec. Mappedeceng Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Bone-Bone Pembangunan Drainase Ds. Sidomukti Pembangunan Drainase + Plat Dekker ruas jalan Beringin menuju Ds. Poreang Pembangunan Drainase Ds. Muktisari Pembangunan Drainase Desa Munte Pembangunan Drainase Desa Patila
4 Kec. Masamba
5
6
7 Meter
8 -
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Dinas CK
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
Satker PLP
Kec. Masamba
Meter
250
250
250
250
250
1250
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
437,5
Satker PLP
Kec. Masamba
Meter
-
250
250
250
250
1000
-
87,5
87,5
87,5
87,5
350
Satker PLP
Kec. Mappedeceng
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Satker PLP
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Satker PLP
Meter
-
-
-
300
1100
-
-
-
105
105
210
Satker PLP
Meter
750
500
500
500
500
2750
262,5
175
175
175
175
962,5
Meter
-
500
500
500
500
1000
-
175
175
175
175
700
Satker PLP Satker PLP
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
350
Satker PLP
Meter
-
-
-
400
400
800
-
-
-
140
140
280
Satker PLP
Meter
-
-
-
800
800
3200
-
-
-
280
280
560
Satker PLP
Meter
-
1000
500
500
-
2000
-
350
175
175
-
700
Satker PLP
Meter
-
1000
500
500
-
2000
-
350
175
175
-
700
Satker PLP
Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone Kec. BoneBone
300
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
3
x x
30
0
3 Pembangunan Drainase Desa Tamuku Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Sabbang Pembangunan Drainase Kelurahan Marobo Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec.Baebunta Pembangunan Drainase Desa Sassa Pembuatan Drainase Poros Tingkara - Panandara Pembangunan Drainase Poros Padang - Cappasolo Pembangunan Drainase Dlm Ibukota Kec. Malangke Barat Pembangunan Drainase Dalam Kota Kec. Seko Pembangunan Drainase Dalam Kota Kec. Limbong
4 Kec. BoneBone
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Meter
-
1000
500
500
-
2000
-
350
175
175
-
700
Satker PLP
Kec. Sabbang
Meter
-
-
-
750
750
1500
-
-
-
262,5
262, 5
525
Satker PLP
Kec. Sabbang
Meter
700
600
600
600
600
3100
245
210
210
210
210
1085
Kec. Baebunta
Meter
-
-
-
500
500
1000
-
-
-
175
175
525
Satker PLP Satker PLP
Kec. Baebunta
Meter
-
-
-
350
350
1050
-
-
-
122,5
122,5
525
Satker PLP
Meter
600
600
600
600
600
3000
210
210
210
210
210
1050
Meter
-
-
-
700
700
1400
-
-
-
245
245
490
Satker PLP
Meter
-
-
-
700
700
1400
-
-
-
245
245
490
Satker PLP
Kec. Seko
Meter
500
500
500
500
500
2500
175
175
175
175
175
875
Kec. Limbong
Meter
-
-
-
700
700
1400
-
-
-
245
245
490
4535.6 4
4535. 64
4535 .64
4535.6 4
4535.6 4
22678. 2
680
680
680
680
680
3,402
Kec. Malangke Kec. Malangke Kec. Malangke Barat
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan TOTAL JUMLAH
Satker PLP Satker PLP
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara
C.
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jumlah
13
2018
12
2017
2018
11
2016
2017
10
2015
2016
9
2014
2015
8
7
Jumlah
2014
6
Total Vol
5
2018
4
PHLN
2017
3
RUPIAH MURNI
2016
2
Volume 2015
1
26
27
28
Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
2014
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/ Kel./Kws)
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN
SAT
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Luas Wilayah terlayani
NO
KODE NOMENKLATUR
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
Jumlah Total
Tahun 2013
Tabel 4.4c Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh APBN
25
SUB-SEKTOR DRAINASE 1
3
x x
16
0
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Sumur Resapan & Biopori di daerah perumahan
Pembangunan Sumur Resapan & Biopori di kawasan permukiman rawan genanngan Pengadaan Truk Pengangkut sedimen & sampah drainase
1
-
-
1
-
2
200
-
-
200
-
400
400
-
1
-
-
1
-
-
200
-
-
200
400
400
-
-
1
-
-
-
-
-
200
-
-
200
200
1
1
2
2
2
8
125
125
250
250
250
1000
1000
0
1
0
0
0
1
0
1000
0
0
0
1000
1000
Kec. Masamba
Kec. Malangke Barat, Malangke, Kec. BoneBone
Kec. Masamba
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 1
3
1
3
x x x x
3 30
0
30
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
680
1530
1530
1530
1530
6803
6803
1005
2855
1980
1980
1980
9803
9803
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Kab. Luwu Utara
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
27
28
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
B.
11
12
SUB-SEKTOR DRAINASE
BELUM ADA DATA Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
13
14
15
16
17
18
Jumlah
10
2018
9
2017
8
2016
13
2018
12
2017
11
2016
10
2015
9
Total Volume
8
2015
7
2014
6
Jumlah
5
CSR
2014
4
2018
3
2017
1
SAT
KEMITRAAN
2016
./Kws)
Volume
2015
LOKASI (Kec./Desa/Kel
2014
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
Luas Wilayah terlayani
NO
Jml. Penduduk terlayani
DETAIL
Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) dibiayai Swasta / CSR
19
20
Konstruksi
Kebutuhan Penanganan/volume yang
Outcome
SKPD/Badan Pengelola Pasca
Estimasi
KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA
Tabel 4.4d Program & Kegiatan Drainase Lingkungan Pendanaaan Oleh Non Pemerintah
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
5.5
ASPEK PHBS & PROMOSI HYGIENE Aspek PHBS menjadi salah satu prioritas penanganan sector sanitasi, mengingat pembangunan fisik infrastruktur sanitasi tanpa diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk Pola Hidup Bersih dan Sehat. Beberapa program yang mendukung pencapaian target ini adalah : 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat meliputi : a. Kampanye/Pemicuan b. Pengembangan Media Promosi dan Infomasi Sadar Hidup sehat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Meliputi kegiatan : a. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan b. Montoring dan evaluasi 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 4. Program kerjasama informasi dan media massa, penyebarluasan informasi mengenai pembangunan daerah Adapun rekapitulasi penganggaran dapat dilihat pada table 4.5a, pendanaan sub sector air limbah oleh APBD II (Tabel 4.5b), APBD Prov. (Tabel 4.5c), APBN (Tabel 4.5d) dan Non Pemerintah (4.5e)
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Tabel 4.5a Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene
D1
Jumlah
KAB.
PROV.
APBN
Non Pemerintah
14
2018
13
2017
12
2016
11
2015
10
Indikasi Biaya (juta rupiah)
2014
9
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Total Vol.
8
2018
6
2017
ASPEK PHBS dan Promosi Higiene
3
SAT 2016
2
Volume 2015
1 D.
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
2014
PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN
Luas Wilayah terlayani
N O
DETAIL LOKASI (Kec./Des a/Kel./Kw s)
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat A
B
Kampanye/ Pemicuan 1
Kampanye/Pemicuan Desa ODF
14717
1
1
1
1
1
5
70
70
70
70
70
350
350
2
Pemicuan Pembangunan Tangki Septk
14717
1
1
1
1
1
5
70
70
70
70
70
350
350
1
500
-
-
-
-
18
300
240
180
180
180
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1
Pengadaan mobil promosi kesehatan
unit
1
2
Pengadaan alat bantu media promosi kesehatan
paket
5
4
3
3
3
500
500
1,08
1,08
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
D2
2
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
Pengadaan billboard STOP BABS, CTPS, PHBS dll
paket
20
15
15
15
15
80
60
30
30
30
30
180
180
4
Pengadaan bingkai poster (Bingkai kaca) promosi kesehatan
paket
20
15
15
15
15
80
7
5.25
5.26
5.27
5.28
28
28
5
Pengadaan stiker promosi kesehatan, Brosur dll
lbr
14000
14000
14000
14000
14000
7000
5
5
5
5
5
25
25
kali
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
75
75
23
24
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat C
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1
D3
3
Pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh kesehatan dan sanitarian puskesmas
Program Pengembangan Lingkungan Sehat D
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1
Road Show Penyuluhan tentang PHBS
kali
1248
1248
1248
1248
1248
6240
150
187.2
187.2
187. 2
187. 2
899
2
Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Perilaku Hidup Bersih (PHBS)
kali
1080
1080
1080
1080
1080
5400
32.4
32.4
32.4
32.4
32.4
162
899
162
25
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 3
D4
D4
3
Kampanye pola hidup sehat sanitasi melalui penggerakan dan pemberdayaan
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
kali
1
1
1
1
1
5
10
15
15
15
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tahun
1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0
50.0
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Tahun
1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
20 15
21
22
70
70
250
250
250
250
250
250
250
250
4,719
2,24
23
24
-
2,479
25
Program kerjasama informsi dan media massa 50.0
50.0
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Thn
Monitoring, pelaporan
Thn
evaluasi
dan
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS
1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0 1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0
50.0 50.0
1,419
870
810
810
810
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
D.
ASPEK PHBS dan Promosi Higiene
D1
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat A
B
2015
2016
2017
2018
Jumlah
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
6
2014
5
Total Vol.
4
2018
3
2017
2
2016
1
SAT
2015
NO
DETAIL LOKASI (Kec./ Desa/Kel ./Kws)
Luas Wilayah terlayani
PROGRAM / KEGIATAN /PEKERJAAN
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
2014
Tabel 4.5b Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan Oleh APBD Kabupaten Luwu Utara
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Volume
APBD Kab. Soppeng
Kampanye/ Pemicuan 1
Kampanye/Pemicuan Desa ODF
14717
1
1
1
1
1
5
70
70
70
70
70
350
DINKES
DINKES
2
Pemicuan Pembangunan Tangki Septk
14717
1
1
1
1
1
5
70
70
70
70
70
350
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pengadaan mobil 1 promosi kesehatan 2
Pengadaan alat bantu media promosi kesehatan
unit
1
paket
5
4
3
3
3
1
500
-
-
-
-
500
DINKES
DINKES
18
300
240
180
180
180
1,08
DINKES
DINKES
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2 3
4
5
D2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
paket
20
15
15
15
15
80
60
paket
20
15
15
15
15
80
7
lbr
1400 0
14000
14000
14000
14000
7000
5
14
15
16
17
30
30
30
30
5.25
5.25
5.25
5.25
5
5
5
5
18
19
20
180
DINKES
DINKES
28
DINKES
DINKES
25
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat C
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 1
D3
3
Pengadaan billboard STOP BABS, CTPS, PHBS dll Pengadaan bingkai poster (Bingkai kaca) promosi kesehatan Pengadaan stiker promosi kesehatan, Brosur dll
Pendidikan dan pelatihan tenaga penyuluh kesehatan dan sanitarian puskesmas
kali
1
1
1
1
1
1
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
75
DINKES
DINKES
Program Pengembangan Lingkungan Sehat D
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1
Road Show Penyuluhan tentang PHBS
kali
1248
1248
1248
1248
1248
6240
150.0
187.2
187.2
187.2
187.2
899
DINKES
DINKES
2
Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Perilaku Hidup Bersih (PHBS)
kali
1080
1080
1080
1080
1080
5400
32.4
32.4
32.4
32.4
32.4
162
DINKES
DINKES
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013 1
2
3
D4
Kampanye pola hidup sehat sanitasi melalui penggerakan dan pemberdayaan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kali
1
1
1
1
1
5
10
15
15
15
17 15
18
19
20
70
DINKES
DINKES
HUMAS & INFOKO M
Program kerjasama informsi dan media massa A B
D5
3
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Thn
1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
250
HUMAS & INFOK OM
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Thn
1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
250
HUMAS & INFOK OM
HUMAS & INFOKO M
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
A B
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Thn
1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
250
BAPPE DA
BAPPE DA
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Thn
1
1
1
1
1
5
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
250
BAPPE DA
BAPPE DA
1419
870
810
810
810
471 9
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS
-
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
C.
11
12
13
ASPEK PHBS dan Promosi Higiene
BELUM ADA DATA
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Aspek PHBS
14
15
16
17
18
Jumlah
10
2018
9
2017
8
2016
7
2015
6
Vol
2014
5
Total 2018
4
SAT
APBD Provinsi
2017
Kel./Kws)
Volume
2016
3
(Kec./Desa/
2015
2
(Output/Sub Output/Komponen)
DETAIL LOKASI
2014
1
NOMENKLATUR
PROGRAM / KEGIATAN
Luas Wilayah terlayani
NO.
KODE
Jml. Penduduk terlayani
Provinsi
19
20
Konstruksi
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD
SKPD/Badan Pengelola Pasca
Estimasi Outcome
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
Tabel 4.5c Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan oleh APBD Provinsi
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
1
500
-
-
-
-
500
Pengadaan billboard STOP BABS, CTPS, PHBS dll
5
4
3
3
3
18
300
240
180
180
180
1080
1248
1248
1248
1248
1248
6240
150
187.2
187.2
187.2
187.2
898.8
950
427
367
367
367
2,479
0
0
0
0
0
Jumlah
2018
-
2018
2017
-
2017
2016
-
2016
2015
1
2015
2014
Pengadaan alat bantu media promosi kesehatan
2014
PHLN Jumlah
RUPIAH MURNI
0
Aspek PHBS 1
2
xx
19
1
2
xx
19
1
2
xx
21
1
2
xx
21
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Road Show Penyuluhan tentang PHBS
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS
0
SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi
0
Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)
Total Volume
Volume
Jumlah Total
Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN
SATUAN
DETAIL LOKASI (Kec./ Desa/Kel./ Kws)
Luas Wilayah terlayani
NO
D.
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)
KODE NOMENKLATUR
Jml. Penduduk terlayani
Estimasi Outcome
SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan
Tabel 4.5d Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan oleh APBN
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013
B.
SUB-SEKTOR DRAINASE
BELUM ADA DATA
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor PHBS
11
12
13
14
15
16
17
18
Jumlah
10
2018
9
2017
8
2016
13
2018
12
2017
11
2016
10
2015
9
Total Volume
8
2015
7
2014
6
Jumlah
5
CSR
2014
4
2018
3
2017
1
SAT
KEMITRAAN
2016
./Kws)
Volume
2015
(Kec./Desa/Kel
2014
(Output/Sub Output/Komponen)
Luas Wilayah terlayani
NO
LOKASI
Jml. Penduduk terlayani
DETAIL PROGRAM / KEGIATAN
Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) dibiayai Swasta / CSR
19
20
Konstruksi
Kebutuhan Penanganan/volume yang
SKPD/Badan Pengelola Pasca
Estimasi Outcome
KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA
Tabel 4.5e Program & Kegiatan Aspek PHBS dan Promosi Hygiene Pendanaan oleh Non Pemerintah
21
Kelompok Kerja PPSP Kab. Luwu Utara Tahun 2013