Příloha k účetní závěrce sestavené společností
ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.2013 v tis. Kč
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
1.
Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a vyhl. 500/2002 Sb. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
2.
Obecné údaje
2.1
Popis účetní jednotky
Název:
ALIVO a.s.
Sídlo:
Křemencova 4/175, 110 00 Praha 1
Provozovna:
Wolkerova 15, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo :
618 59 729
Právní forma:
akciová společnost
Předmět podnikání :
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Realitní kancelář Poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice Správa a údržba nemovitostí
Datum vzniku:
22.11.1994
Rozvahový den, k němuž se účetní závěrka sestavuje : 31.12.2013 Okamžik sestavení účetní závěrky :
11.4.2014
Akcie společnosti: 50 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč/ks na majitele Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém účetním období byla zapsána změna adresy člena dozorčí rady. Popis organizační struktury podniku a zásadní změny v průběhu účetního období: Společnost je řízena níže uvedenými statutárními orgány. Ke změnám v průběhu účetního období nedošlo Statutární orgány v účetním období: Jméno
Adresa
Funkce
Od (datum)
ing. Ivan Baťka
Bílkova 4, 110 00 Praha 1
předseda představenstva
22.11.1994
ing. Ivan Baťka st.
Pařížská 24, 110 00 Praha 1
člen představenstva
22.11.1994
Ludmila Baťková
Pařížská 24, 110 00 Praha 1
člen představenstva
24.03.1999
strana 2
Do (datum)
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
Dozorčí orgány v účetním období: Jméno
Adresa
Funkce
Od (datum)
JUDr Jiří Bedrna
Pujmanové 52, Praha 4
člen
22.11.1994
JUDr Lucie Horčičková
Uralská 634/10, Praha 6
člen
22.11.1994
Zuzana Baťka
Přímá 1652/11, Praha 5
člen
29.9.2009
Do (datum)
Osobám, které jsou statutárním orgánem nebyly v roce 2013 poskytnuty žádné půjčky, úvěry, zajištění, nájmy, bezplatné užívání automobilů, platby penzijního připojištění ani jiná plnění.
2.2
Podniky ve skupině
nemá náplň
2.3
Zaměstnanci Průměrný počet
Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci
*)
Osobní náklady
běž. obd.
min. obd.
běž. obd.
4
4
1 626
1 595
0
0
0
0
min. obd.
3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 3.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Kursové rozdíly zaúčtovány výsledkovou metodou, drobný majetek do 40 tis se účtuje na vrub nákladů.
3.2
Oceňování
3.2.1
Způsob oceňování nakoupených zásob:
nemá náplň 3.2.2
Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:
nemá náplň 3.2.3 Způsob oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: nemá náplň 3.2.4
Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:
pořizovací cenou
strana 3
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
3.2.5
Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat:
nemá náplň 3.2.6
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně
v průběhu účetního období: nemá náplň 3.2.7
Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen:
Doprava, montáž 3.2.8
Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:
nemá náplň 3.2.9
Podstatné změny způsobu oceňování:
nemá náplň 3.2.10 Způsob stanovení a zdroj informací pro stanovení výše opravných položek k majetku: V uplynulém účetním období nebyla tvořena opravná položka. 3.2.11 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Pro jednotlivý majetek jsou stanoveny odpisy dle zákona o daních z příjmu zrychlenou nebo rovnoměrnou metodou. Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrně k počtu let stanovených pro odpis majetku. V roce 2013 byly daňové odpisy pozastaveny. 3.2.12 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách: v průběhu roku se částky v cizích měnách - peněžní prostředky, pohledávky a závazky z obchodního styku - přepočítávají denním kursem ČNB . K 31.12.2013 byly částky v cizích měnách přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu a kursové rozdíly byly zúčtovány výsledkově.
4.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
4.1
Významné položky rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát Položka
Hodnota běž. obd.
Poskytnuté zálohy
321
Finanční výpomoci včetně úroků
23 326
Finanční výpomoci včetně úroků
2 475
Popis běž. obd.
min. obd. 507
provozní zálohy nevyúčtované
23 326 půjčka na pořízení DM 2 548 půjčka provozní
min. obd. -„-„-„-
4.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku Nebyly
strana 4
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
4.3
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
4.3.1
Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí: Pořizovací cena
Skupina
Zůstatková cena
běž. obd.
min. obd.
běž. obd.
min. obd.
běž. obd.
min. obd.
4 849
4 776
4 680
4 600
169
176
39 177
39 177
15 041
13 714
24 136
25 463
Stroje, přístroje a zařízení Budovy
Oprávky
Rozpis nehmotného dlouhodobého majetku
4.3.2
Pořizovací cena
Skupina
Oprávky
Zůstatková cena
běž. obd.
min. obd.
běž. obd.
min. obd.
běž. obd.
min. obd.
0
102
0
102
0
0
Software
Finanční pronájem:
4.3.3
nemá náplň
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku
4.3.4
Druh (třída)
majetku Budovy Stroje, přístroje a zaříz.
4.3.5
poč. stav netto
Přírůstky
Přírůstky
běžné období
minulé období
nákup
výroba
úbytek
poč. stav netto
nákup
výroba
úbytek
25 463
0
0
0
26 798
0
0
0
176
73
0
0
221
54
0
0
Majetek neuvedený v rozvaze
Společnost eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 721. 4.3.6
Majetek zatížený zástavním právem
nemá náplň 4.3.7
Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku
Společnost je vlastníkem 2 ks akcií na majitele, což představuje 10% podíl na základním kapitálu jiné společnosti. 4.4
Dotace na investiční a provozní účely
V roce 2013 nebyla poskytnuta společnosti žádná dotace. 4.5
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů, včetně úroků, ručení za ně, zajištění úvěrů
Společnosti nebyl poskytnut žádný dlouhodobý úvěr. 4.6
Přijaté dlouhodobé půjčky
K 31.12. 2013 eviduje společnost ve svém účetnictví bezúročné půjčky ve výši 25 801.
strana 5
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
4.7
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti
Společnost neeviduje k rozvahovému dni ve svém účetnictví žádné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. Závazek za měsíc prosinec 2013 byl uhrazen dne 10.1.2014. 4.8
Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění
Společnost neeviduje k rozvahovému dni ve svém účetnictví žádné nedoplatky veřejného zdravotního pojištění. Závazek za měsíc prosinec 2013 byl uhrazen dne 10.1.2014. 4.9
Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
V roce 2013 společnost účtovala o snížení odloženého daňového závazku ve výši 597. Odložená daň byla účtována z titulu rozdílu zůstatkových cen investičního majetku a daňových ztrát z let 2011 a 2012. 4.10 Doměrky daní V uvedeném období společnosti nebyla doměřena žádná daň.
5.
Pohledávky
5.1
Pohledávky po lhůtě splatnosti Termíny splatnosti
Brutto hodnota běž. obd.
min. obd.
0
30
od 0 do 3 měsíců po splatnosti
6.
Vlastní kapitál
6.1
Popis změn vlastního kapitálu popis změny
částka běž. obd.
Vlastní kapitál na začátku období
min. obd.
12 009
13 565
Tvorba rezervního fondu
0
0
Čerpání rezervního fondu
0
Nerozdělený zisk minulých let
0
Hospodářský výsledek běžného roku Vlastní kapitál na konci období
strana 6
0
0
-726
- 1556
11 283
12 009
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
6.2
Rozdělení zisku minulého období Částka
Popis běž. obd.
min. obd.
vypořádání odloženého daňového závazku
0
0
příděl do rezervního fondu
0
0
úhrada ztráty minulých období
0
0
6.3
Základní kapitál Druh akcií
Počet
Nominální
Celkem
Nesplaceno
Datum splatnosti
hodnota akcie na majitele
50
500
7.
Závazky
7.1
Závazky po lhůtě splatnosti Termíny splatnosti
25 000
Částka běž. obd.
od 0 do 6 měsíců
7.2
0
min. obd. 0
0
Závazky k podnikům ve skupině
nemá náplň
7.3
Závazky kryté dle zástavního práva
nemá náplň
7.4
Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva
nemá náplň
7.5
Závazky a pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let
Společnost neeviduje takové pohledávky a závazky
8.
Rezervy
8.1
Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva
nemá náplň
strana 7
Příloha k účetní závěrce za rok 2013
8.2
Zákonné (daňové): Popis rezervy
Počáteční stav
Tvorba
Čerpání
Konečný stav
0
0
0
0
Rezervy na opravy DM
9.
Výnosy
9.1
Tuzemské: Druh výnosu
Částka běž.obd.
min. obd.
3 894
3 845
ostatní provozní výnosy
1
48
zúčtování rezerv
0
finanční výnosy
20
20
0
0
3 915
3 913
tržby za služby a vyúčtování energií
Tržby za prodej zboží Výnosy z běžné činnosti celkem
0
V Praze dne 11.4.2014
podpis statutárního orgánu
přílohu vypracoval(a)
ing. Ivan Baťka
Ing. Lucie Krymláková
strana 8