PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
TAHUN 2017
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2017
WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
Jabatan
: Pj. Walikota Salatiga
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Salatiga, Januari 2017 Pj. WALIKOTA SALATIGA,
ttd
Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail:
[email protected]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KOTA SALATIGA NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya SDM yang 1. Indeks Pembangunan berkualitas melalui Manusia peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi 2. Angka Melek Huruf perkembangan global diatas 15 tahun dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat 3. APM Dikdas
80
%
-
Usia Harapan Hidup; Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/kapita.
99.98
%
-
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis;
-
Total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
-
Jumlah siswa SD dan MI usia 7-12 tahun; Total jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Jumlah kematian bayi sebelum umur 1 tahun;
-
Jumlah kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu;
-
Jumlah kelahiran hidup.
%
4. Angka Kematian Bayi (AKB)
11.5
per 1000 bayi
5. Angka Kematian Ibu (AKI)
157
2. Terwujudnya peningkatan 1. Pertumbuhan PDRB perekonomian daerah 2. Peningkatan PAD berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada 3. Jumlah wisatawan ekonomi kerakyatan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SATUAN
100
6. Persentase Gizi Buruk
VARIABEL INDIKATOR
TARGET
per 100.000 kelahiran hidup
0.03
%
5 6
% %
120,000
orang/ tahun
- Jumlah balita yang kekurangan gizi; - Total jumlah balita. PDRB PAD Jumlah wisatawan yang datang setiap tahun
1
NO.
SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya SDM yang
INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN
Pembangunan 4. Indeks Angka Pengangguran
5.88
%
5. Penguatan cadangan pangan pokok
60
%
6. Ketersediaan protein per kapita
90
gram/kapita/ hari
7. Penduduk miskin
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
3.5
%
WTP
-
2. Nilai/Predikat EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah)
Sangat Tinggi
kategori
3. Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemda
B
1. Opini pemeriksaan BPK
kategori
VARIABEL INDIKATOR Harapan Hidup; - Usia Jumlah pengangguran - Jumlah angkatan kerja Jumlah cadangan pangan kota per 100 ton -
Ketersediaan pangan/kapita/hari dari NBM (Neraca Bahan Makanan);
-
Kandungan protein sesuai buku DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan);
-
Bagian yang Dapat Dimakan (BDD) sesuai buku Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).
-
Jumlah penduduk miskin Total jumlah penduduk
Laporan keuangan -
Penilaian kebijakan umum daerah;
-
Pengelolaan keuangan daerah secara makro; Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
Penilaian kinerja terhadap aspek, antara lain: - Aspek perencanaan -
Aspek pengukuran kinerja Aspek pelaporan kinerja
-
Aspek evaluasi kinerja
-
Aspek capaian kinerja.
2
NO.
SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya SDM yang
INDIKATOR KINERJA 4. Indeks Pembangunan Reformasi Birokrasi
TARGET CC
% kategori
4. Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum
Tingkat partisipasi publik dalam Pemilu
85
%
5. Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
1. Ruang Terbuka Hijau Publik
14.5
%
2. Sampah yang tertangani
72.8
%
6. Terwujudnya fasilitas dan utilitas kota yang berkualitas dan memadai
1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan
95
%
2. Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan total jaringan irigasi
83.93
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
VARIABEL INDIKATOR
SATUAN
%
-
Usia Harapan Hidup;perubahan, penataan Proses: manajemen peraturan per-UU-an, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik
-
Hasil: kapasitas dan akuntabilitas kinerja (nilai AKIP dan nilai kapasitas organisasi), pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (nilai persepsi korupsi dan nilai opini BPK), kualitas pelayanan publik
-
Jumlah pemilih tetap yang berpartisipasi Jumlah pemilih tetap -
Luas RTH publik Total luas kota Volume sampah yang terangkut Total sampah
-
Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang
-
Total jumlah jalan
-
Jumlah panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik Total jumlah jaringan irigasi
-
3
NO.
SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya SDM yang
INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN
Pembangunan 3. Indeks Cakupan rumah dan permukiman sehat
84.67
%
4. Volume/Capacity ratio (volume kapasitas jalan)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
0.7
-
VARIABEL INDIKATOR -
Usia Harapan Hidup;air bersih Rumah yang teraliri
-
Rumah layak huni
-
Rumah yang memiliki sanitasi layak
-
Volume jalan;
-
Kapasitas jalan.
4
NO
PROGRAM
ANGGARAN
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
47,133,487,000
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
24,649,812,000
3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
646,073,000
7
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
389,000,000
8
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
9
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
10
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
11
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
12
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PMKS LAINNYA
13
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1,328,618,000
14
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
2,171,398,000
15
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1,848,732,000
16
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
17
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
18
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
19
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH
4,500,000,000
20
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1,823,000,000
21
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
22
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
23
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
24
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
12,343,680,000
25
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
2,273,784,000
26
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
100,000,000
27
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)
721,719,000
28
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
381,630,000
29
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
30
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
2,491,350,000 228,000,000 3,229,053,000
1,266,250,000 117,465,000 2,799,890,000 76,695,462,000 314,000,000
783,000,000 85,000,000 165,000,000
50,000,000 9,672,197,000 478,000,000
65,000,000 207,410,000 5
NO
PROGRAM
ANGGARAN
31
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
32
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
33
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
34
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
35
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
36
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
980,000,000
37
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
381,230,000
38
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
183,500,000
39
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
40
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
26,000,000
41
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK
168,150,000
42
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
43
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
431,000,000
44
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
429,950,000
45
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
130,000,000
46
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
47
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
48
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
49
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
50
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
51
PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI
52
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
5,636,630,000
53
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
8,525,000,000
54
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
55
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
60,705,000
56
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
61,850,000
57
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
80,000,000
58
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
705,708,000
59
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN
300,000,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
60,000,000 109,000,000 1,219,000,000 12,227,775,000 42,000,000
1,215,000,000
92,000,000
50,000,000 9,610,269,000 22,137,820,000 125,000,000 69,000,000 380,000,000
105,000,000
6
NO
PROGRAM
ANGGARAN
60
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
61
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
62
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
365,000,000
63
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
166,690,000
64
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
430,752,000
65
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN
190,000,000
66
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
67
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
68
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
69
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
70
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
150,000,000
71
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
169,910,000
72
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
73
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN
100,000,000
74
PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
208,249,000
75
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
380,600,000
76
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
244,000,000
77
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
847,000,000
78
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
500,000,000
79
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
594,528,000
80
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
81
PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
82
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG
1,860,345,000
83
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1,800,000,000
84
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
200,000,000
85
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO
135,000,000
86
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
218,000,000
87
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA
250,500,000
88
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
300,000,000
89
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
130,000,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
45,000,000 4,994,754,000
50,000,000 1,563,000,000 330,000,000 1,335,000,000
3,410,638,000
2,285,000,000 715,000,000
7
NO
PROGRAM
90
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
91
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
215,000,000
92
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
471,716,000
93
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
850,000,000
94
PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
95
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
96
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
53,150,000
97
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG
45,000,000
98
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
99
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
100 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
ANGGARAN 1,329,000,000
39,000,000 280,000,000
120,000,000 1,419,773,000 35,000,000
101 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
954,000,000
102 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
335,000,000
103 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
181,630,000
104 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK UMKM
878,242,000
105 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 106 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
1,007,228,000 65,000,000
107 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1,897,637,000
108 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2,704,216,000
109 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
88,600,000
110 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
333,000,000
111 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
145,000,000
112 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
1,168,000,000
113 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
50,000,000
114 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
65,000,000
115 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA
4,420,000,000
116 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
197,464,000
117 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
675,000,000
118 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
20,000,000 8
NO
PROGRAM
ANGGARAN
119 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
439,580,000
120 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
150,000,000
121 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 122 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 123 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 124 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
75,725,000 4,090,169,000 650,000,000 4,425,890,000
125 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
30,000,000
126 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
15,000,000
127 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 128 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 129 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 130 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
5,731,100,000 298,000,000 18,000,000 1,517,056,000
131 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN
55,000,000
132 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
80,660,000
133 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
88,000,000
134 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
90,000,000
135 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
270,000,000
136 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1,644,380,000
137 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
1,573,000,000
138 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
7,076,500,000
139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
225,175,000
140 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
142,000,000
141 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 142 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU
50,000,000 2,054,509,000
143 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
425,000,000
144 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
148,205,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
9
NO
PROGRAM
ANGGARAN
145 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
629,320,000
146 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
1,497,500,000
147 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2,069,575,000
148 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA /RUMAH SAKIT PARU - PARU
22,235,215,000
149 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
50,000,000
150 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
8,049,500,000
151 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
650,000,000
152 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
275,000,000
153 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
35,000,000
154 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
99,901,000
155 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
20,000,000
156 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
75,000,000
157 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK
660,722,000
158 PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
81,000,000,000
159 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
175,000,000
160 PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI
39,500,000
161 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
280,000,000
162 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
372,000,000
163 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
130,000,000
164 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
1,455,000,000
TOTAL
459,672,401,000
Salatiga, Januari 2017 Pj. WALIKOTA SALATIGA, ttd
Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
10