PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 c. Bagian Laba Perusahaan Daerah (Perusda) Bagian Laba Perusahaan Daerah (Perusda) merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Pekalongan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD). Lembaga Keuangan – Bank, Lembaga Keuangan – Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, dengan realisasi TA 2014 dan 2013 sebagai berikut : TA 2014 Bagian Laba Perusahaan Daerah : 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah(BUMD) 2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN 3 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
3.554.592.387,00
3.554.592.387,00
-
Jumlah
100,00
2.273.963.383,00
-
-
-
5.000.000,00
0,00
0,00
1.775.000,00
3.559.592.387,00
3.554.592.387,00
99,97
2.275.738.383,00
Realisasi bagian laba perusahaan daerah TA 2014 sebesar Rp3.559.592.387,00 atau 99,97%
dari
anggaran
sebesar
Rp3.559.592.387,00,
naik
sebesar
Rp1.282.810.582,00 atau 56,37% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp2.275.738.383,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah (BUMD) Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah (BUMD) TA 2014 sebesar Rp3.554.592.387,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp3.554.592.387,00, naik sebesar Rp1.280.629.004,00 atau 56,32% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp2.273.963.383,00. Dengan perincian sebagai berikut : TA 2014 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah(BUMD) :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
1 Perusahaan Daerah
1.241.891.260,00
1.241.891.260,00
100,00
937.217.055,00
2 PMPD Bank Jateng
2.312.701.127,00
2.312.701.127,00
100,00
1.336.746.328,00
3.554.592.387,00
3.554.592.387,00
100,00
2.273.963.383,00
Jumlah
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
51
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada BPR-BKK Karanganyar dimana realisasi untuk TA 2014 sebesar Rp1.241.891.260,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp1.241.891.260,00 naik sebesar Rp304.674.205,00 atau 32,51% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp 937.217.055,00. b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PMPD Bank Jateng. Bagian laba Penyertaan Modal pada PMPD Bank Jateng, dimana realisasi untuk TA 2014 sebesar Rp2.312.701.127,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp2.312.701.127,00 naik sebesar Rp975.954.799,00 atau 73,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.336.746.328,00. 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian laba dari investasi pada pihak ketiga lainnya
diterima dari
Koperasi/UKM, sebagai berikut :
TA2014 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta : 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Koperasi Jumlah
TA2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
5.000.000,00
0,00
79,13
1.775.000,00
5.000.000,00
00,00
79,13
1.775.000,00
Bagian laba atas penyertaan modal koperasi ini tidak terealisasi karena tidak sesuai dengan subtansi penyertaan modal sehingga di reklasifikasi ke dalam pendapatan lain-lain yang sah yaitu hasil pengelolaan dana bergulir.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
52
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 d. Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Perda, dengan realisasi TA 2014 dan 2013 sebagai berikut : TA 2014 Lain-lain PAD yang Sah:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
2.355.915.239,00
1.325.817.520,00
56,28
1.678.193.000,00
Jasa Giro
2.250.000.000,00
2.321.743.492,00
103,19
2.381.614.950,00
Bunga Deposito
5.750.000.000,00
9.327.359.431,00
162,21
7.924.965.310,00
-
53.030.654,00
100,00
-
-
1.204.094.189,00
100,00
340.536.388,00
-
114.446.602,00
100,00
109.915.031,00
-
-
-
497.802.500,00
-
3.956.578,00
100,00
-
128.420.829.121,00
160.209.980.920,46
124,75
91.971.013.979,61
18.744.082.000,00
19.172.510.574,00
102,29
-
157.520.826.360,00
193.732.939.960,46
122,99
104.904.041.158,61
Tuntutan Ganti Rugi Denda Keterlambatan Pek. Daerah Pendapatan Denda Pajak Hasil eksekusi atas jaminan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Pendapatan BLUD Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Jumlah
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 sebesar Rp193.728.983.382,46, atau 122,99% dari anggarannya sebesar Rp157.520.826.360,00 meningkat sebesar Rp88.824.942.223,85 atau 84,67% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp104.904.041.158,61 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah. Realisasi
hasil
penjualan
barang
milik
daerah
TA
2014
sebesar
Rp1.325.817.520,00 atau 56,28% dari anggarannya sebesar Rp2.355.915.239,00 menurun sebesar Rp352.375.480,00 atau (21,00%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.678.193.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
53
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2014 Hasil Penjualan Barang Milik Daerah :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
-
52.950.000,00
100,00
97.100.000,00
2 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
10.000.000,00
23.300.000,00
233,00
-
3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
50.000.000,00
370.300.000,00
740,60
80.700.000,00
4 Penjualan Drum Bekas
45.475.000,00
29.575.000,00
65,04
37.175.000,00
5 Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
150.000.000,00
85.600.000,00
57,07
61.800.000,00
1.850.440.239,00
615.540.920,00
33,26
1.245.028.720,00
250.000.000,00
148.551.600,00
59,42
156.389.280,00
2.355.915.239,00
1.325.817.520,00
56,28
1.678.193.000,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak 1 Terpakai
6 Penerimaan Lain lain DPPKD 7 Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM Jumlah
a. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan
Peralatan/Perlengkapan
Kantor
Tidak
Terpakai
terealisasi
Rp52.950.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp0,00, turun Rp.44.150.000 atau (45,47%) dari realisasi TA. 2013 sebesar Rp.97.100.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 028.2/653 tahun 2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang penghapusan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan pemindahtanganan berupa penjualan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp52.950.000,00 b.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda dua Penjualan kendaraan dinas roda dua terealisasi sebesar Rp23.300.000,00 atau 233,00% dari total anggarannya sebesar Rp.10.000.000,00. Naik sebesar 100,00% dari tahun anggaran 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 028.2/228 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penghapusan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan pemindahtanganan berupa penjualan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp23.300.000,00
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
54
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 c.
Penjualan kendaraan dinas roda empat Penjualan kendaraan dinas roda empat dikelola oleh Bagian Aset Sekretariat Daerah,
terealisasi
anggaran TA
sebesar
2014
sebesar
Rp370.300.000,00 Rp50.000.000,00
atau
740,60%
meningkat
dari
sebesar
Rp289.600.000,00 atau 358,86% dibandingkan realisasi TA. 2013 sebesar Rp80.700.000,00. Berdasarkan
Surat
Keputusan
Bupati
Pekalongan
Nomor 028.2/166 tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang penghapusan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan pemindahtanganan berupa penjualan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp80.700.000,00 d.
Penerimaan penjualan drum bekas Penerimaan penjualan drum bekas dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp29.575.000,00 atau 65,04% dari anggarannya sebesar Rp45.475.000,00 menurun sebesar Rp7.600.000,00 atau (20,44%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp37.175.000,00. Penjualan drum bekas hanya teralisasi sebesar 81,75%, karena jumlah pengadaan aspal TA 2014 semakin berkurang sehingga penjualan drum bekas juga berkurang.
e.
Penerimaan penjualan bahan bekas bangunan Penerimaan penjualan bahan bekas bangunan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp85.600.000,00 atau 57,07% dari
anggarannya
sebesar
Rp150.000.000,00,
meningkat
sebesar
Rp23.800.000,00 atau 38,51% dibandingkan realisasi realisasi TA 2013 sebesar Rp61.800.000,00. Penjualan bahan-bahan bekas bangunan tersebut merupakan upaya pengelolaan bongkaran bekas bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Upaya telah dilakukan secara optimal, namun demikian hasil yang dicapai belum maksimal dikarenakan bongkaran bekas bangunan tidak bernilai ekonomis (tidak layak jual).
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
55
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 f.
Penerimaan lain-lain DPPKD Penerimaan lain-lain DPPKD direalisasikan dalam TA 2014 sebesar Rp615.540.920,00 atau 33,26% dari anggaran sebesar Rp1.850.440.239,00, menurun sebesar Rp629.487.800,00 atau (50,56%) dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.245.028.720,00. Penerimaan lain-lain DPPKD yaitu rekening pendapatan yang menampung diantaranya pengembalian pasal atas temuan - temuan pemeriksaan tahun anggaran sebelumnya dan pendapatan yang tidak mempunyai pos rekening.
g. Penerimaan pendapatan pemanfaatan air PDAM Penerimaan pendapatan pemanfaatan air PDAM oleh Sekretaris Daerah TA 2014 sebesar Rp148.551.600,00 atau 59,42% dari anggarannya sebesar Rp250.000.000,00,
menurun
sebesar
Rp7.837.680,00
atau
(40,58%)
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp156.389.280,00. Pendapatan Pemanfaatan Air oleh PDAM terealisasi sebesar 59,42% karena bagi hasil/Kontribusi air Rogoselo belum mencapai target sebagaimana MoU dengan Pemerintah Kota Pekalongan. 2. Jasa Giro Realisasi penerimaan jasa giro bank TA 2014 sebesar Rp2.321.743.492,00 atau 103,19% dari anggarannya sebesar Rp2.250.000.000,00, menurun sebesar Rp59.871.458,00 atau (2,51%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp2.381.614.950,00.
TA2014 Jasa Giro : 1 Jasa Giro Kas Daerah Jumlah
TA2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
2.250.000.000,00
2.321.743.492,00
103,19
2.381.614.950,00
2.250.000.000,00
2.321.743.492,00
103,19
2.381.614.950,00
Pendapatan jasa giro terealisasi sebesar 103,19% karena pengambilan dana yang ada di Kas Daerah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Operasional di masingmasing SKPD.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
56
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 3. Bunga Deposito. Realisasi penerimaan bunga deposito TA 2014 sebesar Rp9.327.359.431,00 atau 162,21% dari anggarannya sebesar Rp5.750.000.000,00, meningkat sebesar Rp1.402.394.121,00
atau 17,70% dibandingkan dengan realisasi TA 2013
sebesar Rp7.924.965.310,00. TA 2014 Bunga Deposito :
1 RekeningDeposito pada Bank Jumlah
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
5.750.000.000,00
9.327.359.431,00
162,21
7.924.965.310,00
5.750.000.000,00
9.327.359.431,00
162,21
7.924.965.310,00
Pendapatan bunga deposito terealisasi sebesar 162,21% karena adanya optimalisasi pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten yang belum digunakan untuk di tempatkan pada bank dalam bentuk deposito yang besarnya bunga ditentukan oleh masing-masing bank sehingga meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang di catat sebagai pendapatan daerah pada jenis Lainlain PAD yang Sah. 4. Tuntutan Ganti Rugi Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi TA 2014 sebesar Rp53.030.654,00 atau 100% dari anggaran Rp0,00, dan tidak ada realisasi di TA 2013. TA 2014 Tuntutan Ganti Rugi :
1 Tuntutan Ganti Rugi Jumlah
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
-
53.030.654,00
100,00
-
-
53.030.654,00
100,00
-
Realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi terealisasi sebesar Rp 53.030.654,00 atau 100% karena adanya pembayaran kerugian daerah atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
57
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 5. Denda Keterlambatan Realisasi penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2014 merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.204.094.189,00, dari anggarannya sebesar Rp0,00 meningkat sebesar Rp863.557.801,00 atau 253,59% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar sebesar Rp340.536.388,00 atas denda keterlambatan bidang Pekerjaan umum. TA 2014 Denda Keterlambatan :
1 BidangPekerjaan Umum Pendapatan Denda Atas Keterlamabatan Pelaksanaan 2 Pekerjaan Jumlah
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
-
-
-
340.536.388,00
-
1.204.094.189,00
100,00
-
-
1.204.094.189,00
100,00
340.536.388,00
Pendapatan denda keterlambatan terealisasi sebesar Rp1.204.094.189,00 atau 100% dikarenakan penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing Penyedia Jasa. 6. Pendapatan Denda Pajak Realisasi pendapatan denda pajak TA 2014 merupakan pendapatan denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp114.446.602,00, dari anggarannya sebesar Rp0,00. Meningkat sebesar Rp4.531.571,00 atau 4,12% dari realisasi pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp109.915.031,00.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
58
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar Rp114.446.602,00 karena adanya penerbitan SPPT PBB tahun 2014 yang pada jatuh tempo tanggal 30 September 2014 tetapi pembayarannya melebihi tanggal jatuh tempo sehingga di kenakan denda setelah jatuh tempo sebesar 2% perbulan dan pembayaran pembayaran denda tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 7. Hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan. Tidak ada realisasi maupun anggaran atas penerimaan hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan TA 2014, sedangkan dari realisasi TA 2013 sebesar Rp497.802.500,00 merupakan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.
TA2014 Hasil eksekusi atas jaminan pekerjaan :
TA2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
1 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Jumlah
-
-
-
497.802.500,00
-
-
-
497.802.500,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pada TA 2014 tidak ada realisasi, sedangkan realisasi TA 2013 sebesar Rp497.802.500,00. 8. Pendapatan BLUD Realisasi pendapatan BLUD TA 2014 sebesar Rp160.209.980.920,46 atau sebesar 124,75% dari anggarannya sebesar Rp128.420.829.121,00, meningkat sebesar Rp68.238.966.940,85 atau 74,20% dari realisasi TA 2013 sebesar Rp91.971.013.979,61.
Pendapatan BLUD : Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah 1 Kraton Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah 2 Kajen Jumlah BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Anggaran Rp
TA 2014 Realisasi Rp
Rasio %
TA 2013 Realisasi Rp
88.974.137.121,00
112.449.784.205,46
126,38
66.992.438.867,61
39.446.692.000,00
47.760.196.715,00
121,08
24.978.575.112,00
128.420.829.121,00
160.209.980.920,46
124,75
91.971.013.979,61
59
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Pendapatan
tersebut
Rp112.449.784.205,46
merupakan dan
pendapatan
Pendapatan
RSUD RSUD
Kraton
sebesar
Kajen
sebesar
Rp47.760.196.715,00. Hal ini desebabkan karena optimalisasi atas pelayanan dari RSUD Kraton dan RSUD Kajen. 9. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456),
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah Kabupaten Pekalongan merencanakan penerimaan pendapatan
dana
kapitasi
untuk
Fasilitas
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(Puskesmas) se Kabupaten Pekalongan sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp18.744.082.000,00.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
60
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Dana kapitasi sebesar Rp18.744.082.000,00 dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Besaran alokasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan
untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi dan alokasi dukungan biaya operasional ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yaitu 40%. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP, sedangkan alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi : a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya; b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; c. operasional untuk puskesmas keliling; d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau e. administrasi keuangan dan sistem informasi.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
61
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2014 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
1 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen I
866.586.000,00
845.013.494,00
97,51
-
2 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kajen II
554.900.500,00
601.858.602,00
108,46
-
3 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karanganyar
874.356.000,00
887.592.001,00
101,51
-
4 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi I
1.004.682.000,00
1.027.596.618,00
102,28
-
5 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kesesi II
458.948.000,00
466.254.860,00
101,59
-
6 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni I
1.011.948.000,00
1.042.745.126,00
103,04
-
7 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kedungwuni II
709.842.000,00
728.549.862,00
102,64
-
8 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonopringgo
950.040.000,00
963.309.583,00
101,40
-
9 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong I
1.350.384.000,00
1.088.275.429,00
80,59
-
10 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Bojong II
348.110.000,00
661.211.553,00
189,94
-
11 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Karangdadap
969.024.000,00
973.706.751,00
100,48
-
1.099.602.000,00
1.130.745.087,00
102,83
-
13 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto I
803.418.000,00
568.315.459,00
70,74
-
14 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wonokerto II
-
239.175.168,00
100,00
-
15 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi I
641.508.000,00
659.748.142,00
102,84
-
16 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Sragi II
617.204.000,00
688.416.235,00
111,54
-
17 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Siwalan
822.115.000,00
953.869.581,00
116,03
-
18 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro I
508.623.500,00
514.151.652,00
101,09
-
19 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Doro II
197.456.000,00
199.698.600,00
101,14
-
20 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Talun
288.680.000,00
294.582.401,00
102,04
-
21 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Petungkriono
156.387.000,00
159.280.971,00
101,85
-
22 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Lebakbarang
192.808.000,00
193.551.844,00
100,39
-
23 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Buaran
718.550.000,00
842.090.974,00
117,19
-
24 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto I
1.069.320.000,00
1.090.013.013,00
101,94
-
25 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Tirto II
337.953.000,00
346.853.096,00
102,63
-
1.299.900.000,00
1.278.522.457,00
98,36
-
891.737.000,00
727.382.015,00
81,57
-
18.744.082.000,00
19.172.510.574,00
102,29
-
12 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Wiradesa
26 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Paninggaran 27 Pendapatan Kapitasi Puskesmas Kandangserang Jumlah
Realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP TA 2014 sebesar Rp19.172.510.574,00 atau 102,29% dari anggarannya sebesar Rp18.744.082.000,00.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
62
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 10. Hasil pengelolaan dana bergulir Realisasi Hasil pengelolaan dana bergulir penyertaan modal koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM TA 2014 sebesar Rp3.956.578,00 atau 100,00% naik sebesar Rp2.181.578,00 atau 122,91% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.775.000,00 yang disajikan di akun Bagian Laba atas Penyertaan Modal Koperasi. Pendapatan ini merupakan reklasifikasi atas pendapatan bagian laba atas peyertaan modal kopersi yang secara subtansi merupakan pendapat atas bunga investasi non permanen. Belum tercapainya target dalam anggaran ini disebabkan karena banyaknya peminjam dari UKM dan Industri Kecil Pedagang Menegah dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian hanya membayar pokok saja. 2. Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2014 sebesar Rp1.219.463.619.186,00 atau 100,48% dari anggarannya Rp1.213.667.735.758,00, meningkat sebesar Rp129.874.285.652,00 atau 11,92% dari dari realisasi TA. 2013 sebesar Rp1.089.589.333.534,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: TA 2014 Pendapatan Tranfer :
1 Pendapatan Transfer Pusat 2 Pendapatan Transfer Propinsi Jumlah
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
1.112.509.987.622,00
1.113.279.258.098,00
101.157.748.136,00
106.184.361.088,00
1.213.667.735.758,00
1.219.463.619.186,00
100,07 1.011.682.368.030,00 104,97
77.906.965.504,00
100,48 1.089.589.333.534,00
a. Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak - Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian sebagai berikut :
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
63
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
TA 2014 Pendapatan Transfer Pusat :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
1 Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)
919.896.071.622,00
920.665.342.098,00
100,08
856.476.944.030,00
2 Pendapatan Transfer Pusat Lainnya
192.613.916.000,00
192.613.916.000,00
100,00
155.205.424.000,00
1.112.509.987.622,00
1.113.279.258.098,00
Jumlah
100,07 1.011.682.368.030,00
Realisasi Pendapatan Transfer – Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) TA 2014 sebesar
Rp1.113.279.258.098,00
Rp1.112.509.987.622,00
atau
meningkat
100,07%
sebesar
dari
anggarannya
Rp101.596.890.068,00
sebesar
atau
dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp1.011.682.368.030,00
10,04%
yang dapat
dijelaskan sebagai berikut : 1. Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan Realisasi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) pada Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp920.665.342.098,00
atau
100,08%
dari
anggaran
sebesar
Rp919.896.071.622,00, yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut: TA 2014 Pendapatan Tranfer (Dana Perimbangan) :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
27.067.868.683,00
27.435.144.007,00
101,36
26.509.468.413,00
868.252.939,00
1.270.248.091,00
146,30
879.768.617,00
3 Dana Alokasi Umum
831.579.000.000,00
831.579.000.000,00
100,00
768.500.117.000,00
4 Dana Alokasi Khusus
60.380.950.000,00
60.380.950.000,00
100,00
60.587.590.000,00
919.896.071.622,00
920.665.342.098,00
100,08
856.476.944.030,00
1 Bagi Hasil Pajak 2 Bagi Hasil Bukan Pajak
Jumlah
a. Bagi Hasil Pajak - Pusat Realisasi bagi hasil pajak - pusat TA 2014 sebesar Rp27.435.144.007,00 atau 101,36% dari anggarannya sebesar Rp27.067.868.683,00, meningkat sebesar Rp925.675.594,00
atau
3,49%
dibandingkan
realisasi
TA
2013
sebesar
Rp26.509.468.413,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
64
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2014 Pendapatan Hasil Pajak :
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak 2 OPDN dan PPh Pasal 21
12.017.686.013,00
13.766.945.398,00
114,56
18.517.593.519,00
10.547.646.439,00
9.255.734.794,00
87,75
7.991.874.894,00
3 Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau
4.502.536.231,00
4.412.463.815,00
98,00
-
27.067.868.683,00
27.435.144.007,00
101,36
26.509.468.413,00
Jumlah
1)
TA 2013
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2014 sebesar Rp13.766.945.398,00 atau 114,56% dari anggarannya sebesar Rp12.017.686.013,00 menurun sebesar Rp4.750.648.121,00 atau (25,65%) dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp18.517.593.519,00. Penurunan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi pendapatan Daerah.
2)
Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi dan PPh pasal 21 pada TA 2014 sebesar
Rp9.255.734.794,00
atau
87,75%
dari
anggarannya
sebesar
Rp10.547.646.439,00 meningkat sebesar Rp1.263.859.900,00 atau 15,81% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp7.991.874.894,00. 3) Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau sebesar Rp4.412.463.815,00 atau 98,00% dari anggarannya sebesar Rp4.502.536.231,00. Sejak TA 2014 bagi hasil penerimaan cukai tembakau dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke pemerintah daerah dan tidak melalui pemerintah provinsi lagi. b. Bagi Hasil Bukan Pajak - Pusat Realisasi bagi hasil bukan pajak pusat TA 2014 sebesar Rp1.270.248.091,00 atau 146,30%
dari
anggarannya
sebesar
Rp868.252.939,00
meningkat
sebesar
Rp390.479.474,00 atau 44,38% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp879.768.617,00 dapat dirinci sebagai berikut:
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
65
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2014 Pendapatan Hasil Bukan Pajak :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
-
-
-
-
404.486.808,00
487.935.301,00
120,63
352.358.816,00
3 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
-
-
-
-
4 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
-
-
-
-
75.416.700,00
91.481.558,00
121,30
75.893.510,00
-
-
-
-
289.738.431,00
383.182.410,00
132,25
347.408.873,00
8 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
72.165.000,00
237.468.039,00
329,06
67.627.825,00
9 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
26.446.000,00
56.578.713,00
213,94
31.170.208,00
-
13.602.070,00
-
5.309.385,00
868.252.939,00
1.270.248.091,00
146,30
879.768.617,00
1 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 2 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
5 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 6 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 7 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Jumlah
c. Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditampung dalam
rekening giro BPD
Jateng Cabang Kajen dengan nomor rekening A/C No. 1-109-000-872 a.n Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Pronpinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 menerima alokasi DAU sebesar Rp831.579.000.000,00. Adapun Anggaran dan realisasi penerimaan DAU TA 2014 dan realisasi TA 2013 adalah sebagai berikut: TA 2014 Dana Alokasi Umum :
1
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
Dana Alokasi Umum
831.579.000.000,00
831.579.000.000,00
100,00
768.500.117.000,00
Jumlah
831.579.000.000,00
831.579.000.000,00
100,00
768.500.117.000,00
Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat untuk TA 2014 sebesar Rp831.579.000.000,00
atau
100,00%
dari
anggarannya
sebesar
Rp831.579.000.000,00, meningkat sebesar Rp63.078.883.000,00 atau 8,21% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp768.500.117.000,00.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
66
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat ditampung dalam rekening Kasda sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat. Penerimaan DAK dalam TA 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp60.380.590.000,00. Anggaran dan realisasi penerimaan DAK TA 2014 dan realisasi TA 2013, menurut bidangnya adalah sebagai berikut: TA 2014 Dana Alokasi Khusus :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
28.121.950.000,00
28.121.950.000,00
100,00
27.632.420.000,00
2 Dana alokasi khusus bidang Kesehatan Dasar
1.804.720.000,00
1.804.720.000,00
100,00
2.053.280.000,00
3 Dana alokasi khusus Kesehatan Rujukan
1.619.380.000,00
1.619.380.000,00
100,00
1.856.980.000,00
4 Dana alokasi khusus Jalan
5.222.510.000,00
5.222.510.000,00
100,00
6.274.290.000,00
5 Dana alokasi khusus Irigasi
3.980.910.000,00
3.980.910.000,00
100,00
4.094.500.000,00
6 Dana alokasi khusus Air Minum
1.403.940.000,00
1.403.940.000,00
100,00
1.198.590.000,00
7 Dana alokasi khusus Sanitasi
1.563.770.000,00
1.563.770.000,00
100,00
1.150.000.000,00
8 Dana alokasi khusus Farmasi
2.901.390.000,00
2.901.390.000,00
100,00
2.885.750.000,00
9 Dana alokasi khusus Kelautan dan Perikanan
2.942.520.000,00
2.942.520.000,00
100,00
3.876.390.000,00
10 Dana alokasi khusus Pertanian
4.889.620.000,00
4.889.620.000,00
100,00
4.628.950.000,00
11 Dana alokasi khusus Lingkungan Hidup
808.260.000,00
808.260.000,00
100,00
1.060.190.000,00
12 Dana alokasi khusus Keluarga Berencana
1.148.040.000,00
1.148.040.000,00
100,00
1.007.580.000,00
13 Dana alokasi khusus Kehutanan
1.170.840.000,00
1.170.840.000,00
100,00
1.207.850.000,00
-
-
-
-
478.290.000,00
478.290.000,00
100,00
471.760.000,00
2.324.810.000,00
2.324.810.000,00
100,00
1.189.060.000,00
60.380.950.000,00
60.380.950.000,00
100,00
60.587.590.000,00
1 Dana alokasi khusus bidang Pendidikan
14 Dana alokasi khusus Perumahan dan Pemukiman 15 Dana alokasi khusus Keselamatan Transportasi Darat 16 Dana Alokasi Khusus Pasar Jumlah
Realisasi penerimaan DAK TA 2014 sebesar Rp60.380.950.000,00 atau 100,00% dari
anggarannya
Rp206.640.000,00
sebesar atau
(0,34%)
Rp60.380.950.000,00 dibanding
realisasi
menurun
sebesar
TA
sebesar
2013
Rp60.587.590.000,00. 2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Realisasi
Transfer
Pemerintah
Pusat
Lainnya
TA.
2014
sebesar
Rp192.613.916.000,00 sama dengan anggarannya sebesar Rp192.613.916.000,00 meningkat
sebesar
Rp37.408.492.000,00
atau
24,10%
dari
realisasi
TA.2013 sebesar Rp155.205.424.000,00.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
67
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
TA 2014 Pendapatan Tranfer Pusat Lainnya :
1 Dana Penyesuaian Jumlah
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
192.613.916.000,00
192.613.916.000,00
100,00
155.205.424.000,00
192.613.916.000,00
192.613.916.000,00
100,00
155.205.424.000,00
a. Dana Penyesuaian Penerimaan Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat selain Tambahan penghasilan guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD, sebesar Rp192.613.916.000,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Pekalongan
tidak
mendapatkan
alokasi
Dana
Insentif
Daerah
(DID).
Anggaran dan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian TA 2014 dan realisasi TA 2013 adalah sebagai berikut : TA 2014 Realisasi Rp
Anggaran Rp
Dana Penyesuaian :
-
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2011 2 Tunjangan Profesi Guru PNSD Jumlah
TA 2013 Realisasi Rp
Rasio %
-
-
9.126.750.000,00
192.613.916.000,00
192.613.916.000,00
100,00
146.078.674.000,00
192.613.916.000,00
192.613.916.000,00
100,00
155.205.424.000,00
1). Tambahan Penghasilan Guru TA 2014 tidak ada realisasi maupun anggaran, sedangkan untuk realisasi TA 2013 sebesar Rp9.126.750.000,00. 2). Realisasi penerimaan Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2014 sebesar Rp192.613.916.000,00 atau 100,00% dari anggarannya, meningkat sebesar Rp46.535.242.000,00 atau 31,86% dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp146.078.674.000,00. b. Pendapatan Transfer - Pemerintah Provinsi Pendapatan Transfer – Pemerintah provinsi terdiri dari bagi hasil pajak provinsi, bagi hasil lainnya
provinsi,
dan
bantuan
keuangan
provinsi,
Anggaran
dan
realisasi
Pendapatan Transfer TA 2014 dan realisasi TA 2013 sebagai berikut :
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
68
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2014 Pendapatan Tranfer Propinsi :
1 Bagi Hasil Pajak
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
55.870.507.136,00
60.910.102.000,00
109,02
45.407.705.996,00
-
-
-
4.877.311.668,00
45.287.241.000,00
45.274.259.088,00
99,97
27.621.947.840,00
101.157.748.136,00
106.184.361.088,00
104,97
77.906.965.504,00
2 Bagi Hasil Lainnya 3 Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah
Realisasi
pendapatan
transfer
TA 2013
dari
Pemerintah
Provinsi
TA
2014
sebesar
Rp106.184.361.088,00 atau 104,97% dari anggarannya sebesar Rp101.157.748.136,00 meningkat sebesar Rp28.277.395.584,00 atau 36,30% dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp77.906.965.504,00. Pendapatan transfer tersebut dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah Realisasi pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah TA 2014 sebesar Rp60.910.102.000,00 atau 109,02% dari anggarannya sebesar Rp55.870.507.136,00 meningkat sebesar Rp 15.502.396.004,00 atau 34,14% dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp45.407.705.996,00 dengan rincian sebagai berikut : TA 2014 Bagi Hasil Pajak :
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan 3 Bermotor 5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan 6 AP 7 Kekeurangan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2012 Jumlah
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
13.853.837.000,00
11.163.801.339,00
80,58
10.788.957.924,00
21.883.947.000,00
18.126.463.305,00
82,83
17.092.206.795,00
14.547.013.000,00
16.023.762.976,00
110,15
12.761.467.898,00
5.540.689.136,00
12.309.519.763,00
222,17
-
45.021.000,00
52.719.780,00
117,10
40.541.142,00
-
3.233.834.837,00
-
4.724.532.237,00
55.870.507.136,00
60.910.102.000,00
109,02
45.407.705.996,00
2. Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Realisasi pendapatan bagi hasil lainnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2014 tidak menganggarkan atau merealisasikan, sedang realisasi TA 2013 sebesar Rp4.877.311.668,00 dengan rincian sebagai berikut:
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
69
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2014 Bagi Hasil Lainnya :
TA 2013
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
%
Rp
1 Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau Jumlah
-
-
-
4.877.311.668,00
-
-
-
4.877.311.668,00
Realisasi TA 2013 sebesar Rp4.877.311.668,00 merupakan transfer bagi hasil dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, namun sejak TA 2014 bagi hasil penerimaan cukai tembakau dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke pemerintah daerah dan tidak melalui pemerintah provinsi lagi, sehingga TA 2014 tidak menganggarakan atau merealisasikan. 3. Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Realisasi penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2014 sebesar Rp45.274.259.088,00 atau
99,97% dari anggarannya sebesar
Rp45.287.241.000,00 meningkat sebesar Rp17.652.311.248,00 atau
63,91%
dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp27.621.947.840,00.
TA 2014 Bantuan Keuangan Lainnya : 1 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Jumlah
TA 2013
Anggaran Rp
Realisasi Rp
Rasio %
Realisasi Rp
45.287.241.000,00
45.274.259.088,00
99,97
27.621.947.840,00
45.287.241.000,00
45.274.259.088,00
99,97
27.621.947.840,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi penerimaan sumbangan, subsidi, hibah, bantuan, dana kontijensi dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya. Sumber penerimaan dana tersebut dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun pihak lain. Pada tahun 2014 jenis pendapatan ini tidak ada realisasi.
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
70