1
KONDISI UMUM JAWA TENGAH 1. Jumlah Penduduk 2. LPP 3. Proporsi Balita (0-4 th) 4. Proporsi Remaja (10 -24 th ) 5. Proporsi Lansia (>65 Th) 6. TFR 7. ASFR 8. CPR 9. Unmetneed 10. MKJP 11. Pra S & KS I 12. PIK R/M 13. BKB :3940 BKR: 842 BKL 14. UPPKS
: 32.443.900 jiwa (SP 2010) : 0,37 % (SP 2010) : 8,67% (SP 2010) : 24,67 % (SP 2010) : 7,05 % (SP 2010) : 2,5 (SDKI 2012) : 35 / 1000 Kelahiran, (SDKI 2012) : 62,37 % (Susenas 2012) : 7,6 (SDKI 2012) : 26,33 % (SR semester I 2014) : 47,16 % (Pendataan Keluarga 2013) : 1686 kelompok (SR semester I 2014) : 1910 (SR semester I 2014) :1099 kelompok (SR semester I 2014) 2
NO
INDIKATOR 2014
SASARAN
CAPAIAN
%
1
persentase PA MKJP terhadap PA Total
30.50
26.33
86.33
2
Persentase PB MKJP Terhadap PB Total
43.10
24.52
56.89
3
Persentase PB Pria terhadap PB Total
3.50
4.30
122.86
4
Unmetneed
5.20
10.42
49.90
5
Jumlah Keluarga aktif ikut pertemuan BKB
756,945
607,526
80.26
6
persentase anggota BKB Ber KB
73.09
80.98
110.79
7
jumlah PUS Anggota Klmpok BKB
785,827
633,304.00
80.59
8
jumlah keluarga aktif ikut Pertemuan BKR
360,275
292,163
81.09
9
jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar
273
164
60.07 3
NO
INDIKATOR 2014
SASARAN
CAPAIAN
%
10
Jumlah Keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL
11
Jumlah PPKS di Kabupaten/Kota
12
% PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota Kelmpk UPPKS yg menjadi Peserta KB
13
Jumlah Profil Keluarga di Provinsi
1
1
100.00
14
Jumlah Parameter Kependudukan di Provinsi
1
1
100.00
15
Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan di Provinsi
1
1
100.00
16 17 18
386,900
324,068
83.76
36
36
100.00
89.92
70.60
78.51
Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi % Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Intern/Ekstern
1
1
100.00
100.00
100.00
100.00
jumlah Kab/Kota membentuk BKKBD
2
0
yang
telah
0.00 4
Penyusunan Profil dalam Proses ; Penandatanganan MOU kerjasama penduk dilaksanakan bulan Agustus 2014
KONTRASEPSI IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIK PIL JUMLAH MKJP NON MKJP PRIA WANITA
PB 35,015 10,737 615 19,672 69,067 260,898 74,811 470,815 115,434 355,381 20,287 450,528
% THD TOTAL PB 7.44 2.28 0.13 4.18 14.67 55.41 15.89 24.52 75.48 4.31 95.69
PPM PB 116,850 24,145 3,659 27,371 243,041 329,988 154,109 899,163 387,695 511,468 31,030 868,133
%PB/PPM 29.97 44.47 16.81 71.87 28.42 79.06 48.54 52.36 29.77 69.48 65.38 51.90
5
KONTRASEPSI IUD MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIK PIL JUMLAH
PA 472,217 285,556 53,669 125,872 602,276 3,033,703 795,055 5,368,348
% THD TOTAL PA 8.80 5.32 1.00 2.34 11.22 56.51 14.81
PPM PA 407,134 265,710 74,578 101,693 571,593 2,200,683 703,940 4,325,331
%PA/PPM 115.99 107.47 71.96 123.78 105.37 137.85 112.94 124.11
Sumber : F/I/DAL, Data Informasi
6
REALISASI ANGGARAN SD BULAN JUNI 2014
PAGU SPJ (GU + LS)
%
29,942,700,352
15.04
8,830,608,700
4.44
KAS/BANK
10,590,709,300
5.32
REALISASI SPM
49,364,018,352
24.80
UMK
18/09/2014
199,041,342,000 SI
REALISASI ANGGARAN PROVINSI DAN KAB/KOTA SD BULAN JUNI 2014
ALOKASI
PAGU
%
REALISASI
% REAL
PROVINSI
78,235,482,000.00
39.31
32,480,442,092
41.52
KAB/KOTA
120,805,860,000.00
60.69
16,883,576,260
13.98
JUMLAH
199,041,342,000.00
100.00
49,364,018,352
24.80
18/09/2014
REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT s.d. 30 JUNI 2014 OUT PUT
URAIAN
Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Provinsi Pembinaan Kesertaan Ber-KB 002 Provinsi Pembinaan Ketahanan dan 004 Pemberdayaan Keluarga Provinsi Advokasi dan Penggerakkan 005 Provinsi 001
006 Kerjasama dengan mitra kerja Pengelolaan data dan informasi pembangunan KKB SDM yang Terdidik dan 008 Terlatih Provinsi Penelitian Kependudukan dan 009 KB Provinsi Dokumen Perencanaan 010 Program KKB di Provinsi
007
18/09/2014
PAGU
REALISASI SPJ
%
Rp
2,780,500,000
714,945,600
25.71
Rp
59,606,112,000
9,566,789,360
16.05
Rp
53,478,560,000
11,917,125,301
22.28
Rp
3,185,150,000
890,950,700
27.97
Rp
1,713,000,000
592,153,700
34.57
Rp
8,212,495,000
983,515,200
11.98
Rp
15,778,270,000
2,802,294,300
17.76
Rp
1,714,000,000
602,766,000
35.17
Rp
2,633,299,000
452,897,900
17.20
REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT s.d. 30 JUNI 2014 OUT PUT
URAIAN
PAGU
REALISASI SPJ
%
Monitoring, Evaluasi, dan Rp Pembinaan Pengelolaan 013 Dukungan Opeasional PPLKB, Rp PLKB/PKB dan IMP Penguatan Jejaring Mekanisme 014 Rp operasional program KKB di
18,129,800,000
994 Layanan Perkantoran
Rp
21,381,833,000
8,073,372,666
37.76
995 Kendaraan Bermotor
Rp
240,000,000
234,750,000
97.81
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Rp
780,880,000
-
-
998 Gedung dan Bangunan
Rp
1,000,000,000
-
-
012
997
TOTAL
18/09/2014
2,017,943,000
918,753,825 -
-
6,389,500,000
Rp 199,041,342,000
45.53
-
37,750,314,552
18.97
KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALOKON DAN RATIO S/D JUNI 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH
NO
JENIS ALKON
1.
PIL (Cycle)
2.
KONDOM (Gross)
3.
SUNTIK (Vial)
4.
5.
PENGEL RATA2 PENGEL RATA2 KAB/ PROV. KOTA
PROV
288,391
268,000
2,065,660
784
677
102,425
212,000
1,827,070
IUD (Each)
5,668
1,550
SUSUK (Set)
13,068
9,660
RATIO
KAB/ KOTA
RATIO
7.7
962,335
3.3
53,632 79.2
7,154
8.6
3,500
28,320
JUMLAH
3,027,995
RATIO
SISA ALKON DI KLINIK BULAN INI
PENGEL RATA2 DI KLINIK KAB/ KOTA
RATIO
11.0
472,848
304,175
1.6
9.1
60,786 88.3
80,128
15,790
5.1
479,000
4.7
2,306,070 13.3
270,269
131,017
2.1
2.3
38,583
6.8
42,083
9.1
47,675
4,975
9.6
2.9
44,657
3.4
72,977
6.3
33,677
13,785
2.4
ANALISA KUADRAN
12
Provinsi Jawa tengah 3,1
Kebumen
Wonosobo
II
I
2,9 Tegal (Kode 3328)
2,7
Cilacap Purworejo
Sragen Purbalingga
Temanggung Pekalongan Banjarnegara Banyumas Grobogan (Kode 3326) Pemalang Brebes Magelang Jepara (Kode 3308) Boyolali Kendal Wonogiri
2,5
2,3
Klaten
Pati Semarang (Kode 3322)Demak
Tegal Salatiga(Kode 3376)Karanganyar Semarang (Kode 3374)
2,1Pekalongan (Kode 3375) Kudus Surakarta
1,9
Batang
Rembang
Blora
Magelang (Kode 3371)
Sukoharjo
IV
III 1,7 50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
PETA DISTRIBUSI KUADRAN (CPR & TFR ) KABUPATEN/KOTA SE JATENG JEPARA PATI KUDUS
TEGAL BREBES
DEMAK
PEKALONGAN
BATANG
KAB. TEGAL KAB. PEMALANG PEKALONGAN
KENDAL
SEMARANG
TEMANGGUNG SALATIGA P.LINGGA B.NEGARA KAB.SEMARANG BANYUMAS WONOSOBO MAGELANG CILACAP KAB.MAGELANG BOYOLALI KEBUMEN
REMBANG
GROBOGAN
BLORA
SRAGEN
SURAKARTA
KARANGANYAR KLATEN SUKOHARJO
PURWOREJO
DIY WONOGIRI
Kuadran I (11 KAB/KOTA) Kuadran II (8 KAB/KOTA) Kuadran III (8 KAB/KOTA) Kuadran IV (8 KAB/KOTA)
14
IDENTIFIKASI VARIABEL
- Unmetneed Tinggi (Tmg 10,9% , Wngr 12,2% & Mgl 11,1%)
- MKJP rendah (Grb 12,6%, Brebs 12,9%, Jpra 13,4% & Tegal 15,1%)
- UKP (Wnsb 19, Bjn 19, Grb 19 , Brebes 19& Jpr 19)
STRATEGI OPERASIONAL -Melakukan Pemetaan Segmentasi Sasaran Penggarapan PUS MUPAR Peningkatan Jejaring Kemitraan Meningkatkan pelayanan KB Mobile, Bhaksos dan Momentum terutama di Galciltas dan Kumuh, Miskin, Perkotaan
JUSTIFIKASI
MODEL KETERPADUAN
DUKUNGAN ANGGARAN
- Agar Penggarapan Lebih Tepat Sasaran
-KIE Melalui MUPEN -Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Pelayanan KB Statis, Mobile & Pelayanan KB -Sebagai Upaya Ekstensifikasi Plus Program -Pembinaan Poktan PK - Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Mendekatkan pelayanan KB - Pelatihan Refresh PLKB kepada PUS yang kurang memiliki - Pelatihan TOMA TOGA akses terhadap Faskes/ pelayanan -Pelatihan KIP K Bagi Bidan PLKB KB -Orientasi dan Pelatihan KKBPK bagi mitra kerja
-KIE RaKom - KIE MUPEN -Pelayanan Momentum -Penggerakan Pelayanan -Pemeriksaan Pap Smear IVA Bagi Peserta KB KB MKJP Pasca Salin, MKJP Wil. Galciltas, Konversi Sebagai Upaya Peningkatan -Penguatan PKBRS & Pely. mobile melalui Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & -Pertemuan Medis Teknis Baksos efisien. -Pemberdayaan TJM -Peningkatan Jejaring -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Kemitraan -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter
-Peningkatan Peran PIK R/M & BKR -Genre Goes To School/Campus - Sosialisasi PKBR -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK Melalui Program GenRe -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKN Pemberdayaan Sekolah, Perguruan - ASFR 15-19 tahun -Peningkatan Peran -Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui Tinggi dan Mitra tinggi (Wnsb 90, Tmg Mitra Kerja sosialisasi KIE KKBPK 83, Bjn 94,Grb 72, Pati -Sosialisasi Genre Momentum 60, Brebes 61 & Jpra -Jambore Remaja - Pelatihan PS KS 59)
-Dana KIE -Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan
-Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Pelayanan Pap Smear IVA -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan
-Dana KIE -Dana Pendampingan KKN -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan
15
IDENTIFIKASI VARIABEL
STRATEGI OPERASIONAL Meningkatkan kesertaan ber-KB dengan sistem Kafetaria terutama PUSMUPAR untuk - CPR Rendah (Kbmn penjarangan kelahiran 56,7%, Pklngn 59,2%, Clcp 58,4%) Melakukan pembinaan kesertaan ber-KB secara intensif melalui Poktan -Meningkatkan Cakupan dan Kualitas KIE (Below the Line) -Peningkatan Jejaring Kemitraan Pemerintah, Swasta & - Unmetneed Tinggi LSOM (Kbmn 9,8% , Prwj -Penggerakan dan 9,2% & Bnyms Pelayanan KB Baru 10,6%) Sistem Kafetaria -Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan -Penyediaan Alkon di semua Fasyankes
JUSTIFIKASI
MODEL KETERPADUAN
-Optimalisasi KIE Kelompok dan Interpersonal Sebagai upaya pemerataan dan -Pendistribusian media KIE di klinik dan peningkatan cakupan pelayanan Faskes KB dalam rangka penurunan TFR -Optimalisasi Pelayanan KB Statis -Optimalisasi Pelayanan KB Mobile terutama Untuk lebih menjamin di Galciltas keberlangsungan kesertaan ber- -Kolaborasi bersama seluruh mitra kerja di KB semua tingkatan -Optimalisasi fungsi Poktan dalam pembinaan kesertaan ber-KB -Untuk mengubah PSP masyrkt -Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga terhadap Program KKB -Optimalisasi KIE berbagai media --Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui -Dalam rangka akselarasi sosialisasi KIE KKBPK pencapaian peserta KB -Pelayanan KB Statis, Mobile , Pelayanan KB Plus, Roadshow dan baksos momentum -Pelayanan Wil. Galciltas dan Jalsus -Pembinaan Poktan PK -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan BCC Bagi PLKB -Orientasi TOGA TOMA
DUKUNGAN ANGGARAN
-Dana KIE -Dana Penggerakkan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitas -Dana Pertemuan
-Dana KIE -Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Pertemuan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitas -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan
16
IDENTIFIKASI VARIABEL
STRATEGI OPERASIONAL
JUSTIFIKASI
MODEL KETERPADUAN
DUKUNGAN ANGGARAN
-KIE MKJP RaKom - KIE MKJP MUPEN -Penggerakan -KIE MKJP Grebeg Pasar Pelayanan KB -Penggerakan MKJP -Dana KIE - MKJP rendah MKJP Pasca Salin, -Pelayanan MKJP Mobile -Dana Ayoman (Clcp 13,9%, Wil. Galciltas & Sebagai Upaya Peningkatan -Roadshow MKJP -Dana Penggerakan Pklngn 13,5%, Pely. Mobile Pemakaian Kontrasepsi yg -Pertemuan Medis Teknis -Dana Distribusi Pml 11,4% & -Penggarapan PUS efektif & efisien. -Pemberdayaan TJM Alkon Kndal 12,4%) MUPAR -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Dana Pelatihan -Peningkatan -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Dana Pertemuan Jejaring Kemitraan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter -Pembinaan Poktan PK -Penguatan lini lapangan - UKP Rendah -Peningkatan -KIE Media Luar Ruang (Pml 19) Peran PIK R/M & -Genre Goes To School/Campus -Dana KIE BKR -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi -Dana Pelatihan - Sosialisasi PKBR Pemberdayaan Sekolah, Guru BK -Dana Pertemuan - ASFR 15-19 -Dana Pendampingan tahun tinggi (Pml Melalui Program Perguruan Tinggi dan Mitra -Sosialisasi Genre Momentum GenRe -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKNP KKN 62 & Bylali 51) -Peningkatan -elatihan PS KS Peran Mitra Kerja -Jambore Remaja 17
AJK SEMESTER II
18
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO
JENIS KEGIATAN
1
Pendataan Keluarga
2
PAGU (Rp.)
AJK
4,288,500,000
Juli - September
Penyusunan Peta PUS
428.900.000
Juli - September
3
KIE Radio Komunitas
155.000.000
Agustus - November
4
KIE Grebeg Pasar
100.000.000
Agustus - Oktober
5
KIE Mitra Kerja Provinsi dan Kab / Kota
557.940.000
Agustus - September
6
KIE Below the line (Pembuatan Media)
276.000.000
Agustus - November
7
Penggerakan Pelayanan KB MKJP
8
Pelayanan Ayoman Kegagalan
161.280.000 Agustus - Desember
9
Pemeriksaan Papsmear/IVA bagi peserta KB MKJP
290.820.000 Agustus - Desember
10
Penggerakan Pelayanan Ulang dan Ganti Cara MKJP
1.324.045.000 Agustus - Desember
11
Roadshow MOP/MKJP dan Pelayanan KB Mobile
196.000.000
12
Sarana Prasarana Pely KB yg didistribusikan ke KKB
19.419.641.896 Agustus - Desember
7.289.750.000
Agustus - Desember
Agustus- Oktober
19
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO
JENIS KEGIATAN
PAGU (Rp.)
AJK
13
Pembinaan kelompok UPPKS bagi Peserta KB Aktif dalam Peningkatan Pendapatan Keluaga Percontohan
50.000.000
Agustus - September
14
Pengembangan jejaring Kemitraan Usaha
73.250.000
Agustus
15
Jambore UPPKS
78.795.000
September
16
Identifikasi sasaran Kelompok BKB Holistik Integratrif
17
Pengadaan BKB Kit
18
Evaluasi Pelaksanaan BKB Paripurna
44.200.000
Agustus
19
Promosi Program Genre Go To School / Momentum
83.050.000
Agustus - September
20
Forum koordinasi program GenRe
68.350.000
Agustus
21
Peningkatan Kualitas Remaja pada Program GenRe
144.740.000
September
22
Capacity Building Program Genre bagi Kader BKR
169.000.000
Oktober
23
Pengadan Genre Kit
24
Peningkatan Peran mitra kerja -IPADI -Koalisi Kependdudukan -Fapsedu
25 26 27
250.000.000 1.208.000.000
1.489.000.000 405.870.000
Agustus - Oktober Juli - Oktober
Agustus – Oktober Agustus , Oktober Juli s/d Desember Agustus s/d Oktober
Capacity Building Bagi Guru BK
42.700.000
Oktober
Peningkatan Peran PTN PTS dalam Pogram KKBPK
61.065.000
Agustus, September
Jambore Pendidikan Kependudukan Bagi Remaja
88.124.000
Oktober
20
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO 28
JENIS KEGIATAN
PAGU (Rp.)
AJK
Ketersediaan alat kontrasepsi -Sosialisasi JKK dan Peningkatan Kualitas Alur Distribusi Alkon -Distribusi dan Monev Alkon -Evaluasi Ketersediaan Alkon
315.140.000
29
Fasilitasi pelaksanaan anggaran kab/kota
195.624.000
30
Pelatihan Provider Pelat. CTU bg Bidan Pelat. CTU bg Dokter Pelat. MOP bg Dokter Pelat. MOW bg Dokter
3.734.000.000 2.043.225.000 168.496.000 160.979.000
Agustus – September Agustus -September Oktober Oktober
Pelatihan PLKB/PKB Pelatihan bg BCC & KIP bg PLKB Pelat. Diklat fungs. Dasar bg PKB PNS Diklat fungs. Penjenjangan PKB terampil ke ahli Diklat teknis KKB penyegaran (Refresh) bg PLKB
238.840.000 428.034.000 57.796.000 2.548.840.000
Oktober November November Agustus - September
31
32
33
Agustus Juli – Desember September Juli- Desember
Pengelola Pelatihan Program Pelat.teknis dasar (LTD) bg PKB Non PNS
46.313.000
Desember
Pelatihan Mitra Kerja Pelat. Dasar prog. KB bg. Penggerak mitra PKK Orientasi toga toma (PKK)
47.415.000 35.750.000
Agustus Agustus
21
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO
POTENSI TENAGA
1
Jumlah PPLKB/Ka. UPT yang ada Jumlah PPLKB/Ka. UPT belum dilatih
2
Jumlah PKB Jumlah PKB Belum dilatih
JUMLAH
RASIO
584 89
1:1
2.296 85 1:4
3
Jumlah PLKB Jumlah PLKB belum Dilatih
4
Jumlah Dokter Telah mengikuti Telah mengikuti Telah mengikuti Telah mengikuti
5.
Jumlah Bidan Telah mengikuti Telah mengikuti Telah mengikuti Telah mengikuti
Pelatihan IUD Pelatihan Implant Pelatihan MOP Pelatihan MOW
Pelatihan IUD Pelatihan Implant Pelatihan KIP Konseling R/R Klinik KB
461 42 3.067 1.359 1.416 2.028 2.034
1 Kecamatan : 5 Dokter
13.175 5.785 5.955 7.829 8.231
1 Desa : 1-2 Bidan
23
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO
POTENSI TENAGA
JUMLAH
RASIO/Kec/Desa/Kel
6
Jumlah TOGA Jumlah TOGA telah dilatih
19.855 2.469
1 Desa/Kelurahan : 2 Toga 1 Desa/Kelurahan : 0,2 Toga
7
Jumlah TOMA Jumlah TOMA telah dilatih
31.652 4.295
1 Desa/Kelurahan : 3-4 Toma 1 Desa/Kelurahan : 0,5 Toma
8
Jumlah PPKBD Jumlah Sub PPKBD Kelonpok KB
8.718 51.244 195.909
1 Desa/Kelurahan : 1 PPKBD 1 Rw/dusun : 1 Sub PPKBD 1 RT : 1 Kelompok KB
9
Kelompok BKB Terdaftar Kelompok BKB Aktif
18.789 17.504
1 Desa/Kelurahan : 2 BKB 1 Desa : 2 BKB
10
Keluarga Balita Anggota BKB terdaftar Keluarga Balita Anggota BKB aktif
722.694 677.322
10 Kel. Sasaran : 7 Kel Anggota 7 Kel Anggota : 6 Kel. Aktif
11
Kelompok BKR Terdaftar Kelompok BKR Aktif
12
Keluarga Balita Anggota BKR terdaftar Keluarga Balita Anggota BKR aktif
13
Kelompok BKL Terdaftar Kelompok BKL Aktif
8.150 7.739
1 Desa/Kelurahan : 0,95 - 1 BKR 1 Desa/Kelurahan : 0,90 – 1 BKR
338.072 320.404
10 Kel. Sasaran : 3 Kel. Anggota 1 Kel. Sasaran : 0,94-1 Kel Aktif
10.767 10.108
1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL24 1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO 14
15
16.
POTENSI TENAGA Jumlah Tempat Pelayanan: KKB Pemerintah KKB Swasta DPS BPS
JUMLAH
RASIO
1.441 539 2.508 10.809
1 Kec. : 2 – 3 KKB Pemerintah 1 Kec. : 1 KKB Swasta 1 Kecamatan : 4 DPS 1 Desa/Kel. : 1,2 BPS
Jumlah Tempat Pelayanan yang mendapat bantuan: IUD Kits Implant Kits Obgyn bed
1.773 1.389 674
1 IUD KITS : 1 KKB PEM. 1 IMPLAN KITS : 1 KKB PEM. 1 KKB PEM. : 0,5 OBGYN BED
PIK R/M yang dilaporkan PIK R/M Aktif
1.382 1.371
1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M 1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M
25
KUADRAN I (BANJARNEGARA, TEMANGGUNG, WONOSOBO, GROBOGAN, JEPARA & WONOGIRI)
• ASFR 15-19 tahun relatif tinggi 70 – 95 • Angka ASFR 30 – 34 relatif tinggi (70 118) sehingga masih banyak usia tua yang melahirkan walaupun angka penggunaan kontrasepsi tinggi tetapi angka kelahiran masih tinggi • Ikut KB pada usia tua • Jenis Alkon yang digunakan tingkat efektifitasnya rendah (NON MKJP) 26
KUADRAN II
• CPR Rendah (Kebumen 56,7%, Pekalongan 59,2% &Cilacap 58,4%) • Rasio PLKB Relatif Tinggi (Kebumen 1:6, Pekalongan 1:5 dan Cilacap 1:3) • Jumlah penduduk dan PUS besar • Wilayah luas (banyak wilayah galciltas, wilayah perbukitan) • Kultur masyarakat pantai • Kelembagaan gemuk dan hampir semuanya Bapermas 27