Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2
-1 01 01 03 01
01 01 03 02
01 01 03 15
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana (6)
-7
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi
Terlaksananya pembayaran rekening Disdikpora listrik, telepon, PDAM
110.000.000
APBD
2
Penyediaan ATK
Tersedianya ATK Tiap Tahunnya
Disdikpora
150.000.000
APBD
3
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Disdikpora
380.000.000
APBD
4
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Disdikpora
600.000.000
APBD
5
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Disdikpora
2.500.000.000
APBD
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Disdikpora
600.000.000
APBD
7
Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operasional jasa perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor Meningkatnya Operasional Kegiatan UPT Pendidikan
Disdikpora
500.000.000
APBD
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana & prasarana aparatur
8
Pembangunan Gedung Kantor
Terpenuhinya Sarana Kantor UPT
Kab.Agam
300.000.000
APBD
9
Pembagunan Pagar Kantor
Terlaksanaya Pembambagunan Pagar Kantor Disdikpora
Disdikpora
200.000.000
10
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
400.000.000
APBD
III
Program Pendidikan Usia Dini
Terpenuhinya Ruangan UPT Kab.Agam Pendidikan Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan PAUD
Terselenggaranya Program PAUD Disdikpora
700.000.000
APBD
11 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini
Catatan Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2
-1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Disdikpora Terlaksanya sosialisasi dan publikasi pendidikan Anak Usia 13 Pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Dini Terlaksananya pembangunan TK Disdikpora Kecamatan Negeri di Kecamatan 01 01 03 16
IV
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
14 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitasi SD 15 Pengadaan moubiller SD 16 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
17 Penyediaan biaya operasional madrasah 18 Penyelenggaraan Paket A setara SD 19 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 20 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa(O2SN,)
21 Pengembangan Materi belajar dan Metode pembelajaran
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana (6)
-7
170.000.000
APBD
500.000.000
APBD
Terlaksananya pembangunan dan Kab.Agam rehabilitasi WC sekolah SD
300.000.000
APBD
Kab.Agam Terpenuhinya moubiler sekolah SD Tersedianya Dana untuk Bantuan Kab.Agam Operasional Sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs,Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Kab.Agam Tersedianya Dana untuk Biaya operasional Madrasah
200.000.000
APBD
60.000.000
APBD
1.580.600.000
APBD
Kab.Agam
50.000.000
APBD
Kab.Agam
80.000.000
APBD
Meningkatnya prestasi siswa/siswi Kab.Agam di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Kab.Agam TerlaksanyaAgam Pengembangan
430.000.000
APBD
300.000.000
APBD
516.000.000
APBD
Meningkatnya Pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Terbentuknya kelompok belajar setara SD Terbentuknya kelompok belajar setara SMP
dengan mengunakan teknologi Imformasi dan komonikasi Materi belajar dan Metode pembelajaran dengan mengunakan teknologi Imformasi dan komonikasi 22 Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI Kab.Agam Tersedianya Dana untuk Biaya Penyelenggaraan Tray out 1, 2 dan UN, UAS SD/MI
Catatan Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
NO
-2
-1
23 Penyelenggaraan Lomba FLS2N
-3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana (6)
-7
Meningkatnya prestasi siswa/siswi Kab.Agam di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam Kab.Agam Terlaksanyanya pelatihan kurikulum sekolah Dasar
100.000.000
APBD
350.000.000
APBD
25 Pengembangan Penilaian Kinerja Guru
Terlaksanaya Penilai Kinerja Guru Kab.Agam
220.000.000
V
Meningkatnya Pelaksanaan Program Pendidkan Menengah
24 Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD
01 01 03 17
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Program Pendidikan Menengah
1.300.000.000
APBD
Terlaksananya pembangunan dan Kab.Agam rehabilitasi WC sekolah SMP
300.000.000
APBD
Kab.Agam
200.000.000
APBD
26 PembagunanGedung Sekolah
Terlaksanya pembangunan Sekolah
27 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitasi SMP 28 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Tersedianya alat praktek dan peraga siswa
29 Pemeliharaan bangunan sekolah
Terpeliharanya bangunan sekolah Kab.Agam di Kabupaten Agam
300.000.000
30 Pelatihan Kurikulum SMP
Terlaksanyanya penyempurnaan kurikulum sekolah
360.000.000
APBD
31 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Terbantunya biaya sekolah bagi keluarga tidak mampu
700.000.000
APBD
32 Penyelenggaraan Paket C setara SMA
Terbentuknya kelompok belajar paket C setara SMA Terlaksannya pembinaan siswa berbakat dan lomba di tingkat Kabupaten dan Propinsi
275.000.000
APBD
250.000.000
APBD
450.000.000
APBD
33 Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Lomba
Keterampilan Siswa dan LKS (SMP,SMA dan SMK) 34 Penyelenggaraan UN/Try Out SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK
Terlaksannya ujian nasional dan try out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Kab.Agam
Kab.Agam
APBD
Catatan Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2
-1
-3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
35 Pasilitasi Pembagunan Akademik Komonitas
01 01 03 18
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana (6)
-7
150.000.000
APBD
36 Persiapan Pengadaan Tanah
Terpenuhnya Pembebasan tanah Sekolah
Kab.Agam
2.000.000.000
APBD
37 Pembinaan MGMP
Terlaksannya pembinaan guru mata pelajaran pada kegiatan MGMP Terlaksananya Pelayanan
Kab.Agam
100.000.000
APBD
VI
Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan Non Formal 38 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Terbinanya lembaga kursus
Kab.Agam
50.000.000
APBD
39 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
terlaksanyan pengembangan pendidikan keaksaraan
Disdikpora
150.000.000
APBD
40 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
terlaksanya monev PNF PAUD
Kab.Agam
30.000.000
APBD
41 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Terpenuhinya kompetensi tenaga Kab.Agam
50.000.000
APBD
300.000.000
APBD
Kab.Agam
50.000.000
APBD
(PTK-PNF)
01 01 03 19
01 01 03 20
pendidik PAUD
42 Pengembangan program SKB paket keterampilan
terlatihnya warga msyarakat putus Kab.Agam sekolah melalui keterampilan
VII Program Pendidikan Luar Biasa
Meningkatanya Pelaksanaan Sekolah Luar Biasa
43 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Terselenggaranya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD
VIII Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
44 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Disdikpora
100.000.000
APBD
45 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar
Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik Terlaksanaanya kopetensi guru
Kab.Agam
60.000.000
APBD
Kompetensi 46 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Meningkatnya propisional guru
Kab.Agam
100.000.000
APBD
Catatan Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2
-1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-3
47 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik Penyediaan data Aset dan
dan tenaga kependidikan
48 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik 49 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian
program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 50 Akreditasi Sekolah, TK,SD,SMP dan SMA/SMK 51 Peningkatan Kopetensi Tenaga Pendidik
IX
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
52 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
Kab.Agam
inventaris pendidikan pemuda dan olahraga, Penyediaan informasi/data untuk perumusan Terlaksananya kenaikan pangkat Kab.Agam tenaga pendidik dan kependidikan Kab.Agam Terlaksanaya kegiatan perencanaan pengembangan kebutuhan guru TK,SD,SMP,SMA dan SMA/K jumlah sekolah Kab.Agam meningkatnya yang terakretasi di Kabupaten Agam Terlaksanya Peningkatan Kopetensi Tenaga Pendidik
01 01 03 23
Terlaksanaya evaluasi di bidang Pendidikan
55 Pelaksanaan Monotoring Evaluasi dan Supervisi oleh
Terlaksanaya Monotoring Evaluasi dan Supervisi oleh Pengawas /Penilik Sekolah
56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
-7
140.000.000
APBD
150.000.000
APBD
60.000.000
APBD
300.000.000
APBD
120.000.000
Disdikpora
476.015.000
APBD
60.000.000
Tersedianya layanan sistim Informasi yang berkualitas
Program DAK Bidang Pendidikan
(6)
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan
54 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
X
Sumber Dana
Kab.Agam
53 Pembinaan Deswan Pendidikan
Pengawas /Penilik Sekolah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Disdikpora
70.000.000
APBD
320.000.000
Terlansananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terlaksananya Pembanguan Kab.Agam Perpustakaan dan Ruang Kelas Baru (RKB) serta Rehabilitasi Ruang Kelas SD
12.657.977.000
APBD/APBN
Catatan Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2
-1
01 01 03 25
-3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana (6)
-7
57 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kab.Agam Peningkatan Mutu SMP di Kabupaten Agam Yang Memenuhi Standar
6.357.290.200
APBD/APBN
58 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA
Terlaksananya Pembangunan/Rehab Kab.Agam Sarana dan Prasarana Sekolah SMA di Kabupaten Agam
4.639.582.000
APBD/APBN
59 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMK Di Kabupaten Agam Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kab.Agam
3.783.744.000
APBD/APBN
Tersedianya Sarana Mobiler Kab.Agam Pendidikan Yang Memenuhi Standar
200.000.000
APBD
Meningkatkan disiplin, prestasi pemuda dan pelajar di bidang baris berbaris Terlaksanya Fasilitasi Aksi Bakti sosial kepemudaan
Disdikpora
510.000.000
APBD
Kab.Agam
230.000.000
63 JPI/BPAP, Pemuda Pelopor dan pembinaan Pramuka
Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil
Disdikpora
50.000.000
APBD
64 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan
Disdikpora Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar di bidang keagamaan dan adat istiadat Minangkabau
50.000.000
APBD
XI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
60 Pengadaan Mobiler Sekolah
01 01 03 16
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
XII Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 61 Paskibraka 62 Fasilitasi Aksi Bakti sosial kepemudaan
Pelajar XIII Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Catatan Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Kode
-1
NO
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2
-3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana (6)
-7
65 Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga
Terlaksananya Kegiatan Kab.Agam Pertandingan LPI, POPDA Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatih Cabang Olahraga diKabupaten Agam
600.000.000
APBD
66 Pengembangan Olahraga Rekreasi
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Kab.Agam
170.000.000
APBD
Meningkatnya Saranan dan Prasarana Olahraga
Kab.Agam
500.000.000
APBD
Catatan Penting
-8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif -9 -10
XIV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
67 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
TOTAL
50.016.208.200 Lubuk Basung, Februari 2014 KEPALA, DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB AGAM
Drs. FAUZIR NIP. 19590915 198501 1 005