PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 1 22
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 22 01
1 22 01
1 22 01
1 22 01
0001
0002
0006
0008
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Lokasi 4
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 6 5
587,136,000
Jumlah benda - benda pos untuk surat menyurat dan dokumen kerja kantor - Materai 6000 - Materai 3000
Cibinong
Jumlah sarana komunikasi dan listrik yang dibayarkan selama 12 bulan - Jaringan telepon - Jaringan listrik - Jaringan internet
Cibinong
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang legalitasnya - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2
Cibinong
- Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honornya - Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih
2,000,000
222 222
Cibinong
APBN 7
-
-
2,000,000
2,200,000
222 222
5
orang
14
jenis
45,000,000
lembar lembar
72,000,000
79,200,000
2 1 1 9,750,000
unit unit
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11
645,849,600
jaringan jaringan jaringan
6 9
Catatan Penting
587,136,000
lembar lembar 72,000,000
2 1 1
Sumber Dana APBD I APBD II 8 9
jaringan jaringan jaringan
9,750,000
45,000,000
10,725,000
6 9
unit unit
5
orang
14
jenis
49,500,000
1 22 01
0009
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah perbaikan komponen komputer
Cibinong
2
jenis
13,668,000
13,668,000
2
jenis
15,034,800
1 22 01
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor BPMPD
Cibinong
48
jenis
35,044,000
35,044,000
48
jenis
38,548,400
1 22 01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Cibinong
16 99,300
Jenis lembar
25,000,000
25,000,000
16 99,300
Jenis lembar
27,500,000
1 22 01
0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ bangunan kantor
Cibinong
13
jenis
15,000,000
15,000,000
13
jenis
16,500,000
1 22 01
0013
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor - AC
Cibinong
15,000,000
15,000,000
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Cibinong
1 22 01
0014
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2
unit
4
unit
6,000,000
6,000,000
16,500,000 2
unit
4
unit
6,600,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 22 01
0016
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 - Jumlah tabung Gas yang disi ulang - Jumlah tabung pemadam kebakaran
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Cibinong
1 22 01
0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah pegawai dan tamu yang diberi jamuan makanan dan Minuman
Cibinong
1 22 01
0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan - ke dalam daerah - keluar daerah
Cibinong
1
tabung
6
tabung
1780
orang
136 128
kali kali
APBN 7
Sumber Dana APBD I APBD II 8 9
1,896,000
1,896,000
25,000,000
25,000,000
200,000,000
200,000,000
Catatan Penting 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11 1
tabung
6
tabung
1780
orang
2,085,600
27,500,000
220,000,000 136 128
kali kali
1 22 01
0019
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai kontrak yang menerima honor bulanan
Cibinong
2
orang
12,650,000
12,650,000
2
orang
13,915,000
1 22 01
0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumen arsip yang dikelola
Cibinong
4396
dokumen
25,000,000
25,000,000
4396
dokumen
27,500,000
1 22 01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi pegawaian yang dilayani selama 1 tahun
Cibinong
85
dokumen/ pegawai
20,000,000
20,000,000
85
dokumen/ pegawai
22,000,000
1 22 01
0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen administrasi barang yang dikelola BPMPD selama 1 tahun
Cibinong
4
jenis dok
20,000,000
20,000,000
4
jenis dok
22,000,000
1 22 01
0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
- Jumlah tenaga piket keamanan kantor - Jumlah pakaian dinas PDL
Cibinong
4
orang
44,128,000
44,128,000
4
orang
48,540,800
4
stel
4
stel
1 22 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
188,000,000
-
-
188,000,000
206,800,000
1 22 02
0007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (gordin)
Cibinong
1
jenis
15,000,000
15,000,000
1
jenis
16,500,000
1 22 02
0010
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeuler
Cibinong
2 10
jenis unit
9,000,000
9,000,000
2 10
jenis unit
9,900,000
1 22 02
0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor
Cibinong
2 4
jenis unit
40,000,000
40,000,000
2 4
jenis unit
44,000,000
1 22 02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Cibinong
1
gedung
50,000,000
50,000,000
1
gedung
55,000,000
1 22 02
0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 - Kendaran roda 2
Cibinong
66,000,000
66,000,000
7 11
unit unit
72,600,000 7 11
unit unit
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 22 02
1 22 02
0025
0029
1 22 05
1 22 05
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara AC
Cibinong
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di BPMPD mesin tik
Cibinong
6,000,000 12
1 22 06
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Cibinong
17
orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6,600,000
2,200,000 4
-
-
42,800,000
383,400,000
unit
2,000,000
unit
42,800,000
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11
12 2,000,000
4
Catatan Penting
6,000,000
unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0001
APBN 7
Sumber Dana APBD I APBD II 8 9
42,800,000
42,800,000
-
-
unit
47,080,000
17
orang
383,400,000
47,080,000
421,740,000
1 22 06
0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2012
Cibinong
1 15
jenis lap buku
20,000,000
20,000,000
1 15
jenis lap buku
22,000,000
1 22 06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran BPMPD
Cibinong
2 9
jenis lap buku
15,000,000
15,000,000
2 10
jenis lap buku
16,500,000
1 22 06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun BPMPD
Cibinong
1 9
jenis lap buku
20,000,000
20,000,000
1 10
jenis lap buku
22,000,000
1 22 06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA-P dan DPA - P SKPD
Cibinong
2 100 2 100
jenis dok buku jenis dok buku
75,000,000
75,000,000
2 100 2 100
jenis dok buku jenis dok buku
82,500,000
1 22 06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan administrasi keuangan program kegiatan tahun 2012
Cibinong
70
keg
80,000,000
80,000,000
70
keg
88,000,000
1 22 06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renja BPMPD
Cibinong
15
buku
25,000,000
25,000,000
15
buku
27,500,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang berisi hasil pemantauan di lapangan tentang pelaksanaan program kegiatan
Cibinong
12
dok
118,400,000
118,400,000
12
dok
130,240,000
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah media untuk mempublikasi dokumen kinerja SKPD
Cibinong
3
media cetak
30,000,000
30,000,000
3
media cetak
33,000,000
1 22 06
1 22 06
0013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 22 15
1 22 15
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0013
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
APBN 7
1,170,322,000
-
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas LPM
Jumlah pengurus LPM dan pengurus kelembagaan masyarakat dilokasi P2WKSS yang mengikuti Pelatihan tentang pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat
Kab. Bogor
60 60
pengurus LPM pengurus P2WKSS
96,000,000
Sumber Dana APBD I APBD II 8 9 -
Catatan Penting 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11
1,170,322,000
96,000,000
1,287,354,200
50 60
pengurus LPM pengurus P2WKSS
105,600,000
1 22 15
0015
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas BPS (Badan Pengelola Sarana) Air Bersih
Jumlah pengurus BPS air bersih yang mengikuti pelatihan tentang pengeloaan Sarana Air Bersih
Kab. Bogor
80
orang
97,150,000
97,150,000
80
orang
106,865,000
1 22 15
0020
Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK
Jumlah kelompok kerja PKK dilatih tentang pengurus PKK Pokja I dan III TP Pengerak PKK
Kab. Bogor
117
orang
150,000,000
150,000,000
117
orang
165,000,000
1 22 15
0021
Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Siaga
Jumlah peserta yang mengikuti rakon/ pelatihan
Kab. Bogor
80
orang
98,000,000
98,000,000
80
orang
107,800,000
1 22 15
0022
Revitalisasi Pos Yandu
- Jumlah posyandu yang mengikuti Lomba posyandu dan kader posyandu - Jumlah Peserta yang mengikuti oriontasi posyandu - Jumlah desa/kelurahan yang menerima bantuan Keuangan - Jumlah peserta yang mengikuti rakor pokjanal posyandu
Kab. Bogor
40 40 50
posyandu kader posyandu orang
602,471,000
602,471,000
434
desa/kel
434
desa/kel
200
orang
200
orang
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun masyarakat pedesaan yang dilatih
Kab. Bogor
88
orang
88
orang
1 22 15
0025
1 22 16
Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
126,701,000
344,490,000
126,701,000
-
-
40 posyandu 40 kader posyandu 50 orang
344,490,000
662,718,100
139,371,100
378,939,000
1 22 16
0008
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan TTG
Jumlah alat TTG yang dipamerkan dalam TTG tingkat Nasional
Kab Bogor
2
paket
209,030,000
209,030,000
2
paket
229,933,000
1 22 16
0009
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Melalui Kegiatan Sibermas
Jumlah masyarakat yang mengikuti IPTEK dan peningkatan SDM di lokasi Program Sibermas
Kab Bogor
40
orang
60,480,000
60,480,000
40
orang
66,528,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1 22 16
0010
1 22 17
Fasilitasi Pembentukan BUMDES
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah desa desa yang dibentuk
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kab Bogor
22
lembaga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
74,980,000
3,093,926,000
1 22 17
0001
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Melalui Perlombaan Desa
Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa
1 22 17
0002
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1 22 17
0010
1 22 17
APBN 7
Sumber Dana APBD I APBD II 8 9 74,980,000
-
-
Catatan Penting 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11 26
desa
3,093,926,000
82,478,000
3,403,318,600
417 desa
417
desa
188,725,000
188,725,000
417
desa
207,597,500
Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang desa/kelurahan
40 kec
434
desa/kel
152,600,000
152,600,000
434
desa/kel
167,860,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Jumlah desa yang melaksanakan bulan bakti gotong royong
40 kec
434 40
desa/kel, kecamatan
182,280,000
182,280,000
434
desa/kel
200,508,000
0012
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui Pendampingan Bantuan Infrastruktur Pedesaan
Jumlah desa yang mendapat bantuan pembangunan Infrastruktur Pedesaan
40 kec
434
desa/kel
284,415,000
284,415,000
434
desa/kel
312,856,500
1 22 17
0016
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Bogor
243 desa/23 kec
243 23
desa kec
604,790,000
604,790,000
243 23
desa kec
665,269,000
1 22 17
0017
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri Perkotaan
Jumlah desa yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bogor
185 desa/kel, 17 kec
185 17
desa/kel kec
485,350,000
485,350,000
185 17
desa/kel kec
533,885,000
1 22 17
0020
Pendamping Program Gerakan untuk Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA)
6 desa/6 kec
6 6
desa kec
363,816,000
363,816,000
6 6
desa kec
400,197,600
1 22 17
0021
Pendamping Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban
Jumlah desa yang difasilitasi Program Desa Menuju Desa Peradaban
20 desa/kec
20 20
desa kec
470,900,000
470,900,000
20 20
desa kec
517,990,000
1 22 17
0022
Pemberian Bantuan Bagi RT/RW
Terlaksananya Pemberian bantuan bagi RT/RW
Kab. Bogor
434 40
desa/kel kec
150,000,000
150,000,000
434 40
desa/kel kec
165,000,000
1 22 17
0027
Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan
Jumlah desa yang difasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan
21 desa/9 kec
21 9
desa kec
74,950,000
74,950,000
32 16
desa kec
82,445,000
- Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan Program Gerakan Untuk Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA) - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi - Jumlah peserta yang mengikuti bintek
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
APBN 7
Sumber Dana APBD I APBD II 8 9
Catatan Penting 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11
1 22 17
0028
Penunjang PLP-BK
Tersedianya pelayanan dasar sarana dan prasarana desa
4 desa/4 kec
10
desa
60,000,000
60,000,000
10
desa
66,000,000
1 22 17
0029
Penunjang PMPK
Tersedianya pelayanan dasar sarana dan prasarana desa
14 desa
20
desa
76,100,000
76,100,000
25
desa
83,710,000
1 22 18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1,347,610,000
1 22 18
0011
Orientasi Bagi Kepala Desa Terpilih
Jumlah kepala desa yang mengikuti orientasi
1 22 18
0012
Fasilitasi Pilkades
Jumlah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan
1 22 18
0013
Orientasi Bagi BPD
1 22 18
0014
1 22 18
1 22 18
1,347,610,000
1,482,371,000
225
orang
317,156,000
317,156,000
140
orang
348,871,600
225 desa
225
desa
279,037,000
279,037,000
140
desa
306,940,700
Jumlah peserta orientasi anggota BPD
Kab. Bogor
417
orang
321,106,000
321,106,000
Orientasi Bagi Kaur Pemerintahan Desa
Jumlah kepala urusan pemerintahan desa yang mengikuti orientasi
Kab. Bogor
225
orang
321,106,000
321,106,000
140
orang
353,216,600
0016
Pendampingan Bantuan Kinerja Pemerintahan Desa dari Propinsi/Pusat
Jumlah desa yang mendapat bantuan kinerja dari Provinsi Jawa Barat
417 desa
417
desa
50,000,000
50,000,000
417
desa
55,000,000
0018
Fasilitasi Bantuan Dana bagi Perangkat Desa
Jumlah Aparatur perangkat desa yang di fasilitasi
39 kec
417
desa
59,205,000
59,205,000
417
desa
65,125,500
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 0002
1 22 20
1 22 20
-
Kab. Bogor
1 22 19
1 22 19
-
Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
125,000,000
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dalam bidang UEP
6 Kec
150
orang
Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa 0001
Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Desa
Kab. Bogor
63 6
desa kec
-
125,000,000
1,449,964,000
Tertatanya batas desa
-
460,250,000
125,000,000
125,000,000
-
-
353,216,600
137,500,000
150
orang
1,449,964,000
460,250,000
137,500,000
1,594,960,400
7
kec
506,275,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 22 20
2 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
0005
1 22 20
0006
Fasilitasi Program Dana Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
1 22 20
0016
1 22 20
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah desa yang difasilitasi inventarisasi sarana dan prasarananya
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Sumber Dana APBD I APBD II 8 9
APBN 7
Catatan Penting 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11
Kab. Bogor
128 39
desa kec
175,900,000
175,900,000
100 39
desa kec
193,490,000
Jumlah desa yang menerima Alokasi Dana Desa
Kab. Bogor
417
desa
126,020,000
126,020,000
417
desa
138,622,000
Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi
Terfasilitasinya bantuan keuangan dari provinsi
Kab. Bogor
39
kec
80,140,000
80,140,000
39
kec
88,154,000
0019
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa
Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan batas desa
Kab. Bogor
16 8
desa kec
294,704,000
294,704,000
20
kec
324,174,400
1 22 20
0025
Pendampingan Bantuan Pembangunan Perpustakaan Desa
Terselenggaranya Pembangunan aset desa
Kab. Bogor
30 39
desa kec
92,910,000
92,910,000
39
kec
102,201,000
1 22 20
0026
Pendampingan Pengadaan Aset Desa
Terselenggaranya pendampingan aset desa 39 Kecamatan - pengadaan tanah aset - verfikasi aset
Kab. Bogor
108,020,000
108,020,000
60
desa
118,822,000
Terselenggaranya pendampingan aset desa
Kab. Bogor
112,020,000
112,020,000
241
desa
123,222,000
1 22 20
0028
Pendampingan Program Sertifikasi Aset Desa
JUMLAH
100 417
desa desa
241 39
desa kec
8,732,648,000
-
-
8,732,648,000
9,605,912,800