KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh untuk tahun 2014 telah dapat diselesaikan, sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun dimaksud, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Atas dasar hal tersebut maka Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh pada awal Tahun Anggaran 2015 ini membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan pertanggung – jawaban
kepada publik atas tingkat kinerja yang dilaksanakan dalam Tahun
Anggaran 2014 yang lalu. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap program serta kegiatan yang sudah dilaksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Aceh. Kritik dan saran yang kontruksif sangat kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di tahun – tahun mendatang. Banda Aceh, Februari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
Ir. RIZAL ASWANDI Dipl, SE. Pembina Utama Muda NIP. 19600327 199811 1 001 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan DISHUBKOMINTEL Aceh Tahun 2014
i
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ............................................................................................................. i Daftar Isi ......................................................................................................................
ii
Ringkasan Ekslusif .......................................................................................................
iii
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................
1
A. Latar Belakang .................................................................................................
1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ............................................................
2
C. Struktur Organisasi ..........................................................................................
3
D. Sistematika Penyajian ......................................................................................
8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................ ..
9
A. Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017...................................................................... 9 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .......................................................................
12
C. Penetapan Kinerja Tahunan 2014 ....................................................................
13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 .........................................
17
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ..........................................................
17
B. Akuntabilitas Keuangan ...................................................................................
50
BAB IV. Penutup ......................................................................................................
54
A. Kesimpulan ......................................................................................................
54
B. Saran ................................................................................................................
54
LAMPIRAN 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Dokumen Penetapan Kinerja 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh disusun dengan maksud memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang merupakan aplikasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Tahun 2012 - 2017. Laporan ini berisi Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas kerja, dimana termasuk didalamnya Rencana Kinerja Tahunan, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Tujuan Strategis dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh berdasarkan indikator strategi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 149.260.519.173 terealisasi sebesar Rp. 143.890.943.432 atau sebesar 96,40% atau capaian nilai Baik, alokasi anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh sebesar Rp. 191.087.623.527,- Realisasi belanja sebesar Rp. 182.611.915.799,atau sebesar 95,56%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.475.707.728,Pencapaian Target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan peningkatannya pada tahun-tahun yang akan datang dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM serta peningkatan sarana, prasarana transportasi, komunikasi, informatika dan telematika serta penyelesaian sedini mungkin terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan DISHUBKOMINTEL PROVINSI Aceh Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi Informasi dan Telematika yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas.
Melalui Permenpan no. 29 Tahun 2010, pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah disempurnakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2014 yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
1
Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.
B.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Orgaisasi dan tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanan Pemerintah Aceh di bidang Perhubungan, bidang Komunikasi Informasi dan bidang Telematika yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas sesuai pasal 62, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh, mempunyai fungsi : -
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
-
Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
-
Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi Informasi dan Telematika
-
Pemberian perizinan dan pelasanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi Informasi dan Telematika
-
Pembinaan teknis di Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi Informasi dan Telematika lintas Kabupaten/Kota
-
Pengawasan dan pengendalian di Bidang Perhubungan, dan Bidang Komunikasi Informasi dan Telematika
-
Pembuatan rencana teknis Bandar Udara Umum yang mengacu kepada standar yang berlaku
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
2
-
Perencanaan tata ruang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
-
Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api lintas Kabupaten/Kota
-
Penelitian Bidang Perhubungan dan Bidang Komunikasi Informasi yang mencakup wilayah Provinsi
-
Pelaksanaan kerjasama pembinaan Search And Rescue (SAR) Provinsi
-
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
-
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir 2014, jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh berjumlah 345 orang, terdiri dari 264 orang Pegawai Negeri Sipil dan 81 Orang Kontrak. Adapun perincian PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan (posisi Desember 2014), pada tabel I, II dan III di bawah ini : Tabel I Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan No
Golongan/Kepangkatan
1.
Golongan I
2.
Golongan II
3.
Golongan III
4.
Golongan IV
I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
Jumlah Total Pegawai Kontrak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
Jumlah Pegawai 2 9 15 18 8 37 80 35 49 2 11 1 264 81
3
Tabel II Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenjang Pendidikan SD SLTP SMU DI Ahli Madya / D III D IV Sarjana / S1 Pasca Sarjana / S2 Doktoral / S3 Jumlah
Jumlah Pegawai 1 3 94 0 30 0 101 34 1 264
Tabel III Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan No. 1. 2. 3.
Jenjang Pendidikan
Jumlah Pegawai
Diklat PIM IV (ADUM) Diklat PIM III ( SPAMA) Diklat PIM II (SPAMEN)
48 12 1
Jumlah
61
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
4
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahi: -
Sub Bagian Umum
-
Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana
-
Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Program dan Pelaporan, membawahi : -
Seksi Data dan Infromasi
-
Seksi Penyusunan Program
-
Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Perhubungan Darat, membawahi: -
Seksi Angkutan
-
Seksi Pengawasan Keselamatan dan Pembinaan Sarana
-
Seksi Prasarana
5. Bidang Perhubungan Laut, membawahi : -
Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan
-
Seksi Perkapalan dan Kepelautan
-
Seksi Penjagaan dan Penyelamatan
6. Bidang Perhubungan Udara, membawahi : -
Seksi Angkutan dan Bandar Udara
-
Seksi Sertifikasi Kelaikan Udara
-
Seksi Telekomunikasi Navigasi dan Listrik
7. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi : -
Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
-
Seksi Frekuensi Radio
-
Seksi Perizinan
8. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telematika, membawahi: -
Seksi Sistem Informasi Manajemen dan Telematika
-
Seksi Pemberdayaan
-
Seksi Pengawasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
5
9. Bidang Manajemen Data Base Pelayanan Media dan Informasi, membawahi : -
Seksi Bank Data
-
Seksi Pelayanan Media
-
Seksi Pelayanan Informasi
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Seuramo Informasi Aceh -
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Elektronik Cetak dan Grafika
-
Seksi Konvensional
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Telematika -
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Multi Media dan Informatika
-
Seksi Jaringan Telekomunikasi
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
6
Struktur dan Susunan Organisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
7
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika selama tahun 2013. Sistematika
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Tahun 2014
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan, A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, A. Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran 4. Trategis dan Kebijakan B. Indikator Kinerja Utama (IKU) C. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 B. Akuntabilitas Keuangan BAB IV Penutup Lampiran - Penetapan Kinerja dan Kinerja Tahun 2014 - Pengukuran Kinerja Tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA A.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 – 2017. Rencana Stratregis Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh, selanjutnya disebut Renstra Dishubkomintel Aceh Tahun 2012 - 2017 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Permendagri No. 54 Tahun 2012. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012 - 2017. Di dalam Renstra Dishub Komintel Aceh secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang Perhubungan, komunikasi, Informasi dan Telematika
Aceh yang memiliki sasaran strategis dan
ukuran pencapaian yang terukur. 1. VISI. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ditetapkan Visi, yaitu ”Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Komintel Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Penjelasan Visi : a. Berkelanjutan meliputi efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, profesional, mandiri dan produktif. b. terintegrasi meliputi kawasan ekonomi, sosial serta pertahanan dan keamanan, dan keterpaduan antar dan intermoda transportasi.
2. MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi yang akan diemban, yaitu :
1. Sektor Perhubungan Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terahdap pelayanan jasa perhubungan serta pelayaqnan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal dan berkualitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
9
2. Sektor Komunikasi dan Informasi Membangun jaringan informasi dan mengintergrasifkan data kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
3. Sektor Telematika Membangun dan mengembangkan E-Government Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintah Aceh yang berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik secara transparan dan akuntabel.
3. TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN
1. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Provinsi;
2. Meningkatkan jaringan pelayana dan prasarana pelabuhan ASDP beserta fasilitas pendukung;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
5. Meningkatnya pengelolaan data secara elektronik dan sistematis melalui sinergitas antar pengelola dan sumber data;
SASARAN
Sasaran pembangunan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika Aceh Tahun 2012-2017 adalah: 1.
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; a. Faskes LLAJ Nasional b. Faskes LLAJ Provinsi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
10
2. Terselenggaranya Peningkatan Keselamatan Pelayanan Pada Angkutan Umum; a. Uji KIR Angkutan Umum b. Gedung Pengujian
3.
Terciptanya Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum a. Rasio izin trayek b. Jumlah pelanggaran (tilang)
4.
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan a. Dokumen kajian/studi/DED b. Kondisi angkutan sungai, danau dan penyeberangan
5.
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi a. Kegiatan rehabilitasi prasarana perhubungan darat b. Kondisi Angkutan Laut c. Kondisi Angkutan Udara d. Kondisi Jaringan Postel
6.
Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur yang Profesional Berbasis TIK a. Aparatur yang mengikuti pelatihan berbasis TIK b. Website pemerintah daerah
7.
Terwujudnya Peran Media Massa dalam Penyebaran Informasi dengan Media Elektronik dan Media Non Elektronik a. Kegiatan penyebaran informasi dengan media elektronik b. Kegiatan penyebaran informasi dengan media non elektronik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
11
8.
Terselenggaranya Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Web a. Jaringan Komunikasi b. Aplikasi E-Goverment
4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Prioritas penuntasan kegiatan terbengkalai; 2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada; 3. Integrasi sektor perhubungan dan Sektor Komunikasi dan Informatika 4. Peningkatan pelayanan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM); 5. Peningkatan aspek keselamatan menuju zero accident ; 6. Peningkatan Aplikasi E-government; 7. Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data; 8. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2009); 9. Sinergisitas program yang dibiayai melalui APBN, APBA dan APBK;
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan secara dalam mencapai sasaran strategis Dinas.Penetapan IKU sesuai dengan tupoksi dan Standar Pelayanan Minimum. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh : a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan; b. Meningkatnya pelayanan perhubungan; c. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas; d. Meningkatnya akses informasi; e. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; f. Meningktanya akses data dan informasi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 dengan mempedomani Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target. Adapun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Tahun 2014 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Tahun 2014
NO
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRAGEGIS
TARGET
1
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum
2
Meningkatnya perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Jumlah Pelabuhan Laut/ Penyeberangan/Bandar Udara/Terminal Bis
3
Meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi
Angkutan Darat
0,0547
%
Jumlah uji KIR angkutan umum
45.628
Unit
Jumlah Jaringan Komunikasi
35
Unit/ Stasiun
4
5
Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika
Fasilitas pelayanan Komunikasi, informasi dan telematika di bidang pemerintahan
8.680.783
62
Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)
6
Jumlah Web site milik pemerintah Aceh
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
Orang/ Tahun Unit
Unit
Domain
13
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, Dinas Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Telematika Aceh telah menetapkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2014 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran. Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Tahun 2014 NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum
8.680.783 Orang/Tahun 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 2 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 2 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 3 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 4 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
15
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2
Meningkatnya perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Jumlah Pelabuhan Laut/ Penyeberangan/Bandar Udara/Terminal Bis
62 Unit
1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan gedung terminal 2 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 3 Pembangunan prasarana perhubungan laut 4 Pembangunan sarana perhubungan laut 5 Pembangunan prasarana perhubungan udara 6 Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi
3
Meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi
Angkutan Darat
0,0547 %
5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 2 3 4 5 6 7
Jumlah uji KIR angkutan umum
45.628 Unit
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan deliniator Pengadaan traffic light Pengadaan jembatan penyeberangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3 Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor
4
Meningkatnya Pelayanan Publik Jumlah Jaringan dibidang komunikasi, informasi Komunikasi dan telematika
35 Unit/St asiun
Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)
7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 3 Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi 4 Pengadaan alat jaringan komunikasi 5 Pengadaan perangkat keras SIMDA 6 Pengembangan aplikasi E-Government Pemda 7 Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) 8 Optimalisasi peran media center pemerintah daerah
6 Unit
8 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1 Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda 2 Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi 3 Workshop sistem informasi dan teknologi informasi 4 Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi 5 Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
16
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
PROGRAM /KEGIATAN (5) 9 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1 Konsultasi komunitas infokom 2 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan
5
Fasilitas pelayanan Komunikasi, informasi dan telematika di bidang pemerintahan
Jumlah Web site milik pemerintah Aceh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
24 Domai n
10 Program Pengembangan Data dan Statistik 1 Verifikasi, perekaman, back-up data eGovernment dan penyajian informasi eGovernment 2 Pengelolaan website 3 Pengelolaan sms centre gubernur
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (Tapkin), Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan searah dengan berbagai perencanaan dan target yang telah ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja. A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis No.
Persentase Capaian
Kategori Capaian
1.
Lebih dari 100%
Sangat Baik
2
76% sampai 100%
Baik
3
55% sampai 75%
Cukup
4
Kurang dari 55%
Kurang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
17
Dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh mengukur tingkat capaian target kinerja dengan 7 (indikator kinerja) yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2014 yaitu : Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum No
Sasaran Strategis
1.
Meningkatnya pelayanan angkutan umum
2.
Meningkatnya perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika Meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi
3.
4.
5.
Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika
Fasilitas pelayanan Komunikasi, informasi dan telematika di bidang pemerintahan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/ Penyeberangan / Bandar udara / Terminal Bis
8.680.783 org/th
4.086.240 org/th
47,07
62 Unit
19 Unit
30,65
Angkutan Darat
0,0547 %
0,0908 %
166,16
Jumlah uji KIR angkutan umum Jumlah Jaringan Komunikasi Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) Jumlah Web site milik pemerintah Aceh
45.628 Unit 12.740 Unit
27,92
35 Unit/ Stasiun
25 Unit/ Stasiun
71,43
6 Unit
11 Unit
183,33
24 Domain
51 Domain
212,50
Dari pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telematika Aceh tahun 2014 ini ada beberapa sasaran strategis sudah melampaui target yang ditetapkan, seperti meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi, meningkatnya pelayanan publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika, dan penyediaan fasilitas pelayanan komunikasi, informasi dan telematika dibidang pemerintahan. Adapun yang belum mencapai target capaian kinerja seperti meningkatkan pelayanan angkutan umum dan meningkatkan perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
18
Komunikasi, Informasi dan Telematika, hal ini salah satu penyebabnya terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga mobilitas masyarakat lebih mengandakan angkutan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum. Rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh tergolong Baik , ini dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis sebagian sudah mencapai bahkan sudah jauh melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan walaupun ada beberapa indikator yang masih tergolong dalam penilaian Kurang atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat diurakan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Sasaran strategis meningkatkan pelayanan angkutan umum diukur dengan indikator kinerja jumlah arus penumpang angkutan umum, dari yang di targetkan 8.680.783 orang/tahun realisasi sebesar 4.086.240 orang/tahun atau capaian sebesar 47,07 % dengan nilai capaian kurang. sebagaimana tertuang dalam tabel 3.3 di bawah ini : Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum No
Sasaran Strategis
1.
Meningkatnya pelayanan angkutan umum
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah arus penumpang angkutan umum
8.680.783 org/th
4.086.240 org/th
47,07
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 target capaian sebesar 8.480.783 orang/tahun
realisasi sebesar 1.640.537 orang/tahun atau capaian realisasi sebesar
19,34 % nilai kurang, tahun 2014 ini terjadi peningkatan capaian dibanding tahun 2013, dikarenakan telah meningkatnya layanan armada angkutan AKAP dan AKDP melalui peremajaan dan penambahan kualitas kenyamanan di atas kendaraan (Bus) khususnya pada trayek antar propinsi (AKAP). Adapun peningkatan capaian dibanding dengan tahun sebelumnya ini lebih merupakan keberhasilan dalam capaian pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. Sementara tidak tercapainya target kinerja pada sasaran strategis ini lebih merupakan belum direvisinya pada rencana capaian target pada RPJM, yang memberatkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
19
capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh setiap tahunnya. Sasaran strategis ini didukung oleh 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan, adapun program dan kegiatannya yaitu : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya - Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah - Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh yang tertuang dalam tabel 3.4 berikut Tabel 3.4 Pembiayaan Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum No 1.
2.
Program / Kegiatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang - Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
Pagu Perubahan (Rp) 3.501.406.000 3.501.406.000 2.351.498.000 949.648.000 1.401.850.000
20
No 3.
Program / Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan -
Pagu Perubahan (Rp) 1.928.855.000
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
457.630.000 1.041.680.000 137.260.000 292.285.000
7.781.759.000
JUMLAH
Total dana yang terdapat dalam program kegiatan pembangunan pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 7.729.851.855,- atau 99.33% yang terserap dari anggaran APBA tahun 2014. Dari anggaran yang digunakan untuk menunjang kinerja sasaran strategis ini dapat di analisa pada 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan Input
: Peningkatan prasarana dan fasilitas pada 3 pelabuhan penyeberangan : Singkil, Kuala Bubon dan Sabang.
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Output
Rp.
3.501.406.000
Rp.
3.501.287.000
: - Peningkatan dan pengawasan peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Singkil - Pembangunan dan pengawasan pembangunan sisi darat Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon - Pembuatan kanopi gang penghubung pelabuhan Balohan Sabang
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
21
2. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang Input nya
: Pemeliharaan dan pengamanan aset 3 (tiga) Jembatan Timbang : Seumadam, Lawe Perbungga, Jontor
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
949.648.000
Rp.
949.543.000
: - Rehab/Pemeliharaan Jembatan Timbang Seumadam - Rehab/Pemeiharaan dan pengawasan Jembatan Timbang Lawe Perbunga - Pengamanan
aset/pemagaran
eks
dan
pengawasan
Jembatan Timbang Simpang Rima - Rehab/Pemeliharaan Jembatan Timbang Jontor Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
3. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Input nya
: Optimalisasi Terminal Type A Kota Banda Aceh dan Dermaga Balohan Sabang dalam pelayanan publik
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
1.401.850.000
Rp.
1.400.390.480
: - Rehabilitasi
dan pengawasan rehabilitasi Terminal
Type A Kota Banda Aceh - Pemeliharaan dan pengawasan pemeliharaan Prasarana Dermaga Balohan Sabang Dilihat dari pada input dan output keluaran dan penggunaan dana yang dianggarakan dan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran. Dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
4. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Input nya
: Penertiban pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Anggaran Biaya
: Target
Rp.
457.630.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
22
Realisasi Outputnya
Rp.
446.596.555
: - Terciptanya pengoperasian angkutan umum yang tertib, aman dan lancar
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
5. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Input nya
: Pelayanan transportasi dan kelancaran lalu lintas bagi jamaah haji, kunjungan pejabat negara dan penyediaan transportasi publik
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
1.041.680.000
Rp.
1.016.090.920
: Tersedianya pelayanan transportasi yang optimal bagi jamaah haji, kunjungan pejabat negara dan penyediaan transportasi publik
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
6. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Input nya
: Meningkatnya pemahaman tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
137.260.000
Rp.
137.160.000
: Terciptanya pemahaman terhadap pentingnya menaati peraturan lalu lintas dan amgkutan jalan melalui kegiatan sosialisasi dan rakornis LLAJ
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
23
7. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Input nya
: Pemilihan Awak kenderaan umum teladan tingkat provinsi/ nasional
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
292.285.000
Rp.
278.783.900
: Terpilihnya awak kenderaan umum teladan tingkat Provinsi dan Nasional
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
24
2. Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika Sasaran strategis meningkatkan perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan trasnportasi, komunikasi, informasi dan telematika di ukur dengan indikator jumlah pelabuhan laut/ penyeberangan/ bandar udara/ terminal bus, dari yang di targetkan 62 unit realisasi sebesar 19 unit atau capaian sebesar 31dengan nilai capaian kurang. sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5 di bawah ini : Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika No
Sasaran Strategis
1.
Meningkatnya perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah Pelabuhan Laut/ Penyeberangan/Bandar Udara/Terminal Bis
62 Unit
19 Unit
31
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 target capaian sebesar 62 unit realisasi sebesar 62 unit atau capaian realisasi sebesar 100% nilai Sangat Baik, tahun 2014 ini terjadi penurunan capaian dibanding tahun 2013 dikarenakan persepsi 62 unit sarana perhubungan yang sudah terbangun termasuk prasarana transporatasi yang kewenangannya di Kabupaten/ Kota, sementara tahun 2014 hanya 19 unit yang merupakan prasarana transportasi yang menjadi kewenangan
Provinsi untuk
tertangani peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu program strategis dan program pendukung program strategis serta 9 (sembilan) kegiatan, adapun program dan kegiatannya yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
25
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan - Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan - Monitoring dan evaluasi 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Kegiatan pembangunan gedung terminal - Kegiatan pembangunan halte bus, taxi gedung terminal - Kegiatan pembangunan prasarana perhubungan laut - Kegiatan pembangunan sarana perhubungan laut - Kegiatan pembangunan prasarana perhubungan udara - Kegiatan pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh yang tertuang dalam tabel 3.6 beriku Tabel 3.6 Pembiayaan Program Kegiatan Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika No 1.
Program / Kegiatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan - Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan -
2.
Monitoring dan evaluasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Pembangunan gedung terminal -
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
-
Pembangunan prasarana perhubungan laut
-
Pembangunan sarana perhubungan laut
-
Pembangunan prasarana perhubungan udara
-
Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
Pagu Perubahan (Rp) 1.848.143.029 599.286.029 1.248.857.000 68.922.504.894 2.319.817.000 5.896.361.000 18.491.943.000 3.945.258.025 37.269.851.869 999.274.000
26
Total dana yang terdapat dalam program kegiatan meningkatnya perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi, komunikasi dan telematika sebesar Rp. 70.770.647.923,- sedangkan yang terserap dari anggaran APBA tahun 2014 sebesar Rp. 67.974.325.736,- atau 96,04 %. Dari anggaran yang digunakan untuk menunjang kinerja sasaran strategis ini terdapat 1 kegiatan yang direvisi karena kegiatan tersebut (Monitoring dan Evaluasi) telah dilakukan oleh masing-masing kegiatan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan, namun fungsi kegiatan tetap dilakukan melalui pengendalian dari tugas pokok dan fungsi di bidang Program dan Pelaporan. Selanjutnya analisa pada kegiatan lainnya sebagai berikut :
1.
Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Input nya
: Kelancaran Komunikasi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
599.286.029
Rp.
476.944.097
: Terciptanya
koordinasi
dalam
pembangunan
dengan
kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Hubkomitel Aceh Kegiatan ini untuk menunjang kegiatan program strategis, dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 79,58 % terjadi efisiensi dana sementara target kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana.
2.
Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Input nya
: Meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan tentang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
1.248.527.000
Rp.
1.231.121.500
: Terciptanya
pemahaman
terhadap
kebijakan
tentang
Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kegiatan ini juga menunjang kegiatan program strategis, dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 98,57% dan dilihat dari target kinerja nya sudah sesuai dengan rencana.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
27
3.
Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Input nya
: Terciptanya
kelancaran
pergerakan
penumpang
dan
distribusi barang di daerah Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Pidie Jaya Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
2.319.817.000
Rp.
2.319.401.000
: - Pembangunan Gapura Pintu Keluar Masuk Terminal Pajak Pagi Kutacane - Pembangunan Gapura Pintu Keluar Masuk Terminal Lawe Pakam - Pembangunan Gapura Pintu Keluar Masuk Terminal Rumah Bundar Gayo Lues - Lanjutan dan pengawasan lanjutan pembangunan terminal terpadu Pidie Jaya - Pembangunan Gapura Terminal Lawe Bulan - Pembuatan plat beton jalan akses terminal Pidie Jaya
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari anggaran dengan yang terealisasi terjadi yaitu sebesar 99,98% terjadi dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
4.
Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Input nya
: Tersedia halte di Zona Pusat, Zona Utara, Zona Timur, Zona Barat, Zona Selatan dan Zona Tenggara
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
5.896.361.000
Rp.
5.853.728.000
: - Pembangunan Halte di Lhokseumawe, Aceh Besar, Sabang, Aceh Timur,Aceh Barat daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur - Rehabilitasi Halte Bus Zona Pusat, Zona Utara, Zona Timur, Zona Barat, Zona Selatan dan Zona Tenggara
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari anggaran dengan yang terealisasi sebesar 99,27% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
28
5.
Kegiatan Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut Input nya
: Pembangunan pelabuhan rakyat di Sabang, Bireuen, Aceh Barat Daya, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Barat
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
18.491.943.000
Rp.
16.581.471.900
: Terbangunnya
pelabuhan
rakyat
serta
fasilitas
pendukungnya di Sabang, Bireuen, Langsa, Aceh Barat Daya, Lhokseumawe, Aceh Barat,Aceh Singkil Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 89,27% terjadi efisiensi dana dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
6.
Kegiatan Pembangunan Sarana Perhubungan Laut Input nya
: Terciptanya
kelancaran
pelayanan
angkutan
laut,
tersedianya sarana penyeberangan dan fasilitas keselamatan pelayaran Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
3.945.258.025
Rp.
3.679.988.000
: Tersedianya rakit penyeberangan, perahu motor, subsidi angkutan perintis,pemeliharaan rambu
dan pengadaan
lampu solar cell pelabuhan sebanyak 18 unit, 3 titik. Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 93,27 % terjadi sedikit efisiensi dana dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
7.
Kegiatan Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara Input nya
: Pembangunan fasilitas dan prasarana transportasi udara (bandara) di Kabupaten/ Kota
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
37.269.851.869
Rp.
36.837.972.211
: - Pembangunan Gedung VIP bandara SIM (Lanjutan) - Pengawasan Pembangunan Gedung VIP bandara SIM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
29
- Pembangunan Shelter Pesawat Ultra Light di Bandara SIM - Pengawasan Pembangunan Shelter Pesawat Ultra - Lanjutan Pembangunan Bandara Blang Keujeuren - Pengawasan Lanjutan Pembangunan Bandara Blang Keujeuren Gayo Lues - Pembangunan Bandara Blang Keujeren Gayo Lues - Pengawasan Pembangunan Bandara Blang Keujeuren Gayo Lues - Pengadaan mobil pemadam Pom Thunder di Bandara Malikussaleh - Rehab berat pagar Bandara Kuala Batu Blang Pidie - Perbaikan permukaan Shoulder Bandara Kuala Batu Blang Pidie - Marka Landasan Bandara Kuala Batu Blang Pidie - Pengawasan Peningkatan Bandara Kuala Batu Blang Pidie - Pembangunan Gapura pintu keluar dan masuk Bandara Alas Leuser - Rehab Gedung Terminal Penumpang Bandara Syech Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil Kegiatan ini mendukung kebijakan pembangunan perhubungan disektor udara dan merupakan kegiatan strategis, kalau dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dengan realisasi sebesar 98,27 % terjadi kegiatan ini dapat dikatakan efisien dan capaian kinerja nya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
8.
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pos dan Telekomunikasi Input nya
: Tersedianya fasilitas dan prasarana pos dan telekomunikasi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
999.274.000
Rp.
993.699.028
: - Pembangunan shelter taman digital di Kab/Kota Wilayah Timur (Otsus Aceh) - Pembangunan shelter taman digital di Kab/Kota Wilayah Barat (Otsus Aceh)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
30
- Pembangunan shelter taman digital di Kab/Kota Wilayah Tengah (Otsus Aceh) - Interkoneksi radio komunikasi Pemerintah Aceh (Otsus Aceh) - Pengawasan Interkoneksi radio komunikasi Pemerintah Aceh (Otsus Aceh) Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 99,44%, hal ini tidak menggambarkan efisiensi anggaran dan kalau ditinjau dari capaian kinerja dan capaian kinerja nya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
3. Meningkatnya Fasilitas Keamanan dan Keselamatan Jasa Pelayanan Transportasi Sasaran strategis peningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi diukur dengan indikator rasio angkutan darat dan jumlah uji kir kedaraan umum. Adapun target capaian ditahun 2014 ini rasio angkutan darat sebesar 0,054% dan jumlah kendaraan umum yang uji kir sebesar 45.828 unit. Untuk melihat capaian target kinerja sasaran strategis ini dapat digambarkan pada tabel 3.7 dibawah ini : Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitas Keamanan dan Keselamatan Jasa Pelayanan Transportasi No
Sasaran Strategis
1.
Meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi
Indikator Kinerja Rasio angkutan darat
Jumlah uji KIR angkutan umum
Target
Realisasi
%
0,054 %
0,090%
166
45.628 Unit
12.740 Unit
28
Dari tabel di atas capaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayananan transportasi menggambarkan indikator rasio angkutan darat dari yang ditargetkan sebesar 0,054% dan terealisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
31
sebesar 0,090% atau sebesar 166% artinya, jumlah kapasitas kendaraan yang tersedia telah terisi sebesar 0,090%. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan fasilitas kenyamanan angkutan darat khususnya bus AKAP trayek B.Aceh – Medan dengan kata lain kinerja melebihi dari target yang ditetapkan dengan nilai sangat baik. Sedangkan indikator jumlah uji kir angkutan umum dari target yang ditetapkan sejumlah 45.628 unit kendaraan terealisasi sejumlah 12.740 unit kendaraan atau sebesar 28%, dengan kata lain kinerjanya tidak mencapai target yang diperjanjikan atau nilai capaian kurang. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan alat uji kendaraan di Kabupaten/ Kota wilayah Aceh. Sasaran strategis meningkatnya fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayananan transportasi didukung oleh 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, adapun program dan kegiatannya yaitu : 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas -
Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas
-
Kegiatan pengadaan marka jalan
-
Kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan
-
Kegiatan pengadaan deliniator
-
Kegiatan pengadaan traffic light
-
Kegiatan pengadaan jembatan penyeberangan
-
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor -
Kegiapan pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
-
Kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
-
Kegiatan pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor
Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh yang tertuang dalam tabel 3.8 berikut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
32
Tabel 3.8 Pembiayaan Program Kegiatan
Meningkatkan Fasilitas Keamanan dan Keselamatan Jasa Pelayananan Transportasi No 1.
2.
Program / Kegiatan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pagu Perubahan (Rp) 38.998.114.150
-
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
6.559.760.150
-
Pengadaan marka jalan
-
Pengadaan pagar pengaman jalan
1.495.600.000
-
Pengadaan deliniator
1.680.610.000
-
Pengadaan traffic light
-
Pengadaan jembatan penyeberangan
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.169.150.000
10.533.097.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor -
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
-
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
-
Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor
199.785.000 2.360.112.000 6.583.975.000 711.090.000 5.775.830.000 97.055.000
Total dana yang terdapat dalam program yang mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp. 45.582.089.150,- sedangkan yang terserap dari anggaran APBA tahun 2014 sebesar Rp. 45.134.372.448,- atau 99.02%. Dari anggaran yang digunakan untuk menunjang kinerja sasaran strategis meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayananan transportasi dapat dianalisa pada 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut: 1.
Kegiatan Pengendalian Rambu - rambu Lalu intas Input nya
: Penyediaan rambu - rambu lalu lintas di jalan provinsi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
6.559.760.150
Rp.
6.493.787.000
: - Pengadaan Pembatas Kecepatan Portable di Kota Sabang, Banda Aceh Sabang (DAK)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
33
- Pengadaan Water Barrier di Kota Lhokseumawe, Sabang dan Banda Aceh, ruas jalan Provinsi - Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas di jalan provinsi - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Kab. Abdya, Aceh Selatan, Banda Aceh - Pengadaan dan Pemasangan Rambu di Kota Sabang, Pegunungan seulawah, Sabang, ruas jalan Peureulak Lokop, Subulussalam, Kabupaten Aceh Besar - Pengadaan dan Pemasangan Running Text di Kota Sabang, Banda Aceh, Subulussalam - Pembangunan Tugu Bundaran Tikungan Rawang Itek, Kota Panto Labu, Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, - Pengadaan dan Pemasangan Cermin Cembung di Kab. Abdya, Aceh Besar, Pidie, Banda Aceh Kegiatan ini pengadaan rambu-rambu lalu lintas kalau dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dengan realisasi sebesar 98,99 % kegiatan mencapaian target sasaran kinerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2.
Kegiatan Pengadaan Marka Jalan Input nya
: Tersedianya marka di jalan Kabupaten/ Kota di jalan provinsi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
16.169.150.000
Rp.
16.164.750.000
: - Pengadaan marka jalan Kota Sabang, Banda Aceh, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe Subulussalam, Abdya, Nagan Raya, Bener Meriah, Calang, Simeuleu, Aceh Selatan - Pembuatan zebra cross di banda Aceh
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
34
3.
Kegiatan Pengadaan pagar pengaman jalan Input nya
: Tersedianya pagar pengaman jalan (guardrail) di jalan provinsi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
1.495.600.000
Rp.
1.495.600.000
: - Pengadaan dan pemasangan Guard rail di Kota Sabang, Pidie, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Banda Aceh, Aceh Besar
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran. 4.
Kegiatan Pengadaan deliniator Input nya
: Tersedianya Deliniator di jalan provinsi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
1.680.610.000
Rp.
1.679.810.000
: - Pengadaan dan pemasangan Deliniator di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Nagan Raya,Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Barat, Ruas Jalan Provinsi
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran. 5.
Kegiatan Pengadaan traffic light Input nya
: Tersedianya
Traffic
Light
di
persimpangan
jalan
Kabupaten/ Kota dan Provinsi Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
10.533.097.000
Rp.
10.256.487.000
: - Pengadaan dan pemasangan traffic light serta warning light di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Banda Aceh,Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Aceh tenggara, Aceh Selatan, Aceh Singkil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
35
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran. 6.
Kegiatan Pengadaan jembatan penyeberangan Input nya
: Penyediaan fasilitas penyeberangan
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
199.785.000
Rp.
199.785.000
: - Pembangunan dan pengawasan pembangunan jembatan penyeberangan di Kota Meulaboh, Aceh Barat - Pengadaan dan pemasangan Alumunium Composite pada prasarana
jembatan
penyeberangan
Kab.
Pidie
JayaInterkoneksi Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran. 7.
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input nya
: Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan fasilitas keselamatan jalan
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
2.360.112.000
Rp.
2.358.309.448
: - Pengadaan alat pendukung dan pengawasan operasional LLAJ zona pusat, zona utara, zona timur, zona tenggara, zona barat, zona selatan - Pengadaan Road Barrier dan pengadaan pembatas kecepatan di provinsi Aceh, Aceh Besar, Banda Aceh - Pengadaan peralatan perlengkapan personil, rompi, helm, jacket hujan, dan lampu lalin kota Subulussalam
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
36
8.
Kegiatan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor Input nya
: Pembangunan balai pengujian kenderaan bermotor di Kabupaten Subulussalam dan Aceh Utara
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
711.090.000
Rp.
708.630.000
: Terbangunnya balai pengujian kenderaan bermotor di Kabupaten Subulussalam dan Aceh Utara.
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
9.
Kegiatan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Input nya
: Tersedianny peralatan pengujian kenderaan bermotor
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
5.775.830.000
Rp.
5.715.469.000
: Pengadaan dan pengawasan peralatan pengujian gedung PKB Bireuen, Banda Aceh dan Aceh Tenggara
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
10. Kegiatan Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor Input nya
: Penelitian dan sistem Lalu Lintas
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
97.055.000
Rp.
61.745.000
: Tersedianya Laporan penelitian kecelakaan dan penelitian sistem lalu
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi terjadi sedikit efisiensi atau tidak mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
37
4. Meningkatnya Pelayanan Publik Dibidang Komunikasi, Informasi dan Telematika” Sasaran strategis meningkatkan pelayanan publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah jaringan komunikasi dan indikator jumlah unit layanan publik yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Adapun target capaian kinerja tahun 2014 sasaran strategis ini diukur dari kedua indikator tersebut yaitu, Indikator jumlah jaringan komunikasi sebesar 35 unit/stasiun dan indikator jumlah unit layanan publik yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar 6 unit. Untuk melihat capaian target kinerja sasaran strategis ini dapat digambarkan pada tabel 3.9 dibawah ini : Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik Dibidang Komunikasi, Informasi dan Telematika No 1.
Sasaran Strategis
Meningkatkan pelayanan publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika
Indikator Kinerja
Jumlah jaringan komunikasi Jumlah jaringan komunikasi dan indikator jumlah unit layanan publik yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Target
Realisasi
%
35 Unit/ Stasiun
25 Unit/ Stasiun
71
6 Unit
11Unit
183
Dari tabel diatas capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika yang tergambar dari capaian indikator kinerja jumlah jaringan komunikasi yang ditargetkan sejumlah 35 unit/stasiun yang terealisasi sejumlah 25 unit/stasiun atau capaian sebesar 71% dengan kata lain kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan dengan nilai cukup, hal ini disebabkan terdapat beberapa kebijakan di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Aceh tidak dialokasikan pengembangannya sesuai dengan capaian kinerja menuju e-Goverment,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
38
selain itu juga trerdapat stasiun komunikasi milik pemerintah yang ada masih menggunakan teknologi yang belum mutakhir sebagaimana yang disediakan pada stasiun swasta. Sedangkan indikator jumlah jaringan komunikasi dan indikator jumlah unit layanan publik yang telah menerapkan TIK dari target yang ditetapkan sejumlah 6 unit terealisasi 11 unit atau sebesar 183% dengan kata lain kinerjanya melebihi target yang ditetapkan atau nilai capaian sangat baik. Kenaikan capaian kinerja pada tahun ini disebabkan oleh tuntutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terlaksana dengan hadirnya 11 (sebelas) unit layanan publik aplikasi berbasis TIK yang dikelola oleh Pemerintah Aceh seperti: -
ppid.acehprov.go.id sms.acehprov.go.id e-aset.acehprov.go.id e-samsat.acehprov.go.id e-rencana.acehprov.go.id p2k-apba.acehprov.go.id lpse.acehprov.go.id lpsdm.acehprov.go.id e-perizinan.acehprov.go.id sipkd.acehprov.go.id jdih.acehprov.go.id
Secara keseluruhan capaian strategis ini dengan menilai kedua indikator ini menjadi capaian sebesar 127% atau nilai capaian sangat baik. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika didukung oleh 3 (tiga) program dan 15 (lima belas) kegiatan, adapun program dan kegiatannya yaitu :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa -
Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
-
Kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
-
Kegiatan monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi
-
Kegiatan pengadaan alat jaringan komunikasi
-
Kegiatan pengadaan perangkat keras SIMDA
-
Kegiatan pengembangan aplikasi E-Government Pemda
-
Kegiatan pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
-
Kegiatan optimalisasi peran media center pemerintah daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
39
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi -
Kegiatan penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda
-
Kegiatan bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
-
Kegiatan workshop sistem informasi dan teknologi informasi
-
Kegiatan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
-
Kegiatan penyebarluasan informasi melalui media penyiaran
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media -
Kegiatan konsultasi komunitas infokom
-
Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan
Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan anggaran yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh yang tertuang dalam tabel 3.10 berikut
Tabel 3.10 Pembiayaan Program Kegiatan
Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Komunikasi, Informasi dan Telematika No 1.
Program / Kegiatan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pagu Perubahan (Rp) 15.040.590.100
-
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
524.950.000
-
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
449.700.000
-
Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi
1.013.575.000
-
Pengadaan alat jaringan komunikasi
7.659.257.100
-
Pengadaan perangkat keras SIMDA
1.379.950.000
-
Pengembangan aplikasi e-Government Pemda
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
615.300.000
40
2.
3.
-
Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
-
Optimalisasi peran media center pemerintah daerah
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
514.150.000 2.883.708.000 5.584.385.000
-
Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda
82.910.000
-
Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
417.660.000
-
Workshop sistem informasi dan teknologi informasi
284.900.000
-
Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
261.215.000
-
Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media -
Konsultasi komunitas infokom
-
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan
4.537.700.000 3.936.150.000 166.300.000 3.769.850.000
Total anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp. 24.561.125.100,sedangkan yang terserap dari anggaran APBA tahun 2014 sebesar Rp.22.519.362.081 atau 91,68 %. Dari anggaran yang digunakan untuk menunjang kinerja sasaran strategis meningkatkan pelayanan publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika dapat dianalisa pada 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut :
1.
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Input nya
: Penelitian dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi Pemerintah Aceh
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
524.950.000
Rp.
516.015.100
: - Publikasi alamat Website dan alamat Email SKPA - Review
DED
Pembangunan
jaringan
fiber
optik
Pemerintah Aceh - Perencanaan DRC dan DRP Pemerintah Aceh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
41
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 98,29% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
2.
Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kabijakan Komunikasi dan Informasi Input nya
: Meningkatnya pengembangan komunikasi dan informasi Pemerintah Aceh
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
449.700.000
Rp.
387.298.600
: Tersedianya laporan kegiatan pembangunan Pemerintah Aceh
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 86,12% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
3.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Input nya
: Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi data di Provinsi Aceh
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
1.013.575.000
Rp.
758.397.245
: Terciptanya pergub pengelolaan TIK
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 74,82% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
4.
Kegiaatan Pengadaan alat jaringan komunikasi Input nya
: Tersedianya bandwitdh serta peralatan jaringan komunikasi untuk kabupaten/kota dan provinsi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Rp.
7.659.257.100
Rp.
7.654.298.825
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
42
Outputnya
: Terlaksanya Komunikasi dan informasi data yang terhubung di 1 Tahun dinas/ badan/lembaga pada kabupaten/ kota dan provinsi
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 99,93% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
5.
Kegiatan Pengadaan perangkat keras SIMDA Input nya
: Pengadaan perangkat keras SIMDA
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
1.379.950.000
Rp.
1.227.166.000
: Tersedianya perangkat keras SIMDA (radio link 5,8 GHz)
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 88,92% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
6.
Kegiatan Pengembangan aplikasi E-Government Pemda Input nya
: Pembangunan dan pengembangan aplikasi E-Government Pemerintah Aceh
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
615.300.000
Rp.
615.300.000
: Terciptanya aplikasi E-Goverment berbasis website berupa pengadaan software dan pengembangan aplikasi PPID Aceh
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 100% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
7.
Kegiatan Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) Input nya
: Terbentuknya kelompok informasi gampong
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Rp.
514.150.000
Rp.
450.714.535
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
43
Outputnya
: Terbentuknya kelompok informasi Gampong yang dapat memberikan informasi
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 87,66% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
8.
Kegiatan Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah Daerah Input nya
: Penyebaran
informasi
secara
menyeluruh
kepada
masyarakat Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
2.883.708.000
Rp.
2.575.040.408
: Tersedianya Informasi mengenai perkembangan daerah dengan pengadaan buku perpustakaan
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 89,29% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
9.
Kegiatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Lingkungan PEMDA Input nya
: Pelaksanaan sistem dan teknologi informasi pada kabupaten / kota dan provinsi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
82.910.000
Rp. 28.670.000
: Terlaksanya laporan hasil pelaksanaan sistem dan teknologi informasi
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 34,57% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
44
10. Kegiatan Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi Input nya
: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
417.660.000
Rp.
357.994.000
: Terciptanya sumber daya manusia yang memahami sistem informasi dan teknologi informasi
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 85,71% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
11. Kegiatan Workshop sistem informasi dan teknologi informasi Input nya
: Ketrampilan dan pemahaman akses informasi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
284.900.000
Rp.
262.000.000
: Terlaksanya penerapan software legal
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 91,96% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
12. Kegiatan Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi Input nya
: Sosialisasi open source
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
261.215.000
Rp.
185.927.000
: Terlaksanya penerapan software legal
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 71,17% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
13. Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran Input nya
: Penyebaran informasi melalui media penyiaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
45
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
4.537.700.000
Rp.
4.136.013.604
: Terlaksananya kegiatan penyiaran melalui media elektronik
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 91,14% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
14. Kegiatan Konsultasi komunitas infokom Input nya
: Hubungan mutualisme antar komunitas informasi dan komunikasi
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
166.300.000
Rp.
162.060.000
: Terselenggaranya pertemuan komunitas informasi dan komunikasi antar lembaga kabupaten/kota
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 97,45% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
15. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbit Input nya
: Pemberian informasi melalui media tradisional
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
3.769.850.000
Rp.
3.202.466.764
: Terciptanya kemudahan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui : Pelatihan,Sosialisasi dan Seminar
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 84,94% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
46
5. Fasilitas
Pelayanan
Komunikasi,
Informasi
dan
Telematika
Dibidang
Pemerintahan Sasaran strategis penyediaan fasilitas pelayanan komunikasi, informasi dan telematika dibidang pemerintahan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu jumlah jumlah domain website milik Pemerintah Aceh. Adapun target capaian kinerja tahun 2014 sasaran strategis ini sebesar 24 domain. Untuk melihat capaian target kinerja sasaran strategis ini dapat digambarkan pada tabel 3.11 dibawah ini : Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Fasilitas Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Telematika Dibidang Pemerintahan No
Sasaran Strategis
1.
Fasilitas pelayanan komunikasi, informasi dan telematika dibidang pemerintahan
Indikator Kinerja
Jumlah Websit milik pemerintah Aceh
Target
Realisasi
%
24 Domain
51 Domain
213
Dari tabel di atas capaian kinerja sasaran strategis fasilitas pelayanan komunikasi, informasi dan telematika dibidang pemerintah yang diukur dari capaian indikator kinerja jumlah website milik Pemerintah Aceh, target capaian indikator ini sebesar 24 domain dan yang terealisasi sebesar 51 domain atau capaian sebesar 213% dengan kata lain kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan dengan nilai sangat baik Kenaikan capaian kinerja pada tahun ini dari pada tahun sebelumnya disebabkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di setiap badan publik dilingkungan Pemerintah Aceh, sampai saat ini tercatat 22 Satuan Kerja Pemerintah Aceh, 18 Badan Publik, 6 Sekretariat dan Kelembagaan, 5 Unit Layanan Publik Pemerintah Aceh telah menggunakan website Pemerintah Aceh dengan domain acehprov.go.id.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
47
Sasaran strategis fasilitas pelayanan komunikasi, informasi dan telematika dibidang pemerintahan didukung oleh program 1 (satu) dan 3 (tiga) kegiatan, adapun program dan kegiatannya yaitu :
1. Program Pengembangan Data dan Statistik -
Kegiatan verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government
-
Kegiatan Pengelolaan website
-
Kegiatan Pengelolaan sms centre gubernur
Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh yang tertuang dalam tabel 3.12 berikut
Tabel 3.12 Pembiayaan Program Kegiatan
Fasilitas Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Telematika No 1.
Program / Kegiatan Program Pengembangan Data dan Statistik
Pagu Perubahan (Rp) 564.898.000
-
Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government
269.150.000
-
Pengelolaan website
249.000.000
-
Pengelolaan sms centre gubernur
Total anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp.
46.748.000
564.898.000,-
sedangkan yang terserap dari anggaran APBA tahun 2014 sebesar Rp. 533.031.312,atau 94,35%. Dari anggaran yang digunakan untuk menunjang kinerja sasaran strategis fasilitas pelayanan komunikasi, informasi dan telematika dapat dianalisa pada 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
48
1. Kegiatan Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government Input nya
: Penyajian informasi E-Government
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
269.150.000
Rp.
252.974.000
: Tersedianya data E-Goverment dan penyajian informasi E-Government
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 93,98% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
2. Kegiatan Pengelolaan Website Input nya
: Tersedianya
berbagai
data
dan
informasi
tentang
Pemerintah Aceh di Portal (www.acehprov.go.id) Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
249.000.000
Rp.
233.497.312
: Tersedianya portal (www.acehprov.go.id) yang mampu menggambarkan Aceh secara digital
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 93,77% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
3. Kegiatan Pengelolaan SMS Gubernur Input nya
: Data SMS masyarakat untuk Gubernur Aceh
Anggaran Biaya
: Target Realisasi
Outputnya
Rp.
46.748.000
Rp.
46.560.000
: Terlaksanya pengolahan data SMS masyarakat pada database SMS Center Gubernur Aceh
Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan dengan yang terealisasi sebesar 99,59% dan capaian kinerja pada kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana target anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
49
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 191.087.623.527,- yang dijabarkan dalam 14 program dan 66 kegiatan. Dari anggaran yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 182.611.915.799,- atau 95,56%. Sedangkan dari 14 program dan 66 kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok hanya 10 program dan 43 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 149.260.519.173,-
atau 78,11% dari total anggaran, dan yang
terealisasi sebesar Rp. 143.890.943.432,- atau 96,40% dari target anggaran strategis. Aspek keuangan sangat berpengaruh
untuk mencapai sasaran strategis pada
kegiatan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan perhubungan dan komunikasi informasi serta telematika yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilita, aksesbilitas, sebaran informasi dan komunikasi pada masyarakat di Provinsi Aceh.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
50
Tabel 3.13 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2014 NO
KEGIATAN/KEGIATAN
(1)
(2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 1 2
PAGU (Rp.) (3) 3.501.406.000
REALISASI (Rp.) (4)
CAPAIAN (%) (5)
3.501.287.000
99,99
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
3.501.406.000
3.501.287.000
99,99
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.351.498.000
2.349.933.480
99,93
949648000
949543000
99,98
2
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
3
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1401850000
1400390480
99,89
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.928.855.000
1.878.631.375
97,39
457.630.000
446.596.555
97,58
3 4
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
5
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
1.041.680.000
1.016.090.920
97,54
6
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
137.260.000
137.160.000
99,92
7
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
292.285.000
278.783.900
95,38
70.770.647.923
67.974.325.736
96,04
599.286.029
476.944.097
79,58
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4 8
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
9
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
1.248.857.000
1.231.121.500
98,57
10
Pembangunan gedung terminal
2.319.817.000
2.319.401.000
99,98
11
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
5.896.361.000
5.853.728.000
99,27
12
Pembangunan prasarana perhubungan laut
18.491.943.000
16.581.471.900
89,66
13
Pembangunan sarana perhubungan laut
3.945.258.025
3.679.988.000
93,27
14
Pembangunan prasarana perhubungan udara
37.269.851.869
36.837.972.211
98,84
15
Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi
999.274.000
993.699.028
99,44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
51
NO
PAGU (Rp.) (3)
REALISASI (Rp.) (4)
CAPAIAN (%) (5)
38.998.114.150
38.648.528.448
99,10
6.559.760.150
6.493.787.000
98,99
16.169.150.000
16.164.750.000
99,97
KEGIATAN/KEGIATAN
(1)
(2)
5
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
16
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
17
Pengadaan marka jalan
18
Pengadaan pagar pengaman jalan
1.495.600.000
1.495.600.000
100,00
19
Pengadaan deliniator
1.680.610.000
1.679.810.000
99,95
20
Pengadaan traffic light
10.533.097.000
10.256.487.000
97,37
21
Pengadaan jembatan penyeberangan
199.785.000
199.785.000
100,00
22
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.360.112.000
2.358.309.448
99,92
6
Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6.583.975.000
6.485.844.000
98,50
23
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
711.090.000
708.630.000
99,65
24
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
5.775.830.000
5.715.469.000
98,95
97.055.000
61.745.000
63,61
15.040.590.100
14.184.230.713
94,30
25 7
Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
26
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
524.950.000
516.015.100
98,29
27
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
449.700.000
387.298.600
86,29
28
Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi
1.013.575.000
758.397.245
74,82
29
Pengadaan alat jaringan komunikasi
7.659.257.100
7.654.298.825
99,93
30
Pengadaan perangkat keras SIMDA
1.379.950.000
1.227.166.000
88,92
31
Pengembangan aplikasi E-Government Pemda
615.300.000
615.300.000
100,00
32
Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
514.150.000
450.714.535
87,66
33
Optimalisasi peran media center pemerintah daerah
2.883.708.000
2.575.040.408
89,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
52
NO (1)
(2)
8
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
34
Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda
35 36
PAGU (Rp.) (3)
REALISASI (Rp.) (4)
CAPAIAN (%) (5)
5.584.385.000
4.970.604.604
89,00
KEGIATAN/KEGIATAN
Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi Workshop sistem informasi dan teknologi informasi
82.910.000
28.670.000
34,57
417.660.000
357.994.000
85,71
284.900.000
262.000.000
91,96
37
Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
261.215.000
185.927.000
71,17
38
Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran
4.537.700.000
4.136.013.604
91,14
9
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
39
Konsultasi komunitas infokom
40 10
3.936.150.000
3.364.526.764
85,47
166.300.000
162.060.000
97,45
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan
3.769.850.000
3.202.466.764
84,94
Program Pengembangan Data dan Statistik
564.898.000
533.031.312
94,35
41
Verifikasi, perekaman, back-up data eGovernment dan penyajian informasi eGovernment
269.150.000
252.974.000
93,98
42
Pengelolaan website
249.000.000
233.497.312
93,77
43
Pengelolaan sms centre gubernur
46.748.000
46.560.000
99,59
149.260.519.173
143.890.943.432
96.40
JUMLAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
53
BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Tahun 2014 telah dijabarkan berbagai program dan kegiatan dalam upaya optimalisasi pelayanan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.
A. KESIMPULAN 1. Keseluruhan anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kegiatan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi,
Informasi
dan
Telematika
Aceh
sebesar
Rp.
191.087.623.527,- terpakai sebesar Rp. 182.611.915.799,- atau 95,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.475.707.728,- tidak dapat direalisasikan penggunaan dananya dan selebihnya sisa kas dalam bentuk tunai telah dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh.
2. Sasaran strategis kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh dari 14 Program dan 66 Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun 2014 terdapat 10 Program dan 43 Kegiatan. 3. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 secara umum telah terlaksana secara
baik
dan lancar dengan alokasi
anggaran
Rp. 149.260.519.173,- dan terealisasi sebesar Rp. 143.890.943.432,- atau capaian 96,40% atau dengan nilai tingkat capaian kinerja Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
54
B. SARAN
Perlu adanya penyesuaian dokumen Rencan Strategis dan Rencana Kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh agar target indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang menunjang visi dan misi Dinas. Tingkat Pencapaian Rencana yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ada telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Dimasa yang akan datang hasil tersebut masih harus terus ditingkatkan, terutama dari aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh yaitu “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Komintel Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.dapat tercapai. Selanjutnya evaluasi kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
55
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DISHUBKOMINTEL ACEH Tahun 2014
56
Tabel Bantu Perhitungan (1) RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2017 INSTANSI/SKPA VISI
: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH : Visi Dinas Perhubungan dan Komintel “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Komunikasi, Informasi dan Telematika Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan” Penjelasan Visi : Berkelanjutan meliputi efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, profesional, mandiri dan produktif. terintegrasi meliputi keterpaduandengankawasanekonomi, sosial serta pertahanan dan keamanan, dan keterpaduan antar dan inter moda transportasi
MISI
: 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan serta pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal dan berkualitas 2. Membangun jaringan informasi dan mengintegrasikan data kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat 3. Membangun dan mengembangkan E-Government Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi guna Memberikan Layanan Informasi Publik Secara Transparan dan Akuntabel
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 Meningkatkan pelayanan dan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan Provinsi
Terlaksananya penyediaan fasilitas Persentase fasilitas keselamatan transportasi di keselamatan lalu lintas angkutan jalan Wilayah Aceh (rambu, marka, deliniator, traffic light, pagar pengaman jalan,dll)
Jumlah uji KIR angkutan umum Terselenggaranya Peningkatan keselamatan pelayanan pada angkutan Jumlah Gedung Pengujian umum
Terciptanya disiplin pengoperasioan angkutan umum
Rasio izin trayek Jumlah pelanggaran (tilang)
2 Meningkatkan jaringan pelayanan dan prasarana Terlaksananya peningkatan pelayanan Jumlah dokumen kajian/studi/DED perhubungan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan Persentase kondisi angkutan sungai, danau dan penyeberangan a. Sarana b. Prasarana c. Jumlah kegiatan sosialisasi
Rp/tahun
Tahun-1
Tahun-2
TARGET KINERJA TAHUN KE Tahun-3 (6)
Tahun-4
Tahun-5
17,466,666,667
3,300,000,000
4,800,000,000
3,300,000,000
5,250,000,000
Unit Unit
45,328 4
45,628 4
45,928 5
46,228 5
46,528 6
Surat Izin Unit
3,921 329
4,221 324
4,521 319
4,821 314
5,121 309
Dokumen
9
13
7
2
1
Kegiatan
-
1
1
1
1
1
NO
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat
3
4
Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi
Jumlah kegiatan rehabilitasi prasarana perhubungan darat Jumlah arus penumpang angkutan umum Persentase Terminal Type A Persentase Terminal Type B Persentase Kondisi Angkutan Laut a. Sarana b. Prasarana Persentase Kondisi Angkutan Udara Persentase Kondisi Jaringan Postel
Tercapainya peningkatan kualitas Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK berbasis TIK Jumlah website pemerintah daerah
Terwujudnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggungjawab
Jumlah kegiatan penyebaran informasi dengan media elektronik dan media non elektronik
a. Media Elektronik b. Media Non-Elektronik
5
Meningkatnya pengelolaan data secara Terselenggaranya pengelolaan data elektronik dan sistematis melalui sinergitas antar dan informasi berbasis web pengelola dan sumber data
Tahun-1
Tahun-2
TARGET KINERJA TAHUN KE Tahun-3 (6)
Tahun-4
Tahun-5
Rp/tahun
17,466,666,667
3,300,000,000
4,800,000,000
3,300,000,000
5,250,000,000
Orang Rp/tahun -
8,480,783 10,750,000,000 -
8,680,783 9,800,000,000 -
8,880,783 17,575,000,000 -
9,080,783 13,200,000,000 -
9,280,783 27,925,000,000 -
-
Orang/tahun
-
-
-
-
-
7,402,035,000
7,880,000,000
7,904,600,000
7,997,192,000
8,087,940,840
Website
24
24
24
24
24
Rp/tahun
2,867,970,000
3,205,950,510
3,240,510,015
3,142,877,615
3,174,306,391
-
-
-
-
Jumlah jaringan komunikasi
Buah
32
35
Jumlah Aplikasi E-Goverment
Buah
4
3
-
38 -
-
41 -
44 -
Tabel Bantu Perhitungan (2) RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 SKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH : ACEH/BANDA ACEH : 2014
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1) 1.
(2) Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
(3)
(4) 24,600,000,000
a. Faskes LLAJ Nasional
-
b. Faskes LLAJ Provinsi
10 Paket
24,600,000,000
-
Pekerjaan Rambu di Lintasan jalan Provinsi
1 Paket
1,700,000,000
-
Terbangunnya marka Jalan di Provinsi Aceh
1 Paket
3,750,000,000
-
Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan (guard rail) pada Ruas Jalan Provinsi
1 Paket
2,000,000,000
-
Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail di Kabupaten Simeulue
500 M
1,000,000,000
-
Pekerjaan Deliniator pada Ruas Jalan Provinsi
1 Paket
1,900,000,000
-
Pekerjaan Traffic Light pada Ruas Jalan Provinsi
1 Paket
2,500,000,000
-
Pembangunan automatic traffic light di Kota Banda Aceh (ATCS)
1 Paket
8,000,000,000
1 Paket
750,000,000
1 Paket
2,500,000,000
1 Paket
500,000,000
-
2.
Terselenggaranya Peningkatan Keselamatan Pelayanan Pada Angkutan Umum
-
Pengadaan dan Pemasangan traffic light di Simeulue Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light dan Warning Light di Aceh Barat Daya Pembangunan Jembatan Penyeberangan Jeumala Amal
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
16,906,556,000
-
Pelayanan embarkasi dan debarkasi, TERA peralatan jembatan timbang, pengukuran fisik kendaraan dan percepatan angkutan massal
-
Transportasi publik
-
Pembangunan Angkutan Massal Koridor Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM)
1 Kegiatan
10,000,000,000
-
Memupuk kesadaran awak kendaraan umumuntuk berkendara dengan tertib dan selamat, penguji kendaraan bermotor teladan, pelajar pelopor dan wahana tata nugraha
1 Kegiatan
246,346,000
1 Kegiatan
475,210,000
1 Paket
200,000,000
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
-
Rehab talud penahan tebing dan fasilitas jembatan timbang Jontor dan Seumadam
1 Paket
450,000,000
-
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas
1 Kegiatan
450,000,000
-
Laporan penelitian kecelakaan dan penilaian penegakan hukum angkutan umum
1 Kegiatan
85,000,000
Jumlah Gedung Pengujian
4 unit
Persentase Peralatan Pengujian -
3.
2 Set
Terciptanya Disiplin Pengoperasian Rasio izin trayek Angkutan Umum Jumlah pelanggaran (tilang)
-
4.
Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Penelitian dan Pengukuran Dimensi Angkutan Umum, Kesiapan dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, monitoring pelayanan angkutan umum dan angkutan penyeberangan
5,000,000,000
547,510,000
1 Kegiatan
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan
547,510,000
51,665,000,000
Jumlah dokumen kajian/studi/DED -
Terlaksananya Rakornis Hubkomintel Aceh
1 Kegiatan
350,000,000
-
Studi / Kajian Perkeretaapian Aceh
1 Dokumen
2,000,000,000
-
Studi / Kajian / Perencanaan / Amdal di Lingkungan Dishubkomintel
5 Dokumen
2,500,000,000
-
Studi / Kajian Pengalihan Fungsi Terminal Type B Saree menjadi Rest Area
1 Dokumen
300,000,000
-
Rencana Induk DLKR dan DLKP Pelabuhan Penyeberangan Balohan
1 Dokumen
500,000,000
-
Studi / Kajian Pelabuhan Kab. Pidie Jaya
1 Dokumen
500,000,000
-
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1 Kegiatan
450,000,000
Persentase kondisi angkutan sungai, danau dan penyeberangan a. Sarana
-
-
b. Prasarana -
Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang
1 Paket
3,430,000,000
-
Pelabuhan Pulau Banyak
1 Paket
1,815,000,000
-
Pelabuhan Ulee Lheue
1 Paket
1,225,000,000
NO
SASARAN STRAGEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA -
(3) Pelabuhan Balohan
TARGET (4) 1 Paket
1,495,000,000
-
Pembangunan Transportasi Sungai Muara Situlen - Gelombang - Singkil Tahap I
1 Paket
8,500,000,000
-
Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Balohan
1 Paket
5,000,000,000
1 Paket
15,000,000,000
1 Paket
2,500,000,000
1 Paket
800,000,000
1 Paket
1,000,000,000
-
Pembangunan Pelabuhan Sibigo Tahap I Simeulue Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Pulau banyak (sisi darat) Rehab. Dermaga danau Laut Tawar Tetunyu
-
Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Singkil
-
Terselenggaranya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana perhubungan zona pusat
-
-
-
-
Terselenggaranya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana perhubungan zona timur - utara Terselenggaranya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana perhubungan zona barat Terselenggaranya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana perhubungan zona selatan-tenggara
1 Kegiatan
800,000,000
1 Kegiatan
900,000,000
1 Kegiatan
500,000,000
1 Kegiatan
900,000,000
c. Jumlah kegiatan sosialisasi
5.
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi
-
Sosialisasi Kebijakan Perhubungan Darat
1 Kegiatan
300,000,000
-
Sosialisasi Kebijakan Perhubungan Laut
1 Kegiatan
300,000,000
-
Sosialisasi Kebijakan Perhubungan Udara
1 Kegiatan
300,000,000
-
Sosialisasi Kebijakan Perhubungan Postel
1 Kegiatan
300,000,000
Jumlah kegiatan rehabilitasi prasarana perhubungan darat
5 Paket
15,720,000,000
Terminal type A Pidie Jaya
1 Paket
2,000,000,000
Terminal type A Banda Aceh
1 Paket
3,360,000,000
Terminal Terpadu Pidie Jaya
1 Paket
1,000,000,000
Terminal Type B Kota Subulussalam
1 Paket
2,860,000,000
Rest Area Perbatasan Subulussalam
1 Paket
6,500,000,000
Persentase Terminal Type A
Persentase Terminal Type B
Persentase Kondisi Angkutan Laut a. Sarana
82,575,000,000 4 Paket
17,575,000,000
-
Pembangunan dan rehabilitasi menara / rambu suar pelabuhan di Aceh
1 Paket
8,000,000,000
-
Operasional Komprador Perkapalan
1 Paket
75,000,000
-
Subsidi Angkutan Laut Perintis antar pulau
1 Paket
2,000,000,000
-
Pengadaan Kapal Cepat Ambulance Multifungsi untuk Kota Sabang
1 Paket
7,500,000,000
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
b. Prasarana
9 Paket
65,000,000,000
-
Pelabuhan Kuala Langsa
1 Paket
1,500,000,000
-
Pelabuhan Malahayati
1 Paket
3,000,000,000
-
Pelabuhan Meulaboh
1 Paket
1,000,000,000
-
Pelabuhan Tapaktuan
1 Paket
1,000,000,000
1 Paket
8,000,000,000
1 Paket
20,000,000,000
1 Paket
3,500,000,000
1 Paket
7,000,000,000
1 Paket
20,000,000,000
-
Pembangunan Pelabuhan Rakyat Kuala Raja Kabupaten Bireuen Pembangunan Pelabuhan Surien Abdya Pembangunan pelabuhan rakyat Kuala Idi Kab. Aceh Timur Pengembangan kapasitas dermaga di Desa Lhok Jamin Kec. Bakongan, Aceh Selatan Pembangunan Terminal Haji dan Fasilitas Pendukung di Sabang (Tahap I)
Persentase Kondisi Angkutan Udara a. Sarana b. Prasarana
39,235,000,000 -
39,235,000,000
-
Lanjutan Pemb. gedung VIP bandara SIM
1 Paket
15,250,000,000
-
Bandar Udara Syech Hamzah Fansuri Aceh Singkil
1 Paket
2,130,000,000
-
Bandara Kuala batu
1 Paket
2,965,000,000
-
Bandara Alas Lauser
1 Paket
2,500,000,000
-
Bandara Malikussaleh
1 Paket
1,250,000,000
-
Bandara Air Strip P. Banyak
1 Paket
1,840,000,000
-
Perpanjangan Runway Bandara Lasikin
1 Paket
12,500,000,000
-
Pembangunan ruang VIP Bandara Lasikin
1 Paket
800,000,000
Persentase Kondisi Jaringan Postel 6.
Tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur yang Profesional Berbasis TIK
-
8 Paket
Pembangunan shelter taman digital di kab/kota interkoneksi radio komunikasi pemerintah aceh Biaya spektrum frekuensi 2014
3,216,000,000 9 Lokasi
500,000,000
1 Paket
2,700,000,000
1 Paket
16,000,000
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan berbasis TIK
8,660,000,000
-
Operasional, sarana dan prasarana UPTD Telematika Aceh
1 LS
3,750,000,000
-
Operasional, sarana dan prasarana UPTD Seuramo Informasi Aceh
1 LS
3,950,000,000
-
Tersedianya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi yang handal
1 Kegiatan
475,000,000
1 Paket
300,000,000
1 Tahun
185,000,000
-
Peningkatan kapasitas SDM yang memahami sistem informasi dan teknologi informasi Keterampilan dan pemahaman terhadap aksess informasi
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah website pemerintah daerah
7.
Terwujudnya Peran Media Massa dalam Penyebaran Informasi dengan Media Elektronik dan Media Non Elektronik
24 web
1,825,000,000
-
Verifikasi dan penyusunan data dan informasi sarana/prasarana Bidang Perhubungan dan Komintel
1 Kegiatan
150,000,000
-
Pengisan Konten Pustaka Digital
1 Kegiatan
100,000,000
-
Operasional PPID Dishubkomintel Aceh
1 Kegiatan
200,000,000
-
Tersedianya Data Hasil Survei analisis SIMDA Pemerintah Aceh (Penetapan Standarisasi perangkat lunak, perencanaan outlet akses informasi dan free hotspoot)
1 Laporan
275,000,000
-
Tersedianya Dana untuk sinkronisasi program kegiatan komunikasi yang terencana
1 Laporan
350,000,000
-
Lancarnya koneksi Bandwitch Pemerintah Aceh
1 Kegiatan
750,000,000
Jumlah kegiatan penyebaran informasi dengan media elektronik dan media non elektronik
16,073,220,000
a. Media Elektronik -
Penyebaran informasi melalui televisi untuk hari-hari besar dan peringatan tsunami Siaran langsungkegiatan Pemda melalui radio dan televisi Pemberitahuan pelelangan secara elektronik melalui media cetak
4,467,650,000 1 Paket
450,000,000
1 Tahun
2,500,000,000
1 Paket
450,000,000
-
Penyajian data dan infromasi Pemerintah Aceh secara elektronik
1 Tahun
1,000,000,000
-
Penyajian data dan informasi Pemerintah Aceh secara elektronik
1 Tahun
67,650,000
b. Media Non-Elektronik -
terbinanya kelompok informasi tingkat gampong tersedianya buku, jurnal dan literatur lainnya
11,605,570,000 1 Kegiatan
200,000,000
1 Paket
50,000,000
1 Paket
992,920,000
-
tersedianya dana untuk penyebaran informasi mengenai perkembangan daerah
-
Peliputan reportase Newsroom
-
Operasional KPID
1 Kegiatan
1,500,000,000
-
Operasional KIPA
1 Kegiatan
1,500,000,000
1 Kegiatan
165,000,000
1 Kegiatan
785,000,000
-
-
Hubungan mutualisme antar komunitas informasi dan komunikasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan pembangunan memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat
1 LS
195,000,000
NO
SASARAN STRAGEGIS
(1)
(2)
INDIKATOR KINERJA
-
8.
(3) Penyajian data dan informasi Pemerintah Aceh secara elektronik Tersedianya dana untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
TARGET (4) 1 Tahun
67,650,000
1 Paket
200,000,000
-
pembangunan gedung kantor di lingkungan Dishubkomintel (Green data center)
1 Paket
5,000,000,000
-
Terlaksananya pemeliharaan fasilitas prasarana kantor
1 Paket
950,000,000
Terselenggaranya Pengelolaan Data Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi Berbasis Web -
Pembangunan Backbone tower bersama Pemeliharaan kelistrikan dan jaringan Sewa bandwitch Dinas/Badan Provinsi Aceh Sewa VPN-IP LPSE Aceh Sewa bandwitch dan transponder untuk kab/kota (hutang tahun 2012 ) Peralatan jaringan komunikasi
Jumlah Aplikasi E-Goverment
6 Kegiatan
34,907,000,000
20 titik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
26,000,000,000 150,000,000 3,900,000,000 580,000,000
1 Kegiatan
4,127,000,000
1 Kegiatan
150,000,000
10 Kegiatan
3,174,168,000
-
Pengelolaan Network Data Center Aceh
1 Kegiatan
100,000,000
-
Pengadaan server Pengadaan kelengkapan komputer pengadaan dan pemeliharaan perangkat ruang Bimtek
1 Kegiatan 1 Kegiatan
325,000,000 150,000,000
1 Kegiatan
200,000,000
100,000,000
-
-
Bantuan peralatan pelatihan komputer untuk Yayasan Pengembangan Bahasa (YPB) Leguna
1 Kegiatan
-
Tersedianya dana untuk pengadaan perangkat keras SIMDA (pengadaan peralatan jaringan komputer, wifi, aksesoris jaringan radio link)
1 Paket
-
Tersedianya dana untuk pembuatan laporan hasil pelaksanaan sistem dan teknologi informasi tersedianya dana untuk pembangunan Software Aplikasi e-Goverment
1,200,000,000
1 Kegiatan
75,000,000
1 Paket
800,000,000
-
Tersedianya dana untuk kegiatan website (www.acehprov.go.id)
1 Tahun
163,620,000
-
Tersedianya dana untuk pengolahan data SMS masyarakat pada database SMS Center Gubernur
1 Tahun
60,548,000
Tabel Bantu Perhitungan (3)
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 SKPD TAHUN ANGGARAN
: :
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH 2014
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum
8,680,783 Orang/Tahun
1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 2 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 2 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 3 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 4 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
3,700,000,000 3,700,000,000
2,300,000,000 800,000,000 1,500,000,000
1,488,495,000 367,270,000
691,680,000 137,260,000 292,285,000
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2
Meningkatnya perluasan dan pemerataan Jumlah Pelabuhan Laut/ aksesibilitas masyarakat terhadap Penyeberangan/Bandar Udara/Terminal pelayanan transportasi, Komunikasi, Bis Informasi dan Telematika
62 Unit
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan gedung terminal 2 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 3 Pembangunan prasarana perhubungan laut 4 Pembangunan sarana perhubungan laut 5 Pembangunan prasarana perhubungan udara 6 Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi
3
Angkutan Darat Meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi
0.0547 %
5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 2 3 4 5 6 7
Jumlah uji KIR angkutan umum
45,628 Unit
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan deliniator Pengadaan traffic light Pengadaan jembatan penyeberangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3 Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor
2,171,300,000 626,400,000 1,250,000,000 294,900,000 141,284,456,841 1,900,000,000 5,700,000,000 30,408,738,972 64,150,000,000 38,116,917,869 1,008,800,000
30,491,454,978 4,504,466,000 12,300,000,000 1,500,000,000 988,338,978 8,150,000,000 1,000,000,000 2,048,650,000 6,697,055,000 750,000,000 5,850,000,000 97,055,000
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4
Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika
Jumlah Jaringan Komunikasi
35 Unit/Stasiun
7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 3 Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi 4 Pengadaan alat jaringan komunikasi 5 Pengadaan perangkat keras SIMDA 6 Pengembangan aplikasi E-Government Pemda 7 Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) 8 Optimalisasi peran media center pemerintah daerah
Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)
6 Unit
8 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
14,428,430,000 531,000,000 540,700,000 1,016,120,000 7,435,000,000 1,034,160,000 624,000,000 532,050,000 2,715,400,000 4,481,585,000
1 Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda
82,910,000
2 Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi
417,660,000
3 Workshop sistem informasi dan teknologi informasi 4 Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi 5 Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran
271,600,000
9 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1 Konsultasi komunitas infokom 2 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan
261,215,000 3,448,200,000
4,256,860,000 166,300,000 4,090,560,000
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM /KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5
Fasilitas pelayanan Komunikasi, informasi Jumlah Web site milik pemerintah Aceh dan telematika di bidang pemerintahan
Jumlah Anggaran
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Program Program Program Program Program Program Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pengembangan Data dan Statistik
24 Domain
10 Program Pengembangan Data dan Statistik 1 Verifikasi, perekaman, back-up data eGovernment dan penyajian informasi eGovernment 2 Pengelolaan website 3 Pengelolaan sms centre gubernur
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
211,838,534,819 5,871,300,000 2,300,000,000 1,488,495,000 141,284,456,841 30,491,454,978 6,697,055,000 14,428,430,000 4,481,585,000 4,256,860,000 538,898,000
538,898,000 269,150,000
223,000,000 46,748,000
Tabel Bantu Perhitungan (4)
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 PROVINSI/KAB/KOTA SKPA
: :
ACEH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH
NO
SASARAN STRAGEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PRESENTASE (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) ... (k5/k4) x 100
8,680,783 Orang/ Tahun
4,086,240 Orang/ Tahun
1
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum
2
Meningkatnya perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Jumlah Pelabuhan Laut/ Penyeberangan/Bandar Udara/Terminal Bis
3
Meningkatkan fasilitas keamanan dan keselamatan jasa pelayanan transportasi
Angkutan Darat
0.0547 %
Jumlah uji KIR angkutan umum
45,628 Unit
4
Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang komunikasi, informasi dan telematika
Jumlah Jaringan Komunikasi
Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)
5
Fasilitas pelayanan Komunikasi, informasi dan telematika di bidang pemerintahan
Jumlah Web site milik pemerintah Aceh
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2014 (APBA) JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2014 (APBA-P) JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2014
Rp Rp Rp
211,838,534,947 191,087,623,527 143,890,943,432
62 Unit
35 Unit/ Stasiun 6 Unit
24 Domain
19 Unit
0.0909 %
12,740 Unit 25 Unit/ Stasiun
47.07
30.65
166.15
27.92 71.43
11 Unit
183.33
51 Domain
212.50
Tabel Bantu Perhitungan (5)
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 Capaian s/d n Terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra (%) (8)
Tahun n Indikator Kinerja
Satuan
Capaian (n-1)
Target
Realisasi
% Realisasi
Target Akhir RPJMD / Renstra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Orang/ Tahun
2
Jumlah Pelabuhan Laut/ Penyeberangan/Bandar Udara/Terminal Bis
Unit
3
Angkutan Darat
4
Jumlah uji KIR angkutan umum
5
Jumlah Jaringan Komunikasi
Unit/ Stasiun
6
Jumlah Unit Layanan Publik yang telah menerapkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)
Unit
7
Jumlah Web site milik pemerintah Aceh
Domain
%
Unit
1,640,537
8,680,783
4,086,240
47
9,280,783
44
62
62
19
31
82
23
0.086
0.0547
0.0909
166
0.0627
145
0
45,628
28
46,238
28
12,740
35
25
71
44
57
6
6
11
183
6
183
24
24
51
213
24
213
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN KEGIATAN : Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan INPUT
OUTPUT
Peningkatan prasarana dan fasilitas pada 3 pelabuhan penyeberangan : Singkil, Kuala Bubon dan Sabang.
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
3 Pelabuhan Penyeberangan yang dapat melayani publik dengan optimal yaitu : a.
Peningkatan dan pengawasan peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Singkil
b.
Pembangunan dan pengawasan pembangunan sisi darat Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon
c.
Pembuatan kanopi gang penghubung pelabuhan Balohan Sabang
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
3,501,406,000 3,501,287,000
PROGRAM : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ KEGIATAN : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang INPUT
OUTPUT
Pemeliharaan dan pengamanan aset 3 (tiga) Jembatan Timbang : Seumadam, Lawe Perbungga, Jontor
Terlaksananya kegiatan rehab dan operasional 3 (tiga) Jembatan Timbang yaitu : a.
Rehab/Pemeliharaan Jembatan Timbang Seumadam
b.
Rehab/Pemeiharaan Jembatan Timbang Lawe Perbunga
c.
Pengamanan aset/pemagaran eks Jembatan Timbang Simpang Rima Pengawasan rehab jembatan timbang seuamadam, lawe perbunga serta dan simpang rima Rehab/Pemeliharaan Jembatan Timbang Jontor
d. e. Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
949,648,000 949,543,000
PROGRAM : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ KEGIATAN : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan INPUT
OUTPUT
Optimalisasi Terminal Type A Kota Banda Aceh dan Dermaga Balohan Sabang dalam pelayanan publik
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
1,401,850,000 1,400,390,480
Terawatnya prasarana terminal Type A Banda Aceh dan Dermaga Balohan Sabang dengan adanya kegiatan : a.
Rehabilitasi dan pengawasan rehabilitasi Terminal Type A Kota Banda Aceh
b.
Pemeliharaan dan pengawasan pemeliharaan Prasarana Dermaga Balohan Sabang
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN KEGIATAN : Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya INPUT
OUTPUT
TINGKAT EFISIENSI
Penertiban pengoperasian angkutan umum di jalan raya terciptanya pengoperasian angkutan umum yang tertib, aman Kegiatan tersebut mencapai target dan lancar dan efisiensi Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
457,630,000 446,596,555
PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN KEGIATAN : Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah INPUT
OUTPUT
TINGKAT EFISIENSI
Pelayanan transportasi dan kelancaran lalu lintas bagi Tersedianya pelayanan transportasi yang optimal bagi jamaah Kegiatan tersebut mencapai target jamaah haji, kunjungan pejabat negara dan penyediaan haji, kunjungan pejabat negara dan penyediaan transportasi dan efisiensi transportasi publik publik Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
1,041,680,000 1,016,090,920
PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN KEGIATAN : Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan INPUT
OUTPUT
Meningkatnya pemahaman tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terciptanya pemahaman terhadap pentingnya menaati peraturan lalu lintas dan amgkutan jalan melalui kegiatan sosialisasi dan rakornis LLAJ
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
137,260,000 137,160,000
PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN KEGIATAN : Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru mudi/ Awak Kenderaan Angkutan Umum Teladan INPUT
OUTPUT
Pemilihan Awak kenderaan umum teladan tingkat Terpilihnya awak kenderaan umum teladan tingkat Provinsi provinsi/ nasional dan Nasional Anggaran : Rp. 292,285,000 Realisasi : Rp. 278,783,900
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
PROGRAM : PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN KEGIATAN : Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan INPUT
OUTPUT
Kelancaran Komunikasi Anggaran Realisasi
: :
TINGKAT EFISIENSI
Terciptanya koordinasi dalam pembangunan dengan kegiatan Kegiatan tersebut mencapai target Rapat Koordinasi Teknis Hubkomitel Aceh dan efisiensi Rp. Rp.
599,286,029 476,944,097
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN KEGIATAN : Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan INPUT
OUTPUT
Meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan tentang Terciptanya pemahaman terhadap kebijakan tentang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
1,248,527,000 1,231,121,500
PROGRAM : PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan INPUT
OUTPUT
Laporan hasil identifikasi dan monitoring serta evaluasi Terlaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kinerja pelaksanaan pembangunan Hubkomintel Aceh yang sesuai Spesifikasi dan tepat wktu
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut tidak mencapai target dan efisiensi anggaran dikarena kegiatan tersebut merupakan kegiatan perjalanan dinas untuk pengumpulan data, yang sebagian daerah mengirimkan langsung data sehingga dianggap tidak perlu melakukan perjalanan dinas
294,900,000 98,584,597
PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN KEGIATAN : Pembangunan Gedung Terminal INPUT
OUTPUT
Terciptanya kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang di daerah Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Pidie Jaya
Terlaksanannya pembangunan dan lanjutan pembangunan terminal yaitu : a.
Pembangunan Gapura Pintu Keluar Masuk Terminal Pajak Pagi Kutacane
b.
Pembangunan Gapura Pintu Keluar Masuk Terminal Lawe Pakam Pembangunan Gapura Pintu Keluar Masuk Terminal Rumah Bundar Gayo Lues
c.
Anggaran
:
Rp.
2,319,817,000
Realisasi
:
Rp.
2,319,401,000
d.
Lanjutan dan pengawasan lanjutan pembangunan terminal terpadu Pidie Jaya
e.
Pembangunan Gapura Terminal Lawe Bulan
f.
Pembuatan plat beton jalan akses terminal Pidie Jaya
g.
Penimbunan jalan akses terminal Pidie Jaya
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN KEGIATAN : Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal INPUT
OUTPUT
Tersedia halte di Zona Pusat, Zona Utara, Zona Timur, Zona Barat, Zona Selatan dan Zona Tenggara
Ketertiban angkutan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang dengan terbangunnya halte di : a.
b. Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Pembangunan Halte di Lhokseumawe, Aceh Besar, Sabang, Aceh Timur,Aceh Barat daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur Rehabilitasi Halte Bus Zona Pusat, Zona Utara, Zona Timur, Zona Barat, Zona Selatan dan Zona Tenggara
5,896,361,000 5,853,728,000
PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut INPUT
OUTPUT
Pembangunan pelabuhan rakyat di Sabang, Bireuen, Aceh Barat Daya, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Barat
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI
Terbangunnya pelabuhan rakyat serta fasilitas pendukungnya Kegiatan tersebut mencapai target di Sabang, Bireuen, Langsa, Aceh Barat dan efisiensi Daya, Lhokseumawe, Aceh Barat,Aceh Singkil
18,491,943,000 16,581,471,900
PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN KEGIATAN : Pembangunan Sarana Perhubungan Laut INPUT
OUTPUT
Terciptanya kelancaran pelayanan angkutan laut, tersedianya sarana penyeberangan dan fasilitas keselamatan pelayaran
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
3,945,258,025 3,679,988,000
TINGKAT EFISIENSI
Tersedianya rakit penyeberangan, perahu motor, subsidi Kegiatan tersebut mencapai target angkutan perintis,pemeliharaan rambu dan pengadaan lampu dan efisiensi solar cell pelabuhan sebanyak 18 unit,3 titik
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara INPUT
OUTPUT
Pembangunan fasilitas dan prasarana transportasi udara Terbangunnya fasilitas dan prasarana bandara di Kabupaten/ (bandara) di Kabupaten/ Kota Kota yaitu : a.
Pembangunan Gedung VIP bandara SIM (Lanjutan)
b.
Pengawasan Pembangunan Gedung VIP bandara SIM
c.
Pembangunan Shelter Pesawat Ultra Light di Bandara SIM
d.
Pengawasan Pembangunan Shelter Pesawat Ultra
e.
Lanjutan Pembangunan Bandara Blang Keujeuren
f.
Pengawasan Lanjutan Pembangunan Bandara Blang Keujeuren Gayo Lues
g.
Pembangunan Bandara Blang Keujeren Gayo Lues
h.
Pengawasan Pembangunan Bandara Blang Keujeuren Gayo Lues
i.
Pengadaan mobil pemadam Pom Thunder di Bandara Malikussaleh
j.
Rehab berat pagar Bandara Kuala Batu Blang Pidie
k.
Perbaikan permukaan Shoulder Bandara Kuala Batu Blang Pidie
l.
Marka Landasan Bandara Kuala Batu Blang Pidie
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
m. Pengawasan Peningkatan Bandara Kuala Batu Blang Pidie m. Pembangunan Gapura pintu keluar dan masuk Bandara Alas Leuser n. Rehab Gedung Terminal Penumpang Bandara Syech Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
37,269,851,869 36,837,972,211
PROGRAM : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Pos dan Telekomunikasi INPUT
OUTPUT
Tersedianya fasilitas dan prasarana pos dan telekomunikasi
Fasilitas dan prasarana pos dan telekomunikasi yaitu : a.
Pembangunan shelter taman digital di Kab/Kota Wilayah Timur (Otsus Aceh)
b.
Pembangunan shelter taman digital di Kab/Kota Wilayah Barat (Otsus Aceh)
c.
Pembangunan shelter taman digital di Kab/Kota Wilayah Tengah (Otsus Aceh) Pengawasan Pembangunan shelter taman digital di Kab/Kota (Otsus Aceh) Interkoneksi radio komunikasi Pemerintah Aceh (Otsus Aceh) Pengawasan Interkoneksi radio komunikasi Pemerintah Aceh (Otsus Aceh)
d. e. f. Anggaran
:
Rp.
999,274,000
Realisasi
:
Rp.
993,699,028
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS KEGIATAN : Pengendalian Rambu - rambu lalu lintas INPUT
OUTPUT
Penyediaan rambu - rambu lalu lintas di jalan provinsi
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti : a.
Pengadaan Pembatas Kecepatan Portable di Kota Sabang, Banda Aceh Sabang (DAK)
b.
Pengadaan Water Barrier di Kota Lhokseumawe, Sabang dan Banda Aceh, ruas jalan Provinsi
c.
Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas di jalan provinsi
d.
Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di Kab. Abdya, Aceh Selatan, Banda Aceh
e.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu di Kota Sabang, Pegunungan seulawah, Sabang, ruas jalan Peureulak Lokop, Subulussalam, Kabupaten Aceh Besar
f.
Pengadaan dan Pemasangan Running Text di Kota Sabang, Banda Aceh, Subulussalam
g.
Pembangunan Tugu Bundaran Tikungan Rawang Itek, Kota Panto Labu, Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara,
h.
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Cembung di Kab. Abdya, Aceh Besar, Pidie, Banda Aceh
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
6,559,760,150 6,493,787,000
PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS KEGIATAN : Pengendalian Margka Jalan INPUT
OUTPUT
Tersedianya marka di jalan Kabupaten/ Kota di jalan provinsi
Terpenuhinya fasilitas keselamatan lalu lintas yaitu : a.
b. Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Pengadaan marka jalan Kota Sabang, Banda Aceh, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, LhokseumaweSubulussalam, Abdya, Nagan RayaBener Meriah, Calang, Simeuleu, Aceh Selatan pembuatan zebra cross di banda Aceh
16,169,150,000 16,164,750,000
PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS KEGIATAN : Pengadaan Pagar Pengaman Jalan INPUT
OUTPUT
Tersedianya pagar pengaman jalan (guardrail) di jalan provinsi
Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas di jalan provinsi yaitu : a.
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
1,495,600,000 1,495,600,000
Pengadaan dan pemasangan Guard rail di Kota Sabang, Pidie, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Banda Aceh, Aceh Besar
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS KEGIATAN : Pengadaan Traffic Light INPUT
OUTPUT
Tersedianya Traffic Light di persimpangan jalan Kabupaten/ Kota dan Provinsi
Terpenuhinya fasilitas keselamatan di persimpangan Kabupaten/ Kota dan provinsi yaitu : a.
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Pengadaan dan pemasangan traffic light serta warning light di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Banda Aceh,Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Aceh tenggara, Aceh Selatan, Aceh Singkil
10,533,097,000 10,256,487,000
PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS KEGIATAN : Pengadaan Deliniator INPUT
OUTPUT
Tersedianya Deliniator di jalan provinsi
Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas di jalan provinsi yaitu : a.
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Pengadaan dan pemasangan Deliniator di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Nagan Raya,Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Barat, Ruas Jalan Provinsi
1,680,610,000 1,679,810,000
PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS KEGIATAN : Pengadaan Jembatan Penyeberangan INPUT
OUTPUT
Penyediaan fasilitas penyeberangan
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terbangunnya Jembatan penyeberangan di : a.
Pembangunan dan pengawasan pembangunan jembatan penyeberangan di Kota Meulaboh, Aceh Barat
b.
Pengadaan dan pemasangan Alumunium Composite pada prasarana jembatan penyeberangan Kab. Pidie Jaya
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
199,785,000 199,785,000
PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan INPUT
OUTPUT
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan fasilitas keselamatan jalan
Tersedianya pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas yang sesuai spesifikasi dan tepat waktu seperti : a.
b. c.
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
2,360,112,000 2,358,309,448
Pengadaan alat pendukung dan pengawasan operasional LLAJ zona pusat, zona utara, zona timur, zona tenggara, zona barat, zona selatan Pengadaan Road Barrier dan pengadaan pembatas kecepatan di provinsi Aceh, Aceh Besar, Banda Aceh Pengadaan peralatan perlengkapan personil, rompi, helm, jacket hujan, dan lampu lalin kota Subulussalam
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDERAAN BERMOTOR KEGIATAN : Pembangunan Balai Pengujian Kenderaan Bermotor INPUT
OUTPUT
Pembangunan balai pengujian kenderaan bermotor di Kabupaten Subulussalam dan Aceh Utara Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terbangunnya balai pengujian kenderaan bermotor di Kabupaten Subulussalam dan Aceh Utara.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
711,090,000 708,630,000
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDERAAN BERMOTOR KEGIATAN : Pengadaan Alat Pengujian Kenderaan Bermotor INPUT
OUTPUT
Tersedianny peralatan pengujian kenderaan bermotor
Terciptanya peningkatnya kelaikan jalan kenderaan bermotor Kegiatan tersebut mencapai target dengan adanya pendukung keselamatan lalin seperti : dan efisiensi a.
Anggaran
:
Rp.
5,775,830,000
Realisasi
:
Rp.
5,715,469,000
TINGKAT EFISIENSI
Pengadaan dan pengawasan peralatan pengujian gedung PKB Bireuen, Banda Aceh dan Aceh Tenggara
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDERAAN BERMOTOR KEGIATAN : Pelaksanaan Penelitian Kelaikan Kenderaan Bermotor INPUT
OUTPUT
Penelitian dan sistem Lalu Lintas Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Tersedianya Laporan penelitian kecelakaan dan penelitian sistem lalu lintas
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
97,055,000 61,745,000
PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN : Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi INPUT
OUTPUT
Penelitian dan pengembangan teknologi, informasi dan Terciptanya perencanaan TIK yang terarah yaitu : komunikasi Pemerintah Aceh a.
Publikasi alamat Website dan alamat Email SKPA
b.
Review DED Pembangunan jaringan fiber optik Pemerintah Aceh Perencanaan DRC dan DRP Pemerintah Aceh
c. Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
524,950,000 516,015,100
PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN : Perencanaan dan Pengembangan Kabijakan Komunikasi dan Informasi INPUT
OUTPUT
Meningkatnya pengembangan komunikasi dan informasi Pemerintah Aceh Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
449,700,000 387,298,600
TINGKAT EFISIENSI
Tersedianya laporan kegiatan pembangunan Pemerintah Aceh Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN : Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi INPUT
OUTPUT
Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi data di Provinsi Aceh Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terciptanya pergub pengelolaan TIK
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
1,013,575,000 758,397,245
PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN : Pengadaan alat jaringan komunikasi INPUT
OUTPUT
Tersedianya bandwitdh serta peralatan jaringan komunikasi untuk kabupaten/kota dan provinsi
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI
Terlaksanya Komunikasi dan informasi data yang terhubung di Kegiatan tersebut mencapai target 1 Tahun dan efisiensi dinas/ badan/lembaga pada kabupaten/ kota dan provinsi
7,659,257,100 7,654,298,825
PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN : Pengadaan perangkat keras SIMDA INPUT
OUTPUT
Pengadaan perangkat keras SIMDA Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Tersedianya perangkat keras SIMDA (radio link 5,8 GHz)
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
1,379,950,000 1,227,166,000
PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN :Pengembangan aplikasi E-Government Pemda INPUT
OUTPUT
Pembangunan dan pengembangan aplikasi EGovernment Pemerintah Aceh Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terciptanya aplikasi E-Goverment berbasis website berupa pengadaan software dan pengembangan aplikasi PPID Aceh
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
615,300,000 615,300,000
PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN : Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) INPUT
OUTPUT
Terbentuknya kelompok informasi gampong Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
514,150,000 450,714,535
Terbentuknya kelompok informasi Gampong yang dapat memberikan informasi
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA KEGIATAN : Optimalisasi peran media center pemerintah daerah INPUT
OUTPUT
Penyebaran informasi secara menyeluruh kepada masyarakat Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Tersedianya Informasi mengenai perkembangan daerah dengan pengadaan buku perpustakaan
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
2,883,708,000 2,575,040,408
PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI dan INFORMASI KEGIATAN : Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Lingkungan PEMDA INPUT
OUTPUT
Pelaksanaan sistem dan teknologi informasi pada kabupaten / kota dan provinsi Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terlaksanya laporan hasil pelaksanaan sistem dan teknologi informasi
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut tidak mencapai target dan efisiensi pada kegiatan perjalanan dinas
82,910,000 28,670,000
PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI dan INFORMASI KEGIATAN : Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi INPUT
OUTPUT
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terciptanya sumber daya manusia yang memahami sistem informasi dan teknologi informasi
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
417,660,000 357,994,000
PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI dan INFORMASI KEGIATAN : Workshop sistem informasi dan teknologi informasi INPUT
OUTPUT
Ketrampilan dan pemahaman akses informasi Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terjadinya Peningkatan sumber daya di bidang penguasaan teknologi informasi
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
284,900,000 262,000,000
PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI dan INFORMASI KEGIATAN : Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi INPUT
OUTPUT
Sosialisasi open source Anggaran Realisasi
: :
Terlaksanya penerapan software legal Rp. Rp.
261,215,000 185,927,000
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
Tabel Bantu Perhitungan (6)
EVALUASI TINGKAT EFISIENSI PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI dan INFORMASI KEGIATAN : Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran INPUT
OUTPUT
Penyebaran informasi melalui media penyiaran Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terlaksananya kegiatan penyiaran melalui media elektronik
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
4,537,700,000 4,136,013,604
PROGRAM : FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI dan INFORMASI KEGIATAN : Konsultasi komunitas infokom INPUT
OUTPUT
Hubungan mutualisme antar komunitas informasi dan komunikasi Realisasi Realisasi
: :
Rp. Rp.
Terselenggaranya pertemuan komunitas informasi dan komunikasi antar lembaga kabupaten/kota
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
166,300,000 162,060,000
PROGRAM : KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA KEGIATAN : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbit INPUT
OUTPUT
Pemberian informasi melalui media tradisional
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
terciptanya kemudahan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui : Pelatihan,Sosialisasi dan Seminar
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
3,769,850,000 3,202,466,764
PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK KEGIATAN : Verifikasi, Perekaman, Back up data e - Government dan penyajian informasi e - government INPUT
OUTPUT
Penyajian informasi E-Government
Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Tersedianya data E-Goverment dan penyajian informasi E-Government
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
269,150,000 252,974,000
PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK KEGIATAN : Pengelolaan Website INPUT
OUTPUT
Tersedianya berbagai data dan informasi tentang Pemerintah Aceh di Portal (www.acehprov.go.id) Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
Tersedianya portal (www.acehprov.go.id) yang mampu menggambarkan Aceh secara digital
TINGKAT EFISIENSI Kegiatan tersebut mencapai target dan efisiensi
249,000,000 233,497,312
PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK KEGIATAN : Pengelolaan SMS Gubernur INPUT
OUTPUT
Data SMS masyarakat untuk Gubernur Aceh Anggaran Realisasi
: :
Rp. Rp.
TINGKAT EFISIENSI
Terlaksanya pengolahan data SMS masyarakat pada database Kegiatan tersebut mencapai target SMS Center Gubernur Aceh dan efisiensi 46,748,000 46,560,000
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan KEGIATAN : 1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Peningkatan prasarana dan fasilitas pada pelabuhan penyeberangan Singkil, Kuala Bubon, dan Sabang
OUTCOMES Pelabuhan penyeberangan Singkil, Kuala Bubon dan Sabang dapat melayani publik dengan lebih optimal
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat tercapainya peningkatan prasarana dan fasilitas pada pelabuhan penyeberangan Singkil, Kuala Bubon dan Sabang
SASARAN : Memperlancar dan meningkatkan pelayanan / operasional pelabuhan penyeberangan Singkil, Kuala Bubon dan Sabang
PROGRAM : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ KEGIATAN : 1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Pemeliharaan dan pengamanan aset daerah
OUTCOMES Aset daerah yang representatif melayani kebutuhan publik
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan kepercayaan dalam hal melayani kebutuhan publik yang dihadapi secara langsung dan nyata
SASARAN : Aset daerah yang terpelihara dan aman
PROGRAM : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ KEGIATAN : 2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Perawatan prasarana terminal Type-A Banda Aceh dan dermaga Balohan Sabang
OUTCOMES Peningkatan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pelayanan transportasi
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat tercapainya tingkat pemeliharaan/ perawatan prasarana terminal/pelabuhan terhadap pelayanan transportasi
SASARAN : Optimalisasi terminal dalam pelayanan publik
PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Angkutan KEGIATAN : 1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Penertiban pengoperasian angkutan umum di jalan raya
OUTCOMES Keselamatan berlalu lintas
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan kedisiplinan dalam pengoperasian angkutan umum di jalan raya
SASARAN : Tercipta pengoperasian angkutan umum yang tertib, aman dan lancar
PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Angkutan KEGIATAN : 2. Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah TUJUAN DAN SASARAN
OUTCOMES
TUJUAN : Pelayanan transportasi yang optimal Penciptaan pelayanan transportasi yang cepat, tepat, murah dan mudah SASARAN : Pelayanan transportasi dan kelancaran lalu lintas bagi jamaah haji, kunjungan pejabat negara dan penyediaan transportasi publik
TINGKAT EFEKTIVITAS Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Angkutan KEGIATAN : 3. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan
OUTCOMES
TINGKAT EFEKTIVITAS
Pemahaman terhadap pentingnya mentaati peraturan Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengguna angkutan jalan, demi keselamatan, ketertiban berlalu lintas
SASARAN : Meningkatnya pemahaman tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Angkutan KEGIATAN : 4. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Pemilihan awak kendaraan umum teladan
OUTCOMES Memupuk kesadaran awak kendaraan umum untuk berkendara dengan tertib dan selamat
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan kepercayaan bagi awak kendaraan angkutan umum
SASARAN : Awak kendaraan umum teladan tingkat provinsi / nasional
PROGRAM : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan KEGIATAN : 1. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Kelancaran komunikasi
OUTCOMES Komunikasi yang lancar
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
SASARAN : Terciptanya koordinasi dalam pembangunan
PROGRAM : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan KEGIATAN : 2. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Sosialisasi kebijakan di lingkungan Dishubkomintel
OUTCOMES
TINGKAT EFEKTIVITAS
Tercapainya pemahaman terhadap kebijakan Dapat meningkatkan pemahaman dengan pelayanan dan operasional perhubungan, komunikasi, melakukan sosialisasi kebijakan di lingkungan informasi dan telematika perhubungan
SASARAN : Meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan tentang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika
PROGRAM : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan KEGIATAN : 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Hubkomintel Aceh SASARAN : Laporan hasil identifikasi dan monitoring serta evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan
OUTCOMES Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Hubkomintel Aceh yang sesuai spesifikasi dan tepat waktu
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatnya perluasan evaluasi kinerja dan monitoring dalam kegiatan pembangunan
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan KEGIATAN : 1. Pembangunan gedung terminal TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Untuk pembangunan dan lanjutan pembangunan terminal di Aceh Tenggara, Gayo lues dan Pidie Jaya
OUTCOMES Terciptanya kelancaran pergerakan penumpang dan distribusi barang
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sektor perhubungan
SASARAN : Pembangunan dan lanjutan pembangunan terminal di Aceh Tenggara, gayo lues dan pidie jaya
PROGRAM : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan KEGIATAN : 2. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Untuk ketertiban angkutan umum
OUTCOMES Tercapainya ketertiban terhadap angkutan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari kecelakaan di jalan raya
SASARAN : Agar dapat tersedianya halte di zona pusat, zona utara, zona timur, zona barat, zona selatan dan zona tenggara
PROGRAM : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan KEGIATAN : 3. Pembangunan prasarana perhubungan laut TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Pembangunan pelabuhan rakyat di sabang, bireuen, Aceh Barat Daya, Langsa, Lhokseumawe, Aceh Barat
OUTCOMES Tercapainya pelabuhan yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat mendukung perekonomian masyarakat yang ada disekitar pelabuhan
SASARAN : Terbangunnya pelabuhan rakyat serta fasilitas pendukungnya di Sabang, Bireuen, Langsa, Aceh Barat Daya, Lhokseumawe, Aceh Barat
PROGRAM : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan KEGIATAN : 4. Pembangunan sarana perhubungan laut TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Terciptanya kelancaran pelayanan angkutan laut, tersedianya sarana penyeberangan dan fasilitas keselamatan pelayanan (rambu suar)
OUTCOMES
TINGKAT EFEKTIVITAS
Terciptanya pelayanan dan keselamatan angkutan laut Dapat meningkatkan pelayanan dan keselamatan angkutan laut
SASARAN : Rakit penyeberangan, perahu motor, rambu suar dan subsidi angkutan perintis
PROGRAM : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan KEGIATAN : 5. Pembangunan prasarana perhubungan udara TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Pembangunan fasilitas dan prasarana transportasi udara (bandara) di Kabupaten / Kota SASARAN : Agar terbangunnya fasilitas dan prasarana bandar udara di Kabupaten / Kota
OUTCOMES Peningkatan pelayanan di bandar udara
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya pembangunan fasilitas dan prasarana perhubungan udara
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan KEGIATAN : 6. Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Tersedianya fasilitas dan prasarana pos dan telekomunikasi
OUTCOMES Mendapatkan komunikasi yang lancar
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya persediaan fasilitas dan prasarana pos dan telekomunikasi
SASARAN : Fasilitas dan prasarana pos dan telekomunikasi
PROGRAM : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN : 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Penyediaan rambu-rambu lalu lintas di jalan provinsi
OUTCOMES Peningkatan keselamatan lalu lintas
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya kebutuhan fasilitas dalam persediaan rambu-rambu lalu lintas di jalan provinsi
SASARAN : Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas
PROGRAM : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN : 2. Pengadaan marka jalan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Tersedianya marka di jalan kabupaten / kota dan jalan provinsi
OUTCOMES Peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya persediaan marka jalan antar kabupaten / kota dan jalan provinsi untuk keselamatan lalu lintas
SASARAN : Terpenuhinya fasilitas keselamatan lalu lintas
PROGRAM : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN : 3. Pengadaan pagar pengaman jalan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Tersedianya pagar pengaman jalan (guard rail) di jalan provinsi
OUTCOMES Peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya fasilitas keselamatan lalu lintas di jalan provinsi dengan adanya pagar pengaman jalan (guard rail)
SASARAN : Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas di jalan provinsi
PROGRAM : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN : 4. Pengadaan deliniator TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Tersedianya deliniator di lintasan jalan provinsi SASARAN : Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan di jalan provinsi
OUTCOMES Peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya persediaan deliniator di lintasan jalan provinsi sebagai fasilitas menunjang keselamatan di jalan provinsi
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN : 5. Pengadaan traffic light TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Tersedianya traffic light di persimpangan jalan Kabupaten/ Kota dan Provinsi
OUTCOMES Peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan
TINGKAT EFEKTIVITAS Mendapatkan peningkatan fasilitas keselamatan di persimpangan jalan Kabupaten / Kota dan Provinsi dengan tersedianya traffic light dipersimpangan
SASARAN : Terpenuhinya fasilitas keselamatan di persimpangan Kabupaten / Kota dan Provinsi
PROGRAM : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN : 6. Pengadaan jembatan penyeberangan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Penyediaan fasilitas penyeberangan
OUTCOMES Meningkatkan keselamatan bagi masyarakat yang menyeberang
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya fasilitas jembatan penyeberangan untuk keselamatan masyarakat
SASARAN : Jembatan penyeberangan di Aceh Barat dan Pidie Jaya
PROGRAM : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KEGIATAN : 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan fasilitas keselamatan jalan
OUTCOMES Pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas yang sesuai spesifikasi dan tepat waktu
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya persediaan data kinerja dalam pelaksanaan dan perkembangan kegiatan
SASARAN : Tersedianya data kinerja pelaksanaan dan perkembangan kegiatan
PROGRAM : Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor KEGIATAN : 1. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor TUJUAN DAN SASARAN
OUTCOMES
TUJUAN : Kendaraan yang laik jalan Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Subulussalam dan Aceh Utara
TINGKAT EFEKTIVITAS Terciptanya pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten / Kota
SASARAN : Terbangunnya balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Subulussalam dan Aceh Utara
PROGRAM : Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor KEGIATAN : 2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor SASARAN : Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor
OUTCOMES Meningkatnya kelaikan jalan kendaraan bermotor
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya persediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor KEGIATAN : 3. Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Penelitian dan sistem lalu lintas
OUTCOMES Menurunnya angka kecelakaan
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya penelitian kelaikan kendaraan bermotor untuk mengurangi angka kecelakaan
SASARAN : Laporan penelitian kecelakaan dan penilaian sistem lalu lintas
PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Penelitian dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi Pemerintah Aceh
OUTCOMES Perencanaan TIK yang terarah
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
SASARAN : Cetak biru
PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 2. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Meningkatkan pengembangan komunikasi dan informasi Pemerintah Aceh
OUTCOMES Komunikasi dan informasi yang terarah
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
SASARAN : Laporan kegiatan pembangunan Pemerintah Aceh
PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 3. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi data di Provinsi Aceh
OUTCOMES Jaringan komunikasi dan informasi data yang handal
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi data di Provinsi Aceh
SASARAN : Peraturan Gubernur pengelolaan TIK
PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 4. Pengadaan alat jaringan komunikasi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Tersedianya bandwitdh serta peralatan jaringan komunikasi untuk kabupaten / kota dan provinsi SASARAN : Komunikasi dan informasi data yang terhubung di dinas / badan / lembaga pada kabupaten / kota dan provinsi
OUTCOMES Jaringan interkoneksi dinas / badan / lembaga
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya alat jaringan komunikasi untuk kabupaten / kota dan provinsi
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 5. Pengadaan perangkat keras SIMDA TUJUAN DAN SASARAN
OUTCOMES
TUJUAN : Pengadaan perangkat keras SIMDA
Pengaplikasian perangkat keras SIMDA
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya perangkat keras SIMDA
SASARAN : Tersedianya perangkat keras SIMDA (radio link 5,8 GHz)
PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 6. Pengembangan aplikasi E-Government Pemda TUJUAN DAN SASARAN
OUTCOMES
TUJUAN : Pembangunan dan pengembangan aplikasi E-Government Pemerintah Aceh SASARAN : Aplikasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Government
Aplikasi E-Government berbasis website
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya pengembangan aplikasi E-Government Pemda
E-
PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 7. Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Terbentuknya kelompok informasi gampong
OUTCOMES Terjalin hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat gampong
TINGKAT EFEKTIVITAS Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat gampong untuk memberikan informasi
SASARAN : Terbentuknya kelompok informasi gampong yang dapat memberikan informasi
PROGRAM : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KEGIATAN : 8. Optimalisasi peran media center pemerintah daerah TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Penyebaran informasi secara menyeluruh kepada masyarakat
OUTCOMES Penyebaran informasi secara cepat dan akurat
TINGKAT EFEKTIVITAS Terbentuknya peran media center pemerintah daerah tentang perkembangan daerah secara menyeluruh kepada masyarakat
SASARAN : Informasi mengenai perkembangan daerah
PROGRAM : Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi KEGIATAN : 1. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Pelaksanaan sistem dan teknologi informasi pada kabupaten / kota dan provinsi SASARAN : Laporan hasil pelaksanaan sistem dan teknologi informasi
OUTCOMES Penerapan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Pemerintah Aceh
TINGKAT EFEKTIVITAS Terciptanya sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi KEGIATAN : 2. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
OUTCOMES
TINGKAT EFEKTIVITAS
Mendukung penerapan sistem informasi dan teknologi Tercapainya SDM yang memahami sistem informasi informasi dan teknologi informasi
SASARAN : Sumber daya manusia yang memahami sistem informasi dan teknologi informasi
PROGRAM : Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi KEGIATAN : 3. Workshop sistem informasi dan teknologi informasi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Ketrampilan dan pemahaman akses informasi
OUTCOMES Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya sistem informasi dan teknologi informasi
SASARAN : Peningkatan sumber daya di bidang penguasaan teknologi informasi
PROGRAM : Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi KEGIATAN : 4. Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Sosialisasi open source
OUTCOMES Menghilangkan / mengurangi penggunaan software bajakan
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya sistem informasi dan teknologi informasi di bidang komunikasi dan informasi
SASARAN : Penerapan software legal
PROGRAM : Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi KEGIATAN : 5. Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Penyebaran informasi melalui media penyiaran
OUTCOMES
TINGKAT EFEKTIVITAS
Tersebarnya informasi pelayanan publik melalui media Meningkatkan informasi kegiatan penyiaran elektronik melalui media elektronik
SASARAN : Terlaksananya kegiatan penyiaran melalui media elektronik
PROGRAM : Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media KEGIATAN : 1. Konsultasi komunitas infokom TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Terselenggaranya pertemuan komunitas informasi dan komunikasi antar lembaga kabupaten / kota SASARAN : Hubungan mutualisme antar komunitas informasi dan komunikasi
OUTCOMES
TINGKAT EFEKTIVITAS
Mempermudah pelaksanaan kebijakan pembangunan Meningkatkan hubungan kerjasama informasi antar komunitas
Tabel Bantu Perhitungan (7)
EVALUASI TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM : Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media KEGIATAN : 2. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan TUJUAN DAN SASARAN
OUTCOMES
TUJUAN : Pemberian informasi melalui media tradisional
Informasi yang benar dan akurat bagi masyarakat
TINGKAT EFEKTIVITAS Meningkatkan informasi pembangunan daerah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
SASARAN : Memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat
PROGRAM : Program Pengembangan Data dan Statistik KEGIATAN : 1. Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government TUJUAN DAN SASARAN
OUTCOMES
TUJUAN : Penyajian informasi E-Government SASARAN : Tersedianya data E-Government dan penyajian informasi Government
Akurasi dan kemudahan pengaksesan informasi EGovernment
TINGKAT EFEKTIVITAS Tercapainya penyajian dan persediaan data EGovernment
E-
PROGRAM : Program Pengembangan Data dan Statistik KEGIATAN : 2. Pengelolaan website TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Tersedianya berbagai data dan informasi tentang Pemerintah Aceh di Portal (www.acehprov.go.id)
OUTCOMES Portal (www.acehprov.go.id) yang mampu menggambarkan Aceh secara digital
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan pengembangan berbagai data informasi melalui website
SASARAN : Informasi E-Government yang mudah diakses
PROGRAM : Program Pengembangan Data dan Statistik KEGIATAN : 3. Pengelolaan sms centre gubernur TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN : Data sms masyarakat untuk Gubernur Aceh SASARAN : Pengelolaan data SMS masyarakat pada database SMS Center Gubernur Aceh
OUTCOMES Kemudahan masyarakat dalam penyampaian informasi kepada Pemerintah Aceh
TINGKAT EFEKTIVITAS Dapat meningkatkan pengembangan berbagai data SMS masyarakat kepada Gubernur