REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG VISI : Terwujudnya penataan ruang, tata bangunan dan lingkungan permukiman yang berkualitas MISI : 1 Mewujudkan pengelolaan ruang wilayah Kabupaten Malang yang berkualitas.
KINERJA UTAMA 1 1 TUJUAN :
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA
3 2 1. a. Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang Σ Izin Pemanfaatan Ruang yang sesuai ditetapkan dengan RTR
Terwujudnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdaya guna
4 Bidang Tata Ruang X 100 %
Σ Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dalam 1 Tahuan 1. b.Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata Σ peta Analog/ Digital yang ada
SASARAN :
PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang ruang (RTR) wilayah kabupaten/ kota beserta rencana rincinya Σ peta Analog/ Digital yang harus ada melalui peta analog dan digital yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas
X 100 %
MISI : 2 Mewujudkan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang berkualitas.
KINERJA UTAMA 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 2. a. Prosentase Bangunan aset pemerintah Kabupaten Malang yang berkualitas
2 TUJUAN : Terwujudnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak
FORMULA 3 Σ Bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak Σ Bangunan aset Pemkab Malang
PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA 4 Bidang Tata Bangunan X 100 %
SASARAN : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung b. Prosentase Layanan verifikasi gambar teknis dan Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan perhitungan konstruksi sebagai persyaratan pengajuan Izin tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas dan mendirikan bangunan
Σ Pengesahan persyaratan teknis IMB bangunan tertentu yang diterbitkan Σ Permintaan pengesahan persyaratan teknis IMB bangunan tertentu
Bidang Tata Bangunan X 100 %
MISI : 3 Mewujudkan peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman masyarakat yang berkualitas.
KINERJA UTAMA 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA
3 TUJUAN : Terwujudnya kulaitas lingkungan permukiman masyarakat yang ditandai oleh ketersediaan serta kecukupan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan
4 Bidang Permukiman X 100 %
sedangkan Aksses Air Minum ditangani oleh (DCKTR, PDAM, Dinkes, ESDM-ABT, Dinas Pengairan, Dinas Perumahan)
X 100 %
DCKTR, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan)
Jumlah Total Penduduk yang membutuhkan air bersih b. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah yang memadai
SASARAN :
PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
3 2 3. a. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Bersih Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan air bersih
Meningkatnya Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak
Σ penduduk yang terlayani Air Limbah yang Memadai Σ total penduduk seluruh kabupaten / kota
MISI : 4 Mewujudkan peningkatan kualitas kebersihan dan keasrian kawasan perkotaan yang berkualitas.
KINERJA UTAMA 1 4 TUJUAN : Terwujudnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan taman kota (bagian dari Ruang Terbuka Hijau /RTH)) kawasan perkotaan SASARAN : Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan taman kota ( bagian dari Ruang Terbuka Hijau /RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas kebersihan dan keasrian.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA
3 2 4. a. Prosentase volume sampah di Wilayah Kabupaten malang Σ penduduk yang dilayani melalui yang terkelola pengangkutan volume sampah
PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA 4 Bidang Kebersihan & Pertamanan X 100 %
Σ total penduduk perkotaan
b. Prosentase (Taman Kota) RTH publik sebesar 20 % dari luas Σ Luasan Taman perkota (RTH) yang wilayah kota / kawasan perkotaan terkelola / efektif saat ini Σ Luasan RTH publik yang tersedia di wilayah Kab Malang 20 % dari luas wilayah kota
X 100 %
Penanganan RTH (Taman, makam, Hutan Kota, Kebun, lahan pertanian, Tempat Parkir, Tempat Wisata, Sepadan Sungai, Sepadan Jalan, Sepadan Rel Kereta Api) sehingga penanganannya lintas sektor, Sedangkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Hanya dapat menghitung Luas Taman yang ditangani oleh dinas cipta karya saja
Kepanjen, Juni 2015 Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
Ir. ROMDHONI Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007
PERJANJIAN KINERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG : 2015
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1. Meningktnya Kualitas dan Kuatintas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdaya guna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang nya berdasarkan pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang.
2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis konstruksi bangunan.
1.a. Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan
50 %
1.b. 1. Kategori 1.c. 2. Kategori
: Sesuai : Bersyarat dan terbatas
50 % 50 %
3. Kategori
: Wajib Menyesuaikan
0%
2.a. Prosentase Bangunan aset pemerintah Kabupaten Malang yang berkualitas 1. Kategori : Baik/ Ruasak Ringan 2. Kategori : Rusak Sedang 3. Kategori : Rusak Berat 2. b. Prosentase Layanan verifikasi gambar teknis dan pehitungan konstruksi sebagai persyaratan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan
3 Meningkatnya Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak
4 Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan taman kota ( bagian Ruang Terbuka Hijau/ RTH ) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas Kebersihan dan Keasrian.
9 10 11 12 13 14 15 16
5,79
100 %
73,48 %
4.a. Prosentase pengangkutan volume sampah di Wilayah Kabupaten Malang yang terkelola : 1. Skala Perkotaan 2. Skala Kabupaten
55 %
55,00 % 20,00 % #REF!
0.15 %
Anggaran Rp Rp Rp Rp
2.352.184.291,00 20.258.113.410,00 162.000.000,00 36.800.000,00
Rp
350.348.900,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
G:\kinerja\tribulan 2\KERJA JUNI 2015
% % %
29,29
3.b. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air limah yang memadai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
17 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
64,92
68 %
Program
6 7 8
%
3.a. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih
4.b.
1 2 3 4 5
64,92
Rp
5.385.945.000,00
Rp
16.273.286.000,00
Rp
4.083.320.800,00
Rp Rp
13.095.876.200,00 1.298.137.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
54.925.000,00 1.837.460.000,00 190.000.000,00 1.203.466.000,00 152.925.000,00
Rp
10.095.823.699,00
Rp
3.755.625.500,00
18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 19 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Jumlah Anggaran
Pihak Kedua BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
G:\kinerja\tribulan 2\KERJA JUNI 2015
Rp
5.497.086.200,00
Rp
12.587.610.000,00
Rp
98.670.933.000,00
Kepanjen, Juni 2015 Pihak Pertama KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG
Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG : 2015
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1. Meningktnya Kualitas dan Kuatintas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdaya guna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang nya berdasarkan pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang.
2 Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis konstruksi bangunan.
1.a. Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan
50 %
1.b. 1. Kategori 1.c. 2. Kategori
: Sesuai : Bersyarat dan terbatas
50 50
% %
3. Kategori
: Wajib Menyesuaikan
0
%
64,92
%
64,92
% % %
2.a. Prosentase Bangunan aset pemerintah Kabupaten Malang yang berkualitas 1. Kategori : Baik/ Ruasak Ringan\ 2. Kategori : Rusak Sedang 3. Kategori : Rusak Berat 2. b. Prosentase Layanan verifikasi gambar teknis dan perhitungan konstruksi sebagai persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan
3 Meningkatnya Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak
4 Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan taman kota ( bagian Ruang Terbuka Hijau/ RTH ) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas Kebersihan dan Keasrian.
29,29 5,79
100 %
3.a. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
68 %
3.b. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air limah yang memadai
73,48 %
4.a. Prosentase pengangkutan volume sampah di Wilayah Kabupaten alang yang terkelola : 1. Skala Perkotaan 2. Skala Kabupaten 4.b.
55 %
55,00 % 20,00 % #REF!
0.15 %
Kepanjen, Juni 2015 KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG
Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007
G:\kinerja\tribulan 2\KERJA JUNI 2015
G:\kinerja\tribulan 2\KERJA JUNI 2015
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG : 2015 RENCANA TARGET PER TRIBULAN I
II
III
IV
KETERANGA N
4
5
6
7
8
9
100 %
25 %
50 %
75 %
100 %
50 50 0 3
50 50 0 3
50 50 0 3
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya berdasarkan pengajuan Izin Pemanfaaatan Ruang.
2 Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis konstruksi bangunan.
1.a. Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan 1. Kategori : Sesuai/ Tanpa Syarat 2. Kategori : Bersyarat dan Terbatas 1.b. 3. Kategori : Wajib Menyesuaikan 1.c. Jumlah perda/perbup yang telah ditetapkan sesuai regulasi terbaru 2.a. Prosentase Bangunan aset pemerintah Kabupaten Malang yang berkualitas 1. Kategori : Baik/ Ruasak Ringan 2. Kategori : Rusak Sedang 3. Kategori : Rusak Berat
4 Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan taman kota ( bagian dari Ruang Terbuka Hijau /RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas kebersihan dan keasrian.
% % % Perda / Perbup
% % % Perda / Perbup
% % % Perda / Perbup
% % % Perda / Perbup
50 50 0 3
% % % Perda / Perbup
64,92 % 29,29 % 5,79 %
64,40 % 29,71 % 5,89 %
64,55 % 29,59 % 5,86 %
64,73 % 29,44 % 5,83 %
64,92 % 29,29 % 5,79 %
100 %
25 %
50 %
75 %
100 %
68 %
63,62 %
65 %
67 %
68 %
3.b. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air limbah yang memadai
73,48 %
67,4 %
68,5 %
71 %
73,48 %
4.a. Prosentase volume sampah di Wilayah Kabupaten malang yang terkelola : 1. Skala Perkotaan 2. Skala Kabupaten
55,00 %
53,00 %
53,50 %
54,00 %
55,00 %
55,00 % 20,00 %
53,00 % 18,00 %
53,50 % 18,50 %
54,00 % 19,00 %
55,00 % 20,00 %
0,15 %
0,12 %
0,12 %
0,14 %
0,15 %
2. b. Prosentase Layanan verifikasi gambar teknis sebagai persyaratan pengajuan ijin mendirikan bangunan 3 Meningkatnya Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak
50 50 0 3
3.a. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Bersih
4.b. Prosentase (Taman Kota) RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan
Kepanjen, Juni 2015 KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG
Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007 G:\kinerja\tribulan 2\KERJA JUNI 2015