Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
Kata Pengantar Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2015. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ini di susun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka tahun 2015 sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja (Renja) Setda diupayakan tersusun secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dengan menerapkan prinsip-prinsip menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan, serta dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
i
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
Namun demikian dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangannya sehingga masih banyak yang perlu disempurnakan lagi. Oleh karena itu segala saran dan kritikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sangat kami harapkan. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 sehingga dapat terselesaikan.
Majalengka,
Agustus 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka,
Drs. H. ADE RACHMAT ALI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580105 198103 1 012
ii
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
Daftar Isi KATA PENGANTAR ..................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................ iii BAB I
PENDAHULUAN ........................................................... I-1 1.1. Latar Belakang .......................................................... I-1 1.2. Landasan Hukum....................................................... I-3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................... I-5 1.4. Sistematika Penulisan............................................... . I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2012 II-1 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SetdaTahun 2013 dan
Capaian Renstra Sekretariat Daerah ........................... II-1 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.............. II-16 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Sekretariat Daerah..................................................... II-18 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ……………………………………………….. III-1 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional......................
III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran ................................................
III-2
3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2015............................ III-3 3.4. Rencana Anggaran Kegiatan ....................................
III-7
3.4.1. Bagian Tata Pemerintahan……………………………
III-7
3.4.2. Bagian Organisasi ........................................... III-10 3.4.3. Bagian Hukum ................................................. III-11 3.4.4. Bagian Perekonomian ....................................... III-12 3.4.5. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan III-13 3.4.6. Bagian Kesejahteraan Rakyat .......................... III-15 iii
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.4.7. Bagian Keuangan dan Sarana .......................... III-17 3.4.8. BagianUmum ................................................... III-18 3.4.9. Bagian Humas ................................................ III-21 BAB IV PENUTUP .................................................................... IV-1
Lampiran Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
iii iv
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan
daerah
secara
sistematis,
terarah,
terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2, ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Daerah,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dan merupakan unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja tahunan.
I-1
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat kerangka rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan dasar bagi setiap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Rencana Kerja (Renja)
Setda
diupayakan
mendorong
terwujudnya
Kabupaten
Majalengka
visi
tersusun dan
dengan
secara misi
terarah
Sekretariat
menerapkan
untuk Daerah
prinsip-prinsip
menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan, serta
dengan
menerapkan
prinsip
efisiensi,
transparansi,
akuntabilitas dan partisipatif. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dimaksud tidak terlepas dari hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran
program
dan
kegiatan
Sekretariat
Daerah
tahun
sebelumnya. Rencana Kerja Tahunan ini dijadikan suatu pedoman bagi setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan tetap menjaga sinkronisasi dengan Renstra Daerah, Renstra Setda dan RKPD Kabupaten Majalengka yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang atau Tahun Anggaran 2015.
I-2
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
I-3
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonsia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
I-4
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018; 13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Staf Ahli. 1.3.
Maksud dan Tujuan A. Maksud Maksud
Penyusunan
Rencana
Kerja
Setda
Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Dihasilkannya dokumen Rencana Kerja tahunan yang menjamin adanya korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Dirumuskannya pedoman Rencana Kerja bagi seluruh pegawai Setda Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka. B. Tujuan Rencana
Kerja
(Renja)
Sekretariat
Daerah
memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2015 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, oleh karena itu tujuan disusunnya Renja ini adalah : 1. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Sekretariat Daerah tahun 2015; 2. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 di Sekretariat Daerah; 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014.
I-5
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
1.5. Sistematika Penulisan Sisitematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2013 Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah serta Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi dan tujuan (fokus), sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2015. BAB IV. PENUTUP Mengemukakan harapan-harapan atas keberadaan Renja Tahun 2015 agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
I-6
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda tahun 2013 Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Meskipun memang ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dari target kinerja yang telah ditentukan sehingga secara otomatis berimbas pula terhadap pencapaian sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2013 yang pelaksanaannya dilakukan oleh 9 (Sembilan) Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, maka dapat dilihat bahwa dari enam sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. dengan didukung sejumlah 110 (seratus sepuluh) indikator sasaran, terdapat 104 (seratus empat) indikator sasaran yang capaiannya menunjukkan bahwa seluruh sasaran capaian kinerjanya masuk kategori “Baik”, dan 6 (enam) indikator sasaran yang capaiannya menunjukkan katerogi “Kurang”. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :
II-1
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi pertama : Terciptanya pendayagunaan
sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana Sekretariat Daerah, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN
1 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
SATUAN
2 %
PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5 100 80 80
KET
6 Baik
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang optimal Tersedianya alat tulis kantor
%
100
98
98
Baik
%
100
100
100
Baik
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
%
100
100
100
Baik
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor
%
100
99
99
Baik
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
%
100
99
99
Baik
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan melalui Informasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
Media
40
40
100
Baik
%
100
97
97
Baik
Terselesaikannya pekerjaan secara cepat dan tepat
%
100
95
95
Baik
Terciptanya hubungan yang harmonis di semua level pemerintahan
%
100
83
83
Baik
II-2
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terpenuhinya kalender
2 %
3
4
5
100
100
100
6 Baik
Tersusunnya Rencana Kinerja Setda
Buku
60
60
100
Baik
Sebagai pertanggungjawaban kegiatan Setda
Buku
40
40
100
Baik
Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian
%
100
95
95
Baik
Terpenuhinya semua kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
%
100
89
89
Baik
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas
Unit
19
19
100
Baik
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas Terpenuhinya kebutuhan mebeleur
%
100
97
97
Baik
%
100
96
96
Baik
Terpenuhinya Pemeliharaan Rumah Jabatan
%
100
71
71
Cukup
Bertambahnya usia dan manfaat gedung kantor
%
100
98
98
Baik
Terpenuhinya peralatan kantor
%
100
80
80
Baik
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung/Kantor
%
100
99
99
Baik
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor
%
100
97
97
Baik
Berfungsinya alat persandian dan informasi
%
100
95
95
Baik
Tersedianya alat komunikasi dan kelengkapannya
%
100
91
91
Baik
Penataan Lingkungan Tempat Kerja
%
100
82
82
Baik
II-3
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terpeliharanya Jaringan Media dan Informasi
2
3
4
5
%
100
99
99
6 Baik
Terciptanya Keserasian Kerja dengan Jenis Pekerjaan
%
100
98
98
Baik
Terpenuhinya Kesejahteraan dan Profesionalisme Pegawai
%
100
76
76
Baik
Tersedianya Perencanaan anggaran dan harga
Paket
1
1
100
Baik
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tertibnya administrasi keuangan Setda
Paket
1
1
100
Baik
%
100
87
87
Baik
Tersedianya pedoman umum program raskin dan laporan monitoring serta evaluasi
KG
17,924,220
17,924,220
100
Baik
Tersedianya Laporan Barang yang dihapuskan
Laporan
1
1
100
Baik
Dipakainya dasar acuan dalam perencanaan pembangunan oleh SKPD
Buku
150
150
100
Baik
Tersedianynya Standar Satuan Harga
Paket
1
1
100
Baik
terjaminya kenyamanan kendaraan dinas
Paket
1
1
100
Baik
Terpenuhinya bahan laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan di tiap SKPD
Bulan
12
12
100
Baik
Tersusunnya kebijakan umum pemegang saham PD BPR
Buku
25
25
100
Baik
Meningkatnya efektifitas kegiatan DBHCHT
Laporan
2
2
100
Baik
II-4
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Meningkatnya kemampuan karyawan BUMD dalam akuntansi
2 Orang
Terbinanya SDM pada BUMD Kabupaten Majalengka
3
4
5
30
30
100
6 Baik
Orang
50
50
100
Baik
Terkoordinasikanya TP-UKS Kecamatan dalam mewujudkan PHBS di Sekolah Terdapatnya bahan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Terlaksanakanya fasilitasi dan koordinasi pengentasan masalah social Terdapatnya Juru dakwah yang berkualitas
Kecamatan
26
26
100
Baik
Orang
109
109
100
Baik
Desa
336
336
100
Baik
Orang
45
45
100
Baik
Terfasilitasinya Kegiatan Pengajian rutin pendopo
Kali
53
53
100
Baik
Terdapatnya lokasi masjid yang dikunjungi
Kecamatan
26
26
100
Baik
Terfasilitasinya partisipasi pada MTQ tingkat provinsi
Orang
16
16
100
Baik
Terfasilitasnya peran MUI dalam membina umat beragama
MUI Kec
26
26
100
Baik
Terfasilitasinya Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji
Orang
1,150
1,150
100
Baik
Terdapatnya Qori terbaik hasil evaluasi melalui MTQ
Lembaga
26
26
100
Baik
Terdapatnya sarana untuk menjalin silaturahmi tokoh/alim ulama dan menunjang proses pembangunan keagamaan
Ormas
9
9
100
Baik
II-5
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terdapatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Kegiatan Keagamaan
2 Orang
3 1,088
4 1,088
Orang
1,008
1,008
5 100
6 Baik
100
Baik
Terfasilitasinya pemeliharaan Bulan 12 12 100 masjid agung sebagai sarana peribadatan Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 56
Baik
indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Capaian kinerja masing-masing bermakna baik dengan rata-rata capaian 100% hal tersebut dapat dikategorikan sesuai harapan dan perencanaan yang baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan
Pengelolaan
Barang Daerah,
Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan yang didukung 56 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi kedua : Terkoordinasinya OPD dan unit kerja lainnya dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini : II-6
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
1 Terlaksananya penyusunan Perda Baru dan kaji ulang
2 Perda
Terciptanya kader di masyarakat yang patuh dan taat hukum
Orang
Tersusunnya Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
Perbup, Kep. Bup,
Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang Perda
PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5 9 5 56
KET
6 Cukup
500
500
100
Baik
15 Perbub, 400 Keputusan Bupati
16 Perbub, 664 Keputusan Bupati
100
Baik
SKPD
27
27
100
Baik
Terciptanya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang RANHAM
Orang
100
100
100
Baik
Terselesaikannya penanganan masalah/sengketa hukum diluar didalam pengadilan
Paket
1
1
100
Baik
Terciptanya referensi hokum
Paket
4
4
100
Baik
Membantu meningkatkan SDM aparatur melalui buku bacaan
%
100
85
85
Baik
II-7
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Terselenggaranya kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan adanya lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah Adanya data Inventarisasi Tanah Eks Bengkok dan Titisara di Kabupaten Majalengka
2
3
4
5 90
6 Baik
%
100
90
%
100
6
6 Kurang
%
100
3
3 Kurang
%
100
88
88
Baik
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 12 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.
Capaian kinerja
masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100% dan 2 Indikator yang kurang yaitu pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ( Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan 6 % dan Fasilitasi kegiatan Pelepasan dan Pengadaan Kekayaan Desa yang terkena pembangunan-pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah 3 %), hal itu disebabkan karena kegiatan tersebut belum terealisasikan dengan baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan
melalu Program
Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, yang didukung 12 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka II-8
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Ketiga : Terlaksananya Pembinaan OPD, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini : PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5 12 12 100
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
1 Terlaksananya koordinasi penguatan tugas-tugas umum pemerintahan
2 Bulan
Tersusunnya buku LPPD Tahun Anggaran 2013
Buku
1
1
100
Baik
Terlaksananya pemilihan kepala desa
Paket
1
1
100
Baik
Terdapatnya rangkaian Hari Jadi Majalengka
Kali
7
7
100
Baik
Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan desa
Desa
323
323
100
Baik
Terlaksananya Identifikasi kerjasama Daerah Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada Terfasilitasinya Persiapan Pelantikan Kepala Daerah
Bulan
12
12
100
Baik
%
100
37
37 Kurang
%
100
5
5 Kurang
Terdapatnya rangkaian acara peringatan HUT RI di Kabupaten Majalengka
%
100
93
93
II-9
KET
6 Baik
Baik
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 2 Terlaksananya % Pembinaan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Penataan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001-2008 Terwujudnya peningkatan kinerja aparat desa dan pembangunan desa Terselenggaranya Kegiatan bintek Pembinaan kepala Desa hasil Pemilihan Tahun 2012
3
4
5
6 1 Kurang
100
1
OPD
2
2
100
Baik
Desa
323
323
100
Baik
%
100
-
0 Kurang
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 13 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.
Capaian kinerja
masing-masing bermakna baik dengan rata-rata capaian 100%, dan 4 Indikator yang kurang yaitu pada Program Peningkatan Pelayanan Publik ( Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah / Desk Pilkada 38 %, Kegiatan Fasilitasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Pembinaan PATEN
5 %,
dan Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun
2012 sebesar 0 %), hal itu disebabkan karena kegiatan tersebut belum terealisasikan dengan baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan melalui Peningkatan pelayanan Publik dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang di dukung 13 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
II-10
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Keempat : Terwujudnya sistem penyelenggaraan good governance, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
1 Terkendalinya program pembangunan sesuai rencana Pembangunan rumah tidak layak huni tepat sasaran Pengadaan barang/jasa terlaksana sesuai aturan yang ada
2 Bulan
PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5 12 12 100
KET
6 Baik
Bulan
12
12
100
Baik
SKPD
35
35
100
Baik
Terumuskannya program Bulan dan penyelesaian masalah pembangunan
12
12
100
Baik
Pengadaan secara elektronik dapat berjalan optimal Terumuskanya Koordinasi Akselerasi Pembangunan BIJB Kertajati Adanya dokumen pengembangan Budaya Kerja pegawai
Bulan
12
12
100
Baik
100
83
83
Baik
1
1
100
Baik
Adanya Dokumen Evaluasi Kelembagaan
%
100
86
86
Baik
Tersusunya Dokumen Road Map RB
%
100
77
77
Baik
Tersusunya dokumen Kormonev
%
100
94
94
Baik
%
Raperbup
II-11
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.
Capaian kinerja
masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%
hal
tersebut
dapat
dikategorikan
sesuai
harapan
dan
perencanaan yang baik. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan Pemantapan
Kerjasama
Antar
Pemerintah
melalui Program Daerah,
Program
Pemantapan pengendalian program pembangunan dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan yang di dukung 10 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi kelima: Terlaksananya pelayanan teknis administrasi, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN 1 Terdokumentasikanya kegiatan pemerintahan dan pembangunan Terpenuhinya Fasilitasi Kedinasan Kepada Pimpinan Terwujudnya sinergitas, kesatuan langkah dan harmonisasidi jajaran OPD se Kabupaten Majalengka
SATUAN
2 %
PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5 92 100 92
%
97
KET
6 Baik
97
Baik
100
Baik
100 Bulan 12
12
II-12
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 2 Terwujudnya sinergitas, Kali kesatuan langkah harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya pelayanan Kegiatan protokoler pimpinan Tertatanya pers daerah dan makin meningkatnya peran pers dalam pembangunan daerah Terselenggaranya publikasi pemerintah daerah dan pembangunan melalui media Tersusunnya kumpulan berita / Informasi Pemerintahan dan Pembangunan Terkoordinasikannya agenda pemerintah daerah diberbagai level
Media
Terdokumentasikanya semua berita radiogram/faximile tersedianya informasi yang bisa di akses
radiogram/ faximile
terpeliharannya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Tersampaikanya Informasi dan Sarana Kegiatan Keprotokolan
%
3
4
5 12
100
6 Baik
100
Baik
100
Baik
97
Baik
100
Baik
100
Baik
100
Baik
100
Baik
99
Baik
97
Baik
12
720
720
41
41
100
96
%
Berita/ Artikel
54.000 54.000
Paket
Paket
1
1
58,560
58,560
1 100
%
1 99
97 100
II-13
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 13 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.
Capaian kinerja
masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan
melalui Program
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, yang didukung 13 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4). Pencapaian sasaran yang berhubungan dengan misi Keenam: Terwujudnya
Sistem
Perizinan
yang
mudah
dan
cepat
untuk
meningkatkan pertumbuhan investasi, Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
1
2
PROSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA REALISASI CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (%) 3 4 5
KET
6
Teridentifikasinya masalah perekonomian di Kabupaten Majalengka
OPD
42
42
100
Baik
Diselenggarakanya Intermediasi KUKM dengan Perbankan
OPD
42
42
100
Baik
II-14
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 1 Tersedianya dokumen laporan fasilitasi Monev SOP Tersusun Pedoman Standar Kinerja Individu PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tersedianya pedoman pelaksanaan tata naskah dinas elektronik Tersedianya pedoman pengembangan sistem manajemen pemerintah Kabupaten Majalengka
2 Laporan
3
4
5
1
1
100
6 Baik
Dokumen Naskah Dinas
1
1
100
Baik
Pedoman
1
1
100
Baik
Dokumen Naskah Dinas
1
1
100
Baik
Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja
sasaran
yang
dikembangkan
dari
indikator
program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013.
kinerja
Capaian kinerja
masing-masing menunjukkan kategori baik dengan rata-rata capaian 100%. Indikator kinerja sasaran diatas diwujudkan Pembangunan
Ekonomi
dan
Program
melalui Program
kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien, yang didukung 6 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang di sajikan dalam lampiran pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 4).
II-15
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Secara
umum
kinerja
pelayanan
yang
dilaksanakan
oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaiamana tertuang dalam Bab II Bagian Pertama Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Pada Peraturan Bupati inilah peran dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan
tugas
dinas
pemantauan
dan
evaluasi
daerah
dan
pelaksanaan
lembaga
teknis
kebijakan,
daerah,
pembinaan
administrasi dan aparatur, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati adalah : 1. Bagian Tata Pemerintahan Jenis Pelayanan a) Layanan Umum dan Pemerintahan; b) Layanan Pemerintah Desa dan Tugas Pembantuan; c) Layanan Administrasi Pertanahan. 2. Bagian Hukum Jenis Pelayanan a) Layanan Produk Perundang-undangan; b) Layanan Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM; c) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3. Bagian Organisasi Jenis Pelayanan a) Layanan Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan; b) Layanan Ketatalaksanaan; c) Layanan Akuntabilitas dan Publik II-16
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 4. Bagian Perekonomian Jenis Pelayanan a) Layanan Pengembangan Ekonomi Daerah; b) Layanan pemberdayaan Ekonomi Daerah; c) Layanan Pembinaan dan Pengembangan BUMD. 5. Bagian Pengedalian Program dan Pembangunan Jenis Pelayanan a) Layanan
Pengendalian,
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pembangunan; b) Layanan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Pembangunan; c) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Jenis Pelayanan a) Layanan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan; b) Layanan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; c) Layanan Pengembangan kehidupan Keagamaan. 7. Bagian Keuangan dan Sarana Jenis Pelayanan a) Layanan Perencanaan Anggaran dan Sarana; b) Layanan Perbendaharaan, Pelaporan dan Akuntansi; c) Layanan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang. 8. Bagian Umum Jenis Layanan a) Layanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian; b) Layanan Rumah Tangga; c) Layanan Sekretariat Pimpinan. 9. Bagian Humas Jenis layanan a) Layanan Protokol;
II-17
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 b) Layanan Pemberitaan dan Dokumentasi; c) Layanan Persandian. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
sehingga
tercipta
suatu
kemampuan yang handal profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan mengelola berbagai potensi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan dasar yang muncul pada implementasi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam mendukung aspek kebijakan pelaksanaan pembangunan terimplikasi pada proses pelaksanan pembangunan. Jika pelaksanaan dasar itu belum dapat diatasai akan mengakibatkan keberlanjutan permasalahan secara terus menerus sampai masa akan datang, maka konsekuensinya akan terjadi hambatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka berusaha untuk tetap konsisten terhadap apa yang menjadi kebijakan daerah secara umum. Artinya dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan administrasi dan aparatur, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berusaha seoptimal mungkin mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku diselaraskan dengan apa yang menjadi kebijakan daerah atau dalam hal ini visi dan misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
II-18
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Namun demikian berbagai kendala yang dihadapi tersebut tentunya merupakan
tantangan
tersendiri
bagi
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Majalengka dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dapat mengidentifikasi beberapa Permasalahan yang dihadapi pada saat ini antara lain sebagai berikut : a. Masih rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat yang dicerminkan dengan masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam pelayanan administratif, pelayanan jasa, maupun pelayanan barang; b. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar Perangkat Daerah; c.
Belum memadainya segi kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah kabupaten Majalengka, yang dicerminkan dengan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dibandingkan dengan tenaga administratif yang tersedia, akibatnya tingkat profesionalisme aparatur masih rendah;
d. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas dan pokok dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka, serta diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2011
Tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Majalengka, akan berdampak pada perubahan sistem tata cara kelola administrasi kegiatan maupun program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya yang baru.
II-19
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 e. Sering berubahnya atau inkonsistensi peraturan perundang-undangan, sehingga
berpengaruh
terhadap
perumusan
kebijakan
dan
teknis
operasional pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun
upaya penanganan untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut di atas yang akan dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu satu tahun ke depan adalah sebagai berikut : a. Pengkajian, Penyusunan dan Evaluasi regulasi kebijakan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat; b. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah demi keselarasan. Keserasian dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c.
Peningkatan pembinaan aparatur pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesionalisme.
d. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada pada bagian-bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Majalengka. e. Menata ulang kembali serta mensinergiskan kembali program dan kegiatan
yang dilaksanakan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.
II-20
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional Kebijakan
prioritas
Pembangunan
Nasional
sesuai
dengan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) ketahanan Pangan, (2) Penurunan Kemiskinan, (3) Mengurangi Jumlah
Penduduk,
Pendidikan,
(5)
(4)
Peningkatan
Pemerataan
akses
Kwalitas
dan
Penyelenggara
peningkatan
kwalitas
penyelenggara kesehatan (6) peningkatan kwalitas dan kapasitas infrastruktur, (7) peningkatan investasi daerah, (8) peningkatan kinerja
birokrasi
untuk
mendukung
terwujudnya
tata
kelola
pemerintahan yang baik dan peningkatan kwalitas pelayanan publik, (9) peningkatan penguatan kelembagaan penataan ruang, (10) peningkatan daya dukung dan daya tamping lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, (11) pemantapan demokrasi dan konduksivitas wilayah. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2015 merupakan tindak lanjut program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan, (2) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan,
(3) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah,
energy dan air baku, (4) Meningkatkan Ekonomi Pertanian, (5) Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian, (6) Meningkaktkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lungkungan Hidup dan Kebencanaan, (7) Meningkatkan
Pengelolaan
Seni,
Budaya
dan
Wisata
serta
Kepemudaan dan Olah Raga (8) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan, (9) Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan, (10) Moderananisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaaan. Sebagaimana tertuang
III-1
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2015, Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diarahkan pada dua belas (12) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan; 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan; 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat; 4. Pemantapan Ketahanan Pangan; 5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, Dan Energi; 6. Pengembangan Infrastruktur; 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur; 8. Perlindungan
Dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Serta
Penanganan Kebencanaan; 9. OptimalisasiI Pelaksanaan Penataan Ruang; 10. Penanggulangan Kemiskinan; 11. Peningkatan Kapasitas Desa; 12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama. Sejalan
dengan
uraian
tersebut
di
atas,
maka
prioritas
Program/Kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diarahkan pada prioritas ketujuh yaitu : Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Sinergitas Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan Mewujudkan/ menyediakan dokumen - dokumen Perencanaan Pembangunan dan hasil-hasil analisis yang dapat dipedomani oleh seluruh
Organisasi
Perangkat
Daerah
(OPD)
di
Kabupaten
Majalengka.
III-2
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.2.2. Sasaran a. Terselenggaranya
mekanisme
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Tahunan. b. Tersedianya dokumen dan hasil analisis yang menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan
dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah. 3.3. Program dan Kegiatan tahun 2015 Program
dan
Kegiatan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu : Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Sinergitas Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12. Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Penataan Lingkungan Tempat Kerja 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 4. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 5. Pengadaan Mebeulair 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas III-3
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10. Pembangunan Rumah Dinas Jabatan 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5.
6.
7.
8.
1. Penyusunan LAKIP OPD 2. Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP dan SPM 3. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Program Sinergitas Perencanaan Daerah 1. Penyusunan Rencana Kerja OPD 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Fasilitasi penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin 2. Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi DBHCHT Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Standar Belanja Daerah Tahun 2015 3. Penyusunan Standar Satuan Harga 4. Asuransi Kendaraan Dinas 5. Fasilitasi BUMD Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Penghapusan Aset Daerah
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan 3. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 4. Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa 5. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan 10. Daerah 1. Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) III-4
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9 dan 12 Tahun 3. Fasilitasi Dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS 2. Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat 12. Program Peningkatan Kehidupan Beragama 1. Pembinaan Kader Juru Dakwah 2. Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama 3. Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat 4. Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka 5. Fasilitasi Pelayanan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majalengka 6. Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Quran Tk. Kabupaten Majalengka 7. Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama 8. Penyelenggaraan pengajian Rutin Pendopo 9. Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan 10. Fasilitasi operasional Masjid Agung 11. Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan 13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang 2. Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 3. Pembinaan Desa Sadar Hukum 4. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) 5. Pemahaman tentang RANHAM 6. Penyelesaian Sengketa hukum/Pendapat/Nasehat Hukum (Legal Advisor) 7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 8. Penyusunan dan cetakan Dokumentasi Hukum 9. Referensi Literatur dan Peraturan Perundang-undangan 10. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum 14. Program Penataan Penguasaaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Pengadaan Tanah 2. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan 3. Fasilitasi Kegiatan Pelepasan dan pengadaan kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintahan 4. Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan
III-5
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1. Evaluasi Jabatan 2. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka 16. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Koordinasi Penunjang kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI 2. Koordinasi dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 4. Fasilitasi Penguatan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan 5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 6. Fasilitasi Kerjasama Daerah 7. Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan 8. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 9. Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) 10. Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik 11. Fasilitasi dan Advokasi Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 17. Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah 18. Program Pemantapan Pengendalian Program Pembangunan 1. Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran 3. Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 4. Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 5. Pembinaan Jasa Konstruksi 6. Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 7. Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan 19. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan 3. Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati III-6
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
20.
21. 22.
23.
4. Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 5. Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan 6. Rapat Koordinasi Terbatas 7. Rapat Koordinasi Muspida Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Publikasi berita/iklan melalui media cetak/elektronik 2. Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan Informasi Pimpinan 3. Jumpa Pers 4. Pengelolaan dana Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi 5. Dokumentasi Radiogram dan Faximile 6. Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Media Informasi 9. Peningkatan Sarana dan prasarana Alat komunikasi Program Pembangunan Ekonomi 1. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien 1. Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008 2. Pengembangan TND-E (e-office) 3. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Program Penataan Batas Desa yang Berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga 1. Mematok tapal batas desa-desa perbatasan dengan kabupaten kota tetangga
3.4. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN Adapun Rencana Anggaran Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2014 yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Bagian dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.985.411.278,00 dengan rincian sebagai berikut :
3.4.1. Bagian Tata Pemerintahan Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 1. Kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 99.999.900,bersumber dari APBD Kabupaten.
III-7
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan Rapat Koordinasi Muspida, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 179.999.950,bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa: 1. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 178.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 171.775.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 610.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya
sebesar
Rp.
105.800.000,-
bersumber
dari
APBD
Kabupaten. 5. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 227.200.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 167.050.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan
Fasilitasi
Penguatan
Tugas-Tugas
Umum
Pemerintahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya
sebesar
Rp.
118.000.000,-
bersumber
dari
APBD
Kabupaten.
III-8
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan
Evaluasi
Kinerja
Kecamatan
Dalam
Rangka
Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 60.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pengadaan Tanah : 1. Kegiatan Pengadaan Tanah, lokasi di Kab. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 450.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan
Identifikasi
dan
Inventarisasi
Permasalahan
Pertanahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya
sebesar
Rp.
80.000.000,-
bersumber
dari
APBD
Kabupaten. 3. Kegiatan
Fasilitasi
Kegiatan
Pelepasan
dan
pengadaan
kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-9
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 4. Kegiatan Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 40.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Penataan Batas Desa yang berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga : 1. Kegiatan Mematok tapal batas desa-desa perbatasan dengan kabupaten tetangga, lokasi di Kab. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
3.4.2. Bagian Organisasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.
Kegiatan Evaluasi Jabatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 744.987.500,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2.
Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 260.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.
Kegiatan Penyusunan Perda Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 302.400.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Penataan Kelambagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien 1.
Kegiatan Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 440.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2.
Kegiatan
Pengembangan
TND-E
(e-office),
lokasi
di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 361.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-10
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.
Kegiatan
Monitoring
dan
Prosedur
(SOP)
Lingkungan
Di
Evaluasi
Standar
Operasional
Pemerintah
Kabupaten
Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Kegiatan Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 71.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2.
Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 65.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.3. Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : 1. Kegiatan Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp.185.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.193.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Pembinaan Desa Sadar Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.88.500.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Kabupaten
Pembinaan
Keluarga
Majalengka
dengan
Sadar
Hukum,
rencana
biaya
lokasi
di
sebesar
Rp. 63.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-11
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 5. Kegiatan Pemahaman Tentang RANHAM, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 58.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan
Penyelesaian
Sengketa
hukum/Pendapat/Nasehat
Hukum (Legal Advisor), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 134.880.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 221.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan Penyusunan dan Pencatatan Dokumentasi Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 43.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 9. Kegiatan
Referensi
Literatur
dan
Peraturan
Perundang-
undangan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya
sebesar
Rp.
20.000.000,-
bersumber
dari
APBD
Kabupaten. 10. Kegiatan
Pemeliharaan
dan
Pengembangan
Jaringan
Dokumentasi Hukum, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 30.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.4. Bagian Perekonomian Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: 1. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 266.525.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi DBHCHT, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 26.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-12
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah: 1. Kegiatan Fasilitasi BUMD, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 136.975.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pembangunan Ekonomi: 1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 412.565.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.5. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja OPD, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 28.125.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyusunan LAKIP OPD, lokasi di Kabupaten. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 18.500.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) , lokasi di Kabupaten Majalengka Kabupaten biaya
sebesar
Rp.
167.450.000,-
dengan rencana
bersumber
dari
APBD
Kabupaten. Program
Peningkatan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah: 1. Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 139.350.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 36.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-13
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 Program
Pemantapan
Pengendalian
Program
Pembangunan : 1. Kegiatan Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 252.100.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 220.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan
Fasilitas
Pelaksanaan
Unit
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa (ULP), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 755.815.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 370.026.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 170.810.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 147.875.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 29.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-14
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3.4.6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Program
Sinergitas
Perencanaan
dan
Pembangunan
Daerah 1. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 142.273.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9 dan 12 Tahun, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 40.290.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 610.985.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 39.775.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 56.577.500,- bersumber dari APBD Kabupaten. Peningkatan Kegiatan Keagamaan: 1. Kegiatan Pembinaan Kader Juru Dakwah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 80.310.500,bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama, lokasi Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 50.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jabar, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 458.664.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-15
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 4. Kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 642.395.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Fasilitas Pelayanan Haji Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 784.520.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Quran Tk Kabupaten Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 537.502.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.128.755.700,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan Penyelenggara Pengajian Rutin Pendopo, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 110.400.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 9. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 2.514.224.044,- bersumber dari APBD Kabupaten. 10. Kegiatan Kabupaten
Fasilitasi
operasional
Majalengka
dengan
Masjid
Agung,
rencana
biaya
lokasi
di
sebesar
Rp. 110.250.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 11. Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 345.208.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik: 1. Kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 622.600.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-16
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan
Koordinasi
Penunjang
kegiatan
Proklamasi
Kemerdekaan RI, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 434.362.500,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.7. Bagian Keuangan dan Sarana Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dengan rencana biaya sebesar Rp. 70.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiata Asuransi
Kendaraan Dinas dengan rencana biaya
sebesar Rp. 412.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: 1. Kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.420.425.684,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan
Penataan
Lingkungan
Tempat
Kerja,
lokasi
di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Jabatan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 700.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 1. Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 2.510.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-17
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.500.000,bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 400.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 606.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Sinergitas Perencanaan Daerah: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 24.750.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 22.900.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan: 1. Kegiatan Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 90.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang: 1. Kegiatan Penghapusan Aset Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 90.000.000,bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.8. Bagian Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana : 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 901.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-18
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp.468.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Pengadaan Mebeulair, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 417.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 250.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 1.460.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 205.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 165.460.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 993.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 290.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 69.845.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-19
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 5. Kegiatan
Penyediaan
Kabupaten
Makanan
Majalengka
dengan
dan
Minuman,
rencana
biaya
lokasi
di
sebesar
Rp. 985.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.348.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.090.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 227.595.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 347.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 117.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 1. Kegiatan Daerah
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kepada
Kepala
dan Wakil Kepala Daerah, lokasi di Kab. Majalengka
dengan rencana biaya sebesar Rp. 2.300.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan
Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 546.935.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-20
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 3. Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati, lokasi di
Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 500.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.9.
Bagian Humas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Perundang-undangan, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 250.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 1. Kegiatan Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 111.450.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 257.350.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi
dan
Media: 1. Kegiatan Publikasi Berita / Iklan Media Cetak / Elektronik, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 453.900.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 2. Kegiatan Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan Informasi Pimpinan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 20.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Jumpa Pers, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 46.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
III-21
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 4. Kegiatan
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Aplikasi/Sistem
Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya
sebesar
Rp.
145.200.000,-
bersumber
dari
APBD
Kabupaten. 5. Kegiatan Dokumentasi Berita, Radiogram, dan Faximile, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 8.100.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 6. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 53.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Media Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 72.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 71.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi, lokasi di Kabupaten
Majalengka
dengan
rencana
biaya
sebesar
Rp. 85.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. Program Peningkatan Pelayanan Publik : 1. Kegiatan Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya
sebesar
Rp.
219.850.000,-
bersumber
dari
APBD
Kabupaten.
III-22
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
BAB IV PENUTUP Penyusunan
Rencana
Kerja
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Majalengka pada Tahun Anggaran 2015 dalam implementasinya perlu adanya suatu koordinasi, baik secara internal yaitu antar bagian maupun secara eksternal yaitu antar perangkat daerah, sehingga terjalin suatu integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan, dengan memberdayakan sumberdaya secara efisien, dan efektif sebagaimana amanat yang tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,
dengan
mengedepankan
prinsip-prinsip
kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini diharapkan mampu memberi
manfaat
dalam
menciptakan
berbagai
peluang
dengan
memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul, karena itu diperlukan dukungan penuh dari semua pihak terutama seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 tergantung dari besarnya komitmen dan peran aktif aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah itu sendiri. Oleh karena itu segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor pembuat diregulasi
kebijakan
Pemerintahan
Daerah
maupun
dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan pada bagiannya masing-masing, diharapkan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya.
V-1
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
Begitu pula dalam rangka menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang akan dicapai perlu adanya dukungan, dedikasi, semangat, loyalitas dan kerja yang maksimal dari seluruh aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai dokumen rencana kerja tahunan, maka yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut : 1. Rencana Kerja Sekratariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun 2015; 2. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2015; 3. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan
dapat
memberikan
pedoman
bagi
pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan agar benar-benar dapat berjalan secara efisien dan efektif; 4. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan sebagai arahan kebijakan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2015; 5. untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan melalui Forum SKPD serta Forum Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(MUSRENBANG),
maka
seluruh bagian berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;
V-2
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
6. seluruh bagian dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus
sebagai
pengawas
pelaksanaan
kebijakan
serta
program/kegiatan yang dilaksanakan; 7. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bagian wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bappeda melalui
Kepala
Bagian
Pengendalian
dan
Pembangunan
Setda
Kabupaten Majalengka; 8. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap Kepala Bagian wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2015 sesuai dengan kewenangannya masing-masing; Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ini diharapkan
dapat dijadikan acuan seluruh
aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah dalam mengoprasionalisasikan RKPD Tahun 2015, baik yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.
V-3
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN OPD
: PRIORITAS UTAMA : SEKRETARIAT DAERAH
Indikator kinerja
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(12)
(13)
(14)
I.
URUSAN WAJIB
5,311,443,244
5,842,587,568
A.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5,311,443,244
5,842,587,568
440,300,000
484,330,000
440,300,000
484,330,000
4,871,143,244
5,358,257,568
45 Juru Dakwah
80,310,500
88,341,550
12 Bulan Kerja
50,000,000
55,000,000
100%
642,395,000
706,634,500
12 Bulan
1,128,755,700
1,241,631,270
1.008 Orang
2,514,224,044
2,765,646,448
1) Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001:2008
Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7
2
Bagian organisasi
2 Program Peningkatan Kehidupan Beragama
1) Pembinaan Kader Juru Dakwah
Bagian Kesra
2) Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama
Bagian Kesra
3) Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka
Bagian Kesra
4) Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilainilai Agama
Bagian Kesra
5) Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan
Bagian Kesra
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
100%
Meningkatnya mutu pelayanan OPD
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan
100%
Tersertifikasi Pelayanan OPD
100%
100%
terdapatnya pembinaan kader juru dakwah
1 kali Meningkatnya kegiatan kemampuan remaja masjid dalam menunjang pembangunan keagamaan
Terfasilitasinya 26 MUI Dukungan MUI Peranan MUI dalam Tingkat dalam pembinaan pembinaan umat Kecamata umat agama agama n Terdapatnya 26 terjalinya silaturahmi unsur Kecamata silaturahmi dan pimpinan daerah n sinergitas dalam dengan masyarakat pembinaan umat melalui kunjungan beragama safari ramadhan terdapatnya sarana 6 kali meningkatnya pembinaan PHBI amaliyah syariat pemahaman nilai-nila agama agama Terselenggaranya 1 Kali tersedianya tenaga bimbingan teknis bagi Kegiatan pengelola pusat pengelola pusat kegiatan kegiatan keagamaan keagamaan yang cakap
1
Indikator kinerja
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6) Fasilitasi operasional Masjid Agung URUSAN WAJIB
7) Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bagian Kesra
terfasilitasinya pemeliharaan Masjid Agung sebagai sarana peribadatan
Bagian Kesra
JUMLAH
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Keluaran Kegiatan
12 Bulan terpeliharanya kerja masjid Agung yang representatif sebagai pusat kegiatan
Target (11) 12 Bulan kerja
Pagu Indikatif (Rp) (12)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(13)
(14)
110,250,000
121,275,000
345,208,000
379,728,800
5,311,443,244
2
Prakiraan Maju (Rp)
5,842,587,568
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN OPD
: REGULER : SEKRETARIAT DAERAH
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah No. Dan Program/Kegiatan (2)
(1) I.
Lokasi (3)
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB
1)
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Meningkatnya Penataan Penguasaaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
720,000,000
765,000,000
720,000,000
765,000,000
1 paket
450,000,000
495,000,000
1
Bagian Tapem
Tersedianya lahan untuk kepentingan umum
2) Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Pertanahan
Bagian Tapem
Terselenggaranya kegiatan identifikasi dan Inventarisasi masalahan pertanahan
100%
Dokumen tentang hasil identifikasi dan inventarisasi masalah pertanahan
100%
80,000,000
80,000,000
1
3) Fasilitasi Kegiatan Pelepasan dan pengadaan kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum
Bagian Tapem
terlaksananya proses tukar menukar tanah kas desa
100%
tersedianya lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah
100%
150,000,000
150,000,000
1
4) Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan
Bagian Tapem
terselenggaranya identifikasi tanah eks bengkok kelurahan
100%
adanya data inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan
100%
40,000,000
40,000,000
1
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
1
Penunjang peningkatan sarana dan prasarana umum
(12)
21,295,940,785
100%
1 paket
(11)
19,647,617,350
A. PERTANAHAN 1. Program Penataan Penguasaaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(10)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
B. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 1. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1) Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.
Terlayaninya Kedinasan KDH dan WKDH dan meningkatnya efektifitas kinerja
100%
Bag. Umum
Lancarnya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
17,971,917,350
19,479,670,785
3,995,734,850
4,395,308,335
100%
Dipenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 paket
2,300,000,000
2,530,000,000
1
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan Tersusunya Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat
1 paket
546,935,000
601,628,500
1
1 paket
500,000,000
550,000,000
1
2) Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan
Bagian Umum
Terlaksananya pelayanan kedinasan kepada pimpinan
1 paket
3) Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati
Bagian Umum
Terlaksananya fasilitasi kegiatan bagi staf ahli Bupati
1 paket
4) Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan
Bagian humas
Terdokumentasikanya semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan
12 Bulan
Terpenuhinya pelayanan peliputan dan dokumentasi pimpinan
100%
111,450,000
122,595,000
1
5) Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan
Bagian humas
Terlaksananya pelayanan kegiatan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12 Bulan
TerpenuhinyaPelayanan protokoler pimpinan
100%
257,350,000
283,085,000
1
6) Rapat Koordinasi Terbatas
Bagian Tapem
Terlaksananya rakor terbatas yg melibatkan 4 pilar pemerintah daerah
12 Bulan
7) Rapat Koordinasi Muspida
Bagian Tapem
Terlaksananya rakormus kabupaten Majalengka
Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi jajaran SKPD se Kab Majalengka Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi
Program peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1) Penghapusan Aset Daerah
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Bagian Keuangan dan Sarana
12 Kali
12 Bulan
99,999,900
109,999,890
1
12 Kali
179,999,950
197,999,945
1
90,000,000
92,000,000
100%
Tertibnya penghapusan barang daerah
100%
2
pelaksanaan dan administrasi penghapusan sesuai rencana
100%
90,000,000
92,000,000
1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
3. Program peningkatan dan URUSAN WAJIB Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
100%
1) Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah
Bagian Dalprog & Pembangunan
tersedianya buku laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan semua SKPD
2) Penyusunan Standar Belanja Daerah
Bagian Dalprog & Pembangunan
Terbitnya Keputusan Bupati tantang Standar Belanja Daerah
5 Buku/ Bulan tersedianya laporan buku sebagai bahan evaluasi
150 Buku
Tersedianya SBD sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan oleh SKPD
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
795,525,000
848,927,500
5 Buku/ Bulan
36,700,000
40,370,000
1
150 Buku
139,350,000
153,285,000
1
3) Penyusunan Standar Satuan Harga
Bagian Keuangan dan Sarana
Tersedianya kebutuhan Buku Standar Satuan Harga
100%
Adanya panduan penentuan harga kebutuhan barang
100%
70,000,000
72,000,000
1
4) Asuransi Kendaraan Dinas
Bagian Keuangan dan Sarana Bagian Perekonomian
Terpeliharanya kendaraan dinas
100%
terjaganya kondisi kendaraan dinas
100%
412,500,000
432,600,000
1
Terumuskannya Kebijakan terkait BUMD Kabupaten Majalengka
100%
RKA BUMD, Berita Acara RUPS BUMD, Dokumen peraturan/ Keputusan terkait BUMD di Kabupaten Majalengka
8 BUMD Kabupaten Majalengka
136,975,000
150,672,500
1
1,293,275,000
1,422,602,500
5) Fasilitasi BUMD
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatnya kualitas pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
100%
1) Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Bagian Tapem
Terfasilitasinya penyaluran ADD ke masing-masing Desa
330 desa
Tersalurkannya ADD ke masing-masing Desa
330 desa
178,500,000
196,350,000
1
2) Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014
Bagian Tapem
Terselenggaranya kegiatan Bimtek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014
96 Desa
Meningkatnya Pemahaman Kepala Desa dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa
96 Desa
171,775,000
188,952,500
1
3) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Bagian Tapem
Terfasilitasinya kegiatan pemilihan kepala desa
330 desa
Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa
330 desa
610,000,000
671,000,000
1
4) Fasilitasi Penyaluran Asuransi Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa
Bagian Tapem
Terfasilitasinya Penyaluran Asuransi Kesahatan untuk para Pamong Desa SeKabupaten Majalengka
330 desa
330 desa
105,800,000
116,380,000
3
5) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
Bagian Tapem
Terpenuhinya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
1 paket
Tersalurkanya Dana Pembayaran Asuransi Kesehatan untuk para Pamong Desa Se-Kabupaten Majalengka Terbentuknya Produk Hukum tentang desa
1 paket
227,200,000
249,920,000
3
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
3
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
5. Program Pemantapan Kerjasama antar URUSAN WAJIB Pemerintah Daerah
1) Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah
Bagian Tapem
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1) Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang
Bagian Hukum
2) Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Bagian Hukum
3) Pembinaan Desa Sadar Hukum
Bagian Hukum
4) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
Bagian Hukum
5) Pemahaman Tentang RANHAM
Bagian Hukum
6) Penyelesaian Sengketa hukum/Pendapat/Nasehat Hukum (Legal Advisor)
Bagian Hukum
7) Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Bagian Hukum
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah
100%
Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundangundangan
100%
Terfasilitasinya kegiatan APKASI dan FORSESDASI
12 bulan
Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi jajaran SKPD se Kab Majalengka
12 bulan
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
1,037,130,000
1,097,800,000
1
Terwujudnya regulasi aturan produk hukum daerah sebagai legitiminasi terhadap kebijakan daerah dalam mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat majalengka yang adil dan sejahtera
SKPD Masyarakat
Tersedianya Produk Hukum Daerah sesuai kebutuhan
10 Perda
185,000,000
185,000,000
1
Terpenuhinya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Majalengka Terwujudnya masyarakat yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara terwujudnya keluarga yang paham akan hak dan kewajibanya sebagai warga negara
SKPD
Tersedianya Produk Hukum daerah sesuai daerah
400 Kepbup 20 Perbup
193,250,000
200,000,000
1
Kader Masyarakat taat hukum
500 Orang 10 Desa
88,500,000
100,000,000
1
penanganan masalah secara profesional
275 Orang
63,000,000
75,000,000
1
10 desa
275 Orang
Terwujudnya aparatur pemerintah yang paham akan hak asasi manusia Tertanganinya masalah/sengketa hukum
100 org
Aparatur pemerintah yang paham HAM
100 Orang
58,000,000
60,000,000
1
1 paket
Tertanganinya permasalahan hukum
1 Perkara
134,880,000
150,000,000
1
Lancarnya pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan kemasyarakatan
1 paket
Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah
1250 Orang 26 Kecamatan / OPD
221,000,000
225,000,000
1
4
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
8) WAJIB Penyusunan dan cetakan Dokumentasi URUSAN Hukum
7.
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
Target (9)
Bagian Hukum
Lancarnya Pelayanan Kepada aparat dan masyarakat akan kebutuhan Peraturan Perundang-undangan
1 paket
Dokumentasi produk hukum daerah tertib
100%
43,500,000
47,800,000
1
9) Referensi Literatur dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum
1 paket
Pemahaman aparatur terhadap referensi hukum
100%
20,000,000
22,000,000
1
10) Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum
Membantu kelancaran penyusunan produk hukum daerah Komputer data Link ke BPLH
1 paket
Kemudahan menemukan referensi dan peraturan perUU
100%
30,000,000
33,000,000
1
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya pelayanan masyarakat
100%
1) Koordinasi Penunjang kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI
Bagian Kesra
bertambahnya kecintaan terhadap tanah air
100%
2) Koordinasi dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka
Bagian Kesra
Terdapatnya rangkaian kegiatan memperingati hari jadi
3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bagian Tapem
Terlaksananya pembinaan dan penyeelesaian masalah desa
4) Fasilitasi Penguatan Umum Pemerintahan
Bagian Tapem
5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
7 paket
2,551,768,750
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
100%
434,362,500
477,798,750
1
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan daerah
100%
622,600,000
684,860,000
1
aparatur pemerintah desa dapat bekerja sesuai aturan
330 desa
167,050,000
167,050,000
1
Terlaksananya koordinasi 12 bulan penguatan tugas-tugas umum pemerintahan
Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi di bid kesbangpol linmas, pemberdayaan masyarakat dan pemdes, ketentraman dan ketertiban, pelayanan terpadu dan bid hukum
12 bulan
118,000,000
129,800,000
1
Bagian Tapem
Tersusunnya buku LPPD Tahun Anggaran 2013
1 Buku
Dimanfaatkannya LPPD sebagai bentuk akuntabilitas publik
1 Buku
200,000,000
200,000,000
1
6) Fasilitasi Kerjasama Daerah
Bagian Tapem
Terfasilitasinya kerjasama antar daerah
12 bulan
12 bulan
150,000,000
150,000,000
1
7) Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan
Bagian Tapem
Terselenggaranya penilaian kinerja kecamatan
26 Kec
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik melalui kerjasama daerah Terwujudnya peningkatan kinerja kecamatan
26 Kec
150,000,000
150,000,000
1
8) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Bagian Tapem
100%
Dimanfaatkan LPPD akhir masa jabatan KDH
100%
200,000,000
1
9) Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
Bagian Humas
Tersusunya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akhir masa jabatan Tersampaikanya informasi Publik
12 Bulan
Tersampaikanya informasi Publik dengan baik
12 Bulan
219,850,000
241,835,000
1
100%
71,750,000
78,925,000
1
Tugas-Tugas
10) Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Bagian organisasi
Tersusunya hasil penilaian kinerja UPP
330 desa
2,398,612,500
100%
5
Tersusunya target kinerja UPP
200,000,000
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
11) WAJIB Fasilitasi dan Advokasi Inovasi URUSAN Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
9.
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Bagian organisasi
Terfasilitasinya advokasi inovasi Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial
100%
Tersusunya inovasi Pemerintah Daerah
Bagian Perekonomian
Tersedianya laporan Monev program raskin
12 kali
tersalurkanya raskin tepat sasaran
2) Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi DBHCHT
Bagian Perekonomian
Meningkatnya efektivitas kegiatan DBHCHT
12 kali
Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DBHCHT
Program Peningkatan Kehidupan Beragama
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
(9) 100%
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
65,000,000
71,500,000
292,825,000
322,107,500
99.579 RTS PM
266,525,000
293,177,500
1
2 Laporan
26,300,000
28,930,000
1
100%
1
1,891,086,000
2,080,194,600
6 Cabang STQ
458,664,000
504,530,400
1
1) Partisipasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
Bagian Kesra
Terfasilitasnya Qori/Qoriah pada MTQ Tk. Provinsi Jabar
30 Orang Qori/Qoriah
2) Fasilitasi Pelayanan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Majalengka
Bagian Kesra
Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji
1.100 Orang Jemaah sampai tujuan
2 kali (PP)
784,520,000
862,972,000
1
3) Pembinaan dan Pembangunan Tilawatil Quran Tk. Kabupaten Majalengka
Bagian Kesra
Terdapatnya sarana evaluasi pembinaan LPTQ Kecamatan
26 LPTQ Tk. Kecamatan
30 Orang
537,502,000
591,252,200
1
4) Penyelenggaraan pengajian Rutin Pendopo
Bagian Kesra
terdapatnya pengajian secara rutin sarana ibadah aparatur
52 Kali
110,400,000
121,440,000
1
793,548,000
893,619,000
10. Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Meningkatnya sinergitas perencanaan dan pembangunan daerah
Adanya evaluasi bagi pembinaan tilawatil Qur'an daerah
Prakiraan Maju (Rp)
Target
100%
1) Fasilitasi penyaluran, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin
Pagu Indikatif (Rp)
Terdapatnya qori/qoriah melalui MTQ Tk. Kabupaten untuk mewakili pada MTQ Tk.Provinsi
penerapan ajaran dalam sehari- lingkungan hari kerja yang religius
100%
1) Koordinasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Bagian Kesra
Kesepakatan Pembinaan UKS
1 Dokumen
Komitmen Tim pembina tingkat kecamatan dalam pembinaan UKS
26 Kecamatan
142,273,000
179,035,500
1
2)
Bagian Kesra
Kesepakatan dalam percepatan pencapaian wajar pendidikan 9 dan 12 tahun
1 Dokumen
Komitmen OPD/Istitusi/Forum masyarakat peduli pendidikan
120 Orang
40,290,000
42,500,000
1
Bagian Kesra
Terlaksananya koordinasi pengentasan masalah sosial
26 Kec.
Meningkatnya kesejahteraaan sosial masyarakat sehingga menurunya angka PMKS
26 Kec.
610,985,000
672,083,500
1
Koordinasi Percepatan Pencapaian Wajib Belajar 9 dan 12 Tahun
3) Fasilitasi Dan Koordinasi Pengentasan Masalah Sosial
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
6
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
11. Program Pembangunan Ekonomi URUSAN WAJIB
Hasil Program Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100%
Bagian Perekonomian
12. Program Pemantapan Pengendalian Program Pembangunan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Meningkatnya pembangunan ekonomi
1) Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perekonomian
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Teridentifikasi masalah perekonomian di Kabupaten Majalengka Meningkatnya pengendalian program pembangunan
42 SKPD dan Meningkatnya peranan Stakeholder lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kesejahteraan sosial
42 SKPD dan Stakeholder
100%
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
412,565,000
412,565,000
412,565,000
412,565,000
1,946,176,000
2,140,793,600
162,662,500
1) Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Bagian Dalprog & Pembangunan
Tersusunya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
40 buku dan Terumuskanya program cd percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
40 buku dan cd
147,875,000
2) Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Bagian Dalprog & Pembangunan
adanya koordinasi yang baik antar instansi yang menelola program perbaikan rumah tidak layak huni
26 Kecamatan Terselenggaranya perbaikan rumah tidak layak huni
26 Kecamatan
252,100,000
terkendalinya program pembangunan daerah
35 SKPD
220,300,000
dilaksanakanya pengadaan barang/jasa oleh ULP dengan lancar
12 Bulan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
61 SKPD
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bagian Dalprog Penyerapan dan Pengawasan Anggaran & Pembangunan
adanya kerjasama dalam pemecahan masalah program pembanguanan daerah
35 SKPD
4) Fasilitasi Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)
Bagian Dalprog & Pembangunan
Pengadaan barang/jasa baik secara manual maupun elektronik
12 Bulan
5) Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Bagian Dalprog & Pembangunan
terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
61 SKPD
6) Pembinaan Jasa konstruksi
Bagian Dalprog & Pembangunan
Pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa terhadap penyedia jasa Tersedia Dokumen Hasil-hasil Pembangunan
7) Dokumentasi Hasil-hasil pembangunan
Bagian Dalprog & Pembangunan
13. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
1) Pengembangan TND-E (e-Office)
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Bagian organisasi
Meningkatnya kualitas Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n
100 Penyedia Pemahaman penyedia jasa Jasa konstruksi terhadap Konstruksi perundang-undangan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa 35 Dokumen Dokumen hasil-hasil pembangunan sebagai bahan informasi
100%
7
Terselenggaranya sistem persuratan berbasis TI
1 277,310,000 1
242,330,000 1
755,815,000
831,396,500 1
370,026,000
407,028,600 1
100 Penyedia Jasa Konstruksi
170,810,000
35 Dokumen
29,250,000
32,175,000
561,700,000
617,870,000
361,700,000
397,870,000
100%
Terbangunya sarana dan prasarana TND-E
1
100%
187,891,000 1
1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
2) WAJIB Monitoring Dan Evaluasi Standar URUSAN Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Hasil Program Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Tersusunya Dokumen Hasil SOP
Meningkatnya kualitas Pengembangan Lingkungan Sehat
100%
Bagian Kesra
Terbentuknya kelompok warga peduli AIDS
3 Keluarga
2) Advokasi dan Fasilitasi Kabupaten Sehat
Bagian Kesra
Terkoordinasikanya kelompok kerja dalam mewujudkan kabupaten sehat
> 11 Kelompok kerja
Meningkatnya kualitas kelembagaan
Tersusunya laporan monev SOP
100%
Komitmen kelompok warga peduli AIDS dalam pengendalian HIV/AIDS Terwujudnya program kabupaten sehat
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
Target (9) 100%
100%
1) Advokasi dan Fasilitasi Pengendalian HIV/AIDS
15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Bagian organisasi
14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
200,000,000
220,000,000
96,352,500
105,987,750
1
3 Keluarga
39,775,000
43,752,500
1
> 11 Program
56,577,500
62,235,250
1
1,307,387,500
1,438,126,250
1) Evaluasi Jabatan
Bagian organisasi
Tersusunnya dokumen desain struktur hasil analisis
100%
tersedianya dokumen pemeringkatan jabatan
100%
744,987,500
819,486,250
1
2) Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas
Bagian organisasi
Tersusunya uraian tugas OPD
100%
Tersedianya dokumen hasil evaluasi
100%
260,000,000
286,000,000
1
3) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Bagian organisasi
Tersusunya Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka
100%
Tersedianya Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka
100%
302,400,000
332,640,000
1
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
16. Program Penataan Batas Desa yang berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga 1) Mematok Tapal Batas Desa-desa Perbatasan Dengan Kabupaten Kota Tetangga
Meningkatnya kualitas penataan batas desa Bagian Tapem
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
100%
Terselenggaranya kegiatan tanda batas desa yang berbatasan dengan kabupaten tetangga
8
1 paket
Meningkatnya penataan batas desa
100%
1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB DAN INFORMATIKA C. KOMUNIKASI 1.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya kualitas komunikasi informasi dan media massa
100%
1) Publikasi berita/iklan melalui media cetak/elektronik
Bagian humas
2) Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan Informasi Pimpinan
Bagian humas
3) Jumpa Pers
Bagian humas
Informasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan
4) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi
Bagian humas
Terbangunya aplikasi/sistem informasi
12 Bulan
5) Dokumentasi Radiogram dan Faximile
Bagian humas
Terdokumentasikanya radiogram/Faximile dengan baik
6) Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi
Bagian humas
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi
Bagian humas
8) Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan media informasi
9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat komunikasi
dimuatnya informasi pemerintahan dan pembangunan pada media cetak/elektronik tersusunya kumpulan berita/informasi pemerintahan dan pembangunan
Bag. Humas
Bagian humas
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
955,700,000
1,051,270,000
955,700,000
1,051,270,000
1 Paket
Terpublikasikanya kegiatan pemerinytahan dan pembangunan kepada semua
1 Paket
453,900,000
499,290,000
1
1 Paket
Terlayaninya kebutuhan informasi berita daerah dengan cepat
1 Paket
20,000,000
22,000,000
1
45 Media
46,300,000
50,930,000
1
Terkelolanya pengembangan aplikasi/sistem informasi dengan baik
1 Paket
145,200,000
159,720,000
1
1 Paket
Terjaga dan Teraturnya berita radiogram dan faximile
1 Paket
8,100,000
8,910,000
1
Terpenuhinya serta tersampaikanya seluruh berita dan informasi
1 Paket
Terjaganya rahasia negara, terkoordinasikanya agenda pemerintahan
1 Paket
53,700,000
59,070,000
1
Terpeliharanya perangkat alat komunikasi
12 Bulan
Berfungsinya perangkat alat komunikasi
1 paket
85,000,000
93,500,000
1
Terpeliharanya perangkat jaringan media informasi
12 Bulan
Berfungsinya perangkat jaringan media informasi
12 Bulan
79,200,000
1
1 paket
Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi
1 paket
71,500,000
78,650,000
1
19,647,617,350
21,295,940,785
8 Kali
Tersedianya alat komunikasi dinas
JUMLAH
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Pagu Indikatif (Rp)
9
Terinformasikanya berita pemerintahan dan pembangunan yang faktual
72,000,000
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
Hasil Program
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URUSAN WAJIB
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Hasil Kegiatan
10
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
11
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
12
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
13
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
14
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
15
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
16
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
17
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
18
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
19
Renja Sekretaria Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
20
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN OPD
: REGULER (URUSAN DASAR) : SEKRETARIAT DAERAH Indikator kinerja
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Ket. Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
I. URUSAN DASAR OPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100%
(10)
Prakiraan Maju (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
(11)
(12)
17,026,350,684
18,354,055,752
9,137,400,000
9,703,210,000
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bag. Umum
Lancarnya opersional kantor
12 bln
Tersedianya kebutuhan surat menyurat
12 bln
165,460,000
182,006,000
1
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bag. Umum
Lancarnya opersional kantor
100%
Disediakannya alat komunikasi dan sumber daya air dan listrik
12 bln
993,500,000
1,092,850,000
1
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Bag. Keuangan dan sarana
Dipeliharnya kendaraan dinas
12 bln
Dialksanakannya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas
12 bln
2,510,000,000
2,761,000,000
1
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bag. Keuangan dan sarana
Lancarnya opersional kantor
100%
Disediakannya alat tulis kantor
12 bln
200,500,000
220,550,000
1
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bag. Keuangan dan sarana
Lancarnya opersional kantor dan penyediaan kalender
100%
disediakannya barang cetakan dan penggandaan serta penyediaan kalender
12 bln
400,500,000
440,550,000
1
Bag. Umum
Lancarnya opersional kantor
100%
Komponen instalasi listrik
1 paket
290,000,000
319,000,000
1
7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bag. Keuangan dan sarana
Lancarnya opersional kantor
100%
Adanya peralatan dan perlengkapan kantor
1 paket
606,300,000
319,000,000
1
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bah. Humas
Tersebarluaskanya berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan
41 Media
41 Media
250,000,000
275,000,000
1
9) Penyediaan Makanan dan Minuman
Bag. Umum
Lancarnya operasional kantor
100%
Makanan dan minuman kantor
12 bln
985,000,000
1,083,500,000
1
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Bag. Umum
Lancarnya perjalanan Dinas
100%
Diselenggarakannya Perjalanan Dinas
12 bln
1,090,000,000
1,199,000,000
1
11) Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bag. Umum
Lancarnya administrasi perkantoran
100%
Jasa-jasa administrasi perkantoran
1 paket
1,348,700,000
1,483,570,000
1
12) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Bag. Umum
Meningkatnya ketertiban administrasi pegawai
100%
Penataan dan penertiban data pegawai
1 paket
69,845,000
76,829,500
1
6) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
1
Terpenuhinya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah
OPD
: SEKRETARIAT DAERAH Indikator kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah No. Dan Program/Kegiatan (1)
(2) URUSAN 13) Penyediaan DASAR OPD Peralatan Rumah Tangga
Lokasi
(3)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
Bag. Umum
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tolok Ukur
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur
Hasil Kegiatan Target
(6)
(7)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Ket.
1 paket
Tolok Ukur (8) Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju (Rp)
Jenis Keg. 1/2/3
(10)
(11)
(12)
Target (9) 100%
100%
227,595,000
7,072,925,684
250,354,500
1
7,760,218,252
1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Bag. Keuangan dan sarana
Terselenggaranya mobilitas yang lancar dalam pelaksanaan tuigas pemerintahan
100%
Disediakannya kendaraan dinas
1 paket
1,420,425,684
1,562,468,252
1
2) Penataan Lingkungan tempat kerja
Bag. Keuangan dan sarana
Meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja
100%
Ditatanya lingkungan kerja
1 paket
100,000,000
110,000,000
1
Dipenuhinya peralatan rumah dinas
100%
Peralatan rumah jabatan
1 paket
468,500,000
515,350,000
1
1 paket
150,000,000
165,000,000
1
3) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Bag. Umum
4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Bag. Keuangan dan sarana
Dipenuhinya perlengkapan gedung kantor
100%
Perlengkapan gedung kantor
5) Pembangunan Rumah Dinas Jabatan
Bag. Keuangan dan sarana
Tersedianya rumah jabatan / dinas
100%
Terpenuhinya Rumah Jabatan / dinas
100%
700,000,000
750,000,000
1
6) Pengadaan mebeleur
Bag. Umum
Meningkatnya kualitas sarana kantor
100%
mebeleur kantor
1 paket
417,500,000
459,250,000
1
7) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bag. Umum
meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perlengkapan Gedung Kantor
100%
Disediakanya Perlengkapan Gedung Kantor
1 paket
901,500,000
991,650,000
1
8) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Bag. Umum
Dipertahankannya kondisi rumah dinas yang nyaman
100%
Dipeliharanya rumah dinas
1 paket
250,000,000
275,000,000
1
9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bag. Umum
Meningkatnya kualitas gedung kantor
100%
Dialksanakannya pemeliharaan Gedung Kantor kantor
12 bln
1,460,000,000
1,606,000,000
1
10) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Bag. Umum
Meningkatnya kualitas gedung kantor
100%
Dialksanakannya pemeliharaan peralatan/ perlengkapan kantor
12 bln
205,000,000
225,500,000
1
11) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Bag. Keuangan dan sarana
Meningkatnya kualitas Gedung Pertemuan
100%
Dilaksankanya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Yudha Adhi Karya
100%
1,000,000,000
1,100,000,000
1
464,300,000
510,730,000
3. Program peningkatan disiplin aparatur
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
Meningkatnya disiplin aparatur Bag. Umum
100%
Dipenuhinya kebutuhan pakaian dinas
1 paket
2
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1 paket
347,300,000
382,030,000
1
OPD
: SEKRETARIAT DAERAH Indikator kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah No. Dan Program/Kegiatan (2)
(1)
Lokasi
(3)
URUSAN 2) Pengadaan DASAR OPD pakaian khusus hari-hari tertentu
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
Bag. Umum
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tolok Ukur (6)
Tolok Ukur
Buku LAKIP sebagai bahan pertanggung-jawaban
2) Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP dan SPM
Bag. Keuangan dan sarana
Dicapainya tertib administrasi
Bagian Dalprog & Pembangunan
Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Kabupaten Majalengka
5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah
Meningkatnya sinergitas perencanaan daerah
(7)
(8)
(9)
1 paket
Dilaksanakanya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1 paket
Bag. Dalprog & Pembangun-an
Dokumen renja sebagai bahan acuan kerja
2) Penyusunan RKA
Bag. Keuangan dan sarana
3) Penyusunan DPA
Bag. Keuangan dan sarana
KEGIATAN REGULER
:
19.647.617.350
KEGIATAN DASAR
:
17.026.350.684
JUMLAH
:
41.985.411.278
(10)
(11)
(12)
117,000,000
100%
40 buku
18,500,000
20,350,000
Penelitian SPP dan pembuatan SPM
1 paket
90,000,000
92,000,000
1 Dokumen
167,450,000
184,195,000
75,775,000
83,352,500
1 Dokumen Dokumen Tapkin sebagai kesepakatan kinerja SKPD dengan Bupati
1
296,545,000
Dokumen LAKIP 2014
1
1
Dokumen Renja Setda 2015
60 buku
28,125,000
30,937,500
1
Ditatanya dokumen perencanaan
100%
Rencana Kerja dan Anggaran
1 paket
24,750,000
27,225,000
1
Ditatanya dokumen perencanaan
100%
Disusunnya DPA
1 paket
22,900,000
25,190,000
1
17,026,350,684
18,354,055,752
Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
Drs. H. ADE RACHMAT ALI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580105 198103 1 012
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015
128,700,000
60 buku
JUMLAH
5.311.443.244
40 buku
100%
1) Penyusunan Rencana Kerja OPD
:
Prakiraan Maju (Rp)
275,950,000
Bag. Dalprog & Pembangun-an
3) Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten
Pagu Indikatif (Rp) Target
Meningkatnya 100% kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1) Penyusunan LAKIP OPD
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Hasil Kegiatan Target
Dipenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu
Ket. Jenis Keg. 1/2/3
3