PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDAPATAN KAB. BANJAR TAHUN 2015
Jl. Pangeran Hidayatullah. NO. 1 Martapura Telp. (051U 472t358 Fax. (0511) 472LO27 Kalimantan Selatan 70611
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan
: :
H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: :
H. PANGEMN KHAIRUL SALEH Bupati Baniar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berianji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka nrnengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dat kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan nre$1r*"n evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil bnoakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 201 5 Pihak Kedua, BUPATI BANJAR,
H. PANGERAN
KI-IAIRUL SALEH
dAenrnr,r,
H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP NtP. 19650721 1986021 001
f-
INDIKATOR KINER'A UTAMA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2015
f,Ei S€sui RPJMD : Misi Ke 5 (Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima) Progrrn SesJai RPJMD : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
*eriufztnra
SASAR/Ifl SIRATEGE
INDil(ATOR
1
2
Penerimaa n Paiak
C4a&mTa6etTahun 2015 3
40.220
lumlah Paiak dan Retribusi Daerah
:an Relribusi Daerah
ta€rifitya Rarb PAD Terhadao fd Perginaan APBD
Penerimaan APBD
fmgfat .-Flan Knerja Rata-Rata ;XPD nerrt-rgut Trap Tahunnya
Iinekat Capaian Kineria Rata-Rata SKPD Pemungut
Pro3nm
Rasio PAD Terhadap Total
erqfi kt Adninistrasi Perkantoran i +cf:-a:c-tle.t Sarana dan Prasarana Aparatur >q:-rr +rrrtlaE.n
100
Argarar 2.350.168.300,00 1.474.281.500,00 122.060.000,00
L
3-
1o,25
Disiplin Aparatur
**r- +r!E Xapasitas fumber Daya Aparatur rrilEr Pengembangan Sistem Er !f-E- Cf:r fnerF dan Keuangan rrqrbIEl 6 ddl Peogembangan Pengelolaan
Keterargan Program pendukung Program pendukung Program pendukung
e
332.855.100,00
Prcgrampendukung
5.
78.300.m0,00
Program pendukung
5.061.995.200,00
ProBram Utama
Martapura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua
V-
\.
BTTPATTBANJAR,
}L PAI{GERAN KHAIRUL SALEH NtP.
1965072LL98ffi2LWL
trf,ABIATA}IIITAX XER|A
I
2
c
4
d
a Tcrscdrm
6
e
f
ttaaya Belania Jasa
3
Xornnatai,
9rtcr
Oap Ai
&r Liff
12 &rlan
b- Tersedanya Dana Honorarium Pejabat PenardatarAztan SPrr, PPTX dan PPHP
12 Bulan
c Tersedanya Belanja Sewa Tanaman Hias d Terediaqa Alat Tulis Xantor dan Materai untuk Dinas e Ters€diaoya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
dan UPT
12 Bulan 7 Paket
t. Tersediarrya Komponen lnstalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Xantor B. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Pedengkapan Kantor
12 Eulan
h. Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan
i. Tersedianya Makanan dan Minuman
12 Bulan
2 Paket
j. Tersedianya Dana Perjalanan Dinas
1 Tahun
k. Tersedianya Belanja Barang dan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
12 Bulan
Tedalsananya Program Peningkatan Sarana dan
a.
b. Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor
11 Paket
Prasarana Aparatur
c. Tersedianya Penambahan Peralatan Gedung Kantor d. Tersedianya Mebeleur e. Kendaraan Dinas/Operasional TeJpelihara dan Siap Pakai
9 Paket
Terlaksananya Program Penlnlkatan Disiolin Aoaratur TerlaksananyaProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
5
T-Eet 2
f. 3
DAERAH
frt
J-rtsrb
t Icrrdtryrrf fF A&trri FcrtrrErr
PAAreIAT
7 Unit
Tersedianya Tambahan Kendaraan Oinas/Operasional
5 Paket
4 Paket
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
8 Paket
e. Terlaksananva Rehabilitasi Sedane/Berat Gedune l(antor
l. Kesiatan
a. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
85 Orang
a. Terlaksananya Sosialiasasi Peraturan Perundang-Undangan
2 Kegiatan
b. Terlakananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1 Tahun
Aparatur
TedalsananyaProgram Peningkatan Pengembangan Slstem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan TerlaksananyaProgram Peningkatan dan
a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja b. Tersusunnya Laporan Keuangan
a. Sistem lnformasi Keuangan daerah dari
12 Dokumen 2 Semester
Segi Penerimaan Pendapatan
5 Kegiatan
Daerah Dapat Dipertanggungjawabkan
Pengembangan Pengelolaan
b. Tercapainya Target Penerimaan Daerah dari Sektor
Keuansan Daerah
c. Meninskatnva
Pajak
Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
3 Kegiatan 8 Keeiatan
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH NrP. 195s0721 198602 1 001
PERJAN'IAT{ KINER'A TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAf{ IGBUPATEN BAN'AR
frErcrh
Sg.-hclis
t I a Tcrs:h6rrrpFclrp Affiai Pertaotoran
2
Tr?gt
Proganr
3
4
fcrsCA-aedem Affia$ Pertantoran
tg,x
Tersedianya Biaya Belanja
12 Bulan
Lhqrrnmprr Administrasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Air dan Listrik L2 Bulan
5
23t0.168.300
Hentoran
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
b. Tersedianya Dana Honorarium
Argaran
b. Penyediaan Jasa
215.200.000
31.800.000
Administrasi keuangan
Pejabat Penandatanganan SPM, PPTK dan PPHP c, Tersedianya Belanja Sewa
12 Bulan
d. Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan
45.000.000
Kantor
Tanaman Hias 12 Bulan
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7s.la8.300
Penyediaan Barang Cetakan
368.250.000
dan Materai untuk Dinas dan UPT e, Tersedianya Barang Cetakan
7 Paket
dan Penggandaan
dan Penggandaan
f. Tersedianya Komponen
12 Bulan
f. Penyediaan Komponen
lnstalasi Listrik dan
lnstalasi Listrik/Penerangan
Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Terlaksananya Pengadaan
12.000.000
2 Paket
c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
12 Bulan
h. Penyediaan Bahan Bacaan
10.500.000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Tersedianya Bahan Bacaan
t.
dan Buku Peraturan
dan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan
Undangan
Tersedianya Makanan dan
12 Bulan
Minuman Tersedianya Dana Perjalanan Dinas
Penyediaan Makanan dan
419.080.000
Minuman
t Tahun
Rapat-Rapat Koordinasi dan
468.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Belanja Barang dan
2
Tedabenarye Prografit
Penyediaan Pendukung
Administrasifeknis
Perkantoran
Perkantoran
Terlalsananya Program Penar!3latan Srana dan
ncri3tArSrzr&n PrannAga,
L2 Bulan
Jasa Pendukung Administrasi
574.850.000
t@)6
Prqyam Penirgkatan Sarana dan PrasaranafpraUr
1.474.281.s{X)
7 Unit
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/
298.500.000
Praarana Aparatr
a.
Tersedianya Tarnbahan Xerdaraan
tlna/Operasional
Operasional
:erseorarya Kea€nttapan Ged,ng r676er
11 Paket
Tersedarn"a Penambahm Peralatan
9 Paket
Gedrg xafitor
e.
27t.t37.sOO
Pengadaan Peralatan Gedung
371.700.000
Kantor
:ersedia nya Mebeier.r r
5 Paket
Kendari]aln Dinas/Operasional
4 Paket
Terpelihara dan Siap Pakai
Pengadaan Perlengkapan Gedung Xantor
d. Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ooerasional
39.850.000 278.7M.OOO
EhF
S-alEal:rb
I-Et 2
1
f. Ter*aaya
Pemefiharaan
8 Paket
Pedenglapen Gedung Xantor
g
Icrl&larya
3
@nan
Prosrarn
Tedaksananla Rehabalitasi Sedang/ Berat Gedurg Kantor
3 Tedalernya
Rehat litasi SedanlBerat
197.350.000
Gedung Kantor
Program
rqr9a
85 Orang
Beserta Kelen8*apannya
d
TedafsananyaProgam
Pedryt#n Daya
4
lGpaCtas Sumber
Apa6tur
Prqram Penlqftatan Dldflin Aparatur
122.060.(n0
Pengadaan Pakaian Dinas
122.060.000
Eeserta Kelengkapannya
lfir%
Terlalsananya Program Peningkatan lhparitas Sumber
4 Profam
Penirglotan lbpasitas Sumber Daya Aparatur
332.8s5.100
Daya Aparatur
a. Terlaksananya
2 Kegiatan
Sosialiasasi
a. Sosialisasi Peraturan
b. Terlaksananya Bimtek lmplementasi
1 Tahun
b. Bimbingan Teknis lmplementasi
tutx
Terlaksananya Prqram Penlngkatan Pengembangan
ee*;ltn Pergerrtargan SEnhhpcaCilda! lfterraerfeuargarr
300.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
Tertrblanya Prqrilt
32.855.100
Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
5
5 77.000.000
1 Kegiatan
a. Tersedianya Pakaian Dinas
rl
AltG83ran
I t. Perneliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pc.rdqel#n Dftidln Aparatur
DlslplinAparatur
PrErart
3
Prryam Peningtatan
78.300.qr0
Pengembangan Sistem
@aian Iineria
Sistem Pelaporan Capaian
Pelaporan
Xineria dan l(euangan
dan l(euaqgan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan
12 Dokumer
dan Laporan Kinerja
a.
Penyusunan Laporan Capaian
18.000.000
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan
2 Semester
b. Penyusunan Pelaporan
60.300.000
Keuangan Semesteran
6
f
TerlaksananyaProgram Penilqltatan dan Peqembatgan Pengeldaan
6
Terlaksananya Program Peningkatan dan Pergembangan l(euargan
Pengelolaan llaerah
t<erra4arDaerdr
10M6
Program Peningkatan dan
5.061.9!r5.200
Pengembangan Pengelolaan
Keuargan Daerah :
I I
a. Sistem lnformasi Keuangan daerah
]
6 Kegiatan
dari Segi Penerimaan Pendapatan
Penyusunan Sistem lnformasi
1.126.866.700
Keuangan Daerah
Daerah Dapat Dipertanggungjawabkan
b. TercapainyaTarget Daerah dari Sektor
Penerimaan
Pajak
3 Kegiatan
lntensifi kasi dan Ekstensifi kasi
L.725.2t7.4N
I
Sumber-Sumber Pendapatan
I
Daerah
Meningkatnya Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
IT.Afl
AreGATAX
RP
8 Kegiatan
Optimalisasi Penerimaan PBB
dan BPHTB
9Atg-@,.tfr
H. PATGERAX XHAIRUL SAITH NrP. 19650721 198602 1 001
2.209.911.100
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: H. ARPANI, SE, M.Si : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP : Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertrama berjanii akan mewuiudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 2014
tt xep
NDAPATAN
H. SYAHRIALL lN, S.Sos, M.AP NtP. 19650721 198602 1 001
Pihak Pertama, SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN,
H. ARPANI, SE, M.Si NIP. 19610830 199203 1
PERJAN'IAN KNERIA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
tulirrta
Sa-rtE*fb I
1
2
a. TersCcrAarafa Petrfrst
TcrselerlSStanya PelaVanan Admidsnrari Per*antonn
Adrinkf rasl Pertantoran
Tersedianya Biaya Belanja
TaaEt
Program
Almran
3
4
5
lU,,6
2.350.168.300
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 215.200.000
Kegiatan Penyediaan Jasa
12 Bulan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Air dan Listrik
Tersedianya Dana Honorarium
12 Bulan
31.800.000
b. Penyediaan Jasa
Administrasi keuangan
Pejabat Penandatanganan SPM, PPTK dan PPHP
Tersedianya Belanja
Sala
Penyediaan Jasa Kebersihan
12 Bulan
d. Tersedianya Alat Tulis Kantor
45.000.000
Kantor
Tanaman Hias 12 Bulan
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.488.300
dan Materai untuk Dinas dan UPT e, Tersedianya Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan
7 Paket
Tersedianya Komponen
12 Bulan
lnstalasi Listrik dan
f. Penyediaan Komponen nstalasi UstriklPenerangan Bangunan Kantor
12.000.000
8. Penyediaan Peralatan
30.000.000
I
Penerangan Bangunan Kantor
c. Terlakananya Pengadaan
368.250.000
dan Penggandaan
dan Penggandaan
2 Paket
dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Tersedianya Eahan Bacaan
12 Bulan
h. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Buku Perarturan
dan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan
Undangan
Tersedianya Makanan dan
12 Bulan
Penyediaan Makanan dan
419.080.000
Minuman
Minuman Tersedianya Dana Perjalanan Dinas
L
10.5@.(x)0
1 Tahun
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan
468.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah
k
2
Tffinogrrn llftbSrrndt F-trffar
Tersedianya Belanja Banng dan
12 Bulan
Administrasifeknis
Perkantoran
Perkantoran
Tedafsananya Program
t(frx
?tfidrAnSrrtadar
674.850.000
k. Penyediaan Pendukung
Jasa Pendukung Administrasi
PedqfiaEtSrana PrasanaAFratr
L.474.281.W
nas/
298.500.000
ProSram
dan
Prasa.aE Aparaur
a.
Tersedianya Tambahan Kendaraan
7 Unit
b- Tersedarm Xdendape.t
11 Pale,t
Gefrrgxilbr c- Tersedarrya Penambehan Pralatan Gedurg
Di
b. Pengadaan Perlengka pa n
27]-.137.500
Gedung lGntor 9 PakEt
bntor
Pengadaan Peralatan Gedung
371.700.000
Kantor
d- Tersedianya Mebeleur
5 Paket
e. Kendaraan Dinas/Operasional
4 Paket
Terpelihan dan Siap Pakai
Pengadaan Kendaraan
Opensional
UnaVOperasional
d. Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
39.8s0.000
218.7M.ON
frEsF
SsaSEinris
I
2
f.
Ptqrilt I
TaEEt 3
Tedaksanaqra Pemeliharaan
8 Paket
Tersedianya Pakaian Dinas
tg0x
3
85 Orang
d
TerlaksananyaProgram Peningkatan lhpasitas Sumber
4
Daya Aparatur
Terlaksananya Program Penlngkatan Kapasitas Sumber Daya
LW,r
4
1 Tahun
Sistem Pelaporan Capaian
Kincria dan Keuangan
5
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Klnerja dan Keuangan Taa
Pengadaan Pakaian Dinas
122.050.000
Program Peningkatan lGpasitas Sumb8r Daya Aparatur
3qr.flro.0m
Bimbingan Teknis lmplementasi
300.000.000
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan
ilxr.060.0(n
Aparatur
Terlaksananya Bimtek lmplementasi
5
Progam Peningkatan Dlsiplln Aparatur
Beserta Kelengkapannya
Beserta Kelengkapannya
4
197.350.m0
Rehabilitasi Sedang/8erat
1 Kegiatan
Gedung Kantor
fedaksananya Profam Peningkatan Dlsiplln Aparatur
Tedalsanarm Program Penlngkatan Dlsiplln Aparatur
77.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor
Berat Gedung Kantor 3
5
f- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pedengkapan Gedung Kantor
g. Tedaksananya Rehabilitasi Sedang/
Angpran
flalzr rmaa
78.300.m0
Pro,gram Peningkatan
1(xD6
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan ) DaLr
a.
Penyusunan laporan Capaian
18.000.000
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
dan Laporan Kinerja
Kinerja SKPD
b. Tersusunnya Laporan Keuangan
2 Semester
b.
60.300.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
JUMTAH ANGGARAN
Rp
4.324.8(B.800
Martapura,
2
Januari 2015
Pihak Pertama SEKRETARIS DINAS PEN DAPATAN,
H.
NtP. 19550721 198502 1 001
APANI,
SE, M.Si
NrP. 19610830 199203 1 00s
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: IDA ZULFIKARIAH, S.Sos : Kasubag Umum & Kepegawaian Dinas Pendapatan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: H. ARPANI, SE, M.Si : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berianji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, SEKRETARIS DI NAS PEN DAPATAN,
H. ARPANI, SE, M.Si NrP. 19610830 199203 1
Pihak Pertama, KASUBBAG UMPEG,
IDA ZULFIKARIAH, S.Sos NtP.
[email protected] 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN I(ABUPATEN BAruAR Sasaren
Stetsds
I 1
a.
Terselenggaranya Pelayanan Ad m in istrasi Perkantoran
lnd*.br Kncria
Ta8Ct
Prryan
2
3
a
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Belanja Sewa
IW 12 Bulan
Tanaman Hias
d. Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Bulan
dan Materai untuk Dinas dan UPT
Tersedianya Makanan dan
5
Program Pelayanan Adminktuasi Hantoran
12 Bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan
45.000.000 45.000.000
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman - Makan Minum Harian Pegawai - Makan Minum Rapat - Makan Minum Tamu L Tahun
1.007.568.!rcO
Kantor - Belanja Sewa Tanaman Hias
- Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Minuman
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas
AnSgaran
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan
75.2188.300
68.288.300 7.200.000
419.080.000 388.080.000 19.000.000 12.000.000 468.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas
68.000.000
Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas
400.000.000
Luar Daerah 2
Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan
Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatuf
Prasarana Aparatur b. Tersedianya Kelengkapan
100%
11 Paket
Gedung Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
b. Pengadaan Perlengkapan
1.175.781.sfi)
771,.737.500
Gedung Kantor - Pengadaan A,lat Penyimpanan
29.987.500
Perlengkapan Kantor (Brand Cash Uang)
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya
28.000.000
(Papan Nama UPT)
- Pengadaan Alat Pendingan (AC Split dan Kipas Angin) - Pengadaan Alat Rumah Tangga
18.450.000
4s.000.000
Lainnya-Home Use (Televisi dan Tangga Lipat)
- Pengadaan
80.000.000
PC
(PC dan Laptop)
- Pengadaan Peralatan (Printer dan UPS)
c. Tersedianya Penambahan Peralatan Gedung Kantor
9 Paket
PC
39.700.000
- Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Arsip)
30.000.000
c. Pengadaan Peralatan Gedung
371.700.000
Kantor
- Mesin Hitung dan Kalkulator - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
10.900.000 200.000.000
(Genset) - Pengadaan Alat Pendingin (Lemari Es) - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya-Home Use
5.000.000 50.300.000
SErSfi*6
I
lndhorlirtcrh
Trrd
2
3
Prolram 1
AnEEaran 5
(Xarpet dan Horden)
Pmgadaan Peralatan Studio Visual (Proye*tor dan Wireless
94.000.000
Mic) Pengadaan Peralatan Studio Video dan Fllm (Kamera Digital)
d. Tersedianya Mebeleur
5 Paket
d. Pengadaan Mebeleur
- Pengadaan Meubelair (Kursi Lipat, Kursi Tunggu, Tempat
lidur dan
1.500.000
39.850.000 33.400.00c
Sofa)
- Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5.250.000
(Meja Kerja) - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Kursi Kerja) Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
4 Paket
Terpelihara dan Siap Pakai
278.7M.OOO
Kendaraan Dinas/Operasional 53.024.000
- Jasa Service
- Suku Cadang - BBM/Gas dan Pelumas
Terlaksananya Pemeliharaan
1.200.000
8 Paket
36.000.000 100.320.000
. STNK
29.400.000
Pemeliharaan RutinlBerkala
77.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Peralatan dan
77.000.000
Perlengkapan
g. Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/
Rehabilitasi Sedang/Berat
1 Kegiatan
Berat Gedung Kantor
2
Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatu
197.350.000
Gedung Kantor
Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas
LOW6
85 Orang
a.
Beserta Kelengkapannya
- Pengadaan Aset Tetap Renovasi (Renovasi Gedung Kantor)
197.350.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
122.060.frn
Pengadaan Pakaian Dinas
122.060.000
Beserta Perlengkapannya - Belanja
PSH
51.000.000
- Belanja PDH
45.550.000
- Belanja Pakaian Batik
25.500.000
Tradisional 4
Terlaksananya Program | Peningkatan Kapasitas Sumbr
4
:r I
Daya Aparatur
Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber oaya Aparatul
b. Terlaksananya Bimtek lmplementasi Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp
l0{Yo
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
300.m0.m0
1 Tahun
b.
Bimbingan Teknis lmplementasi
300.000.000
Peraturan Perundang-Undangan - Bimtek/Diklat
300.000.000
2.605./t09,8m
Martapu ra, 2 Januari 2015 Pihak Kedua SEKRETARI
H. AR
DINAS PENDAPATAN,
NI, SE, M.Si
NrP.19610 30 199203 1 005
Pihak Pertama KASUBDAG UT\,BEG,
IDA ZULFIXARIAH. S.Sos
NtP. L9720428 199303 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: HERYANTO, SSTP, MA : Kasubag Program Sekretariat Dinas Pendapatan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: H. ARPANI, SE, M.Si : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura
Pihak Kedua, SEKRETARIS DI NAS PEN DAPATAN,
H. ARPANI, SE, M.Si 19610830 199203 1
,2
Januari 2015
Pihak Pertama, KASUBBAG PROGMM,
\.L il
HERYAMTO, SSTP, MA NlP. 19830119 2003121 001
PERJAruLAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BAruAR
SesraSE clrir
I
1
Tersdeagilasya Hryanao Mministrri Mrantoran
tnda.abrfiE F
Ta?get
Program
2
3
4
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1m96
Tersedianya Dana Honorarium
12 Bulan
Program Pelayanan Adminisbasi Perkantoran b. Penyediaan Jasa
Pejabat Penandatanganan
Administrasi Keuangan - Honorarium Pejabat
SPM, PPTK dan PPHP
An8:Earan 5
814.20(L(nO
31.800.000 31.800.000
Pengadministrasi Keuangan Tersedianya Barang Cetakan
7 Paket
e. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
dan Penggandaan - Honor Tim Pengadaan Barang
358.250.000 2.950.000
dan Jasa
f.
Tersedianya Komponen
12 Bulan
Instalasi Listrik dan
347.000.000
Penyediaan Komponen
12.000.000
18.300.000
lnstalasi Listrik/Penerangan
Peneranian Bangunan Kantor
g. Terlaksananya Pengadaan
- Belanja Cetak - Belanja Penggandaan
Bangunan Kantor
2 Paket
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik
12.000.000
Penyediaan Peralatan
30.000.000
Peralatan dan Perlengkapan
dan Perlengkapan Kantor
Kantor
- Belanja Peralatan Kebersihan
18.000.000
dan Bahan Pembersih - Belanja Kelengkapan
L2.000.000
L^66r.+6. .\v.,,rq (s,
Tersedianya Belanja Barang dan
12 Bulan
Penyediaan Pendukung
Jasa Pendukung Administrasi
372.150.000
Administrasifl'eknis
Perkantoran
Perkantoran
- Honorarium Panitia
208.350.000
Pelaksana Kegiatan
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak TetaplNon PNS - Belanja Dekorasi - Belanja Cetak - Belanja sewa GedunglKantor/
7.800.000 30.000.000
5.000.m0 120.000.000
Tempat 2
Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan
Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prasarana Aparatur Tersedianya Tambahan Kendaraan
tw%
7 Unit
Dinas/Operasional
Tedafsanarfa noCrarr
Tedalsananya Program
Pcnefbten PcaCacfrr3a
Pcoi5tetan Pcqembanga{t sistem Pcaapq'a c{raian Xir.ri. dar Xanengn
S.GnHa-C-Ta KrDcrts da faqr
a.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
298.s{X}.(x)0
Pengadaan Kendaraan Dinas/
298.500.000
Operasional
1(x),6
- Pengadaan Mobil Mini Bus
195.250.000
- Pengadaan Sepeda Motor
103.250.000
Program Peningtatan Penternbangan Sistem Pelaporan Capaian Xineria dan Xarangan
18.fi)o.fl)o
frtule
Salhri3 a
irr
,Gt
2
3
Tersusnnya tlohmen Perenanan
t2 Dohnner
1
Angran
I
a. Pernsumn
5
[email protected]
Laporan Capaian
Kinerja dan lldrtisar Realisasi
dan Laporan Xinerja
18.000.000
- Belanja Penggandaan
.ifllA{AllGtGAf,tU{
:
Rp
1.fi10.700.00
Martapura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua
Pihak Pertama
SEKRETARIAS DINAS PEN DAPAT-AN,
KASUBBAG PROGRAM,
ARMNI, SE, M.Si 1961G30 1!'9203 1 005
H. NrP.
HERYANtrO. SSTP.
MA
NrP. 19830419 2003L2 7
N7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: GUSTI MAYA HAIRANI NOOR, SE
: Kasubag Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: H. ARPANI, SE, M.Si : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanii akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 201 5
Pihak Kedua, SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN,
Pihak Pertama, KASUBBAG KEUANGAN,
TWv H.
ARMNI, SE, M.Si
NIP. 19610830 199203
1
GUSTI MAYA MINNT.TI NOOR, SE NtP. 1%90212199803 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
SsrStrE:is
lndikator Xineria 2
I
1
a.
Terselenggaranya Pelayanan Administasi Perkantoran
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Biaya Belanja
Tar:et
ProSram
3
4
AnSgaran 5
!w6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
528.400.mO
12 Bulan
Kegiatan Penyediaan Jasa
215.200.000
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Air dan Listrik 3.600.000
- Belanja Telepon
6.000.000
- Belanja Air - Belanja Listrik - lnternet dan h. Tersedianya Bahan Bacaan
12 Bulan
100.000.000
W Kabel
105.600.000 10.500.000
h. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
dan Buku Peraturan
Undangan
Perundang-Undangan
Tersedianya Belanja Barang dan
- Belanja Surat KabarlMajalah
9.000.000
- Pengadaan Buku
1.500.000
Penyediaan Pendukung
L2 Bulan
302.700.000
Administrasi/Teknis
Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
- Honorarium Bendahara/
50.400.000
Pengurus Barang 252.300.000
- Upah 5
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan l(euangan
TerlaksananyaProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
LW"
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60.:!00.fi)o
b. Tersusunnya Laporan Keuangan
2 Semester
b.
Penyusunan Pelaporan
60.300.000
5
Keuangan Sernesteran - Honorarium Panitia Pelaksana
38.500.000
Kegiatan
- Honorarium Non PNS - Belanja Penggandaan JUMTAHANGGARAN
:
Rp
588.700.000
Ma
rtapura, 2 Januari 2015
Pihak Kedua
Pihak Pertama
SEKRETARIAS DI NAS PENDAPATAN,
KASUBBAG KEUANGAN,
N1P.19610830 199203 1 005
NlP. 19690212 199803 2 006
7.400.000 14.400.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: M. RAMLAN, S.Sos, M.AP : Kepala Bidang Penerimaan PAD
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP : Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewuiudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura
d?
rrp
DAPATAN,
H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP NtP. 19650721 19ffi21 001
,2 Januari 2415
Pihak Pertama, KABID PENERIMAAN PAD,
Ml3N, S.Sos, M.AP 19630527 198602 1 004
PERJANJIAN I(INERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
frrligia
Sa.lSE-erb I 4
d
Tdalaamaya fogram
4
Profa I
TTIET
2
3
Peninglotan lGpasitas Sumber
Tedaksanarya Program Penin8katan l(apasitas Sumber
Daya Aparatur
Daya
tw%
tl
Arpraran 5
32.855.100
Program Penirgkatan
lbpasitas Sumber Daya Aparatur
Apsolut
Terlaksananya Sosial iasasi
2 Kegiatan
Peraturan Perundang-Undangan
a. Sosialisasi Peraturan
32.8ss.100
Perundang-Undangan
18.4m.000
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Non PNS
6.000.000
- Belanja Alat Tulis Kantor
7.026.700
- Belanja Bahan Kelergkapan
1.678.400
Komputer - Belanja Dekorasi - Belanja Cetak
1.100.000
- Belanja Makanan dan Minuman
2.400.000
2.250.000
Rapat
6
Terlaksananya Protram Peningkatan dan
Terlaksananya Program Peningtatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah Tercapainya Target Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak
LUt9r
Program Peningtatan dan
L.725.217.M
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Kegiatan
lntensifi kasi dan Ekstensifi kasi
L.725.277.400
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Honorarium Panitia Pelaksana
548.8s0.000
Kegiatan - Upah
72.800.000
- Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja bahan kelengkapan
5.515.000 74.87L.400
Komputer - Belania Jasa Narasumber
- Belanja Cetak
100.000.000 10.200.000
- Belanja Penggandaan
8.420.000
- Belanja Makanan dan
14.560.000
Minuman Rapat - Belanja Perjalanan Dinas
70.000.000
Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas
700.000.000
Luar Daerah - Belanja Bimbingan Teknis
JUMIAH AT{GGARAII
Rp
L.7*.O72.W)
Martapura, 2 Januari 2015
NrP. 19650721 118602 1
ml
.795yJ527 198502 1004
180.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: H. SUPIANI, S.Sos, M.Pd : Kasi Penagihan dan Penyuluhan PAD
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: M. RAMLAN, S.Sos, M.AP : Kepala Bidang Penerimaan PAD
Selaku atasan langsung pihak pertama'selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berianii akan mewuiudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, KABID PENERIMAAN
AD,
. RAMLAN, S.Sos, M.AP 19630527 198602 1 004
Pihak Pertama, PENYULUHAN PAD, KASI PENAGIHAN
i.Sos, M.Pd NtP. 19580704 197801 1 002 t,
PERJAN'IAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
bEris a
I d Tcrf&rlfePrqram
e!'**rao
4
xapaslas Sumber
Oef egatur
hfrtrfhcrie
TTE
Pro*nnr
2
3
4
Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
twx
4
A[Eqaran 5
32.855.100
Program Penlngkatan Kapasltas Sumber Daya Aparatur
Aparatur
a. Terlakananya Sosialiasasi
2 Kegiatan
a. Sosialisasi Peraturan
32.855.100
Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-Undangan
- Honorarium Panitia Pelaksana
18.400.000
Kegiatan
- Honorarium Non PNS - Belanja Alat Tulis Kantor
5.000.000
- Belanja Bahan Kelengkapan
1.678.400
L.026.700
Komputer - Belanja Dekorasi
1.100.000
- Belanja Cetak - Belanja Makanan dan Minuman
2.250.000 2.400.000
Rapat
6
tut9,
Terlaksananya Program Peningkatan dan
Terlakananya Program Peningtatan dan
Program Penlngkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan
Xeuangan Daerah
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah Tercapainya Target Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak
3 Kegiatan
lntensifi kasi dan Ekstensifi kasi
269.s90.300
269.s90.300
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- Honorarium Panitia Pelaksana
88.450.000
Kegiatan - Alat Tulis Kantor
1.540.700
- Belanja bahan Kelengkapan
2.519.500
Komputer - Belanja Jasa Narasumber
100.000.000
- Belanja Penggandaan
2.020.000
- Belanja Makanan dan
4.950.000
Minuman Rapat - Perjalanan Dinas Dalam
70.000.000
Daerah JUMI.AH ANGGARA'{
Rp
*2.4s.M Martapura,
2
Januari 2015
Pihak Pertama NYULUHAN PAD, I(ASIPENAGIHAN
. 19530s27 198502 1 004
NlP. 19580704 197801 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: Hj. ST. ROPIKOH, S.Sos : Kasi Pendataan dan Pelaporan PAD
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: M. RAMI-AN, S.Sos, M.AP : Kepala Bidang Penerimaan PAD
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertrama berianii akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 201 5 Pihak Kedua, KABID PENERIMAAN P
Pihak Pertama, KASI PENDATAAN DAN PEI.APORAN PAD,
t%l ,T RAMI-AN, S.Sos, M.AP 1$3n,527 198602 1 004
Hj. sT. ROP|KoH, S.Sos NtP. 19660310 198602 2007
P€RIATT'IAT KINER'A TA}IUT 2015 DITAS PETDAPATAIT TABT,PATEN BAII'AR
t-E*
6
I Tcd&npft'or-rt Pcnl1fArdan FenF tlta.gar eeqslolaan
ttasUan
EE
fErr
T-!a 2
5 Tcd*anryePrqrur PenaClandan PengcctaCl m3aoba
'G
elgaran
a
3
5
6 ,vofrrrrncfi3fardrr
Lzltr,.328.ffi
b. lnErusififasi dan EcsEmifitasi
1.287.328.6@
tnfstelgr PcrfCo&ail frctr-g Ecrdt
Xeuaryen Daerah
Daerah
b. Tercapainya Target Penerimaan Daerah dari Sektor Paiak
3 Kegiatan
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Honorarium Panitia Pelaksana
378.950.000
Kegiatan - Alat Tulis Kantor
2.187.6W
- Eelanja Bahan Xelergkapan
8.991.m0
Komputer 10.200.fi)o
- Belanja Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
,UMLAH ANGGARA'{
- Perjalanan Dinas Luar Daerah
700.000.000
- Belanja Bimbingan Teknis
180.000.000
r.287.328.6q'
Martapura,
2 Januari
Pihak Pertama
P. 19630527 198602 1 004
6.400.000
2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O{5
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: Drs. M. BUSYIRI : Kasi Penetapan dan Keberatan PAD
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: M. RAMLAN, S.Sos, M.AP : Kepala Bidang Penerimaan PAD
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi teihadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 201 5
KASI PEN
RAMIAN, S.Sos, M.AP 19630527 198602 1 0U
Pihak Pertama, AN DAN KEBERATAN PAD,
USYIRI 0320 199303 1 006
PER'ATUIIAN XINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BAN'AR
S:-lHtdr I 6
Ter$ananya ProSnm
2
6
1(xD6
b. Tercapainya Target Penerimaan
3 Kegiatan
Peniqlcatan dan nalgan lla€.rah
I
3
TedatsananVa Program Pmirgkatan dan Pengembalqan Pergelolaan (euangan Daerah
Peqerrlbargzt Pergelolaan
Era
Trlpt
hkfpie
Daerah dari Sektor Paiak
Progrilt Penil4hndan
Arwan 5
168.218.5m
Peqgembangan Pengddaan
Keuantan llaerah
b. lntensifikasi dan Ekstensifikasi
168.298.s00
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Honorarium Panitia Pelaksana
81.450.000
Kegiatan
- Upah
t.087.700
- Belanja Bahan Kelengkapan
3.360.800
Komputer - Belanja Penggandaan
6.400.000
- Belanja Makanan dan
3.200.000
Minuman Rapat IUMI.AH AT{GGARAN
. 19630527 198602 1 004
168.298.500
72.800.000
- Alat Tulis Kantor
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: Drs. PUSARO RIYANTO, M.AP : Kepala Bidang Dana Perimbangan dan BUKLAP
Selanjutnya diseb'ut pihak pertama
Nama
Jabatan
: H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP : Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 201 5
d(
xep
H. SYAHRIALL , S.Sos, M.AP NlP. 19650721 198602 1 001
Pihak Pertam KABID DANA PERIMBA
Drs.
NtP. 197
& BUKLAP,
RIYANTO, M.AP 199002 1 002
PERJAN'IAN KtilERJA TAHUN 2015 DTNAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
S--Sr&eis
frfherie 2
1 6
Profam
Tnllt
Prqrailr
3
4
5
Program PeniiBtatan dan
Tda&sananya Progam
Te'daksananya
Penirgkatan dan Peqgembargan Pengelolaan
Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan
(euarlgan Daerah
feuantan Daerah
l(euangan Daerah Sistem lnformasi Keuangan daerah
L0,J96
6 Kegiatan
1.126.865.700
Penyusunan Sistem lnformasi
dari Segi Penerimaan Pendapatan
Keuangan Daerah
Daerah Dapat
- Honorarium Panitia Pelaksana
Dipertanggu ngjawabkan
Argaran
1.125.855.700 357.300.000
Kegiatan 12.600.000
- Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap - Uang Saku - Upah
60.000.000
- Belanja Alat Tulis Kantor
17.OO7.LOO
- Belanja Bahan Kelengkapan
19.179.600
27.950.000
Komputer 22.000.000
- Belanja Jasa Narasumber
2.500.000
- Belana Cetak - Belanja Penggandaan
10.700.000
- Belanja Sewa Gedung/
10.000.000
Kantorflempat - Belanja Makanan dan
53.600.000
Minuman Rapat 54.030.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
300.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
180.000.000
- Belanja Bimbingan Teknis
,UMIAH ANGGARAN
Rp
1.126.8ffi.700
Martapura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama KABID DANA PERIMBANGAN
NtP. 1955072 1 L98602 L OOl
NtP. 197
BUKlAP,
199002 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang Nama Jabatan
: IAILY WARDHANI, SE : Kasi Pelaporan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: Drs. PUSARO RIYANTO, M.AP : Kepala Bidang Dana Perimbangan dan BUKLAP
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi tefhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambit tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 2015
Pihak Kedua, KABID DANA PERIMBANGAN
Pihak Pertama, KASI PELAPOMN
BUKLAP,
Drs. PU ANTO, M.AP NtP. 1971020/. 99002 1 002
//"t
- --,..
-'€
-/-
t.AILY WARDHANI, SE NlP. 19710327 199303 2007
PER.lAruNN KNERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BAIU'AR
r&rIhefi 3
I -TcrlknfaP'lsrem Pcfiff*an dan ecnfntenp Pengelolaan
farlan
Daerah
ITll.
2
Prcgrilt
I
3
Terlaksananya Program Penlngkatan dan Pengembangan Pengelolaan l(euangan Daerah a. Sistem lnformasi Keuangan daerah
lflt
6
Pro3lam Penlngletan dan
Arrgaran 5
118.176.700
Pengembangan Pengelolaan
l(euarqan Daerah
6 Kegiatan
Penyusunan Sistem lnformasi
dari Segi Penerimaan Pendapatan
Keuangan Daerah
Daerah Dapat
- Honorarium Panitia Pelaksana
L18.L76.700 69.400.000
Kegiatan
Dipertanggu ngiawabka n
- Honorarium Pegawai Honorerf
5.600.000
Tidak Tetap - Belanja Alat Tulis Kantor
5.223.100
- Belanja Bahan Kelengkapan Komputer
7.6s3.600
- Belanja Penggandaan - Belanja Sewa Gedung/
7.500.000 10.000.000
Kantor/tempat - Belanja Makanan dan Minuman Rapat JUMTAH ANGGARAN
118.175.700
Rp
Martapu ra, 2 lanuari 2015
BUKIAP,
IAILY WARDHANI, SE t99303 2 007
NrP. 19710327
12.800.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: Hj. HERNE MISNAWATI, BA : Kasi Pembukuan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: Drs. PUSARO RIYANTO, M.AP : Kepala Bidang Dana Perimbangan dan BUKLAP
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanii akan mewuiudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi teihadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura
Pihak KABID DANA PERIM
Drs. PU NtP. 1971
& BUK[-AP,
ANTO, M.AP 199002 1 002
,2 Januari
2015
Pihak Pertama, KASI PEMBUKUAN,
Hj. HERNE M|SNAWATI, BA NtP. 19650425 198903 2 011
PERIAN'IAN KINERIA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BAN'AR
taEjl 6
frffi
t
Trl&nnyaPrognnr
2
Penhgletan dan
Peningkatan dan
Per$mbaqan Pengelolaan
D*nh
Ptrofnm
3
1
to,*
Terhtsanarm Program
Fe4crrtargan Pengelolaan lGuangan
f-tE
Amran 5
Prosram Perlngkatan dan Pengembar6an Pergelolaan Xeuargan Daerah
s22.958.00
Penyusunan Sistem lnformasi
522.958.000
Xeuaqgan Daerah Sistem lnformasi Keuangan daerah
6 Kegiatan
dari Segi Penerimaan Pendapatan
Keuangan Daerah
Daerah Dapat
- Honorarium Panitia Pelaksana
Dipertanggungiawabkan
173.300.000
Kegiatan
- Honorarium Pegawai Honorer/
7.000.0@
Tidak Tetap 60.(mo.o00
- Uang Saku
- Belanja Alat Tulis Kantor
5.532.000
- Belanja Bahan Kelengkapan
5.876.000
Komputer - Belanja Jasa Narasumber
22.000.000
- Belana Cetak
2.s00.0(n 40.800.0@
- Belanja Makanan dan
Minuman Rapat - Belania Perjalanan Dinas
2s.9s0.@0
Dalam Daerah
- Belanja Bimbingan Teknis
JUMIAHAT{GGIwlil
522.9s8.(m
Rp
Martapura, 2 lanuari 2015
*,,W;;; Pihak Pertama
8UKI3P,
HJ, HERNE MISNAWATI, BA
NrP, 19710204
NrP. 19550425 198903 2 011
180.000.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
: H. KASPUL ANWAR, S.Sos : Kasi Dana Perimbangan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: Drs. PUSARO RIYANTO, M.AP : Kepala Bidang Dana Perimbangan dan BUKLAP
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan,pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
+
Martapura, 2 Januara 201 5
Pihak Kedua, KABID DANA PERIM
Drs.
NlP. 1971
& BUKLAP,
ANTO, M.AP 199002 1 002
Pihak Pertama, KASI DANA PERIMBANGAN,
H. KASPUL ANWAR, S.Sos NrP. 19591010 198203 1028
PERJAN'IAN KilERJA TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR
frfneria
Sa.-sE*ais I
6
tG
nUanDaenh
6
3
l0(l%
Tetlaksamnya Program Peninglctan dan
gengg*aryn
frgrar
Pmrra I
TTIEI
z
Terlalsananya ProSrem Penirgkatan dan eeqenOanen Perqelolaan
,j
6 Prqram Penilgkan
5 dan
tt85.732.(m
Pengembantan Pengelolaan
(euargan Daerah
Pengelolaan
Xeuargan Daerah
a. Sistem lnfiormasi Keuangan daerah
6 Kegiatan
a. Penyusunan Sistem lnformasi
dari Segi Penerimaan Pendapatan
Keuangan Daerah
Daerah Dapat
- Honorarium Panitia Pelaksana
485.732.000 114.600.000
Kegiatan
Diperta nggungjawa bkan
27.950.fi)o
- Upah
- Belanja Alat Tulis Kantor
6.252.000
- Belanja Bahan Kelengkapan
s.6s0.000
Komputer - Belanja Penggandaan
- Belanja Perjalanan Dinas
3.200.@0 28.080.000
Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah JUMI.AHANGGARAN
r[85.732.fllo
Martapura, 2 Januari 2015 Pihak (edua KABID DANA
Pihak Pertama KASI DANA PERIUI BANGAN,
H. KASPULANWAR. S.Sos
NrP.19710204
NrP. 19591010 198203 1 028
300.000.000
I! I ;
.J
i
,d ,d
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OT5
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
danakuntabelsertaberorientasipadahasil,kamiyangbertan@ini:
Nama
Jabatan
: MEUTIA IRAWAHDINI. A, SE, M.Si : Kepala Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP : Kepala Dinas Pendapatan.Kabupaten Banjar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berianii akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
Keberhasitan kami.
menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab
ii
ii,l
B
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 2A15 Pihak Pertama, KABID PENERIMAAN PBB DAN BPHTB,
, S.Sos, M.AP NtP. 1550721 198602 1 001
MEUTIA IRAWAHDINI. A, SE, M.Si NtP. 19680716 199103 2 010
PER'A}T'h'I XITEruA TA}IUI AN5 DITTAS PEilDAPATAN IGBI,'PATET BAIT'AR
ErF
S-rSHrds I
6
Terlalwmya Pnogarr
trrr
TiEt 2
a
3
TedafsarVa ProCrrn
fo:ranecrirfEtdrt
,NX
PeniEtatan dan
Peoiqtandao
eengcntalgn
gergenlbargan Peqgelolaan
Pergeiltba.Ean Per;etotasr
taE3zr
f,euarEan Daerah
l(euangan Daerah Meningkatnya Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
8 Kegiatan
tra 5
25!r.91L1(x'
ecn:d*rr
Daerdr
Optimalisasi Pen€rimaan PBB
2-209.911.100
dan BPHTB - Honorarium Panitia Pelaksana
536.450.000
Kegiatan - Honorarium Pegawai Honorer/
63.(m.mo
Tidak Tetap
70.m0.000 359.150.0@
- Uang Saku - Upah - Belanja Alat Tulis Kantor
37.133.500
- Belanja Bahan Kelengkapan
39./145.500
Komputer - Belanja Dekorasi
19.532.000
- Belanja Jasa Narasumber
[email protected]
- Belanja Cetak
225.900.000
- Belanja Penggandaan
2.700.m0
- Belanja Sewa Meja Kursi - Belanja Sewa Tenda
4.800.000
- Belanja Makanan dan
7.500.000 57.1@.(x)0
Minuman Rapat - Belanja Perjalanan Dinas
79.2ffi.NO
Dalam Daerah - Belanja PerJalanan Dinas
[email protected]
Luar Daerah - Belanja Sosialisasi - Belanja Bimbingan Teknis
IUMTAHAI{GGARAil
Rp
61.000.000
180.000.&)0
2.2Gr.911.100
Martapura, 2 Januari 2015 Pihak Pertama KEPATA BIDANG
PENERIMMN PBB DAN BPHTB,
MEUTIA IRAWAHDINIA. SE, M.Si NrP. 19650721 198602 1 001
NrP. 19680716 199103 2 010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
YUANA KARTA ABlDlN, SSTP : Kasi Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB
:
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: MEUTIA IRAWAHDINI. A, SE, M.Si : Kepala Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura
Pihak Kedua, KABID PENERIMAAN PBB DAN BPHTB,
1E/
MEUTIA IRAWAHDINI. A, SE, M,Si NtP. 19680716 199103 2 010
,2 Januari 2015
Pihak Pertama, KASI PENETAPAN DAN KEBERATAN PBB DAN BPHTB
/Y
YUANA KARTA ABIDIN, SSTP NtP. 19830610 2001121 001
PCruAruNfi NTCruA TA}IUX 2I'15 TXTAS PETIDAPATAII XABT'PATH B,ltlAR
frEh
lE-f I 6
Tcderryenofan
fuafffldrr F;ra:rsr reengaofrr
Peoa4lqmdan Peqcrnbergn Peqetotaan
'M
Errt a
3
5 TcrlatsrnryaProsram
ItarlnDacrdr
E
I2
5
6 Prcfrarncftlardrt Perrger*slgtecqd*an
srss9lgtr
c.
575.591.800
ttasfnHt
l(euaryan Daerah
c. Meningkatnya Realisasi
8 Kegiatan
Penerimaan PBB dan BPHTB
Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB - Honorarium Panitia Pelaksana
77.300.000
Kegiatan - Honorarium Pegawai Honorer/
63.mo.mo
Tidak Tetap
150.550.0m 11.054.2q) 39./U5.@0
- Upah - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Bahan Kelengkapan
Komputer - Belanja Cetak
199.442.000 4.800.000
- Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 30.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
JUMTAHANGGAMN
:
RP
575.591.800
Martapura,
2
Januari 2015
Pihak Pertama KASI PENETAPAN DAN KEBERATAN
MEUTIA IRAWAHDINIA. SE, M.Si NrP. 19680716 199103 2 010
I
NrP. 19830610
B DAN BPHTB,
2WL12L@L
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
:YULIA ROSIANA, SSTP : Kasi Penagihan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: MEUTIA IMWAHDINI. A, SE, M.Si : Kepala Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanli akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi teihadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Martapura, 2 Januari 201 5
Pihak Kedua, KABID PENERIMAAN PBB DAN BPHTB,
MEUTIA IRAWAHDINI. A, SE, M.S' NtP. 19680716 199103 2 010
Pihak Pertama, KASI PENAGIHAN DAN PENYULUHAN PBB DAN BPHTB,
YULIA ROSIANA, SSTP NtP. 1981070/- 200012 2 001
PER,AT{,IA,II XTilERIA TA}IUII 2015 DINAS PENDAPATAT{ KABUPATEN BAN'AR
S-r!5*rir 6
I Tederlraerofrar
Ehie 2
T+E
Pnrra
3
1
16r
Terqaha.ErF F'qram
Progrm fcniqlotandan
eeniqlmrdan
Ped4tardao
PeryemUalgao
Ferfeqtaryan neqelolaan l(€reqan Dalrah
Pengeotarym eendotaan
Itcrrlfa
Arqran 5
657.s2t.100
Pe;cdadr
lracrah
lGuargan Daerdr Meningkatnya Realisasi
8 Kegiatan
Penerimaan PBB dan BPHTB
c. Optimalisasi Penerimaan PBB
667.522.1@
dan BPHTB - Honorarium Panitia Pelaksana
241.950.000
Kegiatan - Uang Saku
- Upah
70.0q).mo 138.600.000
- Belanja Alat Tulis lGntor
[email protected]
- Belanja Dekorasi
19.532.CXX)
- Belanja Jasa Narasumber - Belanja Sewa Meja Kursi
30.(m.(x)o
- Belanja Sewa Tenda
7.500.0@ 46.050.m0
- Belanja Makanan dan
4.800.000
Minuman Rapat - Eelanja Perialanan Dinas
25.000.000
Dalam Daerah - Belanja Sosialisasi
JUMTAHAI{GGAMN
Rp
51.000.000
66.7.52:2.1@
Martapura, 2 lanuari 2OL5 Pihak Kedua
Pihak Pertama
KABID PENERIMAAN PBB DAN BPHTB,
KASI PENAGIHAN DAN PENYULUHAN PqB DAN BPHT4
1CIr MEUTIA IRAWAHDINIA, SE. M.Si NrP. 19580715 199103 2 010
NrP.19810704 20{m.12200t
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabelserta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
VONII(A MHMANNIAR GANIE, S.Psi, MM : Kasi Pendataan dan Pelaporan PBB dan BPHTB
:
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
: MEUTIA IRAWAHDINI. A, SE, M.Si
: Kepala Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua t !
Pihak pertiama berjanii akan mewujudkan target kineda yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineria jarqka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjarv'ab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengarnbil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Martapura, 2 Januari ZJ15 Pihak Kedua, KABID PENERIMAAN PBB DAN BPHTB,
Pihak Pertana, KASI PENDATAAN DAN PEI.APORAN PBB DAN BPHTB,
I
MEUTIA |RAWAHD|N!. A SE, M.Si NtP. 1Sm716 19918 2010
VONIKA RAHMANNIAR GANIE, S.Psi, MM NtP. 19740915 2n501 2 005
PEruATUNN XITTER'A TA}IUil 2015
DIilAS PETDAPATAfI I(ABUPATEN BAIIIAR
S-rHb I 5
EEie
Tedearya Pnryrrr
Hl;lmrdan
in
E 2
TerersmPr0gram
10t3
geryemCargur PengElolaan
Peryernba@n Peryslolaan feuangan Daerah
I
Meningkatrrya Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB
no:rrnecniCf*adn
5
*E'.N
Pagrilb.aan eeqdobil ttcrsgrlraerCr
PedlEkaandat
xeuaqanD*rah
armran a
3
Kegiatan
Optimalisasi Penerimaan PBB
!t€6.797.2@
dan BPHTB - Honorarium Panitia Pelaksana
217.2m.m0
Kegiatan
70.m0.m0
- Upah - Belanja Alat Tulis Kantor
2.989.200
- Belania Jasa Narasumber
37.(m.(xn
- Belanja Cetak - Belanja Makanan dan
26.458.0@ 2.700.m0 6.2s0.000
Minuman Rapat - Eelanja Perjalanan Dinas
[email protected]
- Belanja Penggandaan
Dalam Daerah - Belania Perialanan Dinas
/too.000.000
Luar Daerah - Belanja Bimbingan Teknis
JUMIAH AI{G6ARIIT{
Rp
180.0C[).0q)
w.7!t7.2@ Martapura, 2 Januari 2015
t
I
Pihak Kedua
Pihak Pertama
\
KABID PENERIMMN PBB DAN BPHTB,
,/n /YJ
KASI PENDATMN DANIEIAPORAN PBB DAN BPTITB,
MEUTIA IRAWAHDINIA, SE. M.Si NtP. 19580716 L99LO3 2 oLO
VONIKA MHMANNIARGANIE. S.Psi. MM NrP. 19740915 200501 2 005
t
I