PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: Ir. BAMBANG IRIANTO, M.Si.
Jabatan
: Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: Drs. AMAT ANTONO,M.Si
Jabatan
: Bupati Pekalongan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kajen, Januari 2015 PihakKedua,
PihakPertama,
Drs. AMAT ANTONO, M.Si.
Ir. BAMBANG IRIANTO, M.Si Pembina utama Muda NIP. 19620227 198303 1 007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN No Sasaran strategis (1) (2) 1. Semakin terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi, prasarana, pemeliharaan dan sumberdaya aparatur
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7. 8.
9. 10.
11. 12.
Indikator Kinerja (3) Terpenuhinya kebutuhan penerangan listrik, air, wifi, dan telp kantor Jumlah kendaraan yang terpenuhi perijinanannya (perpanjangan STNK) Jumlah tertib administrasi kegiatan Terawatnya kebersihan keasrian, kenyamanan kantor dan halaman bappeda Terpelihara dan terawatnya peralatan kantor untuk menunjang kinerja Terpenuhinya alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan kinerja Jumlah buku / dokumen laporan yang digandakan dan difoto copy Terpenuhinya instalasi penerangan kantor Bappeda dalam menunjang kinerja Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga Tercukupinyaa ketersediaan bahan makanan dan minuman bagi pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti rapat dan konsultasi keluar daerah Jumlah pegawai yang mengikuti rapat, dan konsultasi kedalam daerah
Target (4) 12 bulan 16 unit roda 2, 3 unit roda 4 48 kegiatan 12 bulan
12 bulan
12 bulan 7 jenis 12 bulan
12 bulan 12 Bulan
38 orang 38 orang
2.
Semakin sarana perkantoran
membaiknya prasarana
3.
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya aparatur dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah
4.
Semakin pelayanan perencanaan daerah
5.
6.
13. Jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi yang menunjang kinerja 1. Jumlah gedung yang dipelihara 2. Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 3. Jumlah mobil untuk operasional yang dipelihara 4. Jumlah peralatan perlengakapan baru yang dibutuhkan 1. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi, workshop
2 orang 1 gedung 1 unit 1 unit 5 komputer, 3 laptop, 5 printer, 1 GPS 38 orang
membaiknya 1. Citra satelit Resolusi tinggi 1 paket di bidang 2. Materi teknis kajian review 1 dokumen tata ruang RTRW Kab. Pekalongan
Semakin membaiknya kestatistikan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah
3. Tersedianya system Informasi database permukiman kumuh 1. Jenis data kestatistikan yang disusun 2. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi bintek kestatistkan dengan baik 3. Identifikasi potensi indikasi geografis kab. Pekalongan 4. Jumlah jenis buku profil daerah kab. Pekalongan 1. FEDEP
1 paket 1 jenis 100%
1 dokumen
3 jenis (66 buku) Meningkatnya kerjasama FRK 5 kali, pembangunan di bidang workshop 2 perencanaan pembangunan kali, pameran 3 kali, rakor 2 kali, dokumen roadmap PEL 2. Alat pendukung pameran/ 1 paket promos iklaster 3. Pengabdian mahasiswa 200 orang dan petani yang petani, 30 terdampingi dalam orang pelayanan klinik tanaman mahasiswa, dan hewan 11 orang
tenaga ahli 7.
Semakin membaiknya 1. Jumlah dokumen LKPJ 1 dokumen pelayanan umum di bidang Bupati tahun 2014 perencanaan pembangunan 2. Jumlah buku KUA PPAS 100 paket
perubahan 2015 dan KUA PPAS 2016 sebagai pedoman dalam penyusunan APBD
8
Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi yang terpadu, dan terarah
9.
Semakin membaiknya pelayanan di bidang perencanaan social budaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan kab. Pekalongan
KUA PPAS perubahan 2015, 140 paket KUA PPAS 2016 3. Tersedianya dokumen 1 dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada 4. Implementasi dan Perwakilandar Pelatihan Siste mInformas i semua SKPD iPerencanaan di Kab. Pembangunan Daerah Pekalongan (SIPPD) , System informasi monitoring dan evaluasi (SIMONEV) dan Renja 1. Penguatankelembagaan 2 CSR dan TPID serta sekretariattet terfasilitasinya koordinasi ap, danrakor perencanaan di bidang ekonomi 2. Dokumen studi kelayakan 1 paket kawasan industry 3. Ground check,FGD dalam 200 orang rangka pengembangan kebijakan SDA dan Lingkungan 1. Terfasilitasinya 8 kali rakor, pelaksanaan Rakor,dan 2 1jenis buku jenis penyusunan laporan laporanaksi hasil kegiatan PPK,1 jenis buku laporan MDGs 2. Terlayaninya mahasiswa Mahasiswa KKN di kab. Pekalongan yang KKN dengan baik 3. Lancarnya pelaksanaan 2 kali TMMD,3 TMMD Sengkuyung karya bakti mandiri 4. Terlatihnya perempuan 57 orang potensial dalam terlatuh, 10 perencanaan SKPD pembangunan dan terpantau
10.
11.
1. 2. 3.
terpantaunya pelaksanaan PUG di setiap SKPD 5. Penguatan kelembagaan 6 kali rakor, TKPK lokakarya 80 orang, 1 jenis laporan TKPK, dan1 jenis laporan LP2KD 6. Terfasilitasinya Rakor 8 kali, pengembangan Pendidikan lokakarya 90 Untuk Semua (PUS) orang, 1 jenis laporan EDI dan 1 jenis laporan PUS Semakinmembaiknya 1. Terfasilitasinya sosialisasi 8 kecamatan pelayanan di bidang dan koordinasi program perencanaan prasarana AMPL BM menjadi lebih wilayah dan sumber daya terarah alam 2. Terlaksananya koordinasi 2 kali BKPRD dalam rangka konsultasi penataan ruang sesuai publik dan dengan Rencana Tata rapat Ruang pembahsan Tim BKPRD 3. Tersedianya dokumen 1 dokumen studi perencanaan area public 4. Tersedianya dokumen 1 dokumen studi identifikasi IPAL komunal yang terarah dan tepat sasaran Meningkatnya hasil riset 1. Tersusunya buku riset 1 buku daerah yang dapat terkait dengan potensi dimanfaatkan oleh masyarakat local daerah. 2. Alat – alat IPTEK yang 3 hasil lomba bermanfaat bag krenova yang masyarakat terbaik Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Anggaran Rp. 773.814.200,00
Keterangan APBD
Rp. 267.953.800,00
APBD
Rp. 75.000.000,00
APBD
4. 5. 6.
Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 685.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan Rp. 400.000.000,00 Program Pengembangan Data Rp. 430.000.000,00 Informasi 7. Program Perencanaan Rp. 965.000.000,00 Pembangunan Daerah 8. Program Perencanaan Rp. 350.000.000,00 Pembangunan Ekonomi 9. Program Perencanaan Sosial Rp. 385.000.000,00 Budaya 10. Program Perencanaan Prasarana Rp. 480.000.000,00 Wilayah dan Sumberdaya alam 11. Program Sosialisasi dan Rp. 200.000.000,00 Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Jumlah Total Rp.5.011.768.000,-
Kajen,
APBD APBD, Bankeu APBD APBD APBD APBD, Bankeu APBD APBD
Januari 2015
BUPATI PEKALONGAN
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN
Drs. AMAT ANTONO, M.Si
Ir. BAMBANG IRIANTO,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620227 198303 1 007