PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Investor Berskala Nasional PMA dan dan Daya Saing Daerah PMDN
15 PMA/PMDN
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA (Rp)
3,255 TRILIUN
Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Jumlah Ekspor Komoditi Unggulan Daerah Unggulan Daerah dan diversifikasi komoditi lainnya Jumlah perdagangan antar pulau Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi dan UKM
Usaha
Peningkatan Lapangan Kerja
Jumlah Koperasi Berkualitas
142.897 Ton 844.663 Ton 20 unit
Jumlah UMKM
67.413 Unit
Jumlah wira usaha baru yang difasilitasi oleh modal usaha
750 UMKM
Angka Pengangguran Terbuka
4,00 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
65,40 %
Tujuan 2 : Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Daerah Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Daerah
Indikator Kinerja
Target
Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi
1 paket
Persentase jiwa yang terlayani oleh akses air bersih
25.000 jiwa
Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing badan sungai ke areal pertania, persawahan dan pemukiman masyarakat Terbangunnya Prasarana dan sarana Gedung Perkantoran
1.580 M
Jumlah jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di tingkatkan
11.500 M
4 Unit
Meningkat dan Berkembangnya Jalan Akses ke Pusat-Pusat Produksi
Jumlah areal jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di pelihara
17.131 Ha
Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi yang di bangun dan yang di tingkatkan
239,04 km
Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang di bangun dan yang ditingkatkan
10 km
5 KM
Membangun Kemandirian Desa
Jumlah Desa Maju dan Mandiri
3 Desa dan 3 Kelurahan
Meningkat dan Berkembangnya Infrastruktur Desa
Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarana fasilitas layanan umum
1 kws (50 bh)
Jumlah unit sarana sanitasi yang terbangun
120 Unit
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sasaran Strategis Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
Indikator Kinerja Angka Melek Huruf
Target 96,50 %
SD/MI/Paket A 98,00 %
Angka Partisipasi Murni (APM)
APM SMP/MTs/Paket B 92,25 % SMA/MA/SMK/Paket C 70,05 %
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio Guru /murid per kelas rata-rata Meningkatnya Kualitas Pendidikan Angka Putus Sekolah
- TK/PAUD 54,47% - SD/MI 111,20% - SMP/MTs 99,80% - SMA/MA/SMK 88,09 % -SD/MI 73,00 -SMP/MTs 60,50 -SMA/MA/SMK 15,50 -SD/MI 628.38 -SMP/MTs 736.24 -SMA/MA/SMK 766.45 - SD/MI 0,04 % - SMP/MTs 0,05 % - SMA/MA/SMK 0,25 %
- SD/MI 100 % - SMP/MTs 99,65% - SMA/MA/SMK 98,50 %
Angka Kelulusan
Tujuan 4 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Masyarakat
Status
Kesehatan
Target
Angka Usia Harapan Hidup
68,24
Angka Kematian Ibu/100.000
128,9
Angka kematian bayi/1.000 Kelahiran Hidup
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
15
Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup
9,40
Angka kematian balita/1.000 kelahiran hidup
17,40
Persentase balita gizi buruk
3,57
Prevelensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)
13,78
Tujuan 5 : Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kemakmuran Masyarakat Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Daya Alam Meningkatnya Produktsi Pertanian dan Perikanan
15.750 ha 318,614 ton
Hasil Jumlah produksi padi Jumlah produksi jagung
850,269 ton
Jumlah produksi perikanan tangkap
105.118 ton
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
170.310 ton
Jumlah cakupan bina kelompok perikanan Jumlah produksi perikanan nelayan/pembudidaya Jumlah Populasi ternak sapi
kelompok
565 kelompok 99,379 ton 215.100 ekor
Jumlah popolasi ayam buras Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.680.353 ekor
Indiks kualitas lingkungan Hidup
84
Tujuan 6 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemauan PMKS dalam Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan Memenuhi Kebutuhan Dasarnya kesejahteraan sosial masyarakat Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Meningkatkan peran serta masyarakat Jumlah cakupan layanan dan pembinaan dalam pembangunan kesejahteraan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial social
Target 100 kk
285 orang 20 lembaga/64 orang
Tujuan 7 : Memelihara Keragaman Agama dan Budaya Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta pembinaan Jumlah anggota Forum Kerukunan Umat penegmbangan nilai-nilai agama, adat Beragama yang memperoleh penguatan furngsi dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan Jumlah organisasi pemuda yang dibina
Meningkatnya Daerah
Pelestarian
Target 100 orang
29 organisasi
Persentase potensi konflik yang dapat diantisipasi
90 %
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tingkat Nasional/Internasional
3 kali
Jumlah pelaksanaan pagelaran budaya
5 kali
Budaya
Pelestarian Benda Purbakala/Cagar Budaya
32 jenis
Tujuan 8 : Meningkatkan Peran Perempuan dan Kualitas Hidup Anak Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Partisipasi angkatan kerja perempuan Hidup Perempuan Penganggaran yang responsive gender
41,20 % 75 %
Indeks Pembangunan Gender
65,10 %
Indeks Pemberdayaan Gender
58,08 %
Menurunnya Angka Tindak Kekerasan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan (KDRT) dan Anak
52 kasus
Tujuan 9 : Mengembangkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Target
Meningkatnya Penyelenggaraan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan pada Masyarakat Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Kategori Baik WTP
Indeks Kepuasan Masyarakat
80
Tujuan 10 : Pengentasan Kemiskinan Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Masyarakat Miskin
Indikator Kinerja
Target 15,5-14
Ekonomi Persentase Penduduk Miskin Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah saran kebutuhan dasar yang dibangun bagi RTSM Jumlah pendapatan rata-rata nelayan
160 kk 4 unit (93 KK) 1000 unit Mahyani Rp. 2.413.693/bln
Jumlah Desa Nelayan/pesisir yang menjadi desa 14 desa tangguh/PDNT (Desa nelayan pesisir) Rp. 2.076.650,-/bln Jumlah pendapatan pembudidaya
Program : 1. 2. 3. 4. 5.
Program Program Program Program Program
Anggaran : Peningkatan Iklim Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Pengembangan Ekspor Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan KUKM
Rp. 667.068.000,Rp. 1.178.826.000,Rp. 105.954.000,Rp. 2.951.868.000,Rp. 676.383.000,-
6. Program Pengembangan UMKM 7. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 8. Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 9. Program Pengendalian Banjir 10. Program Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah 12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 13. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 14. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 15. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 16. Program Akses Pendidikan Anak Usia Dini 17. Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar 18. Program Perluasan Akses Pendidikan Menengah 19. Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 20. Program Pengembangan dan Pnerapan Kurikulum 2013 21. Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) 22. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 23. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 24. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 25. Program Pembinaan Upaya Kesehatan 26. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 27. Program JAMKESTA 28. Program Pengawasan Obat dan Makanan 29. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 30. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 31. Program Peningkatan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi 32. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 33. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 34. Program Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 35. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 36. Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak dalam Mendukung Swasembada Daging 37. Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan 38. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Rp. 205.600.000,Rp. 1.011.672.000,Rp. 51.963.701.000,Rp. 7.399.701.500,Rp. 28.738.005.000,Rp. Rp. Rp.
3.479.695.000,6.761.626.000,606.438.000,-
Rp. 1.338.278.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
44.406.847.753,606.790.202,2.300.550.000,13.887.225.000,9.863.332.519,554.895.000,1.403.560.000,592.961.250,547.342.000,491.644.700,409.277.300,-
Rp. 525.207.375,Rp. 60.777.218.169,Rp. 130.251.500,Rp. 878.454.500,Rp. 138.610.750,Rp. 1.038.015.000,Rp. 1.647.920.000,Rp. 3.127.640.000,Rp. 3.635.442.000,Rp.
1.583.110.000,-
Rp. 5.670.283.000,Rp. 685.775.500,Rp. 794.934.000,-
39. Program Rehabilitasi Sosial 40. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban 41. Program Pengembangan Nilai Budaya 42. Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo 43. Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda 44. Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 45. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender 46. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 47. Program Pendidikan Kedinasan 48. Program Pemberdayaan Sosial 49. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 50. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Rp. 1.579.878.000,Rp. 160.674.000,Rp. 353.720.000,Rp. 2.809.469.998,Rp. 1.508.474.000,Rp.
584.168.000,-
Rp. 717.123.000,Rp. 3.446.235.250,Rp. 1.356.214.000,Rp. 1.072.395.000,Rp. 565.706.000,Rp. 14.311.868.000,-
Gorontalo, 10 November 2015 GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE