Pengukuran Kinerja 1 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2014 TARGET NO. SASARAN STRATEGIS 1
Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
3,523,543,000
3,476,884,200
98.68
DPU
1
Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal
persen
73.16
75.00
102.52
Program Penyediaan air Baku
2
Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau
persen
100
100
100.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
856,860,000
615,456,250
71.83
Dinsosnakertrans
3
Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu
persen
22.56
24.64
109.22
5,337,660,000
5,300,678,750
99.31
DPU
4
Jumlah pemanfaatan tanah (sumur pompa):
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
DPU
5
6
air/sungai
bawah
a.
Irigasi
sumur
57
57
100.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
760,850,000
734,012,900
96.47
b.
Air Minum
sumur
35
41
117.14
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2,363,143,000
2,354,627,000
99.64
meter
30,400
19,837
65.25
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
500,000,000
Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura) Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit): a.
b.
210,000,000
500,000,000
210,000,000
100.00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
100.00
Tanaman Pangan 1) Embung Tanaman Pangan
unit
25
13
52.00
2) Dam Parit
unit
23
17
73.91
1) Dam penahan (DPn)
unit
54
58
107.41
2) Gullyplug
unit
94
81
86.17
3) Irigasi air permukaan
unit
11
23
209.09
4) Irigasi air dangkal/sumur dangkal
unit
65
37
56.92
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kehutanan dan Perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1,133,732,600
1,107,466,975
97.68
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pengukuran Kinerja 2 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
JUMLAH
5) Sumur resapan
unit
135
35
25.93
6) Embung Hutbun
unit
55
58
105.45
7) Teras
meter
48,000
297,000
618.75
8) Rorak
unit
80
146
182.51
9) SPA (Saluran Pembuangan Air)
meter
8,000
36,000
450.00
10) SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah)
meter
8,000
32,500
406.25
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
781,500,000
778,226,000
99.58
DPU
2
Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal.
1
Persentase kawasan permukiman yang memiliki air bersih yang handal.
persen
73.16
83.33
113.90
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3
Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal.
1
Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
meter
77,250
77,921
100.87
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3,180,600,000
3,130,600,000
98.43
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2
Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan
km
15.7
16.210
103.25
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
2,134,140,200
2,111,021,600
98.92
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3
Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik.
persen
60
65
108.33
171,937,000
95.90
4
Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura:
1,197,947,000
94.11
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5
a.
Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA)
b.
Jumlah Alsintan lainnya :
1,272,890,000
unit
80
44
55.00
1) Traktor roda dua
unit
196
294
150.00
2) Pompa Air
unit
244
562
230.33
3) Power Threser
unit
72
119
165.28
4) Pedal Threser
unit
7,862
8,266
105.14
5) APPO
unit
24
53
220.83
Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase
179,280,000
Pengukuran Kinerja 3 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
a.
RPH
unit
1
0
0.00
b.
TPH
unit
12
12
100.00
c.
RPA
unit
20
20
100.00
ANGGARAN PROGRAM Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
6
Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi
kawasan
55
52
94.55
Program peningkatan produksi hasil peternakan
7
persen
67
67
100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8
Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase
persen
100
80
80.00
Program pengembangan budidaya perikanan
9
Jumlah PPI,UPR dan BBI. Program pengembangan perikanan tangkap
a.
PPI
unit
8
8
100.00
b.
UPR
unit
90
65
72.22
c.
BBI
unit
2
2
100.00
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
125,000,000
118,731,600
94.99
Dinas Peternakan
1,269,462,500
1,219,004,500
96.03
Dinas Peternakan
373,100,000
300,726,000
80.60
289,110,000
935,100,000
218,477,300
655,197,000
75.57
DKP
70.07
DKP
10 Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan. a.
Jumlah
unit
220
242
110.00
b.
Jenis Sarana
jenis
4
6
150.00
Program pengembangan perikanan tangkap
DKP
11 Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil. a.
Kakao
unit
30
38
126.67
b.
Kotak Fermentasi
unit
42
37
88.10
c.
Cut Chip
unit
34
170
500.00
d.
Pengepres buah semu mete
unit
4
4
100.00
e.
Alat perajang tembakau rakyat
unit
12
36
300.00
f.
Alat perenteng tembakau vike
unit
55
35
63.64
g.
Pengolah limbah kakao
unit
5
5
100.00
persen
100
100
100.00
12 Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DISPERINDAGKOP ESDM
Pengukuran Kinerja 4 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
13 Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik jalan.
persen
73
54
73.97
Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang
14 Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan
unit
2
1
50.00
Program penataan sistem transportasi; Program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
1,249,590,000
895,499,500
71.66
DISHUBKOMINFO
15 Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.
persen
80
95
118.75
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1,260,997,500
1,238,444,250
98.21
DISHUBKOMINFO
16 Persentase sentra produksi yang memenuhi standar kesehatan
persen
72
55
76.39
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
168,100,000
93,350,000
55.53
DINAS KESEHATAN
17 Persentase ketersediaan pembangunan
untuk
persen
100
100
100.00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
23,554,836,200
22,800,665,365
96.80
SETDA
18 Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang handal. a. Presentase sentra produksi yang
persen
68.30
74.76
109.46
Program pembangunan jalan dan jembatan; Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; dan Program tanggap darurat jalan dan jembatan
10,958,510,000
10,479,970,500
95.63
DPU
memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal
REALISASI
SKPD PELAKSANA
JUMLAH
lahan
PAGU
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
DISHUBKOMINFO
b.
Persentase sentra produksi yang memiliki jembatan yang handal
persen
76.80
88.95
115.82
Program pembangunan jalan dan jembatan
2,741,290,000
2,401,637,475
87.61
c.
Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi persampahan yang handal Persentase sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal
persen
43.28
50.00
115.53
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
1,699,720,472
1,573,933,835
92.60
DPU
persen
41.54
43.24
104.09
Program Lingkungan Sehat Perumahan
238,400,000
224,124,600
94.01
DPU
Persentase sentra produksi memiliki drainase yang handal
persen
90.52
94.80
104.73
Program Pengendalian Banjir
493,500,000
483,608,150
98.00
DPU
km
45
48
106.67
Program pembangunan jalan dan jembatan
d.
e.
yang
19 Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun
DPU
Pengukuran Kinerja 5 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS 4
Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi.
INDIKATOR KINERJA 1
2
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan; Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
19,046,440,000
18,854,302,950
98.99
DPU
DPU
Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos.
a.
Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan (poros desa)
persen
58.27
95.74
164.30
b.
Persentase kawasan permukiman yang memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial
persen
35.79
0
0.00
Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase a.
Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga
persen
55.86
58.40
104.55
Program Lingkungan Sehat Perumahan
2,235,715,000
2,185,802,250
97.77
b.
Persentase kawasan permukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah
persen
27.33
30.00
109.77
Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
1,699,720,472
1,573,933,835
92.60
c.
Persentase kawasan permukiman yang memiliki drainase yang handal
persen
90.52
93.00
102.74
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
865,150,000
859,171,000
99.31
3
Rasio ruang terbuka hijau
persen
77
77
100.00
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
339,350,000
337,560,000
99.47
4
Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup
persen
80
80
100.00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
56,540,000
51,657,800
91.37
5
Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman dan lancar
persen
73
54
73.97
Program peningkatan pelayanan angkutan Umum dan Barang
584,360,000
470,122,401
80.45
DISHUBKOMINFO
6
Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi
persen
85
86
101.18
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
33,712,500
29,772,000
88.31
DISHUBKOMINFO
7
Persentase kawasan permukiman, fasum dan fasos yang memenuhi standar kesehatan a. Tempat-tempat Umum
persen
80
80.28
100.35
357,789,402
88.30
persen
65
60
92.31
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
405,175,000
b.
DINAS KESEHATAN
Rmh Sehat/permukiman
DPU DISPERINDAGKOP ESDM
Pengukuran Kinerja 6 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
5
Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan.
INDIKATOR KINERJA dibangun
REALISASI
8
Jumlah rumah yang direhabilitasi untuk RTM
dan
9
Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SATUAN
JUMLAH
PAGU
rumah/th
5000
9600
192.00
Program stimulant pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
DPU
16,242,770,000
a.
Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun infrastruktur perdesaan
drum
350
384
109.71
b.
Jumlah stimulan (semen) dalam membangun infrastruktur perdesaan
sak
120,000
120,000
100.00
c.
Jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan
milyar
11
18
163.64
d.
Jumlah Desa lokasi TMMD
desa
92
92
100.00
e.
Jumlah desa lokasi karya bakti TNI
desa
22
38
172.73
f.
Jumlah padukuhan yang difasilitasi padukuhan stimulan material untuk pembangunan infrastruktur padukuhan
365
0
0.00
persen
90
90
100.00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
persen
60.98
60.00
98.39
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
0
0
0.00
0
0
0.00
75,000,000
74,690,000
99.59
1
Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng
2
Persentase jalan, jembatan dan air bersih di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai a. Persentase jalan di Pelabuhan Sadeng yang memadai b.
Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen
73.44
73.44
100.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
c.
Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng yang memadai
persen
100
100
100.00
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3
Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng
persen
100
90
90.00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
4
Penambahan jumlah Kapal Motor
unit
2
0
0.00
Program pengembangan perikanan tangkap
SKPD PELAKSANA
8,606,390,600
52.99
BPMPKB
DISHUBKOMINFO
DPU
DISPERINDAGKOP ESDM
1,457,180,000
971,729,000
66.69
DKP
Pengukuran Kinerja 7 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
6
Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA DKP
5
Persentase kelengkapan sarana TPI
persen
75
100
133.33
Program pengembangan perikanan tangkap
6
Volume perdagangan melalui TPI Sadeng
perikanan
persen
75
70
93.33
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
7
Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pantai Sadeng
persen
70
60
85.71
Program pengembangan perikanan tangkap
8
Volume hasil tangkap Pelabuhan Sadeng
ton
4,435
4,480.54
101.03
1
Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya
persen
100
100
100.00
Program Pengembangan data / Informasi
66,115,000
63,536,500
96.10
BAPPEDA
buah
3
2
66.67
Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi
136,072,500
127,991,000
94.06
KPMPT
buah
2
9
450.00
4
Persentase potensi yang disajikan secara online dengan data yang up-to-date dan akurat.
persen
80
80
100.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
99.26
DISHUBKOMINFO
5
Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date
potensi
22,500
21,880
97.24
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
37,920,000
35,307,000
93.11
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
19,250,000
18,074,800
93.90
DISPERINDAGKOP ESDM
Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan
unit
2,511
2,371
94.42
sentra
71
58
81.69
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
98.38
DKP
2
3
6
7
hasil
perikanan
di
DKP
203,930,000
202,413,240
Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date a.
Bidang kelautan (tuna, lobster)
potensi
6
8
133.33
b.
Bidang perikanan (lele, nila)
potensi
6
6
100.00
c.
Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb)
potensi
12
21
175.00
492,163,000
484,193,850
Pengukuran Kinerja 8 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 8
9
Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan
Jumlah potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date
REALISASI SATUAN
JUMLAH
persen
60
43.95
CAPAIAN KINERJA %
73.25
ANGGARAN PROGRAM Program pengembangan perikanan tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan
potensi
7
7
100.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
1,028,945,000
738,864,400
71.81
DKP
1,424,155,000
1,159,082,000
81.39
DKP
302,775,000
299,950,000
99.07
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
10 Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan a.
Tanaman Pangan
persen
97
90
92.78
b.
Hortikultura
persen
22.5
25
111.11
potensi
7
7
100.00
11 Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date 12 Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan Luas lahan kritis Luas lahan pengembangan kakao
ha ha
18,249 1,360
6,600 1,680
36.17 123.53
c.
Luas lahan pengembangan mete
ha
8,135
9,253
113.74
d.
ha
2,990
1,179
39.43
e.
Luas lahan pengembangan tembakau (rakyat, vike, virginia) Luas lahan pengembangan kelapa
ha
4,556
10,438
229.10
f.
Luas lahan pengembangan kapas
ha
9,750
3,250
33.33
potensi
6
6
100.00
14 Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan
178,422,000
168,520,800
94.45
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
a. b.
13 Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-todate
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
persen
58
58
100.00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
75,375,000
75,292,700
99.89
Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
3,300,000
3,300,000
100.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
51,150,000
45,314,900
88.59
Program Pengembangan Agrobisnis
200,600,000
193,000,000
96.21
Dinas Peternakan
Pengukuran Kinerja 9 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
SATUAN
JUMLAH
15 Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah
persen
75
63.64
84.85
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
275,149,000
273,842,000
99.52
KAPEDAL
16 Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan
persen
85
80
94.12
Program pengembangan sentrasentra industri potensial
94,490,000
81,436,000
86.18
DISPERINDAGKOP ESDM
17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line , dan up-todate 18 Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya
potensi
7
7
100.00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1,485,648,000
1,177,701,650
79.27
DISPERINDAGKOP ESDM
milyar
15
20
133.33
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
84,155,000
67,447,000
80.15
KPMPT
Nasional
buah
6
41
683.33
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
177,005,000
155,275,850
87.72
SETDA
Internasional
buah
2
2
100.00
I
Kesepakatan Bersama
buah
7
13
185.71
Kerja sama antar daerah
buah
2
0
0.00
Kerja sama Luar Negeri
buah
1
2
200.00
Kerja sama Pihak Ketiga
buah
4
11
275.00
Perjanjian Kerja sama
buah
6
30
500.00
Kerja sama antar daerah
buah
1
7
700.00
Kerja sama Luar Negeri
buah
1
0
0.00
buah
4
23
575.00
persen
100
0
0.00
19 Jumlah kemitraan strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul
II
Kerja sama Pihak Ketiga 20 Persentase potensi wilayah yang dipromosikan dengan data yang up-to-date dan akurat
Program Kerjasama Pembangunan; Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
SETDA
Pengukuran Kinerja 10 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
114,025,000
64,030,600
56.15
SKPD PELAKSANA
21 Persentase potensi komoditas pertanian, pertambangan, dan energi yang terpetakan dengan data produksi secara up-to-date di setiap kecamatan a.
b.
7
Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna.
Data Potensi Komoditas di setiap kecamatan
Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah
1) Pertambangan
persen
100
100
100.00
2) Energi
persen
100
0
0.00
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura
persen
100
0
0.00
4) Kehutanan dan perkebunan
persen
100
0
0.00
5) Perikanan dan Kelautan
persen
100
0
0.00
6) Peternakan
persen
100
0
0.00
1) Pertambangan
persen
100
0
0.00
2) Energi
persen
100
0
0.00
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura
persen
100
0
0.00
4) Kehutanan dan Perkebunan
persen
100
0
0.00
5) Perikanan dan Kelautan
persen
100
0
0.00
6) Peternakan
persen
100
0
0.00
komoditas
8
7
87.50
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan
SETDA
Data Produksi di setiap Kecamatan
1
Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi tepat guna.
2
Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan tanaman pangan dan hortikultura. a. Tanaman Pangan
persen
2.5
2.5
100.00
b.
persen
2
2
100.00
Hortikultura
SETDA
53,940,000
51,900,000
96.22
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3,917,434,000
2,124,773,865
54.24
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengukuran Kinerja 11 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 3
Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna.
4
Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan peternakan.
5
ANGGARAN PROGRAM
SATUAN
JUMLAH
komoditas
4
4
100.00
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; Program peningkatan Produksi hasil peternakan
Program peningkatan Produksi hasil peternakan
727,537,500
Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan; Program pengembangan agrobisnis
S/C
persen
1.5
2.3
153.33
b.
IB (Dosis)
persen
44
44
100.00
c.
Daging (Kg)
kg
3,094,949
3,619,554
116.95
d.
Telur (Kg)
PAGU
kg
1,870,713
2,229,197
119.16
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan. a. Pengolahan Pakan
jenis
3
4
133.33
b.
Reproduksi
jenis
2
2
100.00
c.
Pengolahan Kotoran
jenis
3
3
100.00
d.
Pasca Panen
jenis
3
3
100.00
jenis
14
25
178.57
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna.
7
Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan.
9
CAPAIAN KINERJA %
a.
6
8
REALISASI
222,667,500
REALISASI 220,624,000
CAPAIAN KINERJA %
99.08
DINAS PETERNAKAN
714,730,600
98.24
DINAS PETERNAKAN
280,300,000
277,171,200
98.88
DINAS PETERNAKAN
30,300,000
29,453,900
84.98
DKP
a.
Produksi komoditas unggulan
persen
70
57.59
82.27
b.
Produktivitas unggulan (tuna, lele)
persen
50
31.93
63.85
c.
Produk olahan
persen
70
70
100.00
jenis
17
11
64.71
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
289,110,000
218,477,300
75.57
jenis
6
6
100.00
Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan
874,020,000
858,300,600
98.20
Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan) Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan yang menerapkan teknologi tepat guna.
SKPD PELAKSANA
DKP
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Pengukuran Kinerja 12 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
10 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan. a.
Jumlah kayu jati yg diproduksi
m3
114,128,450
172,587,463
151.22
b.
Jumlah kayu mahoni yg diproduksi
m3
8,048,752
9,886,465
122.83
c.
Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi
m3
3,538,724
8,467,597
239.28
d.
Jumlah madu yg diproduksi
liter
395,325
481,512
121.80
e.
Jumlah kakao yg diproduksi
ton
391,310
479,866
122.63
f.
Jumlah mete yg diproduksi
ton/glondong
598,000
525,315
87.85
g.
Jumlah tembakau yg diproduksi 1) Rakyat
ton kering
90,000
730,120
811.24
2) Vike
ton kering
850,000
120,000
14.12
3) VR
ton kering
300,000
114,650
38.22
ton
7,816.200
9,534.785
121.99
h.
Jumlah kelapa yg diproduksi
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
81,906,000
81,686,000
99.73
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
96,205,000
92,195,000
95.83
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program Perlindungan dan Koservasi sumber Daya Hutan
87,517,000
86,719,200
99.09
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
11 Jenis konservasi pada habitat khusus a.
Luas penghijauan sumber air
ha
125
120
96.00
b.
Luas penghijauan sempadan pantai
ha
698
468
67.05
c.
Luas penghijauan sempadan sungai
ha
138
98
71.01
d.
Luas penghijauan telaga
ha
242
222
91.74
e.
Luas konservasi kera ekor panjang
ha
117
147
125.64
ha
60
60
100.00
jenis
9
9
100.00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
882,297,500
802,413,900
90.95
DISPERINDAGKOP ESDM
persen
8
8
100.00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
188,295,000
178,481,950
94.79
DISPERINDAGKOP ESDM
f.
Luas konservasi kawasan hutan lindung 12 Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna. 13 Persentase Peningkatan komoditas unggulan pertambangan dan energi.
produktivitas perindustrian,
Pengukuran Kinerja 13 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
14 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan. DISPERINDAGKOP ESDM
41,334,800
100.00
BPMPKB
86,360,000
80,398,600
93.10
176,330,000
157,989,700
89.60
Ragam teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan.
jenis
1
1
100.00
b.
Jumlah unit usaha perindustrian, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna
unit
2,510
2,510
100.00
yang
persen
38
14
36.84
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
41,335,000
16 Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri)
persen
13
18
138.46
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan
15 Persentase masyarakat pedesaan memanfaatkan teknologi tepat guna.
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
96.45
a.
116,479,500
112,348,300
17 Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan. a.
b.
c.
Kaji Terap 1) Perkebunan
jenis/unit
4
4
100.00
2) Kehutanan
jenis/unit
7
2
28.57
3) Ternak
jenis/unit
20
16
80.00
4) Tanaman Pangan dan Hortikultura
jenis/unit
30
26
86.67
5) Perikanan
jenis/unit
12
14
116.67
1) Perkebunan
jenis/unit
13
15
115.38
2) Ternak
jenis/unit
41
29
70.73
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura
jenis/unit
153
143
93.46
4) Perikanan
jenis/unit
45
33
73.33
jenis/unit
3
2
66.67
BP2KP
Demplot
Percontohan di lahan BPP 1) Perkebunan
BP2KP
Pengukuran Kinerja 14 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
18
Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan.
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SATUAN
JUMLAH
2) Ternak
jenis/unit
10
5
50.00
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura
jenis/unit
16
7
43.75
4) Perikanan
jenis/unit
11
5
45.45
buah
10
10
100.00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
402,392,500
285,204,500
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
19 Jumlah kelompok peduli/pemerhati lingkungan
8
REALISASI
PAGU
152,704,500
SKPD PELAKSANA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
152,158,000
99.64
KAPEDAL
399,761,400
99.35
KAPEDAL
16,050,000
98.77
283,330,800
99.34
55,364,000
98.69
masyarakat
a.
Pengelola Sampah
kelompok
11
15
136.36
b.
Prokasih
kelompok
17
12
70.59
c.
Pokdarling/konservasi
kelompok
10
10
100.00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan - Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
d.
Sekolah Berwawasan Hidup (SBLH)
Lingkungan
sekolah
40
41
102.50
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
56,100,000
e.
Ponpes Hidup
Lingkungan
ponpes
7
9
128.57 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
70,620,000
63,716,800
90.22
DISPERINDAGKOP ESDM
Program Pegembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
114,460,000
110,910,000
96.90
DISPERINDAGKOP ESDM
152,270,000
128,625,700
84.47
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
265,630,000
158,918,500
59.83
berwawasan
1
Jumlah kecamatan yang memiliki Unit kecamatan Pelayanan Bisnis.
15
10
66.67
2
Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan yang memperoleh permodalan.
koperasi/ UKM
125
125
100.00
3
Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.
komoditas
8
8
100.00
4
Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat.
persen
80
75
93.75
5
Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan dan pertambangan.
persen
6
4.5
75.00
16,250,000
Pengukuran Kinerja 15 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
6
Jumlah kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
7
Jumlah UPPKS di desa.
8
Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan lancar.
3,320
137.93
kelompok
66
780
1,181.82
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Penanggulangan Kemiskinan
192,190,000
166,813,450
86.80
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
51,270,000
45,547,100
88.84
Kelompok BKM aktif
kelompok
17
17
100.00
b.
Kelompok UEP & SPP aktif
kelompok
1,618
714
44.13
c.
Usaha Ekonomi Desa
kelompok
54
54
100.00
kelompok
44
47
106.82
Program peningkatan produksi hasil pertanian
10 Jumlah kelompok usaha peternakan yang kelompok memperoleh permodalan
300
300
100.00
Program peningkataan produksi hasil peternakan
30,000,000
11 Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan.
persen
100
75
75.00
Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
12 Persentase peningkatan kelompok nelayan.
persen
45
14.09
31.30
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
13 Jumlah kelompok usaha perikanan yang kelompok memperoleh permodalan.
261
344
131.80
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
14 Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.
persen
100
50
50.00
Program Pemberdayaan Masy. Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya (APBN)
unit
14
18
128.57
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
persen
85
85
100.00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan
15 Jumlah BPP yang konsultasi agribisnis. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.
2,407
ANGGARAN PROGRAM
a.
9
9
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
1
produktivitas
memiliki
klinik
Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan harga terjangkau
253,327,380
248,352,380
SKPD PELAKSANA BPMPKB
98.04
Dinas TPH
27,950,000
93.17
DINAS PETERNAKAN
221,780,000
215,168,000
97.02
DKP
93,845,000
83,667,400
89.15
DKP
24,565,000
24,315,000
98.98
DKP
638,330,000
588,024,000
92.12
Dinsosnakertrans
86.86
BP2KP
94.43
DISPERINDAGKOP ESDM
71,890,000
32,450,000
62,445,000
30,642,050
Pengukuran Kinerja 16 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Setiap kecamatan memiliki yang mampu NO. pasar SASARAN STRATEGIS menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya.
10 Kabupaten mencapai pangan.
Gunungkidul ketahanan
TARGET INDIKATOR KINERJA 2
Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya
3
Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan & kedai pesisir
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
JUMLAH
persen
10.26
10.26
100.00
Program rehabilitasi sarana dan prasarana pasar kecamatan/ perdesaan hasil produksi pertanian/perkebunan; Program pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil peternakan
Program pengembangan perikanan tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
a.
TPI
unit
8
8
100.00
b.
Pasar ikan
unit
11
6
54.55
c.
Kedai pesisir
unit
4
4
100.00
26
47
180.77
desa
24
7
342.86
memiliki pasar desa
PAGU 4,243,223,000
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
3,546,186,000
83.57
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
522,080,000
316,532,000
60.63
DKP
122,930,000
101,330,000
82.43
DKP
1,538,790,000
1,530,172,000
99.44
BPMPKB
198,130,000
189,535,100
95.66
BP2KP
30,600,000
27,520,000
89.93
Jumlah Pasar Desa bangunan permanen
1
Jumlah desa rawan pangan
2
persen
87
81
93.10
3
Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi Persentase skor ketersediaan pangan ideal
persen
88
89
101.14
21,760,000
18,720,000
86.03
4
Persentase pangan segar yang aman
persen
87
85
97.70
24,360,000
22,175,000
91.03
5
Persentase konsumsi pangan lokal umbi2an
persen
95
108.00
113.68
114,460,000
111,121,000
97.08
6
Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat yg difasilitasi gudang lumbung Ketersediaan informasi harga pangan strategis Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin
unit
46
49
106.52
483,230,000
475,230,000
98.34
persen
100
98
98.00
23,570,000
21,490,000
91
rumah tangga
60,788
80,243
132.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
464,550,000
104,012,800
22.39
SETDA
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
5,168,195,000
4,872,846,300
94.29
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
8
yang
ANGGARAN PROGRAM
4
7
11 Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur yang handal.
REALISASI
1
Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal.
persen
32
32
100.00
2
Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar.
buah
9
9
100.00
Program Peningkatan Ketahan Pangan
Pengukuran Kinerja 17 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan NO. infrastruktur SASARAN STRATEGIS yang handal.
TARGET INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH 32
3
Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan.
persen
4
Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.
orang
5
Jumlah Tourism Information (TIS) Kabupaten Gunungkidul.
Services
buah
6
Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola secara profesional.
7
Jumlah kelompok sadar wisata.
8
9
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
32
100.00
1,955,817
186.27
9
6
66.67
buah
11
11
100.00
kelompok
18
18
100.00
Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman.
persen
70
60
85.71
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase objek wisata yang memiliki listrik.
persen
92
92
100.00
Progam Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
3,205,057,000
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
150,000,000
1,050,000
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
SKPD PELAKSANA
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
604,775,000
551,334,100
91.16
3,107,754,200
96.96
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DISPERINDAGKOP ESDM
10 Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi dan akses jalan a.
12 Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat
Persentase objek wisata yang memiliki air bersih
persen
100
100
100.00
148,200,000
98.80
b.
Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi pengolahan limbah rumah tangga
persen
36
11.11
30.86
Program Lingkungan Sehat Perumahan
0
0
0.00
c.
Persentase objek wisata yang memiliki sanitasi penanganan sampah
persen
32
55.55
173.59
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
0
0
0.00
d.
Persentase objek wisata yang memiliki akses jalan
persen
68.3
91
133.24
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
0
0
0.00
11 Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi.
persen
100
96
96.00
Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa
0
0
0.00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
DPU
1
Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah sebagai sarana promosi wisata
kali
10
15
150.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
877,505,000
693,192,500
79.00
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
2
Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata budaya yang difasilitasi
desa/ kawasan
10
12
120.00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
88,727,500
84,977,500
95.77
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
Pengukuran Kinerja 18 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
13 Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi. 14 Anak Usia Dini terlayani PAUD 15 Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris, komputer, agrobisnis dan kewirausahaan.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
3
Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi paket wisata / Calender of event
paket
25
37
148.00
Program Pengembangan Nilai Budaya
1
Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date .
buah
23
25
108.70
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2
Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan.
persen
60
56
93.33
Program Pengembangan Nilai Budaya
Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal.
persen
79
154.00
194.94
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
APK dan APM di setiap kecamatan. a.
b.
2
3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK(Angka Partisipasi Kasar) 1) APK TK
persen
2) APK SD termasuk PAKET A
persen
100
96.79
96.79
3) APK SMP termasuk Paket B 4) APK SM termasuk Paket C
persen persen
100 74.38
105.7 87.32
105.70 117.40
1) APM SD
persen
88.95
90.35
101.57
2) APM SMP
persen
78.1
79.92
102.33
3) APM SM/MA
persen
54.42
60.56
111.28
APM (Angka Partisipasi Murni)
Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP dan SLTA. a.
SD
1:28
1:16
86.36
b.
SMP
1:32
1:28
95.65
c.
SM
1:32
1:21
88.04
Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per bidang studi. a.
SD
1:20
1:16
95.00
b.
SMP
1:20
1:20
100.00
Program Pendidikan Menengah
497,430,000
REALISASI
450,333,700
CAPAIAN KINERJA %
90.53
SKPD PELAKSANA
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
5,288,233,500
5,092,175,868
96.29
DISDIKPORA
62,171,731,100
18,219,733,176
29.31
DISDIKPORA
13,469,634,700
7,395,830,550
54.91
DISDIKPORA
Pengukuran Kinerja 19 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
c.
SM
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
1:13
1:11
97.26
4
Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan.
persen
100
100
100.00
5
Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal.
persen
84
198.00
235.71
6
Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu (SSN).
sekolah
55
62
112.73
7
Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.
8
a.
SD Tingkat Provinsi
4
5
80.00
b.
SMP Tingkat Provinsi
4
3
133.33
c.
SMA tingkat Provinsi
4
5
80.00
d.
SMK tingkat Provinsi
1
2
50.00
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
1,143,113,500
1,040,867,000
91.06
DISDIKPORA
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
780,706,000
384,154,000
49.21
DISDIKPORA
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
535,885,000
532,003,500
99.28
KPAD
Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP dan SLTA. a.
SD
persen
99.95
100
100.05
b.
SLTP
persen
92.73
99.98
107.82
c.
SLTA
persen
95.11
99.94
105.08
persen
83.42
83.1
99.62
persen
20.11
19.89
98.91
orang
0
0
0.00
orang
19,500
17,230
113.17
persen
82.21
76
92.45
9
Persentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu. 10 Persentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C. 11 Jumlah buta aksara. a. Buta Aksara Dasar b.
Buta Aksara Lanjutan
12 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. 13 Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan.
Program Pendidikan Non Formal
Pengukuran Kinerja 20 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
a.
Pembentukan Perpustakan
persen
69
99.3
143.91
b.
Layanan Perpus keliling
persen
16
21.53
134.56
judul/th
13,633
15,430
113.18
eks/th
54,532
59,465
109.05
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1,103,775,000
1,103,628,000
99.99
Dinsosnakertrans
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
354,010,000
353,870,000
99.96
Dinsosnakertrans
14 Ragam dan jumlah buku perpustakaan. a.
Jumlah Judul Buku (250 judul/th)
b.
Jumlah eksemplar (1000 eks/th)
15 Jumlah pustakawan dan pemustaka.
16 Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli memajukan daerahnya.
1
a.
Jumlah Pustakawan
orang
35
11
31.43
b.
Jumlah Pemustaka
orang
60,281
32,823
54.45
orang/th
16
16
100.00
jenis
1
1
100.00
Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan. a. Jumlah peserta pelatihan di setiap Kecamatan b.
2
Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan
Persentase pengangguran yang menjadi pekerja profesional atau wirausaha. a.
Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja profesional.
orang
30
48
160.00
b.
Jumlah pengangguran yang menjadi wirausaha.
orang
400
260
65.00
667,050,000
654,200,600
98.07
c.
Persentase pengangguran mempunyai usaha mandiri.
yang
persen
0.25
0.22
88.00
95,750,000
95,750,000
100.00
3
Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran.
persen
55
40
72.73
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
518,785,000
342,612,700
66.04
Dinsosnakertrans
4
Jumlah wirausaha baru di perindagkop di setiap kecamatan.
orang
1,500
1,500
100.00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
23,685,000
23,145,000
97.72
DISPERINDAKOP ESDM
5
Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan. orang
88
92
104.55
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
50,483,000
50,033,000
99.11
Dinas Hutbun
a.
Pedagang kayu
bidang
Pengukuran Kinerja 21 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA b. 6
REALISASI
Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu
Jumlah wirausaha baru di peternakan di setiap kecamatan.
bidang
SATUAN
JUMLAH
unit usaha
61
36
59.02
orang
206
200
97.09
7
Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di setiap kecamatan.
8
Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman orang pangan dan hortikultura di setiap kecamatan. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan kelompok dan perikanan.
9
10 Jumlah wirausaha baru kebudayaan dan pariwisata. - Budaya (sanggar seni)
di
CAPAIAN PROGRAM KINERJA % Program pembinaan dan
orang
PAGU
REALISASI
penertiban industri hasil hutan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
CAPAIAN KINERJA %
Program peningkatan produksi hasil peternakan
50,000,000
49,125,000
98.25
Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
58,920,000
58,229,500
98.83
Program Pengembangan Agrobisnis
38,875,000
35,907,000
92.37
SKPD PELAKSANA
DINAS PETERNAKAN
30
30
100.00
Program Pengembangan Agrobisnis
125,235,000
109,685,000
87.58
BP2KP
54
54
100.00
Program Pengembangan Agrobisnis
140,390,000
138,400,000
98.58
Dinas TPH
970
691
71.24
Program pengembangan budidaya perikanan
24,565,000
24,315,000
98.98
DKP
Program Pengembangan sistem penyuluhan
24,565,000
24,315,000
98.98
DKP
Program Pengembangan Kemitraan
89,835,000
89,795,000
99.96
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
0
0
0.00
BPMPKB
KECAMATAN
bidang kelompok
- Pariwisata
kelompok
8
11
137.50
20
20
100.00
11 Jumlah wirausaha baru kelompok kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan.
152
162
106.58
12 Persentase partisipasi perempuan.
persen
57.5
48.52
84.38
angkatan
ANGGARAN
kerja
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13 Jumlah pengangguran di setiap kecamatan. a.
KECAMATAN WONOSARI
orang
7,495
5,455
137.40
b.
KECAMATAN KARANGMOJO
orang
5,160
2,370
217.72
c.
KECAMATAN SEMANU
orang
4,017
4,115
d.
KECAMATAN PONJONG
orang
4,918
2,125
Program Pengembangan data / Informasi
13,475,000
13,475,000
100.00
10,275,000
10,275,000
100.00
97.62
13,755,000
13,755,000
100.00
231.44
11,622,500
11,622,500
100.00
Pengukuran Kinerja 22 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
17 Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
e.
KECAMATAN SEMIN
orang
4,238
2,415
175.49
17,050,000
17,050,000
100.00
f.
KECAMATAN NGAWEN
orang
3,957
2,433
162.64
8,560,000
8,560,000
100.00
g.
KECAMATAN NGLIPAR
orang
3,154
2,407
131.03
7,910,000
7,910,000
100.00
h.
KECAMATAN PLAYEN
orang
5,015
5,875
85.36
11,425,000
11,425,000
100.00
i.
KECAMATAN PALIYAN
orang
3,024
1,481
204.19
7,445,000
7,445,000
100.00
j.
KECAMATAN PANGGANG
orang
2,115
976
216.70
7,555,000
7,555,000
100.00
k.
KECAMATAN PATUK
orang
3,955
2,483
159.28
10,200,000
10,200,000
100.00
l.
KECAMATAN TEPUS
orang
1,573
2,254
69.79
7,812,500
7,812,500
100.00
m.
KECAMATAN RONGKOP
orang
1,818
2,069
87.87
12,375,000
12,375,000
100.00
n.
KECAMATAN GIRISUBO
orang
1,472
1,348
109.20
10,450,000
10,450,000
100.00
o.
KECAMATAN TANJUNGSARI
orang
1,763
1,500
117.53
9,315,000
9,315,000
100.00
p.
KECAMATAN SAPTOSARI
orang
1,971
2,940
67.04
9,375,000
9,375,000
100.00
q.
KECAMATAN PURWOSARI
orang
1,262
622
202.89
7,560,000
7,560,000
100.00
r.
KECAMATAN GEDANGSARI
orang
3,226
3,755
85.91
7,755,000
7,755,000
100.00
1
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu.
persen
46.66
50
107.16
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
4,078,460,300
774,112,853
18.98
DINAS KESEHATAN
2
Persentase kunjungan Bumil dengan K4.
persen
95.5
90.34
94.60
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
20,196,731,523
17,184,591,300
85.09
DINAS KESEHATAN
3
Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani.
persen
80
74.94
93.68
4
Persentase kesehatan.
tenaga
persen
90.8
99.93
110.06
5
Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar.
persen
88
91.99
104.53
persalinan
ditolong
Pengukuran Kinerja 23 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
6
Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani.
persen
75
70.26
93.68
7
Persentase pelayanan.
memperoleh
persen
87
91.75
105.46
8
Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa.
persen
89
99.47
111.76
9
Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif.
persen
82
79.04
96.39
10 Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin.
persen
69
100
144.93
11 Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin.
persen
2
2
100.00
12 Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1.
persen
100
100
100.00
13 Persentase desa dengan anak UCI.
persen
100
100
100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
26,600,000
26,599,960
100.00
DINAS KESEHATAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
596,817,000
472,221,080
79.12
DINAS KESEHATAN
bayi
yang
14 Jumlah penemuan dan penanganan penyakit menular. a.
Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun)
kasus
4
3
75.00
b.
Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita yang ditangani
persen
8
15.21
190.13
c.
Cakupan penemuan penderita Diare
persen
41
17.04
41.56
d.
Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+)
persen
43.75
47.41
108.37
e.
Cakupan penanganan penyakit DBD
penderita
persen
100
100
100.00
f.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS
persen
60
34
56.67
g.
Cakupan penderita malaria ditangani
persen
100
100
100.00
Pengukuran Kinerja 24 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
JUMLAH
15 Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.
persen
100
100
100.00
16 Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB).
persen
88
81.95
93.13
17 Persentase Balita Gakin mendapatkan MPASI. 18 Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan.
persen
100
91.88
91.88
persen
100
100
100.00
19 Persentase desa siaga aktif.
persen
76
100
131.58
buah-status
lulus
5
20 Jumlah akreditasi yang diperoleh.
ANGGARAN PROGRAM REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
30,635,000
29,705,000
96.96
DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
191,045,000
172,338,000
90.21
DINAS KESEHATAN
242,905,000
174,569,550
71.87
RSUD
belum lulus Program standarisasi Pelayanan Kesehatan
21 Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target.
RSUD RSUD
a.
Instalasi gawat darurat ;
1)
Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat darurat
menit
≤5’
5’
100.00
2)
Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa
persen
100
100
100.00
3)
Jam buka pelayanan gawat darurat
jam
24
24
100.00
4)
Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku; ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
persen
100
100
100.00
5)
Kematian pasien lebih kurang 24 jam
2/1000
0.5/1000
400.00
6)
Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
persen
100
100
100.00
7)
Ketersedian bencana
tim
1
1
100.00
8)
Kepuasan pelanggan
persen
70
88
125.71
b.
Instalasi rawat jalan
tim
penanggulangan
SKPD PELAKSANA
PAGU
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
Program obat dan perbekalan kesehatan
16,077,151,900
15,676,385,193
97.51
0
0
0
RSUD
Pengukuran Kinerja 25 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
JUMLAH
persen
100
100
100.00
persen
100
100
100.00
- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu
jam
5
5
100.00
- Jumat
jam
3
3
100.00
1)
Dokter pemberi pelayanan poliklinik adalah spesialis
2)
Ketersediaan pelayanan di poliklinik
3)
Jam buka pelayanan di poliklinik
di
4)
Waktu tunggu di poliklinik
menit
60'
60'
100.00
5)
Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
persen
60
85
141.67
6)
Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit
persen
100
100
100.00
7)
Kepuasan pelanggan
persen
90
82
91.11
c.
Rawat inap
1)
Pemberi pelayanan di rawat inap adalah spesialis dan perawat minimal D3 Dokter penanggungjawab pasien di rawat inap
persen
100
83.535
83.54
persen
100
100
100.00
3)
Ketersediaan pelayanan di rawat inap
persen
100
100
100.00
4)
Jam visite dokter spesialis (setiap hari kerja)
08.00 s.d 14.00
08.00 s.d 14.00
100.00
5)
Kejadian infeksi pasca operasi
persen
<1,5
0
0.00
6)
Kejadian infeksi nasokomial
persen
<1,5
0.65
230.77
7)
Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian.
persen
100
100
100.00
8)
Kematian pasien > 48 jam
persen
≤0,24
1.15
35.87
9)
Kejadian pulang paksa
persen
≤5
6.5
75.38
persen
100
85.12
85.12
2)
10) Penegakan diagnose TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
RSUD
RSUD
Pengukuran Kinerja 26 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
JUMLAH
11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit
persen
100
100
100.00
12) Kepuasan pelanggan
persen
80
86
107.50
d.
Bedah sentral
1)
Waktu tunggu operasi elektif
2) 3)
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
RSUD hari
≤2
1
200.00
Kejadian kematian di meja operasi
persen
≤1
0
0.00
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang
persen
100
100
100.00
persen
100
100
100.00
5)
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
persen
100
100
100.00
6)
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi.
persen
100
100
100.00
7)
Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube
persen
≤6
0
0.00
f.
Persalinan dan peritanologi
1)
Kejadian kematian ibu karena persalinan a) Perdarahan < 1%
persen
a. ≤1
0.4
250.00
b) Preeclamsi ≤30%
persen
b. ≤30
19
157.89
c) Sepsis ≤ 9,2%
persen
c. ≤9,2
0
0.00
2)
Pemberi pelayanan persalinan normal
persen
100
100
100.00
3)
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
persen
100
100
100.00
4)
Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
persen
100
100
100.00
5)
Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
persen
100
100
100.00
4)
ANGGARAN PROGRAM
RSUD
Pengukuran Kinerja 27 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
6)
Pertolongan persalinan melalui sektio cesaria
persen
≤20
9.82
203.67
7)
Presentase KB vasektomi dan tubektomi yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum terlatih
persen
100
100
100.00
8)
Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih
persen
100
100
100.00
9)
Kepuasan pelanggan
persen
≥80
85
106.25
g.
Unit Perawatan Intensif
1)
Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama kurang 72 jam
2)
Pemberi pelayanan Unit Intensif
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
RSUD persen
≤3
0
0.00
a) Dr.sp.An;
persen
100
100
100.00
b) D3 Sps
persen
100
100
100.00 RSUD
h.
Radiologi
1)
jam
<3
3
100.00
2)
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi
persen
100
100
100.00
3)
Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen
persen
<2
1.7
117.65
4)
Kepuasan pelanggan
persen
≥80
85
106.25
i.
Laboratorium patologi klinik
1)
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi
2)
ANGGARAN PROGRAM
RSUD menit
140’
140
100.00
persen
100
100
0.00
3)
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium
persen
100
100
100.00
4)
Kepuasan pelanggan
persen
≥80
90
112.50
j.
Rehabilitasi medik
RSUD
Pengukuran Kinerja 28 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
1)
Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan
persen
<50
8
625.00
2)
Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik
persen
100
100
100.00
3)
Kepuasan pelanggan
persen
80
85
106.25
k.
Farmasi
1)
Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obati racikan menit
30'
17
176.47
b) Racikan
menit
60'
30
200.00
persen
100
100
99.98
persen
100
100
99.94
4)
Tidak adanya kesalahan pemberian obat Penulisan resep sesuai dengan formularium Kepuasan pelanggan
persen
80
82
102.50
l.
Gizi
1)
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
persen
>90
99
110.00
2)
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
persen
20
10
200.00
3)
Tidak adanya pemberian diet
persen
100
100
100.00
3)
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
RSUD
a) Jadi
2)
ANGGARAN PROGRAM
RSUD
kejadian kesalahan
RSUD
m. Transfusi darah 1)
Kebutuhan darah pelayanan transfusi
bagi
setiap
2)
Kejadian reaksi transfusi
n. 1)
Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
persen
100
100
100.00
persen
0.01
0
0.00
persen
100
82
82.00
RSUD
Pengukuran Kinerja 29 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
persen
100
100
CAPAIAN KINERJA %
2)
Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap
o.
Rekam Medik
1)
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan
persen
100
81
81.00
2)
Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas
persen
100
80
80.00
3)
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
menit
10
5
200.00
4)
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap
menit
15
12
125.00
p.
Pengelolaan limbah
1)
Baku mutu limbah cair
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA
100.00
RSUD
Program Pengembangan Lingkungan sehat
a) BOD<30 (mg/l)
persen
100
91
91.00
b) COD<80 (mg/l)
persen
100
100
100.00
c) TSS<30 (mg/l)
persen
100
83
83.00
2)
d) PH 6-9 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan yang ada
persen persen
100 100
0 100
0.00 100.00
q.
Administarasi dan manajemen
1)
Tindak lanjut penyelesaian pertemuan direksi
hasil
persen
100
99
99.00
2)
Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
persen
100
100
100.00
persen
100
100
100.00
4)
Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala
persen
100
100
100.00
5)
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
persen
60
87
145.00
3)
ANGGARAN PROGRAM
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
277,781,000
271,553,477
97.76
RSUD
3,438,205,100
3,109,560,774
90.44
RSUD
Pengukuran Kinerja 30 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
20,915,000
15,512,500
74.17
SKPD PELAKSANA
6)
Cost recovery
persen
40
124
310.00
7)
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
persen
100
90
90.00
8)
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
jam
≤2
2
100.00
9)
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
persen
100
100
100.00
r.
Ambulan / kereta jenazah
1)
Waktu pelayanan ambulan / kereta jenazah
jam
24 jam
24 jam
100.00
2)
Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di RS
menit
<30’
15
200.00
3)
Response time pelayanan ambulan / kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan
persen
100
100
100.00
s.
Pemulasaraan jenazah
1)
Waktu tanggap (response time ) pelayanan pemulasaraan jenazah
jam
≤2
2
100.00
RSUD
t.
Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat
persen
<80
80
100.00
RSUD
persen
100
90
90.00
Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi Pelayanan laundry
persen
100
100
100.00
Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
persen
100
99.1
99.10
persen
100
100
100.00
1) 2) 3)
u. 1) 2) v.
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan
RSUD Program Pemeliharaan , Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/ RS Mata
313,290,000
192,487,912
61.44
RSUD
Pengukuran Kinerja 31 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI SATUAN
18 Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
JUMLAH
CAPAIAN KINERJA %
1)
Ada anggota tim PPI yang terlatih
persen
75
100
133.33
2)
Tersedia APD di setiap instalasi/department
persen
>70
100
142.86
3)
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health care Associated Infections) di rumah sakit (minimum 1 parameter)
persen
75
100
133.33
22 Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin baik rawat jalan maupun rawat inap.
persen
98
100
102.04
1
Persentase gizi kurang pada balita.
persen
9
6.76
133.14
2
Persentase Bumil KEK
persen
10.5
16.07
65.34
3
Persentase Bumil / Bufas Anemia
persen
11
15.23
72.23
4 5
Persentase keluarga sadar gizi Persentase Posyandu aktif
persen persen
85 90
62.37 100
73.38 111.11
6
Persentase rumahtangga ber-PHBS
persen
47
20.89
44.45
7
Jumlah Kecamatan Sayang Ibu
kecamatan
14
12
8
Jumlah kelompok masyarakat yang aktif kelompok dalam kesetaraan gender (P2WKSS)
73
9
Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.
10 Persentase keluarga ikut KB aktif.
persen
CAPAIAN KINERJA %
SKPD PELAKSANA RSUD
1,063,504,300
94.09
DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1,443,738,500
1,369,369,250
94.85
DINAS KESEHATAN
85.71
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
157,885,000
157,720,880
99.90
BPMPKB
74
101.37
131,700,000
121,246,400
92.06
BPMPKB
85
85
100.00
Program Penguatan Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak Program Keluarga Berencana
928,600,100
905,326,100
97.49
BPMPKB
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan
128,865,000
122,903,600
95.37
BPMPKB
persen
82.1
82.54
100.54
persen
54.25
43.82
80.77
b.
Persentase Kesertaan KB pria
persen
2.3
3.39
147.39
persen
16
18
112.50
keluarga
285
472
165.61
13 Jumlah Bina Keluarga Remaja
keluarga
86
86
100.00
14 Jumlah Bina Keluarga Lansia
keluarga
103
126
122.33
persen
76
0
0.00
persen
51
51
100.00
15 Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMTAS). 16 Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2.
REALISASI
1,130,295,500
Persentase Kualitas kesertaan KB
memiliki
PAGU
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a.
11 Persentase kecamatan yang PIKKRR. 12 Jumlah Bina Keluarga Balita
ANGGARAN PROGRAM
Pengukuran Kinerja 32 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
19 Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan internasional.
20 Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
meraih
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1,402,857,500
1,263,261,500
90.05
DISDIKPORA
250.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3,002,364,500
2,564,806,800
85.43
DISDIKPORA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
419,275,000
407,941,000
97.30
DISDIKPORA
320,400,000
304,647,000
95.08
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
95.12
Dinsosnakertrans
JUMLAH
orang
2
15
750.00
0
15
1,500.00
4
10
1
Jumlah pemuda-pemudi yang prestasi regional dan internasional.
2
Jumlah prestasi regional dan internasional yang diraih.
3
Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul.
4
Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi. a. Organisasi Kepemudaan kelompok
28
30
107.14
b.
Jumlah sarana kepemudaan
3
3
100.00
c.
Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/ cabang
5
13
260.00
41
41
100.00
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
5
Jumlah pemuda-pemudi penggiat senibudaya dan sanggar seni.
6
Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional.
kali
buah
orang
SKPD PELAKSANA
PAGU
SATUAN
a.
Nasional
6
6
100.00
b.
Internasional
0
0
0.00
7
Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.
persen
22.22
22.22
100.00
Progam Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
104,535,000
99,435,000
1
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
persen
98
86.4
88.16
Program Pendidikan Kedinasan
17,585,000
13,102,200
74.51
BKD
2
Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.
persen
100
87.5
87.50
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
385,162,500
320,076,450
83.10
BKD
3
Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.
persen
98
83.3
85.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
782,805,000
532,869,450
68.07
BKD
4
Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.
persen
90
91.8
102.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
2,719,702,500
1,559,506,400
57.34
BKD
5
Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.
persen
88
91
103.41
Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
60,685,000
7,961,750
13.12
SETDA
Pengukuran Kinerja 33 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
21 Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
6
Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
7
Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.
SATUAN
JUMLAH
persen
88
90
CAPAIAN KINERJA %
102.27
a.
Anjab
persen
100
100
100.00
b.
ABK
persen
100
0
0.00
c.
Standar Kompetensi
persen
100
0
0.00
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
63,130,000
31,860,000
50.47
SETDA
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
67,875,000
56,776,800
83.65
SETDA
0
0
0.00
30,650,000
0
0.00
70,855,000
64,549,950
91.10
Persentase tupoksinya
terevaluasi
persen
100
100
100.00
1
Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up-todate dan akurat. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line.
persen
100
100
100.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
288,310,000
285,579,500
99.05
BAPPEDA
persen
100
100
100.00
Program Pengembangan Data/ Informasi
88,040,000
82,161,750
93.32
BAPPEDA
23,157,500
99.62
BAPPEDA
80.69
INSPEKTORAT DAERAH
100.00
DPPKAD
3
yang
SKPD PELAKSANA
PAGU
8
2
SKPD
ANGGARAN PROGRAM
Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik. a. Faktor keberhasilan
persen
100
100
100.00
b.
persen
100
100
100.00
Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.
persen
7
7
100.08
persen
97.5
97.5
100.00
6
Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.
persen
100
100
100.00
7
Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu.
persen
100
100
100.00
4
5
Faktor Kegagalan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
23,245,000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
510,247,500
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1,748,900
411,703,200
1,748,900
Pengukuran Kinerja 34 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
100.00
2,167,725,000
1,580,860,605
72.93
DPPKAD
100
100.00
339,830,000
185,231,499
54.51
DPPKAD
100
100
100.00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
166,125,000
135,205,675
81.39
DPPKAD
persen
100
60
60.00
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
63,575,000
60,225,000
94.73
desa
31
31
100.00
Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
169,570,000
132,560,000
78.17
BPMPKB
13 Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat. 14 Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.
persen
100
93
93.00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
2,992,869,500
2,684,565,320
89.70
DUKCAPIL
persen
100
100
100.00
15 Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat.
persen
100
100
100.00
16 Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line .
persen
100
100
100.00
17 Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online
persen
80
100
125.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
308,445,000
306,637,130
99.41
DISHUBKOMINFO
18 Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.
persen
100
88.09
88.09
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
307,810,000
247,160,725
80.30
SETDA
19 Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu.
persen
100
100
100.00
Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah
61,730,000
47,123,000
76.34
SETDA
20 Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu.
persen
100
100
100.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
221,525,000
183,804,700
82.97
SETDA
SATUAN
JUMLAH
Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar. Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.
persen
100
100
persen
100
10 Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat aturan.
persen
11 Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat
8
9
12 Jumlah desa swasembada.
Pengukuran Kinerja 35 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
481,047,100
343,573,945
71.42
SETDA
91.12
Program Pengembangan Data/ Informasi; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
926,040,000
770,450,400
83.20
SEMUA SKPD
94.93
94.93
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
551,345,000
508,849,575
92.29
SEMUA SKPD
90
79.65
88.50
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
543,352,500
508,095,825
93.51
SEMUA SKPD
indeks
76
77.44
101.89
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
46,350,000
36,617,100
79.00
SETDA
Persentase penurunan pelanggaran perda.
persen
100
100
100.00
Program Penegakan Perda
144,230,000
126,182,500
87.49
SATPOL PP
Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.
persen
86
86
100.00
buah
53
53
100.00
252,360,000
94.43
SATPOL PP
Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.
persen
100
100
100.00
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
267,235,000
4
5
Menurunnya penyakit (gelandangan, pengemis, premanisme, prostitusi).
persen
100
100
100.00
Program Peningkatan Pemberantasan PEKAT
6
Persentase penurunan angka kriminalitas.
persen
2.1
2.1
100.00
7
Jumlah konflik antar masyarakat.
kasus
4
4
100.00
SATUAN
JUMLAH
21 Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati.
persen
100
90
90.00
22 Persentase kelengkapan data secara up-todate dan akurat.
persen
90
82.01
23 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
persen
100
22 Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif
1
Persentase SKPD yang menerapkan SOP.
persen
2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
23 Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.
1 2 3
masyarakat perjudian,
SATPOL PP
0
0
0.00
SATPOL PP
Program Pemeliharan dan Pencegahan Tindak Kriminal
142,225,000
128,710,000
90.50
SATPOL PP
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantratibnas dan pencegahan tindak kriminal, & Program pengembangan wawasan kebangsaan
414,610,000
291,027,350
70.19
KESBANGPOL
Pengukuran Kinerja 36 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
PAGU
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam; Program kesiap-siagaan, pencegahan, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran
364,525,000
354,855,000
97.35
BPBD
112.00
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam
506,020,000
434,457,350
85.86
BPBD
60
85.71
Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan,Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan Program Pendidikan Politik Masyarakat
702,525,000
594,914,950
84.68
KESBANGPOL
100
100
100.00
Program Pendidikan Politik Masyarakat
21,325,000
15,505,000
72.71
persen
100
100
100.00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
18,150,000
16,816,200
92.65
KAPEDAL
13 Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.
unit
354
333
94.07
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
13,250,000
12,510,900
94.42
KAPEDAL
14 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking.
persen
90
90
100.00
Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak
99.56
BPMPKB
15 Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan.
persen
100
100
100.00
Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
16 Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
persen
100
100
100.00
17 Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan. 18 Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.
persen
10
10
100.00
Program Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
persen
64
64
100.00
Program Pengembangan Kemitraan
SATUAN
JUMLAH
Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.
persen
75
74
98.67
Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. 10 Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara.
persen
25
28
persen
70
11 Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.
persen
12 Persentase jumlah laporan/ pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.
8
9
84,625,000
84,249,860
5,505,000
4,735,000
86.01
Dinsosnakertrans
9,840,000
9,570,000
97.26
Dinsosnakertrans
88,025,000
98.82
Dinsosnakertrans
89,075,000
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
Pengukuran Kinerja 37 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
ANGGARAN PROGRAM
SKPD PELAKSANA
CAPAIAN KINERJA %
924,361,050
88.11
DISHUBKOMINFO
3,163,495,045
91.07
DPPKAD
JUMLAH
pelanggaran
persen
30
8
26.67
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
20 Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.
persen
91
99
108.79
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
21 Persentase penurunan penambangan liar.
persen
77.5
77.5
100.00
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
309,457,500
154,324,200
49.87
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
261,902,500
220,295,700
84.11
DISPERINDAGKOP ESDM
19 Persentase penurunan angkutan jalan.
PAGU
REALISASI
SATUAN
1,049,144,000
3,473,609,250
12
12
100.00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
32,650,000
30,639,750
93.84
DISPERINDAGKOP ESDM
persen
100
100
100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18,025,000
18,025,000
100.00
Dinas Peternakan
persen
0.12
0
0.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
0
0
0.00
25 Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi.
persen
0
0
100.00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
19,000,000
17,600,000
92.63
26 Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.
persen
90
100
111.11
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1,081,882,500
801,979,500
74.13
DKP
27 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu.
persen
100
100
100.00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
54,325,000
43,675,000
80.40
Inspektorat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
136,085,000
111,197,550
81.71
SETDA
22 Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa. 23 Persentase peternak ketentuan peternakan.
yang
mematuhi
24 Persentase bibit yang bersertifikasi. − Kambing Bligon
28 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu. a.
PERDA
buah
15
9
60.00
b.
PERBUP
buah
22
59
268.18
Pengukuran Kinerja 38 - 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014
TARGET NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
SATUAN
JUMLAH
buah
300
525
175.00
29 Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum.
persen
100
91
91.00
30 Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat.
persen
100
80
80.00
c.
SK BUPATI
31 Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. a.
Tempat Ibadah
buah
159
159
100.00
b.
Organisasi Keagamaan
buah
16
13
81.25
ANGGARAN PROGRAM REALISASI
CAPAIAN KINERJA %
176,725,000
110,988,900
62.80
Program Kerjasama Informasi dengan massmedia
464,991,700
274,889,453
59.12
SETDA
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
43,675,000
36,474,600
83.51
SETDA
24,362,472,040
19,444,358,297
483,607
JUMLAH MISI 6
Jumlah Anggaran Tahun 2014 Realisasi Anggaran Tahun 2014
: :
Rp309,242,425,897.00 Rp228,363,439,229.00
SKPD PELAKSANA
PAGU