PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja La n g s u n g Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
menurut Program dan Kegiatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
10.517.679.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
10.517.679.000,00 489.953.000,00 9.504.825.000,00 522.901.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(10.517.679.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
4.067.525.250,00
3.513.729.350,00
2.626.123.000,00
310.301.400,00
10.517.679.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MANADO, 31 December 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.20
03
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
NAMA
:
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP
:
19610324 199602 2 001
JABATAN
:
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
00
00
Formulir DPA SKPD 1
4
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Tarif / Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610324 199602 2 001
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
03
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 20
ORGANISASI
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
NAMA
:
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP
:
19610324 199602 2 001
JABATAN
:
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
03
00
00
5
Formulir DPA SKPD 2.1
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
-
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
Rp 0,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610324 199602 2 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
136.005.000,00
93.864.000,00
98.264.000,00
94.566.400,00
422.699.400,00
Manado
100 %
1
55.019.000,00
21.213.000,00
21.713.000,00
21.711.000,00
119.656.000,00
Manado
100 %
1
56.315.000,00
50.565.000,00
50.565.000,00
50.705.800,00
208.150.800,00
Manado
100 %
1
24.671.000,00
22.086.000,00
25.986.000,00
22.149.600,00
94.892.600,00
591.596.000,00
38.595.000,00
43.695.000,00
38.595.000,00
712.481.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado
100 %
1
380.000.000,00
0,00
0,00
0,00
380.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
100 %
1
24.898.000,00
0,00
0,00
0,00
24.898.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Manado
100 %
1
89.307.000,00
0,00
0,00
0,00
89.307.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Manado
1
28.696.000,00
0,00
0,00
0,00
28.696.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Manado
100 %
1
60.595.000,00
35.595.000,00
35.595.000,00
35.595.000,00
167.380.000,00
Manado
100 %
1
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
Manado
100 %
1
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
0,00
10.200.000,00
27.300.000,00
0,00
0,00
0,00
27.300.000,00
27.300.000,00
0,00
0,00
0,00
27.300.000,00
0,00
28.956.250,00
0,00
0,00
28.956.250,00
0,00
28.956.250,00
0,00
0,00
28.956.250,00
10.104.000,00
10.104.000,00
10.104.000,00
10.160.000,00
40.472.000,00
5.027.000,00
5.027.000,00
5.027.000,00
5.074.600,00
20.155.600,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Manado
Manado
Manado
100 %
100 %
100 %
1
1
1
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Manado
100 %
1
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04
1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07
1.20 . 1.20.03 . 03 . 08
1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 1.20 . 1.20.03 . 03 . 15
1.20 . 1.20.03 . 03 . 16
1.20 . 1.20.03 . 03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 03 . 18 1.20 . 1.20.03 . 03 . 19 1.20 . 1.20.03 . 03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 03 . 21 1.20 . 1.20.03 . 03 . 22 1.20 . 1.20.03 . 03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 04
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber Dana
URAIAN
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya Pengembangan di Bidang Kepemudaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kepemudaan Koordinasi Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Pemuda Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan Kegiatan Kepemudaan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Nasional Kepemudaan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
5.077.000,00
5.077.000,00
5.077.000,00
5.085.400,00
20.316.400,00
816.757.000,00
131.361.000,00
227.854.000,00
24.028.000,00
1.200.000.000,00
Manado
100 %
1
107.647.500,00
0,00
0,00
0,00
107.647.500,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
32.144.500,00
0,00
0,00
0,00
32.144.500,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
50.647.500,00
0,00
0,00
50.647.500,00
Pusat dan Kab/Kota Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
100 %
1
32.060.000,00
0,00
0,00
0,00
32.060.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
24.360.000,00
0,00
24.360.000,00
Manado
100 %
1
6.153.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
22.353.000,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
46.628.000,00
0,00
0,00
0,00
46.628.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
21.950.000,00
0,00
21.950.000,00
Pusat dan Kab/Kota Pusat
100 %
1
0,00
36.689.500,00
0,00
0,00
36.689.500,00
100 %
1
0,00
0,00
50.920.000,00
0,00
50.920.000,00
Manado
100 %
1
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
20.000.000,00
30.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
Pusat
100 %
1
23.000.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Manado
100 %
1
344.124.000,00
18.624.000,00
18.624.000,00
18.628.000,00
400.000.000,00
273.345.500,00
50.182.150,00
126.000,00
122.000,00
323.775.650,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.03 . 04 . 02
1.20 . 1.20.03 . 04 . 05
1.20 . 1.20.03 . 04 . 06
1.20 . 1.20.03 . 04 . 07
1.20 . 1.20.03 . 04 . 08 1.20 . 1.20.03 . 04 . 09 1.20 . 1.20.03 . 04 . 10 1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
40.450.000,00
630.500,00
126.000,00
122.000,00
41.328.500,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
66.698.000,00
0,00
0,00
0,00
66.698.000,00
Manado
100 %
1
3.003.000,00
24.391.000,00
0,00
0,00
27.394.000,00
Kab/Kota
100 %
1
24.677.000,00
834.900,00
0,00
0,00
25.511.900,00
Pusat dan Kab/Kota Pusat dan Kab/Kota Manado
100 %
1
74.797.000,00
623.250,00
0,00
0,00
75.420.250,00
100 %
1
60.717.500,00
0,00
0,00
0,00
60.717.500,00
100 %
1
3.003.000,00
23.702.500,00
0,00
0,00
26.705.500,00
276.070.000,00
123.930.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
3.000.000,00
20.170.000,00
0,00
0,00
23.170.000,00
82.285.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
84.285.000,00
3.000.000,00
20.292.000,00
0,00
0,00
23.292.000,00
87.160.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
89.160.000,00
serta Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi, Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanggulangan Kemiskinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Perlindungan Anak
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
Pembinaan Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.03 . 05 . 09
Sosialisasi/Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam rangka Masalah HIV/AIDS Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.03 . 05 . 10
1.20 . 1.20.03 . 05 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Sinkronisasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Focal Point PUG dalam Pembangunan
Manado
100 %
Kabupaten/K ota dan Pusat Manado
100 %
Kabupaten / Kota dan Pusat Manado
100 %
1
1
100 %
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
100 %
1
3.000.000,00
19.042.000,00
0,00
0,00
22.042.000,00
Kabupaten/K ota
100 %
1
3.000.000,00
19.342.000,00
0,00
0,00
22.342.000,00
Kabupaten/K ota dan Pusat Kabupaten/K ota
100 %
88.625.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
90.625.000,00
3.000.000,00
19.042.000,00
0,00
0,00
22.042.000,00
100 %
1
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
Manado
100 %
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 1.20 . 1.20.03 . 08
1.20 . 1.20.03 . 08 . 04
1.20 . 1.20.03 . 08 . 05
1.20 . 1.20.03 . 08 . 07
1.20 . 1.20.03 . 08 . 10
1.20 . 1.20.03 . 08 . 11
1.20 . 1.20.03 . 08 . 12
1.20 . 1.20.03 . 08 . 15
1.20 . 1.20.03 . 08 . 17
1.20 . 1.20.03 . 08 . 23 1.20 . 1.20.03 . 08 . 24
1.20 . 1.20.03 . 08 . 25
1.20 . 1.20.03 . 08 . 26
Formulir DPA SKPD 2.2
Sinkronisasi Upaya Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan waspada terhadap daerah rawan bencana Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial Kegiatan Pembinaan terhadap Veteran Guna Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Patriot Bangsa Kegiatan Pelaksanaan Rekaman Pidato Gubernur Memperingati Hari-Hari Raya Keagamaan Guna Meningkatkan Rasa Solidaritas Umat Beragama Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual Dalam Rangka Meningkatkan Etos Kerja Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Kegiatan Keagamaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan Pelaksanaan Petugas Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Dalam Rangka Terlaksananya Pemberangkatan Haji Daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam rangka Pengembangan Talenta/Potensi Diri (Kristen, Islam, Hindu, Budha) Kegiatan Pembinaan Terhadap Generasi Muda Yang Taat Beragama Guna Meningkatkan Talenta dan Potensi Diri Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Kegiatan Pelatihan Juri, Dirigen, Pelatih Seni Keagamaan Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Penilaian
Sumber Dana
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
1
3.000.000,00
20.042.000,00
0,00
0,00
23.042.000,00
1.820.930.000,00
3.018.520.000,00
2.246.080.000,00
142.830.000,00
7.228.360.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
9.350.000,00
0,00
0,00
0,00
9.350.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
0,00
22.830.000,00
22.830.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
35.350.000,00
0,00
0,00
35.350.000,00
Manado
100 %
1
0,00
44.000.000,00
0,00
0,00
44.000.000,00
Manado
100 %
1
31.000.000,00
0,00
0,00
0,00
31.000.000,00
Manado
100 %
1
91.550.000,00
0,00
0,00
0,00
91.550.000,00
Pusat
100 %
1
28.640.000,00
0,00
0,00
0,00
28.640.000,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
111.744.000,00
0,00
0,00
111.744.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
28.630.000,00
0,00
0,00
28.630.000,00
Manado
100 %
1
0,00
128.000.000,00
0,00
0,00
128.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
41.800.000,00
0,00
41.800.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.03 . 08 . 27
1.20 . 1.20.03 . 08 . 28
1.20 . 1.20.03 . 08 . 30 1.20 . 1.20.03 . 08 . 31
1.20 . 1.20.03 . 08 . 34
1.20 . 1.20.03 . 08 . 35 1.20 . 1.20.03 . 08 . 36
1.20 . 1.20.03 . 08 . 37
1.20 . 1.20.03 . 08 . 38
1.20 . 1.20.03 . 08 . 40
1.20 . 1.20.03 . 08 . 41
1.20 . 1.20.03 . 08 . 42
1.20 . 1.20.03 . 08 . 43 1.20 . 1.20.03 . 08 . 44 1.20 . 1.20.03 . 08 . 46
1.20 . 1.20.03 . 08 . 47
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
28.000.000,00
0,00
0,00
28.000.000,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
202.000.000,00
0,00
0,00
0,00
202.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
79.500.000,00
0,00
0,00
79.500.000,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
114.000.000,00
0,00
0,00
114.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
457.716.000,00
0,00
0,00
457.716.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
410.000.000,00
0,00
0,00
410.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
115.000.000,00
0,00
0,00
0,00
115.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
234.000.000,00
0,00
0,00
0,00
234.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
121.580.000,00
0,00
0,00
121.580.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah/Hafiz Dalam Guna Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Dalam Keikutsertaan Pada MTQ Tingkat Nasional Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Nasional dan Kedaerahan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Disiplin dan Solidaritas Bagi Organisasi Keagamaan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Keagamaan Islam di Tingkat Nasional dan Daerah Guna Menciptakan Kader Yang Bertagwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pembinaan Terhadap Sinodal dalam rangka Pengembangan Wawasan untuk Denominasi Gereja yang ada di Lingkungan Gereja Pembinaan Terhadap Tokoh Agama untuk Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja Guna Meningkatkan Kualitas dan Rasa Solidaritas Warga Gereja Kegiatan Pelaksanaan SEMILOKA Tokoh-Tokoh Agama Kristen dalam rangka Pengembangan Disiplin Warga Gereja Kegiatan Pengembangan Toleransi Keagamaan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Guna Meningkatkan Iman dan Solidaritas Umat Beragama Pembinaan Terhadap Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Wawasan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kegiatan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Katolik Guna Mengembangkan Iman dan Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pembinaan Terhadap Kevikepan Katholik Fasilitasi Kerjasama Kerukunan Antar Umat Beragama Kegiatan Seminar dan Lokakarya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Paduan Suara Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Provinsi
100 %
1
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
160.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
160.000.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000.000,00 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.03 . 08 . 48
1.20 . 1.20.03 . 08 . 49
1.20 . 1.20.03 . 08 . 50
1.20 . 1.20.03 . 08 . 51
1.20 . 1.20.03 . 08 . 52
1.20 . 1.20.03 . 08 . 53 1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
128.360.000,00
0,00
128.360.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
1.120.000.000,00
0,00
0,00
1.120.000.000,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
27.920.000,00
0,00
27.920.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
100 %
1
369.390.000,00
0,00
0,00
0,00
369.390.000,00
115.417.750,00
18.216.950,00
0,00
0,00
133.634.700,00
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Kemasyarakatan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kegiatan Pembinaan Antar Gereja Guna Meningkatkan Kerjasama Dalam Pembangunan Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Seni Budaya Keagamaan Dalam Rangka Menumbuhkembangkan Seni Budaya Yang Bersifat Religius Kegiatan Workshop Generasi Muda Lintas Agama Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persaudaraan Yang Rukun Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Sedunia Dalam Rangka Meningkatkan dan Mengembangkan Perdamaian Dunia Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Guna Mengembangkan Kehidupan Umat Beragama Yang Rukun dan Damai Kegiatan Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Pusat/Provin si
100 %
1
115.417.750,00
0,00
0,00
0,00
115.417.750,00
Kab/Kota
100 %
1
0,00
18.216.950,00
0,00
0,00
18.216.950,00
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
4.067.525.250,00
3.513.729.350,00
2.626.123.000,00
310.301.400,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 10.517.679.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
PRASENO HADI, MM, Ak
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19610324 199602 2 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 7