PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.1
66.698.553.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5.2
42.191.720.000,00
Belanja Pegawai
42.191.720.000,00
BELANJA LANGSUNG
24.506.833.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
553.854.000,00 16.576.039.300,00 7.376.939.700,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(66.698.553.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.547.931.000,00
10.547.931.000,00
10.547.931.000,00
10.547.927.000,00
42.191.720.000,00
8.165.325.250,00
10.838.001.750,00
4.342.849.000,00
1.160.657.000,00
24.506.833.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANADO, 31 Desember 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN NO DPA SKPD
:
1.02
01
00
00
4
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
NAMA
:
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
NIP
:
19630427 199103 2 002
JABATAN
:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02
01
00
00
4
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Tarif /
JUMLAH (Rp)
Harga
5
6=3x5
-
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I
Rp0,00
Triwulan II
Rp0,00
Triwulan III
Rp0,00
Triwulan IV
Rp0,00
Jumlah
Rp0,00
No.
Formulir DPA SKPD 1
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PRASENO HADI, MM, Ak
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630427 199103 2 002
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.02
01
00
00
5
1
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
NAMA
:
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
NIP
:
19630427 199103 2 002
JABATAN
:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02
01
00
00
5
1
Formulir DPA SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5
Volume
Satuan
3
4
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 01
42.191.720.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
42.191.720.000,00
Belanja Pegawai
42.191.720.000,00
Gaji dan Tunjangan
27.324.920.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
21.259.860.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 02
21.259.860.000,00 1,00
TA
21.259.860.000
Tunjangan Keluarga
1.778.020.000,00
- Tunjangan Keluarga
1,00
TA
1.778.020.000
Tunjangan Jabatan 2)
446.030.000,00
- Tunjangan Jabatan Struktural
1,00
TA
446.030.000
Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Jabatan Fungsional
1.388.710.000,00 1,00
TA
1.388.710.000
Tunjangan Fungsional Umum
641.260.000,00
- Tunjangan Umum
1,00
TA
641.260.000
1.353.330.000,00
Tunjangan Beras
1.353.330.000,00 1,00
TA
1.353.330.000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
457.330.000,00 1,00
TA
457.330.000
Pembulatan Gaji
380.000,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02 . 05
457.330.000,00 380.000,00
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 02
1.353.330.000,00 457.330.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
641.260.000,00
Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 07
1.388.710.000,00 641.260.000,00
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
446.030.000,00 1.388.710.000,00
Tunjangan Jabatan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
1.778.020.000,00 446.030.000,00
Tunjangan Jabatan Struktural
5 . 1 . 1 . 01 . 04
21.259.860.000,00 1.778.020.000,00
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03
JUMLAH (Rp)
1,00
TA
380.000
Tambahan Penghasilan PNS
380.000,00 14.866.800.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
14.866.800.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
14.866.800.000,00 1,00
TA
14.866.800.000
14.866.800.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 10.547.931.000,00
Triwulan II
Rp 10.547.931.000,00
Triwulan III
Rp 10.547.931.000,00
Triwulan IV
Rp 10.547.927.000,00
Jumlah
Rp 42.191.720.000,00
Formulir DPA SKPD 2.1
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
JUMLAH (Rp)
Satuan
5
6=3x5
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PRASENO HADI, MM, Ak
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630427 199103 2 002
No.
Formulir DPA SKPD 2.1
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 2
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
554.412.500,00
567.713.750,00
653.466.500,00
442.893.250,00
2.218.486.000,00
Manado
100 %
1
205.141.250,00
205.141.250,00
205.141.250,00
205.141.250,00
820.565.000,00
manado
100 %
1
153.863.250,00
166.810.500,00
153.863.250,00
140.912.000,00
615.449.000,00
Manado
100 %
1
6.840.000,00
6.840.000,00
7.326.000,00
6.840.000,00
27.846.000,00
Manado
100 %
1
188.568.000,00
188.922.000,00
287.136.000,00
90.000.000,00
754.626.000,00
4.121.028.750,00
3.205.734.700,00
609.727.500,00
146.258.750,00
8.082.749.700,00
Manado
100 %
1
284.500.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
534.500.000,00
100 %
1
176.000.000,00
203.795.000,00
149.068.750,00
0,00
528.863.750,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
100 %
1
3.183.770.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
3.206.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
100 %
1
0,00
67.175.000,00
144.000.000,00
0,00
211.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100 %
1
20.815.000,00
20.815.000,00
20.815.000,00
20.815.000,00
83.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
100 %
1
156.593.750,00
143.768.750,00
148.593.750,00
118.593.750,00
567.550.000,00
Manado
100 %
1
6.850.000,00
6.850.000,00
6.850.000,00
6.850.000,00
27.400.000,00
Manado
100 %
1
9.200.000,00
0,00
18.400.000,00
0,00
27.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
100 %
1
283.300.000,00
2.490.330.950,00
62.000.000,00
0,00
2.835.630.950,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran
100 %
1
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
90.000.000,00
4.750.000,00
0,00
0,00
94.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Manado
1
0,00
4.750.000,00
0,00
0,00
4.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Manado
1
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
21.020.000,00
0,00
1.985.000,00
0,00
23.005.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 1.02 . 1.02.01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16
keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Kegiatan pameran gelar karya pemberdayaan masyarakat Kegiatan pameran promosi kesehatan hari kesehatan nasional (HKN) Kegiatan pameran rapat kerja kesehatan nasional
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
19.035.000,00
0,00
0,00
0,00
19.035.000,00
1
1.985.000,00
0,00
1.985.000,00
0,00
3.970.000,00
219.100.000,00
0,00
141.876.000,00
0,00
360.976.000,00
Manado
1
0,00
0,00
31.876.000,00
0,00
31.876.000,00
Jakarta
1
0,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
Jakarta
1
200.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
255.000.000,00
Manado
1
19.100.000,00
0,00
0,00
0,00
19.100.000,00
284.127.500,00
1.310.602.400,00
84.127.500,00
84.127.500,00
1.762.984.900,00
1
284.127.500,00
1.310.602.400,00
84.127.500,00
84.127.500,00
1.762.984.900,00 1.353.926.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
625.734.000,00
273.910.000,00
402.262.000,00
52.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat
Manado
1
198.711.000,00
0,00
0,00
0,00
198.711.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab/Kota
1
56.520.000,00
53.170.000,00
52.370.000,00
52.020.000,00
214.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Sosialisasi akreditasi rumah sakit
kab/Kota
1
82.284.000,00
0,00
0,00
0,00
82.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Pemilihan tenaga kesehatan teladan
Kab/Kota
1
0,00
159.497.000,00
0,00
0,00
159.497.000,00 71.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Sosialisasi koordinasi kesehatan jiwa
Manado
1
0,00
0,00
71.675.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
sosialisasi koordinasi perkesmas
Kab/kota
1
0,00
0,00
57.315.000,00
0,00
57.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Fasilitasi medical centre event - event internasioanl/nasional Sosialisasi Sistim Rujukan
Manado
1
61.243.000,00
61.243.000,00
0,00
0,00
122.486.000,00
Wilayah 1
1
226.976.000,00
0,00
0,00
0,00
226.976.000,00
Kab/Kota
1
0,00
0,00
133.193.000,00
0,00
133.193.000,00
Kab/Kota
1
0,00
0,00
87.709.000,00
0,00
87.709.000,00
312.897.000,00
675.288.500,00
274.971.000,00
61.136.000,00
1.324.292.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13
Pelaksanan Penilaian Puskesmas berprestasi di Kab/Kota Bimbingan teknis sistem penanggulangan gawat darurat terpadu RS Kab/Kota Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Manado
1
61.286.000,00
71.136.000,00
61.136.000,00
61.136.000,00
254.694.000,00
Manado
1
0,00
62.795.000,00
0,00
0,00
62.795.000,00
Manado
1
65.468.000,00
117.820.000,00
148.640.000,00
0,00
331.928.000,00
Manado
1
0,00
163.526.000,00
0,00
0,00
163.526.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22
Sosialisasi program Millenium Development Goal's Kursus mahir dasar Saka Bakti Husada
Manado
1
56.340.000,00
0,00
0,00
0,00
56.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25
Bimbingan teknis fasilitator kader posyandu
Kab/Kota
1
0,00
0,00
65.195.000,00
0,00
65.195.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27
Sosialisasi jaminan kesehatan nasional provinsi
Manado
1
95.866.000,00
0,00
0,00
0,00
95.866.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 1.02 . 1.02.01 . 19 . 31
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32
1.02 . 1.02.01 . 20
Sosialisasi jaminan kesehatan nasional tingkat RS Sosialisassi jaminan kesehatan nasional tingkat Kab/Kota/Puskesmas peningkatan peran dan fungsi forum kesehatan desa/forum kesehatan kota dalam pelaksanaan desa siaga aktif Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Manado
1
33.937.000,00
0,00
0,00
0,00
33.937.000,00
Kab/Kota
1
0,00
104.599.000,00
0,00
0,00
104.599.000,00
Manado
1
0,00
70.620.000,00
0,00
0,00
70.620.000,00
Manado
1
0,00
84.792.500,00
0,00
0,00
84.792.500,00
61.276.000,00
124.788.000,00
172.619.000,00
0,00
358.683.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Manado
90 %
1
61.276.000,00
0,00
0,00
0,00
61.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Sosialisasi Gernas Kadarsi dan ASI Ekslusif
Manado
100 %
1
0,00
61.252.000,00
0,00
0,00
61.252.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai motivator ASI Ekslusif Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam memantau pertumbuhan Sosialisasi dan advokasi KP-Ibu Menyusui
Manado
100 %
1
0,00
0,00
120.773.000,00
0,00
120.773.000,00
Manado
100 %
1
0,00
63.536.000,00
0,00
0,00
63.536.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
51.846.000,00
0,00
51.846.000,00
104.347.500,00
885.839.400,00
103.792.000,00
0,00
1.093.978.900,00
69.769.500,00
100.000.000,00
69.326.500,00
0,00
239.096.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Kab/Kota
67 %
1
Kab/kota
7 Kab/kota
1
0,00
713.856.900,00
0,00
0,00
713.856.900,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Kab/kota
15 kab/kota
1
6.000.000,00
71.982.500,00
6.000.000,00
0,00
83.982.500,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab/Kota
100 %
1
28.578.000,00
0,00
28.465.500,00
0,00
57.043.500,00
274.170.000,00
643.185.500,00
707.323.000,00
178.068.000,00
1.802.746.500,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Manado
1
0,00
59.236.000,00
0,00
0,00
59.236.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
Pengadaan vaksin penyakit menular
Manado
1
157.619.500,00
0,00
0,00
0,00
157.619.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab/kota
1
116.550.500,00
0,00
115.902.000,00
115.902.000,00
348.354.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 25
Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HIV/AIDS Peningkatan kapasitas petugas mikroskopik TB Pelaksanaan Review petugas mikroskopik malaria Puskesmas Peningkatan kapasitas petugas imunisasi untuk pelaksanaan DQS Pelaksanaan Deteksi dini kanker
Manado
1
0,00
229.843.000,00
0,00
0,00
229.843.000,00
Manado
1
0,00
0,00
231.395.000,00
0,00
231.395.000,00
Manado
1
0,00
203.101.000,00
0,00
0,00
203.101.000,00
Manado
1
0,00
88.216.000,00
0,00
0,00
88.216.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 1.02 . 1.02.01 . 22 . 30 1.02 . 1.02.01 . 22 . 32 1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi pelaksanaan program pengendalian rabies Evaluasi dan validasi data program imunisasi Sosialisasi pelaksanaan program infeksi
2 Lokasi
1
0,00
0,00
140.300.000,00
0,00
140.300.000,00
Manado
1
0,00
62.789.500,00
0,00
0,00
62.789.500,00
Manado
1
0,00
0,00
219.726.000,00
0,00
219.726.000,00
Manado
1
0,00
0,00
0,00
62.166.000,00
62.166.000,00 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
saluran pernapasan atas (ISPA) dan diare 1.02 . 1.02.01 . 25
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 1.02 . 1.02.01 . 28 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 1.02 . 1.02.01 . 29 . 11
1.02 . 1.02.01 . 29 . 14 1.02 . 1.02.01 . 29 . 15
1.02 . 1.02.01 . 29 . 16 1.02 . 1.02.01 . 29 . 17 1.02 . 1.02.01 . 29 . 18
1.02 . 1.02.01 . 29 . 19
1.02 . 1.02.01 . 29 . 20 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi pemantapan penggunaan kohort bayi dan balita dalam mendukung surveilans kesehatan anak Sosialisasi panduan kesehatan bayi baru lahir berbasis perlindungan anak Sosialisasi akselerasi usaha kesehatan sekolah (UKS) Sosialisasi peningkatan kader kesehatan dalam tumbuh kembang balita Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penggunaan metode baju kanguru Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penjaringan kesehatan anak usia sekolah Peningkatan kader kesehatan dalam pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak di posyandu Sosialisasi program kesehatan mental anak Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Jambore Lansia
Minahasa
100 %
Manado
1
1
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
66.847.000,00
353.735.000,00
287.766.000,00
0,00
708.348.000,00
Kab/kota
100 %
1
0,00
0,00
129.944.500,00
0,00
129.944.500,00
Manado
100 %
1
0,00
55.316.000,00
0,00
0,00
55.316.000,00
Manado
1
14.491.000,00
37.130.000,00
0,00
0,00
51.621.000,00
Kab. Mitra dan Minahasa Manado
1
0,00
0,00
118.768.000,00
0,00
118.768.000,00
1
0,00
0,00
39.053.500,00
0,00
39.053.500,00
Manado
1
52.356.000,00
0,00
0,00
0,00
52.356.000,00
Manado
1
0,00
55.346.000,00
0,00
0,00
55.346.000,00
manado
1
0,00
63.566.000,00
0,00
0,00
63.566.000,00
Manado
1
0,00
142.377.000,00
0,00
0,00
142.377.000,00
370.400.000,00
114.968.000,00
64.757.000,00
0,00
550.125.000,00
Manado
1
370.400.000,00
0,00
0,00
0,00
370.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 11
Pembinaan kelompok Lansia
Manad0
1
0,00
114.968.000,00
0,00
0,00
114.968.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 13
Sosialisasi tim kesehatan Lansia
Manado
1
0,00
0,00
64.757.000,00
0,00
64.757.000,00
396.865.000,00
167.574.000,00
707.192.000,00
123.153.500,00
1.394.784.500,00
1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Sosialisasi program kesehatan ibu dengan mitra terkait peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat Jambore Kader KIA
Manado
1
66.346.000,00
0,00
0,00
0,00
66.346.000,00
Manado
1
0,00
107.716.000,00
0,00
0,00
107.716.000,00
Manado
1
0,00
0,00
241.904.000,00
0,00
241.904.000,00 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11
Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu
Manado
1
0,00
59.858.000,00
18.000.000,00
0,00
77.858.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12
Pemantapan DTPS Kibbla dan Kespro
Manado
1
0,00
0,00
63.271.000,00
0,00
63.271.000,00 330.519.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13
Sosialisasi sistem rujukan maternal regional
Manado
1
330.519.000,00
0,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 14
Pembinaan program kesehatan ibu
Manado
1
0,00
0,00
57.828.000,00
0,00
57.828.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 19
Peningkatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Sosialisasi kader kelas ibu balita dan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) Bimbingan teknik kader kesehatan sebagai motivator menyusui
Manado
1
0,00
0,00
235.510.000,00
0,00
235.510.000,00
manado
1
0,00
0,00
0,00
123.153.500,00
123.153.500,00
Manado
1
0,00
0,00
90.679.000,00
0,00
90.679.000,00
235.678.000,00
252.877.000,00
0,00
0,00
488.555.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 1.02 . 1.02.01 . 37 1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 1.02 . 1.02.01 . 37 . 06 1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 1.02 . 1.02.01 . 38 1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 1.02 . 1.02.01 . 39 1.02 . 1.02.01 . 39 . 01 1.02 . 1.02.01 . 39 . 02 1.02 . 1.02.01 . 39 . 03 1.02 . 1.02.01 . 39 . 04 1.02 . 1.02.01 . 39 . 05
1.02 . 1.02.01 . 39 . 06 1.02 . 1.02.01 . 39 . 07
1.02 . 1.02.01 . 39 . 08
1.02 . 1.02.01 . 39 . 09
1.02 . 1.02.01 . 39 . 10
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Penanggulangan Wabah dan Bencana Kesiapsiagaan penanggulangan wabah dan bencana Bimbingan teknis gladi posko penanggulangan bencana Bimbingan teknis penanggulangan gawat darurat bencana
Manado
1
0,00
126.738.000,00
0,00
0,00
126.738.000,00
Manado
1
235.678.000,00
0,00
0,00
0,00
235.678.000,00
Manado
1
0,00
126.139.000,00
0,00
0,00
126.139.000,00
0,00
24.118.000,00
0,00
0,00
24.118.000,00
Program Kesehatan Haji Pemantauan kegiatan kesehatan haji Program pengembangan sumber daya manusia kesehatan Sosialisasi program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDS-BK) Pertemuan hari kesehatan nasional (HKN) Rapat koordinasi kepegawaian pengumpulan data Monitoring dan evaluasi majelis tenaga kesehatan provinsi (MTKP) Monitoring pendampingandan evaluasi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) Monitoring dan evaluasi komite intership dokter indonesia (KIDI) Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang ijin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran Sosialisasi peraturan menteri kesehatan No. 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan Bimbingan teknik pembinaan jabatan fungsional kesehatan provinsi sulawesi utara Sosialisasi penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan
Kab/kota
0,00
24.118.000,00
0,00
0,00
24.118.000,00
177.422.000,00
232.917.500,00
130.984.500,00
73.000.000,00
614.324.000,00
1
0,00
55.131.000,00
0,00
0,00
55.131.000,00
Minahasa
1
0,00
0,00
0,00
73.000.000,00
73.000.000,00
Manado
1
0,00
55.039.500,00
0,00
0,00
55.039.500,00
kab/kota
1
0,00
67.002.000,00
0,00
0,00
67.002.000,00
Kab/kota
1
72.813.000,00
0,00
0,00
0,00
72.813.000,00
Manado
1
0,00
0,00
74.514.500,00
0,00
74.514.500,00
Manado
1
56.695.500,00
0,00
0,00
0,00
56.695.500,00
Manado
1
0,00
55.745.000,00
0,00
0,00
55.745.000,00
Manado
1
47.913.500,00
0,00
0,00
0,00
47.913.500,00
Manado
1
0,00
0,00
56.470.000,00
0,00
56.470.000,00
Manado
1
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
8.165.325.250,00
10.838.001.750,00
4.342.849.000,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.160.657.000,00
24.506.833.000,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 Desember 2013
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PRASENO HADI, MM, Ak
Dr. LIESJE G. L. PUNUH, M. Kes
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630427 199103 2 002
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 6