PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
NAMA FORMULIR
DPA SKPD
Ringkasan Dokumen Perangkat Daerah
Pelaksanaan
Anggaran
DPA SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Anggaran
Pendapatan
Anggaran
menurut
Satuan
Belanja
Program
dan
Kerja Satuan Tidak Kegiatan
Langsung
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persa
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
5
BELANJA
5.2
7.660.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
7.660.000.000,00
5.2.1
Belanja Pegawai
1.651.770.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.330.570.000,00
5.2.3
Belanja Modal
677.660.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(7.660.000.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Belanja Langsung
2.125.635.500,00
2.398.735.700,00
1.851.915.300,00
1.283.713.500,00
7.660.000.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
MANADO, 31 December 2012 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005
Formulir DPA SKPD
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.20 . 1.20.03 . 02
Manado ( Biro Kesra ) Manado
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
198.265.500,00
117.661.500,00
109.836.500,00
115.621.500,00
541.385.000,00
100 %
1
0,00
0,00
1.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
100 %
1
4.200.000,00
8.700.000,00
4.200.000,00
8.700.000,00
25.800.000,00
100 %
1
700.000,00
2.550.000,00
1.050.000,00
0,00
4.300.000,00
100 %
1
88.402.500,00
90.727.500,00
88.402.500,00
90.727.500,00
358.260.000,00
Manado ( Biro Kesra ) Manado ( Biro Kesra ) Biro Kesra
100 %
1
69.629.000,00
0,00
0,00
0,00
69.629.000,00
Biro Kesra
100 %
1
26.350.000,00
6.700.000,00
6.200.000,00
7.210.000,00
46.460.000,00
Biro Kesra
100 %
1
1.409.000,00
1.409.000,00
1.409.000,00
909.000,00
5.136.000,00
Manado ( Biro Kesra )
100 %
1
7.575.000,00
7.575.000,00
7.575.000,00
7.575.000,00
30.300.000,00
548.725.000,00
211.960.000,00
35.800.000,00
35.800.000,00
832.285.000,00 520.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Manado
100 %
6
500.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Manado
100 %
6
0,00
54.100.000,00
0,00
0,00
54.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Biro Kesra
100 %
6
0,00
102.060.000,00
0,00
0,00
102.060.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Biro Kesra
100 %
6
12.925.000,00
0,00
0,00
0,00
12.925.000,00
Manado ( Biro Kesra )
100 %
6
35.800.000,00
35.800.000,00
35.800.000,00
35.800.000,00
143.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0,00
0,00
19.200.000,00
Manado
100 %
1
19.200.000,00
0,00
0,00
0,00
19.200.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Kab/Kota
100 %
1
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 04
1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07
1.20 . 1.20.03 . 03 . 08
1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 1.20 . 1.20.03 . 03 . 15
1.20 . 1.20.03 . 03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 03 . 18 1.20 . 1.20.03 . 03 . 19 1.20 . 1.20.03 . 03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 03 . 21 1.20 . 1.20.03 . 03 . 22 1.20 . 1.20.03 . 03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 04
1.20 . 1.20.03 . 04 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat Fasilitasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Fasilitasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya Pengembangan di Bidang Kepemudaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan Fasilitasi Keserasian Kebijakan serta Peningkatan Kualitas Kepemudaan Koordinasi Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Pemuda Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan Kegiatan Kepemudaan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Nasional Kepemudaan Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
208.774.500,00
465.204.000,00
602.885.500,00
218.136.000,00
1.495.000.000,00
100 %
1
0,00
18.225.000,00
65.315.000,00
0,00
83.540.000,00
100 %
1
14.180.000,00
14.020.000,00
0,00
0,00
28.200.000,00
Manado
100 %
1
0,00
0,00
55.749.000,00
0,00
55.749.000,00
Pusat, Kab/kota Pusat dan kab/kota
100 %
1
0,00
0,00
26.205.000,00
0,00
26.205.000,00
1
34.667.000,00
0,00
0,00
0,00
34.667.000,00
Manado
100 %
1
0,00
34.072.500,00
0,00
0,00
34.072.500,00
Manado
100 %
1
5.850.000,00
5.703.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
22.353.000,00
Manado (Biro Kesra)
100 %
1
31.599.000,00
0,00
4.770.000,00
22.350.000,00
58.719.000,00
Manado (Biro Kesra) Pusat, Kab/Kota Pusat
100 %
1
32.116.000,00
0,00
0,00
0,00
32.116.000,00
1
22.350.000,00
23.265.000,00
5.214.000,00
0,00
50.829.000,00
100 %
1
0,00
0,00
68.549.500,00
0,00
68.549.500,00
Manado
100 %
1
64.512.500,00
66.012.500,00
127.025.000,00
0,00
257.550.000,00
kab/kota
1
0,00
15.480.000,00
0,00
88.000.000,00
103.480.000,00
kab/kota
1
0,00
94.040.000,00
0,00
46.000.000,00
140.040.000,00
Pusat
1
0,00
134.500.000,00
68.500.000,00
0,00
203.000.000,00
Manado
1
Manado (Biro Kesra) Pusat, Kab/kota
Pusat dan Kab/kota
100 %
1
3.500.000,00
59.886.000,00
176.158.000,00
56.386.000,00
295.930.000,00
67.866.000,00
185.863.000,00
90.055.000,00
10.092.000,00
353.876.000,00
48.045.000,00
0,00
0,00
0,00
48.045.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.03 . 04 . 05
1.20 . 1.20.03 . 04 . 06 1.20 . 1.20.03 . 04 . 07
1.20 . 1.20.03 . 04 . 08 1.20 . 1.20.03 . 04 . 09 1.20 . 1.20.03 . 04 . 10 1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
0,00
44.270.000,00
10.092.000,00
54.362.000,00
Manado (Biro Kesra) Pusat dan Kab/Kota
100 %
1
0,00
29.987.500,00
0,00
0,00
29.987.500,00
100 %
1
0,00
52.785.000,00
10.950.000,00
0,00
63.735.000,00
Pusat dan 15kab/kota Pusat dan Kab/Kota Manado (Biro Kesra)
100 %
1
19.821.000,00
46.850.000,00
14.825.000,00
0,00
81.496.000,00
100 %
1
0,00
26.205.000,00
20.010.000,00
0,00
46.215.000,00
100 %
1
0,00
30.035.500,00
0,00
0,00
30.035.500,00
93.500.500,00
329.776.200,00
66.439.300,00
10.284.000,00
500.000.000,00
Melalui PNPM Mandiri Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan Fasilitasi/Advokasi Pemberdayaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Perlindungan Anak
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
Pembinaan Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.03 . 05 . 09
Fasilitasi/Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro) Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Keluarga Berencana
1.20 . 1.20.03 . 05 . 10
1.20 . 1.20.03 . 05 . 11 1.20 . 1.20.03 . 05 . 12 1.20 . 1.20.03 . 08
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Focal Point PUG dalam Pembangunan Fasilitasi Upaya Peningkatan Forum Anak Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kabupaten / Kota
1
22.985.500,00
0,00
0,00
0,00
22.985.500,00
Pusat, Kabupaten/K ota Kabupaten / Kota Pusat, Kabupaten / Kota Kabupaten/K ota Kabupaten / Kota
1
9.840.000,00
90.961.400,00
13.298.000,00
3.558.000,00
117.657.400,00
100 %
1
22.828.500,00
0,00
0,00
0,00
22.828.500,00
100 %
1
7.320.000,00
95.582.000,00
13.194.300,00
3.438.000,00
119.534.300,00
100 %
1
22.846.500,00
0,00
0,00
0,00
22.846.500,00
100 %
1
0,00
0,00
25.439.000,00
0,00
25.439.000,00
100 %
1
7.680.000,00
92.367.400,00
14.508.000,00
3.288.000,00
117.843.400,00
100 %
1
0,00
25.464.400,00
0,00
0,00
25.464.400,00
100 %
1
0,00
25.401.000,00
0,00
0,00
25.401.000,00
947.913.000,00
942.481.000,00
885.258.000,00
873.648.000,00
3.649.300.000,00
Pusat, Kabupaten / Kota Kabupaten / Kota Kab/Kota
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.20 . 1.20.03 . 08 . 04
1.20 . 1.20.03 . 08 . 05
1.20 . 1.20.03 . 08 . 07
1.20 . 1.20.03 . 08 . 10 1.20 . 1.20.03 . 08 . 11
1.20 . 1.20.03 . 08 . 12 1.20 . 1.20.03 . 08 . 15 1.20 . 1.20.03 . 08 . 17
1.20 . 1.20.03 . 08 . 19 1.20 . 1.20.03 . 08 . 21 1.20 . 1.20.03 . 08 . 22
1.20 . 1.20.03 . 08 . 23 1.20 . 1.20.03 . 08 . 24
1.20 . 1.20.03 . 08 . 25
1.20 . 1.20.03 . 08 . 26
1.20 . 1.20.03 . 08 . 27 1.20 . 1.20.03 . 08 . 28
1.20 . 1.20.03 . 08 . 30
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Kota Manado
100 %
1
30.138.000,00
20.778.000,00
5.439.000,00
0,00
56.355.000,00
Kota Manado
100 %
1
0,00
25.303.000,00
7.992.000,00
0,00
33.295.000,00
Kab/Kota
1
17.875.000,00
9.000.000,00
5.145.000,00
3.330.000,00
35.350.000,00
Kota Manado
1
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Manado
1
12.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
36.000.000,00
Manado
1
20.400.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
81.600.000,00
Pusat
1
0,00
0,00
28.640.000,00
0,00
28.640.000,00
1
0,00
0,00
139.680.000,00
0,00
139.680.000,00
kab/Kota
1
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
Manado
1
0,00
0,00
21.300.000,00
0,00
21.300.000,00
Kab/Kota
1
0,00
0,00
38.750.000,00
51.750.000,00
90.500.000,00
Kab/Kota
1
0,00
0,00
10.412.000,00
26.168.000,00
36.580.000,00
Manado
1
50.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
160.000.000,00
Kab/Kota
1
30.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
Pusat, Kab/Kota
1
0,00
0,00
72.500.000,00
0,00
72.500.000,00
Pusat, Kab/Kota Pusat, Kab/Kota
1
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1
87.500.000,00
165.000.000,00
0,00
0,00
252.500.000,00
1
30.000.000,00
65.000.000,00
0,00
0,00
95.000.000,00
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah/Daerah Rawan Bencana Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan antara Pemerintah dan Veteran Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Rekaman Pidato Gubernur pada Hari-Hari Raya Keagamaan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Kerohanian Konsultasi Tugas Kegiatan Keagamaan di Pusat Fasilitasi Antar Penanggungjawab Pelaksanaan Ibadah Haji dan Pelatihan Petugas TPHD Fasilitasi Pemberian Hewan Kurban Fasilitasi Kegiatan Buka Puasa Bersama Gubernur dan Umat Sekitar Fasilitasi dan Konsultasi Kegiatan Keagamaan Halal bi Halal, Natal dan Safari Ramadhan/Natal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam rangka Pengembangan Talenta/Potensi Diri (Kristen, Islam, Hindu, Budha) Fasilitasi Tampilan Konser Rohani Pemuda-Pemuda Kristen Sebagai Wujud Kesaksian Iman Kristiani yang Berkualitas dalam Bidang Seni Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Asosiasi Juri (Dirigen/Pelatih) Keagamaan untuk Pemantapan Bagi yang Berkompeten di Provinsi Sulawesi Utara Fasilitasi Orientasi TC Qori/Qoriah/Hafizh Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan Keagamaan Kerohanian di Pusat dan di Daerah Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keagamaan Islam dalam rangka Pemantapan Kaderisasi yang Taat Aturan di Provinsi Sulawesi Utara
Pusat, Kab/Kota
Kab/Kota
100 %
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.20 . 1.20.03 . 08 . 31
1.20 . 1.20.03 . 08 . 33 1.20 . 1.20.03 . 08 . 34
1.20 . 1.20.03 . 08 . 35 1.20 . 1.20.03 . 08 . 36 1.20 . 1.20.03 . 08 . 37
1.20 . 1.20.03 . 08 . 38
1.20 . 1.20.03 . 08 . 39 1.20 . 1.20.03 . 08 . 40
1.20 . 1.20.03 . 08 . 41
1.20 . 1.20.03 . 08 . 42
1.20 . 1.20.03 . 08 . 43 1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan Organisasi Keagamaan Islam di Pusat dan di Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-Hari Raya Keagamaan bagi Umat Islam/Kristen Pembinaan Terhadap Sinodal dalam rangka Pengembangan Wawasan untuk Denominasi Gereja yang ada di Lingkungan Gereja Pembinaan Terhadap Tokoh Agama untuk Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja Fasilitasi Terhadap Tokoh-Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Wawasan Keagamaan Fasilitasi Kegiatan Tokoh Agama dalam rangka Menjaga Toleransi Keagamaan di Kabupaten/Kota Konsultasi Kegiatan untuk Penciptaan Kerukunan bagi Tokoh Agama di Papua Pembinaan Terhadap Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Wawasan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Fasilitasi Kegiatan Reat-Reat Tokoh Agama dan Umat di Lingkungan Katholik/Keuskupan Pembinaan Terhadap Kevikepan Katholik Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Pusat, Kab/Kota
1
15.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
155.000.000,00
Kab/Kota
1
10.000.000,00
16.000.000,00
8.000.000,00
16.000.000,00
50.000.000,00
Kab/Kota
1
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
Kab/Kota
1
150.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
500.000.000,00
Kab/Kota
1
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
Kab/Kota
1
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
Kab/Kota
1
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
Papua
1
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Kab/Kota
1
20.000.000,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
170.000.000,00
Kab/kota
1
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Kab/Kota
1
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
Kab/Kota
1
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
33.391.000,00
137.790.000,00
61.641.000,00
20.132.000,00
252.954.000,00
Pusat
100 %
1
10.865.000,00
105.010.000,00
10.865.000,00
10.865.000,00
137.605.000,00
Manado, Kab/Kota
100 %
1
22.526.000,00
32.780.000,00
50.776.000,00
9.267.000,00
115.349.000,00
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
2.125.635.500,00
2.398.735.700,00
1.851.915.300,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.283.713.500,00
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KEPALA BIRO
PRASENO HADI, MM, Ak
DR. dr. T. D. E. ABENG, M.Kes, MMR
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570626 198703 1 003
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
7.660.000.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 6