DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Kode 1
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3
Hasil Kegiatan Target 4
00 00 00
00 00
01
00
00
01
2 NON URUSAN PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
002
00
00
01
006
00
00
01
008
00
00
01
010
00
00
01
011
00
00
01
012
00
00
01
013
00
00
01
1 Tahun
00
00
01
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
00
00
01
018
1 Tahun
00
00
01
019
00
00
01
020
00
00
02
00
00
02
005
Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air, dan Listrik dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jasa Perpanjangan STNK / KIR Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor untuk Tenaga Kontrak Pembuang Sampah Pasar Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Blanko Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Listrik dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan Listrik yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah jenis Peralatan dan Kantor perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah surat kabar majalah dan Per UU yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar Daerah daerah yang dihadiri Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Rapat-rapat / konsultasi Daerah dalam daerah yang dihadiri Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan Tenaga Kontrak 127 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan
Tolok Ukur 5
Target 6
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7
8
3.210.600.000
3.447.600.000
3.000.000
3.000.000
1 Tahun
Kelancaran kegiatan surat menyurat dinas 1 Tahun
1 Tahun
Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air, dan Listrik Jasa Perpanjangan STNK / KIR
1 Tahun
145.000.000
147.500.000
1 Tahun
15.000.000
16.000.000
1 Tahun
417.500.000
447.500.000
1 Tahun
Honor untuk Tenaga Kontrak Pembuang Sampah Pasar Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan
1 Tahun
32.500.000
32.500.000
1 Tahun
Jumlah Blanko Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun
35.000.000
37.500.000
1 Tahun
Jumlah Komponen Listrik dan Peralatan Listrik yang tersedia Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
1 Tahun
7.500.000
7.500.000
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
Jumlah surat kabar majalah dan Per UU yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah Rapat-rapat / konsultasi luar daerah yang dihadiri Jumlah Rapat-rapat / konsultasi dalam daerah yang dihadiri Jumlah Tenaga Honorer 6 org dan Tenaga Kontrak 127
1 Tahun
5.000.000
5.000.000
1 Tahun
16.500.000
17.000.000
1 Tahun
110.000.000
115.000.000
1 Tahun
16.000.000
16.500.000
1 Tahun
2.397.600.000
2.592.600.000
916.000.000
696.000.000
350.000.000
350.000.000
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Paket
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang 1 Paket diadakan
Halaman 100
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 2 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor yang memadai Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas/Operasional Roda 4 dan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharaan Perlengkapan Gedung Gedung Kantor kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung Kantor kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur Kantor Pembangunan Garasi Kendaraan Tempat Garasi yang diadakan Dinas/Operasional Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya Bertambahnya daya listrik Listrik PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Penyusunan Data Kepegawaian Tersusunnya data kepegawaian yang akurat Pembinaan dan Penyusunan Database Tenaga Frekuensi Pembinaan tenaga kerja Kerja Non PNS non PNS PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis /Kursus Jumlah pegawai yang mengikuti singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Frekuensi pembinaan dan pelatihan Kepegawaian pelayanan Bidang Kepegawaian
00
00
1 02
007
00
00
02
009
00 00
00 00
02 02
010 022
00
00
02
024
00
00
02
026
00
00
02
028
00 00
00 00
02 02
029 72
00
00
02
76
00
00
03
00
00
03
006
00
00
03
25
00
00
05
00
00
05
006
00
00
05
012
00
00
06
00
00
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan Semesteran
Target 4 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang 1 Paket diadakan Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan 1 Tahun
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 55.000.000
8 55.000.000
75.000.000
50.000.000
1 Paket 1 Tahun
50.000.000 75.000.000
50.000.000 75.000.000
1 Tahun
85.000.000
87.500.000
1 Tahun
7.500.000
10.000.000
1 Tahun
Jumlah Mebeleur yang diadakan Terpeliharanya Gedung Kantor yang memadai Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 Terpeliharaan Perlengkapan Gedung kantor Terpeliharanya Peralatan gedung kantor
1 Tahun
15.000.000
15.000.000
1 Tahun 1 Paket
Terpeliharanya Mebeleur Kantor Tempat Garasi yang diadakan
1 Tahun 1 Paket
3.500.000 150.000.000
3.500.000 0
1 Paket
Kelancaran pelaksanaan pekerjaan
1 Tahun
50.000.000
0
18.000.000
18.000.000
1 Tahun 1 Tahun
1 SKPD
Data kepegawaian yang valid dan akurat
1 SKPD
8.000.000
8.000.000
1 Tahun
Terbinanya tenaga kerja non PNS
1 Tahun
10.000.000
10.000.000
72.500.000
72.500.000
5 Orang
Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan 5 Orang ketrampilan pegawai
22.500.000
22.500.000
50 Orang
Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kepegawaian
50.000.000
50.000.000
55.000.000
60.000.000
8.000.000
9.000.000
2 Laporan Tersedianya data realisasi keuangan semesteran
Halaman 101
1 Tahun
2 Laporan
Kode
Urusan Bidang
00
00
1 06
2 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
00 00
00 00
06 06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
00 00
00 00
06 06
013 Penyusunan LKj IP 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
01 01
15
01
15
16
01
15
16
30
01
15
16
31
01
15
16
32
01
15
16
33
01
15
16
01
15
16
01
15
17
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Laporan keuangan bulanan Tersusunnya LKj IP SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD (Penetapan dan Perubahan)
Target 4 1 Paket 1 Paket 12 Bulan 1 Buku 1 Paket
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Tersedianya data realisasi keuangan akhir tahun (LRA,Neraca,CALK) Tersedianya data Rencana kerja SKPD Tersedianya data realisasi keuangan bulanan Data capaian kinerja SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD (Penetapan dan Perubahan)
Target 6 1 Paket
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 10.000.000
8 10.000.000
1 Paket 12 Bulan
8.000.000 12.000.000
9.000.000 14.000.000
1 Buku 1 Paket
8.000.000 9.000.000
9.000.000 9.000.000
255.000.000
245.000.000
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Fasilitasi Perijinan Keamanan Pangan Produk Makanan Olahan Bagi Pelaku UMKM dan Koperasi Bimbingan Teknis manajemen Usaha Perdagangan Bagi Pengurus/ Pengelola Koperasi Serba Usaha Fasilitasi Promosi Produk Koperasi dan Anggota Koperasi
Terlaksananya fasilitas P-IRT bagi 40 KUKM koperasi dan pelaku usaha skala mikro kecil Jumlah pengurus/pengelola koperasi 30 Orang serba usaha yang mengikuti bintek
Terwujudnya produk makan olahan yang memiliki P-IRT
40 Produk
20.000.000
20.000.000
Meningkatnya omset usaha sektor riil Koperasi
10 Koperasi
30.000.000
35.000.000
2 Paket
Terwujudnya peningkatan omset usaha koperasi dan anggota koperasi
0,1
120.000.000
120.000.000
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Terlaksananya fasilitasi promosi produk koperasi dan anggota koperasi Terlaksananya fasilitas penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
50 Koperasi
35.000.000
35.000.000
34
Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi Wirausaha Baru Skala Mikro dan Kecil
Terlaksananya bintek Manajemen 30 Orang Wirausaha baru skala mikro dan kecil
Peningkatan kemampuan koperasi dalam 50 pengelolaan kelembagaan dan usahanya koperasi baik Terwujudnya jumlah wirausaha baru yang 20 Orang tetap menjalankan usahanya
30.000.000
35.000.000
35
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Bagi Pelaku Wirausaha Baru
Terlaksananya Bintek penyusunan rencana bisnis bagi pelaku wirausha baru
Terwujudnya pelaku usaha skala mikro yang memiliki ijin
20.000.000
0
195.000.000
200.000.000
20 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Halaman 102
15 Orang
Kode
Urusan Bidang 2 019 Pembinaan KUMKM Penerima Dana Bergulir Pemerintah dan BUMN
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Jumlah Koperasi dan UMKM penerima dana bergulir Pemerintah dan BUMN yang dibina
Target 4 75 KUKM
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Meningkatnya jumlah Nilai Realisasi Bersih 0,1 (NRB)
01
15
1 17
01
15
17
35
Pemeliharaan Database Koperasi dan UMKM
Terlaksananya pemeliharaan dan up 1 Paket grade Database koperasi/UMKM
Tersedianya website database koperasi/UMKM
1 Paket
01
15
17
36
Sosialisasi IUMK Bagi Pelaku UMKM
Terlaksananya Sosialisasi IUMK bagi pelaku usaha skala mikro
Peningkatan jumlah pelaku usahayang memiliki ijin
500 Pelaku Usaha
01
15
18
01
15
18
01
15
18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 014 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Melalui Lomba Koperasi RT 34 Pengawasan dan Penertiban Koperasi di Kabupaten Wonogiri
01
15
18
35
Bimbingan Teknik Managemen Pengelolaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi RT
01
15
18
36
Fasilitasi Pembubaran Koperasi Tidak Aktif
01
15
18
37
Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Baru
01
15
18
38
Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi di Kabupaten Wonogiri
01
15
18
39
Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi
01
15
18
40
Bintek Penyusunan SOM/SOP Usaha Simpan Pinjam Koperasi
1250 Orang
Terlaksananya lomba koperasi RT dan pemberian uang penghargaan
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 40.000.000
8 40.000.000
30.000.000
35.000.000
125.000.000
125.000.000
1.155.000.000
1.170.000.000
25 Koperasi RT Jumlah koperasi yang menjadi 40 sasaran pengawasan dan penertiban Koperasi
Meningkatnya pengelolaan menejemen koperasi pada koperasi RT
25 Koperasi
120.000.000
125.000.000
Meningkatnya ketertiban kelembagaan koperasi sesuai ketentuan
40 Koperasi
40.000.000
45.000.000
Terlaksananya bintek managemen 600 Orang pengelolaan koperasi bagi pengurus koperasi RT Terlaksananya pembubaran koperasi 5 koperasi tidak aktif tidak aktif
Terwujudnya peningkatan kemampuan pengurus koperasi RT
420 Orang
175.000.000
180.000.000
Terwujudnya Penurunan jumlah koperasi tidak aktif
40.000.000
40.000.000
Terlaksananya Bintek managemen 40 Orang kelembagaan koperasi bagi pengurus koperasi baru Terlaksananya penilaian kesehatan 200 usaha simpan pinjam koperasi koperasi
Terwujudnya managemen kelembagaan koperasi yang baik
10 koperasi tidak aktif 20 koperasi
40.000.000
40.000.000
Terwujudnya pengendalian usaha simpan 200 pinjam koperasi koperasi
80.000.000
85.000.000
Terlaksananya Bintek akuntansi koperasi bagi pengurus/pengelola koperasi Terlaksananya Bintek penyusunan SOM/SOP usaha simpan pinjam koperasi
30 Orang
Meningkatnya pengelolaan keuangan koperasi
15 kopersi
30.000.000
35.000.000
40 Orang
Meningkatnya usaha simpan pinjam koperasi yang memiliki SOM/SOP
20 koperasi
40.000.000
40.000.000
Halaman 103
Kode
Urusan Bidang
01
15
1 18
41
01
15
18
42
01
15
18
43
01
20
01
20
17
01
20
17
01 01
25 25
15
01
25
15
02 02 02
06 06
15
02
06
15
34
02
06
15
35
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 2 3 4 Bintek Pemisahan Pengelolaan Keuangan Pada Bintek Pemisahan pengelolaan 30 Orang USP Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Serba keuangan pada USP bagi Usaha pengurus/pengelola koperasi serba usaha Penyusunan Peraturan Bupati Wonogiri Terlaksananya penyusunan 1 Perbup Tentang Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pemeringkatan Koperasi RT Berdikari
Pelaksanaan Pemeringkatan dan Penghargaan Terlaksananya pelaksanaan Koperasi RT Berkategori Berdikari pemeringkatan dan penghargaan koperasi RT berkategori \\ OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Tersedianya karcis retribusi pasar Berharga KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 48
25 koperasi RT
26 Pasar
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya koperasi yang usaha simpan pinjamnya telah dipisahkan
Target 6 15 Koperasi
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 30.000.000
8 30.000.000
Terwujudnya regulasi pemeringkatan koperasi RT
1 regulasi
10.000.000
0
Terwujudnya koperasi RT yang mampu berkembang menjadi koperasi mandiri
10 koperasi RT
550.000.000
550.000.000
157.500.000
165.375.000
157.500.000
165.375.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
6.535.000.000
255.000.000
Meningkatnya pendapatan daerah
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Operasionalisasi Kemetrologian Legal Daerah Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
Terlaksananya pengelolaan informasi 1 Tahun dan dokumentasi oleh PPID Pembantu
Terlaksananya pelayanan tera ulang 1 Tahun
Meningkatnya kualitas pelayanan tera ulang
1 Tahun
6.000.000.000
200.000.000
Sosialisasi Peraturan-Peraturan Tentang Perdagangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan di bidang perdagangan
Meningkatnya pemahaman masyarakat 1 Tahun terhadap peraturan per Undang-undangan
35.000.000
35.000.000
1 Tahun
Informasi dan dokumentasi yang dapat diberikan kepada publik
26 Pasar
Halaman 104
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
Target 4 1 Tahun
02
06
1 15
02
06
17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
02
06
17
1 Tahun
02
06
17
014 Pameran Produk Unggulan Kabupaten Wonogiri 019 Pameran Even - Even Tertentu
02
06
17
26
1 Tahun
02
06
17
27
02
06
18
02
06
18
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 010 Monitoring Distribusi Barang Penting
02
06
18
022 Pelaksanaan Operasional Pasar Murah
02
06
18
02
06
18
02
06
18
02
06
18
02
06
20
36
2 Penyampaian Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Melalui Papan Elektronik
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Tersedianya informasi harga kepokmas melalui papan elektronik
Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Terlaksananya pameran produk unggulan yang punya daya saing Penyelenggaraan Kampanye Pencitraan Produk Terlaksananya kampanye kepada Unggulan Kualitas Ekspor konsumen untuk pencitraan produk unggulan daerah yang berkualitas Pemutakhiran Database Produk Unggulan Daerah
1 Tahun
Terlaksananya Penyusunan data 1 Tahun pelaku usaha yang punya daya saing
Terlaksananya pengawasan peredaran barang - barang penting
Terlaksananya OPM barang -barang kepokmas 029 Pengembangan Pelaksanaan Sistem Resi Terlaksananya percepatan Gudang di Kabupaten Wonogiri pemanfaatan gudang dengan SRG 27 Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Terlaksananya pengawasan dan LPG 3 Kg pendistribusian barang - barang bersubsidi 28 Pemantauan Harga stok Barang Kebutuhan Terlaksananya pemantauan stok dan Pokok Masyarakat harg- harga kepokmas di pasar rakyat 29 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Terlaksananya sosialisasi Dalam Negeri peningkatan penggunaan produk dalam negri PROGRAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya informasi harga kepokmas melalui papan elektronik
Target 6 1 Tahun
Meningkatnya perdagangan produk 1 Tahun unggulan daerah yang berdaya saing Meningkatnya daya saing produk unggulan 1 Tahun daerah yang berkualitas Meningkatnya kecintaan konsumen 1 Tahun terhadap produk unggulan daerah yang berkualitas Meningkatnya ketersediaan data pelaku usaha yang punya daya saing
1 Tahun
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 500.000.000
8 20.000.000
460.000.000
417.000.000
170.000.000
175.000.000
225.000.000
225.000.000
15.000.000
17.000.000
50.000.000
0
420.000.000
425.000.000
1 Tahun
Meningkatnya pengawasan peredaran barang - barang penting
1 Tahun
25.000.000
30.000.000
1 Paket
Meningkatnya kelancaran OPM untuk 1 Paket barang -barang kepokmas Meningkatnya sarana dan prasarana hasil 1 Tahun pertanian Meningkatnya pengawasan 1 Tahun pendistribusian barang - barang bersubsidi
200.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
70.000.000
70.000.000
1 Tahun
Meningkatnya pemantauan stok dan harg - 1 Tahun harga kepokmas dipasar rakyat
40.000.000
40.000.000
1 Paket
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk dalam negri
35.000.000
35.000.000
54.110.340.000
88.420.000.000
1 Tahun 1 Tahun
Halaman 105
1 Paket
Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Diperolehnya pendapatan optimal di masing - masing pasar tradisional Tersedianya data mutakhir terkait perijinan kios/KTP pasar se- Kabupaten Wonogiri dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan los dan kios pasar
02
06
1 20
02
06
20
008 Pemutakhiran Data dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Ijin Kios/ KTP Los
02
06
20
010 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar Tradisional
Terlaksananya pemeliharaan dan 1 Tahun peningkatan sarana/prasarana pasar tradisional
02
06
20
012 Pembinaan Pedagang Pasar
02
06
20
018 Peningkatan K 3 Pasar Tradisional
Terlaksananya penertiban pedagang 1 Tahun pasar Terlaksananya K3 Pasar Tradisional 1 Tahun
02
06
20
024 DAK Bidang Perdagangan
02
06
20
36
02
06
20
37
02
06
20
38
02
06
20
39
02
06
20
40
02
06
22
02
06
22
02 02
07 07
20
2 007 Intensifikasi Pendapatan Pasar
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 3 4 Terlaksananya intensifikasi 1 Tahun pendapatan pasar Terlaksananya pemutakhiran data 1 Tahun dan peningkatan pelayanan perizinan pasar
Terlaksananya Renovasi pasar tradisional Revitalisasi Pasar Rakyat Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Pasar Tersedianya gedung kantor Sidorejo Wonogiri pengelola Pasar Sidorejo Review DED Pasar Baturetno, Jatisrono, dan Tersusunnya review DED Pasar Pracimantoro Baturetno, Jatisrono, dan Pracimantoro Pembangunan Pasar Darurat Pasar Baturetno Terlaksananya Pembangunan pasar darurat Pasar Baturetno Sosialisasi Pembangunan Pasar Baturetno Jumlah pedagang yang mengikuti sosialisasi
Target 6 1 Tahun
Pameran Berskala Internasional
Terlaksananya pameran berskala internasional
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 100.000.000
8 185.000.000
1 Tahun
100.000.000
70.000.000
Terpeliharanya sarana/prasarana pasar tradisional
1 Tahun
2.000.000.000
2.000.000.000
Ketertiban pedagang pasar
1 Tahun
50.000.000
11.000.000
Meningkatnya Kebersihan pasar
1 Tahun
200.000.000
200.000.000
1 Tahun
Meningkatnya kualitas pasar tradisional
1 Tahun
6.000.000.000
1.000.000.000
2 Lokasi
Meningkatnya kualitas pasar tradisional
2 Lokasi
43.657.140.000
84.954.000.000
1 Paket
Kelaancaran pekerjaan pengelola pasar
1 Tahun
120.000.000
0
3 Pasar
Perencanaan akhir pembangunan Pasar Baturetno, Jatisrono, dan Pracimantoro
3 Pasar
150.000.000
0
1 Pasar
Ditempatinya pasar darurat oleh para pedagang Kesediaan para pedagang untuk mendukung proses pembangunan pasar Baturetno
1 Pasar
1.683.200.000
0
1 Pasar
50.000.000
0
120.000.000
120.000.000
120.000.000
120.000.000
580.000.000
590.000.000
1 Pasar
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 01
Pagu Indikatif Tahun 2017
1 Tahun
Meningkatnya prdagangan produk unggulan daerah yang berdaya saing di tingkat internasional
PERINDUSTRIAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL
Halaman 106
1 Tahun
Kode
Urusan Bidang
02
07
1 20
01
02
07
20
02
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Logam
02
07
20
03
Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Mesin (TTG)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 3 Terlaksananya pembentukan dan pembinaan klaster dan sentra IKM Produk tekstil Jumlah IKM Las, Bengkel, Karoseri yang mengikuti pelatihan dan magang Terlaksananya Pelatihan/ magang pembuatan mesin rekayasa ( TTG)
02
07
20
04
Fasilitasi Standarisasi dan Manajemen Mutu Bagi Industri Logam, Mesin dan Tekstil
Terlaksananya Magang dan Pelatihan 5 Paket PTP IKM Logam, mesin dan tekstil.
02
07
20
05
Gelar Produk dan Akses Produk Serta bahan Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri Logam, Mesin dan Tekstil
02
07
20
06
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Industri Logam, Mesin dan Tekstil
Terlaksananya Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin, dan tekstil Berkembangnya SDM dan produk industri garmen Peningkatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam,mesin, dan tekstil
02
07
20
07
02
07
21
02
07
21
01
02
07
21
02
2 Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Sentra Produk Tekstil
Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah IHT Bidang Logam, Mesin, dan Tekstil PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA DAN ANEKA Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Aneka (IKM Anyaman, Akar Wangi dan Industri Lain) Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Alat Transportasi (IKM Karoseri Kendaraan, Pembuatan Bak Truk, Colt, Bus)
Target 4 5 Paket
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya Perajin yang mampu meningkatkan mutu Produksinya
Target 6 5 Paket
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 50.000.000
8 50.000.000
6 Meningkatnya kapasitas IKM Las, Bengkel, 6 Kelompok karoseri. Kelompok
50.000.000
55.000.000
25 Kec
Meningkatnya IKM yang mampu meningkatkan Ketrampilan pembuatan mesin rekasaya ( TTG ). Meningkatnya IKM yang mampu meningkatkan mutu Produksinya
25 Kec
75.000.000
75.000.000
5 Paket
80.000.000
85.000.000
5 Paket
Meningkatnya IKM yang mampu meningkatkan Ketrampilan serta mutu Produksinya
5 Paket
75.000.000
75.000.000
5 Paket
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin, dan tekstil Meningkatnya kualitas SDM dan produk industri garmen Tercapainya Peningkatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam,mesin, dan tekstil
5 Paket
50.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
5 Paket
150.000.000
150.000.000
475.000.000
453.000.000
150.000.000
150.000.000
50.000.000
50.000.000
25 Kec 5 Paket
Terlaksananya pembentukan dan 5 Paket pembinaan klaster dan sentra industri aneka Pengembangan klaster dan sentra 5 Paket industri alat tranpostasi ( IKM karoseri kendaraan, pembuatan bak truk, colt, bus dll )
Berkembangnya klaster dan sentra industri 5 Paket aneka Terwujudnya Pengembangan klaster dan sentra industri alat tranpostasi ( IKM karoseri kendaraan, pembuatan bak truk, colt, bus dll )
Halaman 107
5 Paket
Kode
Urusan Bidang 2 Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Elektronika dan Telematika (IKM Sound Sistem, Servis Elektronik, Komputer)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 3 4 Pengembangan klaster dan sentra 5 Paket industri elektronika dan telematika ( IKM Sound sistem, Servis elektronik, komputer dll ) Fasilitasi standarisasi produk industri 5 Paket alat transportasi,elektronika , telematika dan aneka
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terwujudnya Pengembangan klaster dan 5 Paket sentra industri elektronika dan telematika ( IKM Sound sistem, Servis elektronik, komputer dll ) Fasilitasi standarisasi produk industri alat 5 Paket transportasi,elektronika, telematika dan aneka
02
07
1 21
03
02
07
21
04
Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka
02
07
21
05
Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan Baku Tingkat Regional dan Nasional IndustriIndustri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka
Terlaksananya gelar produk dan 1 Paket akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industriindustri alat trabnsportasi, elektronika, telematika dan aneka
Terbukanya akses pasar bagi industriindustri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
02
07
21
06
Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi di Wilayah IHT Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka
Terlaksananya pembinaan 1 Paket lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi,elektronika dan aneka.
02
07
21
07
Terlaksananya Pelatihan PTP Sentra IKM Mebel Kayu
02
07
22
02
07
22
01
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Agro (Makanan Olahan)
02
07
22
02
02
07
22
03
1 Paket
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan klaster dan sentra industri Agro (makanan olahan) Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Terlaksananya pembentukan dan Kimia (IKM Bata, Genteng, Minyak Atsiri, Pupuk pembinaan klaster dan sentra Organik, Garam Beryodium, Batik, CNSL) industri kimia ( IKM Bata, Genteng, Minyak atsiri, pupuk organik, garam beryodium, Batik, CNSL, dll)
5 Paket
Peningkatan Teknologi Produksi Packing dan Labeling IKM Makanan Olahan
1 Paket
Terlaksananya pelatihan Tehnologi Produksi Packing dan labeling IKM makanan olahan
7 Paket
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 75.000.000
8 75.000.000
45.000.000
50.000.000
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Terlaksananya pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi,elektronika dan aneka.
1 Paket
30.000.000
3.000.000
Meningkatnya Kemampuan Sentra IKM Mebel Kayu
1 Paket
75.000.000
75.000.000
1.025.000.000
1.040.000.000
Meningkatnya IKM yang mampu meningkatkan Ketrampilan serta mutu Produksi Makanan Olahan Meningkatnya IKM yang mampu meningkatkan ketrampilan serta mutu produksinya.
5 Paket
150.000.000
150.000.000
7 Paket
150.000.000
150.000.000
Meningkatnya IKM yang mampu meningkatkan kualitas packing dan labelingnya
1 Paket
50.000.000
50.000.000
Halaman 108
Kode
Urusan Bidang
02
07
1 22
04
2 Pengembangan Klaster dan Sentra Industri Mebel dan Kayu Olahan
02
07
22
05
Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
02
07
22
06
Gelar Produk dan Akses Produk Serta Bahan Baku Tingkat Regional dan Nasional Industri Agro, Kimai dan Hasil Hutan
02
07
22
07
Peningkatan Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Industri Agro, Kimia dan Hutan
02
07
22
08
02
07
22
02
07
22
02
07
23
02
07
23
01
02
07
23
02
Sosialisasi dan Pelayanan HKI Bagi Industri/Usaha Jasa Kecil dan Menengah
02
07
23
03
Sosialisasi GMP IKM
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 3 4 Terlaksananya pembentukan dan 2 Paket pembinaan klaster dan sentra industri mebel, dan kayu olahan Terlaksananya fasilitasi standarisasi 1 Paket produk industri agro, kimia dan hasil hutan Terlaksananya Gelar produk dan 1 Paket akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Meningkatnya IKM yang mampu 2 Paket meningkatkan ketrampilan serta mutu produksi mebel dan kayu olahan Meningkatnya mutu produk industri agro, 1 Paket kimia dan hasil hutan Terbukanya akses pasar bagi industriindustri agro, kimia dan hasil hutan
1 Paket
Peningkatan kualitas pelayanan data 1 Paket dan informasi industri agro,kimia dan hasil hutan Pembinaan Lingkungan Sosial dan Terlaksananya Pembinaan 1 Pemberdayaan Ekonomi Di Wilayah IHT Bidang lingkungan sosial dan pemberdayaan Kelompok Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Terwujudnya pelayanan data dan 1 Paket informasi industri agro,kimia dan hasil hutan Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial 1 dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Kelompok IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
09
Penanganan Pasca Panen Tembakau di Wilayah Terlaksananya penanganan pasca IHT panen tembakau di wilayah IHT
1 Paket
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil tembakau
10
Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengembangan Pelayanan UPT Rancak Gamelan PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Pengembangan Jaringan Kemitraan Pelaku Industri Antar Daerah/Wilayah
1 Meningkatnya sarana prasarana dan Kelompok pengembangan pelayanan UPT Rancak Gamelan
Tersedianya sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT Rancak Gamelan
1 Paket
1 Kelompok
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 150.000.000
8 150.000.000
80.000.000
80.000.000
65.000.000
70.000.000
45.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
35.000.000
40.000.000
694.000.000
506.000.000
Terlaksananya Pengembangan Jaringan Kemitraan Pelaku Industri Antar Daerah/Wilayah Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
1 Paket
Berkembangnya jaringam kemitraan pelaku industri antar daerah/wilayah
1 Paket
150.000.000
150.000.000
40 IKM
Meningkatnya industri/usaha jasa kecil dan menengah yang mengurus HKI
10 IKM
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya Sentra IKM yang Mendapat Sosialisasi GMP
40 IKM
Meningkaatnya kemampuan SDM IKM
40 IKM
30.000.000
30.000.000
Halaman 109
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 2 3 Pengembangan Wirausaha Baru IKM Potensial Terlaksananya pengembangan wirausaha baru IKM potensial Penyusunan RIPIDA Tersusunnya dokumen RIPIDA Kabupaten Wonogiri
Target 4 125 IKM
02
07
1 23
04
02
07
23
05
02
07
23
06
02
07
23
07
Monitoring dan Pembinaan IKM Se Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan 25 Kec Wonogiri Pembinaan pada IKM yang mendapat pinjaman Modal Fasilitasi Subsidi Bunga Pinjaman Modal Terlaksananya fasilitasi subsidi bunga 25 Kec
02
07
23
08
Operasional Penyuluhan IKM
02
07
23
09
Operasional Pembinaan Pinjaman Modal IK, Golem dan Usaha Kecil Lainnya
02
07
23
10
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Perindustrian
Terlaksananya operasional kegiatan penyuluhan IKM Terbinanya IK, Golem dan Usaha Kecil Lainnya penerima pinjaman modal Tersusunnya lapran monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan perindustrian
1 Buku
25 Kec 25 Kec
1 Buku
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 5 Meningkatnya wirausaha baru yang berkembang usahanya Tersedianya acuan/pedoman dalam pengembangan industri di Kabupaten Wonogiri Meningkatnya kesadaran IKM penerima pinjaman modal untuk mengangsur/melunasi pinjamannya Jumlah IKM yang mendapat subsdi bunga pinjaman Meningkatnya jumlah IKM yang diberikan penyuluhan Meningkatnya jumlah angsuran/pelunasan pinjaman modal IK, Golem dan usaha kecil lainnya Tersedianya basis data untuk perencanaan program kegiatan perindustrian ke depan
TOTAL
Halaman 110
Target 6 125 IKM
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
7 100.000.000
8 100.000.000
200.000.000
0
25 Kec
33.000.000
36.000.000
25 Kec
36.000.000
40.000.000
25 Kec
20.000.000
20.000.000
25 Kec
45.000.000
50.000.000
1 Dokumen
50.000.000
50.000.000
70.473.940.000
98.320.475.000
1 Dokumen