DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI ...............................................................................................................
i
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................
1
A. Latar Belakang .......................................................................................... B. Dasar Hukum Penyusunan ....................................................................... C. Maksud dan Tujuan .................................................................................. D. Hubungan Antardokumen ......................................................................... E. Sistematika RKPD .....................................................................................
1 2 3 4 5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ...................................
6
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................................. A.1. Aspek Geografi dan Demografi ......................................................... A.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... A.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................... A.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................... A.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................. A.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib ............................................. A.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan ............................................ A.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................ A.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..................................... A.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ...................................... B. Permasalahan Pembangunan Daerah ......................................................
6 6 14 14 16 17 17 43 50 50 50 51
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................................................................................. 55 A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .............................................................. A.1. Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 ....................................................................................... A.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional Tahun 2012.......... A.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 ... A.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2012 .................... B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................ B.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................. B.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................
55 55 57 57 62 63 63 65 66
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ......................... 68 A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah ........................... 68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2012 i
B. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah .................................................. 70 C. Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................ 72 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................ 75 A. Kewenangan Urusan Wajib ....................................................................... 75 B. Kewenangan Urusan Pilihan .....................................................................108 C. Program Di luar Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan Pilihan ........................................................................................................ 118 BAB VI PENUTUP .....................................................................................................130 LAMPIRAN ................................................................................................................ 131
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2012
ii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel II-1 Tabel II-2
Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Diperinci Per Kecamatan Tahun 2010 .............................................................................................
6
Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan dan Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan dari Permukaan Air Laut Kabupaten Banjarnegara............................................................................................
9
Tabel II-3
Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara ...... 10
Tabel II-4
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banjarnegara Dirinci Per Kecamatan.............................................................................. 12
Tabel II-5
Banyaknya dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 ........................................................................................................ 13
Tabel II-6
Rekapitulasi Prosentase Jumlah KK Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 .................................................... 15
Tabel II-7
Rekapitulasi Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 ..................................................... 16
Tabel II-8
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2009 Kabupaten Banjarnegara ........................................................................................... 17
Tabel II-9
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009–2010/2011 ............................................................................ 18
Tabel II-10 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009–2010/2011 ............................................................................ 18 Tabel II-11 Angka Transisi (AT) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009– 2010/2011 ............................................................................................... 19 Tabel II-12 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009–2010/2011 ............................................................................ 20 Tabel II-13 Angka Kelulusan (AK) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009– 2010/2011 ............................................................................................... 21 Tabel II-14 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 ........................................................................ 22 Tabel II-15 Indikator Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 .......... 23 Tabel II-16 Tenaga Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ............ 24 Tabel II-17 Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 .................................................................................... 25 Tabel II-18 Infrastruktur Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 (Km) ................................................................................................................. 26 Tabel II-19 Kondisi Jalan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ..................... 26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2012
iii
Tabel II-20 Data Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ............................................................................................... 28 Tabel II-21 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2008-2010 ............................. 29 Tabel II-22 Daya Tampung TPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 .......... 30 Tabel II-23 PMKS di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ............................ 33 Tabel II-24 Koperasi dan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008- 2010 ................................................................................... 34 Tabel II-25 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ............................................................................................... 35 Tabel II-26 Jumlah PNSD Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2010 ................................................................. 37 Tabel II-27 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2008-2010 ................... 37 Tabel II-28 Produksi Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2010 ............ 43 Tabel II-29 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2008-2010 ................................... 46 Tabel II-30 Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 ........................................... 49 Tabel III-1 PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, 2009 dan 2010 serta Distribusinya Menurut Harga Konstan Tahun 2000 ................................. 58 Tabel III-2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, 2009 dan 2010 berdasarkan harga konstan 2000 menurut lapangan usaha ... 58 Tabel III-3 PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, 2009 dan 2010 dan Distribusi Menurut Harga Berlaku ........................................................... 59 Tabel III-4 Distribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 dan 2010 dan Menurut Harga Berlaku ........................................................................... 61 Tabel III-5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 -2012 ................................................................................... 64 Tabel III-6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 -2012 ................................................................................... 66 Tabel III-7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 -2012 ................................................................................... 67 Tabel IV-1 Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional .............. 71 Tabel V-1 Program dan Kegiatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 ................ 119
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2012
iv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Matriks Rencana Kerja per SKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 ........... 131 Urusan Wajib Pendidikan SKPD: Dindikpora ...................................................................................................... 131 Urusan Wajib Kesehatan SKPD: Dinkes ............................................................................................................ 136 SKPD: RSUD ............................................................................................................ 140 Urusan Wajib Pekerjaan Umum SKPD: DPU ............................................................................................................... 142 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan SKPD: Bappeda ........................................................................................................ 153 Urusan Wajib Perhubungan SKPD: Dinhubkominfo ............................................................................................... 156 Urusan Wajib Lingkungan Hidup SKPD: KLH ............................................................................................................... 159 Urusan Wajib Kependudukkan dan Catatan Sipil SKPD: Dindukcapil .................................................................................................... 161 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera SKPD: BKBPP ........................................................................................................... 162 Urusan Wajib Ketenagakerjaan SKPD: Dinsosnakertrans ........................................................................................... 164 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah SKPD: Dinindagkop UMKM ....................................................................................... 169 Urusan Wajib Kebudayaan SKPD: Dinbudpar ...................................................................................................... 171 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri SKPD: Kankesbangpolinmas .................................................................................... 173 SKPD: Satpol PP ....................................................................................................... 175 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD: Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan .......................................................................... 177 - Bagian Pemerintahan Desa ......................................................................... 178 - Bagian Hukum ............................................................................................. 178 - Bagian Pembangunan ................................................................................. 179 - Bagian Perekonomian ................................................................................. 180 - Bagian Kesejahteraan Rakyat ..................................................................... 182 - Bagian Organisasi ....................................................................................... 183 - Bagian Umum .............................................................................................. 184 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2012
v
- Bagian Hubungan Masyarakat .................................................................... 187 SKPD: Sekretariat DPRD ........................................................................................... 188 SKPD: DPPKAD (SKPD) ............................................................................................ 190 SKPD: DPPKAD (PPKD) ............................................................................................ 191 SKPD: BKD ................................................................................................................ 192 SKPD: Inspektorat ...................................................................................................... 195 SKPD: KP2T .............................................................................................................. 196 SKPD: Kecamatan dan Kelurahan ............................................................................. 197 Urusan Wajib Ketahanan Pangan SKPD: KKP ................................................................................................................ 202 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD: KPMD ............................................................................................................. 204 Urusan Wajib Kearsipan SKPD: KPAD .............................................................................................................. 206 Urusan Pilihan Pertanian SKPD: Dintankanak .................................................................................................... 208 Urusan Pilihan Kehutanan SKPD: Dinhutbun ....................................................................................................... 213 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral SKPD: DPSDA dan ESDM ......................................................................................... 215 Rekapitulasi Rincian Anggaran Menurut Penyelenggaraan Urusan .................... 224
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Tahun 2012
vi
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 602 Tahun 2011 TANGGAL : 25-7-2011
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Mendasarkan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyusun RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 yang di dalamnya terkandung program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Untuk RKPD tahun 2012 masih menggunakan RPJMD tahun 2006–2011 sebagai pedoman bagi penyusunan strategi, sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah, karena pada tahun 2012 merupakan tahun transisi antara RPJMD tahun 2006–2011 dengan RPJMD tahun 2011–2016 yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Bab I - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
1
Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Upaya mensinergikan program dan kegiatan tahun 2012 dilakukan melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) pada tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan stakeholders pembangunan daerah lainnya.
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturanperaturan Perundang-undangan;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Bab I - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2006-2011; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Daerah
Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. menjabarkan RPJMD Tahun 2006 – 2011 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 dan menyinkronkannya dengan sasaran dan program RPJMN 2010-2014 dan RKP Tahun 2012. Bab I - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
3
b. menciptakan sinergi program dan kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan. c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam: a. penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 baik Rancangan APBD Murni maupun Rancangan APBD Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007; b. penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012.
D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RKPD
Kabupaten
Banjarnegara
tahun
2012
merupakan
dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011, dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata, RKPD Tahun 2012 juga disusun dengan mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment serta memperhatikan kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals (MDGs)). Berdasarkan penjelasan di atas, maka RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
memiliki
keterkaitan
yang
sangat
erat
dengan
dokumen-dokumen
perencanaan lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Bab I - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
4
E. SISTEMATIKA RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan dan sistematika RKPD.
BAB II
: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2010 dan realisasi RPJMD; dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
BAB III
: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kondisi ekonomi nasional tahun 2010; prakiraan kondisi perekonomian nasional tahun 2011; tantangan dan prospek ekonomi nasional tahun 2012; dan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
BAB IV
: PRIORITAS DAN TAHUN 2012
SASARAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Memuat tentang permasalahan, sasaran, program dan kegiatan prioritas
pembangunan
daerah
pada
masing-masing
urusan
kewenangan. BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat
rencana
program
dan
kegiatan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 yang terdiri dari kelompok urusan kewenangan wajib, urusan kewenangan pilihan dan program di luar urusan kewenangan wajib dan pilihan. BAB VI
: PENUTUP Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2012.
Bab I - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN A. Gambaran Umum Kondisi Daerah A.1. Aspek Geografi dan Demografi 1. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat, membujur dari barat ke timur. Secara astronomi, terletak di antara 712'-731' Lintang Selatan dan 10929' -10945'50" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 Ha atau sebesar 3,29% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 20 wilayah kecamatan, 12 kelurahan, 266 desa. Untuk lebih jelasnya mengenai luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel II-1 berikut ini: Tabel II–1 Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Diperinci Per Kecamatan Tahun 2010 NO
KECAMATAN
LUAS (Ha)
PROSENTASE
1
2
3
4
1.
Susukan
5.265,67
4,923 %
2.
Purwareja Klampok
2.186,67
2,044 %
3.
Mandiraja
5.261,58
4,919 %
4.
Purwanegara
7.386,53
6,905 %
5.
Bawang
5.520,64
5,161 %
6.
Banjarnegara
2.624,20
2,453 %
7.
Pagedongan
8.055,24
7,530 %
8.
Sigaluh
3.955,95
3,698 %
9.
Madukara
4.820,15
4.506 %
10.
Banjarmangu
4.635,61
4,334 %
11.
Wanadadi
2.827,41
2,643 %
12.
Rakit
3.244,62
3,033 %
13.
Punggelan
10.284,01
9,614 %
14.
Karangkobar
3.906,94
3,652 %
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
6
1
2
3
4
15.
Pagentan
4.618,98
4,318 %
16.
Pejawaran
5.224,97
4,884 %
17.
Batur
4.717,10
4,410 %
18.
Wanayasa
8.201,13
7,667 %
19.
Kalibening
8.377,56
7.832 %
20.
Pandanarum
5.856,05
5,474 %
106.970,997
100,00 %
Jumlah
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara
Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah: Sebelah Utara
: Wilayah Batang;
Sebelah Timur
: Wilayah Kabupaten Wonosobo;
Kabupaten
Pekalongan
dan Kabupaten
Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Kebumen; Sebelah Barat
: Wilayah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.
2. Topografi Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, dapat digolongkan menjadi: a) Bagian Utara yang terdiri dari daerah pegunungan dengan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening,
Pandanarum,
Wanayasa,
Karangkobar,
Pagentan,
Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu; b) Bagian Tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar, merupakan lembah sungai Serayu yang subur, mencakup sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu; c) Bagian Selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam, merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan. Bagian ini meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan Susukan; Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
7
Dari segi topografi, memiliki relief yang beraneka ragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan pegunungan tinggi dan curam. Ditinjau dari segi ketinggian, terbagi menjadi 4 (empat) wilayah ketinggian, yaitu: a) Kurang dari 100 m dari permukaan air laut, meliputi luas 9,82% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, sebagian Purwanegara dan sebagian Bawang; b) Antara 100-500 m dari permukaan air laut, meliputi luas 37,04% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Punggelan,
Wanadadi,
Rakit,
Mandiraja,
Purwanegara,
Bawang,
Banjarnegara, Banjarmangu dan Madukara; c) Antara 500-1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 28,74% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Banjarnegara, Pagedongan, Banjarmangu dan Pagentan; d) Lebih dari 1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 24,40% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Pejawaran,
Batur,
Wanayasa,
Kalibening,
Pandanarum,
dan
Karangkobar. Ditinjau dari segi kemiringan, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kemiringan, yaitu: a) Antara 0–15° meliputi luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang dan Rakit; b) Di atas 15–40° meliputi luas 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Wanadadi,
Punggelan,
Karangkobar,
Pagentan,
Wanayasa
dan
Kalibening; c) Lebih dari 40° meliputi luas 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran dan Batur.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
8
Untuk mendapat gambaran lebih lanjut tentang topografi Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel II–2 Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan dan Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan dari Permukaan Air Laut Kabupaten Banjarnegara NO
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
KECAMATAN
2 Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum
JARAK (Km)
KETINGGIAN (METER) dpl
3 36 30 23 15 6 0 7 8 8 6 14 24 20 26 27 34 45 30 47 58
4 80 44 131 157 149 289 639 600 320 290 239 180 374 1.015 935 1.130 1.633 1.135 1.049 1.245
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
9
Tabel II–3 Kemiringan Lahan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara NO 1 1.
KEMIRINGAN 2 0–15°
LUAS 3 24,61%
2.
15–40°
45,04%
3.
Di atas 40°
30,35%
KECAMATAN 4 Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Rakit Madukara Banjarmangu Wanadadi Punggelan Karangkobar Pagentan Wanayasa Kalibening Susukan Banjarnegara Sigaluh Banjarmangu Pagedongan Pejawaran Pandanarum Batur
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara
3. Geologi Berdasarkan survei di wilayah Kabupaten Banjarnegara, kondisi geologi adalah sebagai berikut: a. Pembagian Formasi Endapan Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan. Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari: Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
10
(1). Serkis Kristalin (2). Sabak (3). Serpil Hitam (4). Filit (5). Kwarsit (6). Batuan Batu Gampeng. Sedangkan batuan pra tersier termudanya yaitu lempung serpihan dengan lensa-lensa batu gampeng orbitulina. Di atas batuan pra tersier terdapat endapan batuan tertier yang terdiri dari sedimen eosen dan horison tufanapalon serta horison breksi. Batuan termudanya yaitu batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi lembah dan endapan resent. b. Formasi Batuan Berdasarkan
hasil
penyelidikan
tahun
1974
oleh
Universitas
Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogjakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka diperoleh data formasi batuan di Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut: (1). Batuan Grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden Kecamatan Purwanegara; (2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara
hingga
daerah
Kebutuh
Duwur,
Kecamatan
Pagedongan; (3). Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng selatan Pegunungan Serayu Selatan.
4. Klimatologi Suhu udara di Kabupaten Banjarnegara berkisar antara 20C-26C dengan temperatur terdingin yaitu 3C-18C, dengan kelembaban udara berkisar 80%-85%. Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, bulan-bulan basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-bulan kering (kemarau) dengan curah hujan rata-rata 22,495 mm. Sebaran tingkat curah hujan dan hari hujan, dapat dilihat pada Tabel II–4 berikut: Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
11
Tabel II–4 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Banjarnegara Dirinci Per Kecamatan No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kecamatan 2 Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum
Curah Hujan 2009 2010 3 4 2.779 6.408 2.697 4.449 2.527 + + 3.686 3.536 3.724 3.423 2.742 -
Hari Hujan 2009 2010 5 6 145 246 120 210
5.044 + + 6.408 5.525 6.117 6.211 4.531 -
141 + + 156 178 166 171 189 -
239 + + 255 276 237 285 308 -
Sumber : Dinas PSDA dan ESDM Kabupaten Banjarnegara
Ket: 0 = Tidak hujan + = Alat penakar hujan rusak - = Tidak mengirim data 5. D e m o g r a f i Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 menurut data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sejumlah 1.073.240 jiwa, terdiri atas 545.817 jiwa laki-laki dan 527.423 jiwa perempuan, menurun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sejumlah 1.148.925 jiwa terdiri atas 584.295 jiwa laki-laki dan 564.630 jiwa perempuan. Penurunan jumlah penduduk terjadi karena adanya pemutakhiran data penduduk berupa penghapusan data pada tahun 2010 (pindah penduduk, meninggal dunia dan KK/KTP ganda). Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
12
Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, dimana kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak 91.674 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah penduduk 23.629 jiwa. Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk tahun 2010 adalah sebesar 1.003 jiwa per Km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebanyak 2.821 jiwa per Km²,
sedang
kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Pandanarum 404 jiwa per Km². Jumlah, penyebaran dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel II–5, sebagai berikut: Tabel II–5 Banyaknya dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010
NO
KECAMATAN
1 2 1 Susukan 2 Purwareja/ Klampok 3 Mandiraja 4 Purwanegara 5 Bawang 6 Banjarnegara 7 Sigaluh 8 Madukara 9 Banjarmangu 10 Wanadadi 11 Rakit 12 Punggelan 13 Karangkobar 14 Pagentan 15 Pejawaran 16 Batur 17 Wanayasa 18 Kalibening 19 Pandanarum 20 Pagedongan JUMLAH
LUAS WILAYAH (Km²) 3 52,66 21,87 52,61 73,86 55,25 26,24 80,51 39,56 48,20 46,36 28,27 32,45 102,84 39,07 46,19 52,25 47,17 82,01 83,78 58,56 1.069,71
LAKILAKI 4 33.501 24.974 40.893 43.647 33.986 37.534 16.660 24.581 25.573 18.042 29.713 47.009 15.535 20.261 28.294 20.135 25.010 25.076 12.008 23.385 545.817
PENDUDUK PEREMJUMLAH PUAN 5 6 32.650 66.151 24.669 40.106 42.876 32.958 36.499 16.151 23.600 24.129 17.631 28.781 44.665 14.787 19.632 27.708 19.108 23.580 24.126 11.621 22.146 527.423
49.643 80.999 86.523 66.944 74.033 32.811 48.181 49.702 35.673 58.494 91.674 30.322 39.893 56.002 39.243 48.590 49.202 23.629 45.531 1.073.240
KEPADATAN 7 1.256 2.270 1.540 1.171 1.212 2.821 829 1.000 1.072 1.262 1.803 891 776 864 1.072 832 592 587 404 566 1.003
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
13
A.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Pertumbuhan Ekonomi Pelaksanaan merupakan
Pembangunan
pelaksanaan
tahun
Daerah ke-5
pada
tahun
pelaksanaan
2011
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2011. Program dan
kegiatan pada tahun 2011 belum seluruhnya dapat
diimplementasikan dalam pembiayaan APBD Tahun 2011 karena keterbatasan anggaran yang ada, oleh karena itu pada tahun 2012 akan diupayakan
agar
program
dan
kegiatan
tersebut
dapat
diimplementasikan sehingga target dan sasaran tercapai. Kinerja bidang ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara,
pada tahun 2010 angka laju
pertumbuhan ekonomi sementara yang dikeluarkan BPS berdasarkan perhitungan hingga triwulan ke-2 tahun 2010 adalah sebesar 7,02% meningkat dibanding tahun 2009 sebesar 5,11%. 2. Laju Inflasi Inflasi pada tahun 2010 dapat ditekan pada satu digit yaitu sebesar 7,13%, namun lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun 2009 sebesar 4,37%, sedangkan apabila dibandingkan dengan inflasi tahun 2008 yaitu sebesar 11,09% masih lebih rendah. 3. Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tiga tahun (2006-2009) terus mengalami penurunan. Pada
tahun 2006 (tahun pertama RPJMD) sebanyak 112.854 KK, berdasarkan hasil pendataan tahun 2009 berkurang menjadi 75.108 KK atau 30,8%, sedangkan Jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 259.716 jiwa atau 28,1%. Dengan rincian jumlah KK Miskin per kecamatan sebagai berikut:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
14
Tabel II-6 Rekapitulasi Prosentase Jumlah KK Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Luas (Km2)
Jml KK**
2 52,66 21,87 52,61 73,86 55,25 26,24 80,51 39,56 48,20 46,36 28,27 32,45 102,84 39,07 46,19 52,25 47,17 82,01 83,78 58,56 1.069,71
3 15.648 11.570 16.912 21.242 14.939 14.411 8.846 8.202 10.230 12.174 8.445 14.569 18.349 7.546 10.046 11.406 9.669 12.246 11.342 5.904 243.696
Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. *
1 Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum JUMLAH
Jml KK Miskin*** 4 2.705 2.979 5.861 5.263 2.926 3.437 3.303 1.828 4.145 3.751 1.448 4.805 9.888 2.845 2.845 4.526 2.896 3.221 4.723 1.713 75.108
Prosentase KK Miskin 5 17,30% 25,70% 34,70% 24,80% 19,60% 23,80% 37,30% 22,30% 40,50% 30,80% 17,10% 33,00% 53,90% 37,70% 28,30% 39,70% 30,00% 26,30% 41,60% 29,00% 30,80%
Data per 31 Desember 2009
** Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara 2009 *** Sumber survei Bappeda Kabupaten Banjarnegara 2009
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
15
Tabel II-7 Rekapitulasi Prosentase Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009
Kecamatan
Luas (Km2)
1 1. Susukan 2. Purwareja Klampok 3. Mandiraja 4. Purwanegara 5. Bawang 6. Banjarnegara 7. Pagedongan 8. Sigaluh 9. Madukara 10. Banjarmangu 11. Wanadadi 12. Rakit 13. Punggelan 14. Karangkobar 15. Pagentan 16. Pejawaran 17. Batur 18. Wanayasa 19. Kalibening 20. Pandanarum Jumlah
2 52,66 21,87 52,61 73,86 55,25 26,24 80,51 39,56 48,20 46,36 28,27 32,45 102,84 39,07 46,19 52,25 47,17 82,01 83,78 58,56 1.069,71
*
Jml Penduduk**
Jml Penduduk Miskin***
3 61.944 47.937 67.087 71.927 53.957 60.637 36.292 30.247 41.819 41.011 29.897 50.770 72.029 28.484 37.382 42.641 38.861 45.418 45.365 21.956 925.661
4 10.361 11.045 19.255 18.048 10.185 12.013 9.440 6.365 14.526 13.375 5.019 16.026 35.115 10.454 4.627 16.104 10.090 12.958 18.522 6.188 259.716
Prosentase Penduduk Miskin 5 16,70% 23,00% 28,70% 25,10% 18,90% 19,80% 26,00% 21,00% 34,70% 32,60% 16,80% 31,60% 48,80% 36,70% 12,40% 37,80% 26,00% 28,50% 40,80% 28,20% 28,10%
Data per 31 Desember 2009
** Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara 2009 *** Sumber survei Bappeda Kabupaten Banjarnegara 2009
A.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Kinerja pembangunan atas fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup. Salah satu indikator yaitu Angka Melek Huruf di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel II-8:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
16
Tabel II-8 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2009 Kabupaten Banjarnegara
Uraian Jumlah penduduk usia 15-44 tahun yang melek huruf
2007
2008
2009
888
672
9.531
Sumber : Banjarnegara Dalam Angka 2009
Tabel di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk usia 15-44 tahun pada tahun 2009 sebanyak 9.531 orang Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2010 tercatat sebesar 6,29 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup pada tahun 2010 adalah 71,1 tahun, lebih tinggi dari target tahun 2010 pada RPJMD yaitu 70,5 tahun dan meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu 68,72 tahun.
A.3. Aspek Pelayanan Umum A.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Dalam bidang pendidikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
yang
dilakukan
didasarkan
pada
3
(tiga)
pilar
pembangunan pendidikan, yakni: (1). Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2). Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan (3). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Aspek Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, antara lain diukur dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Transisi (AT), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Buta Aksara. Kondisi
Angka
Partisipasi
Kasar
(APK)
di
Kabupaten
Banjarnegara dapat dilihat pada tabel II-9 di bawah ini :
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
17
Tabel II-9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009–2010/2011 TAHUN
PAUD
SD
SMP
SMA
2008/2009
51,55%
102,28%
95,21%
49,96%
2009/2010
54,36%
103,88%
95,71%
50,39%
2010/2011
69,05%
103,95%
95,81%
51,06%
Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada 2 tahun terakhir, APK PAUD tahun 2009/2010 sebesar 54,36% lebih tinggi dibandingkan dengan APK PAUD Tahun 2008/2009 sebesar 51,55%. APK SD sebesar 103,88% naik 1,60% dibandingkan APK SD Tahun 2009/2010 sebesar 102,28%. Pada jenjang pendidikan SMP terlihat APK Tahun 2009/2010 adalah sebesar 95,71% mengalami peningkatan sebesar 1,50% apabila dibandingkan dengan APK Tahun 2008/2009 sebesar 95,21%. Sedangkan APK untuk jenjang Pendidikan SMA tahun 2009/2010 adalah sebesar 50,39% atau meningkat sebesar 0,43% dibandingkan dengan tahun 2008/2009 sebesar 49,96%. Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II-10 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009-2010/2011 TAHUN
PAUD
SD
SMP
SMA
2008/2009
51,55%
96,67%
83,96%
43,77%
2009/2010
54,36%
97,41%
87,70%
45,29%
2010/2011
69,05%
98,05%
88,29%
45,91%
Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
Dari tabel II-10 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2010/2011
APM
pada
semua
jenjang
pendidikan
mengalami
peningkatan, dimana peningkatan yang paling tinggi adalah APM pada Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
18
jenjang Pendidikan SD yaitu sebesar 0,64%, sedangkan peningkatan terendah adalah APM pada jenjang pendidikan SMP yaitu sebesar 0,59%. Aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan dapat dilihat pula pada indikator Angka Transisi (AT) yang menggambarkan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel II-11 Angka Transisi (AT) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009-2010/2011 2008/
2009/
2010/
2009
2010
2011
84,12%
91,44%
89,87%
68,61%
76,33%
67,19%
Jenjang Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Transisi pada tahun 2010/2011 untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs adalah 89,87% yang berarti mengalami penurunan sebesar 1,57% apabila dibandingkan dengan angka transisi tahun 2009/2010 sebesar 91,44%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs melanjutkan ke Jenjang SMA/SMK/MA pada Tahun 2010/2011 adalah sebesar 67,19% yang berarti mengalami penurunan sebesar 9,14% apabila dibandingkan dengan Angka transisi tahun 2009/2010 sebesar 76,33%. Indikator Pembangunan bidang pendidikan dapat diukur pula dari Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2010 sebagaimana tabel II-12 di bawah ini:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
19
Tabel II-12 Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009-2010/2011 2008/
2009/
2010/
2009
2010
2011
SD/MI
0,17%
0,19%
0,27 %
SMP/MTs
2,00%
1,14%
0,76 %
SMA/SMK/MA
0,63%
1,36%
0,86 %
Jenjang Pendidikan
Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
Pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah (APS) pada tahun 2010/2011 pada jenjang pendidikan SD/MI adalah sebesar 0,27% atau mengalami peningkatan sebesar 0.08% apabila dibandingkan dengan tahun 2009/2010 sebesar 0,19%, hal ini menunjukkan pada jenjang pendidikan SD/MI semakin banyak yang putus sekolah. Namun APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 0,38%, yaitu pada tahun 2009/2010 sebesar 1,14% dan pada tahun 2010/2011 sebesar 0,76%. Sedangkan pada
jenjang
pendidikan
SMA/SMK/MA
Angka
Putus
Sekolah
mengalami penurunan sebesar 0,50%, pada tahun 2009/2010 sebesar 1,36%, dan pada tahun 2010/2011 menurun menjadi sebesar 0,86%, hal ini menunjukkan bahwa siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA semakin berkurang. Aspek mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan diukur dengan indikator angka kelulusan, dapat dilihat pada tabel II-13 di bawah ini:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
20
Tabel II-13 Angka Kelulusan (AK) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008/2009-2010/2011 2008/
2009/
2010/
2009
2010
2011
SD/MI
94,29%
98,21%
97,65%
SMP/MTs
84,86%
89,63%
99,19%
SMA/SMK/MA
95,59%
93,23%
97,27%
Jenjang Pendidikan
Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010/2011 angka kelulusan SD/MI 0.85%,
sedangkan
angka
mengalami penurunan sebesar
kelulusan
SMP/MTs
menunjukkan
peningkatan sebesar 9,56% dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA angka mengalami peningkatan sebesar 4,04%. Berkaitan dengan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa semua guru dan pengelola sekolah, paling rendah berkualifikasi S-1 dan D-4 serta memiliki sertifikat kompetensi. Pada tahun 2010 guru yang telah berkualifikasi S-1 dan D-4 adalah sebesar 47,76% meningkat sebesar 7,42% apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 40,34%. Sedangkan guru bersertifikat profesi pada tahun 2010 di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 3.323 orang guru atau sebesar 60,54% dari total guru sebanyak 5.489 orang. Perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tahun 2010 telah mencapai 4 sekolah meliputi 1 SMP, 2 SMA, dan 1 SMK. Aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, antara lain ditunjukkan oleh penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pada tahun 2010 SD/MI sebanyak 803 SD/MI dan SMP sebanyak 107 SMP tercatat telah melaksanakan MBS. Penyelenggaraan
pembangunan
bidang
pendidikan
harus
didukung oleh sarana dan prasaran pendidikan. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel II-14 di bawah ini: Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
21
Tabel II-14 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK
(negeri & swasta)
(negeri & swasta)
(negeri & swasta)
SD 654 unit
SMP 107 unit
MI 198 unit
MTs
852 unit
35 unit
142 unit
SMA 13 unit SMK 17 unit MAN 14 unit 44 unit
Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
2. Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2010 Angka Harapan Hidup mencapai angka 71,1 meningkat apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup tahun 2009 sebesar 68,72. Sedangkan berdasarkan target Angka Harapan Hidup akhir RPJMD 2006-2011 yaitu sebesar 70,5 maka target ini sudah terlampaui. Pada tahun 2010 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banjarnegara dapat ditekan pada angka 61,18/100.000 Kelahiran Hidup dari Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2009 sebesar 125,2/100.000 Kelahiran Hidup, dari capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target AKI dalam RPJMD sebesar 110/100.000 kelahiran hidup sudah terlampaui. Di dalam target RPJMD tahun ke-4 Angka Kematian Bayi (AKB) adalah sebesar 30/1.000 Kelahiran Hidup, adapun realisasi AKB tahun 2010 menunjukkan angka 15,48/1.000 Kelahiran Hidup, hal ini berarti target RPJMD telah terpenuhi. Sedangkan cakupan balita gizi buruk pada tahun 2010 adalah sebesar 0,41% apabila dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 0,50%, berarti angka cakupan balita gizi buruk mengalami penurunan. Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
22
Meskipun
telah
terjadi
peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat, namun pada tahun 2010 masih ditemukan kasus penyakit menular tertentu yaitu Angka Insiden (Incindent Rate) penyakit malaria sebesar 0,83%, sedangkan pada tahun 2009 adalah sebesar 0,39%, sehingga mengalami peningkatan menjadi 0,44. Penyakit menular lainnya adalah TB Paru, pada tahun 2010 angka kesembuhan TB Paru positif adalah 90%, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 88%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel II-15: Tabel II-15 Indikator Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No
Indikator Kesehatan
2008
2009
2010
1
Angka Insiden Penyakit Malaria (per mil)
0,20
0,39
0,83
2
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
140,30
125,20
61,18
3
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
18,56
19,90
15,48
4
Gizi Buruk (Berat Badan / Tinggi Badan)
0,56%
0,50%
0,41%
5
Kesembuhan TB Paru
89,00% 88,00%
90,00%
6
Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
82,74% 86,60%
88,50%
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan keberhasilan, hal ini dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator kesehatan. Pencapaian indikator kesehatan cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2010 mencapai 88,50% sedangkan pada tahun 2009 baru mencapai 85,60%. Angka persalinan oleh tenaga kesehatan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 mencapai 88,50% sedangkan pada tahun 2009 baru mencapai 86,60%. Tenaga medis yang ada juga merupakan faktor penting pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Ketersediaan Tenaga
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
23
Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel II-16 di bawah ini: Tabel II-16 Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No
Jenis Tenaga
2008
2009
2010
1
Dokter Umum
59
63
89
2
Dokter Gigi
11
10
16
3
Apoteker
4
4
17
4
Asisten Apoteker
7
19
24
5
Gizi
37
37
44
6
Bidan
361
377
427
7
Perawat
197
187
500
8
Perawat gigi
27
28
32
9
Sarjana Kesehatan Masyarakat
27
37
51
10
Sanitarian
48
59
40
11
Analis Kesehatan
22
17
37
12
Radiografer
7
13
13
13
Rekam medis
3
3
3
14
Elektromedis
0
0
0
15
Fisioterapi
3
4
4
16
Psikolog
3
3
3
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel II-17 sebagai berikut:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
24
Tabel II-17 Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No 1
Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terdiri dari : - Rawat Inap - Rawat Jalan
2008
2009
2010
35
35
35
11 24
11 24
12 23
2
Laboratorium Kesehatan Daerah
1
1
1
3
Gudang Farmasi Kabupaten
1
1
1
4
Puskesmas Keliling
35
35
35
5
Puskesmas Pembantu
42
42
42
6
Poskesdes (Jumlah desa dan kelurahan= 278)
153
153
153
7
Posyandu
1.593
1.598
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mengalami peningkatan, pada jumlah puskesmas rawat inap. Pada tahun 2010 bertambah menjadi 12 puskesmas dari jumlah sebelumnya yaitu 11 unit pada tahun 2009. 3. Pekerjaan Umum Urusan Wajib
bidang Pekerjaan Umum khususnya bidang
prasarana jalan, pelaksanaannya dapat dilihat dari kondisi jalan kabupaten. Sampai dengan tahun 2010 kondisi jalan kabupaten sebagai berikut:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
25
Tabel II-18 Infrastruktur Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 (Km) TAHUN
2008
2009
2010
Panjang Jalan
888,41
888,44
888,44
Jalan Hotmix
434,06
468,23
478,68
Jalan Lapen
269,27
248,24
247,15
Jalan Batu
135,04
142,03
133,52
50,04
29,94
29,09
Jalan Tanah
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah sepanjang 888,44 Km, Pelaksanaan pembangunan jalan pada tahun 2010 sepanjang 105,74 km yang terdiri dari hotmix sepanjang 44,87 km dan Lapen/ buras 23,69 km sehingga kondisi jalan telah mengalami peningkatan yaitu jalan tanah telah berkurang dan meningkat menjadi jalan batu, demikian pula jalan batu telah meningkat menjadi jalan lapen dan jalan lapen menjadi jalan hotmix. Kondisi jalan sampai akhir tahun 2010 dapat dilihat pada tabel II-19: Tabel II-19 Kondisi Jalan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 Kondisi Jalan
2008 Km (%)
2009 Km (%)
2010 Km (%)
Baik
368,97 (41,53)
396,773 (44,89)
452,594 (50,94)
Rusak Sedang
135,49 (15,25)
134,394 (15,13)
150,834 (16,98)
Rusak Ringan
160,13 (18,02)
143,310 (16,13)
116,769 (13,14)
Rusak Berat
223,85 (25,20)
211,934 (23,86)
168,214 (18,93)
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan kualitas. Kondisi Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
26
jalan baik pada tahun 2010 adalah sebesar 50,94% atau mengalami peningkatan sebesar 6,06%, apabila dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 44,89%, sedangkan jalan rusak berat pada tahun 2010 adalah sebesar 18,93%, atau mengalami penurunan sebesar 4,92% apabila dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 23,86%. 4. Perumahan Rakyat Program
pembangunan
perumahan
diharapkan
mampu
mendorong masyarakat secara mandiri dalam menata rumah dan lingkungan permukiman yang sehat dan aman. Pada tahun 2010 pada program pembangunan perumahan rakyat dilaksanakan dengan kegiatan pemugaran rumah, pada tahun 2010 dapat dipugar sebanyak 14 rumah, kegiatan ini belum dapat mengurangi jumlah keluarga berumah tak layak huni. Pada tahun 2010 keluarga berumah tak layak huni jumlahnya masih cukup banyak yaitu berjumlah 14.664 keluarga, jumlah ini lebih banyak dari jumlah keluarga berumah tak layak huni pada tahun 2009 sebanyak 11.280 keluarga. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2010 sebesar 56,84% meningkat sebesar 29% apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 27,54%. 5. Penataan Ruang Penataan ruang meliputi tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam implementasinya, penataan ruang bersifat berjenjang dan komplementer yaitu mulai dari tingkat nasional berupa RTRWN yang bersifat arahan kebijakan (bersifat makro), di tingkat provinsi berupa RTRW yang bersifat arahan kebijakan struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta di tingkat Kabupaten/Kota bersifat lebih detail dan operasional. Pada tahun 2010 telah tersusun draft RAPERDA Revisi RTRW Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara dan dokumen RDTRK Kawasan Kecamatan.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
27
6. Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah No. 15 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana PERDA ini menjadi landasan untuk mengawal berjalannya mekanisme perencanaan hingga penganggaran. Selain hal tersebut, melalui program SCBD (Sustainable Capacity Building for Decentralization) telah
terbentuk
Sistem
Informasi
Manajemen
Perencanaan
Pembangunan Daerah. Dengan SIMRENBANGDA ini diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengganggaran. 7. Perhubungan Keselamatan transportasi menjadi isu hangat dalam urusan perhubungan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menaruh perhatian yang cukup besar terlihat dengan kenaikan persentase pemasangan rambu-rambu pada ruas jalan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Berikut tabel mengenai data pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Banjarnegara: Tabel II-20 Data Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 Pemasangan Rambu-rambu
2008
2009
2010
Jalan Negara
20,30%
24,94%
31,78%
Jalan Provinsi
7,48%
9,02%
10,94%
Jalan Kabupaten
4,82%
6,43%
9,33%
Sumber : Dinhubkominfo Kabupaten Banjarnegara
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
28
Tabel
di
atas
menunjukkan
bahwa
pada
tahun
2010
pemasangan rambu-rambu mengalami peningkatan baik pada jalan negara, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Sedangkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku dalam usaha angkutan umum di Kabupaten Banjarnegara juga mengalami peningkatan, hal ini ditunjukan dalam tabel II-22 berikut ini: Tabel II-21 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2008-2010 TAHUN Kepemilikan KIR angkutan umum
2008
2009
2010
2,63%
12,96%
14,29%
Sumber : Dinhubkominfo Kabupaten Banjarnegara
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2010 sebesar 14,29% hal ini meningkat dibandingkan dengan Kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2009 sebesar 12,96%. 8. Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Ruang Terbuka Hijau yang ada. RTH di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah sebesar 26,73%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 60,57%. Untuk Penanganan Sampah pada tahun 2010 mencapai sebesar 46,15% atau meningkat bila dibanding tahun 2009 sebesar 42,86%. Cakupan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup (berupa Amdal, UKL/UPL, dan SPPL) dari dunia usaha sebesar 100%. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk adalah sebesar 0,02%. Namun pelayanan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjarnegara masih perlu ditingkatkan, daya tampung TPS di Kabupaten Banjarnegara tidak mengalami perluasan. Mengingat terus bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara, maka Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
29
diperlukan adanya perluasan maupun peningkatan kualitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara agar pengolahan sampah lebih baik. Daya tampung TPS di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel II-22 di bawah ini: Tabel II-22 Daya Tampung TPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 TAHUN Daya Tampung TPS
2008
2009
2010
345,26
364,00
364,00
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara
Daya tampung TPS di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010
apabila
dibandingkan
dengan
kondisi tahun
2009
tidak
mengalami peningkatan, hal ini mempengaruhi rasio antara volume produksi sampah dengan volume sampah yang tertangani belum seimbang. 9. Pertanahan Pembangunan di bidang pertanahan dilaksanakan dalam rangka penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. Hasil yang dicapai antara lain tertib administrasi aset tanah milik masyarakat dan pemerintah. Pada tahun 2010, pensertifikatan bidang tanah masyarakat mencapai 25%; dan tanah Pemerintah Kabupaten sebanyak 247 bidang atau 46,69% dari keseluruhan bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten sebanyak 529 bidang. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan pemutakhiran data penduduk melalui Coklit Form F1.01 sampai tingkat kepala keluarga diperoleh data jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2010 sejumlah 1.073.240 jiwa terdiri dari 545.817 jiwa penduduk laki-laki dan 527.423 jiwa penduduk perempuan, serta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sejumlah 798.653 orang. Pembangunan bidang kependudukan tahun 2010 dapat dilihat dengan adanya jaringan dan koneksi Sistem Informasi Administrasi Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
30
Kependudukan (SIAK) antara Kecamatan dengan Kabupaten; Kinerja pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK. Tingkat kepemilikan KTP di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 mencapai 87,81%, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 85,16% Sedangkan kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk mencapai 58,15%, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 51,20%. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator keberhasilan pembangunan responsif gender dapat diketahui
dari
Indeks
Pembangunan
Gender
dan
Indeks
Pemberdayaan gender. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2008 adalah sebesar 58,35% sedangkan Indeks
pemberdayaan
gender
adalah
sebesar
50,83%.
Untuk
mendukung pembangunan responsif gender, pada tahun 2010 terdapat 8 orang anggota DPRD perempuan. Masalah perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun sektor publik. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2009 perempuan yang mengalami tindak kekerasan bejumlah 23 kasus yang terdiri dari dewasa 14 kasus dan anak-anak 9 kasus. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada tahun 2010 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah sebanyak 194.560, terdiri dari peserta KB Aktif sebanyak 157.614 PUS. Unmedneed (PUS yang belum terlayani) sebanyak 15,28%. Data tersebut menunjukkan bahwa PUS Unmedneed angkanya masih cukup besar sehingga harus ada upaya agar PUS yang belum terlayani agar segera dapat terlayani, baik melalui klinik pemerintah maupun klinik swasta yang ada. Apabila tidak ditangani dengan baik maka dimungkinkan akan terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di tahun 2010 adalah sebesar 0,42, sedangkan LPP pada tahun 2009 tercatat sebesar 0,88. Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
31
Peserta KB aktif lebih banyak yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal yaitu suntik sebanyak 88.994 orang dan pil sebanyak 29.180 orang dibandingkan dengan alat kontrasepsi nonhormonal yaitu IUD sebanyak 10.855 orang, MOW 10.129, MOP 1.566, kondom 2.861, dan implant sebanyak 14.029 orang. Pengelolaan program KB di era otonomi daerah dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain komitmen Pemerintah Daerah, penyiapan
dukungan
kelembagaan
yang
efektif,
optimalisasi
pendayagunaan tenaga pelaksana program KB, penyediaan sarana prasarana dukungan manajemen dan pembiayaan. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui peningkatan jumlah Pusat Informasi dan Konseling KRR. Pada tahun 2010 jumlah PIK KRR di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 36, hal ini masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesejahteraan dan kesehatan keluarga dilakukan melalui pengembangan BKB, BKR dan BKL. Jumlah BKB aktif pada tahun 2010 adalah sebanyak 455 lebih banyak dibandingkan BKB aktif pada tahun 2009 yaitu sebanyak 290. Jumlah BKR aktif pada tahun 2010 sebanyak 227 lebih banyak dibandingkan tahun 2009 sebanyak 187, sedangkan BKL aktif pada tahun 2010 sebanyak 329 dan tahun 2009 lebih sedikit yaitu 236, UPPKS yang aktif berusaha sebanyak 1.497 meningkat di bandingkan pada tahun 2009 sebanyak 1.035. 13. S o s i a l Pada tahun 2010 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejumlah 277.148, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2009 berjumlah 993.192. Data PMKS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
32
Tabel II-23 PMKS di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
TAHUN Anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal Korban Penyalahgunaan NAPZA Penyandang anak cacat Wanita Rawan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir miskin Keluarga rentan Keluarga berumah tak layak huni Penderita HIV Gepeng Eks Narapidana
2008
2009
2010
2.960
3.601
3.997
97
22
27
2.484
2.336
1.958
4.232
4.491
5.438
49.082 676
66.852 222
71.848 1.341
11.307
11.280
14.664
128 571
130 529
148 511
Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa PMKS tahun 2010 sebesar 1,00% menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 0,4% sedangkan untuk menangani permasalahan sosial di
Kabupaten
Banjarnegara
terdapat
Potensi
dan
Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Karang Taruna, Organisasi Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS). 14. Ketenagakerjaan Pada tahun 2010 terdapat pencari kerja terdaftar sejumlah 8.338 orang dan telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan penempatan sebanyak 3.479 orang atau 41,72%, hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibanding tahun 2009 sebesar 16,25%. Penempatan pencari kerja meliputi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 804 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 882 orang, Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 1.793 orang. Disamping itu dilaksanakan kegiatan Padat Karya Produktif (PKP). Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2010 mencapai sebesar 37,31% sedangkan pada tahun 2009 sebesar 58,31%.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
33
Upaya
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
pekerja
telah
dilakukan, diantaranya dengan meningkatkan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp.
662.000,- lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan UMK tahun 2009 sebesar Rp. 637.000,-, sedangkan pada tahun 2011 Rp. 730.000,-. Namun demikian UMK yang ada
belum
sesuai dengan
Kebutuhan
Hidup
Layak di
Banjarnegara yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 822.674,-. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2010 dapat dilihat antara lain dari kondisi koperasi yang ada, secara kuantitatif koperasi di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II-24 Koperasi dan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008- 2010 No TAHUN 1 Industri Industri Kecil dan Menengah 1) Unit Usaha 2) Tenaga Kerja 3) Nilai Produksi 2 Koperasi 1) Jumlah koperasi 2) Koperasi aktif 3) Koperasi tidak aktif
2008
2009
2010
18.799 41.789 42.903
18.799 41.789 42.903
19.084 42.423 43.553
330 279 72
330 279 72
384 304 80
Sumber: Dinindagkop Kabupaten Banjarnegara
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 berjumlah 384 koperasi, apabila dibandingkan dengan jumlah koperasi tahun 2009 yaitu sebanyak 330 telah terjadi peningkatan. Sedangkan jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2009 sebanyak 279 koperasi telah terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 sebanyak 25 koperasi sehingga jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 adalah sebanyak 304 koperasi. Adapun UMKM pada Tahun 2010 tercatat sebanyak 19.084 unit UMKM. Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
34
16. Penanaman Modal Kegiatan investasi di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebanyak 835 perusahaan yang menanamkan
modalnya
dengan
nilai
investasi
sebesar
Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah), sedangkan pada tahun 2010 jumlah perusahaan yang melakukan investasi adalah 680 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp 198.462.036.475,(seratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Secara rinci perkembangan nilai investasi dan jumlah investor di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari tabel II-25 sebagai berikut: Tabel II-25 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 TAHUN Jumlah Perusahaan Nilai Investasi (milyar)
2008
2009
2010
640
835
680
74,55
140,00
198,46
Sumber: KP2T Kabupaten Banjarnegara
17. Kebudayaan Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain berupa pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk penyelenggaraan festival seni dan budaya dan pembinaan terhadap kelompok kesenian. Kelompok kesenian di Kabupaten Banjarnegara tercatat sejumlah 658 kelompok. Selain kegiatan pembinaan kelompok kesenian, juga dilakukan penyelenggaraan pentas seni dan budaya pada tahun 2010 sebanyak 6 kali. 18. Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan, antara lain
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
35
program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan program peningkatan sarana dan prasarana olah raga. Beberapa prestasi yang diperoleh di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain naiknya peringkat Banjarnegara dalam Pekan Olahraga Provinsi (POPDA SMP/MTs) dari peringkat 5 menjadi Juara Umum III dengan perolehan: 11 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan POPDA SMA/MA/SMK pada tahun 2010 meraih peringkat 6 atau naik dari peringkat 9 pada tahun 2009, dengan perolehan medali 6 emas, 3 perak dan 2 perunggu. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam rangka mewujudkan iklim yang kondusif di Kabupaten Banjarnegara merupakan sasaran pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, setiap tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan tentang keormasan
pada tokoh masyarakat dan tokoh
agama; sosialisasi tentang bahaya narkoba pada generasi muda; penyuluhan politik kepada kaum perempuan; pengendalian keamanan lingkungan; pengawasan dan penertiban perijinan; pengawasan dan penertiban reklame; pengamanan lebaran, natal dan tahun baru; serta terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan minuman keras beralkohol. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan di Kabupaten Banjarnegara didukung oleh PNS sebanyak 11.986 orang pada tahun 2010. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2009 yaitu sebanyak 11.032 orang. Tingkat pendidikan PNS Kabupaten Banjarnegara cukup baik, sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1), data dapat dilihat pada tabel II-26 di bawah ini:
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
36
Tabel II-26 Jumlah PNSD Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2010 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
JUMLAH PEGAWAI
PENDIDIKAN 2008
2009
2010
158 2.864 19 704 3.242 260 2.331 595 356 10.529
181 3.551 154 646 2.233 230 2.902 718 417 11.032
171 3.525 158 777 2.794 221 2.308 686 346 11.986
Strata 3 (S3) Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) Diploma IV Diploma III Diploma II Diploma I SLTA SLTP SD Jumlah
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara
Adapun jumlah PNS berdasarkan golongan kepangkatan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II-27 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2008-2010 NO
GOLONGAN
1. 2. 3. 4.
IV III II I
JUMLAH PEGAWAI 2008 4.181 3.542 2.459 347
2009 4.181 3.756 2.665 430
2010 4.480 3.360 2.657 489
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah pada golongan IV sebanyak 4.480 orang dan terendah golongan I sebanyak 489 orang. Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional dan bimbingan teknis (bintek), maupun pendidikan formal melalui program tugas belajar maupun ijin belajar. Upaya
peningkatan
ketrampilan
bagi
PNS
di
bidang
teknis/fungsional telah dididik 657 orang dalam Diklat Teknis Tugas Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
37
dan Fungsi serta Diklat-Diklat lain yang mendukung kelancaran tugas sesuai kebutuhan SKPD. Sedangkan pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah dikirim 26 orang untuk tugas belajar dan telah diterbitkan surat ijin belajar sebanyak 724 orang yang mengikuti pendidikan S2, S1, DIII, DII, Kejar Paket B dan C. Bagi pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kompetensi dan mendukung tupoksinya diberikan ijin penggunaan gelar. Penggunaan gelar yang sudah diproses dan disetujui untuk jenjang pendidikan S1, dan S2 sebanyak 457 orang. Untuk mengetahui kompetensi masing-masing PNS sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier dan melatih para calon pejabat untuk mengukur potensi dan kompetensi yang dibutuhkan di tingkat middle management telah diadakan Assesment Calon Pejabat Struktural Eselon IV dan III sebanyak 155 orang. Sedangkan jumlah pensiun PNS tahun 2010 sebanyak 368 orang. Untuk bidang keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan sebagai berikut: Tahun 2008
Rp. 42.751.838.000,-
Tahun 2009
Rp. 59.012.519.000,-
Tahun 2010
Rp. 61.741.597.000,-
APBD Tahun Anggaran 2010, terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 843.221.591.000,-, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.
61.741.597.000,-
Dana
Perimbangan
sebesar
Rp. 608.494.928.000,- dan Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 172.985.066.000,-. Sedangkan Belanja Daerah adalah Rp. 909.085.586.000,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 298.008.402.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 611.077,184.000,Hasil yang dicapai dalam sub bidang pengawasan antara lain dilaksanakannya
sosialisasi
peraturan
perundang–undangan;
penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemkab; terlaksananya tindak
lanjut
hasil
pengawasan;
terlaksananya
pemantauan
pelaksanaan program lintas sektoral; terpenuhinya Laporan Pajak– Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
38
Pajak Pribadi (LP2P); terpenuhinya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004; terpenuhinya evaluasi LAKIP SKPD Tahun
2009;
terpenuhinya
Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah; serta Terpenuhinya penyusunan PKPT. Dari program-program yang telah dilaksanakan tersebut, telah dapat diwujudkan peningkatan mutu sarana, prasarana dan sistem pelayanan umum; Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, administrasi
kepegawaian,
ketatalaksanaan
kapasitas
Pemerintahan
kelembagaan
Daerah;
Pada
tahun
dan 2010
ditetapkannya 14 Peraturan Daerah, 44 Peraturan Bupati, 779 Keputusan Bupati. Sedangkan pemeriksaan reguler terhadap 144 objek
pemeriksaan
dimana
semua
objek
pemeriksaan
telah
menindaklanjuti rekomendasi dari temuan hasil pemeriksaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2010 atas kinerja penyelenggaraan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2009 mendapatkan opini ”Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Dalam kaitan ini, terus dilaksanakan berbagai pembenahan upaya administrasi agar pada tahun 2010, kita dapat memperoleh status audit dengan opini yang lebih baik. Seiring
dengan
perkembangan
berkembangnya
kehidupan
masyarakat
tuntutan yang
dan
dinamika
demokratis,
maka
perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai
syarat
di
dalam
upaya
mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain ditandai dengan meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya pembangunan; meningkatnya kualitas pelayanan publik; terciptanya akuntabilitas dan transparansi serta penegakan hukum/law enforcement secara proporsional. Untuk itu sampai tahun 2010 telah dibuat Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 9 buah yaitu SIMPEG, SIAK, SIMDA, SIMBMD, SIP, SIMRS, SIMRENBANG, SIMDALBANG, dan SAPK.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
39
21. Ketahanan Pangan Dengan berbagai upaya yang ditempuh oleh Pemerintah di bidang pangan khususnya Beras, Jagung dan Ubi Kayu pada tahun 2010 di Kabupaten Banjarnegara terjadi surplus yang cukup signifikan yaitu
untuk
Beras
dengan
kebutuhan
86.589,29
ton
tersedia
140.101,81 ton atau surplus 53.512,52 ton, untuk Jagung dengan kebutuhan 15.393,45 ton tersedia 55.546,75 ton atau surplus 40.153,30 ton, sedangkan untuk Ubi Kayu dengan kebutuhan 52.492,49 ton tersedia 100.070,60 ton atau surplus 47.578,11 ton. Angka ketersediaan pangan utama pada tahun 2010 mencapai sebesar 186,688 atau meningkat bila dibanding tahun 2009 sebesar 166,49. Dalam rangka mewujudkan keanekaragaman pangan dan peningkatan gizi masyarakat, sekaligus dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, maka Pemerintah Kabupaten terus berupaya meningkatkan produksi bahan pangan nonberas, nonterigu, seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian, juga digerakkan usaha industri olahan aneka pangan. Dari berbagai upaya tersebut, telah dicapai pola konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang yang dicerminkan tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 82,3 point. 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Salah satu isu kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan dalam Millenium Development Goals (MDGs). Setiap negara diwajibkan mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi 50 % pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 sebanyak 75.108 KK atau 30,8 % dari jumlah KK. Secara kualitatif upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai macam program yang melibatkan masyarakat sebagai Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
40
subyek dalam pembangunan telah banyak dilakukan antara lain PNPM MP, plesterisasi, dan kegiatan yang difasilitasi oleh Provinsi yaitu TMMD pada 2 desa, penataan lingkungan permukiman sebanyak 75 desa, Sarana Air Bersih
sebanyak 3 desa, pemugaran perumahan
sebanyak 3 desa dan program desa berkembang sebanyak 14 desa. Program ini telah berhasil menjadikan Kabupaten Banjarnegara terlepas dari status sebagai Kabupaten Tertinggal pada tahun 2010. 23. Statistik Data
merupakan
salah
satu
pendukung
utama
dalam
perencanaan pembangunan, oleh karenanya statistik sebagai urusan wajib yang terkait dengan pengelolaan dan penyajian data, mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perencanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, informasi statistik juga dapat menunjukkan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Wujud nyata pembangunan bidang statistik di Kabupaten Banjarnegara adalah dengan dilaksanakannya penyusunan buku Banjarnegara Dalam Angka (BDA), PDRB Banjarnegara dan buku Profil Daerah. 24. Kearsipan Pengelolaan kearsipan dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. Peningkatan kualitas sumber
daya
pembinaan
aparatur
pengelola
bidang
kearsipan
kearsipan.
Peserta
dilaksanakan pembinaan
melalui
pengelola
kearsipan tahun 2009 sebanyak 63 orang, tahun 2010 sebanyak 71 orang (KPAD, 2010). Jumlah berkas yang diolah pada tahun 2010 sebanyak 5000 berkas, menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 9.500 berkas. 25. Komunikasi dan Informatika Pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Banjarnegara
dilakukan
dengan
membangun
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
jaringan
telepon 41
pedesaan yang bernaung dalam program Universal Service Obligation (USO) atau Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) bertujuan untuk menghubungkan ribuan desa diseluruh indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di pedesaan. Desa penerima bantuan Program ”Desa Berdering” sebanyak 75 desa dan program desa pintar dengan memberi fasilitas pembelajaran dan pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang dilaksanakan
dengan tujuan untuk mengurangi
kesenjangan informasi di pedesaan. Kegiatan ini pada tahun 2010 tidak dilaksanakan karena tidak ada alokasi program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pada tahun 2010 mengadakan program layanan jasa akses internet kecamatan yang disebut Pusat layanan Internet Kecamatan yang dilaksanakan di 20 Kecamatan. Usaha warung internet di Kabupaten Banjarnegara juga mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi sebanyak 22 warnet sedangkan pada tahun 2009 baru sebanyak 19 warnet. 26. Perpustakaan Jumlah koleksi buku Perpustakaan Daerah pada tahun 2010 adalah sebanyak 34.799 buku telah bertambah 5.61% apabila dibandingkan dengan Tahun 2009 sejumlah 32.950 buku, sedangkan jumlah buku yang dipinjam mengalami penurunan, pada tahun 2009 sebanyak 29.116 buku pada tahun 2010 sebanyak 28.084 buku. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2010 adalah sebanyak
45.058
orang,
meningkat
sebesar
0,17%
apabila
dibandingkan tahun 2009 sebanyak 44.982 orang, namun berdasarkan data yang ada Prosentase Bahan Pustaka yang dipinjam pada tahun 2010 adalah sebesar 59,36%, prosentase ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 88,36%.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
42
A.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Potensi lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010, meliputi lahan persawahan seluas 15.712,39 ha dan lahan kering seluas 72.788,46 ha. Persawahan terdiri dari sawah teririgasi 11.177,94 ha, sawah tadah hujan 4.534,45 ha. Capaian produksi komoditas utama pertanian di Kabupaten Banjarnegara yaitu padi, jagung, kedelai dan kacang tanah pada tahun 2010 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel II-28 Produksi Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2010 No
Komoditas
Produksi
Produksi
Th 2009 (ton)
Th 2010 (ton)
Keterangan
1
Padi
152.773,65
152.085,85
Turun 0,45%
2
Jagung
105.631,10
102.004,80
Turun 3,50%
3
Kedelai
505,00
393,03
Turun 22,17%
4
Kacang Tanah
2.102,62
2.015,82
Turun 6,44%
5
Ubi Kayu
255.805,55
270.826,95
Naik 5,87%
6
Kacang Hijau
19,75
23,85
Naik 20,76%
7
Ubi Jalar
2.700,10
3.333,40
Naik 23,45%
Sumber : Dintankanak Kabupaten Banjarnegara
Dari tabel II-28, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 produksi komoditas
padi,
jagung,
dan
kedelai
mengalami
penurunan.
Sedangkan produksi ubi kayu, kacang hijau, dan ubi jalar mengalami kenaikan. Dalam sub sektor peternakan, pada tahun 2010 populasi ternak besar terdiri dari sapi potong sebanyak 41.842 ekor, sapi perah 42 ekor, kerbau 1.813 ekor dan kuda 196 ekor. Populasi ternak kecil yang ada didominasi oleh ternak kambing 184.847 ekor, domba 108.318 ekor, kelinci 31.501 ekor dan babi 463 ekor. Sedangkan populasi ternak unggas terbesar adalah ayam buras 1.051.649 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 652.100 ekor, ayam ras petelur 117.050 ekor, itik biasa 65.599 ekor, dan itik manila Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
63.327 ekor. Adapun 43
kelompok tani ternak yang ada berjumlah sebanyak 22 kelompok yang terdiri dari 61 kelompok ternak sapi, 140 kelompok ternak kambingdomba, 3 kelompok ternak kelinci, 7 kelompok ternak ayam kampung, dan 5 kelompok ternak puyuh. Dengan potensi sumberdaya peternakan sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2010 telah mampu memproduksi sebanyak 2.532.427 ton daging, 2.270,168 ton telur, dan 115.417 liter susu. Sedangkan produksi pada tahun 2009 sebesar 2.899.057 ton daging, 2.345,484 ton telur, dan 60.740 liter susu. Di bidang perkebunan Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi yang cukup besar, hal ini terlihat dari luas areal komoditas perkebunan yang ada. Luas areal perkebunan rakyat mengalami peningkatan, tahun 2009 seluas 21.184,74 Ha dan pada tahun 2010 naik menjadi 21.611,38 Ha. Adapun produksi dari komoditas perkebunan yang diusahakan meliputi Kapulaga 346,78 ton, Melati Gambir 426,46 ton, Aren 485,66 ton, Lada 69,08 ton, Kapuk Randu 2,26 ton, Pala 7,75 ton, Kina 1,08 ton, Kelapa Dalam 9.347,51 ton, Kelapa Deres 12.414,87 ton, Kelapa Hibrida 26,22 ton, Kopi Robusta 666,70 ton, Kopi Arabika 102,70 ton, Cengkeh 46,44 ton, Teh 2.243,27 ton, Tembakau 295,57 ton, Nilam 1.920,25 ton, Kemukus 5,86 ton, Kayu Manis 8,20 ton, Glagah Arjuna 53,99 ton, Kakao 270,89 ton, dan Panili 0,56 ton. Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan pertanian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 terdapat 20 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sedangkan kelompok-kelompok tani terdiri dari : - Kelompok tani - Kelompok pemuda tani - Kelompok wanita tani
1.614 kelompok 5 kelompok 15 kelompok
- KPK
554 kelompok
- P4S
6 kelompok
- Gapoktan
278 kelompok
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
44
Untuk
mendukung
pembangunan
bidang
pertanian,
dikembangkan kelembagaan Teknologi Tepat Guna yaitu dalam bentuk Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan sebanyak 140 buah. 2. Kehutanan Kabupaten Banjarnegara memiliki petensi hutan yang cukup luas, terdiri dari hutan Negara dan hutan Rakyat. Luas hutan Negara 17.263,6 ha yang menurut peruntukan maupun fungsinya adalah sebagai Hutan Lindung seluas 4.634,40 Ha, Hutan Produksi seluas 12.546,50 Ha, dan Suaka Alam seluas 82,70 Ha. Sedangkan luas hutan Rakyat mencapai 30.124,46 Ha, yang ditanami berbagai komoditas kehutanan meliputi Albasia, Mahoni, Jati, Pinus dan lainlain. Produksi hasil hutan diantaranya berupa Getah Pinus mencapai sebanyak 2.035,359 Kg, Getah Damar 53.018 Kg, Kayu Bulat 30.483,46 M³ dan Kayu Olahan 51.163,33 M³. Hutan rakyat disamping sebagai fungsi ekonomi dan fungsi sosial juga mempunyai fungsi ekologis. Sebagai fungsi ekologis hutan rakyat
dapat
menjaga
konservasi
tanah
dan
air
sekaligus
meningkatkan produktivitas tanah yang mampu menurunkan luasan lahan kritis dari 11.915,34 Ha pada tahun 2009 menjadi 9.767,79 Ha pada tahun 2010. Adapun Rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan pada tahun 2010 mencapai 18,02 %. Sebagai fungsi ekonomi hutan rakyat memberikan kontribusi bahan baku bagi industri pengolahan kayu sebanyak 51.163,33 m3, dengan demikian hutan rakyat juga berfungsi sosial berupa perluasan lapangan kerja. Beberapa kegiatan pelestarian hutan dilaksanakan Penanaman satu milyar pohon/One Billion Indonesia Trees (OBIT) dilaksanakan di seluruh Kabupaten Banjarnegara yang melibatkan Dinas/Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, Ormas dan Swadaya Masyarakat
telah
ditanam
bibit
sebanyak
4.435.360
batang;
Pembuatan Sumur Resapan; Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di 20 lokasi pada 17 Kecamatan dengan total cadangan bibit sejumlah 1.187.296 batang. Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
45
3. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara diketahui terdapat 20 jenis tambang mineral logam, non logam dan Batuan. Untuk potensi Granit memiliki deposit paling besar yaitu sebanyak 287.148.000, M3 yang tersebar di wilayah Kecamatan Banjamangu, Karangkobar, Wanayasa, Pagentan, Bawang. Potensi lain yang besar adalah Batu lempung, lempung dan feldpar. Ketersediaan listrik merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah. Di Kabupaten Banjarnegara, rasio elektrifikasi tahun 2010 menunjukkan angka 59,05% dengan daerah terbesar rasionya adalah Kecamatan Banjarnegara (83,92%) dan terendah ada di wilayah Kecamatan Pagentan (35,52%). Dengan potensi titik PLTMH yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara dan perusahaan yang sudah memiliki izin PLTMH berjumlah 26 Perusahaan, diharapkan ke depan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi. 4. Pariwisata Obyek wisata di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 obyek wisata, meliputi obyek wisata alam, wisata budaya, taman rekreasi. Pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan adalah sebanyak 460.346 wisatawan (wisatawan mancanegara sebanyak 5.937) jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kunjungan wisatawan tahun 2009 sebanyak 472.812 wisatawan (wisatawan mancanegara 6.200 orang). Jumlah kunjungan wisatawan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II-29 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2008-2010 TAHUN Jumlah Wisatawan
2008
2009
2010
371.193
472.812
460.346
Sumber: Dinbudpar Kabupaten Banjarnegara
Pada tahun 2010 jumlah hotel di Banjarnegara adalah 11 hotel, jumlah ini sama dengan jumlah hotel pada tahun 2009. Jumlah
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
46
restoran meningkat dari 31 unit pada tahun 2009 menjadi 42 unit di tahun 2010. 5. Kelautan dan Perikanan Dalam sub sektor perikanan, pada tahun 2010 luasan lahan budidaya ikan yang terdiri dari kolam, mina padi, dan perairan umum telah mencapai 442,27 hektar, dengan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang aktif sebanyak 123 kelompok dengan 18.509 Rumah Tangga Perikanan / RTP.
Dengan potensi sumberdaya perikanan tersebut,
pada tahun 2010 telah mampu memproduksi ikan baik dari hasil pembenihan, pendederan, pembesaran, dan hasil penangkapan ikan perairan
umum
dengan
total
nilai
produksi
sebesar
Rp.149.937.354.750,- (Seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Total nilai produksi tersebut mengalami kenaikan sebesar 34,19% apabila dibandingkan dengan total nilai produksi tahun 2009 yang baru mencapai Rp.111.736.304.400,- (Seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat ribu empat ratus rupiah). Khusus untuk ikan konsumsi hasil budidaya, dalam tahun 2010 telah mampu menghasilkan sebanyak 5.393.252 Kg ikan, yang utamanya terdiri dari ikan lele dumbo, gurami, nila, bawal, tawes, nilem, karper, dan ikan patin.
Dibanding dengan target daerah, produksi
perikanan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 mencapai sebesar 110,80%, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 95,07%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat konsumsi ikan per kapita tahun 2010 telah mencapai 11,93 kg/kapita per tahun, meningkat 23,37% dari rata-rata konsumsi tahun 2009 sebesar 9,67 kg/kapita per tahun. Dibanding dengan target daerah sebesar 12 Kg maka konsumsi ikan pada tahun 2010 telah mencapai 99,45%, atau meningkat dibanding tahun 2009 sebesar 78,96%. 6. Perdagangan Dalam upaya peningkatan pasar produk-produk yang dihasilkan khususnya produk unggulan daerah telah dilaksanakan kegiatan Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
47
promosi baik skala kabupaten melalui pameran pembangunan, skala Provinsi Jawa Tengah melalui Anjungan Maerokoco/PRPP, CJIBF, FEDEP/FPESD/CJI, dan Anjungan Jateng di TMII maupun tingkat nasional melalui PRJ, Ina Craft, Smesco. Disamping itu Kabupaten Banjarnegara juga aktif dalam event-event Barlingmascakeb dalam pelelangan yang difasilitasi oleh Regional Manager Barlingmascakeb. Lelang
tersebut
diikuti
oleh
5
Kabupaten
yaitu:
Kabupaten
Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Adapun nilai ekspor bersih perdagangan pada tahun 2010 mencapai Rp 24.775.000.000,- (Dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2009 sebesar Rp.23.510.000.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus sepuluh juta rupiah). Sedangkan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 12,68%, dan pada tahun 2009 mencapai 12,70%. Jumlah pasar di Kabupaten Banjarnegara sampai tahun 2009 tercatat 54 pasar tradisional terdiri dari 23 pasar milik Pemerintah Kabupaten dan 32 pasar milik swasta/perorangan, 12 pasar swalayan, 12 pasar grosir, 2 pasar hewan, dan 4 pasar ikan. Sedangkan pada tahun 2010 tercatat ada 54 pasar tradisional terdiri dari 23 pasar milik Pemerintah Kabupaten, dan 32 pasar milik swasta/perorangan, 15 pasar swalayan, 15 pasar grosir, 2 pasar hewan, dan 4 pasar ikan. 7. Industri Pembangunan bidang Industri memiliki sasaran utama yaitu
berkembangnya kemampuan Sumberdaya Manusia dan tersedianya peralatan produksi di bidang teknologi tepat guna dan rekayasa pembangunan industri. Upaya
Pemerintah
menumbuhkan
industri
Kabupaten
terus
dilakukan,
Banjarnegara angka
dalam
pertumbuhan
pertumbuhan industri pada tahun 2010 baru mencapai 1%, mengalami penurunan
0,01% apabila dibandingkan dengan tahun 2009 yang
mencapai 1,01%. Secara rinci perkembangan industri dapat dilihat dari data tabel di bawah ini: Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
48
Tabel II-30 Perkembangan Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2010 Tahun
Uraian 2008
2009
2010
Unit Usaha
18.799
18.799
19.084
Tenaga Kerja
41.789
41.789
42.423
Nilai Produksi (juta rupiah)
42.903
42.903
43.553
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa usaha industri mengalami pertumbuhan dari 18.799 unit usaha pada tahun 2009 menjadi 19.084 unit usaha pada tahun 2010; nilai produksi tumbuh dari Rp.42.903.000.000,- (Empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga juta rupiah) pada tahun 2009 menjadi Rp. 43.553.000.000,(Empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2010; penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan dari 41.789 orang pada tahun 2009 menjadi 42.423 orang pada tahun 2010. 8. Ketransmigrasian Pembangunan bidang ketransmigrasian pada tahun 2010 telah dilaksanakan antara lain program pengembangan wilayah transmigrasi. Dari program yang telah dilaksanakan tersebut, hasil yang dicapai antara lain terlaksananya kerja sama program transmigrasi dengan Pemerintah
Provinsi
di
luar
Pulau
Jawa;
Terlaksananya
pemberangkatan transmigran Kabupaten Banjarnegara keluar Jawa. Sepanjang tahun 2010 telah diberangkatkan sebanyak 5 KK (17 jiwa) transmigran ke lokasi Transmigrasi Kabupaten Tuju Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
49
A.4. Aspek Daya Saing Daerah A.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Dalam
rangka
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
di
Kabupaten Banjarnegara, telah dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang merupakan salah satu pendekatan untuk memberikan nilai tambah bagi berbagai produk yang dihasilkan oleh beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Upaya ini dilakukan melalui pemasaran wilayah secara bersama melalui koordinasi Regional Manager serta pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola bersama. Kerjasama antardaerah yang saat ini dilaksanakan oleh Kabupaten
Banjarnegara
adalah
dengan
membentuk
BARLINGMASCAKEB bersama Kabupaten Purbalinggga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. A.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kemudahan akses di Kabupaten Banjarnegara hingga tahun 2010 mengalami peningkatan, kondisi jalan baik pada tahun 2010 adalah
sepanjang 453,34 Km atau 51,04% sedangkan pada tahun
2009 kondisi jalan baik hanya sebesar 39,57% atau sepanjang 351,52 Km. Untuk kondisi jalan rusak berat pada tahun 2010 banyak dilakukan perbaikan sehingga kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan sebesar 6,98%. Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah pertanian, telah memiliki daerah irigasi seluas 24.691 ha, yang terdiri dari irigasi teknis sebanyak 8 Daerah Irigasi , irigasi ½ teknis sebanyak 2 Daerah Irigasi dan irigasi sederhana sebanyak 315 Daerah Irigasi. Infrastruktur listrik belum dapat menjangkau seluruh wilayah perdesaan di Kabupaten
Banjarnegara, rasio
elektrifikasi baru
mencapai 56,49%. Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat, maka pengembangan jaringan listrik perdesaan didukung dengan pengembangan Energi Alternatif (Energi Baru Terbarukan) sistem Pembangkit Energi Listrik Alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
50
B.
Permasalahan Pembangunan Daerah Dalam melaksanakan upaya-upaya pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi permasalahan sebagai berikut: 1. Masih rendahnya pelayanan pendidikan Kondisi pelayanan pendidikan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara hingga tahun 2010 masih rendah, terutama apabila dilihat dari aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diukur dengan indikator Angka Partisipasi Kasar ( APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Transisi (AT), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Buta Aksara. Masih rendahnya angka kelulusan, rendahnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan belum seluruhnya berkualifikasi S-1 dan D-4, pada tahun 2010 guru berkualifikasi S-1 dan D-4 baru mencapai 47,76% , guru bersertifikat profesi di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 3.323 orang guru atau sebesar 60,54%. Rendahnya pelayanan pendidikan dapat dilihat dari aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik masih penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) baru mencapai 803 SD/MI dan SMP sebanyak 107 SMP,
dan masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Pembinaan PAUD juga masih permasalahan berjalan lambat. 2. Masih tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran Target nasional pada tahun 2014 angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sebesar 11,58% - 11,37% sedangkan target persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2013 adalah menjadi sebesar 11,62%, angka ini merupakan revisi dari target RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,27%. Upaya penanggulangan penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan hasil survei pada tahun 2009 adalah sebesar 259.716 penduduk atau sebesar 28,1% sedangkan target pada tahun 2012 angka penduduk miskin diharapkan turun menjadi sebesar 11,62% sesuai dengan target Provinsi Jawa tengah. Masih tingginya angka pengangguran dapat dilihat dari data pencari kerja terdaftar pada tahun 2009 berjumlah 23.179 orang, sedangkan pencari kerja yang dapat ditempatkan hanya sejumlah 2.262 orang atau 16,71 %. (BDA Tahun 2009). Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
51
3. Masih rendahnya realisasi investasi daerah Realisasi investasi di Kabupaten Banjarnegara masih rendah, hal ini terkait dengan iklim investasi, seperti regulasi di bidang penanaman modal dan dukungan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur wilayah. Dengan perbaikan iklim investasi diharapkan akan menggerakkan sektor riil yang akan bermuara pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Banjarnegara. 4. Masih rendahnya daya saing produk lokal, IKM dan UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 sebanyak 19.084 unit usaha. Kelemahan sebagian besar UMKM di Kabupaten Banjarnegara adalah daya saing produk lokal yang masih rendah, seiring dengan persaingan produk dari daerah lain. Daya saing IKM dan UMKM ini juga terkait dengan rendahnya tingkat pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan SDM. Selain itu, akses terhadap permodalan usaha dan pemasaran masih rendah. 5. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Pada tahun 2010 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Banjarnegara dapat ditekan pada angka 61,18/100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2010 menunjukkan angka 15,48/1.000 Kelahiran Hidup, Sedangkan prevalensi balita gizi buruk dengan indikator berat badan per tinggi badan pada tahun 2010 sebanyak 32 (0,06%). Meskipun telah terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, namun pada tahun 2010 masih ditemukan kasus penyakit menular tertentu seperti: Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan angka kesakitan/incidence Rate sebesar 0,28 per 1000 penduduk pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 0,41 per 1000 penduduk. 6. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi Akses jalan merupakan kebutuhan masyarakat untuk transportasi yang berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi jalan Kabupaten pada tahun 2010 adalah sepanjang 888,4 Km, terdiri dari jalan jalan lapen, jalan berbatu dan jalan tanah sepanjang 409,760 sedangkan jalan Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
52
hotmix baru mencapai 478,682 Km. Jalan tersebut dalam kondisi jalan baik baru mencapai panjang 452,594 Km atau 50,94% dan jalan dalam kondisi rusak, kategori rusak ringan hingga rusak berat masih mencapai 435,817 Km atau 49,06%. Selain itu masih ada jenis jalan tanah sepanjang 29.094 Km sehingga diperlukan peningkatan kualitas jalan. Kondisi infrastruktur lain adalah daerah irigasi yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara seluas 24.691 ha, dalam kondisi baik sebanyak 40,68%, kondisi rusak sedang hingga rusak berat sebanyak 59,32%. 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik Belum Merata Kabupaten Banjarnegara masih banyak wilayah yang belum terpasang jaringan listrik PLN, rasio elektrifikasi di Kabupaten Banjarnegara masih rendah baru mencapai 56,49% hal ini lebih rendah dari rasio elektrifikasi rumah tangga di Jawa Tengah yang sudah mencapai 73,48%, sehingga masih banyak rumah tangga yang belum dapat menikmati listrik. Kebutuhan listrik di Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya mengalami peningkatan, oleh karena itu perlu pembangunan sumber energi alternatif pada daerah terpencil, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu, perlu juga dikembangkan potensi energi alternatif (Energi Baru Terbarukan). 8. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan daerah Mendasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku tahun 2009, jumlah pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar Rp. 5.632.802,- per kapita per tahun, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih sangat rendah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan APBD tahun 2010 menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 adalah sebesar Rp. 61.741.597.000,- sedangkan jumlah APBD secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 909.085.586.000,- dengan demikian kemampuan
PAD
untuk
menopang
biaya
pembangunan
Kabupaten
Banjarnegara hanya sebesar 6,79%.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
53
9. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terlayani Jumlah PMKS di Kabupaten Banjarnegara yang meliputi anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal, korban penyalahgunaan NAPZA, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Gepeng, Penderita HIV, penyandang cacat, keluarga fakir miskin, keluarga rentan dan eks nara pidana pada tahun 2010 masih cukup besar yaitu berjumlah sejumlah 277.148. 10. Belum
optimalnya
kualitas
pelayanan
birokrasi
dan
tata
kelola
pemerintahan Permasalahan yang ada adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah sehingga pelaksanaan tugas masih belum optimal. Di samping itu belum dipenuhinya Standard Operational Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada SKPD menjadi penyebab kurang optimalnya kualitas pelayanan birokrasi.
Bab II - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
54
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah A.1. Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 1. Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2010 Kondisi perekonomian secara makro di Indonesia cenderung tumbuh secara positif, hal ini ditunjukkan oleh laju inflasi yang dapat ditekan. Kondisi ini memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri karena didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat. Pemulihan perekonomian global pada tahun 2010 membawa dampak pada perekonomian domestik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 5,8%, pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4,5%. Secara umum, peningkatan kondisi perekonomian ditunjukkan
dengan
semakin
kuatnya
daya
beli masyarakat
sehingga
menggerakkan sektor perdagangan ke arah positif. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp. 6.422,9 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 2.310,7 triliun. PDB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp. 23,9 juta pada tahun 2009 menjadi 27 juta pada tahun 2010. Selama tahun 2010 pada semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,7%, sektor konstruksi sebesar 7% dan sektor jasa-jasa sebesar 6%. Pada neraca pembayaran menunjukkan jumlah cadangan devisa semakin besar serta likuiditas eksternal (external liquidity) semakin kuat. Kombinasi kedua rasio tersebut dibandingkan dengan ratio utang luar negeri terhadap PDB menunjukkan penurunan (29,5% dari PDB per Oktober 2010). Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketahanan eksternal yang semakin membaik. Neraca pembayaran yang surplus direpresentasikan dengan nilai tukar rupiah menguat 4,2% atau antara Rp. 9.100,- sampai dengan Rp. 9.400,-. Hal ini konsisten dengan kondisi makro yang berlaku, salah satunya laju inflasi yang cukup terkendali, sehingga menjadi salah satu daya tarik dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
55
Dalam rangka mengantisipasi risiko global maupun domestik selama tahun
2010,
kebijakan
moneter
dan
makro
yang
hati-hati
telah
diimplementasikan. Untuk menghadapi derasnya arus masuk modal dan masih tingginya akses likuiditas, respon tekanan inflasi dirasa tidak dapat sepenuhnya bersandar pada instrumen kebijakan konvensional seperti suku bunga. Oleh karena itu ditempuh dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal, seperti nilai tukar dan pengelolaan lalu lintas modal, agar neraca pembayaran makin kuat secara berkesinambungan. Sementara itu untuk menjaga stabilitas internal seperti harga dan permintaan domestik, ditujukan untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil, serta pertumbuhan yang berkualitas. 2. Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2011 Berdasarkan asumsi makro perekonomian nasional tahun 2011 peluang pertumbuhan perekonomian diperkirakan akan semakin tinggi dan akan tumbuh sebesar 6,4%. Prospek pertumbuhan ini akan ditopang oleh kinerja eksternal yang tetap solid. Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp. 7.019,9 triliun, sementara itu laju inflasi tahun kalender (y-o-y) s/d Februari 2011 sebesar 6,84%. Penguatan kegiatan ekonomi diperkirakan akan disertai peningkatan tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga pangan dan kemungkinan penyesuaian harga-harga pangan dan kemungkinan penyesuaian harga-harga pangan serta harga-harga yang ditetapkan pemerintah. Nilai kurs Rupiah terhadap dolar akan berada pada kisaran Rp. 9.250,-. Posisi ekspor akan semakin terdiversifikasi dan tumbuh tinggi, sementara impor tumbuh seiring dengan semakin kuatnya kegiatan investasi dan konsumsi. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sebasar 80 US$/barrel dan produksi minyak per hari sebesar 970.000 barel. Bank Indonesia memiliki target mengarahkan Suku Bunga/BI rate guna mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3,5%, sedangkan SBI 3 bulan diasumsikan 6,5%. Penetapan BI rate ini dilakukan dengan takaran yang tepat agar inflasi mengarah pada target. Inflasi tersebut, tanpa mengorbankan pertumbuhan. Target inflasi jangka menengah yang rendah dan stabil disertai perbaikan berbagai kendala struktural ini sangan relevan untuk menjaga daya saing perekonomian domestik, terutama dalam menghadapi ASEAN Economic Community pada tahun 2015.
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
56
A.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional Tahun 2012 Persoalan dan tantangan domestik pada masa yang akan datang masih perlu diantisipasi, terutama dalam mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang lebih berdaya saing dan tumbuh secara berkesinambungan. Meski secara makro struktur perekonomian semakin menguat, namun secara sektoral dinamika struktur pertumbuhan ekonomi perlu dicermati, terutama pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memfasilitasi alih teknologi, seperti industri pengolahan yang kontribusinya semakin kecil. Mendasarkan pada hal tersebut, prediksi Bank Indonesia, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi akan berada pada kisaran 6,1%-6,6% yang didorong oleh konsumsi, investasi dan ekspor. Tantangan selanjutnya adalah mengarahkan inflasi ke tingkat yang lebih rendah dan stabil sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2012 tingkat inflasi diperkirakan menurun. Dalam skala regional, daya saing perbankan dari sisi efisiensi dan permodalan masih kurang bila dibandingkan negara lain di Kawasan ASEAN. Pada masa yang akan datang perlu diarahkan pada peluang yang cukup potensial dan cukup menarik bagi tumbuh kembangnya UMKM sebagai motor penggerak perekonomian, karena selama ini UMKM yang mendominasi total kredit perbankan. Oleh karena itu, bunga pinjaman pada sektor UMKM diharapkan dapat diturunkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendorong kegiatan perekonomian
A.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Perkembangan perekonomian
nasional
perekonomian maupun
daerah
sangat
perekonomian
dipengaruhi
regional.
oleh
Perekonomian
nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif diharapkan berdampak positif
pada
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Banjarnegara
sehingga
berpotensi tumbuh lebih tinggi pada tahun 2012. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 berdasarkan perhitungan sementara BPS adalah sebesar 7,02%, lebih cepat apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yang mencapai 5,11%. Sedangkan inflasi pada tahun 2010 adalah sebesar 7,13% lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun 2009 sebesar 4,37%. Gambaran perekonomian Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam tabel III-1 berikut ini: Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
57
Tabel III-1 PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, 2009 dan 2010 serta Distribusinya Menurut Harga Konstan Tahun 2000 (dalam jutaan) No
Lapangan Usaha
1
2008
2
%
2009* 5
6
1.016.343,125
36,91
1.077.355,172
36,55
14.018,815
0,54
14.669,270
0,53
15.634,728
0,53
366.594,772
13,99
374.321,854
13,59
389.904,565
13,23
11.635,502
0,44
12.715,204
0,46
14.078,554
0,48
Bangunan/ Kontruksi
173.592,067
6,63
185.754,768
6,75
201.987,017
6,85
6.
Perdagangan
333.486,158
12,73
349.819,184
12,70
373.680,973
12,68
7.
Angkutan dan Komunikasi
108.243,010
4,13
118.822,745
4,31
132.063,233
4,48
8.
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
151.569,479
5,79
162.948,445
5,92
177.911,903
6,04
9.
Jasa-jasa
483.812,638
18,47
518.541,133
18,83
564.645,870
19,16
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
5.
PDRB
2.619.989,608
Pertumbuhan Ekonomi
4,98
Ket : * *** Sumber
100
2.753.935,727
100
5,11
7
%
37,29
Pertanian
4
2010***
977.666,767
1.
3
%
8
2.947.262,015
100
7,02
: Angka Sementara : Angka Sangat Sementara : BPS Kab. Banjarnegara 2011
Adapun laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 menurut lapangan usaha sebagai berikut : Tabel III-2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, 2009 dan 2010 berdasarkan harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (dalam jutaan) No
Lapangan Usaha
2008
2009*
2010***
1. 2.
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik,gas dan Air Minum Bangunan/ Kontruksi Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
3,76 5,28
4,02 4,64
6,00 6,58
3,74 3,07 0,88 4,86 2,57
2,11 9,28 7,01 4,90 9,77
4,16 10,72 8,74 6,82 11,14
6,07
7,51
9,18
10,56 4,98
7,18 5,11
8,89 7,02
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ket : * *** Sumber
: Angka Sementara : Angka Sangat Sementara : BPS Kab. Banjarnegara 2011
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
58
Pada tahun 2010 Sektor yang mempunyai pertumbuhan paling besar adalah sektor Angkutan dan komunikasi (11,14%), sektor listrik,gas dan air minum (10,72%) dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (9,18%). Adapun sektor industri merupakan sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling kecil (4,16%). Sedangkan PDRB menurut harga berlaku, menurut lapangan usaha distribusinya sebagai berikut: Tabel III-3 PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008, 2009 dan 2010 dan Distribusi Menurut Harga Berlaku (dalam jutaan) No 1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian Industri
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
2008
%
2009*
2.186.637,656
39,57
2.374.741,120
39,42
2.615.541,389
39,30
27.882,113
0,50
30.290,138
0,50
33.370,497
0,50
788.703,832
14,27
822.843,721
13,66
874.604,771
13,14
23.664,425
0,43
27.447,383
0,46
31.872,495
0,48
362.854,899
6,57
395.925,902
6,57
437.817,873
6,58
749.109,413
13,55
814.603,666
13,52
898.194,353
13,50
226.166,942
4,09
253.004,491
4,20
285.596,108
4,29
310.890,666
5,63
349.820,392
5,81
396.743,535
5,96
850.665,041
15,39
955.204,730
15,86
1.081.534,715
16,25
5.526.574,986
100
6.023.881,542
100 %
6.655.275,736
100 %
Lapangan Usaha
Listrik,gas dan Air Minum Bangunan/ Konstruksi Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
Ket : * *** Sumber
%
2010***
%
: Angka Sementara : Angka Sangat Sementara : BPS Kab. Banjarnegara 2011
Dilihat dari tabel tersebut, maka struktur perekonomian Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 dapat dirinci sebagai berikut: 1. Sektor pertanian Sektor ini masih mendominasi terhadap total PDRB dengan memberikan sumbangan sebesar 39,30%. Kontribusi tersebut secara proporsional turun dibandingkan dengan kontribusi tahun 2009 yang mencapai angka sebesar 39,42%.
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
59
2.
Sektor jasa Urutan kedua penyumbang
PDRB tahun 2010 adalah sektor jasa yang
dapat memberikan sumbangan PDRB sebesar 16,25%. Secara proporsional dibandingkan dengan tahun 2009 terdapat peningkatan kontribusi, dimana sektor jasa memberikan kontribusi sebesar 15,86%. 3.
Sektor perdagangan Urutan ketiga penyumbang PDRB tahun 2010 adalah sektor perdagangan yang dapat memberikan sumbangan sebesar 13,50%. Bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2009 yang memberikan kontribusi sebesar 13,52%, sektor ini mengalami penurunan.
4.
Sektor industri Sektor industri menempati urutan keempat penyumbang PDRB tahun 2010 dengan sumbangan sebesar 13,14%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2009 yang memberikan kontribusi sebesar 13,66%, maka sektor ini mengalami penurunan.
5.
Sektor Bangunan dan konstruksi Urutan
penyumbang
kelima
PDRB
tahun
2010
adalah
sektor
bangunan/konstruksi, di mana sektor ini memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 6,58%, dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 6,57% maka sektor ini mengalami peningkatan. 6.
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Sektor penyumbang PDRB keenam adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yang dapat menyumbang PDRB sebesar 5,96%. Dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 5,81% berarti mengalami peningkatan.
7.
Sektor angkutan dan komunikasi Urutan ketujuh penyumbang PDRB tahun 2010 adalah dari sektor angkutan dan komunikasi yang dapat memberikan kontribusi sebesar 4,29%. Secara proporsional kontribusi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan kontribusi tahun 2009 sebesar 4,20%.
8.
Sektor pertambangan dan penggalian Sektor ini memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 0,50%. Besaran prosentase kontribusi yang dicapai pada tahun 2010 ini tidak berbeda atau sama dengan kontribusi yang diberikan pada tahun 2009.
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
60
9.
Sektor listrik, gas dan air minum Sektor ini hanya mampu memberikan sumbangan kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,48%. Hal ini bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2009 sebesar 0,46% mengalami kenaikan. Mencermati tabel PDRB menurut harga berlaku tersebut di atas, apabila
dibandingkan antara tahun 2010 dengan 2009, tidak seluruh sektor mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB. Dari 9 sektor lapangan usaha, hanya terdapat 5 sektor yang meningkat kontribusinya yaitu sektor sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan konstruksi, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Rincian lengkap besaran kenaikan dan penurunan kontribusi sebagai berikut: Tabel III-4 Distribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 dan 2010 dan Menurut Harga Berlaku (dalam jutaan) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik,gas dan Air Minum Bangunan/ Kontruksi Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
Ket : * *** Selisih Tanda – (minus) Sumber
2009*
2010***
Selisih
39,42 % 0,50 %
39,30 % 0,50 %
- 0,12 % 0,00 %
13,66 % 0,46 % 6,57 % 13,52 % 4,20 % 5,81 %
13,14 % 0,48 % 6,58 % 13,50 % 4,29 % 5,96 %
- 0,42 % 0,02 % 0,01 % - 0,02 % 0,09 % 0,15 %
15,86 %
16,25 %
0,39 %
100 %
100 %
: Angka Sementara : Angka Sangat Sementara : Tahun 2010 – 2009 : Menurun : BPS Kab. Banjarnegara 2011
Mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2009 dan 2010, maka kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Tekanan inflasi diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan disumbang oleh rencana kebijakan pemerintah tentang BBM. Selain itu, adanya kenaikan permintaan domestik diperkirakan juga menjadi salah satu faktor, yaitu, kenaikan gaji PNS. Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
61
A.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2012 Prediksi perekonomian tahun 2012 diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan program-program diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat seperti kegiatan bantuan perumahan, PNPM, Bantuan benih/ bibit, dan berbagai pembangunan
fisik
diharapkan
dapat
mendukung
peningkatan
kinerja
perekonomian di Kabupaten Banjarnegara. Faktor-faktor internal yang perlu diantisipasi, antara lain masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan sehingga memerlukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan dengan adanya kebijakan pengalihan pengelolaan PBB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilakukan penataan kelembagaan dan penyiapan sumber daya manusia pengelola PBB. Di sisi lain tuntutan kenaikan upah ketenagakerjaan, serta penurunan daya beli masyarakat secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor riil. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global, perubahan harga minyak dunia yang belum stabil, dan pengaruh perubahan iklim yang dapat mengganggu produktivitas pertanian. Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan serta mengurangi pengangguran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan diarahkan pada perekonomian berbasis pembangunan pertanian dan UMKM yang tangguh. Semakin kondusifnya iklim investasi, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modal di Banjarnegara. Disisi lain, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, juga menjadi faktor pendukung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi akan berada pada kisaran 6,1%-6,6%. Sedangkan sejalan dengan target RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,52% pada tahun 2012, maka pertumbuhan ekonomi di Banjarnegara pada tahun 2012, diproyeksikan tidak jauh berbeda dari prediksi pertumbuhan regional yaitu pada kisaran 6,1- 6,5%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga terjaga, maka diharapkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin akan menurun dan untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor usaha, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
62
meliputi: peningkatan profesionalitas lembaga yang menangani investasi, penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyediaan infrastruktur yang memadai serta pelaksanaan kebijakan tata ruang yang konsisten.
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah B.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi keuangan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam kurun waktu tahun 2008
sampai
dengan
tahun
2010,
realisasi
pendapatan
Kabupaten
Banjarnegara mengalami peningkatan, dalam kurun waktu yang sama PAD mengalami pertumbuhan dengan kontribusi pendapatan terbesar PAD adalah sektor pajak daerah, demikian pula dana perimbangan. Mendasarkan hal tersebut maka PAD Tahun 2012 diproyeksikan berkisar Rp. 62 miliar. Untuk mencapai proyeksi tersebut diperlukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengarahkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2012 melalui : 1. Optimalisasi
dan
pengembangan
pajak
daerah,
intensifikasi
dan
ekstensifikasi retribusi daerah serta penerimaan lain-lain; 2. Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD serta peningkatan pendapatan dari penyertaan modal; 3. Upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Lainnya; 4. Upaya peningkatan kerjasama antardaerah dan antara daerah dengan swasta.
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
63
Tabel III-5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 -2012 (dalam jutaan) TAHUN No
URAIAN
1
2
1
Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1.2 Dana perimbangan 1.2.1 Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak 1.2.2 Dana alokasi umum 1.2.3 Dana alokasi khusus
1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
1.3.7 1.3.8
2010
2011
Proyeksi 2012
3
4
5
6
PENDAPATAN DAERAH
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.3
2009
59.012.519 7.063.500 39.722.215 3.363.892
61.741.597 8.567.000 41.754.277 3.380.569
60.278.746 9.321.000 40.575.131 3.663.700
62.436.845 9.265.200 39.760.949 3.348.726
8.862.912
8.039.751
6.718.915
10.061.970
606.644.849 35.918.849
608.494.881 665.017.865 40.758.151 37.056.485
678.895.403 37.056.485
504.765.000 65.961.000
506.783.177 562.584.580 60.953.600 65.376.800
576.462.118 65.376.800
48.818.670
172.985.066 259.260.549
259.260.549
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Jumlah Pendapatan
900.000 24.316.518
2.000.000 22.611.225
2.135.372 22.611.225
2.135.372 22.611.225
54.664.564 167.708.162
167.708.162
18.672.800
56.519.003
4.929.352
9.862.274
-
714.476.038
66.805.790
66.805.790
-
-
-
-
-
-
3.868.000 23.460.000
843.221.591 984.557.160 1.000.592.797
Sumber : DPPKAD Kabupaten Banjarnegara, 2009-2011 (diolah)
Capaian
rata-rata
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
Kabupaten
Banjarnegara masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan dari sumber pendapatan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
64
B.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi: 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Hibah c. Belanja Bantuan Sosial d. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan perundangundangan yang berlaku;
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, pada tahun 2012 diutamakan Bantuan yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang.
f. Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan. Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk : a. Belanja Pegawai antara lain untuk honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang lembur dan lain-lain,
dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. b. Belanja Barang dan Jasa, dengan memperhatikan kebutuhan nyata dan mengutamakan produksi dalam negeri. c.
Belanja Modal
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
65
Tabel III-6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 -2012 (dalam jutaan) TAHUN No
URAIAN
1
2
2
2009
2010
2011
3
4
5
Proyeksi 2012 6
BELANJA DAERAH
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
698.985.162
697.985.162
619.289.589 17.195.000 25.708.000 34.292.573
625.289.589 1.195.000 34.708.000 34.292.573
1.000.000
2.500.000
2.500.000
200.196.435 298.008.402 200.196.435 298.008.402
326.464.555 326.464.555
341.665.330
780.857.075 909.085.586 1.025.449.717
1.039.650.492
Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.5 Belanja Tak Terduga
580.660.640 611.077.184 453.486.890 536.683.982 42.740.600 2.713.739 15.440.500 6.842.413 67.492.650 63.837.050
2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal Jumlah Belanja
1.500.000
341.665.330
Sumber : DPPKAD Kabupaten Banjarnegara, 2009-2012 (diolah)
Sesuai dengan prediksi kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan tahun 2012 diperlukan belanja daerah sebesar Rp. 1.039.650.492.000,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 697.985.162.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 341.665.330.000,-.
B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk: 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2012 b. Penerimaan pinjaman pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan dan bergulir. 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk perbaikan kinerja. b. Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
66
Tabel III-7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 -2012 (dalam jutaan) TAHUN No
URAIAN
1
2
3
2009
2010
2011
Proyeksi 2012
3
4
5
6
69.831.037
68.863.995
39.946.800
40.057.695
-
-
4.000.000 -
1.250.000
-
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
72.331.037
71.363.995
46.446.800
42.557.695
-
-
500.000 500.000
500.000 500.000
250.000 250.000
500.000 500.000
700.000 1.750.000 1.250.000
1.324.000 250.000 426.000 1.250.000
194.000 500.000 1.500.000 1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
5.950.000
5.500.000
5.194.000
3.500.000
66.381.037
65.863.995
41.252.800
39.057.695
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan pembiayaan 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Dana Chanelling 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 3.1.7 Penerimaan Dana talangan dari pemerintah provinsi 3.1.8 Pengembalian Dana talangan dari kelompok penerima Jumlah penerimaan pembiayaan 3.2 Pengeluaran pembiayaan 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah Penyertaan modal UKMK Penyertaan modal usaha bidang pertanian, perikanan, peternakan Penyertaan modal PDAM Penyertaan Modal BPD Penyertaan Modal PD BKK Penyertaan Modal BPR BKK 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 3.2.5 Pembayaran dana talangan kepada kelompok penerima 3.2.6 Pegembalian dana talangan ke provinsi Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto
Sumber : DPPKAD Kabupaten Banjarnegara, 2009-2012 (diolah)
Bab III - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
67
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2006–2011. Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara adalah terwujudnya “Banjarnegara yang Mandiri, Berkualitas, Sejahtera, Bermartabat, Iman dan Taqwa berdasarkan Pancasila” Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan 6 (enam) misi yaitu: 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih (bebas KKN) dengan mengutamakan masyarakat; 2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan; 3. Mengembangkan
pemberdayaan
masyarakat
dan
kemitraan
dalam
pelaksanaan pembangunan; 4. Meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan yang berkelanjutan; 5. Memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional; 6. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis. RKPD tahun 2012 mendasarkan pada RPJMD Tahun 2006-2011, prioritas program dan sasaran pembangunan ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : Misi-1
: “Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih (bebas KKN) dengan mengutamakan masyarakat”
Secara garis besar pemerintah memiliki tugas, yaitu membina/mengembangkan, membangun/memberdayakan,
dan
melindungi
seluruh
masyarakat.
Untuk
mewujudkan 3 tugas tersebut maka perlu diciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif dan prinsip clean government, yaitu pemerintahan yang bersih (bebas KKN).
Hal ini perlu dilakukan karena beberapa alasan antara lain: adanya
keterbatasan sumberdaya yang
tersedia, kompleknya tujuan-tujuan yang akan
dicapai, dan keterikatan dengan norma dan moral yang berlaku. Bab IV - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
68
Misi-2
: “Meningkatkan
sumber-sumber
pendanaan
dan
investasi
pembangunan” Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, ketersediaan dana bagi penyelenggaraan pemerintah merupakan elemen yang mutlak dan harus ada. Oleh karena itu pemerintahan yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-sumber dana yang dimilikinya.
Tugas pokok dalam kaitannya dengan
penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan sendiri (PAD), atau dengan kata lain ketergantungan dengan pusat mulai dikurangi. Investasi dalam pembangunan sangat mutlak diperlukan. Investasi akan mendorong kegiatan ekonomi (sektor riil) lebih maju. Ekonomi yang berkembang akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan nilai tambah, yang akhirnya bermuara kepada produktivitas, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang demikian pada gilirannya akan berdampak kepada meningkatnya kemampuan sumber dana dari pajak dan retribusi. Misi-3
: “Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan”
Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam era demokrasi yang semakin berkembang, diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga peran pemerintah mulai berkurang.
Sebagai upaya menuju sasaran tersebut, maka salah satu
langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah.
Di sisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, perlu
kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya akan memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen, yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha. Misi-4
: ”Meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumberdaya manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan”
Pembangunan merupakan hasil interaksi antara sumber daya, teknologi dan kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya non manusia dan sumber daya manusia dan manusia sekaligus sebagai pengambil manfaat dari pembangunan, maka diperlukan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki moral yang tinggi. Upaya konkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatannya.
Bab IV - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
69
Misi-5
: ”Memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional”
Dampak serius dari keterpurukan perekonomian tersebut adalah pengangguran dan bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat
dilakukan
untuk
memulihkan
perekonomian
adalah
meningkatkan
produktivitas sektor riil, terutama melalui peningkatan investasi dan perbaikan kebijakan, terutama kebijakan yang memihak pada pelaku ekonomi menengah, kecil atau mikro. Misi -6
: “Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis“
Tatanan baru (reformasi) makin ditandai dengan menguatnya kehidupan demokrasi dan supremasi hukum. Di sisi lain, semenjak paham komunis dilarang hidup di bumi Indonesia, maka kehidupan yang agamis mulai meningkat tajam. Pembangunan demokrasi umumnya akan menyentuh lapangan antara lain politik/kekuasaan, hak dan kewajiban serta HAM. Sedangkan pembangunan di bidang keagamaan adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis yang akan bermuara pada terbentuknya moral masyarakat yang tinggi. Namun demikian 2 kehidupan tersebut tidak bisa berkembang manakala selalu ada gangguan, baik gangguan alam maupun konflik dalam masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat tidak ada rasa aman dan tentram. Selain itu, rasa aman dan tentram juga akan mendorong produktivitas masyarakat lebih tinggi. B. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kebijakan umum pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai keberhasilan dan upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata serta adanya keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment, memperhatikan
kebijakan
Millenium
Development
Goals
(MDGs),
serta
11 (sebelas) prioritas nasional yaitu: 1). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2). Pendidikan; 3). Kesehatan; 4). Penanggulangan Kemiskinan; 5). Ketahanan Pangan 6). Infrastruktur; 7). Investasi dan Iklim Usaha; 8). Energi; 9). Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10). Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca Konflik; dan 10). Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan
Bab IV - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
70
prioritas lainnya, yaitu: 1). Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 2). Ekonomi; dan 3). Kesejahteraan Rakyat. Tabel IV-1 Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional No
Misi
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih (bebas KKN) dengan mengutamakan masyarakat 2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan 3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan 4. Meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumberdaya manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan 5. Memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional
6. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis
Prioritas Nasional Prioritas 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 4. Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 11.Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi Prioritas 2. Pendidikan Prioritas 3. Kesehatan Prioritas 9. LH dan Pengelolaan Bencana Prioritas 5. Ketahanan pangan Prioritas 6. Infratruktur Prioritas 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8. Energi Prioritas Lainnya: Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan kebijakan pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 diarahkan pada: 1. Pembangunan bidang pendidikan dengan fokus pada peningkatan kualitas kualitas layanan pendidikan; 2. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperbaiki daya saing ekonomi rakyat, pemberdayaan masyarakat dalam bidang IKM dan UMKM, iklim investasi, meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong inovasi teknologi sehingga mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2012, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penurunan tingkat pengangguran dengan memperluas dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian daerah. 3. Pembangunan infrastruktur tercermin dari meningkatnya kondisi dan kualitas jalan, jembatan dan jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan energi listrik; Bab IV - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
71
4. Pembangunan bidang kesehatan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat; 5. Pembangunan tata kelola yang baik, dengan fokus antara lain: 1). Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik; 2). penyediaan data atau informasi yang akurat dan valid; dan 3). peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi. C. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan RKPD 2010, maka prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan RPJMD 20062011 yaitu: 1. Prioritas Pembangunan untuk pencapaian sasaran misi-1 “Menyelenggarakan pemerintahan
yang efisien, efektif
dan
bersih
(bebas KKN)
dengan
mengutamakan masyarakat” dengan titik berat pada: a. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; c. Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah dan sistem administrasi aset daerah; d. Pengawasan internal; e. Peningkatan efektivitas pelayanan publik; f.
Peningkatan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
2. Prioritas Pembangunan untuk pencapaian sasaran misi-2 “Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan”, dengan titik berat pada: a. Peningkatan capaian realisasi investasi melalui pelayanan investasi dan kemitraan antar Pemerintah, Swasta serta Pelaku Usaha; b. Peningkatan
pemanfaatan
potensi daerah
sebagai sumber-sumber
pendanaan bagi pembangunan; c. Peningkatan kunjungan wisata dan pelestarian seni dan budaya daerah melalui peningkatan pengembangan daya saing dan daya jual destinasi wisata dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal belanja wisatawan dan Pelestarian, pembinaan dan perlindungan seni dan budaya daerah serta pemanfaatan benda cagar budaya.
Bab IV - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
72
3. Prioritas Pembangunan untuk pencapaian sasaran misi-3 “Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan” a. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pelatihan bagi masyarakat; b. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; c. Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, AKAN dan pengembangan kewirausahaan. 4. Prioritas Pembangunan untuk pencapaian sasaran misi-4 ”Meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumber daya manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan”, dengan titik berat pada : a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan: 1). Peningkatan pemerataan dan layanan akses pendidikan; 2). Peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan; 3). Peningkatan tata kelola, akuntantabilitas dan pencitraan publik Pendidikan. b. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 1). Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan; 2). Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. c. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: 1). Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak; 2). Peningkatan
Akses
pelayanan
Pelayanan
Obstetri
Neonatal
Emergensi Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 3). Peningkatan upaya penemuan, penanggulangan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 4). Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat; 5). Penurunan kasus gizi buruk. d. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 5. Pembangunan
untuk
pencapaian
sasaran
misi-5
”Memulihkan
dan
meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional”, dengan titik berat:
Bab IV - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
73
a. Pembangunan
bidang
ekonomi
dengan
fokus
untuk
mencapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran; b. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan koperasi dan UMKM melalui fasilitasi pengembangan struktur permodalan; c. Peningkatan produktivitas dan daya saing serta kemandirian Koperasi dan UMKM dengan mengembangkan diversifikasi usaha, akses pasar dan sistem distribusi pada Koperasi dan UMKM; d. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan kinerja yang efisien dan kompetitif dan penciptaan struktur industri yang kuat. 6. Pembangunan untuk pencapaian sasaran misi-6 “Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis“, ditempuh melalui Pembangunan bidang pamong praja dengan titik berat pada: a. Penegakan hukum dan HAM serta ketentraman ketertiban masyarakat, dengan titik berat pada: 1). Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten; 2). Penataan dan sosialisasi produk hukum; 3). Penguatan dan perlindungan HAM; 4). Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam mendukung stabilitas daerah; 5). Pengembangan kewaspadaan dini masyarakat untuk mendukung ketentraman dan ketertiban lingkungan. b. Pengembangan demokrasi dan nilai-nilai agama dengan titik berat pada: 1). Pengembangan
nilai-nilai
demokrasi
melalui
penguatan
peran
lembaga politik serta etika dan budaya politik masyarakat; 2). Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik dalam rangka peningkatan penggunaan hak pilih pada pemilu; 3). Pengembangan Pengembangan
organisasi aktualisasi
keagamaan nilai-nilai
agama
masyarakat dalam
dan
kehidupan
bermasyarakat.
Bab IV - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
74
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mendasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari 26 Kewenangan Wajib dan 8 urusan pilihan. Sasaran, program dan fokus kegiatan masing-masing urusan tersebut diuraikan sebagai berikut : A. Kewenangan Urusan Wajib 1. Pendidikan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah: 1) Masih rendahnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan bermutu di semua jenjang; 2) Masih tingginya jumlah sarana pokok pendidikan (ruang kelas dan meubelair) rusak khususnya jenjang pendidikan dasar, akibat usia, teknis dan bencana alam, berdampak menghambat penyelenggaraan layanan pendidikan; 3) Belum optimalnya kinerja pendidik dalam melaksanakan tugas fungsional mengelola layanan pembelajaran yang disebabkan karena kualifikasi pendidik belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4 dan masih banyak yang belum bersertifikasi pendidik. Sasaran pembangunan bidang pendidikan adalah: 1). Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini; 2). Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Dasar; 3). Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Menengah; 4). Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non Formal; 5). Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; dan 6). Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pembangunan urusan pendidikan, program yang akan ditempuh adalah: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus kegiatan pemantapan pemerataan, akses, mutu, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain pengembangan PAUD, bantuan fasilitasi POS PAUD, koordinasi Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
75
dan kerjasama PAUD Nonformal, bantuan pengadaan APE, serta rehab dan pembangunan ruang kelas baru. b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Fokus kegiatan pemantapan pemerataan, akses, mutu, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Dasar, antara lain pendampingan Biaya Operasional Sekolah, fasilitasi pendidikan inklusi, fasilitasi pembinaan perpustakaan, rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, serta pengadaan buku-buku perpustakaan. c. Pendidikan Menengah Fokus kegiatan pemantapan pemerataan, akses, mutu, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Menengah, antara lain rehab/pembangunan laboratorium, fasilitasi pengembangan perpustakaan, fasilitasi pengembangan laboratorium, pengembangan RSBI, fasilitasi pendidikan
inklusi,
fasilitasi
penelitian,
penyelenggaraan
lomba
akademik/nonakademik dan fasilitasi peningkatan kompetensi lulusan SMK. d. Pendidikan Non Formal Fokus kegiatan pemantapan pemerataan, akses, mutu, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Non Formal dan Informal antara lain penyelenggaraan pendidikan nonformal, penuntasan buta aksara, fasilitasi dan pelayanan bacaan masyarakat, dan fasilitasi kelompok belajar usaha/kewirausahaan. e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui studi lanjut, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi guru, pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, monitoring dan evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengelolaan permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. f.
Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain melalui penyusunan profil pendidikan, manajemen pendataan, bea siswa kurang mampu dan rawan putus sekolah pendidikan dasar, fasilitasi penyelenggaraan UN, dan penyelenggaraan dan pendampingan Basic Education Capacity (BEC).
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
76
2. Kesehatan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kesehatan adalah : a). Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) ditunjukkan dengan indikator kematian ibu pada tahun 2010 sebesar 61,18 per 100.000 Kelahiran Hidup; b). Masih tingginya Angka Kematian Anak yang ditunjukkan dengan indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2010 AKB sebesar 15,48 per 1000. c). Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan terutama sarana prasarana layanan dasar yang menunjang Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Dasar (PONED) di Puskesmas dan pelayanan rujukan yang menunjang Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komplikasi (PONEK) di rumah sakit; d). Belum
optimalnya
penemuan,
penanggulangan,
pencegahan
dan
pengendalian penyakit menular terutama HIV, AIDS, DBD, malaria, dan TB Paru; e). Belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat; f). Masih ditemukannya kasus gizi buruk di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2010 prevalensi gizi buruk balita sebesar 0,41%; g). Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada instansi pelayanan kesehatan. Sasaran rencana kerja pembangunan urusan kesehatan meliputi: 1). Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; 2). Meningkatnya kualitas SDM dan akses pelayanan kesehatan; 3). Perbaikan gizi masyarakat; 4). Mendorong masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup bersih dan sehat serta pembentukan lingkungan sehat; dan 5). Meningkatkan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Rencana program dan kegiatan pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut: a. Obat dan Perbekalan Masyarakat Fokus
kegiatan
peningkatan
kualitas,
penyediaan
dan
pemerataan
perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup dan spesifikasi
yang
pengawasan,
dan
sesuai
dengan
pengendalian
kebutuhan obat,
termasuk
bimbingan,
makanan-minuman,
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
bahan
77
berbahaya dan perbekalan kesehatan; pengembangan dan pemanfaatan Obat Asli Indonesia (OAI) pada pelayanan kesehatan formal. b. Upaya Kesehatan Masyarakat Fokus kegiatan adalah peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin, penyelenggaraan LCC dokter kecil, penyelenggaraan penyehatan lingkungan, serta pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya. c. Pengawasan Obat dan Makanan Fokus program adalah pada kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Fokus kegiatan adalah promosi dalam rangka mendukung program kesehatan dan meningkatan kemandirian masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat (termasuk penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif (NAPZA) melalui media promosi dan penyuluhan). e. Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan adalah penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi untuk dilakukan intervensi sehingga mencegah terjadinya kasus gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. f.
Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan adalah penyuluhan lingkungan sehat, serta penyemprotan/ pemberantasan
vektor
penyakit
dan
penyelenggaraan
penyehatan
lingkungan masyarakat. g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Fokus kegiatan adalah pemberian vaksinasi, dan pencegahan penularan penyakit menular (HIV, TB Paru), dan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan dengan menurunkan Incident Rate (IR) DBD dan malaria melalui peningkatan kualitas Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)/ fogging. h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Fokus
prioritas
kegiatan
berkaitan
dengan
peningkatan
pelayanan
kesehatan dasar melalui manajemen mutu, evaluasi dan penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, serta pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
78
i.
Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Fokus program adalah pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, serta rehabilitasi dan pembangunan ruang inap. j.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Fokus program adalah pada kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi lansia.
k. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan adalah meliputi kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan dan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu. l.
Pengembangan SDM dan Data Base Fokus
kegiatan
pada
peningkatan
mutu
tenaga
kesehatan
dan
pengembangan sistem informasi kesehatan. m. Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Fokus kegiatan antara lain pengadaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat dan bahan logistik rumah sakit, dan pembangunan sarana dan prasarana. n. Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Fokus program adalah pada kegiatan pemeliharaan rumah sakit dan alatalat kesehatan. o. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Fokus dan prioritas program adalah pada kegiatan pelayanan sunatan massal.
3. Pekerjaan Umum Urusan Wajib Pekerjaan Umum meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bidang Prasarana Perkotaan Pedesaan. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pekerjaan umum adalah: a). Belum optimalnya kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang ditandai dengan masih tingginya jalan dan jembatan dalam kondisi sedang dan rusak; b). Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas air baku, kualitas jaringan irigasi serta penanganan DAS kritis dan genangan banjir dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian; Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
79
c). Masih
rendahnya
cakupan
pelayanan
air
bersih,
sanitasi,
dan
persampahan; d). Masih adanya kesenjangan penyediaan prasarana dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sasaran Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan adalah diprioritaskan pada Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan untuk jalan dengan Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan serta peningkatan jalan Kabupaten jenis jalan tanah. Sasaran rencana kerja bidang pengelolaan sumber daya air adalah: 1). Meningkatnya kondisi jaringan irigasi; 2). Terpenuhinya kebutuhan air baku; dan 3). Meningkatnya pemeliharaan, perbaikan, sarana, dan prasarana pengendalian banjir. Sasaran
rencana
kerja
pembangunan
prasarana
perkotaan
dan
pedesaan adalah: 1). Meningkatnya cakupan ketersediaan air minum, air bersih, sanitasi, dan persampahan di pedesaan dan perkotaan; dan 2). Peningkatan prasarana dasar pemukiman di perkotaan dan pedesaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Fokus
kegiatan
pada
program
ini
adalah
meliputi:
perencanaan
pembangunan jalan/jembatan, dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan. b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Fokus kegiatan pada rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pengadaan aspal bantuan desa, serta pengendalian program dan penanggulangan keadaan darurat/khusus. c. Pembangunan Talud Fokus kegiatan pada pembangunan talud pengaman badan jalan. d. Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Fokus program ini adalah pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegah bahaya kebakaran dan pelatihan pemadaman kebakaran. e. Pembangunan Saluran Drainase Fokus program ini adalah pada kegiatan pembangunan saluran drainase di perkotaan dan perdesaan.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
80
f.
Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Fokus kegiatan yaitu penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat melalui kegiatan perencanaan, pendampingan dan pengelolaan DAK bidang Sarana Air Bersih.
g. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan lainnya Fokus kegiatan pada program ini adalah: pemeliharaan jaringan irigasi, pembinaan/P3A Dharma Tirta dan rapat komisi irigasi, dan perbaikan jaringan irigasi. h. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Air Tanah Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan kegiatan eksplorasi air tanah serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah. i.
Pengendalian Banjir Fokus kegiatan pada program pengendalian banjir adalah BOP kegiatan pengaman tebing.
4. Perumahan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan perumahan adalah: a). Masih tingginya kebutuhan rumah layak huni yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjarnegara; b). Terbatasnya kemampuan swasta dan pemerintah dalam penyediaan rumah; c). Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penyediaan rumah secara mandiri. Sasaran 1).
rencana
Terpenuhinya
kerja
kebutuhan
pembangunan rumah
layak
perumahan
huni
bagi
adalah:
masyarakat;
2). Terpenuhinya kebutuhan sarana pengolahan limbah; dan 3). Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program peningkatan sarana permukiman dengan fokus kegiatan pada pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah Perkotaan, fasilitasi penyusunan master plan, pendampingan dan pengelolaan PAMSIMAS, pendampingan dan pengelolaan P2KP, serta pendampingan dan pengelolaan DAK Bidang SLBM. 5. Penataan Ruang Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan penataan ruang adalah masih tingginya konflik pemanfaatan ruang antarsektor dan antarwilayah. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
81
Sasaran
rencana
kerja
pembangunan penataan
ruang,
meliputi:
1). Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang dan terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya; 2). Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang rawan bencana; dan 3). Menurunnya konflik pemanfaatan ruang antarsektor dan antarwilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan program sebagai berikut: a. Perencanaan Tata Ruang Fokus kegiatan meliputi: pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fokus kegiatan peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Banjarnegara melalui evaluasi dan monitoring pemanfaatan ruang
dan
fasilitasi
peningkatan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan Pembangunan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan perencanaan pembangunan adalah: a). Belum mantapnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam bidang perencanaan di masing-masing SKPD; b). Kurangnya sinkronisasi data statistik dan informasi pendukung perencanaan Pembangunan. Sasaran rencana kerja urusan perencanaan pembangunan adalah: 1). Meningkatnya kerja sama antara pemerintah Kabupaten dengan provinsi dalam perencanaan pembangunan; 2). Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan melalui peningkatan potensi dan penanganan permasalahan di wilayah perbatasan; 3). Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah; 4). Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan 5). Meningkatnya pengendalian dan evaluasi program/kegiatan APBN dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Banjarnegara. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program pembangunan sebagai berikut:
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
82
a. Kerjasama Pembangunan Fokus kegiatan program ini meliputi : koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga, dan fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi. b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan diarahkan untuk peningkatan kualitas aparatur perencana melalui pengiriman diklat, lokakarya, seminar, dan pelaksanaan FGD; penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK; serta pengendalian dan evaluasi program/kegiatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten pada SKPD Kabupaten. c. Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan penunjang koordinasi dalam rangka stabilitas daerah, penyusunan 1(satu) Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012; fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Kabupaten (Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD), serta fasilitasi dan pemeliharaan Simrenbangda. d. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fokus kegiatan pada fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan perekonomian daerah, pemetaan potensi ekonomi. e. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fokus kegiatan pada fasilitasi, koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan; perencanaan pembangunan perdesaan melalui stimulasi sarana pemerintahan
desa;
identifikasi
sarana
prasarana
prioritas aparatur;
Penyusunan perencanaan pembangunan TMMD reguler. f. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Fokus
kegiatan
pada
fasilitasi
dan
koordinasi
perencanaan
bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah.
7. Perhubungan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan perhubungan adalah: a. Belum optimalnya pelayanan lalu lintas karena terbatasnya penyediaan sarana
dan
prasarana
yang
mendukung
aspek
keselamatan
dan
kenyamanan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
83
b. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggar terkait dengan kepemilikan KIR Kendaraan; c. Belum optimalnya koordinasi baik Pusat, Daerah, dan Kabupaten dalam bidang perhubungan. Sasaran
pembangunan
urusan
perhubungan:
1).
Meningkatnya
pelayanan lalu lintas dan transportasi; 2). Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas; 3). Meningkatnya koordinasi dalam peningkatan keselamatan lalu lintas; dan 4). Meningkatnya kedisiplinan masyarakat. Untuk
mencapai
sasaran
pembangunan
Urusan
Perhubungan,
dilaksanakan melalui program : a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Fokus dan prioritas program ini adalah pada pembangunan TPR, dan rehabilitasi sarana dan prasarana terminal. b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Fokus program adalah pada kegiatan pengadaan dan pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan, pemeliharaan traffick light, ramburambu lalu lintas, dan pemeliharaan terminal. c. Peningkatan Pelayanan Angkutan Fokus dan prioritas adalah pada kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang, penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal, penciptaan layanan cepat, tepat mudah dan
murah
pengujian
kendaraan
bermotor,
serta
pembinaan
dan
pengembangan SDM di Dinhubkominfo. d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Fokus kegiatan adalah pengadaan rambu-rambu lalu lintas, traffic cone, warning lamp, deliniator dan guard rail; dan pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS). e. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Fokus kegiatan adalah pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dan pengadaan suku cadang alat pengujian kendaraan bermotor. f.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Fokus kegiatan adalah manajemen pengelolaan angkutan dan terminal, peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, dan intensifikasi pendapatan terminal.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
84
8. Lingkungan Hidup Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Lingkungan Hidup adalah: a. Belum adanya keterpaduan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup berbasis pendekatan ekosistem b. Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh dunia usaha yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan c. Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan d. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sasaran
pembangunan
urusan
lingkungan
hidup
adalah:
1). Meningkatnya kedisiplinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 2). Meningkatnya kearifan lokal/tradisional masyarakat dan sumber daya aparatur dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup; 3). Meningkatnya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan berupa tanaman keras atau tanaman tahunan, dan tanaman penutup tanah; 4). Meningkatnya pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, dan sipil teknis pada lahan kritis DAS serta tangkapan waduk; 5). Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau kota yang dapat mendukung keteduhan, kenyamanan, dan keindahan daerah perkotaan; 6). Meningkat dan pulihnya daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, cadangan sumber daya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS/Sub DAS); 7). Meningkatnya kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam pencegahan pencemaran, perusakan
serta pengembangan teknologi ramah
lingkungan;
dan 8).
Meningkatnya penyediaan data dan informasi sumber daya alam, daerah rawan bencana serta kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Fokus kegiatan pengelolaan persampahan adalah berkembangnya sistem pengelolaan dan pengolahan sampah yang komprehensif melalui kegiatan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban, pengadaan dan pemeliharaan
sarpras
kebersihan
dan
persampahan,
pengelolaan
kebersihan bangunan pasar, peningkatan peran serta masyarakat dalam Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
85
pengelolaan persampahan serta pembuatan rumah kompos dan saluran drainase di TPA. b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pemantauan kualitas lingkungan: UKL-UPL Laboratorium; Uji Kualitas Air dan Udara, koordinasi penilaian kota sehat/Adipura, pengkajian
dampak
lingkungan,
koordinasi
pengelolaan
Prokasih/
Superkasih: Papan Larangan; IPAL, pengembangan produksi ramah lingkungan, serta pendamping dan pengelolaan DAK Bidang Lingkungan Hidup. c. Pengendalian Lingkungan Hidup Fokus
kegiatan
adalah
pemeliharaan
saluran
air
perkotaan
dan
pemeliharaan trotoar di perkotaan. d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, pengendalian kerusakan kawasan, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota), dan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air. e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fokus kegiatan fasilitasi pengendalian aspek lingkungan pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemeliharaan alun-alun kota. f.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan penyusunan data sumber daya alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah.
9. Pertanahan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pertanahan adalah: a). Masih tingginya jumlah tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat; b). Rendahnya peran serta masyarakat dalam konservasi Sumber Daya Alam khususnya lahan produktif yang meliputi kawasan lindung dan sawah lestari. Sasaran rencana kerja pembangunan urusan wajib pertanahan adalah: 1). Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan; 2).
Meningkatnya
bidang-bidang tanah yang didaftarkan/disertifikatkan;
3). Terwujudnya pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dalam rangka meningkatkan Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
86
efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan; 4). peningkatan cakupan serta kualitas tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayananan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan lahan secara merata dan berkeadilan; 5). Terkendalinya konversi lahan pertanian ke non pertanian; dan 6). Sertifikasi Tanah yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah sawah lestari. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Fokus kegiatan pada program ini adalah penyuluhan pertanahan terpadu. b. Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah Fokus kegiatan pada program ini adalah inventarisasi tanah dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. c. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fokus dan prioritas program ini adalah kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah: a) Belum
terwujudnya
keterpaduan
dan
sinkronisasi
kebijakan
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Hal ini dapat dilihat masih dijumpainya data kependudukan yang tidak valid dan tidak sinkron antara sumber yang satu dengan yang lain; b) Belum
optimalnya
Penyelenggara
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK); c) Belum optimalnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil. Hal ini dapat dilihat dari masih dijumpai penyelesaian atas pelayanan yang diberikan masih relatif lamban. Sasaran rencana Urusan kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 1). Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; dan 2). Meningkatnya pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan sipil berbasis teknologi informasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan fokus kegiatan penyusunan Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
87
buku profil kependudukan, implementasi SIAK, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (penerapan e-KTP), peningkatan kapasitas aparat
kependudukan
dan
pencatatan
sipil,
peningkatan
kapasitas
kelembagaan kependudukan, operasional pelaksanaan pelayanan KTP dan KK di kecamatan, konsultan jaringan SIAK online, dan pengembangan data base kependudukan.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: a). Masih tingginya kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan politik; b). Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak; c). Belum optimalnya kelembagaan PUG dan PUHA dalam perlindungan perempuan dan anak; d). Belum seluruh SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender. Sasaran
rencana
kerja
urusan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak adalah: 1). Terwujudnya program yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan
dan
teknologi,
kesehatan,
lingkungan
hidup,
ekonomi,
ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2). Meningkatnya pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh pembangunan dalam rangka mewujudkan
penguatan
kelembagaan
pengurusutamaan
gender
dan
perlindungan anak secara luas; 3). Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui upaya-upaya membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, membuka akses dan
kontrol
perempuan
pada
sumber
daya
ekonomi,
mewujudkan
perlindungan dari rasa aman, mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dana anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan cakupan
kepemilikan akte
kelahiran
dan
terwujudnya
pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak; dan 4). terwujudnya kebijakan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
88
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus dan prioritas kegiatan adalah peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. b. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan fasilitas dan advokasi kebijakan yang responsif gender dan anak
dalam
dokumen
perencanaan
dan
kebijakan
lainnya,
dan
pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan anak. c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Fokus kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. d. Peningkatan
Peran
Serta
Anak
dan
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah: a) Belum semua kecamatan memposisikan program KB sebagai prioritas pembangunan b) Kolaborasi dan kemitraan dengan Toma, LSM dan mitra kerja lainnya dalam pengelolaan program KB belum optimal; c) Mekanisme operasional KB di lini lapangan masih kurang berjalan baik; d) Minimnya dukungan dana operasional penggerakan, pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja dari APBD I dan APBD II; e) Pelayanan KB momentum belum didukung dana yang memadai; f)
Kurangnya tenaga penyuluh KB;
g) Masih tingginya unmedneed KB, pada tahun 2010 sebanyak 15,28%; h) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan KB dan Keluarga Sejahtera. Sasaran rencana kerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah: 1). Meningkatnya kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menurunkan angka kelahiran Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
89
melalui turunnya angka Total Fertility Rate (TFR), Unmedneed dan DO KB; 2). Mewujudkan generasi muda yang mandiri, kokoh, tangguh dan sehat; 3). Meningkatkan kualitas penduduk melalui pembinaan yang terintegrasi; dan 4). Meningkatkan peran serta institusi masyarakat dalam program KB. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan program kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan pada penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE KB, pembinaan KB, dan pengelolaan DAK Bidang KB. b. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri Fokus kegiatan adalah pemberdayaan ekonomi, pengelolaan data & informasi program KB, serta evaluasi dan monitoring kelompok KB. c. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Fokus dan prioritas kegiatan adalah pada advokasi dan KIE KRR serta fasilitasi form pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan sebaya di luar sekolah. d. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Fokus kegiatan adalah pelatihan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan. e. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD Fokus dan prioritas program adalah sosialisasi pengembangan pos daya di kecamatan dan revitalisasi Posyandu. f. Promosi Kesehatan Ibu,
Bayi dan Anak melakui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan orientasi kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
13. Sosial Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan sosial adalah sebagai berikut : a. Masih tingginya PMKS terutama Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE), Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), Penyandang cacat dan anak jalanan; b. Belum optimalnya penanganan PMKS; c. Belum optimalnya kemitraan pihak swasta dalam penanganan PMKS;
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
90
d. Belum optimalnya penanganan bencana dari pra bencana, saat bencana dan paska bencana. Sasaran pembangunan urusan sosial meliputi: 1). Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2). Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, ketrampilan pengelola panti dalam memberikan layanan dan rehabilitasi sesuai standard operasional, serta meningkatnya penanganan psikososial bagi korban bencana; 3). Terbinanya eks penyandang penyakit sosial (eks nara pidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; 4). Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dan
menjalin
kemitraan
dengan
dunia
usaha
dan
masyarakat;
5). Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana; dan 6). meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk aktivitas masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan program-program sebagai berikut: a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Fokus kegiatan pada fasilitasi managemen usaha bagi keluarga miskin, pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS, pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama, peningkatan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi, bantuan distribusi raskin, dan peningkatan keterampilan bagi lanjut usia. b. Pembinaan Anak Terlantar Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar, pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal, serta pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak terlantar. c. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, pembinaan lanjut para penyandang cacat dan eks trauma, dan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi penyandang cacat.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
91
d. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS, penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, dan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. e. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Fokus
kegiatan
pemberdayaan
eks
penyandang
penyakit
sosial,
pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (eks napi), pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial, pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial (Keluarga Harapan), peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, peningkatan
kualitas SDM
Kesejahteraan
sosial
masyarakat,
dan
peningkatan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi. f. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Fokus kegiatan pada peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial, dan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. g. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana. Fokus kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana alam secara cepat dan tempat baik sebelum bencana (Pra bencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadinya bencana (pasca bencana) maupun dalam bidang recovery melalui kegiatan pelatihan penanggulangan bencana.
14. Ketenagakerjaan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan ketenagakerjaan adalah: a). Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) belum terwujud secara optimal; b). Belum terwujudnya penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja sesuai kebutuhan masyarakat pencari kerja. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan sistem informasi kerja belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat luas;
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
92
c). Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penganggur/setengah penganggur. Hal ini menyebabkan sebagian besar penganggur belum memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk berwirausaha; d). Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat kompetensi tenaga kerja. Sasaran
rencana
kerja
urusan
ketenagakerjaan
adalah:
1). Mewujudkan penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses oleh masyarakat melalui Bursa Kerja On line (BKO), Job Market Fair (JMF) dan Bursa Kerja Khusus (BKK); 2). Meningkatnya kompentensi dan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan sarana dan prasarana
pelatihan,
3).
Meningkatnya
perlindungan
dan
jaminan
kesejahteraan tenaga kerja; 4). Berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan; dan 5). Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus dan prioritas program ini adalah pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan, pelatihan berbasis masyarakat, pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan, dan pemberdayaan Dewan Pengupahan. b. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fokus kegiatan adalah sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
dan
peningkatan
pengawasan,
perlindungan
dan
penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. c. Peningkatan Kesempatan Kerja Fokus kegiatan adalah pada penyiapan tenaga kerja siap pakai, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat (Padat Karya Produktif), dan pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan/pembekalan kewirausahaan.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah : a). Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
93
b). Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk UMKM dibandingkan daerah lain. Hal ini ditunjukkan kualitas produk yang belum terstandarisasi, dan penampilan dalam hal packaging yang kurang menarik, dan maraknya barang-barang luar daerah yang masuk ke Banjarnegara dengan harga yang lebih murah; c). Terbatasnya modal usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan masih rendahnya kemampuan dalam mengakses sumber pembiayaan perbankan; d). Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya profesionalitas tata kelola organisasi Koperasi dan UMKM baik dalam hal penguatan organisasi, kemampuan manajerial, kemampuan bisnis dan penguasaan teknologi; e). Masih lemahnya jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai masih lemahnya jaringan kerjasama pemasaran produk yang masih terbatas. Sasaran rencana kerja pembangunan urusan Koperasi dan UMKM adalah : 1). Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi yang berkualitas; 2) Semakin meluasnya pangsa pasar produk UMKM di pasar domestik; 3) Meningkatnya akses permodalan bagi KSP/USP Koperasi dan UMKM; 4) Meningkatnya produktivitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana UMKM; dan 5) Tersedianya tenaga trampil yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial serta tumbuhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pendidikan pelatihan Koperasi dan UMKM yang terakreditasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Fokus dan
prioritas program
ini adalah
pada
kegiatan fasilitasi
pengembangan Usaha Kecil Menengah. b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan pelatihan peningkatan kewirausahaan. c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fokus kegiatan adalah pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
94
d. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pelatihan pengelolaan koperasi. e. Pengelolaan Jasa Penyaluran Dana Investasi Pinjaman Bergulir kepada UMKM Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman bergulir kepada UMKM.
16. Penanaman Modal Permasalahan yang masih dihadaoi dalam pembangunan urusan penanaman modal adalah : a). Terbatasnya kehadiran investor potensial baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu indikatornya adalah belum adanya kesesuaian antara kebutuhan dan keinginan pasar dengan produk yang ditawarkan sehingga belum ada titik temu antara permintaan dan penawaran; b). Masih rendahnya realisasi investasi daerah dan kurang kondusifnya iklim investasi daerah; c). Masih rendahnya dukungan potensi sumberdaya dan infrastruktur pendukung investasi. Hal ini ditunjukkan dengan SDM berkualitas yang masih terbatas, dan kuantitas infrastruktur yang belum memadai. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan peningkatan penanaman modal adalah: 1). Meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi investasi, yang tertarik dan yang menanamkan modalnya di Banjarnegara; 2) Meningkatnya iklim investasi yang kondusif; 3) Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Banjarnegara; 4). Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung investasi; dan 5) meningkatnya kemampuan SDM untuk investasi dan kesadaran masyarakat menerima investasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program peningkatan iklim dan realisasi investasi melalui kegiatan peningkatan pelayanan perizinan terpadu, evaluasi pelaksanaan ISO 9001-2008, survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Sistem Informasi Manajemen Perizinan, pendataan potensi perizinan HO dan IMB, dan monitoring TV dan pengendalian perizinan.
17. Kebudayaan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kebudayaan adalah : Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
95
a). Belum optimalnya pemeliharaan dan konservasi cagar budaya serta belum optimalnya fasilitasi pemerintah Kabupaten dalam upaya pemeliharaan dan konservasi cagar budaya; b). Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah, terbukti minat masyarakat untuk menggelar kesenian seperti tari dan wayang dan seni lain frekuensinya rendah; c). Masih kurangnya promosi budaya baik di tingkat regional maupun nasional; d). Belum adanya data base benda cagar budaya dan kekayaan budaya di Banjarnegara. Sasaran rencana kerja pembangunan bidang kebudayaan adalah: 1). Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dalam beretika dengan mengedepankan moral serta nilai-nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal guna memperkuat identitas masyarakat Banjarnegara; 2) Meningkatnya eksistensi budaya Banjarnegara di tingkat regional dan nasional; 3). Menyelamatkan, melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan warisan budaya bangsa. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program : a. Pengembangan Nilai Budaya Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, dan penyelenggaraan festival budaya daerah. b. Pengelolaan Kekayaan Budaya Fokus dan prioritas program ini adalah pengembangan kebudayaan dan pariwisata dan pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah. c. Pengelolaan Keragaman Budaya Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
18. Kepemudaan dan Olah Raga Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga adalah: a). Masih rendahnya kapasitas generasi muda dan belum optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan;
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
96
b). Kurang optimalnya peran serta lembaga/ organisasi kepemudaan dalam penanganan permasalahan generasi muda; c). Kurang optimal dan terarahnya pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet organisasi; d). Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga. Sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga adalah: 1). Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah; 2) Meningkatnya rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan; 3). Meningkatnya akses pemuda dalam pembangunan daerah; 4). Terwujudnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh radikalisme dan destruktif; 5). Terwujudnya kemitraan pemuda; 6). Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan / organisasi kepemudaan; 7). Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara
berkesinambungan;
masyarakat
dalam
8).
kegiatan
Meningkatnya olah
raga
motivasi dan partisipasi dan
kesegaran
jasmani;
9). Berkembangnya cabang olah raga; 10) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga; dan 11). Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan penyelenggaraan kompetisi olah raga, penyediaan perlengkapan alat-alat olahraga, dan pembinaan atlet berprestasi. b. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fokus program adalah pada kegiatan pembinaan kepemudaan dan penumbuhan semangat nasionalisme. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah : a). Belum mantapnya tertib hukum, penegakan hukum, karena masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan hukum dalam masyarakat, penyuluhan hukum masih terbatas bagi tokoh masyarakat; b). Masih
kurangnya
dukungan
masyarakat
dalam
pengembangan
ketentraman dan ketertiban masyarakat secara swadaya, diketahui dari masih
rendahnya
jumlah
Rakyat
Terlatih
(RATIH)
dan
anggota
Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta belum adanya kelompok Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
97
Tanggap Bencana (Tagana) yang merupakan kelembagaan swadaya dalam tanggap bencana; c). Masih kurangnya pendidikan politik masyarakat yang berdampak pada rendahnya penggunaan hak pilih. Sasaran rencana kerja Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah : 1). Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan; 2). Meningkatnya pengembangan, menjaga penghayatan dan pengamalan Pancasila dan kehidupan demokrasi, wawasan kebangsaan, bela negara dan pembentukan karakter bangsa; 3). Meningkatnya kemitraan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi bagi pemuda dan pelajar serta elemen masyarakat; 4). Meningkatnya kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi konflik; 5). terciptanya stabilitas daerah yang aman dan kondusif; 6). Meningkatnya pemahaman dan kesadaran dalam pembangunan politik dalam negeri; 7). Meningkatnya jumlah Rakyat Terlatih dan Linmas; 8). Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal; dan 9). Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan kesbangpoldagri, sebagai berikut : a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Fokus program ini adalah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan. b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan Musabaqoh Tiilawatil Qur'an. c. Pengawasan Wawasan Kebangsaan Fokus
kegiatan
adalah
pemberdayaan
Komunitas
Intelejen
Daerah/Satkorpulahtasida, peningkatan rasa solidaritas dan sosial di kalangan masyarakat, dan pembauran bangsa. d. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan peningkatan pemahaman ideologi negara dan fasilitasi Ormas, LSM, dan Parpol. e. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Fokus dan prioritas program ini adalah penyuluhan kepada masyarakat, penelitian dan pemeriksaan persyaratan bantuan parpol, dan Bintek keuangan parpol.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
98
f.
Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan peningkatan kapabilitas anggota Linmas dan Ratih melalui pendidikan dan pelatihan.
g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal Fokus dan prioritas program ini adalah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah, penanganan operasi penegakan disiplin PNS, pengawasan dan penertiban perizinan dan reklame, penyusunan produk hukum, dan kegiatan pengamanan hari besar. h. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat lainnya Fokus kegiatan adalah penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah : a). Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik; b). Masih kurangnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan publik; c). Belum mantapnya sistem manajemen pengelolaan asset dan kekayaan daerah, sehingga belum secara optimal menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah :1). Terwujudnya produk hukum daerah
yang
mendorong
penyelenggaraan
pencapaian
pemerintahan
dan
akuntabilitas
pembangunan;
dan 2).
kondusifitas Meningkatnya
effisiensi dan efektivitas kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 6).
Meningkatnya
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan,
7). Meningkatnya kerjasama AntarDaerah; 8) Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan
administrasi
keuangan,
meningkatnya
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
tertib
administrasi 99
keuangan daerah, meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat daerah yang efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel; 9).
Meningkatnya
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD);
10).
Optimalisasi
manajemen pengelolaan asset daerah yang diprioritaskan pada tersedianya data
asset
daerah;
11).
Meningkatnya
sistem
pengawasan
internal;
12). Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan; 13). Meningkatnya peran dan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; dan 14). Meningkatnya manajemen kepegawaian yang profesional melalui peningkatan kompetensi dan prestasi kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program pembangunan sebagai berikut : a. Penataan Peraturan Perundang-undangan Fokus kegiatan adalah koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, penyusunan himpunan produk hukum, pengembangan SJDI hukum, penyuluhan hukum, dan pemrosesan Perda. b. Penataan Daerah Otonomi Baru Fokus kegiatan adalah fasilitasi/ koordinasi penegasan batas wilayah antarkelurahan dan fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi baru. c. Pengembangan Wilayah Perbatasan Fokus dan prioritas program adalah inventarisasi nama-nama rupabumi unsur alami. d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pembinaan perusahaan daerah, penyusunan standar satuan harga, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, peningkatan manajemen aset/barang daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan
daerah,
pengelolaan
administrasi gaji pegawai, pengelolaan kas daerah, penjaringan dan penelitian RKA-SKPD, penyusunan APBD, intensifikasi dan ekstensifikasi bagi
hasil
pajak,
penjaringan
data
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, asistensi implementasi program aplikasi SIMDA, dan pengelolaan TPTGR.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
100
e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Fokus program ini adalah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, peningkatan kemampuan aparatur, review laporan keuangan daerah, LP2P, dan evaluasi Lakip dan pengukuran kerja mandiri. f.
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apatar Pengawasan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
g. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh Masyarakat/ tokoh agama, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, pembahasan Rancangan Perda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD), kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD luar dan dalam daerah, pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif, dan pembuatan himpunan produk-produk DPRD. h. Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Fokus
dan
prioritas
fasilitasi/pembentukan
program kerjasama
ini
adalah
antardaerah
pada dalam
kegiatan penyediaan
pelayanan publik. i.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Fokus kegiatan adalah penyelenggaraan forum pengendalian pelaksanaan pembangunan, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD,
penyusunan
laporan
keuangan,
penyusunan Lakip
Kabupaten, sosialisasi di Bidang Cukai, pemantauan administrasi keuangan pengelola DBHCHT, penyelesaian laporan Penyelenggara Negara
Harta Kekayaan
(LHKPN), dan penyusunan Indikator Kinerja
Utama. j.
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fokus kegiatan adalah pada pemberian bantuan penunjang pilkades, penunjang bantuan provinsi, dan fasilitasi penyelesaian tanah kas desa.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
101
k. Pemberdayaan Jasa Usaha Fokus dan prioritas adalah pada kegiatan pemberdayaan jasa usaha konstruksi,
penyelenggaraan
unit
pelayanan
pengadaan,
dan
penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). l.
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Fokus kegiatan adalah fasilitasi penilaian kinerja pelayanan publik dan penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
m. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Fokus kegiatan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD. n. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Fokus kegiatan adalah fasilitasi pengurusan pensiun PNS dan Taspen. o. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Fokus kegiatan antara lain adalah penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNSD, penempatan PNS, penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, penanganan disiplin PNS, stimulasi tugas belajar, penyusunan data base dan DUK, dan pembinaan mental spiritual PNS. p. Penataan
dan
Penyepurnaan
Kebijakan
Sistem
dan
Prosedur
Pengawasan Fokus dan prioritas program adalah pada kegiatan penyusunan PKPT. 21. Ketahanan Pangan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan ketahanan pangan adalah: a). Belum optimalnya kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian, SDM Petani dan Penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan; b). Terbatasnya sarana dan prasarana produksi, benih/ bibit bermutu, alat mesin dan pengendalian hama penyakit, ketersediaan alat mesin pertanian (alsintas), seperti traktor, pompa air, dan mesin perontok; c). Adanya bencana alam dan serangan penyakit yang menyebabkan penurunan produktivitas pertanian; d). Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang berdampak kepada rendahnya kemampuan akses pangan; e). Belum berkembangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi yang ditunjukan dengan masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras. Sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah: 1). Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui benih/ bibit Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
102
unggul; 2). Terwujudnya antisipasi dan penanggulangan dampak banjir dan kekeringan; 3). Terlaksananya dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan 4).
sarana
pengairan
Terwujudnya
untuk
pengembangan
pengembangan
usaha
komoditas
pertanian;
5).
pangan;
Terwujudnya
peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan; 6). Terwujudnya fungsi kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan pangan dan cadangan pangan; 7). Terlaksananya peningkatan kemampuan masyarakat
dalam
mengatasi
masalah
kerawanan
pangan;
dan
8). Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah, mutu, aman dan halal serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Fokus kegiatan adalah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida, penanganan daerah rawan pangan, penyusunan data base potensi produksi pangan, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan,
pemanfaatan
pengembangan
pekarangan
untuk
perbenihan/perbibitan,
pengembangan
pengembangan
pangan,
diversifikasi
tanaman, PRIMA TANI, pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, pemantauan dan analisis harga pangan pokok, pengembangan desa mandiri pangan dan lumbung pangan desa, koordinasi perumusan kebijakan
pertanahan
pengembangan
dan
cadangan
infrastruktur pangan
pertanian
masyarakat
dan
desa,
perdesaan, peningkatan
produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan pertanian, koordinasi keamanan pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dan Bintek Penyusunan RDKK Petani. b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Fokus dan prioritas adalah penyuluhan sumber pangan alternatif, bantuan alat pengolahan pangan, pemberian makan kepada anak SD/MI di wilayah rawan pangan gizi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. c. Peningkatan Produksi, Protas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada & Swasembada Berkelanjutan Fokus program ini adalah pengelolaan produksi tanaman serealia dan dukungan manajemen & teknis lainnya.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
103
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah: a). Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan; b). Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; c). Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam menunjang
keberhasilan
pengembangan
kegiatan
usaha
ekonomi
produktif. Sasaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan masyarakat meliputi : 1). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan; 2). Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat; 3). Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat; dan 4). Meningkatnya peran perempuan di perdesaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Fokus
dan
prioritas
program
ini
adalah
terlaksananya
kegiatan
pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis mayarakat. b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, pengelolaan PNPM Mandiri, TMMD Sengkuyung, pendamping TNI Manunggal Membangun Desa, Bantuan Keuangan Fisik TMMD, koordinasi pemugaran perumahan, pemantauan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan, pemugaran perumahan bagi masyarakat miskin, dan pemberian stimulan pembangunan desa. c. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Fokus kegiatan adalah pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa, fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah pedesaan, fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan, pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, pelatihan ketrampilan Posyantekdes, penguatan permodalan Lembaga Keuangan Mikro/ LKM, pungutan permodalan BUMDes, dan peningkatan sarana prasarana pemerintah desa. d. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Fokus
kegiatan
adalah
penyelenggaraan
pelatihan
perempuan
di
pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
104
23. Statistik Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan statistik adalah: a). Masih sering ditemukan perbedaan data di instansi yang berbeda untuk kebutuhan data yang sama; b). Masih belum optimalnya pelayanan atau penyediaan data yang up to date dan juga ketersediaan data untuk mendukung proses perencanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan data oleh publik untuk kepentingan investasi, penelitian dan lain sebagainya. Sasaran rencana kerja pembangunan untuk urusan statistik adalah : 1). Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik; dan 2). Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan daerah serta mendukung layanan informasi publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program Pengembangan data/ Informasi/ Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pada penyusunan, pengumpulan, pengolahan, up dating, dan analisis data dan statistik daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan informasi oleh publik. 24. Kearsipan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kearsipan adalah : a). Belum optimalnya pemakaian sistem administrasi kearsipan dalam pengelolaan, penyimpanan dan pelayanan kearsipan; b). Masih rendahnya kesadaran SKPD dalam kegiatan akuisisi arsip dan dokumen serta masih rendahnya kualitas penyimpanan arsip; c). Masih rendahnya kualitas pelayanan informasi kearsipan. Sasaran rencana kerja pembangunan urusan kearsipan adalah 1). Meningkatnya kualitas sistem kearsipan yang memadai; 2). Meningkatnya pengelolaan dokumen dan arsip daerah; dan 3) Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Fokus program ini adalah pada kegiatan pembangunan data base informasi kearsipan, bantuan sarpras kearsipan desa dan pendampingan pengelolaan kearsipan, dan percontohan penerapan arsip kerja. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
105
b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dan pengadaan sarana pengolahan dokumen/ arsip daerah. c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pembinaan pengelola arsip desa/ kelurahan dan pembangunan gedung arsip.
25. Komunikasi dan Informatika Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika adalah : a). Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; b). Belum optimalnya pemanfaatan media massa sebagai mitra dalam penyebaran informasi kepada masyarakat; c). Masih minimnya kegiatan pengkajian dan penelitian di bidang komunikasi dan informasi yang valid dan akurat; d). Masih rendahnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika adalah: 1). Meningkatnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi; 2). Meningkatnya kerja sama informasi dengan media massa; dan 3). Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi; Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Fokus
dan
prioritas
pada
program
ini
adalah:
pembinaan
dan
pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, pengadaan alat komunikasi, penerbitan media massa Majalah Derap Serayu, dan pembuatan kalender pembangunan. b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa. Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan penyebarluasan informasi
pembangunan
daerah,
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
106
c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Fokus program ini adalah pada kegiatan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informasi. d. Pengkajian & Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi Fokus program ini adalah pada kegiatan pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. e. Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Fokus
program
ini
adalah
pada
kegiatan
pengadaan
sarana
telekomunikasi dan desa pinter (desa internet), dan penyediaan internet bersifat mobile. f.
Penyediaan Pusat Layanan Informasi dan Komunikasi Fokus program ini adalah pada kegiatan pengadaan Gedung Media Center.
g. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fokus program ini adalah pada kegiatan penyusunan 1 (satu) paket portal web. 26. Perpustakaan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan perpustakaan adalah: a. Masih rendahnya minat baca dan budaya baca masyarakat. b. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan. Hal ini disebabkan masih kurangnya jumlah perpustakaan khususnya di daerah pelosok, minimnya sarana dan prasarana perpustakaan, koleksi buku perpustakaan, rendahnya kualitas layanan, dan kurangnya jumlah tenaga pustakawan. Sasaran rencana kerja pembangunan urusan perpustakaan adalah: 1).
Meningkatnya
minat
dan
budaya
membaca
masyarakat;
dan
2). Meningkatnya jumlah dan kualitas serta kapasitas perpustakaan sekolah dan masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik; Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dengan fokus dan prioritas program adalah pada kegiatan penyelengaraan koordinasi pengembangan budaya baca/ bintek pengelola perpustakaan, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum/ daerah dan perpustakaan keliling, supervisi, pembinaan dan stimulasi perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah, layanan dan pengolahan buku, dan bantuan buku bagi perpustakaan desa. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
107
B. Kewenangan Urusan Pilihan 1. Pertanian Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pertanian adalah: a). Belum optimalnya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi dan produktivitas pertanian. Sistem agribisnis mulai dari hulu sampai hilir masih perlu ditingkatkan. b). Belum optimalnya SDM petani dan penyuluh dalam usaha pertanian dan pengelolaan kelembagaan pertanian. c). Belum berkembangnya manajemen usaha tani, daya saing hasil pertanian dan terbatasnya jaringan pemasaran pertanian bagi petani yang berdampak kepada tingkat kesejahteraan petani. d). Terbatasnya sarana dan prasarana produksi, benih/bibit bermutu, alat mesin dan pengendalian hama penyakit. e). Adanya bencana alam dan serangan penyakit yang menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, serta serangan organisme pengganggu tanaman. Sasaran rencana kerja pembangunan urusan pertanian meliputi: 1).
Meningkatnya
Organisme
kesejahteraan
Pengganggu
petani;
Tanaman
3).
Tercapainya
4).
Terlaksananya
pengembangan
5).
Terfasilitasinya
penggunaan
6).
peningkatan
Terfasilitasinya
2).
(OPT)
produksi
pertanian pertanian
sistem dan
pengujian
Terkendalinya
dan
dalam
arti
unggulan
agrobisnis
pengelolaan
serangan
di
daerah;
perdesaan;
sarana
pengawasan
luas;
produksi;
mutu
hasil
pertanian/peternakan; 7). Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan sarana produksi; 8). Terwujudnya pemberdayaan
masyarakat dalam revitalisasi
sistem agrobisnis; 9). Terlaksananya penyediaan benih/bibit ternak berkualitas; 10).
Terwujudnya
peningkatan
ketrampilan
petani
dalam
mengadopsi
teknologi; dan 11). Terwujudnya kelembagaan dan sumber daya manusia petani dalam mendukung pengembangan usaha. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Peningkatan Kesejahteraan Petani Fokus dan prioritas program ini adalah: pelatihan petani dan pelaku agribisnis, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani, dan pemantauan dana bergulir bidang pertanian. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
108
b. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan fasilitasi kerja sama regional/ nasional/ internasional penyediaan hasil produksi pertanian/ perkebunan komplementer dan promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah. c. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan, pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan, pendamping agropolitan, dan penyediaan sarana produksi obat-obatan pertanian. d. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh. e. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Fokus dan prioritas program ini adalah penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam; penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; serta pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna. f.
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Fokus kegiatan adalah perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi untuk pertanian, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, pembangunan jalan usaha tani, dan fasilitasi pupuk dan pestisida.
g. Peningkatan Produksi, Protas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Fokus program ini adalah kegiatan pengembangan kawasan buah, sekolah lapangan, pengembangan/ pemberdayaan
kelembagaan usaha,
registrasi kebun, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan dan pengembangan bibit, dan pengembangan kawasan tanaman sayuran dan biofarmaka.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
109
h. Pengembangan Agroindustri Perkebunan Fokus kegiatan adalah pengembangan agroindustri perkebunan kopi dan minyak asiri. i.
Pengembangan Agribisnis Fokus kegiatan adalah penyediana dan perbaikan infrastruktur dalam mendukung agribisnis (perluasan & pengelolaan lahan), pembukaan lahan perkebunan (karet) (perluasan dan pengelolaan lahan), konservasi daerah aliran sungai DAS hulu, pengembangan tanaman nilam, intensifikasi teh rakyat, dan peremajaan kelapa terpadu.
j.
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Fokus
program
ini
adalah
pengembangan
agribisnis
peternakan,
pembibitan dan perawatan ternak, dan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat. k. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Fokus program adalah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak,
intensifikasi
penanganan
Avian
Influenza,
dan
peningkatan keamanan produk pangan asal ternak. l.
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Fokus dan prioritas program ini adalah penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna.
m. Pengembangan Agribisnis Peternakan Fokus kegiatan adalah budidaya ternak kambing, ternak kambing perah, sapi potong, integrasi sapi dan tanaman, unggas di pedesaan, pengolahan bulu domba, pengembangan UPPO, sertifikasi domba batur, pengadaan sarana prasarana produksi peternakan, dan zonifikasi.
2. Kehutanan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kehutanan adalah : a). Masih tingginya lahan kritis di luar kawasan hutan. b). Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan. c). Belum optimalnya fungsi hutan sebagai pengendali tata air atau sebagai perlindungan penyangga kehidupan dan pelestarian plasma nutfah. d). Belum dimanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumber daya hutan untuk mewujudkan fungsi lingkungan, ekonomi dan sosial. e). Belum terpadu, efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
110
f). Tuntutan global untuk pengelolaan hutan secara lestari, pada sisi lain kebutuhan bahan baku kayu semakin meningkat. Sasaran rencana kerja pembangunan urusan kehutanan adalah: 1). Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi tanah kosong di dalam kawasan hutan; 2). Terwujudnya tertib industri hasil hutan dalam pemanfaatan bahan baku, pengelolaan lingkungan dan ijin industri, 3). Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal; 4). Terwujudnya pemanfaatan kawasan hutan sesuai fungsinya; 5). Terwujudnya hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi sesuai fungsinya; 6). Tercapainya Perlindungan hutan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) hutan secara optimal, 7). Terwujudnya pengendalian pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna, 9). Terwujudnya pengelolaan hutan secara partisipatif terhadap kelestarian sumberdaya hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 10). Terwujudnya fasilitasi dan sosialisasi pengembangan penyuluhan dalam paket teknologi pembangunan kehutanan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Fokus dan prioritas pada program ini adalah kegiatan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan, dan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan. b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan adalah penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman kehutanan. c. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan. d. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Fokus dan prioritas program ini adalah kegiatan pengembangan hutan tanaman. e. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Fokus kegiatan adalah rencana teknik tahunan kehutanan dan perkebunan dan pembinaan persiapan sertifikasi hutan rakyat.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
111
3. Energi dan Sumber Daya Mineral Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah : a). Kurang sarana-prasarana aparatur dalam pelayanan publik Bidang Energi dan sumber daya mineral. b). Masih rendahnya sarana prasarana dan pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan bahaya bencana alam geologi. c). Masih terdapat kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi pengusahaan sumber daya mineral. d). Masih rendahnya produksi, nilai tambah produk pertambangan, dan belum optimalnya alih teknologi pengolahan bahan tambang untuk pertambangan rakyat. e). Masih rendahnya nilai investasi dan upaya pengembangan usaha pertambangan. f). Belum tersedianya database geologi, mineral, air tanah dan energi secara detail. g). Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan banyaknya daerah terpencil yang belum dapat terpenuhinya kebutuhan listrik. h). Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan, serta diversifikasi energi alternatif, terutama Energi Baru Terbarukan. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang energi dan Sumber Daya Mineral adalah : 1). Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 2). Meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana alam geologi; 3). Berkurangnya kegiatan pertambangan Tanpa Ijin dan Pemanfaatan air tanah tanpa ijin serta meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha pertambangan terhadap perangkat hukum di bidang energi dan sumber daya mineral sehingga akan tercapai ketertiban dan pembangunan berkelanjutan; 4). Meningkatnya minat usaha pertambangan; 5). Tersedianya data base dan dokumen perencanaan yang akurat di bidang geologi, pertambangan, air tanah dan energi secara detail; 6). Tercapainya peningkatan rasio elektrifikasi dan tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan bagi masyarakat yang belum berlistrik; 7). Optimalnya pengembangan,
pemanfaatan
dan
diversifikasi
terutama
Energi
baru
terbarukan (EBT).
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
112
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program pembangunan ESDM, sebagai berikut; a. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Fokus dan prioritas program ini adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penertiban pertambangan, pemetaan potensi sumber daya mineral logam, dan sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan. b. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Fokus dan prioritas dalam program ini adalah pada kegiatan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi daerah
melalui
pembinaan,
pengawasan,
dan
pengendalian
ketenagalistrikan, sosialisasi regulasi ketenagalistrikan, pengembangan listrik perdesaan, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), dan penyusunan DE Lisdes. c. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Fokus kegiatan adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi,
penyusunan regulasi bidang energi,
pengembangan
EBT,
penyusunan grand design EBT, dan gerakan hemat energi. d. Pengembangan Potensi Panas Bumi Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengembangan potensi panas bumi. e. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Fokus program ini adalah pemantauan daerah rawan gerakan tanah, pelatihan dan pengelolaan daerah rawan gerakan tanah, pendampingan pembangunan penguat lereng, dan pendampingan pembangunan sumur bor pada daerah rawan kekeringan.
4. Pariwisata Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pariwisata adalah: a). Rendahnya jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan di Banjarnegara; b). Masih rendahnya pengeluaran belanja wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara; c). Masih rendahnya kualitas daya tarik wisata di Kabupaten Banjarnegara; d). Masih rendahnya kuantitas potensi daya tarik wisata yang dikembangkan; e). Masih lemahnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
113
Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan pariwisata adalah: 1). Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; 2). Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna
meningkatkan
pelayanan
yang
lebih
baik
kepada
wisatawan;
3). Tercapainya peningkatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat guna mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fokus dan prioritas program ini adalah pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, dan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengembangan jenis dan paket pariwisata unggulan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan daya tarik obyek wisata, dan revitalisasi obyek wisata. c. Program Pengembangan Kemitraan Fokus dan prioritas pada program ini adalah pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan
pariwisata
dan
peningkatan
peran
serta
masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. d. Pemantauan
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata Fokus dan prioritas program ini adalah pelatihan pemandu wisata terpadu dan penyelenggaraan pemilihan duta wisata.
5. Kelautan dan Perikanan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan kelautan dan perikanan adalah : a). Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan masih rendah, disebabkan belum tumbuhnya usaha-usaha ekonomi alternatif. b). Masih rendahnya mutu dan daya saing produk perikanan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah: 1). Tercapainya peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan;
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
114
2). Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya; 3). Pengembangan bibit unggul; 4). Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Pengembangan Budidaya Perikanan Fokus dan prioritas dalam program ini meliputi pengembangan bibit ikan unggul, pembinaan dan pengembangan perikanan, serta pendamping dan pengelolaan DAK Bidang Perikanan. pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan serta pembinaan dan pengembangan perikanan. b. Optimalisasi pengolahan dan Pemasaran produksi perikanan Fokus dan prioritas dalam program ini adalah peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan. c. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar Fokus dan prioritas program ini adalah pada penyelenggaraan kegiatan restoking perairan umum. d. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Fokus kegiatan adalah percontohan pengembangan kawasan minapolitan komoditas gurami, pengembangan usaha mina pedesaan, pengembangan peningkatan produksi perikanan, pengadaan & pengembangan induk ikan unggul, pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan intensifikasi budidaya minapadi, identifikasi dan pengendalian hama dan penyakit ikan, bantuan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan, dan pelatihan pemberdayaan nelayan perairan umum pedalaman. e. Peningkatan Plasma Nutfah Fokus kegiatan adalah optimalisasi perikanan tangkap di perairan umum pedalaman (restocking). f. Peningkatan Konsumsi Ikan per Kapita Fokus kegiatan adalah penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan dan promosi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). 6. Perdagangan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan perdagangan adalah : a). Belum optimalnya pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah; b). Masih terjadi ketidakstabilan harga kebutuhan pokok. c). Masih rendahnya capaian ekspor produk Kabupaten Banjarnegara. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
115
Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan perdagangan adalah: 1). Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok; 2). Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; 3). Terciptanya iklim usaha kondusif yang mampu mendorong berkembangnya kesempatan dan kepastian berusaha; dan 4). Terwujudnya kelembagaan usaha perdagangan yang produktif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen, peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, penyusunan Indeks Harga Konsumen, pemantauan dan pengawasan distribusi LPG, serta sosialisasi dan fasilitasi perlindungan konsumen. b. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fokus dan prioritas pada program ini adalah pengembangan pasar lelang daerah, pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar, Sosialisasi HaKI, serta sosialisasi dan bantuan sarana pedagangan kaki lima.
7. Industri Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan industri adalah : a). Masih rendahnya nilai tambah produk dan daya saing produk industri. Hal ini ditandai kemampuan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk industri yang berkualitas masih rendah. b). Masih lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir. Hal ini ditunjukkan oleh belum tertatanya cluster industri dan belum terjalinnya kerjasama antara industri besar dan kecil. c). Sentra atau klaster industri potensial belum berkembang secara optimal. d). Rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi, dan pemasaran produk industri. Hal ini terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana, pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang belum memadai. e). Masih rendahnya produktivitas industri. Hal ini disebabkan kualitas dan profesionalitas dan kemampuan teknis tenaga kerja masih rendah. Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
116
Sasaran umum yang hendak dicapai dalam pembangunan di urusan perindustrian adalah : 1) Menciptakan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi; 2). Berkembangnya IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor; 3). Tersedianya tenaga kerja berkualitas untuk mendukung perkembangan industri. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan berbagai program sebagai berikut : a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengembangan teknologi industri kecil dan menengah, fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap
pemanfaatan
sumber
daya,
pemberdayaan
Dekranasda, dan bantuan alat produksi. b. Peningkatan Kemampuan Teknologi industri. Fokus dan prioritas program ini adalah kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi dan pelatihan motivasi AMT.
8. Ketransmigrasian Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Ketransmigrasian adalah: a). Belum
optimalnya
kegiatan
fasilitasi
penyiapan,
penempatan
dan
pemantapan bagi calon transmigran, hal ini disebabkan belum siapnya lokasi penempatan trnsmigrasi yang telah ditargetkan untuk Kabupaten Banjarnegara. b). Belum terwujudnya realisasi atas nota kesepakatan kerjasama( Mo U) yang telah dibangun antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Daerah Tujuan Transmigrasi. c). Manajemen pengelolaan dan pelayanan transmigrasi belum optimal, hal ini dapat dilihat target pengiriman transmigrasi baik trasmigrasi umum (TU) maupun Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) belum terwujud karena pebagian alokasi target penempatan transmigrasi ditentukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk TSM Kabupaten Banjarnegara belum menargetkan transmigrasi perekrutan,
karena
semua
dibebankan perbekalan,
biaya
kepada
penyelenggaraan
Kabupaten
transportasi
dari
pengirim
desa
sampai
penempatan dari
mulai
ke
lokasi
transmigrasi dan jaminana hidup transmigrasi. Bagi calon transmigrasi
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
117
TSM harus menyiapkan modal sebesar ± Rp. 7.500.000,- untuk pembangunan rumah dan modal usaha. Sasaran
yang
akan
dicapai
dalam
pembangunan
urusan
ketransmigrasian adalah: 1). Terlaksananya sinkronisasi antara Pusat, daerah dan antarwilayah dalam wilayah penyelenggaraan transmigrasi di Daerah Penerima; 2). Terlaksananya nota kesepakatan kerjasama ( MoU) antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi; 3). Terlaksananya pengiriman transmigrasi baik Transmigrasi Umum (TU) maupun Transmigrasi Swadaya
Masyarakat
(TSM);
4).
Peningkatan
Kualitas
manajemen
pengelolaan dan pelayanan transmigrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan fokus program adalah kegiatan peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku dan antarsektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.
C. Program Di luar Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan Pilihan Sasaran rencana kerja program dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari diluar 26 kewenangan Urusan Wajib dan 8 Kewenangan Urusan Pilihan 2).
adalah
1).
Meningkatnya
Meningkatnya sarana
dan
pelayanan prasarana
administrasi aparatur
yang
perkantoran; memadai;
3). Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS; dan 4) Meningkatnya profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan pelatihan formal. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Fokus kegiatan antara lain pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa jaminan kesehatan PNS, alat tulis kantor. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Fokus kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala: rumah jabatan, rumah dinas, gedung kantor, mobil jabatan, kendaraan dinas/operasional, perlengkapan rumah jabatan/dinas, perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor dan rumah tangga, serta meubelair.
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
118
3. Peningkatan Disiplin Aparatur. Fokus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, pakaian korpri, pakaian hari-hari tertentu dan pakaian olah raga. 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Fokus kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti kursus/pelatihan singkat, seminar, sosialisasi. Tabel V-1 Program dan Kegiatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 No
Urusan/Program
A
URUSAN WAJIB
I
URUSAN PENDIDIKAN
SKPD
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Dindikpora
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Dindikpora
Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah
Dindikpora
4. Program Pendidikan Non formal
Dindikpora
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan
Dindikpora
Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan II
Dindikpora
URUSAN KESEHATAN 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinkes
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinkes, RSUD, Bag. Kesra
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Dinkes
4. Program Promosi Kesehatan dan
Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinkes
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dinkes
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Dinkes
Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Dinkes, RSUD
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
119
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan
Dinkes
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dinkes
Lansia 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Dinkes, RSUD
kesehatan 12. Program Pengembangan SDM dan Data
Dinkes, RSUD
base 13. Program Pengadaan Peningkatan Sarana
RSUD
Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata 14. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana
RSUD
RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata 15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Bag. Kesra
Miskin III
URUSAN PEKERJAAN UMUM
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
DPU
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
DPU
dan Jembatan 3. Program Pembangunan Talud
DPU
4. Program Kesiagaan dan Penanggulangan
DPU
Bahaya Kebakaran 5. Program Pembangunan Saluran Drainase
DPU
6. Program Peningkatan Penyediaan Sarana
DPU, DPSDA & ESDM
dan Prasarana Air Bersih 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan
DPSDA & ESDM
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya 8. Program Pembinaan dan Pengembangan
DPSDA & ESDM
Bidang Air Tanah 9. Program Pengendalian Banjir IV
URUSAN PERUMAHAN Program Peningkatan Sarana Permukiman
V
DPSDA & ESDM
DPU
URUSAN PENATAAN RUANG
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Bappeda, DPU
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
120
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang VI
Bappeda, DPU
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1. Program Kerja Sama Pembangunan
Bappeda
2. Program Peningkatan Kapasitas
Bappeda
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda, Bag. Tapem
4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda
5. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Bappeda
6. Perencanaan Pembangunan Prasarana
Bappeda
Wilayah dan Sumber Daya Air VII
URUSAN PERHUBUNGAN
1. Program Pembangunan Sarana dan
Dinhubkominfo
Prasarana Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Dinhubkominfo, DPU
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinhubkominfo
4. Program Pengendalian dan Pengamanan
Dinhubkominfo
Lalu Lintas 5. Program Peningkatan Kelaikan
Dinhubkominfo
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6. Program Pembangunan Sarana dan
Dinhubkominfo
Prasarana Fasilitas Perhubungan VIII
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan
KLH, DPU, Dinindagkop UMKM KLH
Perusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Lingkungan Hidup
DPU
4. Program Perlindungan dan Konservasi
KLH
Sumber Daya Alam 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
DPU
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses
KLH
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
121
IX
URUSAN PERTANAHAN
1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran
Bag. Tapem
Tanah 2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Bag. Tapem, Bagian Pemdes, DPPKAD Bag. Tapem
Pertanahan X
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi
Dindukcapil
Kependudukan XI
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Program Penguatan Kelembagaan
BKBPP
Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
BKBPP
Kualitas Anak dan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
BKBPP
Perlindungan Perempuan 4. Program Peningkatan Peran Serta dan
BKBPP
kesertaan gender dalam pembangunan XII
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1. Program Pelayanan Keluarga Berencana
BKBPP
2. Program Pembinaan Peran serta masyarakat
BKBPP
dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
BKBPP
4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping
BKBPP
Kelompok Bina Keluarga 5. Program Pengembangan Model Operasional
BKBPP, KPMD
BKB Posyandu Padu 6. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
BKBPP
Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
122
XIII
URUSAN SOSIAL
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya
Dinsosnakertrans, Bag. Perekonomian
2. Program Pembinaan Anak Terlantar
Dinsosnakertrans
3. Program Pembinaan Para Penyandang
Dinsosnakertrans
Cacat dan Eks Trauma 4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Dinsosnakertrans
Kesejahteraan Sosial 5. Program Pembinaan Eks Penyandang
Dinsosnakertrans
Penyakit Sosial (Eks Narapinada, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Dinsosnakertrans
Kesejahteraan Sosial 7. Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Kankesbangpolinmas
Korban Bencana XIV
URUSAN KETENAGAKERJAAN
1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Dinsosnakertrans
Tenaga Kerja 2. Program Perlindungan dan Pengembangan
Dinsosnakertans
Lembaga Ketenagakerjaan 3. Program peningkatan Kesempatan Kerja XV
Dinsosnakertrans
URUSAN KOPERASI DAN UMKM
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Dinindagkop UMKM Menengah yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan
Dinindagkop UMKM
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung
Dinindagkop UMKM
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Dinindagkop UMKM
Koperasi dan UMKM 5. Program Pengelolaan Jasa Penyaluran Dana
Dinindagkop UMKM
Investasi Pinjaman Bergulir Kepada UMKM XVI
URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan
KP2T
Realisasi Investasi Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
123
XVII
URUSAN KEBUDAYAAN
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Dinbudpar, Dinsosnakertrans, Bag. Tapem
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Dinbudpar
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Dinbudpar
XVIII URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Dindikpora, Dinsosnakertrans, Bag. Kesra
2. Program Peningkatan Peran serta
Dindikpora
Kepemudaan XIX
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1. Program Peningkatan Keamanan dan
Satpol PP
Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pengembangan Wawasan
Bag. Kesra
Kebangsaan 3. Program Pengawasan Wawasan
Satpol PP
Kebangsaan 4. Program Kemitraan Pengembangan
Kankesbangpolinmas
Wawasan Kebangsaan 5. Program Peningkatan Pendidikan Politik
Kankesbangpolinmas
Masyarakat 6. Program Peningkatan Kemampuan
Satpol PP
Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih) 7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Satpol PP
Pencegahan Tindak Kriminal 8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Lainnya
Satpol PP, Kankesbangpolinmas
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
124
XX
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1. Program Penataan Peraturan Perundang-
Bag. Hukum
Undangan 2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Bag. Tapem, Bag. Organisasi
3. Program Pengembangan Wilayah
Bag. Tapem
Perbatasan 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Bag. Perekonomian, DPPKAD Inspektorat
Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 6. Program Peningkatan Profesionalisme
Inspektorat
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah 8. Program Peningkatan Kerjasama Antar
Bag. Tapem
Pemerintah Daerah 9. Program Peningkatan Pengembangan
Dinkes, RSUD, Bag.
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Pembangunan, Bag.
Keuangan
Organisasi, DPPKAD, BKD, Dinhutbun
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Bag. Pemdes
Pengelolaan Keuangan Desa 11. Program Pemberdayaan Jasa Usaha
Bag. Pembangunan
12. Program Mengintensifkan Penanganan
Bag. Organisasi
Pengaduan Masyarakat 13. Program Pembinaan dan Fasilitasi
DPPKAD
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 14. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas
BKD
PNS Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
125
15 Program Pembinaan dan Pengembangan
BKD
Aparatur 16. Program Penataan dan Penyempurnaan
Inspektorat
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan XXI
URUSAN KETAHANAN PANGAN
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Bag. Perekonomian, KKP, Dintankanak, Dinhutbun
2. Pengembangan Diversifikasi Pangan dan
KKP
Pola Konsumsi Pangan 3. Peningkatan Produksi, Protas dan Mutu
Dintankanak
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada & Swasembada Berkelanjutan XXII
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Bag. Perekonomian, KPMD Bag. Pembangunan, KPMD KPMD
Pedesaan 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di
KPMD
Perdesaan XXIII URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi
Bappeda
XXIV URUSAN KEARSIPAN 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi
KPAD
Kearsipan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian
KPAD
Dokumen/ Arsip Daerah 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
KPAD
Informasi XXV
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Dinhubkominfo, Bag. Humas
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
126
2. Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Dinhubkominfo, Bag. Humas Dinhubkominfo
Komunikasi dan Informasi 4. Program Pengkajian & Pelatihan Bidang
Dinhubkominfo
Komunikasi dan Informasi 5. Program Penyediaan Jasa Akses
Dinhubkominfo
Telekomunikasi dan Informatika 6. Program Penyediaan Pusat Layanan
Dinhubkominfo
Informasi dan Komunikasi 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Bag. Humas
Teknologi Informasi XXVI URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan
KPAD
Pembinaan Perpustakaan B
URUSAN PILIHAN
I
URUSAN PERTANIAN 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dintankanak, Dinhutbun
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Dintankanak
Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi
Dintankanak
Pertanian/Perkebunan 4. Program Pemberdayaan Penyuluh
Dintankanak, Dinhutbun
Pertanian/Perkebunan Lapangan 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Dinhutbun
Pertanian/Perkebunan 6. Program Penyediaan dan Pengembangan
Dintankanak
Prasarana dan Sarana Pertanian 7. Program Peningkatan Produksi, Protas dan
Dintankanak
Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 8. Program Pengembangan Agroindustri
Dinhutbun
perkebunan 9. Program Pengembangan Agribisnis 10. Program Peningkatan Produksi Hasil
Dinhutbun Dintankanak
Peternakan Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
127
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Dintankanak
Penyakit Ternak 12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Dintankanak
Peternakan 13. Program Pengembangan Agribisnis
Dintankanak
Peternakan II
URUSAN KEHUTANAN 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dinhutbun
2. Program Perlindungan dan Konservasi
Dinhutbun
Sumber Daya Hutan 3. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri
Dinhutbun
Hasil Hutan 4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Dinhutbun
Hutan 5. Program Perencanaan dan Pengembangan
Dinhutbun
Hutan III
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1. Program Pembinaan dan Pengawasan
DPSDA & ESDM
Bidang Pertambangan 2. Program Pembinaan dan Pengembangan
DPSDA & ESDM
Bidang Ketenagalistrikan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan
DPSDA & ESDM
Bidang Energi 4. Program Pengembangan Potensi Panas
DPSDA & ESDM
Bumi 5. Program Mitigasi Bencana Geologi IV
DPSDA & ESDM
URUSAN PARIWISATA
1. Program pengembangan pemasaran
Dinbudpar
pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi
Dinbudpar
Pariwisata 3. Program pengembangan Kemitraan
Dinbudpar
4. Program Pemantauan dan Evaluasi
Dinbudpar
Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
128
V
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Program Pengembangan Budidaya
Dintankanak
Perikanan 2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Dintankanak
Pemasaran Produksi Perikanan 3. Program Pengembangan Kawasan
Dintankanak
Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar 4. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Dintankanak
5. Peningkatan Plasma Nutfah
Dintankanak
6. Peningkatan Konsumsi Ikan Per Kapita
Dintankanak
VI
URUSAN PERDAGANGAN
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dinindagkop UMKM, Bag. Perekonomian Dinindagkop UMKM
Dalam Negeri VII
URUSAN PERINDUSTRIAN
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Kemampuan
Dinindagkop UMKM, Bag. Perekonomian Dinindagkop UMKM
Teknologi Industri VIII
URUSAN KETRANSMIGRASIAN Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Dinsosnakertrans
Bab V - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
129
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2006-2011 yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012. Program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dari pembangunan Daerah; 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Banjarnegara menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan stándar kinerja yang telah ditentukan; 3. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, legislatif, dan masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan, sehingga mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. BUPATI BANJARNEGARA
DJASRI Bab VI - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
130
Lampiran II PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 602 Tahun 2011 TANGGAL : 25-7-2011
MATRIKS RENCANA KERJA PER SKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 URUSAN WAJIB SKPD No I
II
: PENDIDIKAN : DINDIKPORA Program/Kegiatan
Sasaran
Target dan Indikator
Pagu Indikatif APBD Prov
APBD
Ket
APBN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Peralatan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Meningkatkan kelancaran administrasi kantor Meningkatkan kelancaran administrasi kantor
UPTD UPTD
1.097.900.000 230.000.000
-
-
3 Penyediaan bahan logostik kantor 4 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Meningkatkan kelancaran administrasi kantor Meningkatkan kelancaran administrasi kantor
UPTD Dindikpora Kabupaten
3.230.000.000 312.219.000
-
-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemelihraan Rutin Berkala Kantor 2 Rutin Berkala Kantor
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor
Dindikpora Kabupaten, UPTD Dindikpora Kabupaten, UPTD
350.000.000 208.000.000
-
-
Terselenggaranya Program PPAUD Non Formal
120 Lembaga PPAUD, Usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada pendidikan Formal Usia 0-6 yang belum terlayani pada Pendidikan Formal
435.000.000
-
-
100.000.000
- Pendamping MoU -
-
10.000.000
-
50.000.000 -
200.000.000 30.000.000
-
III PROGRAM PAUD 1 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Pendamping MoU) 2 Bantuan Fasilitasi POS PAUD 3 Koordinasi dan Kerjasama PAUD Non Formal 4 Bantuan Pengadaan APE 5 Bantuan Publikasi dan Sosialisasi PAUD Non Formal (Bantuan Pelatihan TPK.PPAUD 6 Bantuan Peringatan Hari Anak Nasional 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru 8 Rehab Sedang Ruang Kelas IV PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TH 1 DAK Bidang Pendidikan 2 Pendamping DAK SD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehab Berat Gedung SD Regroup Rehab Berat Gedung SD Pembangunan ruang kelas baru Rehab Rumah Dinas Pengadaan Mebelair Kelas Baru Fasilitasi Pendidikan Inklusi Fasilitasi Pembinaan Perpustakaan Bantuan perlengkapan SLB Workshop Pengembangan Kurikulum Mulok Pengadaan TIK Perpustakaan Pengadaan buku perpustakaan
Terselenggaranya Program Pos PAUD
Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga PAUD Non Lembaga PAUD Non Formal di Kab.Banjarnegara Formal Terpenuhinya sarana/prasarana pembelajaran 25 Lembaga PAUD Non Formal Terlaksananya Sosialisasi/Pelatihan untuk TPK 25 Lembaga PAUD Non Formal Terselenggaranya penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional Terwujudnya RKB bagi TK Terwujudnya rehab ruang kelas untuk TK
Peserta Didik dan Tendik, TPK Kab.Banjarnegara
-
20.000.000
-
TK TK
-
1.000.000.000 625.000.000
-
Terwujudnya sarana dan prasarana SD yang memadai
Sekolah Dasar
34.210.100.000
-
31.250.000.000
Terwujudnya sarana dan prasarana SD yang memadai
Sekolah Dasar
3.125.000.000
-
-
Terwujudnya rehab ruang kelas SD Terwujudnya pembangunan talud SD Terwujudnya ruang kelas baru untuk SD Terwujudnya rehab rumah dinas Terpenuhinya mebelair ruang kelas untuk SD Terselenggaranya Program Pendidikan Inklusi Meningkatnya layanan petugas perpustakaan Meningkatnya KBM SLB Pencapaian Kualitas Kurikulum Mulok Tersedianya peralatan TIK perpustakaan Tersedia buku-buku perpustakaan berkualitas
Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar Rumah Dinas Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar SLB Guru Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar
150.000.000 500.000.000 -
1.200.000.000 500.000.000 200.000.000 50.000.000 300.000.000 30.000.000 400.000.000 60.000.000
1.600.000.000 -
14 Pengadaan Raport SD 15 Pengadaan Raport SMP
Tersedianya buku Raport SD Tersedianya Rapor SMP
16 17 18 19 20 21 22
Terpenuhinya kebutuhan APE untuk SD Terwujudnya sekolah murah Terwujudnya sekolah murah Terselenggaranya Lomba-Lomba SD Terselenggaranya Perpustakaan SD Terselenggaranya UKS SD Terwujudnya penyelenggaraan BOS
Pengadaan APE SD Pendamping BOS SD Bantuan operasional sekolah SDN/SDS Penyelenggaraan Lomba-lomba SD Lomba Perpustakaan SD Lomba UKS SD Pengelolaan BOS
III PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
Terbangunnya Ruang Kelas Baru
2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Terbangunnya kembali bangunan yang rusak
3 Terbangunnya Perpustakaan Sekolah
Terbangunnya Perpustakaan Sekolah
4 Pembangunan Laboratorium IPA
Terbangunnya Ruang Laboratorium IPA
5 Pembangunan Ruang Lab.Komputer
Terbangunnya Ruang Laboratorium Komputer
6 Pembangunan bengkel SMK
Terbangunnya Ruang Bengkel SMK
7 Pengadaan buku referensi/perpustakaan sekolah
Tersedianya buku refernsi dan buku perpustakaan sekolah
8 Pengadaan alat Laboratorium IPA
Tersedianya alat-alat Lab.IPA
9 Pengadaan Komputer
Tersedianya komputer sekolah
Sekolah Dasar SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang belum membangun talud Sekolah Dasar Sekolah Dasar Siswa Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar Kabupaten Banjarnegara
135.000.000 130.000.000
-
-
150.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000
450.000.000 3.142.140.000 -
34.882.802.000 -
SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang kelebihan siswa tetapi jumlah kelas masih kurang SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami kerusakan bangunan sekolah SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang belum mempunya ruang perpustakaan SMP,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegarayang belum mempunyai Ruang Lab.IPA
-
1.260.000.000
-
-
840.000.000
-
-
1.200.000.000
-
-
2.100.000.000
-
SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang belum mempunyai Ruang Laboratorium Komputer SMK Negeri/Swasta di Kab.Banjarnegara yang belum lengkap SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang masih memerlukan buku-buku referensi dan buku perpustakaan sekolah SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang belum mempunyai alat-alat IPA untuk praktek pembelajaran IPA SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang belum memiliki komputer Memenuhi kelengkapan alat bengkel SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarngara yang belum memiliki alat bahasa SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara yang belum membangun pagar keliling
-
1.620.000.000
-
-
980.000.000
-
-
300.000.000
-
-
750.000.000
-
-
720.000.000
-
-
3.500.000.000
-
-
3.750.000.000
-
1.350.000.000
-
-
100.000.000
-
-
-
500.000.000
-
10 Pengadaan alat bengkel SMK
Tersedianya alat bengkel SMK
11 Pengadaan alat-alat laborat bahasa
Tersedianya alat praktek bahasa
12 Pembangunan Pagar Keliling sekolah
Terbangunnya pagar keliling sekolah
13 Pengadaan Rapot SMA,SMK
Tersedianya rapot SMA,SMK
SMA,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara
14 Tempat Uji Kompetensi
SMK Negeri/Swasta di Kab.Banjarnegara
15 DAK 2012 16 Pengelolaan DAK 2012
Tersedianya tempat Uji Kompetensi yang memenuhi syarat Tersedianya sarana prasarana SMP N/S Tersedianya dana operasional DAK SMP N/S
SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara DAK SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara
100.000.000
-
11.569.910.000 -
17 Pengaadaan Mebelair
Tersedianya mebelair sekolah
SMP,SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Banjarnegara
100.000.000
-
-
18 Penjaminan Mutu SMP RSBI
Meningkatnya prestasi akademis atau non akademis yang mapu membawa trust sebagai pelayanan pendidikan RSBI Terlayaninya anak berkebutuhan khusus di jenjang SMP
SMP RSBI
-
400.000.000
-
SMP
-
100.000.000
-
19 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP
21 Pengadaan buku pelajaran bilingual SMP 22 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMA 23 Pengadaan buku pelajaran 24 Pengadaan buku pelajaran 25 Pengadaan buku perpustakaan 26 Pengadaan buku perpustakaan RSBI 27 Fasilitasi penelitian IPA/IPS SMA
28 Fasilitasi Pengelolaan IPA/IPS SMA RSBI 29 Fasilitasi pengelolaan BKK SMK 30 Fasilitasi Teaching Factory 31 Fasilitasi Bisnis Center 32 Fasilitasi pengembangan SMA/SMK RSBI
Adanya rasio ideal antara jumlah buku pelajaran bilingual yang dimiliki dengan siswa Terlayaninya anak berkebutuhan khusus di jenjang SMP Adanya rasio ideal antara siswa dan jumlah buku yang tersedia Adanya rasio ideal antara siswa dan jumlah buku yang tersedia Adanya rasio antara siswa dan jumlah buku yang tersedia Adanya rasio ideal antara siswa dan jumlah buku yang tersedia Terciptanya hasil peneliatian siswa serta meningkatkan kecakapan penelitian ilmiah siswa-siswi SMA
36 Pengadaan alat multimedia SMA/SMK 37 Fasilitasi Implementasi SMM-ISO SMA 38 Pelaksanaan verifikasi Sekolah Penyelenggaraan Uji Praktik Keahlian 39 Pendamping Penyelenggaraan SMP/SMA/SMK RSBI
40 Lomba-lomba /olimpiade akademik non akademik 41 Pengelolaan BOS
-
50.000.000
-
2 SMA
-
100.000.000
-
5 SMA dan10 SMK
-
375.000.000
-
2 SMA dan 1 SMK
-
150.000.000
-
92 SMP dan SMPLB
-
920.000.000
-
1 SMP RSBI
-
25.000.000
-
4 SMA
-
80.000.000
-
2 SMA RSBI 9 SMK 1 SMK
-
225.000.000 300.000.000
-
-
200.000.000
-
-
600.000.000
-
-
50.000.000
-
2 SMA RSBI dan 1 SMK RSBI
-
150.000.000
-
2 SMA RSBI dan 1 SMK RSBI
-
15.000.000
-
2 SMA dan 2 SMK
-
200.000.000
-
2 SMA /SMK
-
100.000.000
-
10.000.000
-
-
SMP,SMA dan SMK
300.000.000
-
-
Peningkatan prestasi siswa SMP,SMA dan SMK Bos SMP, SMA dan SMK
150.000.000 50.000.000
-
-
Meningkatnya kompetensi lulusan Siswa SMK dan pendidikan kejuruan Meningkatnya kompetensi lulusan Siswa SMK dan 1 SMK pendidikan kejuruan Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan pada SMA 3 SMA RSBI dan SMK RSBI dan SMK RSBI pendidikan pada SMA dan SMK RSBIdan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan dengan nilai tambah pada aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, kurikulum,tenaga pendidik dan kesiswaan Terpenuhinya standar kecakapan berbahasa Inggris 1 SMP RSBI
33 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs Inngris Guru SMP RSBI 34 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan bahasa Inggris bagi Tepenuhinya standar kecakapan berbahasa inggris Guru SMA dan SMK RSBI para guru SMA/SMK RSBI berbasis TOEFL dan TOIC 35 Pengadaan alat multimedia SMA/SMK RSBI
SMP RSBI
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan pada SMA/SMK RSBI Meningkatnya kualitas pembelajaran dan dan layanan pendidikan pada SMA/SMK Bertambahnya SMA/SMK yang telah memenuhi SMMISO Terselenggaranya kegiatan verifikasi Sekolah Penyelenggara Uji Praktik Keahlian Siswa SMK Meningktanya kualitas pelayanan pendidikan pada SMP,SMA dan SMK RSBI dan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan dengan nilai tambah pada aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, kurikulum, tenaga pendidik dankesiswaan Meningkatkan prestasi siswa SMP,SMA dan SMK Tersedianya Dana Operasional Sekolah (BOS) SMP, SMA dan SMK
17 SMK
IV PENDIDIKAN NON FORMAL 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Penyelenggaraan Pendidikan Paket C Penyelenggaraan UN Paket Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara
Terpenuhinya Kesejahtraaan Tendik PAUD Non Formal, KPB, KPC, dan Tenaga Kependidikan PNF Terlayani anak putus sekolah Tercapainya wajar dikdas 9 tahun Terselenggaranya Pendidikan Paket C Terselenggaranya UN Paket Terselenggaranya Program Keaksaraan Usaha Mandiri
Tendik PAUD Non Formal, KPB, KPC dan Tenaga Kependidikan 8 Lembaga 20 Lembaga 25 Lembaga 53 lembaga 150 Kelompok
1.250.000.000
-
-
50.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 -
100.000.000 200.000.000 350.000.000
230.000.000
460.000.000
7 Kelompok Belanjar Usaha 8 Kewirausahaan Desa
Membuka Peluang Usaha bagi Pengangguran Terselenggaranya Program Kursus Wirausaha Desa
10 Lembaga 5 Lembaga
-
200.000.000 100.000.000
-
9 Taman Bacaan Masyarakat
10 Lembaga
-
250.000.000
-
3 Lembaga 7 Lembaga
-
60.000.000 -
-
Masyarkat yang belum terlayani pendidikan formal
40.000.000
-
-
13 Bantuan Peringatan Hari Aksara Internasional
Terlayaninya kebutuhan akan bahan bacaan di masyarakat Terselenggaranya fasilitasi LKP Meningkatnya fasilitas dan pelayanan bacaan di masyarakat Terlayani Masyarakat melalui Jalur Pendidikan Nan Formal Terselenggaranya Peringatan Hari Aksara Internasional
Kabupaten Banjarnegara
20.000.000
-
-
14 Penyelnggaraan Jambore PTK PNF
Terselenggaranya jambore PTK-PNF
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
20.000.000
-
Memilih atlet berprsetasi Memilih atlet berprsetasi Memilih atlet berprsetasi Menambah pengetahuan/kemampuan dan mencukupi kebutuhan wasit Meningkatnya prestasi altet, untuk mencapai hasil yang optimal Memilih atlet berprsetasi
Pelajar Pelajar Santri Ponpes Guru Olah Raga
350.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000
-
-
Pelajar
75.000.000
-
-
Pelajar
35.000.000
-
-
Memilih peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka Tingkat Prov dan Nasional Memilih Tim TUB-PBB untuk dikirim ke tingkat Karesidenan dan Prov Memberikan keterampilan kepada pemuda pelajar Untuk meningkatkan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme lewat jalur pendidikan
Pelajar
15.000.000
-
-
Palajar
20.000.000
-
-
Pelajar dan Pemuda Guru SD, SMP, SMA/SMK
15.000.000 10.000.000
-
-
Tercukupinya Guru TK/RA, SD/MI/ SDLB, SMP/SMA dan SMK Terpenuhinya guru TK s.d SMK yang memenuhi syarat untuk sertifikasi Terpenuhinya KKG dan MGMP yang berkualitas Tercukupinya Guru TK/RA, SD/SDLB dan SMP yang sejahtera, Tercukupinya Guru SMA dan SMK yang
Guru TK/RA/DA, SD/MI/SDLB,
5.055.050.000
-
25.000.000
-
-
75.000.000 3.500.000.000
-
-
Terpenuhinya guru yang profesional Terpenuhinya guru yang profesional Dihasilkan data PTK
Guru SMP, Guru SMA Guru TK s.d.SMK KPTK UPT Dindikpora Kecamatan, SMP/SMA/SM
20.000.000 25.000.000
42.000.000 -
-
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah bersertifikasi Kepala Sekolah dapat diketahui penilaian kinerjanya
Tenaga Fungsional dapat menjadi guru yang profesional TK/SD/SMP/SMA dan SMK
40.000.000
-
-
50.000.000
-
-
Tenaga Fungsional dapatditetapkan
Jabatan Fungsional
30.000.000
-
-
-
30.000.000
-
75.000.000
-
-
10 Bantuan Lembaga Kursus dan Pelatihan 11 Bantuan Pengembangan PKBM 12 Pelaksanaan UNPK NF
V
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 1 2 3 4
Popda Porseni SDLB Pospeda Pelatihan Wasit/Yuri
5 Pembinaan Atlit Berprestasi 6 Kejurda Pelajar V
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 Paskibraka 2 TUB/PBB 3 Pembinaan Kepemudaan 4 Pembinaan Nasionalisme
VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Bantuan Subsidi Kesra Guru WB Pendidikan Formal 2 Sosialisasi Sertifikasi Guru 3 Pendamping Program Bermutu 4 Penunjang Dana Kesra bagi Guru Wiyata dan Tenaga Kependidikan 5 Pengembangan Profesi Guru 6 Pendamping Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru 7 Pengembangan sisten pendataan dan pemetaan pendidi dan tenaga kependidikan 8 Monitoring tenaga pendidik dan kependidikan 9 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 10 Penilaian Angka Kredit Fungsional Kependidikan
Angka kreditnya
11 Penilaian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Formal Terpilihnya calon Guru Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 12 Seleksi calon Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah Terpilihnya calon Kepala Sekolah/Pengawas
SMP/SMA dan SMK
TK s.d. SMK KKG/MGMP Guru TK/RA/DA, SD/MI/SDLB , SMP Guru SMA dan SMK
Guru/Kepala Sekolah dan Wakil berprestasi Guru/Wakil Kepala Sekolah
Kepala Sekolah
13 Bantuan Subsidi Studi Lanjut ke S1/D4 pada satuan Pendidikan Dasar 14 Bantuan Subsidi Studi Lanjut ke S1/D4 pada Pendidikan Non Formal 15 Pengelolaan Permasalahan pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terpenuhinya guru Standar S1
Guru TK dan SD
-
280.000.000
-
Terpenuhinya guru Standar S1
Guru PAUD
-
10.000.000
-
Terlaksananya permasalahan pendidkan dan Tenaga Kependidikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan 16 Bantuan Peningkatan Kualifikasi Mutu Pendidik Terpenuhinya pemberian Beasiswa para tendik PAUD (Bantuan Beasiswa Study Lanjut ke (S1) Non Formal 17 Bantuan Pemberian Transport Tutor PAUD Bon Formal Terpenuhinya Bantuan Transport bagi Tendik PAUD Non Formal
Guru TK dan SD
Tendik yang sedang melanjutkan Pendidikan ke S1 10 orang 200 Tendik
40.000.000
-
-
20.000.000
-
-
390.000.000
-
25.000.000
-
-
26.767.335.000 250.000.000 100.000.000 350.000.000
154.750.000 -
100.000.000 -
-
350.000.000
-
80.355.554.000
37.948.940.000
79.632.712.000
VII PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1 Profil Pendidikan 2 Manajemen Pendataan Pendidikan Bantuan Keuangan Provinsi 3 Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi 4 Pendamping Bantuan Program BEC 5 Penyelenggaraan BEC 6 Bea Siswa Kurang Mampu dan Rawan Putus Sekolah Pendidikan Dasar 7 Fasilitasi penyelenggaraan UN Pendidikan Dasar
Tersedianya data pendidikan yang akurat dan komprehensif Meningkatnya Pelayanan Pendidikan
Dihasilkan buku profil pendidikan
Meningkatnya pemerataan program pendidikan Peningkatan program pendidikan dasar Peningkatan program pendidikan dasar Peningkatan program wajar dikdas
Terlaksananya kegiatan belajar mengajar SD/MI.SMP/MTs SD/MI.SMP/MTs SD,SMP
Memperlancar pelaksanaan UN SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMK/MA, SMK
SD/SDLB/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK
TOTAL
Dindikpora Kecamatan
URUSAN WAJIB SKPD No
: KESEHATAN : DINKES Program/Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Rutin) 3 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Rutin) 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Rutin) 7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Rutin & KESGA)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10 Penyusunan pelaporan keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (Obat PKD) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12 Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas & jaringannya 13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
15 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Sasaran
Target dan Indikator
Kebutuhan listrik. Telepon, air dan bahan suratmenyurat untuk pelayanan admistrasi perkantoran
Tersedianya listrik, telepon, air dan bahan suratmenyurat untuk pelayanan administrasi perkantoran
Kebutuhan barang dan jasa dalam rangka pelayanan admistrasi dan perkantoran Belum tercukupinya kebutuhan tenaga pelayanan
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
372.245.000
-
-
Tersedianya barang dan jasa keperluan logostik dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran Tercukupinya kebutuhan tenaga dengan kompetensi tertentu untuk pelayanan
3.263.535.000
-
-
527.995.000
-
-
Penambahan jumlah pegawai, penyimpanan arsip tidak Tersedianya perlengkapan kantor/mebelair, rak memadai penyimpanan arsip Pemeliharaan rutin gedung kantor Terpelehiranya gedung dan lingkungan kantor menjadi tempat yang representatif Pemeliharaan rutin alat dan perlengkapan kantor Alat dan perlengkapan kantor siap pakai untuk pelayanan Umur kendaraan operasional yang sudah tua Tersediannya kendaraan operasional yang laik jalan
50.110.000
-
-
428.483.000
-
-
386.242.000
-
-
75.000.000
-
-
Perlunya peningkatan kompetensi apratur
Terlaksananya pelatihan PONED, dan terlaksanannya pelatihan dalam rangka peninmgkatan SDM
552.602.000
Perencanaan anggaran UPT, falidasi profil,eval renstra,perlunya dokumentasi data kedalam buku profil kesehatan, buku dinas kesehatan dalam angka, sebagai acuan sumber informasi dan rujukan data tingkat dinas kesehatan, dinas vertikal dan instansi terkait. Perlunya koordinasi & pelatihan pengelola keuangan UPT & SKPD
Tersedianya buku profil kesehatan, dinkes dalam angka sebagai dokumen sumber informasi
30.000.000
-
-
pelatihan penyusunan lap keu bagi 37 kuasa PA,74 Bend. Pengel,penerimaan,pengurus barng,penyusun neraca
20.000.000
-
-
Pemenuhan kebutuhan obat bermutu sesuai dengan pola penyebaran penyakit
Terpenuhinya kebutuhan obat dan buver stock
5.389.652.000
-
-
Masih kurangnya dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota Penduduk yang memiliki akses thdp air minum berkualitas 43,16%,Kualitas air minum yg memenuhi srat 5,36%, penduduk menggunakan jamban sehat 32,13%, penduduk stop BABS 53%,Cak TTU yg memenuhi sarat kesehatan 64,9%,cak rumah sehat 31,48% Belum tersedianya dana pendampingan untuk monitoring kegiatan bansos dari APBD Prop
Tersediannya dana bagi masyarakat maskin non kuota
525.000.000
-
-
persen pnddk yang mempunyai akses air minum berkualts 63%, kualitas airminum yg memenuhi sarat 95%,cak jamban sehat 69%,Stop BABS 86%,Rumah sehat 79%
72.500.000
-
-
Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan bansos APBD prop pada 24 desa
80.000.000
-
-
Sarana dan prasarana pelayanan belum tercukupi
Tercukupinya sarana pelayanan di UPT, tercukupinya kendaraan operasional, kendaraan vaksin/obat, perbaikan rontgen,dan kalibrasi alat kesehatan
5.547.326.000
-
-
Program Pengawasan Obat dan Makanan 16 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 17 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 18 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
19 Penyelenggaraan lomba-lomba kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
21 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penjaja makanan disekolah masih banyak yg blm memenuhi sarat kes, masih ada produsen pangan industri yg blm menerapkan cara produksi pangan yang baik pasdaskala rumah tangga,masih terdapat peredaran pangan mengandung bahan berbahaya(monitoring pasar),peni
40 pedagang disekolah memahami keamanan pangan dilingk,35 petugas penyehatan mkanan,40 pengelola IRTP,50 sarana distribusi/pasar&prod pangan dan 175 sampel.
40.000.000
-
-
Masih kurangnya ketersediaan media promosi sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan 1. Perlunya penurunan AKI AKB, 2.peningkatan kasus akibat pola hidup yang tdk sehat(jantung,diabet,kanker,obesitas), adanya peningkatan kasus penyakit menular(DB,cikungunya),perlunya peningkatan pola hidup sehat sejak dini(usia sekolah) melalui UKS,pening
Tersedianya media informasi untuk pola sadar hidup sehat terlatihnya 35 tenaga penyuluh UPT, terlaksananya penyuluhan keliling,penyuluhan bagi ibu kades se kab.bna,terlaksananya program UKS,pelatihan pola sadar hidup sehat bagi pengelola UKS SDs/d SLTA,terlaksnanya jambore saka bakti husada,pelatihan kader posy
150.000.000
-
-
110.000.000
-
-
Perlunya dilaksananakan lomba-lomba dibidang kesehatan sebagai sarana mengukur kinerja dan capaian program, memberi reward bagi yang berprestasi, serta sarana evaluasi
terlaksannya lomaba nakes kab,PHBS,Posyandu,Desa Siaga,Dokcil,SBH
30.000.000
-
-
Perlunya surveilance gizi dan sistem informasi Adanya Informasi Gizi yang valid di 35 pusk. meliputi: kesehatan yang berbasis data yang valid sebagai dasar status gizi balita, screening ibu hamil, Pengukuran pengambil kebijakan intervensi gizi. TBABS, recall konsumsi gizi, survey kadarzi,Pemeriksaan garam beryodium, screening GAKY. Kekurangan energi protein pada balita masih 6,77%, 100% anak kurang gizi mendapat suplemen gizi, 100% Anemia pada bumil masih 21,03% dan BBLR 4,66% ibu hamil kurang gizi mendapat suplemen gizi
15.000.000
-
-
700.000.000
-
-
100.000.000
-
-
Tercukupinya target akses air minum tahun 2012 sebesar 63 %, dan akses jumlah jamban sehat sebesar 69%
65.000.000
-
-
Penyemprotan vektor di TPA winong 1xseminggu, dan pasar tiap kawedananj 2x seminggu, perawatan kendaraan operasional, pengadaan mis blower
100.000.000
-
-
70.000.000
-
-
120.135.000
-
-
70.300.000
-
-
22 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia Gizi buruk (32 kasus, 0,06%), cakupan ASI eksklusif gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), masih rendan (52,36%),masih ada peredaran garam kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya tak beriodium (27,12%), masih rendahnya kadarzi 61,89% Program Pengembangan Lingkungan Sehat 23 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Percepatan tujuan MDGs tujuan ke 7 target ke 10 yaitu mengurangi separuh, pada tahun 2015 dari proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. 24 Penyemprotan / Pemberantasan Vektor Penyakit dan Kepadatan vektor lalat di TPA sampah, dan pasar Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan harus terkendali, kendaraan operasional penyemprotan vektor lalat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 25 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
100%gibur dapat perawatan, ASI eksl 80%,peningk status gizi blta 95%, kadarzi 80%
Adanya peningkatan kasus DBD 2 th terakhir, 2010 % kematian (CFR)DBD <1%, prevalensi kesakitan DBD terjadi 4 kasusv kematian DBD, perubahan iklim, fpging 2/100.000 sebagai alternatif pemutus mata rantai penularan
26 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Program vaksinasi masih menjadi prioritas nasinal dan internasional dalam rangka memberantas penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I)
Terlaksananya imunisasi dasar, BIAS Campak DT TT serta imunisasi TT WUS
27 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Perlunya pengendalian penyakit menular
Tertanganinya Balita dengan Pneumonia 85%, cakupan penemuan Penderita TB 70%, angka kesembuhan Kusta > 90% serta balita dengan diare di obati 100%
28 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 29 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah dan upaya kesehatan haji
30 Peningkatan kesehatan keluarga, tenaga kerja dan kesehatan jiwa
Perlunya pengendalian penyakit menular endemik/epidemik Perlunya pemantauan,pengamatan,pencatatan,anlisa secara terus menerus dari tingkat bawah sampe dengan dkk sehingga dapat diantisipasi kemungkinan munculnya KLB
AKB 2010 15,48/1000kh,proporsi kematian ibu61,18/100.000kh,K1 93%,K4 85,5%,persal nakes 88,5,Deteksi dini oleh nakes 17,7, deteksi resti oleh masya 7,6%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31 Penyelenggaraan akreditasi pelayanan Puskesmas/RS 35 UPT belum terakreditasi sebagai sarana untuk mengukur manajemen mutu, 32 Penyelenggaraan audit kasus kesakitan dan kematian AKB 2010 15,48/1000kh,proporsi kematian ibu61,18/100.000kh,K1 93%,K4 85,5%,persal nakes 88,5,Deteksi dini oleh nakes 17,7, deteksi resti oleh masya 7,6%
Cakupan API <1/1000 penduduk, penanganan HIVAIDS dan Filariasis 100% Terlaksananya sistem kewaspadaan dini KLB, terlaksananya mekanisme pelaporan berjenjang,terlaksananya rekap,analisa,penangan kasus terkait surveilan, terlaksananya kegiatan pemeriksaan jemaah haji dan kegiatan lain yang menyertai Pelatihan bagi bidan pusk untuk peningkatan kompetensi, ANC/PNC, Terselenggaranya pencatatatan pelaporan melalui data base yg akurat,
10 Puskesmas dan tim mutu persentase audit kesakitan dan kematian maternal maupun neonatal 100%, AKBdibawah 11,92/1.000kh dan proporsi kematian ibu dibawah 100/100.000kh th2012, k1 90%,k4 95%,,persal nakes 90
60.000.000
-
-
50.000.000
-
-
214.500.000
-
-
260.000.000
-
-
20.000.000
-
-
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 33 DAK Bidang Kesehatan
kondisi 4 pusk RI memerlukan rehab /perbaikan,4 pusk telah melaksanakan pelaya RI,1 puskesmas tidak dapat menampung kunjungan (BOR 95%), pendamping usulan APBN
Pembangunan RI Madukara 1,SSK 1,pemb UGD,laundri,poned Mdrj 1,pemb gdng RI Mandiraja 2,laundri,dapur,pemb gdng RI Pwgr 1,laundri,dapur,pemb gdng RI Pagentan 1,laundri,dapurpemb gdng RI Batur 2,laundri, laborat,dapurpemb gdng RI Kalibening,laundri,dapur da
6.269.600.000
-
2.194.410.000
34 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pentingnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan penunjang untuk pelayanan
1.452.503.000
-
-
35 Pendamping DAK Bidang Kesehatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Rakit 1 ( peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan) Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Susukan 1 peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan) Perbaikan Puskesmas dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Batur 2 (peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan)
Sesuai aturan adanya pendampingan dana DAK Terpenuhinya Kondisi Puskesmas Rawat Inap yang sesuai dengan standar minimal untuk wilayah Kecamatan Rakit dan Sekitarnya Terpenuhinya Kondisi Puskesmas Rawat Inap yang sesuai dengan standar minimal untuk wilayah Kecamatan Susukan dan Sekitarnya Terpenuhinya Kondisi Puskesmas Rawat Inap yang sesuai dengan standar minimal untuk wilayah Kecamatan Batur dan Sekitarnya dan percontohan untuk Puskesmas di Daerah Wisata
perbaikan rontgen, kalibrasi alat 35 upt,dental unit ssk 1, bmg 2, mikroskup 5 unit, tempat tidur ssk2 6unit, bmg 2 3 unit, tempat tidur pasien dan lemari manrja 2 6unit, rakit 1 8unit,pungglan 1 9 unit, karangkbr 16 unit, klbning 9 un Tersediannya dana pendamping DAK 10% 1400 m2
569.963.000 322.000.000
1.288.000.000
-
700 m2
161.000.000
644.000.000
-
1000 m2
230.000.000
920.000.000
-
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 36 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan 37 Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan Program Pengembangan SDM dan Data base 38 Penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu
39 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan/Rumah Sakit
40 Sistem pengendalian mutu kesehatan (Penunjang Penetapan Angka Kredit)
Meningkatnya proporsi jumlah lansia 10% dari jumlah penduduk dibutuhkan peningkatan sarpras, hasil kegiatan 2010 terdpat data jumlah pusk santun lansia 2,85%,cakupan pelay lansia 61%,desa yang memiliki posyandu lansia 2,85%, posyandu yang melaksanakan sen
100.000.000
-
-
Belum tersedianya dana untuk pembiayaan rujukan dari Rujukan yang berasal dari RSI dan RS Emanuel dapat PPK 2 (swasta) ke PPK 3 dilayani
50.000.000
-
-
Perlunya peningkatan kinerja tim mutu melalui bintek,fasilitasi,monitoring dan evaluasi oleh tim mutu kab Pengelolaan catatan data rekam medis masih manual sehingga diperlukan waktu yang lebih lama, perlunya peningkatan ketrampilan petugas pengelola simpus, optimalisasi program GIS di Puskesmas
Terlaksananya kegiatan Tim mutu di 31 Puskesmas guna mendukung sasaran dari Renstra Dinas Kesehatan Terselenggaranya sistem pencatatan dan pelaporan rekam medis yang cepat serta akurat, terlatihnya tenaga untuk mengoperasikan software SIMPUS serta Program GIS
30.000.000
-
-
55.000.000
-
-
Terdapat tenaga fungsional dokter, bidan, perawat, sanitarian, gizi, apoteker
Terlaksnanya penetapan anggka kredit bagi tenaga fungsional
30.000.000
-
-
28.765.691.000
2.852.000.000
2.194.410.000
TOTAL
peningkatan puskesmas santun lansia(10%), meningkatnya jumlah posyandu lansia (70%), prosen kelompok usila (70%)posyandu yang melaksanakan senam lansia (50%)
URUSAN WAJIB SKPD No
: KESEHATAN : RSUD Program/Kegiatan
Pelayanan administrasi perkantoran 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
16 Penyediaan bahan logistik kantor
Sasaran
Terciptanya penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran dan operasional RS yang didukung jasa sarana yang memadai. Terjaminnya kelancaran administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kegiatan rapat koordinasi dan pelayanan transportasi pasien.
0.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan Kapasitas Aparatur 0.2 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Peningkatan Kapasitas Aparatur 0.1 Pendidikan dan Pelatihan formal
0.8 Pembinaan Manajaemen
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0.1 Penyusunan laporan keuangan semesteran
0.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.2 Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
-
-
1.250.000.000
-
-
Honorarium Pegawai Non PNS (26 orang)
280.000.000
-
-
Tersedianya sarana mobilitas untuk pelayanan pasien dan guna kegiatan kedinasan RS
Mobil ambulance (1 unit) dan mobil dinas (1 unit)
300.000.000
-
-
Tersedianya perlengkapan gedung kantor guna menunjang kegiatan RS
Barang perlengkapan, peralatan kantor, dan rumah tangga RS lainnya (mesin absen, display antrian, CCTV, dll)
300.000.000
-
-
Tersedianya pakaian khusus untuk : petugas IBS, pemulasaraan jenazah, penyaji gizi, baju isolasi, juru masak, informasi, petugas jaga malam, supervisor.
Pakaian dinas/khusus untuk petugas tertentu
30.000.000
-
-
Meningkatnya kemampuan teknis fungsional dan manajerial
Belanja pegawai, kursus-pelatihan, ma/mi rapat, narasumber
250.000.000
-
-
Meningkatnya kemampuan manajerial serta Belanja pegawai, kursus-pelatihan, ma/mi rapat, membaiknya proses koordinasi dan konsolidasi internal narasumber dan eksternal dengan instansi terkait.
50.000.000
-
-
Tersusunnya dokumen laporan keuangan RS yang lengkap dan sesuai aturan
Belanja pegawai : honor tim, narasumber, lembur pegawai, dll
50.000.000
-
-
Terselenggaranya kegiatan pemantauan internal pencapaian kinerja kegiatan
Rapat : POK, penyusunan laporan kinerja, pengukuran pencapaian SPM
20.000.000
-
-
Jasa pihak ketiga : outsourcing cleaning service, kegiatan kesling RS, kegiatan pendukung adipura
300.000.000
-
-
Belanja pegawai : tim, survey, audit, akreditasi,inos,patient safety.
150.000.000
-
-
Upaya Kesehatan Masyarakat (RS) 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Rumah Sakit Terlaksananya upaya penyehatan lingkungan RS sesuai Standar Sanitasi RS guna mendukung program patient safety dan adipura
Terlaksananya kegiatan pemantauan, pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan.
Jasa Kantor : listrik,telepon, air,internet,dll. Jasa pihak III untuk mendukung pelayanan. Outsourcing satpam, front office (informasi) Barang Habis Pakai Kantor : ATK, cetakan,penggandaan,ma/mi rapat,perjalanan dinas, BBM. Bahan/material : kebersihan, persalinan, BHP dapur, listrik, isi damkar, benda pos.
APBD
800.000.000
19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (Honor PTT) Terjaminnya kelancaran pembayaran honorarium PTT
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 0.5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Target dan Indikator
0.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Tersedianya data standar pelayanan kesehatan terbaru Jasa pihak III, belanja pegawai, ma-mi rapat. dan lengkap ( penghitungan unit cost untuk revisi tarif)
Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata 0.1 Pembangunan RS Terbangunnya sarana gedung pelayanan RS ( Kamar Operasi, Ruang Ranap Inap)
100.000.000
-
-
Gedung / konstruksi , survey design, konsultan perencana,pengawasan
5.800.000.000
-
-
Alat kesehatan : kedokteran, keperawatan dan penunjang medis
750.000.000
-
-
18 Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
Tercukupinya kebutuhan alat-alat kesehatan : kedokteran, keperawatan dan penunjang untuk pelayanan.
19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Tersedianya berbagai jenis obat-obatan dan gas medik 1 paket bahan obat-obatan untuk kesembuhan penyakit pasien rawat jalan maupun (umum,askes,jamkesmas,JPKM/jamkesda) rawat inap
6.000.000.000
-
-
23 Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit
Terpenuhinya kebutuhan logistik untuk kelancaran pelayanan pasien di unit kerja pelayanan fungsional
5.400.000.000
-
-
27 Pembanguan fisik dan pengadaan alkes RS melalui DAK 2012
Terwujudnya gedung RS yang representatif dan sesuai bangunan / konstruksi : standar dan Menu DAK 2010 1 unit Gedung Rawat Inap Kelas III BM pengadaan alat kesehatan : paket alat kesehatan
-
-
7.000.000.000
28 Pembanguan RS ( Pendampingan DAK th 2012)
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata 0.1 Pemeliharaan rutin Rumah Sakit
1
Tersediaanya dana pendampingan untuk pembangunan fisik sesuai menu DAK
Pendamping DAK dan pengelolaan DAK
700.000.000
-
-
Terwujudnya sarana prasarana peralatan dan alat transportasi Rumah Sakit yang bersih,nyaman , dan aman untuk bekerja serta dlm kondisi siap pakai.
Jasa pemeliharaan gedung RS, Rumah dinas, Peralatan,perlengkapan RS dan pemeliharaan kendaraan dinas/oprs
750.000.000
-
-
Belanja Jasa Pihak ketiga : kalibrasi, pemeliharaan, sparepart.
300.000.000
-
-
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi gakin diluar kuota jamkesmas dan jamkesda
Bantuan biaya perawatan gakin Pelayanan rujukan lanjutan Penguburan jenazah dan jaringan, biaya pengelolaan darah PMI
200.000.000
-
-
Operasionalisasi sistem informasi dan manajemen RS baik software, hardware beserta sistem jaringannya.
Jasa pihak III, belanja pegawai, barang hardware
500.000.000
-
-
Jasa pihak III, konsumsi, transporatsi, akomodasi, sewa tempat, ATK.
200.000.000
-
-
24.480.000.000
-
7.000.000.000
1.8 Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan rumah sakit Berfungsinya peralatan kesehatan dengan baik dan selalu dalam kondisi siap pakai. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0.7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
BHP : laboratorium, farmasi, poliklinik, radiologi, ma-mi pasien
Pengembangan SDM dan databased pelayanan RS 0.3 Pengembangan sistem informasi kesehatan (RS)
0.1 Penyelenggaraan Diklat Quality Assurance dan MBLO. Terselenggarakannya pelatihan "Membangun kecerdasan Hati" untuk 200 orang karyawan TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
: PEKERJAAN UMUM : DPU Program/Kegiatan
I SEKRETARIAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sasaran
Terpenuhinya jasa kebutuhan kantor Dinas PU
Ket
APBN
-
70.000.000 125.000.000
-
-
50.400.000
-
-
Rehab gedung Terpeliharanya peralatan kantor Dinas PU
20.000.000 888.000.000
-
-
Tercukupinya sarana untuk bekerja karyawan DPU
50.000.000 202.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000
-
-
75.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 1.500.000.000
-
-
75.000.000
-
-
15.000.000
-
-
20.000.000
-
-
Terbukanya akses transportasi
1.000.000.000
-
-
Terlaksananya program Bankeu Prov
2.000.000.000
-
-
75.000.000
750.000.000
-
11 x 6 m
70.000.000
700.000.000
-
16 x 4 m
90.000.000
900.000.000
-
3x5m
10.000.000
100.000.000
-
3x5m
10.000.000
100.000.000
-
Extra fooding petugas bongkar muat sampah
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi petugas bongkar muat sampah
Rehab gedung Terciptanya gedung kantor yang layak untuk aktivitas perkantoran Terciptanya stadion yang layak pakai Tercapainya PAD bidang ke PU an Terpeliharanya alat-alat berat dengan baik
3 Program Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya Terlindunginya aset dan terjaminnya keselamatan kerja kebakaran Pelatihan/sosialisasi/lomba kesiagaan pemadam kebakaran Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Terwujudnya disiplin pegawai II BIDANG BINA MARGA 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Sungai Pekacangan Kec. Wanadadi Pendamping Bankeu Prov. Pembangunan jembatan Sigaluh-Sempol Perbaikan jalan dan jembatan menuju sungai subak Desa Duren Kecamatan Pagedongan Pembangunan Jembatan K. Gemulung Ruas Jalan Piasa - Kemawi Pembangunan Jembatan Kali Angsana Desa Karangjati Pembuatan Jembatan Kali Cilik Ruas Jalan Grigak Kedawung Penggantian Jembatan Kali Serang Desa Penarusan Kec. Susukan
Pagu Indikatif APBD Prov
-
Tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan Tercukupinya bahan logistik kantor selama tahun 2012
Pemeliharaan stadion Banjarnegara Intensifikasi PAD Monitoring program kegiatan SKPD Pemeliharaan alat berat Pengadaan Escavator
APBD
85.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan peralatan gedung kantor Rehabilitasi gedung UPTD Bengkel Kerja Pembangunan garasi truk sampah Rehabilitasi gedung kantor DPU
Target dan Indikator
Meningkatkan Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatkan Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatkan Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatkan Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatkan Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
1500x3 meter
1 jembatan
Pembangunan Jembatan Kali Serayu Sigaluh - Sempol Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pembuatan Jembatan Lengkung ruas jalan Kincang Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Badamita orang/barang/jasa Pembangunan Jembatan Kali Sapi Desa Sirkandi Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Jembatan Kali Parakan ruas jalan Purwonegoro Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Pucungbedug orang/barang/jasa Jembatan Kali Parakan ruas jalan Gumiwang Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Pucungbedug orang/barang/jasa Pembangunan Jembatan Kali Lebak Menak Desa Petir Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Penggantian Jembatan Kali Parakan Ruas Jalan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Gumiwang - Wanadri Kec. Bawang orang/barang/jasa Pembangunan Jembatan Kali Gobang desa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kebutuhduwur Kec. Pagedongan orang/barang/jasa Penggantian Jembatan Kali Rejasari ruas jalan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Rejasari - Paseh orang/barang/jasa 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Kab. Banjarnegara DAK BIDANG Infrastruktur Jalan Pendamping DAK Bantuan Keuangan Provinsi Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi Pengadaan aspal bantuan desa PEMBANGUNAN SARPRAS WILAYAH Peningkatan Jalan Desa Pringamba - Desa Cendana
60 x 7 m
530.000.000
5.300.000.000
-
5 m x 2,5 m
10.000.000
100.000.000
-
1.500 x 3 m
-
-
1.000.000.000
3.000 x 3,5 m
-
-
900.000.000
3.000 x 3,5 m
-
-
900.000.000
24 x 5 m
-
-
1.100.000.000
15 x 5 m
-
-
700.000.000
25 x 5 m
-
-
1.000.000.000
18 x 5 m
-
-
1.000.000.000
2.500.000.000 6.325.500.000 1.000.000.000 16.690.000.000 500.000.000 1.750.000.000 4.000.000.000 75.000.000
-
-
-
-
-
-
750.000.000
-
Lancarnya lalulintas Terlaksananya alokasi DAK Terlaksananya program Bankeu Prov Meningkatkan kelancaran arus lalulintas
***
Meningkatkan kelancaran arus lalulintas
2000x3 m
Peningkatan Jalan Susukan - Kedawung Peningkatan Jalan Sidarukun - Dermasari (L) Peningkatan Jalan Susukan Penarusan Peningkatan Jalan Gumelem kulon - Batas Kabupaten Banyumas (L) Peningkatan Jalan Susukan - Sitata (L) Peningkatan jalan ruas jalan Karangsalam Kemranggon Peningkatan jalan ruas jalan Grigak - Gumelem Wetan
Meningkatkan kelancaran arus lalulintas Meningkatkan kelancaran arus lalulintas Meningkatkan kelancaran arus lalulintas Meningkatkan kelancaran arus lalulintas
1.500 x 3 m 3.000 x 3 m 2.000 x 3 m 3.000 x 3 m
80.000.000 95.000.000 85.000.000 150.000.000
800.000.000 950.000.000 850.000.000 1.500.000.000
-
Meningkatkan kelancaran arus lalulintas Meningkatkan kelancaran arus lalulintas
2.000 x 3 m 2.000 x 3 m
80.000.000 90.000.000
800.000.000 900.000.000
-
Meningkatkan kelancaran arus lalulintas
2.000 x 3 m
75.000.000
750.000.000
-
Peningkatan jalan ruas jalan Gumelem Wetan - Derik
Meningkatkan kelancaran arus lalulintas
2.000 x 3 m
75.000.000
750.000.000
-
Peningkatan jalan ruas jalan Grigak - Kedawung Peningkatan jalan ruas jalan Karangjati - Batas Kabupaten Peningkatan jalan Penarusan - Kemranggon Kec. Susukan Peningkatan jalan Berta - Deik Kecamatan Susukan
Meningkatkan kelancaran arus lalulintas Meningkatkan kelancaran arus lalulintas
2.400 x 3 m 2.000 x 3 m
75.000.000 70.000.000
750.000.000 700.000.000
-
2.000 x 3 m
90.000.000
900.000.000
-
2.000 x 3 m
75.000.000
750.000.000
-
3.600 x 3 m
85.000.000
850.000.000
-
3.000 x 3,5 m
70.000.000
700.000.000
-
3.500 x 3 m
100.000.000
1.000.000.000
-
2.000 x 3 m
25.000.000
250.000.000
-
1.750 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Gumelem Kulon - Derik Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kec. Susukan orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Sirkandi - Salamerta ( L ) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Glempang - Sirkandi Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Klampok - Kecitran Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Jalatunda - Karangkobar - Kalipacet Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas (L) orang/barang/jasa
Peningkatan Jalan Mandiraja - Kertayasa
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pemeliharaan berkala ruas jalan Purwasaba - Merden Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Kaluwungu - Jalatunda Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Petir - Kalitengah ( SMP 4 ) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Purwonegoro - Merden Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Wangon - Semampir (500 m) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Rehabilitasi trotoar jalan Sutoyo Kec. Banjarnegara Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Rehabilitasi trotoar jalan DI. Panjaitan Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Banjarnegara orang/barang/jasa Rehabilitasi trotoar jalan Suprapto Kec. Banjarnegara Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Rehabilitasi trotoar jalan S. Parman Kec. Banjarnegara Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Rehabilitasi trotoar jalan Tentara Pelajar Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Banjarnegara orang/barang/jasa Rehabilitasi trotoar jalan Dipayuda Kec. Banjarnegara Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pembangunan trotoar jalan Tirtasari Kec. Banjarnegara Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kebondalem - Duren Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Gumiwang - Winong Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pembuatan Pengaman Badan Jalan Ruas Jalan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Twelagiri - Masaran orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Lebakwangi - Duren Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Pagedongan orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pringamba - Kaligintung Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningatan jalan ruas jalan Tunggooro - Kalikuta Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Penawangan - Limbangan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Badamita - Kincang Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kincang - Purwonegoro Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Luwung - Tanjunganom Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Bandingan - Batas Kab. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Badamita - Karangsaga Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Rakit - Bandingan (L) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kincang - Bandingan Kec. Rakit Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan dan pembuatan pengaman badan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas jalan Desa Adipasir Kec. Rakit orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Desa Gelang Rt.02 Rw.02 Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Rakit orang/barang/jasa
2.000 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
2.000 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
2.000 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
2.000 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
100.000.000
1.000.000.000
-
1.000 x 3 m
30.000.000
300.000.000
-
300 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
300 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
400 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
400 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
300 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
300 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
200 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
2.000 x 3 m
75.000.000
750.000.000
-
1.500 x 4 m
100.000.000
1.000.000.000
-
3.000 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
1.850 x 3 m
55.000.000
550.000.000
-
1.000 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
3.000 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
1.000 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
2.000 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
1.500 x 3,5 m
50.000.000
500.000.000
-
1.500 x 3,5 m
80.000.000
800.000.000
-
1.500 x 3,5 m
80.000.000
800.000.000
-
1.500 x 3,5 m
80.000.000
800.000.000
-
1.800 x 3,5 m
80.000.000
800.000.000
-
2.000 x 3 m
65.000.000
650.000.000
-
1.600 x 3 m
40.000.000
400.000.000
-
500 x 3 m
25.000.000
250.000.000
-
3.600 x 3,5 m
Peningkatan jalan Ruas Jalan Kasilib - Karangjambe ( L) Peningkatan jalan Ruas Jalan Medayu - Jambu Kandangwangi Peningkatan Jalan Ruas jalan Medayu - Paseh Peningkatan Jalan Ruas jalan Karangjambe - Dukuh Jumbleng Kec. Wanadadi Peningkatan Jalan Desa Purwasana - Jembangan ( L ) Peningkatan jalan ruas jalan Karanglo - Purwasana Kec. Punggelan Pembuatan Jalan dan Drainase Komplek Pasar Manis Punggelan Kec. Punggelan Rehabilitasi Jalan Menuju Makam Sunan Giri Wasiat Kec. Punggelan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sirebut - Kaliduren Kec. Punggelan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Dukuh Silemped Sidarata Kec. Punggelan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Menggora - Bantarwaru Kec. Punggelan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bandingan- Kalitlaga Kec. Punggelan Peningkatan jalan Kaliwadas - Semangkang Kec. Punggelan Peningkatan Jalan Binangun - Payaman Peningkatan Jalan Kuningan - Balun Peningkatan jalan ruas jalan Wanayasa - Sarwodadi Perbaikan Trotoar Kota Kecamatan Wanayasa Peningkatan jalan ruas jalan Tempuran - Krajan Peningkatan jalan ruas jalan Jatilawang Karangmalang Peningkatan jalan ruas jalan Wanaraja Karangmalang Peningkatan jalan ruas jalan Majasari - Tegajeruk Kec. Wanayasa Peningkatan jalan ruas jalan Wanayasa - Sruni Kec. Wanayasa Peningkatan jalan ruas jalan Dawuhan - Pagergunung Kec. Wanayasa Peningkatan jalan ruas jalan Karangtengah Pandansari Kec. Wanayasa Peningkatan jalan ruas jalan Pagondangan - Cantelan Kec. Wanayasa Peningkatan jalan Ruas Jalan Balun - Gondang Kec. Wanayasa Peningkatan Jalan Ambal - Binangun Peningkatan Jalan Leksana - Seruni Kec. Karangkobar Peningkatan ruas jalan dan Talud Gumelar - Purwodadi Kec. Karangkobar
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
1.500 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
2.000 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
2.000 x 4 m
100.000.000
1.000.000.000
-
1.500 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
2.000 x 3 m
100.000.000
1.000.000.000
-
1.030 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
190 m x 4 m
50.000.000
500.000.000
-
360 m x 3 m
25.000.000
250.000.000
-
2.000 x 2,5 m
90.000.000
900.000.000
-
2.000 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
2.000 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
1.500 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
2.000 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
1.000 x 3 m
95.000.000
950.000.000
-
1.000 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
2.000 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
2.000 x 1 m
50.000.000
500.000.000
-
1.000 x 4 m
50.000.000
500.000.000
-
2.700 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
2.000 x 4 m
80.000.000
800.000.000
-
3.000 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
1.700 x 3 m
55.000.000
550.000.000
-
2.500 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
2.000 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
2.000 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
1.600 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
1.500 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
1.700 x 3 m
70.000.000
700.000.000
-
1.200 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
Peningkatan Jalan Kasinoman - Kebutuh - Sirukem
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kalibening ( Dsn Jambu ) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Plorengan orang/barang/jasa Peningkatan Jalan kalibombong - Karanggondang Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Beji Kec. Pandanarum Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Asinan Kec. Kalibening orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kertosari - Sidakangen Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kec. Kalibening orang/barang/jasa Perbaikan Trotoar Kota Kec. Kalibening Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Ruas Jalan Kalisat - Kalisat Kidul Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kalibening orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Sirongge - Lengsar Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Pekasiran - Kawah Candradimuka Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Simbar - Karangtengah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Karekan - Plumbungan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Penusupan - Dermayasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Dermayasa - Karekan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kec. Pejawaran orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Sarwodadi - Wanayasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kec. Pejawaran orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Dermayasa - Pagentan (SMP) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pemeliharaan Berkala ruas jalan Karangjati Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Glempang orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Susukan - Kemranggon Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kec. Susukan orang/barang/jasa Pemeliharaan Berkala ruas jalan Purwasaba - Kecitran Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pemeliharaan Berkala ruas jalan kalimandi - Sirkandi Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Klampok - Kecitran Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Simpang tiga Simbang - Glempang Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas (L) orang/barang/jasa Pelebaran 3 buah Jembatan pada Ruas Jalan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Mandiraja - Somawangi orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Mandiraja - Kebakalan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kertayasa - Simbang Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Mandiraja - Gelang Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Mandiraja orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kaliajir - Kalitengah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Karanganyar - Kalitengah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Jalatunda - Kalitengah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Merden - Somawangi Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
2.400 x 3 m
80.000.000
800.000.000
-
2.000 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
2.000 x 3 m
90.000.000
900.000.000
-
2.600 x 3 m
50.000.000
500.000.000
-
2.500 x 3 m
30.000.000
300.000.000
-
1.000 x 1,4 m
60.000.000
600.000.000
-
2.000 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
1.650 x 3 m
100.000.000
1.000.000.000
-
2.600 x 3 m
95.000.000
950.000.000
-
2.000 x 4 m
80.000.000
800.000.000
-
2.000 x 3 m
90.000.000
900.000.000
-
2.500 x 3 m
100.000.000
1.000.000.000
-
2.000 x 3 m
75.000.000
750.000.000
-
1.600 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
2.500 x 3 m
85.000.000
850.000.000
-
3.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
2.750 x 3 m
-
-
900.000.000
3x5m
-
-
950.000.000
3x5m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
740 x 3 m
-
-
500.000.000
3 unit
-
-
200.000.000
2.000 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 4,5 m
-
-
1.000.000.000
3.600 x 3,5 m
-
-
950.000.000
3.600 x 3,5 m
-
-
750.000.000
3.800 x 3,5 m
-
-
750.000.000
3.600 x 3,5 m
-
-
1.200.000.000
Pelebaran jalan ruas jalan Banjarnegara - Argasoka
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pemeliharaan berkala ruas Jalan Kalisemi - Tlagawera Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Sokayasa - Klapasawit Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pelebaran jalan Semapir - Gotongroyong Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pelapisan jalan Partoadiwijoyo dan Jalan Gotong Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas royong orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Pucang - Argasoka Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Agasoka - Karangtengah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kebondalem - Silangit Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Wiramastra - Kebondalem Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kec. Bawang orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kebanaran - Duren Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Watubelah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Pesangkalan ( L ) orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Gunungjati - Lebakwangi Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pemeliharaan berkala ruas jalan Pagedongan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Gunungjati orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kebutuhjurang - batas Kabupaten Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas (L) orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kebutuhduwur - Pesangkalan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Ruas Jalan Twelagiri - Masaran Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan ruas jalan Ponjen - Lebakwangi Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Pagedongan orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Cendana - Pringamba Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Panawaren - Kalikuta (L) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Singamerta - Madukara Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Singamerta - Bukit Cinta Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Blitar - Kaliurip Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan kaliurip - Pakelen ( Lewat Sela ) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Madukara - Sokaraja Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Rakitan - Kaliurip Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Pelebaran jalan dalam kota Krecamatan Rakit Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tapen - Badamita Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Rakit orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Ruas Jalan Badamita - Rakit Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Rakit orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Ruas Jalan Wanadadi - Tapen Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
3.000 x 3 m
-
-
800.000.000
2.000 x 3 m
-
-
900.000.000
3.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
2.500 x 5 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 8 m
-
-
750.000.000
3.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
3.000 x 4,5 m
-
-
1.000.000.000
1.500 x 4 m
-
-
1.000.000.000
2.700 x 3,5 m
-
-
1.000.000.000
2.500 x 4 m
-
-
950.000.000
1.500 x 3 m
-
-
900.000.000
3.000 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 4 m
-
-
900.000.000
1.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
1.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
3.000 x 3 m
-
-
800.000.000
3.300 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 3 m
-
-
900.000.000
3.000 x 3 m
-
-
800.000.000
2.000 x 5 m
-
-
1.000.000.000
1.500 x 4 m
-
-
750.000.000
2.500 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 3 m
-
-
2.500.000.000
2.000 x 3 m
-
-
700.000.000
1.500 x 3,5 m
-
-
900.000.000
4.500 x 4 m
-
-
1.750.000.000
2.500 x 4 m
-
-
1.000.000.000
4.000 x 4 m
-
-
1.000.000.000
Peningkatan jalan ruas jalan Sipedang - Lemahjaya Peningkatan jalan ruas jalan tapen - Badamita Pembuatan Trotoar dalam kota wanadadi Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tapen - Sawangan Kec. Wanadadi Peningkatan Jalan Ruas Jalan Banjarmangu Wanadadi Kec. Wanadadi Peningkatan Jalan Punggelan - Jembangan Kec. Punggelan ( L ) Peningkatan Jalan ruas jalan Bondolharjo - Badakarya Peningkatan Jalan Punggelan - Kalisat - Lempong ( L ) Peningkatan Jalan Sambong - Nangkot Peningkatan Jalan ruas jalan tanjungtirta - Mlaya Peningkatan Jalan ruas jalan Sawangan - Tribuana Peningkatan jalan Ruas Jalan Bondolharjo - Badakarya Kec. Punggelan Peninkatan jalan ruas jalan Bendawuluh - Tlaga Pemeliharaan Berkala Jalan Payaman - Dawuhan Pemeliharaan Berkala Jalan Kubang - Dawuhan Peningkatan Jalan Sampang - Paweden Peningkatan Jalan Dalam Kota Karangkobar Peningkatan Jalan karangkobar - Bandingan Peningkatan Jalan karangkobar - Leksana Peningkatan Jalan Slatri - Pagerpelah Peningkatan Jalan margasari - Kalibening Peningkatan Jalan Kalibening - Gununglangit (L) Peningkatan Jalan Sidakangen - Bedana Peningkatan Jalan Kutasari - Kebutuh - Kalisat kidul Peningkatan Jalan Sembawa - karangnangka Pemeliharaan berkala ruas jalan Plorengan - Simego Peningkatan Jalan ruas jalan Beji ( Pandanaarum) Asinan Peningkatan Jalan Pandanarum - Sinduaji (L) Peningkatan Jalan Getas - Lawen
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
3.000 x 3 m
-
-
900.000.000
3.000 x 4 m
-
-
1.000.000.000
1.500 x 2 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 4 m
-
-
800.000.000
5.000 x 4 m
-
-
2.000.000.000
2.500 x 3 m
-
-
750.000.000
4.000 x 4 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 3 m
-
-
900.000.000
1.500 x 3 m
-
-
900.000.000
3.000 x 4 m
-
-
800.000.000
3.000 x 4 m
-
-
800.000.000
2.000 x 4,5 m
-
-
1.000.000.000
3.000 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 3 m
-
-
800.000.000
3.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
1.000 x 5 m
-
-
700.000.000
2.000 x 5 m
-
-
900.000.000
1.000 x 4 m
-
-
600.000.000
2.500 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 3 m
-
-
950.000.000
3.000 x 3 m
-
-
900.000.000
1.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 3 m
-
-
800.000.000
2.000 x 3 m
-
-
900.000.000
4.000 x 3 m
-
-
900.000.000
2.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
1.650 x 3 m
-
-
1.000.000.000
Peningkatan Jalan Getas - Pandanarum
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Lawen - Sirongge Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Mlaya - Pandanarum Kec. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Pandanarum orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Tieng - Jlegong - Batur ( L ) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kawah Sileri - Bitingan Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Ratamba- Mramen Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Dieng ( Pawuhan ) - Batas Kab. Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Batang orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Pekasiran - Karangtengah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Penusupan - Tieng Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan dalam Kota Batur Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Sarwodadi - Grogol ( L ) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Perbaikan Jalan Penusupan - Dermayasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Kalilunjar - Karekan (L) Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Penusupan - Pejawaran Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan jalan ruas jalan Pejawaran - Plunjaran Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas Kec. Pejawaran orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Aribaya - Kayuares Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Peningkatan Jalan Bulukuning - Karangtengah Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa 3 Program Pembangunan Talud Pembuatan Talud Pengaman badan jalan Klampok Purwareja Kec. Klampok Pembuatan Pengaman badan jalan ruas jalan Klampok - Purwareja Pembuatan saluran pasangan ruas jalan Mandiraja Gelang Pembuatan plat beton dan talud pengaman badan jalan ruas jalan Danaraja - Merden Penggantian plat beton bertulang ruas jalan Merden Pucungbedug Pembuatan talud pengaman badan jalan Kalimendong Pulasari Kec. Purwonegoro Pembuatan Talud Pengaman Badan Jalan Dukuh Sukawuwuh Pembuatan Cekdam Bronjong Kali Parakan Desa Gunungalang Pembuatan Talud Pengaman Badan jalan ruas jalan Karangtengah - Pagedongan Pembuatan talud dan Saluran drainase Jalan Ruas jalan Petambakan - Blitar Kec. Madukara Pembuatan Pengaman badan jalan ruas jalan Danakerta - Klapa
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
2.650 x 3 m
-
-
1.000.000.000
1.650 x 3 m
-
-
1.000.000.000
3.500 x 3 m
-
-
1.500.000.000
2.000 x 3.5 m
-
-
900.000.000
3.000 x 3 m
-
-
1.000.000.000
1.000 x 3 m
-
-
800.000.000
2000 x 4 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 4 m
-
-
800.000.000
2.000 x 4 m
-
-
800.000.000
2.000 x 4 m
-
-
800.000.000
2.500 x 3 m
-
-
950.000.000
3.500 x 3 m
-
-
950.000.000
1.400 x 4 m
-
-
800.000.000
2.500 x 3 m
-
-
1.000.000.000
2.600 x 4 m
-
-
950.000.000
2.500 x 3 m
-
-
1.000.000.000
2.000 x 4 m
-
-
1.000.000.000
2600 x 3 m
60.000.000
600.000.000
-
2.000 x 3 m
25.000.000
250.000.000
-
325 m
10.000.000
100.000.000
-
30 x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
4 unit
10.000.000
100.000.000
-
1.000 x 3 m
75.000.000
750.000.000
-
20 x 15 m
30.000.000
300.000.000
-
8mx3m
10.000.000
100.000.000
-
60 x 2,6 m
10.000.000
100.000.000
-
2.000 m x 3,5 m
25.000.000
250.000.000
-
4.000 x 4 m
60.000.000
600.000.000
-
Pembuatan Talud pengaman badan jalan Dusun Mertaina Desa Tribuana Pembuatan Talud pengaman badan jalan Dusun Bondolharjo Pembuatan Talud pengaman badan jalan ruas jalan Gemilang - Nangkod Pembuatan Talud pengaman badan jalan menuju Masjid Kadus I Desa Binorong Pembuatan Talud pengaman badan jalan ruas jalan Pranji - Punggelan Pembangunan Talud Pengaman badan jalan perum Graha Banjarmangu Pembuatan talud pengaman badan jalan komplek Pasar Hewan Karangkobar Pembuatan Talud dan Lantai Dak Pasar Kalibening Kec. Kalibening Pembuatan Bronjong Kali Simpar Desa Sembawa Kec. Kalibening Pembuatan Talud dan Cekdam Pengaman badan jalan Getas - Lawen Kec. Pandanarum Pembuatan Talud dan Cekdam Pengaman Jembatan Kali Bojong Ruas jalan Pejawaran - Batur
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
26 m x 4 m
10.000.000
100.000.000
-
40 m x 4 m
10.000.000
100.000.000
-
60 m x 2 m
10.000.000
100.000.000
-
70 m x 2,7 m
10.000.000
100.000.000
-
56 m x 2,6 m
10.000.000
100.000.000
-
300 m
75.000.000
750.000.000
-
200 m
25.000.000
250.000.000
-
60 m
60.000.000
600.000.000
-
50 m
15.000.000
150.000.000
-
70 m x 7 m
30.000.000
300.000.000
-
1 Unit
62.500.000
625.000.000
-
Pembuatan pengaman badan jalan ruas jalan Pagentan - Plunjaran Pembuatan pengaman badan jalan ruas jalan Argasoka - Pagedongan Pembuatan Pengaman Badan Jalan Ruas Jalan Pringamba - Sirongge Pembuatan pengaman badan jalan Sokaraja Pagentan
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
2.500 x 3 m
75.000.000
750.000.000
-
350 m
-
-
700.000.000
2.000 x 3 m
-
-
700.000.000
500 x 4 m
-
-
1.000.000.000
Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa
300 m
60.000.000
600.000.000
-
300 m
10.000.000
100.000.000
-
100 m x 1 m
10.000.000
100.000.000
-
300 m x 1 m
10.000.000
100.000.000
-
400 m
-
-
500.000.000
3.000 x 3 m
-
-
700.000.000
200 x 5 m
-
-
6.000.000.000
5 Unit
-
-
1.000.000.000
4 Program Pembangunan Saluran Drainase Pemb. Saluran Pas. Drainase Kota & Pengaman Tebing Kampung Sidareja Pembuatan Saluran drainase jalan desa lengkong komplek SMP Rakit Rehabilitasi Saluran dan drainase jalan Semampir Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Trotoar dan drainase jalan Bambang Sugeng Kec. Banjarnegara Pembuatan talud pengaman badan jalan Tanjungtirta Mlaya Kec. Punggelan Pembuatan Pengaman badan jalan ruas jalan Beji Sembawa Penanganan Badan jalan Desa Bendawuluh ruas jalan Gripit - Beji Pembuatan Cekdam pengaman badan jalan Desa Bendawuluh
III BIDANG CIPTA KARYA 1 Program Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK Infrastruktur Air Minum Pendamping DAK Sarana Air Bersih (SAB) Pedesaan
978.400.000 300.000.000
-
-
75.000.000
-
-
2.000 m
30.000.000 20.000.000
200.000.000
-
2.000 m
20.000.000
200.000.000
-
Meningkatnya Kelancaran / pasokan Air Bersih Meningkatnya Kelancaran / pasokan Air Bersih
1.400 m 1.300 m
20.000.000 20.000.000
200.000.000 200.000.000
-
Meningkatnya Kelancaran / pasokan Air Bersih
1.300 m
20.000.000
200.000.000
-
900.000.000
-
-
30.000.000
-
-
30.000.000
-
-
30.000.000 30.000.000
-
-
30.000.000
-
-
30.000.000
-
-
Terlaksananya program PAMSIMAS
327.500.000
-
-
Terlaksananya program PAMSIMAS Terlaksananya program P2KP Terlaksananya program P2KP Terlaksananya program PPIP
-
-
Terlaksananya program DAK-SLBM
75.000.000 500.000.000 50.000.000 60.000.000 1.215.200.000 110.000.000
-
-
Terlaksananya program DAK-SLBM
58.000.000
-
-
1.500.000.000
-
-
30.000.000
300.000.000
Tersedianya air bersih untuk masyarakat
Perencanaan DAK SAB
Tersedianya perencanaan yang masif bidang air bersih
Pengelolaan DAK SAB Pembuatan SAB Desa Punggelan Dukuh Kecembang Kec. Punggelan Pembuatan SAB Desa Balun Dukuh Kuningan Kec. Wanayasa SAB Ponpes An Nur Kec. Karangkobar SAB Ponpes Nurul Mubin Desa Gumelar Kec. Karangkobar SAB Rt.01 / Rw.02, Rt.05 / Rw. 01 Desa Leksana Kec. Karangkobar
Terkelolanya DAK air bersih dengan baik Meningkatnya Kelancaran Arus Lalulintas orang/barang/jasa Meningkatnya Kelancaran / pasokan Air Bersih
2 Program Peningkatan Sarana Permukiman Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Perkotaan Fasilitasi Penyusunan Master Plan Bidang PU / Cipta Karya : Penyusunan Rencana Induk Sistim Pemadam Kebakaran (RISPK) Penyusunan Revitalisasi Kawasan Tradisional Batik Gumelem Penyusunan NSPK Bidang Permukiman Penyusunan Master Plan dan DED Air Limbah Perkotaan Penyusunan Master Plan ( Review) dan DED Drainase Perkotaan Penyusunan Master Plan dan DED Persampahan Perkotaan Pendampingan PAMSIMAS ( 5 desa reguler dan 1 desa replikasi ) Pengelolaan PAMSIMAS Pendampingan P2KP Pengelolaan P2KP Pengelolaan PPIP DAK SLBM Pendampingan DAK-SLBM (3 Lokasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) Pengelolaan DAK-SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) Pengembangan Sarana Persampahan (TPA) 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Ruang Arsip dan Ruang Serbaguna DPU Pembangunan Gedung MA Nurul Hikmah Kalisat Kidul Kec. Kalibening
Terkelolanya limbah dengan baik dan sehat Tersusunnya perencanaan bidang PU yang komprehensif
500.000.000
Tersedianya ruang arsip dan ruang serbaguna yang memadai Meningkatnya Kelancaran Proses Belajar mengajar
100 m2
IV BIDANG KPPJ 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Pemeliharaan TPA Winong Pemeliharaan Sarpras Kebersihan dan Persampahan
Terciptanya kota Banjarnegara yang bersih, indah dan tertib Terpeliharanya TPA dengan baik Terpeliharanya sarpras kebersihan dan persampahan
Pengadaan Sarpras Kebersihan dan Persampahan Pembuatan Rumah Kompos TPA Winong Pembuatan Saluran Drainase TPA Winong Penyediaan Alat-alat Kebersihan
Tersedianya sarpras kebersihan dan persampahan Terfasilitasinya pemanfaatan sampah Terpeliharanya TPA dengan baik Tersedianya alat-alat kebersihan
2 Program Pengendalian Lingkungan Hidup Pemeliharaan Saluran Perkotaan Pemeliharaan Trotoar Perkotaan
3 Program Rehabilitasi Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Rutin / berkala Lampu Penerangan Jalan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Alun-alun Kota V BIDANG TATA RUANG 1 Program Perencanaan Tata Ruang Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKK Mandiraja 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan Ruang
250.000.000
-
-
100.000.000 100.000.000
-
-
100.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000 150.000.000
-
-
Lancarnya aliran air pada saluran kota Terwujudnya sarana yang nyaman bagi pejalan kaki
50.000.000 350.000.000
-
-
Terciptanya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan raya Terciptanya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan raya
300.000.000
-
-
250.000.000
-
-
Terwujudnya lingkungan perkotaan yang nyaman Terpeliharanya alun-alun kota
50.000.000 100.000.000
-
-
Tersusunnya produk tata ruang
50.000.000
-
-
Meningkatnya kinerja Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian BKPRD
35.000.000
-
-
56.872.500.000
77.875.000.000
101.450.000.000
TOTAL
TPS, kontainer, dll TPS, kontainer, dll
Gerobak, tong sampah
URUSAN WAJIB SKPD No
: PERENCANAAN PEMBANGUNAN : BAPPEDA Program/Kegiatan
Sasaran
Target dan Indikator
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya dana jasa peralatan
12 BULAN
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Tersedianya bahan habis pakai kantor Lancarnya mobilitas kantor Tersedianya jasa administrasi perkantoran
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
90.000.000
-
-
12 Bulan 12 bulan 2 (orang)
15.000.000 380.000.000 24.000.000
-
-
Tersedianya perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
2 unit AC 1 gedung kantor seluruh perlengkapan kantor
22.000.000 25.000.000 130.000.000
-
-
Program Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah Penyusunan Grand Strategi Penanganan Jalan dan Jembatan
Terprogramnya penanganan jalan dan jembatan di Kabupaten Banjarnegara
1 dokumen
150.000.000
-
-
Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Terdokumentasinya data-data terkait perencanaan pembangunan lahan kering wilayah Kecamatan Purwanegara dan sekitarnya
100.000.000
-
-
75.000.000
-
-
70.000.000 80.000.000
-
-
100.000.000 100.000.000
-
-
75.000.000
-
-
50.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 50.000.000
70.000.000 -
-
150.000.000 50.000.000
-
-
40.000.000 300.000.000
-
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Penyusunan profile daerah Monitoring kegiatan-kegiatan sektoral dan DAK
tersedianya dokumen hasil identifikasi teknologi tepat guna untuk pengembangan lahan kering menjadi lahan sawah Tersusunya dokumen profil daerah 1 dokumen Termonitornya kegiatan sektoral yang ada di Kabupaten dana dari DEKON TP dan DAK Banjarnegara Tersusunnya BDA dan PDRB Kab.Banjarnegara 2 set buku Terdokumentasinya pengembangan kreatifitas dan inovasi TTG di KAb. Banjarnegara Tersedianya data 2
Penyusunan buku BDA dan PDRB Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna (KREANOVA) Pengukuran laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan Nilai Tukar Petani Penyusunan profile daerah Tersusunnya profile daerah banjarnegara Pengembangan SIG Pengembangan SIMRENBANGDA Riset Unggulan Daerah Pengembangan Teknologi Budidaya pada Kawasan Dataran Tinggi Dieng (Pendamping Kegiatan SPEKLOK Kementrian Riset dan Teknologi RI)
1 dokumen
Penyusunan Peta Gerakan Tanah Kajian Daya Rusak Air dalam Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Penunjang kegiatan PAMSIMAS Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan(Revisi RP4D)
terlaksananya koordinasi Terlaksananya perencanaan perumahan yang baik
1 dokumen
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas perencanaan
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana
Aparatur Perencana
180.000.000
-
-
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan RKPD Sinergi Pemberdayaan Masyarakat(SIBERMAS) Penyusunan KUA dan PPAS
tersusunnya Dokumen RKPD Meningkatnya sosial ekonomi Masyarakat SKPD
1 dokumen Tersusunnya Dok KUA dan PPAS APBD Th 2012 dan Perub APBD Th 2011 12 bulan
200.000.000 200.000.000 250.000.000
-
-
200.000.000
-
-
50.000.000
-
-
50.000.000
-
-
100.000.000
-
-
200.000.000
-
-
80.000.000
-
-
75.000.000
-
-
70.000.000
70.000.000
-
40.000.000
-
-
150.000.000
-
-
Perencanaan umum Sekretariat tim kerja pemulihan kawasan Dieng Sosialisasi RPJMD 2011-2016 Kabupaten Banjarnegara
Tersedianya anggaran untuk koordinasi perencanaan pembangunan daerah instansi dan pihak-pihak terkait tersosialisasinya RPJMD 2011-2016
Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama Perguruan Tinggi
Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi
Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan DED Kawasan Minapolitan
kawasan Minapolitan RAJAPURBAWA
Penyusunan DED Pengembangan Kawasan STA Terencananya sistematis pengembangan STA JAKABAYA JAKABAYA koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi lembaga dan instansi terkait
Forum pengembangan FEDEP
terselenggaranya kegiatan koordinasi pemulihan Kawasan Dieng
Tersusunnya Dokumen DED Kawasan Minapolitan Rajapurbawa Tersusunnya dokumen DED Pengembangan Kawasan STA Jakabaya terselenggaranya rakor, pengadministrasian, fasilitasi dan perjalanan dinas selama 1 tahun anggaran
Penyusunan Draft Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Banjarnegara
Fasilitasi media promosi daerah yang representatif pelatihan dan promosi klaster binaan Terkoordinasinya, termonitornya serta terevaluasinya kegiatan FEDEP Kepastian Luas Lahan Pertanian Pangan (LP2B) di Kabupaten Banjarnegara
terwujudnya rapat koordinasi, konsultasi, pelatihan, promosi klaster binaan terlaksananya rapar koordinasi, konsultasi, pelatihan, promosi klaster binaan Tersusunnya draft raperda LP2B Kabupaten Banjarnegara
Penyusunan Feasibility Study Carica
Mengetahui Studi kelayakan pengembangan carica
Tersusunya dokumentasi FS Carica
75.000.000
-
-
Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Asistensi TMMD Penunjang PUS(pendidikan untuk semua) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Asistensi Perumahan Asistensi Penaggulangan Kemisikinan
Terlaksannya koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang sosbud Terlaksannya monev kegiatan TMMD Terlaksannya monev Pendidikan Untuk Semua terlaksananya monitoring dan evaluasi Kelancaran Program Perumahan Optimalnya Pelaksanaan Penaggulangan Kemiskinan
Kabupaten Banjarnegara
60.000.000
-
-
Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
20.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000
-
-
Penyusunan Masterplan Pengembangan Kecamatan
Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan
Kabupaten Banjarnegara
75.000.000
-
-
-
-
Pendamping FEDEP
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Optimalisasi BKPRD Asistensi Adipura Koordinasi pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Kegiatan Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Terwujudnya kinerja ti BKPRD yang optimal Terwujudnya BAnjarnegara yang Bersih Teelaksananya koordinasi Dataran Tinggi Dieng, DAS Serayu dan Lingkungan Hidup Teelaksananya koordinasi kegiatan PPIP, DAK Sanitasi dan yang lainnya
Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
50.000.000 30.000.000 50.000.000
-
-
Kabupaten Banjarnegara
65.000.000
-
-
Penunjang Pengembangan EBT
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pembuatan Film Dokumentasi Produk Unggulan Kabupaten Banjarnegara Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan Draft Raperda Penanaman Modal
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan RDTRK Kec. MAdukara Penyusunan Raperda RDTRK Kec. Banjarnegara Pembuatan Peta Penggunaan RTRW
Kelancaran Program EBT di KAbupaten Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara
Tersedianya media promosi daerah yang representatif terlaksanakannya fasilitasi dan koordinasi kerja sama Bidang Investasi Banjarnegara mempunyai Ranperda Penanaman Modal
Adanya dokumen RDTRK Adanya PERDA tentang RDTRK Diketahuinya pola tata guna lahan oleh masyarkat TOTAL
50.000.000
-
-
Terwujudnya film dokumentasi produk unggulan Kabupaten Banjarnegara instansi dan pihak-pihak terkait
100.000.000
-
-
75.000.000
-
-
Dokumen Draft Raperda Penanaman Modal
100.000.000
-
-
200.000.000 100.000.000 60.000.000
-
-
5.431.000.000
140.000.000
-
1 dokumen 1 1
URUSAN WAJIB SKPD No
: PERHUBUNGAN : DINHUBKOMINFO Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran
Target dan Indikator
Pagu Indikatif APBD Prov
APBD
Ket
APBN
Tersedianya dana jasa peralatan
12 BULAN
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatkan pelayanan Adm perkantoran
100.000.000
-
-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Lancarnya mobilitas kantor Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Tersedianya: 3 unit komputer, 2 unit note book, 4 mesin ketik, 5 meja kerja, 5 kursi tunggu, 5 kursi kerja, 50 kursi rapat 12 bulan
300.000.000 182.813.000
-
-
Terlaksananya rehabilitasi gedung Radio Suara Banjarnegara FM Terlaksananya pembangunan ruang tunggu gedung pengujian
150.000.000
-
-
100.000.000
-
-
Tersedianya pakaian dinas harian, kaos, rompi parkir dan topi bagi karyawan dan petugas parkir
50.000.000
-
-
Terlaksananya pemeliharaan trafick light dan ramburambu Terlaksananya perbaikan musola, ruang tunggu, kantor, Meningkatkan kenyamanan, keamanan, keberhasilan fasilitas lainnya, terminal ex pasar salak pengguna terminal
80.000.000
-
- Rutin
100.000.000
-
-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor
Terciptanya rasa nyaman dan semangat kerja Terciptanya rasa nyaman bagi para awak angkutan saat menunggu pelaksanaan proses Pengujian Kendaraan bermotor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas, kaos, rompi parkir dan topi
Meningkatkan performa pegawai dan disiplin pegawai
4 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLA Pemeliharaan Trafick Light rambu-rambu Lalu lintas
Meningkatkan kondisi trafick light dan rambu-rambu
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal / pelabuhan
5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Penciptaan layanan cepat, tepat mudah dan murah pengujian kendaraan bermotor Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru muda/ awal kendaraan angkutan umum teladan Pembinaan & pengembangan SDM di Dinhubkominfo
6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan TPR Pembangunan gedung/ jalan terminal Pembangunan Gedung Terminal
60.000.000
Tersaringnya kendaraan bermotor wajib uji utuh peningkatan PAD Kenyamanan keamanan bagi para pemudik, pengguna jalan dan jasa angkutan Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan peningkatan PAD Terpilihnya AKUT Tk. Kab untuk maju Tk. Provinsi dan tertib lalu lintas Tk. Nasional Peningkatan manajemen SDM, pengelolaan terminal, parkir dan bidang Kominfo
Terlaksananya operasi laik jalan angkutan di terminal
40.000.000
-
- Rutin
Terlaksananya pengamanan Lebaran, Natal dan tahun baru dengan pendirian posko-posko Terlaksananya pengadaan cat dan kelengkapannya untuk pengecetan tanda samping kendaraan Terselenggaranya AKVT Tk. Kab, dan lomba tertib LL Tk. Nasional yang dilaksanakan rutin tiap tahun Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
50.000.000
-
- Rutin
10.000.000
-
- Rutin
20.000.000
-
- Rutin
40.000.000
-
-
Kemudahan dalam penarikan retribusi
Terlaksananya pembangunan TPR Karangkobar, Batur, Kalibening Terlaksananya Rehab terminal Binorong
60.000.000
-
-
250.000.000
-
-
-
-
5.000.000.000
Terciptanya rasa nyaman bagi awak angkutan dan penumpang / pengguna jasa angkutan Terciptanya rasa nyaman bagi awak angkutan dan penumpang
Terlaksananya pembangunan Terminal Induk
*)
7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Manajemen Pengelolaan Angkutan dan Terminal Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Penambahan jumlah prasarana dan fasilitas diterminal
Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan pelayanan kepada masyarakat Kelancaran dalam pengelolaan terminal
Intensifikasi pendapatan terminal
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan terminal
Pengembangan /peningkatan penerimaan keuangan Daerah
Terwujudnya keamanan, keselamatan pemakai jalan
Tersedianya rambu-rambu lalin, RPPJ, Delinator; Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sejumlah 300 buah di wilayah Kec. Banjarnegara, Pagedongan, Rakit, Madukara, Banjarmangu dan Madukara; Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas sejumlah 200 buah di Kec. Pagentan, Pejawaran, Batur dan Karangkobar Terlaksananya pembuatan Zona Selamat Sekolah di lokasi sekolah Tersedianya 50 buah trafficone
70.000.000
-
-
12.500.000
-
-
Pengadaan garis batas parkir
Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan tertib lalu lintas bagi pengguna jalan Meningkatkan ketertiban bagi pengguna jalan dan tertib lalu lintas pengguna jalan Terwujudnya tertib pengaturan perparkiran
Terlaksanakannya pengecetan garis pembatas parkir
9.000.000
-
- Rutin
Pengadaan warning lamp
Menciptakan kelancaran dan keamanan lalu lintas
-
90.000.000
-
Pengadaan traffic light
Menciptakan kelancaran dan keamanan lalu lintas
400.000.000
800.000.000
Pengadaan deliniator
Menciptakan keamanan lalu lintas
Terpasangnya Warning Lamp 3 unit di wilayah Kec. Sigaluh, Banjarnegara Terpasangnya 2 unit traffick light diwilayah Kec. Banjarnegara dan Mandiraja Terpasangnya 100 buah deliniator di Kab. Banjarnegara
46.000.000
-
Pengadaan marka jalan
Menciptakan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu Terwujudnya 2.000 m marka jalan di wilayah Kec. lintas Mandiraja dan Punggelan Menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas Terpasangnya guard rail / pagar pengaman jalan di Kec. Karangkobar, Kalibening, Pandanarum, Batur dan Pagentan
320.000.000
640.000.000
-
-
900.000.000
20.000.000
-
- Rutin
25.000.000
-
-
100.000.000
-
-
50.000.000
-
-
50.000.000
-
-
-
150.000.000
-
-
-
500.000.000
8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Pengadaan traffic cone
Pengadaan Guard Rail/Pagar Pengaman Jalan
9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pengadaan suku cadang alat pengujian kendaraan bermotor
Tersedianya prasarana dan fasilitas yang memadai
Terlaksananya kalibrasi 1 (satu) unit alat pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya pengadaan suku cadang alat pengujian kendaraan bermotor
10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan Tower Antena Radio Suara Banjarnegara Tersedianya sarana pendukung radio yang berkualitas FM Pembinaan dan pengembangan sumber daya - Warnet di Banjarnegara komunikasi dan informasi - Pelajar Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pembangunan gedung Radio Suara Banjarnegara FM
Peningkatan kualitas pelayanan, pengujian kendaraan bermotor Tersedianya suku cadang alat pengujian kendaraan bermotor
Terlaksananya tower baru yang lebih baik/layak
Warnet di Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundangan yang ada Pemahaman dan edukasi tentang internet sehat dan aman bagi pelajar Operator dan provider menara Adanya peraturan Daerah yang lebih menguatkan peraturan Bupati Tersedianya sarana pendukung pemancar radio yang Menambah daya jangkauan hasil penyiaran radio yang berkualitas berkualitas Tersedianya sarana gedung Radio Suara Banjarnegara Meningkatkan kinerja Radio Suara Banjarnegara FM FM yang lebih representatif
150.000.000
-
-
100.000.000
-
-
70.000.000
-
-
239.400.000 100.000.000
138.000.000
-
92.000.000 Rutin
Pengadaan Mobil Studio/Broadcast Mobiling
Tersedianya Mobil Relay/Broadcast Mobiling
Meningkatkan kinerja Radio Suara Banjarnegara FM dan memudahkan pelayanan
-
-
500.000.000
Pengelolaan radio siaran Pemerintah Daerah Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Lancarnya operasional RSPD Rellay kegiatan hari-hari besar nasional Desa penerima bantuaan desa berdering dan 20 KUD penerima an bantuan PLIK dan 70 desa berdering dan 7 KIM di 7 Kecamatan, penyebarluasan informasi melalui pagelaran wayang kulit
Menjadi radio yang berkualitas Masyarakat mendapat informasi secara langsung Efektifitas penggunaan bantuan dan terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat serta meningkatkan wawasan masyarakat
60.000.000 10.000.000 60.000.000
250.000.000
-
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepala Desa dan organisasi masyarakat yang menerima dana dari Pemerintah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di masing-masing SKPD
Kepala Desa sebagai Pejabat informasi publik yang baik (sosialisasi dan pembinaan) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu tetap terkoordinasi
50.000.000
-
-
50.000.000
-
-
Bimbingan teknis penyiar radio suara Banjarnegara
Meningkatkan kinerja penyiar
10.000.000
-
-
Pos pedesaan/ jasa titipan
Pos pedesaan/ jasa titipan terinventarisir
10.000.000
-
-
Tersedianya Sarana Telekomunikasi Internet
-
3.100.000.000
2.500.000.000
Tersedianya Layanan Telekomunikasi dan Internet Keliling
Mengurangi kesenjangan digital menuju masyarakat melek informasi Mengurangi kesenjangan digital menuju masyarakat melek informasi
-
-
1.050.000.000
Tersedianya Pusat layanan satu atap sebagai sumber informasi dan komunikasi
Akses informasi untuk semua lapisan masyarakat dan pemerintahan terpusat dan tersedia secara up to date
-
-
300.000.000
2.838.713.000
4.494.000.000
12.282.000.000
11 Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa
12 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo Pelatihan SDM dalam bidang kominfo 13 Program Pengkajian & Pelatihan Bidang Kominfo Pengkajian dan Penelitian bidang Kominfo 14 Program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Pengadaan Sarana Telekomunikasi dan Desa Pinter (Desa Internet) Penyediaan Layanan Internet Bersifat Mobile Kecamatan 15 Penyediaan Pusat Layanan Informasi dan Komunikasi Pengadaan Gedung Media Center
TOTAL
*)
URUSAN WAJIB SKPD No
: LINGKUNGAN HIDUP : KLH Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Sasaran
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih: Papan Larangan; IPAL Batik Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengembangan Produksi Ramah lingkungan
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
Kantor Lingkungan Hidup
Tercukupinya kebutuhan-kebutuhan kantor
20.000.000
-
-
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Personil Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Tersedianya kebutuhan kantor Tersedianya ATK, Cetak, Penggandaan Tersedianya honorarium PTT
10.000.000 80.000.000 48.473.000
-
-
Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup
Tersedianya peralatan kantor Terpeliharanya Gedung KLH Terpeliharanya Kend Roda 2, 4, peralatan laboratorium, mebeler dan elektronik
20.000.000 15.000.000 30.000.000
-
-
Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan sampah
115.000.000
-
-
Penghargaan Adipura Tahun 2012 Meningkatnya kualitas lingkungan di Kab. Banjarnegara
100.000.000 150.000.000
-
-
- Tersedianya sarana dan prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan (Mobil dan Alat-alat Laboratorium) dan Mengurangi efek gas rumah kaca melalui penanaman lahan kritis
930.100.000
-
-
-
Daerah-daerah sekitar sungai (DAS)
Mengurangi permasalahan lingkungan di Kab. Banjarnegara Mengurangi pencemaran air di Kab. Banjarnegara
93.000.000 40.000.000 30.000.000 123.275.000
-
-
Tersedianya IPAL Rumah Tangga
Kelompok Rumah Tangga Miskin
200.000.000
2.000.000.000
250.000.000
2.500.000.000
4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kota Banjarnegara Pemantauan Kualitas Lingkungan: UKL - UPL Daerah-daerah yang potensial terkena pencemaran Laboratorium; Uji Kualitas Air dan Udara DAK Bidang Lingkungan Hidup Laboratorium KLH dan Lahan Kritis
Pendamping DAK Penunjang DAK Pengkajian dampak lingkungan
Target dan Indikator
Sungai-sungai di wilayah Kab. Banjarnegara
Tertanaminya pohon yang Digunakan sebagai peneduh 5 Kelompok Usaha Bersama alam Terbangunya IPAL Comunal
930.000.000
5 Program Perlindiungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Lahan kritis
Terlindunginya keanekaragaman hayati dan ekosistem
100.000.000
-
-
Pengendalian Kerusakan Dataran Tinggi Dieng
Kawasan Dataran Tinggi Dieng
Terlindunginya keanekaragaman hayati dan ekosistem
100.000.000
-
-
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota)
Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota
Terlindunginya keanekaragaman hayati dan ekosistem
50.000.000
-
-
Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Kelestarian sumber Air dan Telaga
2 Telaga
500.000.000
Data Sumber Daya Alam dan Hutan
Penyusunan Data SDA dan SLHD
100.000.000
5.000.000.000
6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah
TOTAL
3.104.848.000
-
-
-
10.430.000.000
URUSAN WAJIB SKPD No
: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : DINDUKCAPIL Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor
Sasaran
Jasa Peralatan Kantor
Target dan Indikator
Pemenuhan kebutuhan listrik, telepon, air, benda pos, gas LPG, gas pemadam kebakaran Pemenuhan kebutuhan bahan bahan pembersih kantor
Peralatan Kantor
Honor PTT
Pemenuhan kebutuhan blangko blangko kependudukan, ATK, cetak, penggandaan, dan perjalanan dinas Terbayarnya honor PTT
Gedung Kantor Dindukcapil
Perawatan gedung kantor Dindukcapil
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor Dindukcapil
service kendaraan bermotor, service genset, service mesin tik dan computer, biaya BBM, solar, genset
Pembangunan Gedung Kantor
melancarkan pelayanan publik
Pengadaan Kendaraan Dinas
Pelayanan cepat, tepat dan dekat dengan masyarakat
Penambahan Ruang pengolahan data, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Dokumen, Ruang operator, Ruang Aula,gudang Pelayanan masyarakat mudah dan dekat dengan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Penyusunan Buku Profil kependudukan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan (Penerapan E-KTP) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bahan logistik kantor
Laporan Profil Kependudukan Jaringan dari Kabupaten ke Kecamatan
Tercapainya Pelaksanaan Program E-KTP Terwujudnya informasi kependudukan yang up to date
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
Arsip Pencatatan Sipil terjilid dengan rapi
Operasional Pelaksanaan Pelayanan KTP dan KK di Kecamatan Kegiatan Konsultan Jaringan SIAK online Pengembangan Database Kependudukan
Lancarnya pelayanan KTP dan KK di Kecamatan
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pelatihan Tenaga Siak (Operator)
Konsultan jaringan SIAK online Database kependudukan
Operator di Kabupaten dan Kecamatan yang siap melayani TOTAL
Pemeliharaan jaringan SIAK dan computer pelayanan di Kecamatan dan Dindukcapil Pemenuhan dana pendamping pelaksanaan program EKTP Kemendagr Pemenuhan petugas registar kependudukan dan capil di Kecamatan dan Kabupaten (pelatihan registrasi bagi petugas registar tiap desa 1 orang dan 1 orang tiap Kecamatan se Kabupaten Banjarnegara)
Dana operasional pelayanan KTP dan KK di Kecamatan 65.300 lembar arsip tersimpan secara elektronik
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
47.700.000
-
-
3.000.000
-
-
750.000.000
-
-
26.659.000
-
-
6.000.000
-
-
35.000.000
-
-
2.000.000.000
350.000.000
15.000.000 100.000.000
-
-
3.124.800.000
-
-
75.000.000
-
-
65.000.000
-
-
62.500.000
-
-
20.000.000 50.000.000
-
-
15.000.000
-
-
4.395.659.000
-
2.350.000.000
URUSAN WAJIB SKPD No
: KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA : BKBPP Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin Pelayanan KIE KB DAK Bidang KB Pembinaan KB
4 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Orientasi Kegiatan IMP
Sasaran
Monitoring dan Evaluasi Kelompok Masyarakat Peduli KB Prio Utomo
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
1 paket
50.000.000
-
-
Tersedianya bahan pembersih kantor Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, maupun administrasi kantor
1 paket 1 paket
10.000.000 175.000.000
-
-
Terlaksananya pemeliharaan gedung agar terjaga kebersihan dan keindahan kantor Terlaksananya kegiatan operasional kantor
1 paket
15.000.000
-
-
1 paket
60.000.000
-
-
Terlayaninya Peserta KB Baru bagi Keluarga Miskin
1 paket
100.000.000
-
-
Terlaksananya pemutaran Film, radio spot KB dan liputan Berita KB Memperlancar pelaksanaan KIE dan Mobilitas serta meningkatkan pelayanan KB Terbina dan terjalinnya kemitraan antara 91 PLKB dan 278 kader
1 paket
50.000.000
-
-
1 paket
1.056.800.000
-
1.250.000.000
1 paket
30.000.000
-
-
Terlaksananya kegiatan Orientasi Institusi Masyarakat Pedesaan /IMP
1 paket
25.000.000
-
-
1 paket
75.000.000
-
-
Terlaksananya aksi perlindungan perempuan dan anak 1 paket dari tindak kekerasan melalui sosialisasi tentang PA, KBG dan kesetaraan gender
75.000.000
-
-
1 paket
25.000.000
-
-
1 paket
150.000.000
-
-
1 paket
25.000.000
-
-
7 Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri Pemberdayaan Ekonomi Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi kelmpk UPPKS Pengelolaan Data & Informasi Program KB
APBD
Tercukuipnya kebutuhan sarana prasarana kantor
5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PP Terlasananya Aksi pencegahan/ perlindungan dan Anak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Data SIGA, Gugus Tugas KLA 6 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,PP dan Perlindungan Anak
Target dan Indikator
Terlaksananya kegiatan Pendataan Keluarga dan penilaian angka kredit bagi PKB Tercapainya PPM peserta KB Pria
8 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE KRR
Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE KRR pada para remaja Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelayanan KRR bagi kelompok sebaya di Kecamatan Terlaksananya kegiatan jambore PIK KRR tkt.Kab. Banjarnegara
1 paket
20.000.000
-
-
1 paket
25.000.000
-
-
Terlaksananya aksi aksi pencegahan/ perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
1 paket
40.000.000
-
-
10 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga pendamping BKB
1 paket
20.000.000
-
-
11 Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu Sosialisasi Pengembangan Pos Daya di Kecamatan
Terlaksananya sosialisasi Pos Daya di Kecamatan
1 paket
25.000.000
-
-
12 Program Peningkatan Peran Serta dan kesertaan gender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan
Sosialisasi UU Perlindungan Perempuan dan KDRT
1 paket
50.000.000
-
-
13 Pembangunan Gedung KBPP
Terlaksananya pelaksanaan pembangunan gedung Kantor KBPP
1 paket
250.000.000
-
-
14 Pembangunan Gedung Kantor UPTB Kecamatan Wanayasa
Terlaksananya pelaksanaan pembangunan gedung Kantor UPTB Kecamatan Wanayasa
1 paket
150.000.000
-
-
2.501.800.000
-
1.250.000.000
Fasilitasi Form pelayanan KRR bagi klmpk remaja dan sebaya di luar sekolah
9 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
: KETENAGAKERJAAN : DINSOSNAKERTRANS Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Sasaran
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya keperluan dan perlengkapan kantor berupa: perangko,meterai dan benda pos lainya,pengisian ulang tabung pemadam kebakaran,telepon,air,listrik 1 tahun,belanja paket/pengiriman surat Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralalatan dan perlengkapan kantor untuk penyediaan kebersihan dan bahan pembersih. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Honorarium PTT, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara maksimal (2 orang) Terpenuhinya kebutuhan dan meningkatnya Pelayanan Tersedianya ATK untuk Dinas selama 1(satu) tahun, Administrasi Perkantoran. tersedianya alat-alat listrik,tersedianya barang cetakan dan foto copy,tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu.,tersedianya biaya perjalanan dinas
Tersdianya sarana dan prasarana dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya gedung yang indah dan bersih sehingga nyaman untuk bekerja.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi gedung kantor Rehabilitasi gedung LBK
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Fasilitasi Managemen Usaha bagi keluarga miskin
Target dan Indikator
Terwujudnya pelaksanaan monitoring,evaluasi serta pembinaan terhadap KUBE-KUBE yang pernah mendapatkan pembinan serta terlaksananya lomba KUBE tingkat Kabupaten untuk mendorong serta memotifasi para KBS dalam melaksanakan kegiatan UEP melalui kelompok.
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor antara laian:meja kursi staf 10 unit,kursi tamu 1 set,komputer PC 5 unit,PABX 1 unit,meja kursi Eselon III 3 unit,almari arsip 5 buah. Terwujudnya perbaikan gedung sehingga menambah keindahan dan kebersihan lingkungan kerja Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, a.l.komputer,printer,mesin tik,ac,meja kursi,perbaikan mobil dinas,pembelian suku cadang,accu ,ban,pelumas. Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya gedung LBK
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan 100 KK keluarga rawan sosial ekonomi
Terlaksananya pemberian bantuan modal pengembangan bagi 3 KUBE yang dianggap paling baik sebagai hadiah atas ketekunannya dalam mengelola bantuan pemerintah. Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan pelatihan 40 orang anggota KUBE FM mendapatkan pelatihan ketrampilan bagi 40 orang anggota KUBE Fakir miskin. kewirausahaan dan ketrampilan guna menunjang dan menambah kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
50.000.000
-
-
7.000.000
-
-
20.000.000
-
-
250.000.000
-
-
250.000.000
-
-
50.000.000
-
-
30.000.000
-
-
-
-
-
-
1.500.000.000 150.000.000
150.000.000
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.
Terwujutnya pelaksanaan pemberdayaan 1000 keluarga rawan sosial ekonomi di Kecamatan Punggelan, Pagedongan, Susukan, Mandiraja, Purwonegoro, Bawang, Rakit, Wanadadi, Karangkobar dan Pejawaran melalui peningkatan kegiatan kewirausahaan serta usaha ekonomi produktif.
Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMSK) Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama Peningkatan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi Peningkatan Ketrampilan bagi Lanjut Usia
Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan bantuan UEP 100 kk bagi KRSE Tumbuhnya Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 1000 kk Tumbuhnya minat kewira-usahaan bagi KRSE
Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
4 Program Pembinaan Anak Terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal Pengembangan bakat dan ketrampilan bagi anak terlantar Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak terlantar 5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan Eks Trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pembinaan lanjut para penyandang cacat dan eks trauma Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi penyandang cacat Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat eks trauma
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan 1000 KK keluarga rawan sosial ekonomi.
-
-
-
150.000.000
-
-
2.200.000.000
-
200 kk
-
250.000.000
-
Tumbuhnya minat kewira-usahaan bagi lanjut usia terlantar Tersalurkannya bantuan dana rehap rumah dinas tidak layak huni
70 orang
-
100.000.000
-
Rp. 15 juta setiap KK.
-
-
9.100.000.000
Terlaksananya petirahan bagi 110 anak di PSPA " satria" Baturaden Purwokerto. Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP bagi 20 orang anak . Terlaksananya diklat / pelatihan bagi anak nakal cacat dan bantuan UEP Terlaksananya pelatihan di bidang kewirausahaan
110 anak dari Kecamatan Pagedongan dapat mengikuti pelaksanaan Petirahan. 20 anak memperoleh pelatihan kewirausahaan
100.000.000
-
500.000.000
15 anak
-
50.000.000
-
70 anak
-
75.000.000
-
-
300.000.000
-
Anak terlantar memperoleh pembinaan ketrampilan dan 150 anak kewirausahaan serta bantuan modal usaha
1.250.000.000
Tercapainya pengentasan kemiskinan khususnya bagi PENCA melalui bimbingan mental sosial dan bantuan UEP. Meningkatnya semangat penyandang cacat dan eks trauma mampu untuk mandiri Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin khususnya bagi penyandang cacat melalui ajang HIPENCA
30 orang Penyandang cacat tubuh yang potensial di Kec.Pagedongan dan Sigaluh
150.000.000
-
-
30 orang penyandang cacat dan eks trauma terlatih, mampu untuk mandiri 15 orang penyandang cacat, 5 orang pendamping dinas, pelatih dan pembina
100.000.000
-
-
25.000.000
-
-
Terlaksananya pelatihan bagi 50 orang kader RBM UPSK dalam rangka Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap 500 PENCA Terlaksananya pembinaan lanjutan bagi penyandang cacat dan tambahan bantuan modal UEP
Pelatihan bagi 50 orang kader RBM UPSK Kec. Pagedongan dan Kec. Sigaluh dan pelayanan Kesehatan bagi 500 orang Penyandang cacat. 10 orang penyandang Cacat Eks peserta pelatihan ketrampilan dari Dinsos Prov.Jateng.
500.000.000
-
-
-
-
Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat melalui ajang pentas seni Terlaksananya diklat / pelatihan bagi anak nakal cacat dan bantuan UEP Terlaksananya bimbingan mentas sosial dan latihan kewirausahaan Terlaksananya diklat / pelatihan bagi para penyandang cacat dan bantuan UEP Terlaksananya pembentu-kan POKJA penyandang cacat Terwujudnya sarana dan prasarana pelatihan penyandang cacat dan eks trauma yang memadai
575 orang penca
-
30.000.000
-
60 orang penca
-
450.000.000
-
5 orang penca
-
10.000.000
-
30 orang
-
150.000.000
-
20 orang
-
-
50.000.000
1 paket
-
-
350.000.000
10.000.000
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas Pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
Unit pelayanan sosial keliling (UPSK)
Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS
Tersalurnya alat bantu bagi penyandang cacat tubuh/Tuna daksa Tersedianya dana pendampingan terhadap kelayan melalui rujukan ke RSU, RSI, Unit Rehabilitasi Sosial luar Kabupaten dan Provinsi Tersedianya dana pendampingan terhadap pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi KUBE PENCA dan EKS NAPI Tersedianya data PMKS dan PSKS by name by adress di setiap desa/kelurahan Terlaksananya pertolongan terhadap korban bencaana secara cepat dan tepat. Terfasilitasinya petugas penanggulangan bencana dalam pelaksanaan pertolongan bagi korban bencana termasuk anggota Tagana. Terlaksananya pemberda-yaan kemiskinan dibidang kesehatan khususnya bagi Penyandang cacat
20 orang penyandang cacat tubuh/tuna daksa
75.000.000
-
-
60 orang Pasien dan orang terlantar
25.000.000
-
-
10 KUBE PENCA dan KUBE Eks Napi
10.000.000
-
-
-
-
-
-
Data PMKS dan PSKS di 278 Desa/20 Kec. Tersedianya bantuan logistik bagi korban bencana berupaberas,mie, gula, kopi, minyak, teh, susu dan kecap.
150 orang
-
2.000.000.000
-
-
100.000.000
10.000.000
-
-
-
700.000.000
200.000.000
10.000.000
10.000.000
-
-
35.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
-
20 Kec. KT, PSM, TKSK
-
55.000.000
315.000.000
2 lembaga
-
50.000.000
-
200 KK
-
250.000.000
-
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesos) yang profesional dan mandiri di 20 Kecamatan.
20.000.000
-
315.000.000
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesos) yang profesional dan mandiri di 20 Kecamatan.
50.000.000
-
-
Terwujudnya kemauan kesadaran dan tanggung jawab 20 kec sosial dalam menangani PMKS
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial (Keluarga Harapan) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan kualitas SDM Kesos Masyarakat Peningkatan kualitas SDM Kesos Masyarakat Peningkatan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi 8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terlaksananya pelatihan dan bantuan UEP bagi eks Nara Pidana Terlaksanannya pengentasan kemiskinan terhadap tuna sosial melalui pembebasan biaya ke Unit Rehabilitasi Sosial baik dalam maupun luar Kab. Terpeliharanya jaminan sosial anak pada keluarga muda yang rawan sosial ekonomi Terwujudnya kerja sama dunia usaha dalam dunia Kesos Terwujudnya tenaga kesejahteraan sosial yang mandiri dan profesional Terwujudnya peningkatan pelayanan dan efektifitas dalam pembangunan kesos Tumbuhnya minat kewira-usahaan bagi KRSE
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesos) yang profesional dan mandiri di 20 Kecamatan. Terlaksananya kegiatan revitalisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesos) di 20 Kecamatan. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan UEP Karang taruna, bantuan sarana dan prasarana Panti Sosial Swasta, pemberdayaan PUSKESOS di Kabupaten Banjarnegara
40.000.000
-
7 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapinada, SPK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Terlaksananya pengentasan kemiskinan terhadap tuna 100 orang hasil penjaringan sosial melalui pembebasan biaya ke Unit Rehabilitasi Sosial baik dalam Kabupaten maupun luar kabupaten. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (eks Napi) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
80.000.000
60 orang 100 orang
2 / 2 ( 20 ) desa/Kec. Orang 50 orang
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial (Keluarga Harapan) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial ( Asuransi Kesos ) Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat 9 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
10 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Kegiatan pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan.
Kegiatan Pelatihan berbasis masyarakat
Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan
Pemberdayaan Dewan Pengupahan
Terwujudnya pemahaman dan komotmen bersama dalam mencegah dan menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial Terpeliharanya jaminan sosial anak pada keluarga muda yang rawan sosial ekonomi Terwujudnya Jaminan sosial pada pekerja sektor informal Terwujudnya kelembagaan WKSBM yang mandiri dan profesional
Tokoh masyarakat dan dunia usaha
15.000.000
-
-
2 desa/2 kec ( 20 Orang)
35.000.000
-
200.000.000
200 orang
-
-
100.000.000
10 keluarga
-
-
100.000.000
25.000.000
-
627.000.000
-
-
200.000.000
16 orang teknik montir sepeda motor dan 16 orang teknisi komputer
110.000.000
-
-
16 orang kejuruan tehnik pendingin dan 16 orang kejuruan las
110.000.000
-
-
200.000.000
-
-
220.000.000
-
-
35.000.000
-
-
Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan Sureng Yudha dan monumen Sureng Yudha dan monumen Terwujudnya perumahan yang layak bagi Veteran dan 20 rumah keluarganya Terselenggaranya pelatihan yang efektif dan efisien. Meningkatnya Kualitas SDM daya Manusia yang trampil sehingga kebutuhan jabatan dalam pasar kerja sebanding dengan jabatan yang tersedia. Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam rangka penanggulangan pengangguran dan pada saatnya akan mengentaskan kemiskianan
Meningkatnya kualitas SDM yang trampil dalam rangka 16 orang kejuruan tata rias, 16 orang kejuruan menjahit menciptakan lapangan kerja baru untuk mengentaskan pakaian dan 16 orang kejuruan teknisi HP kemiskinan Terselenggaranya pelatihan yang efektif dan efisien. Terpenuhinya perangkat alat-alat pelatihan untuk kejuruan sepeda motor,teknisi komputer,teknik pendingin,las,menjahit dan teknisi HP Terlaksananya survey kebutuhan Hidup layak (KHL) di Tercapainya usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pasar kota Banjarnegara,Purwonegoro,pasar Pwj Banjarnegara tahun 2013 yang sesuai dengan Klampok dan pasar karangkobar. Kebutuhan Hidup layak (KHL ) dan kemampuan perusahaan di Kab.banjarnegara. Tersosialisasinya Upah Minimum Kabupaten Terlaksananya rapat Anggota Dewan Pengupahan Banjarnegara(UMK) Tahun 2013 kepad para pelaku Kab.Banjarnegara sebanyak 3 kali proses produksi di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Terlaksananya rapat Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 3 kali Terlaksananya kunjungan Dewan Pengupahan Kabupaten Banjarnegara ke 10 perusahaan. Terlaksananya kunjungan Dewan Pengupahan Kabupaten Banjarnegara ke 10 perusahaan. Terlaksananya sosialisasi UMK klasikal sebanyak 1 kali dengan peserta 100 orang. Terlaksananya pembinaan UMK melalui kunjungan petugas Dinsosnakertrans ke 100 perusahaan.
11 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12 Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olah raga
Terlaksananay koordinasi antara Dinsosnakertrans kab.Banjarnegara dengan Dinakertransduk Prov.Jateng. Terlaksananya sosialisasi klasikal peraturan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial sebanyak 1 kali (dilaksanakan selama 2 hari) Terlaksananya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja oleh petugas Dinsosnakertrans kab.banjarnegara sebanyak 27 kali ( 27 perusahaan )
Terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan produktif bebas penyakit akibat kerja menuju peningkatan kesejahteraan. 200 Perusahaan di wilayah Kab.Banjarnegara.
Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis
Terbentuknya 3 buah LKS Bipartit baru di 3 perusahaan.
35.000.000
-
100.000.000
Terbentuknya 2 buah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di 2 perusahaan.
Terbentuknya 10 buah Peraturan Perusahaan (PP) 10 perusahaan.
Terbentuknya 2 buah Serikat Pekerja Buruh(SP/SB) di 2 perusahaan. Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Untuk memaksimalkan pelaporan Perusahaan sesuai Undang-undang Nomor : 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
20.000.000
300.000.000
-
20.000.000
-
-
Terlaksananya LKS Tripartit kabupaten Banjarnegara dalam PORSENI Tripartit Jawa Tengah 2012
30.000.000
-
-
Tercapainya penempatan TK-AKAD sebanyak 400 orang.
45.000.000
-
-
Meningkatnya kesempatan pencaker untuk mengetahui lowongan kerja/kesempatan kerja sebanyak 200 orang
15.000.000
-
-
15.000.000
-
-
60.000.000
-
-
200.000.000
-
-
6.152.000.000
5.215.000.000
14.457.000.000
Terlaksananya pengiriman kontingen LKS Tripartit Kab.Banjarnegara ke PORSENI Tripartit Jawa Tengah di Semarang sebanyak 1 kontingen. 13 Program peningkatan Kesempatan Kerja. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Terlaksananya penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah(TK-AKAD) Sektor Industri dan Sektor Perkebunan sebanyak 400 orang tenaga kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi prosedur penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri di 4(empat) Kecamatan Pemberian fasilitasi dan mendorong sistim pendanaan Terlaksananya penyediaan lapangan kerja bagi pelatihan berbasis masyarakat (Padat Karya Produktif ) penganggur dan setengah penganggur di 2 (dua) Kecamatan Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan Terlaksananya pembekalan/pembinaan Wira Usaha pelatihan/pembekalan kewirausahaan Baru untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha yang berkesinambungan. 14 Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Terwujudnya sarana usaha produktif dan terbentuknya kelompok usaha produktif sebanyak 2(dua) Kecamatan Tercapainya pembekalan/pembinaan Wira Usaha Baru sebanyak 10 orang.
Terlaksananya kerjasama antar daerah di bidang Terlaksananya kerjasama program transmigrasi antara ketransmigrasian dengan kab/Kota daerah penempatan kab.banjarnegara dengan kab.di Luar Pulau Jawa.. Meningkatnya kuantitas dan kwalitas program transmigrasi
TOTAL
Terlaksananya pengerahan dan penempatan transmigran di Luar Pulau Jawa.
URUSAN WAJIB SKPD No
: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : DININDAGKOP UMKM Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran
Target dan Indikator
Pagu Indikatif APBD Prov
APBD
Ket
APBN
12 bulan
216.000.000
-
-
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya keperluan biaya Telpon, Listrik, Air Bersih dan Benda Pos Tersedianya anggaran untuk honor PTT Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
29 orang 5 bidang
191.100.000 75.000.000
-
-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Terwujudnya kelancaran tugas kedinasan
5 bidang
200.000.000
-
-
tersedianya sarana peralatan gedung kantor Meningkatnya penataan gedung kantor
5 bidang 2 gedung
25.000.000 50.000.000
-
-
Meningkatnya perluasan pemasaran
pameran inacraf, PRPP, PRJ
125.000.000
-
-
50.000.000
-
-
100 UMKM
-
100.000.000
-
100 UMKM
75.000.000
-
-
APBD=25 koperasi; APBD Prov=50 koperasi
30.000.000
75.000.000
-
250.000.000
-
-
20.000.000
-
-
-
100.000.000
-
-
100.000.000
-
30.000.000 500.000.000
-
-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha perluasan jaringan usaha dan kemitraan bagi koperasi Mikro Kecil Menengah dan umkm Pelatihan peningkatan kewirausahaan Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan 5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana survei, pengelolaan dan evaluasi dana bergulir kpd pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah umkm
30 koperasi dan 30 UMKM
6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pelatihan pengelolaan koperasi
meningkatnya SDM pengetahuan tentang koperasi
7 Program Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman bergulir kepada UMKM Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman bergulir kepada UMKM
Meningkatnya pemasukan penyaluran bergulir terhadap 350 UKM UMKM
8 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan Terjaganya keamanan produk UMKM 10 pasar lembaga perlindungan konsumen Sosialisasi dan fasilitasi perlindungan konsumen Meningkatnya kewaspadaan tentang perlindungan 100 orang konsumen Monitoring pengawasan barang-barang beredar Meningkatnya kesadaran Hak dan kewajiban produsen 23 pasar dipasar/toko 9 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar lelang daerah Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar
Meningkatnya perluasan pemasaran terpeliharanya kebersihan kantor dan pasar
15 kelompok semua pasar Pemda (23 unit)
Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Monev Kegiatan Perindagkop & UMKM Sosialisasi dan bantuan sarana pedagangan kaki lima
10 Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan teknologi industri kecil dan menengah Bantuan alat tungku LPG keramik Batuan peralatan mesin rajut bordir Bantuan peralatan pengrajin mebeler Bantuan bahan pengemas (Packaging) salak Bantuan grobak dorong pedagangan keliling Monitoring dan evaluasi bantuan peralatan
11 Program peningkatan kemampuan teknologi industri Penguatan kemampuan Industri berbasis Teknologi Pelatihan Motivasi AMT 12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan kebersihan bangunan pasar
25 UMKM Meningkatnya SDM dan kerapihan pedagangan Alunalun
50 pedagang
Meningkatnya jumlah peralatan produksi
kerajinan bambu 1 klp, mebel 4 klp, makanan olahan 4 klp, pupuk organik 2 klp, batik kayu 1 klp) 4 kelompok
30.000.000 20.000.000 150.000.000
250.000.000
-
-
-
200.000.000
-
2 kelompok
-
125.000.000
-
15 kelompok 1 kelompok 100 UMKM
-
75.000.000 300.000.000 150.000.000
-
20 kecamatan
-
60.000.000
-
115.000.000
-
-
Meningkatnya motivasi berwirausaha
industri genting 1 klp, industri gypsum 1 klp, industri batik (canting elektrik)) APBD=30 orang; APBD Prov=40UMKM
60.000.000
150.000.000
-
Terpeliharanya kebersihan pasar dan peningkatan kualitas adipura
4 pasar kota (karangkobar, kalibening, mandiraja, pwj klampok)
180.000.000
-
-
2.492.100.000
1.585.000.000
-
Meningkatnya kualitas produksidan efiseien pembakaran Meningkatnya kualitas produksi dan perluasan pemasaran Meningkatnya kualitas produksi Terlaksanaya bantuan bahan kemasan salak segar Terlaksananya bantuan grobag dorong bagi pedaganga keliling Terdatanya dan terevaluasi bantuan yang pernah diberikan
Meningkatnya jumlah peralatan produksi IKM
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
: KEBUDAYAAN : DINBUDPAR Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran
Target dan Indikator
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
Tersedianya keperluan biaya Telpon, Listrik, Air Bersih 12 Bulan dan Benda Pos Tersedianya anggaran untuk honor PTT Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang Pembelian ATK, Foto Copy, Alat Listrik & Elektronik, cepat, akurat dan santun Barang Cetak, Pembelian BBM Rp. 50 juta, Jamuan Makan Minum Rapat dan harian, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
140.500.000
-
-
187.500.000 135.000.000
-
-
Pengadaan LCD, PC Komputer Pemeliharaan Gedung Dinas dan UPT Belanja jasa sewa dan pemeliharaan inventaris kantor
LCD 1 unit, PC 2 unit
60.000.000 120.000.000 81.200.000
-
-
Upacara Adat dan Pemangku Adat Tersedianya dukungan untuk festival/parade seni budaya
2 Kegiatan
30.000.000
150.000.000
-
1 Kegiatan 3 Kegiatan
100.000.000 20.000.000
-
-
Malam Tahun Baru, bantuan kpd klp seni Pentas Seni Luar Daerah
3 Kegiatan 8 Kegiatan
75.000.000 100.000.000
-
-
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya
2 Kegiatan
75.000.000
6 Program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata BPW, Pelaku Pariwisata, Sektor Swasta
1 Kegiatan
50.000.000
-
-
50.000.000 170.000.000
150.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Festival/Parade Seni Buadaya Daerah
4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pentas Taman Mini Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya Benda cagar budaya di luar dieng di daerah 5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
12 bulan
premi asuransi wisatawan promosi pariwisata
1 Kegiatan 5 kegiatan : direktori pariwisata, baliho, materi promosi, roadshow di Jateng dan sekitar
7 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Pelatihan pemandu wisata terpadu Pemilihan duta wisata
Pelatihan Pemandu Wisata tingkat dasar Pemilihan Duta Wisata
1 Kegiatan 2 Kegiatan
40.000.000 60.000.000
-
-
8 Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Showbiz mingguan dan Pekan Lebaran
2 Kegiatan
350.000.000
-
-
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
APBD = Sarana Prasarana Pariwisata (Loket dan APBD=8 Kegiatan ; APBD Prov= ;APBN=3 Kegiatan sekretariat TRMS; Rehab kandang satwa (4 unit); Peningkatan kolam renang; Pagar keliling TRMS Tahap I; Penataan pedagang asongan TRMS; Penambahan wahana wisata TRMS; Revitalisasi obyek wisata curug pitu (tempat parkir, loket, WC, gasebo); Peningkatan mushola); APBN = Penambahan daya tarik obyek Wisata Telaga Merdada Food Court dan Kios Cinderamata Peningkatan ekonomi masyarakat; Peningkatan aksesbilitas jalan penghubung antar proyek; Peningkatan kelengkapan prasarana Rambu-rambu Pariwisata
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Pariwisata
UPTD Serulingmas
12 bulan
Pembangunan Gerbang Wisata Budaya Sukorini Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng
Meningkatkan Daya Tarik Wisata dan Pelayanan wisatawan ke Obyek Wisata Kompleks Candi Hindu tertua di Jawa Tengah Peningkatan Jalan Banjarnegara - Wanayasa - Batur Dieng; Peningkatan Jalan Banjarnegara, Wanayasa,Batur,Dieng; Peningkatan jalan di Kawasan Wisata Telaga Merdada Dataran Tinggi Dieng
Adanya Pintu Gerbang Wisata Budaya, Penataan Candi Bima, Gasebo, TIC dan Jalan Setapak
Tersedianya Sign Board yang memadai agar memudahkan wisatawan Terlaksananya Kegiatan Fisik Pengembangan Pemandian Air Panas Bitingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Obyek Sebagai Pelaku Pariwisata
1 paket 1 Desa
100.000.000
350.000.000
Terlaksananya Kegiatan Fisik Revitalisasi Curug Pitu, Agrowisata Salak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemiri Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara
1 Desa
100.000.000
250.000.000
Operasionalisasi UPTD Dieng dan Kerjasama
2 Kegiatan
65.000.000
-
-
Konvensi dan Apresiasi Pokdarwis dan Pelaku wisata
2 Kegiatan
30.000.000
1.050.000.000
49.523.950.000
Peningkatan Jalan Pendukung Wisata
Peningakatan Sign Board Peningkatan Ekowisata Air Panas Bitingan Dan Agrowisata Carica Di Obyek Wisata SIBIRA Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Revitalisasi Obyek Wisata Curug Pitu, Aksesibilitas Jalan Dan Agrowisata Buah-Buahan.
9 Program pengembangan Kemitraan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
TOTAL
2.075.929.000
1.023.950.000
800.000.000 500.000.000
30.000m2; 120.000m2; 60.000m2
48.000.000.000
150.000.000
5.015.129.000
URUSAN WAJIB SKPD No
: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : KANTOR KESBANGPOLINMAS Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sasaran
Target dan Indikator
-
5.000.000
-
-
Tersedianya ATK dan terfasilitasinya pengiriman peserta pendidikan/pelatihan bagi non PNS Terbayarnya honor bagi PTT
65.000.000
-
-
16.710.000
-
-
Terawatnya peralatan gedung kantor
20.000.000
-
-
Terfasilitasinya kegiatan anggota Komunitas Intelejen Terselenggaranya kegiatan anggota Daerah dalam rangka pengumpulan data situasi daerah Kominda/Satkorpulahtasida
40.000.000
-
-
Peningkatan rasa solidaritas dan sosial di kalangan masyarakat
Terfasilitasinya kegiatan FPBI dalam mewujudkan dan meningkatkan rasa solidaritas masyarakat antarsuku guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Terfasilitasinya kegiatan FPBI
30.000.000
-
-
Pembauran bangsa
Elemen masyarakat, pemberdayaan FKUB dan FKDM Kabupaten Banjarnegara
Elemen masyarakat, pemberdayaan FKUB dan FKDM Kabupaten Banjarnegara
40.000.000
-
-
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi negara Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, dan parpol
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi negara Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, dan parpol
30.000.000
-
-
30.000.000
-
-
Terfasilitasinya peran BNK dalam kegiatan penyuluhan/sosialisasi P4GN bagi masyarakat khususnya pemuda dan pelajar guna pemberantasan penyakit masyarakat
Terfasilitasinya peran BNK dalam pemberantasan penyakit masyarakat
60.000.000
-
-
Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan kepada parpol Meningkatnya tertib administrasi pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol
60.000.000 20.000.000
-
-
50.000.000
-
-
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3 Program Pengawasan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Kominda/Satkorpulahtasida
4 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan pemahaman ideologi negara Fasilitasi Ormas, LSM, dan Parpol
5 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Terawatnya peralatan gedung kantor dengan baik sehingga memberi kenyamanan kepada karyawan dalam melaksanakan tugas
Ket
APBN
-
Penyediaan bahan logistik kantor
Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon
Pagu Indikatif APBD Prov
15.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk memperlancar tugas-tugas kedinasan di kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai guna mendukung kelancaran pelancaran pekerjaan Tersedianya ATK dan terfasilitasinya pengiriman peserta pendidikan/pelatihan bagi non PNS Tersedianya honor PTT
APBD
6 Program Pendidikan Politik Penyuluhan kepada masyarakat Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat Penelitian dan pemeriksaan persyaratan bantuan parpol Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan kepada parpol Bintek keuangan parpol Meningkatnya tertib administrasi pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol 7 Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan kantor
Pelatihan Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Profesionalisme Anggota Satlak PB Dalam Penaggulangan Bencana
– Unit Ops Tk. Kecamatan Satgas Desa
–
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
100.000.000
481.710.000
100.000.000
-
: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : SATPOL PP Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran
Target dan Indikator
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
Tersedianya dana jasa peralatan
12 BULAN
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Lancarnya mobilitas kantor Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Pengadaan Laptop (2 buah) 12 bulan
30.000.000 230.000.000 200.043.000
-
-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehab Gedung Satpol
Gedung Kantor Yang memadai
1 unit
150.000.000
-
-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Polis Asuransi
Anggota Satpol PP Anggota Satpol PP
70 stel 70 polis
65.000.000 30.000.000
-
-
Terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan 1. Patroli Wilayah (40 kali); 2. Ratio Pelanggaran Perda tertib Trantib (PGOT yang terjaring & WTS yang terjaring)
50.000.000
-
-
Aparatur Satpol PP yang terlatih sebagai tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (sosialisasi + Pelatihan) 1. Patroli wilayah (40 kali); 2. Ratio pelanggaran disiplin PNS (PNS yang melanggar aturan jam kerja; PNS yang melanggar aturan Pakaian dinas; PNS yang melanggar aturan kendaraan Dinas; PNS yang melanggar kesusilaan) 1. Patroli wilayah (30 kali); 2. Ratio pelanggaran Perda Perizinan (pengusaha yang belum berizin; Tempat usaha yang habis masa izinnya)
30.000.000
-
-
65.000.000
-
-
40.000.000
-
-
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap aturan 1. Patroli wilayah (20 kali); 2. Ratio Pelanggaran Perda pemasangan reklame Reklame (reklame yang tidak berizin; reklame yang habis masa izinnya; reklame yang salah pemasangan) 1. Draf Raperda (2 buah); 2. Draf Peraturan/Keputusan Penyusunan Produk Hukum Satpol PP Tersusunnya produk Hukum Daerah yang berkaitan Bupati (2 buah) dengan Satpol PP patroli (9 kali) dan pengamanan (18 hari) lebaran, natal Kegiatan Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Adanya rasa aman masyarakat pada saat merayakan dan tahun baru hari-hari besar
30.000.000
-
-
40.000.000
-
-
30.000.000
-
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan
5 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
Terlatihnya anggota Satpol PP yang handal dan siap pakai
Penanganan Operasi Penegakan Disiplin PNS
Menurunnya kasus insipliner PNS dalam pelaksanan tugas
Pengawasan dan Penertiban Perizinan
Terwujudnya partisipasi masyarakat/pengusaha dalam pengurusan perizinan
Pengawasan dan Penertiban Reklame
12.000.000
6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Minuman keras Beralkohol
Menurunnya angka kriminalitas akibat penggunaan miras
35.000.000
-
-
Anggota Linmas dan warga masyarakat (100 orang
75.000.000
-
-
Anggota Linmas (50 orang)
50.000.000
-
-
1.162.043.000
-
-
1. Patroli wilayah (20 kali); 2. Ratio pelanggaran Perda Khamar atau minuman beralkohol (Penjual/pengedar; Miras yang disita; Pengguna miras yang dibina/disidang
7 Program Kelinmasan Meningkatnya kemampuan, pengetahuan bagi linmas dan Ratih Pelatihan bagi anggota Linmas TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor 2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi / Koordinasi Penegasan Batas Wilayah Antar Kelurahan 4 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Inventarisasi nama-nama rupabumi unsur alami 5 Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Terselenggaranya administrasi perkantoran Tersedianya bahan logistik kantor
Terfasilitasinya pembentukan dan pelaksanaan kerjasama antar pemda dan antara pemda dengan lembaga lain
1 tahun 1 tahun
Ket
APBN
5.000.000,00
-
-
150.000.000,00
-
-
20.000.000,00
-
-
25.000.000,00
-
-
35.000.000,00
-
-
175.000.000,00
-
-
55.000.000,00
-
-
250.000.000,00
-
-
1 tahun
Terwujudnya penegasan batas wilayah antar kelurahan 1 kegiatan
Tersusunnya dokumen nama rupabumi unsur alam
1 dokumen
Tersusunnya dokumen LKPJ 1 kegiatan Tersusunnya dokumen LPPD 1 kegiatan
Penunjang koordinasi dalam rangka stabilitas daerah
Meningkatnya koordinasi dan informasi antar instansi se Kab. Banjarnegara dalam rangka penunjang stabilitas 1 tahun daerah
6 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Penyuluhan Pertanahan Terpadu 7 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Inventarisasi Tanah
Terselenggaranya penyuluhan pertanahan terpadu
1 kegiatan
25.000.000,00
-
-
Tersusunnya dokumen inventarisasi tanah
1 tahun
25.000.000,00
-
-
Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
25.000.000,00
-
-
1 tahun
Terlaksananya prosesi hari jadi Kab. Banjarnegara, peringatan HUT RI, dan hari-hari besar nasional
250.000.000
-
-
7 kegiatan 1.040.000.000
-
-
8 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
9 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan bahan logistik kantor Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Jasa Prestasi
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Tersedianya sarana penyelenggaraan administrasi SKPD Belanja modal mesin ketik manual, Laptop dan printer
Terselenggaranya administrasi SKPD yang tertib dan lancar Tersedianya mesin tik manual 1 unit, 2 Laptop dan printer Adanya Penghargaan kepada Perangkat desa yang Terealisasinya Tali Asih/Uang duka bagi Perangkat purna tugas dan sekdes yang tidak dapat diangkat PNS Desa 1 tahun dan kompensasi Sekdes
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bintek Pilkades Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa
Pilkades berjalan lancar Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat pemdes Bintek Penguatan Kelembagaan Kepala Desa dan BPD Kepala Desa dan Anggota BPD periode 2011-2016
3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bantuan Penunjang Pilkades Penunjang Bantuan Provinsi Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa
Tersedianya sarana prasarana Pilkades Terealisasinya bantuan keuangan kepada pemerintah desa Terselesainya permasalahan tanah kas Desa
30.000.000
-
-
30.000.000
-
-
350.000.000
-
-
Terselengaranya Bintek Pilkades bagi 36 Desa Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa ( 100 desa ) Kepala Desa dan Anggota BPD memahami tugas pokok dan fungsinya
100.000.000 100.000.000
-
-
150.000.000
-
-
Terpilihnya dan dilantiknya Kepala desa baru bagi 36 Desa Terlaksananya bantuan provinsi dengan baik
400.000.000
-
-
15.000.000
-
-
50.000.000
-
-
1.225.000.000
-
-
Tertib pengelolaan tanah kas Desa
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor
Ket
APBN
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Ket
APBN
Meningkatnya saran kualitas pelayanan Adm. Kantor
12 bulan
17.000.000
-
-
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Tercapainya perlindungan HAM di Masyarakat Kab/Kota se-Kabupaten Banjarnegara Terlaksanannya penyuluhan hukum
2 (dua) bulan
80.000.000
-
-
1 (satu) bulan
50.000.000
-
-
Publikasi peraturan perundang-undangan Penyusunan himpunan produk hukum Pengembangan SJDI hukum Sosialisasi RANHAM
Terlaksananya Penyuluhan Hukum Tersusunnya peraturan daerah Kab. Banjarnegara Tersedianya data dan informasi hukum Terlaksananya Perlindungan HAM Masy. Banjarnegara
1 (satu) bulan 2 (dua) bulan 1 (satu) bulan 2 (dua) bulan
30.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000
-
-
Penyuluhan hukum Pemrosesan peraturan daerah
Terlaksanannya Penyuluhan Hukum Tersusunnya peraturan daerah Kab. Banjarnegara
2 (dua) bulan 12 bulan
40.000.000 100.000.000
-
-
2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
TOTAL
387.000.000
-
-
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Forum pengendalian pelaksanaan pembangunan
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Meningkatknya kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat
Pemenuhan kebutuhan logistik kantor
30.000.000
-
-
Terselesaikannya pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten
Rakor POK sebanyak 4 kali dan Monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan keg. APBD Kab, Provinsi dan APBN
75.000.000
-
-
35.000.000
-
-
Pemenuhan kebutuhan logistik kantor Sekretariat ULP guna kelancaran tugas ULP
100.000.000
-
-
Pemenuhan bahan logistik kantor LPSE
100.000.000
-
-
125.000.000
-
-
Pengembangan SIMDALBANGDA 3 Program Pemberdayaan Jasa Usaha Pemberdayaan jasa usaha konstruksi
Penyelenggaraan unit pelayanan pengadaan
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Ket
APBN
70.000.000
Sosialisasi terhadap para pelaku dan pengelola APBD terkait dengan ketentuan pengadaan barang / jasa pemerintah Kelancaraan tugas dalam pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi SKPD dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah oleh ULP. Kelancaran tugas Pengadaan Barang / Jasa yang difasilitasi oleh LPSE
Terwujudnya profesionalisme pelaku pengadaan barang / jasa pemerintah
4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pemantuan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan bantuan Stimulan Termonitor dan terevaluasinya pelakanaan kegiatan bantuan stimulan TOTAL
535.000.000
-
-
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pembinaan Perusahaan Daerah
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Ket
APBN
Terbayarnya rekening Listrik dan Air
Gedung Showroom Dekranasda
3.000.000
-
-
Terbayarnya Jasa Non PNS
Penjaga Pntu Air PLTMH Blimbing
7.200.000
-
-
Terpeliharanya Gedung Maerokoco dan Show Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Maerokoco dan Show Terpeliharanya Peralatan Gedung Maerokoco dan Show
Gedung Maerokoco dan Showroom Dekranasda Gedung Maerokoco dan Showroom Dekranasda
10.000.000 5.000.000
-
-
Gedung Maerokoco dan Showroom Dekranasda
5.000.000
-
-
Terciptanya Perusda/BUMD yang sehat dan Profitable sehingga dapat memberikan Kontribusi kepada PAD
Perusda
50.000.000
-
-
Distribusi Beras Raskin ke KK yang sulit dijangkau oleh 16 Desa kendaraan roda 4 agar tepat waktu
85.000.000
-
-
Terpantaunya Distribusi , penggunaan pupuk dan 278 Gapoktan Pestisida Terpenuhinya kebutuhan pupuk untuk gapoktan /poktan Gapoktan/Poktan secara tepat waktu dan tepat jumlah
40.000.000
-
-
50.000.000
-
-
25.000.000
-
-
4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bantuan distribusi raskin
5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida Bintek Penyusunan RDKK Petani
6 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Indeks Harga Konsumen Terpantaunya Harga kepokmas di Pasar yang ada di Pasar di kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Pemantauan dan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Terpantaunya Distribusi dan Ketersediaan LPG 3 Kg di Agen dan Perwakilan Pangkalan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku
40.000.000
7 Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Pemberdayaan Dekranasda
8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya nilai tambah poteni alam di Kab. banjarnegara yang belum dikelola secara secara baik dan optimal oleh masyarakat/perajin Meningkatnya Kualitas, kuantitas dan Pemasaran hasil Produk kerajinan khas Kabupaten Banjarnegara dan Tersedianya Sarana Prasarana Gedung Dekranasda yang representatif
Pengrajin
30.000.000
-
-
Pengrajin dan Gedung Showroom Dekranasda
50.000.000
-
-
Meningkatnya Kinerja dan Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa
Lembaga Ekonomi Perdesaan
30.000.000
-
-
430.200.000
-
-
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan LCC dokter kecil
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Ket
APBN
Peserta LCC Dokcil, KKR SMP/MTs, KKR SMA/SMK MAN
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan pelajar (60 anak)
35.000.000
-
-
anak dari keluarga tidak mampu
80 anak
50.000.000
-
-
Pegawai Bagian Kesra
kelancaran penyaluran bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan (3 Tim Pelaksana)
80.000.000
-
-
Meningkatnya jumlah peralatan olah raga yang memadai di masyarakat
Meningkatnya jumlah peralatan olah raga yang memadai (175 penerima)
90.000.000
-
-
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan keagamaan
Terpilihnya 32 juara MTQ
130.000.000
-
-
2 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan sunatan masal 3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial
4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyediaan perlengkapan alat-alat olahraga
5 Program pengembangan wawasan kebangsaan Penyelenggaraan Musabaqoh Tiilawatil Qur'an
TOTAL
385.000.000
-
-
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan tanda pengenal 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Forkompanda Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Asistensi Paten
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Lakip Kabupaten Penyusunan Indikator Kinerja Utama
5 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Fasilitasi penilaian kinerja pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur 6 Program Penataan Daerah Otonom Baru Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi baru
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Ket
APBN
Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
3 paket
20.000.000
-
-
Tersedianya SDM aparatur yang profesional
2.520 KTP
60.000.000
-
-
Sinergitas program pendayagunaan aparatur negara di 1 kegiatan daerah Terlaksananya kegiatan Bintek Ketatalaksanaan 1 kegiatan Terlaksananya sosialisasi tentang pelayanan 1 kegiatan administrasi terpadu kecamatan (Paten)
40.000.000
-
-
100.000.000 40.000.000
-
-
Terwujudnya perangkat daerah, ketatalaksanaan dan akuntabilitas yang efektif dan efisien Terwujudnya perangkat daerah, ketatalaksanaan dan akuntabilitas yang efektif dan efisien
SKPD mengirimkan Lakip dan Tapkin tepat waktu (54 SKPD) Jumlah dokumen IKU tersusun (2 dokumen)
70.000.000
-
-
75.000.000
-
-
Terwujudnya perangkat daerah, ketatalaksanaan dan akuntabilitas yang efektif dan efisien Terwujudnya perangkat daerah, ketatalaksanaan dan akuntabilitas yang efektif dan efisien
Unit pelayanan publik yang dievaluasi 3 SKPD
50.000.000
-
-
2 buah buku Standar Pelayanan Publik dan SOP
60.000.000
-
-
Terwujudnya perangkat daerah, ketatalaksanaan dan akuntabilitas yang efektif dan efisien
Jumlah Raperda SOTK yang disusun: 5 buah
75.000.000
-
-
590.000.000
-
-
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Tersedianya benda pos (perangko dan materai)
Tersedianya karangan bunga, spanduk dan bunga meja untuk keperluan selama 1 tahun
Tersedianya pembayaran jasa telepon, listrik dan air selama 1 tahun
Tersedianya pembayaran jasa pemasangan iklan disurat kabar dan pengharum ruangan selama 1 tahun
Tersedianya pembayaran pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun Tersedianya pembayaran sewa sarana penerimaan tamu Pejabat Propinsi, Pusat dan Tamu Negara (sewa kamar hotel, tenda, meja kursi, sound system, organ dan barang pecah belah) Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK )
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya alat tulis kantor untuk mencukupi kebutuhan selam 1 tahun
Terlaksananya pengiriman surat dan kartu ucapan ke Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota (80%)
APBN
Ket
800.000.000
-
- Rutin
90.000.000
-
- Rutin
110.000.000
-
- Rutin
50.000.000
-
- Rutin
900.000.000
-
- Rutin
Terlaksananya penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama lainnya antara Pemkab Banjarnegara dengan Mitra Pemkab ( 80 % ) Tercukupinya karangan bunga ucapan selamat atau duka cita kepada mitra Pemkab Banjarnegara ( 80 % ) Tercukupinya spanduk ucapan selamat dan spanduk lainnya dalam acara kedinasan termasuk kebutuhan bunga meja atau acara kedinasan di pendopo, rumah jabatan / dinas Bupati, Wabup, Sekda dan Kantor Setda (80%) Terealisasinya pembayaran rekening telepon rumah jabatan/ dinas dan HP Bupati, Wabub dan Sekda serta Kantor Setda setiap bulan ( 100% ) Terealisasinya pembayaran rekening air rumah jabatan / dinas Bupati, Wabup, Sekda dan Kantor Setda setiap bulan ( 100 % ) Terealisasinya pembayaran rekening listrik rumah jabatan / dinas Bupati, Wabup, dan Sekda serta Kantor Setda setiap bulan (100%) Terealisasinya ucapan selamat dan lainnya disurat kabar kepada mitra Pemkab ( 80 % ) Terealisasinya pembayaran pengharum ruangan dirumah jabata/dinas dan ruang kerja Bupati, Wabup dan Sekda setiap bulan ( 80% ) Tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk General Check Up ( 100 % ) Terealisasinya pembayaran sewa sarana penerimaan penerimaan tamu pejabat propinsi, pusat dan tamu negara ( 80 % )
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor dilingkungan Kantor Setda ( Spri Bupati, Wabup, Sekda, Staf Ahli Bupati, Assisten Sekda dan sembilan bagian ), sehingga tugas pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar ( 80%) Tersedianya barang cetakan dan pembayaran jasa foto Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan copy selam 1 tahun penggandaan dilingkungan kantor Setda (80%) Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mencukupi Tercukupinya kebutuhan dan penggantian komponen kebutuhan selama 1 tahun instalasi listrik di rumah jabatan / dinas dan lingkungan kantor Setda (85%) Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah dan Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah dalam daerah selama 1 tahun dan dalam daerah Bupati, Wakil Bupati dan pegawai di lingkungan Kantor Setda (75%)
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selam 1 tahun
Tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah jabatan / dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan lingkungan Kantor Setda (80%)
Tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah) selama 1 tahun
Terealisasinya pembayaran surat kabar dan majalah di rumah jabatan / dinas dan ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan bagi Staf Ahli serta Assisten Sekda setiap bulan (85%) Tercukupinya kebutuhan makan minum rapat di rumah dinas / jabatan dan ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Assisten Sekda dan sembilan bagian Setda (80%) Tercukupinya kebutuhan makan minum tamu di rumah dinas / jabatan dan ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Assisten Sekda dan sembilan bagian Setda (80%) Tercukupinya kebutuhan makan minum harian di rumah dinas / jabatan dan ruang kerja Bupati, Wakil Bupati serta Sekda (80%) Terbayarnya honor PTT dilingkungan Setda selama 1 tahun (100%)
Tersedianya makan minum rapat selama 1 tahun
Tersedianya makan minum tamu selama 1 tahun
Tersedianya makan minum harian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekda selama 1 tahun Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembuatan pos jaga pintu masuk kantor Setda Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
Tersedianya Honor PTT selama 1 Tahun
Tersedianya pos jaga di pintu depan kantor Setda Tersedianya almari pakaian baru di rumah jabatan/dinas Tersedianya kasur baru di rumah jabatan/dinas Tersedianya meja rias di rumah jabatan/dinas Tersedianya kursi tumpuk dirumah jabatan/dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya tambahan alat angkutan darat Tersedianya tambahan komputer PC Tersedianya kebutuhan laptop di lingkungan Setda
Terealisasinya pembuatan pos jaga pintu depan kantor Setda ( 100 % ) Terealisasinya pengadaan almari pakaian di rumah jabatan/dinas ( 3 unit ) Terealisasinya pengadaan kasur di rumah jabatan/dinas Sekda ( 3 unit ) Terealisasinya pengadaan meja rias dirumah jabatan/dinas ( 3 unit ) Terealisasinya pengadaan kursi tumpuk dirumah jabatan/dinas ( 200 unit ) Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas roda 2 untuk Kasubag di Setda ( 50 % ) Terealisasinya pengadaan Komputer PC sebanyak ( 4 unit ) Terealisasinya pengadaan laptop sebanyak ( 4 unit )
-
- Rutin
232.086.000
-
- Rutin
50.000.000
-
-
150.000.000
-
-
350.000.000
-
- Rutin
150.000.000
-
- Rutin
450.000.000
-
- Rutin
Tersedianya karpet lantai baru di ruang kerja Bupati
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
Terealisasinya pengadaan karpet lantai baru di ruang kerja Bupati ( 1 paket ) Tersedianya meja 1/2 biro dilingkungan Setda Terealisasinya meja 1/2 biro di lingkungan Setda Tersedianya material dan biaya pemeliharaan rumah Telaksananya pemeliharaan rumah jabatan / dinas jabatan / dinas selama 1 tahun Bupati, Wakil Bupati dan Sekda (80%) Tersedianya tanaman hias, alat pertamanan, pupuk dan Terealisasinya pembelian tanaman hias, alat obat pembasmi hama tanaman di rumah jabatan / dinas pertamanan untuk pemeliharaan tanaman, pupuk 1 tahun tanaman dan obat pembasmi hama tanaman sehingga tanaman di rumah jabatan / dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda terawat dan terlihat indah (80%)
1.485.000.000
Tersedianya taman rumdin Wakil Bupati dan Sekda Tersedianya pos jaga rumdin Wakil Bupati Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya material dan biaya pemeliharaan gedung kantor Setda dan Pendopo 1 tahun
Terealisasinya perbaikan taman rumdin Wabup dan Sekda Terealisasinya perbaikan pos Jaga Rumdin Wakil Bupati Terlaksananya pemeliharaan Pendopo dan Kantor Setda (85%) Terealisasinya pengecetan, perbaikan dinding, atap dan lantai kantor Setda ( 80 % )
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terealisasinya pemeliharaan pintu dan jendela kantor setda ( 80 % ) Terealisasinya pemeliharaan instalasi air bersih di kantor setda ( 80 % ) Terealisasinya pemeliharaan saluran pembuangan air di kantor Setda ( 80 % ) Tersedianya tanaman hias, alat pertamanan, pupuk dan Terealisasinya pembelian tanaman hias, alat obat pembasmi hama tanaman di lingkungan Kantor pertamanan untuk pemeliharaan tanaman, pupuk Setda tanaman dan obat pembasmi hama tanaman sehingga tanaman dilingkungan Kantaor Setda terawat dan terlihat indah ( 85% ) Tersedianya tempat penginapan bagi tamu Pemkab. Terealisasinya perbaikan Mess Pemda di Kompleks yang representatif rumdin Bupati ( 100 % ) Tersedianya spare part dan biaya pemeliharaan mobil Tercukupinya kebutuhan penggantian suku cadang dan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terawatnya mobil jabatan Bupati dan Wakil Bupati ( 85 %) Tersedianya BBM mobil jabatan Kepala Daerah dan Tercukupinya kebutuhan BBM untuk mobil jabatan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati ( 85 % ) Tersedianya spare part dan biaya pemeliharaan mobil Tercukupinya kebutuhan penggantian suku cadang dan dinas / operasional pejabat di Setda dan kendaraan terawatnya kendaraan dinas / operasional Sekda dan pool Pejabat di Setda serta kendaraan operasional di pool ( 85 % ) Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas / operasional Tercukupinya kebutuhan BBM untuk kendaraan dinas / di lingkungan Kantor Setda dan kendaraan pool operasional dilingkungan Kantor Setda dan kendaraan pool 9 85 % ) Tersedianya pembayaran pengisian tabung pemadam Terealisasinya pengisian Tabung pemadam kebakaran kebakaran selama 1 tahun yang ada dilingkungan Kantor Setda ( 100 % ) Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan / peralatan Kantor Setda selama 1 tahun
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
Tersedianya penggantian perlengkapan dan peralatan rumah tangga dirumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terealisasinya pemeliharaan/perbaikan peralatan & perlengkapan kantor seperti komputer, mesin tik, mebelair, AC, Sound system, genset, PABX, alat elektronik & mesin foto copy yang ada di Kantor Setda ( 80 % ) Tercukupinya penggantian gerabah dan peralatan rumah tangga lainnya dirumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati ( 85% )
300.000.000
-
- Rutin
900.000.000
-
- Rutin
100.000.000
-
- Rutin
75.000.000
-
- Rutin
25.000.000
-
- Rutin
6.217.086.000
-
-
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Terealisasinya pengadaan Pakaian dinas dan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Bupati kelengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil dan Wabup lama maupun yang baru ) kepala Daerah ( PSL, PSR, PSH, PDH, Korpri dan Batik ) ( 100 % ) TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Bandwidth E-Government untuk 69 titik/client
200.000.000
-
-
LPSE, Simdalbangda, Simrenbangda, SMS Gateway
225.000.000
-
-
- Tersedianya dokumentasi foto dan video kegiatan serta program pemerintah tahun 2012 - Tercukupinya dana untuk koordinasi kehumasan dalam dan luar daerah
80.000.000
-
-
Terpeliharanya peralatan jaringan banjarnegara online, NOC, AC, Hosting, Aplikasi Website, 69 titik/client, Lab komputer, dan peralatan kehumasan - Tersedianya akses internet untuk seluruh Kecamatan di Kab. Bna - Terkoneksinya Kecamatan dengan PemKab. Bna secara online Tersedianya mobil informasi dan peralatan pemutaran 1 unit mobil film yang memadai
50.000.000
-
-
150.000.000
-
-
325.000.000
-
- Susulan
Tersedianya aplikasi sarana informasi SKPD secara online
20.000.000
-
-
penerbitan Majalah Derap Serayu 6 edisi
75.000.000
-
Tersebarnya informasi pembangunan dan potensi daerah melalui Kalender Pembangunan
50.000.000
-
- susulan tambahan Rp. 25 juta -
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terselenggaranya penyebarluasan informasi pembangunan dan kegiatan daerah melalui Pemutaran Film, Publikasi Keliling dan Pembuatan Baliho
30.000.000
-
-
Penyebarluasan Informasi Penyelanggaraan Pemerintah Daerah
-Terselenggaranya penyebarluasan informasi pembangunan daerah -Fokohumas
75.000.000
-
-
40.000.000
-
- Susulan
1.320.000.000
-
-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengembangan jaringan e-government di 20 Kecamatan
Pengadaan Mobil Informasi dan Peralatan Pemutaran Film 3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Penyusunan 1 paket portal web
Tersedianya bandwidth yang cukup untuk akses internet PemKab Banjarnegara dan Aplikasi-aplikasi Pelayanan Publik
Ket
APBN
Tersedianya aplikasi sarana informasi SKPD secara online
4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan Penerbitan Media Masa Majalah Derap Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui Serayu Derap Serayu Pembuatan Kalender Pembangunan
5 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : SEKRETARIAT DPRD Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kelancaran administrasi perkantoran kantor
Ket
APBN
Listrik 3 rekening, PAM 2 rekening, telepon 9 rekening, benda pos 610 lbr, Tabung pemadam 16, Tabung gas 16, Spanduk 16, karangan bunga/benderalayur/rontek, dekorasi ( taman ), iklan
160.000.000
-
-
Terjaminnya kesehatan anggota DPRD beserta keluarganya Kebersihan, kenyamanan kegiatan di kantor
50 orang anggota DPRD & 150 keluarganya
332.000.000
-
-
20.000.000
-
-
Kelancaran kegiatan administrasi Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD
Tersedianya ATK, alat listrik, biaya perjalanan dinas, dan penggandaan
2.010.000.000
-
-
Tersedianya ruang jalan yang memperlancar pelaksanaan tugas DPRD Meningkatnya sarana & prasarana untuk kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
1 unit ruang jalan yang menghubungkan ruang rapat paripurna dan ruang fraksi Filling kabinet (2 bh); Kursi Kerja staf (5 bh); Meja kerja (5 bh); Kursi Tamu Meja Tamu (2 bh); Piring (5 dsn); Sendok (5 dsn); Korden (2 bh); Tempat cangkir (4 bh); Almari (2 bh); papan (2 bh); jam dinding (2 bh)
65.000.000
-
-
100.000.000
-
-
Meningkatnya sarana & prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Terpeliharanya rumah dinas yang bersih dan nyaman
Kamera (4 bh); Laptop/komputer (5 bh); Printer (2 bh)
200.000.000
-
-
Pemeliharaan rumah dinas
10.000.000
-
-
-
-
500.000.000
-
-
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
Gedung; Mes; Tempat parkir (3 unit); Perpustakaan; Kantin; Pos jaga Perawatan 18 kendaraan roda 4 & 9 kend. roda 2; Service; Penggantian suku cadang; BBM / gas dan pelumas; Jasa KIR; STNK Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
45.000.000
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
40.000.000
-
-
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembuatan ruang jalan kantor Sekretariat DPRD Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh Masyarakat / tokoh agama
Tercukupinya pakaian dinas Anggota DPRD
pakaian untuk 50 anggota DPRD PSH (100 stel); PDH (50 stel); PSR (50 stel)
205.000.000
-
-
Terjalin kerjasama yang senergi guna meningkatkan kinerja anggota Dewan
1 tahap utk Kec. se Kabupaten
155.000.000
-
-
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Pembahasan Rancangan Perda (Penyusunan Raperda Terwujudnya Perda Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD) Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Luar dan Study banding serta untuk menambah wawasan Dalam Daerah Pimpinan dan anggota DPRD Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & Tersedianya buku bacaan, referensi bagi anggota eksekutif Legislatif & eksekutif Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD Terjaminnya komunikasi antara legislatif & eksekutif
4x Pelatihan utk DPRD; 4x Pelatihan utk Setwan
Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD
Terhimpunnya buku produk-produk DPRD TOTAL
2.200.000.000
-
-
300.000.000
-
-
2.850.000.000
-
-
25 buku
10.000.000
-
-
2400 eksemplar
75.000.000
-
-
150 buku
25.000.000
-
-
3 Raperda Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.302.000.000
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : DPPKAD (SKPD) Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kanto
8.500.000.000
-
-
1.200.000.000
-
-
69.891.000
-
-
400.000.000 25.000.000 300.000.000 80.000.000 300.000.000
-
-
700.000.000 2.500.000.000 1.300.000.000
-
-
100.000.000
-
-
Tercapainya penyusunan laporan keuangan semesteran
75.000.000
-
-
Tercapainya tertib administrasi SKPD penerima DBHC
25.000.000
-
-
Aset tanah milik Pemkab
300.000.000
-
-
SKPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara Tersedianya laporan keuangan yang telah diaudit BPK
75.000.000 200.000.000
-
-
300.000.000 1.200.000.000
-
-
200.000.000 75.000.000 80.000.000 450.000.000
-
-
2.198.689.000
-
-
Penyediaan bahan logistik kantor
Tercukupinya kebutuhan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Tercukupinya biaya kerja non PNS
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Asuransi Aset Daerah Perluasan Gedung Arsip Pengadaan alat angkutan darat bermotor 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Sosialisasi di Bidang Cukai Pemantauan Administrasi Keuangan Pengelola DBHCHT 5 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen aset/barang daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Pengelolaan administrasi gaji pegawai Pengelolaan kas daerah Penjaringan dan penelitian RKA-SKPD Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil pajak
SKPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor SKPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Aset gedung dan kendaraan milik Pemkab Terpenuhinya gedung arsip SKPD di lingkungan Pemkab Banjarnegara
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya data valid barang milik daerah Obyek retribusi daerah Terlaksananya tertib administrasi gaji pegawai Tercapainya tertib administrasi pengelolaan kasda Tersusunnya RKA-SKPD yang benar Tersusunnya buku APBD Obyek PBB
Terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat, listrik, air, dan telepon Terpenuhinya kebutuhan ATK, penggandaan, dan biaya perjalanan dinas Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honor PTT
Ket
APBN
Penjaringan data penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Asistensi Implementasi Program Aplikasi SIMDA Pengelolaan TPTGR 7 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD
Kesiapan data pendataan,belanja,pembiayaan aset,k
75.000.000
-
-
Lancarnya pelaksanaan APBD Terlaksananya penanganan kasus TPTGR
200.000.000 25.000.000
-
-
Pengelola keuangan di 66 SKPD
125.000.000
-
-
21.078.580.000
-
-
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Belanja Cost sharing PNPM Mandiri Alokasi Dana Desa Pemugaran Perumahan Pedesaan
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : DPPKAD (PPKD) Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Mempercepat penanggulangan kemiskinan
19 kecamatan
Terpugarnya rumah tidak layak huni kel RTM
1000 rumah
TOTAL
9.600.000.000 16.500.000.000 9.000.000.000 35.100.000.000
APBN
Ket
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : BKD Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Ket
APBN
Tersedianya keperluan biaya Telpon, Listrik, Air Bersih dan Benda Pos
Terbayarnya Jasa Telpon + Rp.1.250.000/bulan, Air + Rp.300.000 / bulan, Listrik + Rp. 1.250.000 / bulan
56.000.000
-
-
Tersedianya anggaran untuk honor PTT Terwujudnya keadaan kantor yang bersih, nyaman dan sehat Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan santun
Honor PTT 2 orang Rp. 39.450.000,Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun Pembelian ATK, Foto Copy, Alat Listrik & Elektronik, Barang Cetak, Pembelian BBM Rp. 50 juta, Jamuan Makan Minum Rapat dan harian, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
19.680.000 6.000.000
-
-
320.000.000
-
-
-
500.000.000
100.000.000
-
-
75.000.000
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dan perlengkapan kantor
Pasang Kanopi, Tempat parkir sepeda motor, papan nama kantor; APBN=1 unit gedung Meja Eselon 3 1 bh, AC 3 unit, Genset 1 unit, Komputer PC 2 unit Pengecatan gedung, Perbaikan kamar mandi, lantai, pintu, jendela Pembayaran Jasa alat Kantor : Komputer 10 unit, alat komunikasi, Laptop 5 unit dan 4 Kendaraan Roda 4
150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terwujudnya Gedung Kantor dengan fasilitas yang lebih sempurna Tersedianya sarana perlengkapan Kantor yang memadai Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kantor
75.000.000
-
-
75.000.000
-
-
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jasa Servis, Pelumas, Penggantian suku cadang, STNK 3 Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS Fasilitasi Pengurusan Pensiun PNS dan Taspen
Terlaksananya pengurusan pensiun PNS dan Taspen
Jumlah Pensiun PNS 365 orang
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Terkirmnya CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan
Jumlah CPNSD 231 orang
1.450.000.000
-
1.173.395.000
Terkirmnya Pejabat di Lingkungan Kab. Banjarnegara untuk mengikuti Diklatpim.
Jumlah Pejabat Struktural 95 orang
2.530.000.000
-
-
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi PNSD
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional. Bintek Penyusunan Formasi Terlaksananya Bintek Formasi bagi PNS Bintek Media Penyuluhan Berbasis Komputer Terlaksananya Bintek Media Penyuluhan Berbasis Komputer Bintek Penyusunan Angka Kredit Perawat Terlaksananya Bintek Penyusunan Ankga Kredit Perawat Bintek Penyusunan Angka Kredit Nutrisionis Terlaksananya Bintek Penyusunan Ankga Kredit Nutrisionis Bintek Pembekalan PNS yang akan purna tugas Terlaksananya pelatihan bagi PNS yang akan purna tugas Pembinaan Mental melalui ESQ bagi Pejabat Eselon II, Terlaksananya pelatihan ESQ pejabat eselon II, III, IV, III, IV, V V Diklat Manajemen Pemerintahan Bagi Sekdes/Sek. Mewujudkan PNS yang memiliki visi dan pola pikir Kelurahan untuk Pemerintahan yang baik (Good Governance)
Diklatpim II : 5 orang Diklatpim III : 40 orang Diklatpim IV : 40 orang Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
400.000.000
500.000.000
332.761.000 3.650.790.000 10.317.300.000 -
Jumlah 40 orang PNS Jumlah 40 orang PNS
100.000.000 50.000.000
-
-
Jumlah 40 orang perawat
40.000.000
-
-
Jumlah 40 orang Nutrisionis
40.000.000
-
-
200.000.000
300.000.000
-
1.000.000.000
250.000.000
-
Terlatihnya 200 orang pra purna tugas Peningkatan kinerja pejabat dalam hal kecerdasan ESQ 100 orang 287 orang PNS (287 x 3.000.000)
861.000.000
Bintek Manajemen Keuangan Bagi Sekdes/Sek. Kelurahan Bintek Uji Kompetensi Bagi Calon Pejabat Eselon II
Mewujudkan persamaan/ persepsi di bid. Keuangan daerah Untuk mempersiapkan promosi jabatan struktural yang lebih tinggi sesuai kompetensi yang dibutuhkan
Diklat PPNS
Tertibnya masyarakat tentang sadar hukum/Perda yang 40 orang PNS (40 x 6.000.000) berlaku Kerjasama antar pejabat struktural dengan 200 orang PNS (200 x 4.500.000) bawahannya lebih baik
Outbond
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelesaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Terciptanya PNS yang bersih dan bertanggung jawab Negara (LHKPN) 6 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan CPNSD Penempatan PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terpenuhinya formasi dan kekurangan jumlah PNS Terwujudnya penempatan PNS sesuai dengan ketentuan Terwujudnya penerbitan SK Kenaikan Pangkat secara tepat waktu
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Terlaksananya Pemberian penghargaan bagi PNS
Terbiayainya KGB, KARPEG, KARIS, KARSU dan Kartu Taspen Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Terwujudnya disiplin pegawai dan terselesaikannya PNS kasus-kasus PNS Pemberian Stimulan Tugas Belajar / Ikatan Dinas Terwujudnya peningkatan kemampuan Aparatur Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Monioring, Evaluasi dan Rakor Kepegawaian Penyusunan Sistem Informasi Database Tenaga Honorer Penyusunan DUK dan formasi PNS Penyusunan Standarisasi Kompetensi Jabatan Struktural Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pemberian Penghargaan pada PNS/PTT yang akan Purna Tugas
Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan administrasi kepegawaian Terwujudnya data tenaga honorer secara valid dan aktual. Diketahui jumlah pelaksana (PNS) dengan beban kerja pada SKPD Terwujudnya obyektifitas, keadilan dan transparansi pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Kecepatan pengolahan data kepegawaian ( kenaikan pangkat, Simpeg, dsb ) Terwujudnya penghargaan dari Pemkab terhadap PNS/PTT yang akan Purna Tugas
287 orang PNS (287 x 3.000.000)
861.000.000
80 orang pejabat struktural eselon III (80 x 3.000.000)
240.000.000
Terlaksananya sosialisasi penyelesaian LHKPN
Bertambahnya Formasi PNS Terlaksananya mutasi 500 orang PNS sesuai dengan kompetensi dan aturan KP satu atap 400 buah Nota Persetujuan 1.500 buah Terlaksananya pemberian penghargaan PNS Terbitnya KGB, KARPEG, KARIS, KARSU dan Kartu Taspen Perjalanan Dinas Tim ke lokasi, 240 SKPD (4 Kelompok), 344 kasus Stimulan Keuangan 1 orang, pendidikan S1 Rp.400.000/bulan Stimulan Keuangan 35 orang @ Rp. 500.000,Fasilitasi mulai awal rapat s/d penerimaan Praja IPDN Jumlah 250 orang per kegiatan, pelaksanaan 3 kali dlm 1 tahun Tersusunnya Database tenaga honorer Tersusunnya Buku DUK 2011 dan Formasi 2012 Tersusunnya standarisasi Kompetensi Jabatan Struktural Terpeliharanya jaringan SAPK Pensiun BUP PNS 341 orang x Rp. 2.750.000,Pensiun Dipercepat/Keuzuran + 20 orang x Rp. 2.250.000,Pensiun Janda/Duda + 20 orang x Rp.2.250.000,Pensiun PTT : BUP 10 orang x Rp. Rp.2.250.000,Keuzuran + 10 orang x Rp. 1.750.000,-
240.000.000 900.000.000
25.000.000
-
-
500.000.000 150.000.000
-
-
150.000.000
-
-
45.000.000
-
-
100.000.000
-
-
60.000.000
-
-
30.000.000
-
-
150.000.000
-
-
50.000.000
-
-
50.000.000
-
-
100.000.000
-
-
60.000.000
-
-
1.000.000.000
-
-
Peremajaan Simpeg Penataan File Data Kepegawaian Pemberian Ijin Belajar/Tugas Belajar bagi PNS Pembinaan Mental PNS
Tes DNA
Terwujudnya Informasi Kepegawaian secara cepat dan akurat. Terwujudnya kecepatan pengambilan Data Kepegawaian Meningkatnya kemampuan SDM Terlaksananya pelayanan fasilitas PNS bermasalah / pembinaan mental Terkendalinya / Terselesaikannya masalah DNA bagi PNS bermasalah. TOTAL
Tersusunnya data Simpeg yang valid
75.000.000
-
-
Tersusunnya File Kepegawaian
30.000.000
-
-
Terbitnya Surat Ijin Belajar / Tugas Belajar Terfasilitasinya PNS-PNS bermasalah
20.000.000 25.000.000
-
-
Pembinaan mental PNS/PTT dan keluarganya. PNS bermasalah
150.000.000
9.306.680.000
1.050.000.000
19.226.246.000
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Peningkatan kemampuan aparatur Review laporan keuangan daerah Pemantauan pelaksanaan program sektoral Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Koordinasi, monitoring, evaluasi Inpres No. 5 tahun 2004 Evaluasi Lakip Evaluasi pengukuran kerja mandiri 4 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apratur Pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan PKPT
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : INSPEKTORAT Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Ket
APBN
Terpenuhinya operasional perkantoran
Terpenuhinya operasional perkantoran
24.900.000
-
-
Terpenuhinya operasional perkantoran Terpenuhinya operasional perkantoran
Terpenuhinya operasional perkantoran Terpenuhinya operasional perkantoran
4.994.000 522.352.000
-
-
Kelancaran operasional perkantoran
4 notebook; 1 unit alat komunikasi; 1 unit pengukur waktu Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor secara berkala
25.000.000
-
-
15.000.000 40.000.000
-
-
Terpenuhinya kasus pengaduan di lingkungan Pemda
36 kasus
82.267.000
-
-
Obyek pemeriksaan 180 obrik & 350 Larwasda LHP BPK, BPKP, Insp Prov, Insp Kab yang belum tuntas SDM aparat pengawas mampu melaksanakan tugas
TL: 180 obrik& gelar pengaw= 350 obrik 4 kali setahun
77.585.000 20.998.000
-
-
43 PNS
60.245.000
-
-
Terevaluasinya LKD tahun 2011 Tersedianya data-data pelaksanaan lintas sektoral Terpenuhinya LP2P Tersusunnya laporan Kormonev
66 SKPD 6 SKPD 7.500 PNS 25 SKPD
45.000.000 31.000.000 30.000.000 20.000.000
-
-
Terevaluasinya Lakip SKPD Terevaluasinya indikator penyusunan LPPD
66 SKPD 66 SKPD
49.000.000 44.000.000
-
-
Terpenuhinya pelatihan teknis pengawasan
43 PNS
17.623.000
-
-
Tersusunnya PKPT tahun 2013
Tersusunnya PKPT tahun 2013
10.000.000
-
-
1.119.964.000
-
-
Terpenuhinya pemeliharaan rutin secara berkala Terpenuhinya pemeliharaan rutin secara berkala
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mobil Keliling
3 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Evaluasi Pelaksanaan ISO 9001-2008 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Monitoring TV dan Pengendalian Perizinan Pengadaan Leaflet dan Perubahan Tempat Reklame dan Baliho Pendataan Potensi Perizinan HO dan IMB Sistem Informasi Manajemen Perizinan
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : KP2T Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Tersedianya keperluan biaya Telpon, Listrik, Air Bersih 12 bulan dan Benda Pos Tersedianya anggaran untuk honor PTT 12 bulan Terwujudnya keadaan kantor yang bersih, nyaman dan sehat tersedianya logistik kantor dan penyediaan jasa 12 bulan administrasi bahan logistik kantor dan jasa
Terwujudnya Gedung Kantor dengan fasilitas yang lebih sempurna Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya 1 ( Satu ) buah mobil keliling untuk jemput bola kegiatan pelayanan Perizinan
Masyarakat wajib ijin yang belim mengurus izin dipertahankan Sertifikat ISO di Kppt 9001-2008 tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan
TOTAL
200 kali 2 kali 1 kali
Ket
APBN
27.370.000
-
-
18.823.000 20.890.000
-
-
182.917.000
-
-
1.750.000.000
-
1.800.000.000
20.000.000 55.000.000
-
-
-
-
40.000.000
125.000.000 80.000.000 40.000.000 20.000.000 75.000.000
-
-
50.000.000 300.000.000
-
300.000.000
2.765.000.000
-
2.140.000.000
URUSAN WAJIB SKPD No
Program/Kegiatan
KECAMATAN 1 KECAMATAN BANJARNEGARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN : KECAMATAN DAN KELURAHAN Pagu Indikatif Sasaran Target dan Indikator APBD APBD Prov
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
2 KECAMATAN BAWANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
3 KECAMATAN MADUKARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
4 KECAMATAN SIGALUH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
5 KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6 KECAMATAN SUSUKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Ket
APBN
92.580.000 70.080.000
-
-
17.500.000
-
-
5.000.000
-
-
120.200.000 100.000.000
-
-
15.200.000
-
-
5.000.000
-
-
121.258.000 83.258.000
-
-
33.000.000
-
-
5.000.000
-
-
105.609.000 82.580.000
-
-
18.029.000
-
-
5.000.000
-
-
126.000.000 93.000.000
-
-
28.000.000
-
-
5.000.000
-
-
131.730.000 79.230.000
-
-
46.500.000
-
-
Program Penataan Administrasi Kependudukan
7 KECAMATAN MANDIRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8 KECAMATAN PURWONEGORO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
9 KECAMATAN WANADADI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10 KECAMATAN BANJARMANGU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
11 KECAMATAN RAKIT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
12 KECAMATAN PUNGGELAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
13 KECAMATAN KARANGKOBAR
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
6.000.000
-
-
118.837.000 89.077.000
-
-
24.760.000
-
-
5.000.000
-
-
110.746.000 94.896.000
-
-
10.850.000
-
-
5.000.000
-
-
110.500.000 83.900.000
-
-
21.600.000
-
-
5.000.000
-
-
155.500.000 120.000.000
-
-
28.000.000
-
-
7.500.000
-
-
101.810.000 86.660.000
-
-
10.150.000
-
-
5.000.000
-
-
105.933.000 85.033.000
-
-
15.900.000
-
-
5.000.000
-
-
106.603.000
-
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
14 KECAMATAN WANAYASA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
15 KECAMATAN KALIBENING Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
16 KECAMATAN BATUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
17 KECAMATAN PAGENTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
18 KECAMATAN PEJAWARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
19 KECAMATAN PAGEDONGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas.
86.420.000
-
-
15.183.000
-
-
5.000.000
-
-
94.903.000 72.703.000
-
-
17.200.000
-
-
5.000.000
-
-
116.150.000 90.300.000
-
-
20.850.000
-
-
5.000.000
-
-
114.005.000 92.005.000
-
-
17.000.000
-
-
5.000.000
-
-
136.703.000 90.753.000
-
-
40.950.000
-
-
5.000.000
-
-
110.958.000 90.258.000
-
-
15.700.000
-
-
5.000.000
-
-
108.733.000 86.663.000
-
-
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
20 KECAMATAN PANDANARUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
TOTAL PAGU INDIKATIF KECAMATAN KELURAHAN 1 KELURAHAN KUTABANJARNEGARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
2 KELURAHAN KRANDEGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
3 KELURAHAN PARAKANCANGGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
4 KELURAHAN SEMARANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
5 KELURAHAN SOKANANDI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
6 KELURAHAN WANGON Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
17.070.000
-
-
5.000.000
-
-
131.000.000 91.000.000
-
-
30.000.000
-
-
10.000.000
-
-
2.319.758.000
-
-
108.865.000 48.865.000
-
-
60.000.000
-
-
139.800.000 54.800.000
-
-
85.000.000
-
-
123.920.000 46.470.000
-
-
77.450.000
-
-
117.756.000 57.756.000
-
-
60.000.000
-
-
133.948.000 63.948.000
-
-
70.000.000
-
-
408.100.000 85.100.000
-
-
323.000.000
-
-
7 KELURAHAN SEMAMPIR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
8 KELURAHAN ARGASOKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
9 KELURAHAN KALIBENDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
10 KELURAHAN KARANGTENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
11 KELURAHAN REJASA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
12 KELURAHAN KENTENG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya kegiatan operasional kantor dengan lancar Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
TOTAL PAGU INDIKATIF KELURAHAN TOTAL
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, gas, ATK, dan peralatan/perlengkapan kebersihan; terlaksananya perjalanan dinas. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparatur
105.825.000 37.725.000
-
-
68.100.000
-
-
115.668.000 39.283.000
-
-
76.385.000
-
-
109.806.000 38.826.000
-
-
70.980.000
-
-
124.589.000 60.659.000
-
-
63.930.000
-
-
141.500.000 82.000.000
-
-
59.500.000
-
-
101.200.000 41.200.000
-
-
60.000.000
-
-
1.730.977.000 4.050.735.000
-
-
URUSAN WAJIB SKPD No
: KETAHANAN PANGAN : KKP Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedng kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Penanganan daerah rawan pangan
Sasaran
Target dan Indikator
Pagu Indikatif APBD Prov
APBD
Ket
APBN
Tersedianya keperluan biaya Telpon, Listrik, Air Bersih 12 bulan dan Benda Pos Tersedianya anggaran untuk honor PTT 3 Orang Tenaga PTT Terwujudnya keadaan kantor yang bersih, nyaman dan sehat tersedianya logistik kantor dan penyediaan jasa 12 bulan administrasi bahan logistik kantor dan jasa
15.000.000
-
-
30.000.000 30.000.000
-
-
65.000.000
-
-
Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran Pengadaan Peralatan kantor (komputer dan printer) Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor
20.000.000 6.000.000 5.000.000
-
-
Terciptanya kelancaran dan kenyamanan kerja
20.000.000
100.000.000
-
250.000.000
50.000.000
-
-
20.000.000
-
-
50.000.000
-
-
25.000.000
-
-
100.000.000
400.000.000
500.000.000
50.000.000
-
250.000.000
Pemeliharaan 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit roda 2
Terciptanya kelancaran dan kenyamanan kerja
150.000.000
Penyusunan data base potensi produksi pangan
Berkurangnya dampak resiko wilayah yang rawan terhadap pangan Tersedianya data ketahanan pangan yang up to date
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
Tersedianya informasi tentang pola konsumsi pangan Rumah tangga sample masyarakat di Banjarnegara Terciptanya pemanfaatan lahan pekarangan di Kelompok Wanita Tani masyarakat secara optimal Terantisipasinya permasalahan dan kecukupan pangan Masyarakat banjarnegara
Pengembangan desa mandiri pangan
Terciptanya kemandirian pangan ditingkat rumah tangga dan masyarakat Ketersediaan pangan dimasyarakat ada setiap waktu
bantuan modal kpd rumah tangga miskin dl rangka menciptakan kemandirian pangan di 2 desa 10 Kecamatan sentra produksi padi
Tersusunya Kebijakan daerah tentang Ketahanan Pangan di Banjarnegara Terlaksananya kampanye pemanfaatan pangan berbasis lokal stabilisasi harga pangan, khususnya beras Terlaksananya pemberdayaan dan revitalisasi lumbung pangan masyarakat desa Terlaksananya stabilisasi harga beras minimal sesuai dengan harga pembelian pemerintah Berfungsinya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah, mutu, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
SKPD Se Kab. Banjarnegara
45.000.000
-
-
SKPD se Kab Banjarnegara dan masyarakat
25.000.000
-
-
10 LUEP di Banjarnegara 10 desa
25.000.000 -
500.000.000
-
15 LUEP
-
1.500.000.000
-
Penumbuhan dan pengembangan 3 Unit LDPM (Gapoktan di wilayah sentra produksi padi) Meningkatnya kemampuan 8 Kelompok tani dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan
-
-
400.000.000
-
-
150.000.000
Pengembangan lumbung pangan desa Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan Penyelenggaraan hari pangan sedunia Penunjang Dana Talangan Pembelian Pangan Pengembangan cadangan pangan masyarakat desa Dana Talangan pengadaan pangan LDPM Koordinasi Keamanan Pangan
Rumah tangga miskin, rumah tangga di daerah bencana (100 kk) 20 Kecamatan
4 Pengembangan Diversifikasi Pangan Penyuluhan sumber pangan alternatif
Terciptanya pemanfaatan pangan lokal secara optimal dan berkelanjutan Bantuan alat pengolahan pangan Meningkatnya usaha kelompok tani Pemberian makan kepada anak SDMI di wilayah rawan Meningkatnya pengetahuan anak-anak SD/MI tentang pangan gizi konsumsi Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan lahan di sekitar hutan TOTAL
UMKM produksi pangan berbahan baku lokal dan Tim Penggerak PKK se Kab. Banjarnegara 10 kelompok tani 10 SD/MI masyarakat di sekitar hutan
60.000.000
-
100.000.000
-
200.000.000 300.000.000
-
-
200.000.000
-
891.000.000
3.100.000.000
1.650.000.000
URUSAN WAJIB SKPD No
: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : KPMD Program/Kegiatan
Sasaran
Target dan Indikator
Pagu Indikatif APBD Prov
APBD
Ket
APBN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Fasilitasi Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah pedesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pelatihan Ketrampilan Posyantekdes Monitoring evaluasi dan pelaporan Penguatan Permodalan Lembaga Keuangan Mikro / LKM Pungutan Permodalan BUMDes Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Desa 4 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pengelolaan PNPM Mandiri TMMD Sengkuyung
Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa Bantuan Keuangan Fisik TMMD Pendamping Alokasi Dana Desa Koordinasi Pemugaran Perumahan Pemugaran Perumahan Bagi Masy. Miskin Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Lomba Desa/ Kelurahan Pematauan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan
20.000.000
-
-
Tercukupinya kebutuhan listrik, telepon dan surat Tersediannya alat kebersihan kantor Tercukupinya operasional kantor Tersedianya jasa administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 0rang
5.000.000 100.000.000 10.000.000
-
-
Tersediannya peralatan kantor terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor dan perjalanan dinas
3 bulan 12 bulan 12 bulan
35.000.000 15.000.000 47.000.000
-
-
Terlaksanannya pelatihan pengelola Bumdes
20 desa
50.000.000
-
-
Desa yang mempunyai Bumdes potensial
17 desa
170.000.000
-
-
Dapat mengikuti gelar TTG tingkat nasional
1 kegiatan
25.000.000
-
-
Desa yang mempunyai pasar desa potensial Terlaksanannya pelatihan pengelolaan posyantekdes
20 desa 60 orang
50.000.000 25.000.000
-
-
Terlaksanannya koordinasi kegiatan Pamsimas 5 UED SP; 5 UP2K PKK
1 kegiatan 5 Kelompok
10.000.000
200.000.000
-
5 BUMDes Rehab Sarana Prasarana Pasar Desa 105 Kios
5 Pasar Desa
Sosialisasi, desiminasi, pembinaan dan monev PNPM
19 kecamatan
Terlaksananya Kegiatan Fisik Dan Non Fisik Serta Pemberdayaan Sosial Untuk Masyarakat Di Lokasi TMMD Tersosialisasinya, terbina dan movev TMMD
800x2,5m
Terlaksananya ADD sesuai dengan pedoman Terlaksanannya kegiatan pemugaran perumahan Pemugaran Rumah Terlaksananya kegiatan BBGRM Terselenggarannya evaluasi selama 1 tahun Terpantaunya pelaksanaan bantuan stimulan provinsi BDBD dan PLP
2 desa 2 desa 266 desa 266 desa 100 Rumah 278 desa/kel 3 desa 14 desa (BDBD) & 20 desa (PLP)
150.000.000 150.000.000
500.000.000
-
-
-
350.000.000
-
50.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 25.000.000
500.000.000 -
-
50.000.000 40.000.000
-
-
5 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha Meningkatnya ketrampilan bagi anggota PKK ekonomi produktif 6 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB = POSYANDU PADU Revitalisasi Posyandu 7 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Mayarakat
60 kader PKK
50.000.000
-
-
Meningkatnya kualitas dan strata posyandu
1615 posyandu
60.000.000
-
-
Terciptanya kader pemberdayaan masyarakat desa
40 orang
50.000.000
-
-
1.687.000.000
1.350.000.000
-
TOTAL
URUSAN WAJIB SKPD No
: KEARSIPAN : KPAD Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Logistik Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyelengaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca/ Bintek pengelola perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum/ daerah dan perpustakaan keliling Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah Peningkatan Minat dan Budaya Baca Layanan dan Pengolahan Buku
Bantuan Buku Bagi Perpustakaan Desa
Sasaran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat Tersedianya penerangan gedung ruang penyimpanan arsip daerah Gedung yang bersih sebagai sarana peningkatan minat dan budaya baca, teknologi dan kearsipan Meningkatkan minat budaya baca, pengelolaan perpustakaan, layanan perpustakaan keliling, layanan tambahan, layanan motor pintar, monitoring perpustakan, pengelolaan warnet dan kearsipan
Target dan Indikator
Ket
APBN
Meningkatnya minat baca masyarakat, target : 50.000 pengguna
65.000.000
-
-
Terwujudnya penerangan gedung penyimpanan arsip daerah Meningkatnya minat baca masyarakat, target : 50.000 pengguna Meningkatnya minat baca masyarakat, target : 50.000 pengguna
8.000.000
-
-
7.500.000
-
-
200.000.000
-
-
25.421.000
-
-
300.000.000
-
400.000.000
80.000.000
-
-
30.000.000
-
-
50.000.000
-
-
60.000.000
-
-
100.000.000
-
-
100.000.000
-
-
10.000.000
-
-
40.000.000
-
-
Lancarnya administrasi perkantoran guna menunjang Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran, Target : 3 pelayanan perpustakaan, warnet dan pengelolaan arsip orang
Menumbuhkan Minat baca masyarakat melalui Layanan 1 unit mobil perpustakaan keliling; APBN = 2 mobil Perpustakaan Keliling Tersedianya perlengkapan kantor guna meningkatkan 1 unit komputer server otomasi perpustakaan, 3 unit minat baca masyarakat PC; 3 unit scan barcode; 2 unit vacum cleaner; 1 unit camera digital Meningkatkan kemananan dan kenyamanan pengguna Meningkatnya minat baca masyarakat, target : 50.000 layanan perpustakaan, warnet dan kearsipan pengguna Perlengkapan Gedung yang baik guna Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Pagu Indikatif APBD Prov
APBD
Meningkatnya minat baca masyarakat, target : 50.000 pengguna
Meningkatnya pengelolaan perpustakaan sekolah/ desa Meningkatnya SDM Pengelola perpustakaan sekolah/ desa, target : 50 orang Meningkatnya minat baca masyarakat Bertambahnya koleksi perpustakaan dan perpusling, target : 2.000 eksemplar Monitoringdan Tersedianya bahan pustaka untuk Bertambahnya koleksi perpustakaan, target : 2.000 bantuan pengembangan perpustakaan sekolah/ desa/ eksemplar rumah ibadah Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku Terselenggaranya Lomba Bercerita, target : 20 peserta dan perpustakaan Layanan dan koleksi perpustakaan yang dapat Meningkatnya minat baca masyarakat, target : 50.000 memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan guna pengguna meningkatkan minat dan buday baca masyarakat Tersedianya bahan pustaka untuk bantuan pengembangan perpustakaan desa
20 perpustakaan desa
40.000.000
200.000.000
Pembangunan Database Informasi Kearsipan
Penerapan manajemen kearsipan berbasis IT
60.000.000
-
Bantuan Sarpras Kearsipan Desa dan Pendampingan Pengelolaan Kearsipan
Pengelolaan Kearsipan Desa sesuai kaidah kearsipan
Terlaksananya Entry Data Otomasi Kearsipan, Target : 30.000 entry 80 Desa Penerima
-
38.000.000
4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan -
Percontohan Penerapan Arsip Kerja
Desa Percontohan
1 desa
30.000.000
150.000.000
Tertata arsip-arsip unit kerja yang bernilai guna primer/ sekunder sebagai bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Terolahnya arsip sesuai kaidah kearsipan, target : 2 SKPD
50.000.000
-
-
20 rak arsip, 4 bh AC; 200 set sarana pengolahan arsip; APBN=gedung arsip lantai 2
50.000.000
-
1.079.925.000
Pembinaan pengelola arsip desa/ kelurahan
Terselenggaranya Bintek Kearsipan Desa/ kelurahan
100.000.000
-
-
Pembangunan Gedung Arsip
Terpenuhinya Gedung Penyimpanan Arsip yang baik
Tertatanya arsip aktif dan inaktif desa, Target : 278 Desa/ Kel. Tertatanya arsip inaktif di ruang yang representatif
-
-
950.000.000
1.405.921.000
388.000.000
5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
Pengadaan Sarana Pengolahan Dokumen/ Arsip Daerah 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
TOTAL
2.429.925.000
URUSAN PILIHAN SKPD No
: PERTANIAN : DINTANKANAK Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedng kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani Pemantauan dana bergulir bidang pertanian 4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 5 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pendamping agropolitan Penyediaan sarana produksi obat-obatan pertanian 6 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Sasaran
Target dan Indikator
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
Tersedianya keperluan biaya Telpon, Listrik, Air Bersih 12 bulan dan Benda Pos Tersedianya anggaran untuk honor PTT 9 Orang Tenaga PTT Terwujudnya keadaan kantor yang bersih, nyaman dan sehat tersedianya logistik kantor dan penyediaan jasa 12 bulan administrasi bahan logistik kantor dan jasa
130.000.000
-
-
87.792.000 20.000.000
-
-
210.000.000
-
-
Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran sarana dan prasarana perkantoran 25 paket (Dinas, UPT, BPP) Terpenuhinya biaya pemeliharaan rumah dinas 5 unit Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor
30.000.000 150.000.000 30.000.000 100.000.000 60.000.000
-
-
-
-
SLPHT Petani Salak Nglumut Kelompok Tani
Desa: Kalilunjar, Sigeblog 140 Gapoktan PUAP
100.000.000 95.000.000
-
-
Kelompok Tani
20 KPK
20.000.000
Kelompok Tani
100 kelompok tani
15.000.000
Kelompok Tani
1 paket
25.000.000
-
-
Kelompok Tani dan Pengolah Hasil Pertanian
2 events = Soropadan dan Banjarnegara Agro Ekspo
100.000.000
Kelompok tani Pembuatan talud untuk menyelamatkan pohon induk durian simimang, Penanaman Carika Kelompok tani Kelompok tani
3 paket sarana dan prasarana Dieng Kulon, Madukara
200.000.000 140.000.000
-
-
1 Paket Kegiatan 1 paket kegiatan
20.000.000 200.000.000
Penyuluh Pertanian
206 orang
200.000.000
-
-
Penyuluh Pertanian
1 paket
150.000.000
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Intensifikasi penanganan Avian Influenza Peningkatan keamanan produk pangan asal ternak
Kelompok ternak
2000 ekor (ops dan Peralatan)
50.000.000
-
-
Kader vaksinator pedagang hasil ternak
100 orang 1 paket kegiatan
25.000.000 15.000.000
300.000.000 300.000.000 15.000.000
-
-
150.000.000
-
-
125.000.000 150.000.000 1.989.500.000 250.000.000 50.000.000
-
-
8 Program peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan agribisnis peternakan pembibitan dan perawatan ternak Pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 9 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 10 Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pembinaan dan pengembangan perikanan DAK PERIKANAN Pendamping DAK Bidang Perikanan Pengelolaan DAK Bidang Perikanan
kelompok ternak kelompok ternak kelompok ternak
49 Kelompok
petugas peternakan
Unit Pelaksana Teknis Kelompok Pembudidaya perikanan
1 UPT 21 kelompok
sarana dan prasarana perikanan sarana dan prasarana perikanan
20 paket kegiatan 20 kegiatan
pengolah hasil perikanan
2 paket kegiatan
100.000.000
-
-
4 paket
100.000.000
-
-
database pertanian Kelompok Tani
4 Sektor Pertanian 1 paket
60.000.000 250.000.000
-
-
Pengembangan diversifikasi tanaman Pengembangan perbenihan/perbibitan fasilitasi pembangunan pertanian
Unit Pelaksana teknis Unit Pelaksana Teknis kelompok Tani
200.000.000 75.000.000 300.000.000
PRIMA TANI
Peningkatan populasi kambing Jawa Randu
Pendamping Prima Tani DAK Bidang Pertanian Pendamping DAK Bidang Pertanian Pengelolaan DAK Bidang Pertanian perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kelompok tani
1 UPT (termasuk operasional BB Horti) 1 UPT 1 paket kegiatan (Adm, ops, fasilitasi Dana Prov dan APBN selain DAK) Terlaksananya pengembangan kambing jawa randu 40 ekor dan 4 ekor pejantan PE 1 paket kegiatan
sarana dan prasarana pertanian sarana dan prasarana pertanian administrasi perkantoran
1 Paket 1 Paket 12 bulan
Terlaksananya SLPTT/LL, Pelatihan PL-III, Koordinasi Pembinaan, Pengawalan & Monev Keg. Peningkatan Produksi & Protas Tanaman Pangan
Terselenggaranya pelatihan PL III SLPTT Tanaman Pangan; Terselenggaranya SLPTT Tanaman Pangan; Terselenggaranya Koordinasi, pengawalan, pembinaan, monev kegiatan
11 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Sarana dan prasarana hasil perikanan 12 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau, dan air tawar Restoking perairan umum 13 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
14 Peningkatan Produksi, Protas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada & Swasembada Berkelanjutann Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
50.000.000 30.000.000 5.290.700.000 500.000.000 100.000.000 70.000.000
-
-
3.454.000.000
Dukungan Manajemen & Teknis Lainnya
Terlaksananya penerapan Good Governance dlm Pengelolaan Keg.Tanaman Pangan
Terpenuhinya Honor-honor Pengelola Keuangan/Satker; Tersedia & Terkirimnya Data/Laporan statistik & Keuangan (SAI) yg valid, uptodate & dpt dipertanggungjawabkan
-
7 kec, 4 kec, 4 kec, 3 kec, 2 kec
-
-
5.375.000.000
3.428,6 ha; 3.142,9 ha; 3 unit; 5 unit
-
-
5.000.000.000
20 unit; 15 unit; 50 paket
-
-
575.000.000
Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani
-
80.000.000
-
-
-
1.500.000.000
-
-
1.718.800.000
4 unit, 27 unit
125.000.000
-
495.000.000
10 lembaga, 3 lembaga
215.000.000
-
435.000.000
5 unit, 2 paket
-
-
175.000.000
9 unit, 4 unit, 7 unit, 5 unit, 3 unit
-
-
1.083.000.000
Peningkatan produksi buah pisang untuk memenuhi permintaan pasar di STA Karangkobar Peningkatan produksi cabe untuk memenuhi permintaan pasar di STA Karangkobar Peningkatan produksi sirsak
-
75.000.000
-
-
90.000.000
-
-
110.000.000
-
1 kecamatan
-
-
775.000.000
Usaha Perikanan di 5 Kec. (RAJA PURBAWA)
Penambahan infrastruktur usaha perikanan
-
-
5.000.000.000
Usaha Perikanan di 5 Kec. (RAJA PURBAWA)
Peningkatan kelompok wirausaha pemula di pedesaan dari 4 Pokdakan mjd 20 Pokdakan
-
-
3.000.000.000
15 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
Terlaksananya Keg. Jalan Usaha Tani Mendukung Tanaman Pangan, Terlaksananya Keg. Jalan Usaha Tani Mendukung Hortikultura, Terlaksananya Kegiatan Konservasi DAS Hulu, Terlaksananya Kegiatan Optimasi Lahan, Terlaksananya Kegiatan Reklamasi Lahan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Terlaksananya Kegiatan Rehab JITUT, Terlaksananya Kegiatan Rehab JIDES, Terlaksananya Kegiatan Pembang Embung, Terlaksananya Keg. Irigasi Tanah Dangkal Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Bantuan Traktor Roda 2, Bantuan Pompa Air, Mesin Pertanian Penguatan UPJA Pembangunan Jalan Usaha Tani Peningkatan Sarana Transportasi di tingkat usaha tani Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
Pembangunan rumah kompos, Unit Pengolahan Pupuk 1 unit, 3 unit Organik
16 Peningkatan Produksi, Protas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Pengembangan Kawasan Buah
Terlaksananya perluasan areal Pisang, Terlaksananya perluasan areal Jambu Biji, Terlaksananya perluasan areal Durian Sekolah Lapang Terlaksananya SLPHT dan SL GAP SOP Jambu Biji Merah, Terlaksananya SLPHT dan SL GAP SOP Salak Pengembangan/ Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Terlaksananya Temu Bisnis, Penguatan modal dan fasilitas kelembagaan Salak, Terlaksananya Temu Bisnis, Penguatan modal dan fasilitas kelemba gaan Jambu Biji Merah Registrasi Kebun Terlaksananya Registrasi Kebun Salak, Terlaksananya Sertifikasi Produk Salak Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan alsin Jambu biji merah, Terlaksananya pengadaan sarana irigasi Jambu biji merah, Terlaksananya pengadaan alsin Salak, Terlaksananya pengadaan sarana irigasi Salak,Terlaksananya JUT & alat transportasi Salak Pengadaan Bibit Pisang dan Saprodi Pengembangan Terlaksananya pengembangan buah pisang secara Pisang intensif Pengadaan bibit cabe dan saprodinya Terlaksananya Pengembangan cabe rawit Pengembangan Buah Sirsak Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka
17 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Percontohan Pengembangan Kawasan Minapolitan Komoditas Gurami Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
Terlaksananya pengembangan buah sirsak beserta sarana produksinya Terlaksananya pengadaan bibit kentang G2/G3
50 ha, 45 ha, 50 ha
44.900.000
Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan
Usaha Perikanan di 5 Kec. (RAJA PURBAWA)
Pengadaan & pengembangan induk ikan unggul (Lele, patin, Gurami dan Nila)
Peningkatan produksi benih UPR yang berkualitas Peningkatan produksi ikan konsumsi ditingkat Pokdakan
Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengembangan Intensifikasi Budidaya Minapadi Identifikasi dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Bantuan Peningkatan sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan Pelatihan Pemberdayaan Nelayan Perairan Umum Pedalaman
18 Peningkatan plasma nutfah Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Pedalaman (Restocking) 19 Peningkatan konsumsi ikan per kapita Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan
Promosi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 20 Pengembangan Agribisnis Peternakan Budidaya Ternak Kambing
Budidaya Ternak Kambing Perah
Budidaya Ternak Sapi Potong
Integrasi Sapi dan Tanaman Unggas di Pedesaan
Pengolahan Bulu Domba
Optimalisasi potensi lahan petani Pencegahan dan pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan di kawasan budidaya Peningkatan volume dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan di tingkat Unit Pengolahan Ikan
Peningkatan produksi perikanan budidaya dari 5.393 ton pd th 2010 mjd 8.366 ton pd th 2012 4 paket
Peningkatan mutu produk olahan ikan
100.000.000
Usaha Perikanan di 5 Kec. (RAJA PURBAWA)
Peningkatan produksi tangkap mjd 10 kg/nelayan/trip
5.000.000.000
400.000.000
100.000.000 600.000.000 50.000.000
Peningkatan Pokwamas Perairan Umum Pedalaman
Tersedianya ternak kambing, kandang & pengembangan HMT; Terlaksananya sosialisasi & pelatihan budidaya kambing Tersedianya ternak kambing perah, kandang, pengembangan HMT pakan konsentrat & alat pengolah susu; Terlaksananya sosialisasi & pelatihan budidaya kambing perah Tersedianya sarpras pengembangan sapi bibit & penggemukan; Terbangunnya Unit Layan IB baru; Tersedianya sarana bergerak unt. pembinaan dan pelayanan perbibi tan peternakan Tersedianya ternak sapi, kandang dan pengembangan HMT Tersedianya ternak ayam buras, kandang, pakan konsentrat & alat mesin pertanian; Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan budidaya ayam buras Tersedianya alat pengolahan bulu domba; Tersedianya bahan/bulu domba
-
1 paket 20 ha 1 paket
Peningkatan konservasi sumberdaya hayati oleh nelayan dan masyarakat di sekitar perairan umum pedalaman
Terbangunnya 1 unit pasar ikan di kec. Mandiraja; Terbangunnya 5 kios pemasaran hasil perikanan; Tingkat konsumsi makan ikan 15 kg/kapita/tahun; Penambahan 3 unit sarana pemasaran ikan bergerak; Jumlah UPI bersertifikat meningkat 20 % Peningkatan konsumsi makan ikan bagi masyarakat umum
-
50.000.000
-
75.000.000
500.000.000
-
-
6.000.000.000
Peningkatan tingkat konsumsi ikan 15 kg/kapita/tahun
-
50.000.000
-
4 Kelompok tani ternak yang sudah berpengalaman
-
-
600.000.000
3 kelompok tani ternak kambing PE Kaligesing
-
-
450.000.000
2 kelompok tani ternak sapi di kec. Potensial
-
-
600.000.000
1 kelompok tani yang mampu mengelola ternak & memiliki program kerja bagus 3 kelompok ternak unggas lokal
-
-
300.000.000
-
-
450.000.000
1 kelompok tani ternak domba
-
-
350.000.000
Pengembangan UPPO
Sertifikasi domba batur Pengembangan Dataran Tinggi dieng Pengadaan sarana prasarana produksi peternakan
Zonifikasi
Tersedianya alat pengolahan pupuk organik (APPO) ; Tersedianya bahan/kotoran ternak; Tersedianya ternak sapi Terlaksananya sertifikasi domba batur sebagai ternak unggul khas Kab. Banjarnegara Terlaksananya pengadaanm bibit domba batur untuk pengembangan kawasan DTD Terlaksananya pengadaan sapi perah, Terlaksananya pengadaan alsin yang mendukung peternakan berupa chopper, Terlaksananya pengadaan sapi bibit untuk mendukung PSDS/K 2014, Terlaksananya pengadaan alsin yang mendukung peternakan berupa mesin tetas
2 kelompok tani ternak sapi
-
-
700.000.000
Ternak domba Batur
-
100.000.000
-
5 kelompok tani
-
250.000.000
-
-
445.000.000
-
Terlaksananya pemetaan wilayah peternakan dan kesehatan hewan
Seluruh wilayah kecamatan yang berpotensi utk pengembangan peternakan
-
-
100.000.000
12.917.992.000
2.625.000.000
43.680.700.000
TOTAL
2 kelompok tani; kelompok tani;
5 kelompok tani; 2 kelompok tani
2
URUSAN PILIHAN SKPD No
: KEHUTANAN : DINHUTBUN Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya keperluan biaya Telpon, Listrik, Air Bersih dan Benda Pos Tersedianya anggaran untuk honor PTT Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Terwujudnya kelancaran tugas kedinasan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersedianya sarana peralatan gedung kantor tersedianya sarana peralatan gedung kantor Meningkatnya penataan gedung kantor
Target dan Indikator
APBD
Pagu Indikatif APBD Prov
Ket
APBN
12 bulan
48.000.000
-
-
29 orang
3.000.000 25.470.000
-
-
150.000.000
-
-
20.000.000 25.000.000 50.000.000
-
-
55.000.000
-
-
100.000.000
-
-
pengadaan mebelair 1 paket
Terlaksananya monev dan pelaporan pelaksanaan keg
4 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pengembangan hutan tanaman 5 Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan
Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan
Terdistribusinya bibit tanaman karet
rakyat di Kec. Purwonegoro
kelancaran operasional UPT Terdistribusinya Bibit Teh, Karet Dan Cengkeh Jenis Unggul
Operasional UPT Kelompok Tani Teh, Cengkeh Dan Karet Jenis Unggul = Kec.Punggelan, Kec.Bawang, Kec.Wanayasa
60.000.000 40.000.000
400.000.000
-
terlaksananya konservasi hutan dan lahan Terkendalinya Lahan Kritis Di Kawasan Dieng
Tlaga Sewiwi Kec.Banjarnegara, Kec.Pejawaran, Ds.Beji, Ds.Semangkung lahan Kritis prioritas I sesuai RPRHL dan RTnRHL
20.000.000 40.000.000
500.000.000
-
100.000.000
-
2.273.000.000
1.040.300.000 30.000.000
-
-
50.000.000
-
-
200.000.000
-
-
50.000.000
-
-
Terlaksananya Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan DAK Bidang Kehutanan Penunjang DAK 6 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak Terbinanya kelembagaan masy. desa hutan (LMDH) perusakan hutan Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman Terkendalinya hama dan penyakit tanaman kehutanan Kehutanan 7 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
8 Program perencanaan dan pengembangan hutan
Tertibnya IPHHK sesuai Permenhut No P.55/2006
LMDH Hutan rakyat tanaman albasia
IPHHK ( Industri Primer Hasil Hutan Kayu )
Rencana Teknik Tahunan Kehutanan dan Perkebunan
Tersusunnya rencana RHL Tahun 2013
Perencanaan RHL Tahun 2013
Pembinaan Persiapan Sertifikasi Hutan Rakyat
Terbinanya Satu Unit Manajemen Hutan Rakyat
Kelompok Tani Hutan Rakyat
Peningkatan mutu gula kelapa dan kakao Pengembangan tanaman kopi dan cengkeh
9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian 10 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 11 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 12 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan
13 Pengembangan Agroindustri perkebunan Pengembangan Agroindustri perkebunan kopi
Pengembangan Agroindustri Perkebunan minyak asiri
14 Program Pengembangan agribisnis Penyediana dan perbaikan infrastruktur dalam mendukung agribisnis (Perluasan & Pengelolaan Lahan) pembukaan lahan perkebunan (karet) (perluasan dan pengelolaan lahan)
Konserfasi Daerah aliran sungai DAS hulu
Pengembangan Tanaman Nilam Intensifikasi Teh Rakyat peremajaan kelapa terpadu
30.000.000
-
-
-
100.000.000
-
Kelompok tani kelapa dan kakao
150.000.000
-
-
Kelompok tani kopi dan cengkeh
250.000.000
-
-
Terbinanya 5 kelompok tani dan terwujudnya 5 demplot Kelompok tani perkebunan pembibitan
100.000.000
-
-
Pengembangan teh, lada dan pengendalian OPT
150.000.000
-
-
50.000.000
-
-
-
100.000.000
-
-
439.000.000
Kelompok tani perkebunan
Peningkatan kemampuan PKL dan terklasifikasinya Bintek PKL (2 kali) kelompok tani Terbinanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lembaga Masyarakat Desa Hutan Ds.Wanadri Kec.Bawang Kec.Kalibening
1. 2. Ds.Plorengan
1.Tersalurnya alat pengupas kopi 2.Tersalurnya alat pembuat bubuk kopi 3.Tersalurnya bantuan modal klompok 4.terselengaranya pelatihan
4 unit huler 1 paket mesin pengolahan 5 Paket modal kelompok 1 paket pelatihan
40.000.000
1.Terselengaranya alat penyuling nilam 2.Tersedianya bangunan UPH Nilam 3.Tersalurnya bantuan modal kelompok 4.Terselenggaranya Pelatihan
1. Paket alat penyulingan nilam 2. unit UPH nilam 1 paket modal kelompok 1 paket pelatihan
25.000.000
lahan/kawasan perkebunan rakyat yang pengelolaan konservasi perlu ditingkatkan dan belum memiliki usaha tani Terlaksananya ekstensifikasi karet seluas 100ha tersedianya saprodi; terserapnya tenaga kerja perkebunan Berkurangnya degradasi lahan & erosi; terciptanyasumber pertumbuhan ekonomi Diversifikasi tanaman perkebunan; Peningkatan produktifitas lahan; Peningkatan ketrampilan petani peningkatan kesuburan tanah Penurunan tingkat erosi
JUT sepanjang 10 km
50.000.000
-
500.000.000
Ekstensifikasi karet seluas 100ha
40.000.000
-
400.000.000
Konservasi DAS hulu 400ha SL Konservasi 4 lokasi
75.000.000
-
750.000.000
Peningkatan kawasan perkebunan; Pengadaan bibit nilam unggul, pupuk dan obat-obatan Rehabilitas the rakyat dengan verietas unggul Pengadaan bibit the, pupuk alat pangkas Rehabilitasi kelapa rakyat;Pengadaan bibit kelapa, alat pengolahan,penguatan modal usaha
Ekstensifikasi 150ha
75.000.000
-
750.000.000
Intensifikasi 160ha
80.000.000
-
800.000.000
Rehabilitasi 750 ha
75.000.000
-
750.000.000
3.296.770.000
1.100.000.000
6.937.000.000
TOTAL
275.000.000
URUSAN PILIHAN SKPD No
: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : DPSDA DAN ESDM Program/Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sasaran
Target dan Indikator
Pagu Indikatif APBD Prov
APBD
Ket
APBN
Terlayaninya jasa kebutuhan kantor
Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, dan telepon
58.000.000
-
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
56.500.000
-
-
Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan kebersihan dan kenyamanan kantor Tersedianya ATK, perjalanan dinas Terbayarnya honor PTT
208.800.000 99.274.000
-
-
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
100.000.000 75.000.000 60.000.000
-
-
40.000.000
-
-
200.000.000 15.000.000
-
-
40.000.000
-
-
15.000.000 300.000.000 200.000.000 95.000.000 500.000.000 100.000.000
-
-
-
-
100.000.000
-
-
-
-
1.250.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 750.000.000 750.000.000
40.000.000
-
-
75.000.000 75.000.000 150.000.000
-
-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penertiban Penertiban penambang tanpa izin dan penyesuaian izin Terciptanya tertib izin pertambangan pertambangan di Kab. Banjarnegara Pemetaan potensi sumber daya mineral logam Peta sumber daya mineral logam emas Terwujudnya pemetaan yang komprehensif Sosialisasi Perda pertambangan di Banjarnegara Penyampaian materi UU, PP, dan Perda Tersosialisasinya regulasi bidang pertambangan 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan Sosialisasi regulasi ketenagalistrikan Pengembangan listrik pedesaan Desa Purwasana Pengembangan listrik pedesaan Desa Bandingan Pengembangan listrik pedesaan Desa Gentansari Pengembangan Listrik Desa Penyusunan DE Lisdes
Pengendalian, pengelolaan dan pengembangan ketenagalistrikan Sosialisasi Perda ketenagalistrikan Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat
Penyiapan desain untuk kegiatan pengembangan Lisdes Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Penyiapan perencanaan bidang ketenagalistrikan (RUKD) daerah Pembangunan PLTMH Jumbleng Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat 88 KK Pembangunan PLTMH Kaliduren Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat 125 KK Pembangunan PLTMH Simpar Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat 400 KK Pengembangan Listrik Pedesaan Dkh Susukan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat 80 KK Pengembangan Listrik Pedesaan Dkh Wanarata Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat 151 KK
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi Penyusunan regulasi bidang energi Pengembangan EBT Penyusunan grand design EBT
Tersosialisasinya Perda ketenagalistrikan Kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi Kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi Kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi
Desa Pasegeran Kec. Pandanarum Desa Purwasana Kec. Punggelan Desa Tlaga Kec. Punggelan Desa Kalisat Kidul Kec. Kalibening Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan
Pengendalian, pengelolaan dan pengembangan energi Penyiapan regulasi bidang energi Pemanfaatan potensi pengembangan EBT Penyiapan Kab. Banjarnegara sebagai Kabupaten energi
Terwujudnya regulasi bidang energi
Gerakan hemat energi Laboratorium Pengembangan EBT 6 Program Mitigasi Bencana Geologi Pemantauan daerah rawan gerakan tanah Pelatihan dan pengelolaan daerah rawan gerakan tanah Pendampingan pembangunan penguat lereng Pendampingan pembangunan sumur bor pada daerah rawan kekeringan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Sembawa Kecamatan Kalibening Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Dusun Pingit Desa Sigeblok Kecamatan Banjarmangu Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Dusun Sumampir Sigeblok Kecamatan Banjarmangu Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Dusun Buratan Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Dusun Gunungraja Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Dusun Limus Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Tlagawera Kecamatan Banjarnegara Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Pringamba Kecamatan Sigaluh Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Salamerta Kecamatan Mandiraja Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Penerusan Kulon Kecatam Susukan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Karangjati Kecatam Susukan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Pingit Kecamatan Rakit Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Dusun Prangkokan Desa Talunamba Kecamatan Madukara Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Karekan Kecamatan Pagentan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Dermayasa Kecamatan Pagentan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Sinduaji Kecamatan Pandanarum Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Beji Kecamatan Pandanarum Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi
Sosialisasi pemakaian energi Penyiapan Pendukung Pengembangan EBT
Efisiensi penggunaan energi Kab. Banjarnegara
Daerah rawan gerakan tanah Daerah rawan gerakan tanah Pendukung kegiatan pembangunan penguat lereng Pendukung kegiatan pembangunan sumur bor
Permukiman
15.000.000 -
-
4.500.000.000
35.000.000 35.000.000
-
-
250.000.000 100.000.000
-
-
Desa Sembawa
850.000.000
Dusun Pingit Desa Sigeblok Kecamatan Banjarmangu
500.000.000
Dusun Sumampir Sigeblok Kecamatan Banjarmangu
750.000.000
Dusun Buratan Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Dusun Gunungraja Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu
600.000.000
Desa Tribuana Kecamatan Punggelan
800.000.000
Dusun Limus Desa Danakerta Kecamatan Punggelan
350.000.000
Desa Tlagawera Kecamatan Banjarnegara
500.000.000
Desa Pringamba Kecamatan Sigaluh
500.000.000
Desa Salamerta Kecamatan Mandiraja
350.000.000
Desa Penerusan Kulon Kecatam Susukan
200.000.000
Desa Karangjati Kecatam Susukan
200.000.000
Desa Pingit Kecamatan Rakit
200.000.000
Dusun Prangkokan Desa Talunamba Kecamatan Madukara
900.000.000
Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan
600.000.000
Desa Pagentan Kecamatan Pagentan
700.000.000
Desa Karekan Kecamatan Pagentan
350.000.000
Desa Dermayasa Kecamatan Pagentan
400.000.000
Desa Sinduaji Kecamatan Pandanarum
300.000.000
Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum
200.000.000
Desa Beji Kecamatan Pandanarum
500.000.000
Desa Kasilib Kecamatan Wanadadi
800.000.000 400.000.000
900.000.000
Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Dusun Tiparan Desa Beji Kecamatan Banjarmangu Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Pekikiran Kecatam Susukan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Karamgtengah Kec. Wanayasa Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Kalitlaga Kec. Pagentan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Susukan Kec. Susukan Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Pasegeran Kec. Pandanarum Penyusunan Peta Resiko Bencana Tanah Longsor
Permukiman
Dusun Tiparan Desa Beji Kecamatan Banjarmangu
900.000.000
Permukiman
Desa Danakerta Kecamatan Punggelan
850.000.000
Permukiman dan jalan desa
Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara
950.000.000
Permukiman dan jalan desa
Desa Prigi Kecamatan Sigaluh
500.000.000
Permukiman
Desa Pekikiran Kecatam Susukan
500.000.000
Permukiman
Desa Karngtengah Kec. Wanayasa
950.000.000
Permukiman
Ds. Kalitlaga Kec. Pagentan
950.000.000
Permukiman
Desa Susukan Kec. Susukan
750.000.000
Permukiman
Desa Pasegeran Kec. Pandanarum
900.000.000
Daerah Rawan Gerakan Tanah
320.000.000
Penyusunan Peta Daerah Rawan Kekeringan Pembangunan Sumur Bor pada Daerah rawan kekeringan Desa Tribuana Kec. Punggelan Pembangunan Sumur Bor pada Daerah rawan kekeringan Desa Brengkok Kec. Sususkan Pembangunan Sumur Bor pada Daerah rawan kekeringan Desa Glempang Kec. Mandiraja Pembangunan Sumur Bor pada Daerah rawan kekeringan Desa Piasa Wetan Kec. Susukan Pembangunan peringatan dini gerakan tanah Desa Suwidak Kec. Wanayasa Pembangunan peringatan dini gerakan tanah Desa Beji Kec. Pandanarum Pembangunan peringatan dini gerakan tanah Desa Kalilunjar Kec. Banjarmangu Pembangunan peringatan dini gerakan tanah Desa Karangtengah Kec. Wanayasa
Deerah Rawan Kekeringan Terbangunnya sumur bor air tanah
Kec. Banjarmangu Kec. Pagentan Kec. Punggelan Kec. Wanayasa Banjarnegara Desa Tribuana Kec. Punggelan
Terbangunnya sumur bor air tanah
Desa Brengkok Kec. Sususkan
450.000.000
Terbangunnya sumur bor air tanah
Desa Glempang Kec. Mandiraja
450.000.000
Terbangunnya sumur bor air tanah
Desa Piasa Wetan Kec. Susukan
450.000.000
Terbangunnya alat peringatan dini tanah longsor
Desa Suwidak Kec. Wanayasa
125.000.000
Terbangunnya alat peringatan dini tanah longsor
Desa Beji Kec. Pandanarum
125.000.000
Terbangunnya alat peringatan dini tanah longsor
Desa Kalilunjar Kec. Banjarmangu
125.000.000
Terbangunnya alat peringatan dini tanah longsor
Desa Karangtengah Kec. Wanayasa
125.000.000
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Air Tanah Kegiatan eksplorasi air tanah Daerah rawan kekeringan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah Terpantaunya pemanfaatan air tanah Pemetaan geologi teknik pada jalur vital/ekonomi Pembangunan Sumur Resapan Pembangunan Sumur Resapan 8 Program Pengambangan Potensi Panas Bumi Pengembangan potensi panas bumi Inventarisasi Potensi Panas Bumi
Jalur ekonomi vital rawan tanah longsor Daerah Konservasi air tanah 10 buah Daerah Konservasi air tanah 10 buah
70.000.000 25.000.000
-
Jalur Gripit - Kalibening Kec. Banjarnegara Kec. Wanayasa
Pemanfaatan potensi panas bumi, pra studi panas bumi Daerah potensi panas bumi
250.000.000 450.000.000
350.000.000 100.000.000 100.000.000
150.000.000
-
Kab. Banjarnegara
400.000.000
9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Pembuatan patok batas - Pembuatan papan larangan
Terlaksananya inventarisasi tanah pengairan
75.000.000 50.000.000
-
-
- Operasi dan pemeliharaan DI irigasi teknis
- Terlaksananya operasi dan pemeliharaan DI Teknis - Perekonomian masyarakat pengguna air
2.500.000.000
-
-
DAK BIDANG IRIGASI - Pendamping DAK - BOP DAK - BOP kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bantuan Provinsi Pembinaan/P3A Dharma Tirta dan rapat komisi irigasi
5.831.200.000 1.200.000.000 233.760.000 250.000.000 22.309.455.000 150.000.000
Pendukung kegiatan DAK Administrasi kegiatan DAK Administrasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Pembinaan kelompok GP3A
-
-
-
700.000.000
-
Perbaikan jaringan irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tatahan Desa Blitar Kec. Madukara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalipanas desa Merden Kec. Purwonegoro Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalimenyan desa Kalimandi Kec. Purworejo Klampok
Terlaksananya perbaikan jaringan irigasi Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tatahan Desa Blitar Kec. Madukara Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalipanas desa Merden Kec. Purwonegoro Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalimenyan desa Kalimandi Kec. Purworejo Klampok Perekonomian masyarakat pengguna air
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sijati Desa Pagentan Kec. Pagentan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong II Desa Pekikiran Kec. Susukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nyangkuh Desa Sokayasa Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melikan Desa Twelagiri Kec. Pagedongan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kemiri Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Condong Desa Condongcampur Kec. Pejawaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curug Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Peningkatan Jaringan Irigasi Pagedongan Desa Tlaga Kec. Punggelan
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sijati Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nyangkuh Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melikan Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kemiri Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Condong Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curug Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagedongan Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Pagentan Kec. Pagentan
500.000.000
Desa Pekikiran Kec. Susukan
700.000.000
Desa Sokayasa Kec. Banjarnegara
500.000.000
Desa Twelagiri Kec. Pagedongan
600.000.000
Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan
600.000.000
Desa Condongcampur Kec. Pejawaran
650.000.000
Desa Bojanegara Kec. Sigaluh
600.000.000
Desa Tlaga Kec. Punggelan
800.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Urang Kec. Banjarmangu
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Urang Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Watutugu Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bawang Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semampir Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu
850.000.000
Desa Pager Pelah Kec. Karangkobar
900.000.000
Desa Bawang Kec. Bawang
700.000.000
Desa Semampir Kec. Banjarnegara
800.000.000
Desa Gemuruh Kec. Bawang
800.000.000
Desa Piasa Wetan Kec. Susukan
400.000.000
Desa Pakikiran Kec. Susukan
250.000.000
Desa Biting Kec. Pejawaran
500.000.000
Desa Penusupan Kec. Pejawaran
700.000.000
Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan
800.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Watutugu Desa Pager Pelah Kec. Karangkobar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Bawang Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Semampir Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Gemuruh Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Piasa Kec. Susukan
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gemuruh Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Piasa Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong I Kec. Susukan Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong I Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sirukem Desa Biting Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sirukem Pejawaran Perekonomian masyarakat pengguna air Peningkatan Jaringan Irigasi Pereng Desa Penusupan Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pereng Kec. Pejawaran Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lebakwangi Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lebakwangi Pagedongan Perekonomian masyarakat pengguna air
Peningkatan Jaringan irigasi Kalikuning Desa Tempuran Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi kalikuning Desa Tempuran Kec. Wanayasa Kec. Wanayasa Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Saluran Kota Kec. Banjarnegara Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi Saluran Kota Kelurahan Parakancanggah Kec. Banjarnegara Perekonomian masyarakat pengguna air
1.533.666.000
-
750.000.000 550.000.000
850.000.000 500.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Kalimenyan Desa Kalilandak Kec. Klampok
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi Kalimenyan Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Kalilandak Kec. Klampok
500.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brakah Desa Lemahjaya Kec. Wanadadi Pembangunan Jaringan Irigasi Tawonan Desa Pandanaraum Kec. Pandanarum Pembangunan Jaringan Irigasi Parakan Desa Parakan Kec. Purwonegoro Perbaikan Jaringan Irigasi Winong Desa Luwung Kec. Susukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkok Desa Brengkok Kec. Susukan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanalaya Desa Tungoro Kec. Sigaluh Rehabilitasi Saluran Sekunder Purwonegoro Desa Purwonegoro Kec. Purwonegoro
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brakah Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Perbaikan JI Tawonan Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Perbaikan JI Parakan Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Perbaikan JI Tersier Kedawung Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Perbaikan JI Brengkok Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Perbaikan JI Tanalaya I, II Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Irigasi Sek. Purwonegoro Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Lemahjaya Kec. Wanadadi
350.000.000
Desa Pandanaraum Kec. Pandanarum
400.000.000
Desa Parakan Kec. Purwonegoro
450.000.000
Desa Luwung Kec. Susukan
300.000.000
Desa Brengkok Kec. Susukan
250.000.000
Desa Tungoro Kec. Sigaluh
400.000.000
Desa Purwonegoro Kec. Purwonegoro
200.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nduren Kec. Pagedongan Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nduren Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucang Sadap 7 L Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucang Bawang Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucang Sadap 8 ka Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucang Bawang Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwuluh Sadap 42 L Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwuluh Purwonegoro Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banyon I, II Desa Tlaga Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banyon I & Kec. Punggelan II Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Blimbing III Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blimbing Kec. Purwonegoro Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Rakit BBC 12 Ki Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 12 ki Rakit Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Sigeblok Desa Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sigeblok Geblok Kec. Banjarmangu Perekonomian masyarakat pengguna air Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kedawung Desa Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kedawung Kec. Susukan Kedawung Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan
200.000.000
Desa Duren Kec. Pagedongan
250.000.000
Desa Pucang Kec. Bawang
300.000.000
Desa Pucang Kec. Bawang
300.000.000
Desa Parakan Kec. Purwonegoro
300.000.000
Desa Tlaga Kec. Punggelan
600.000.000
Desa Purwonegoro Kec. Purwonegoro
200.000.000
Desa Rakit Kec. Rakit
400.000.000
Desa Geblok Kec. Banjarmangu
200.000.000
Desa Kedawung Kec. Susukan
900.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Siwuluh Desa Gemuruh Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Gelang Desa Gelang Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Kincang Desa Kincang Kec. Rakit Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Suwidak Kec. Wanayasa
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwuluh Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gelang Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kincang Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Suwidak Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Gemuruh Kec. Bawang
450.000.000
Desa Gelang Kec. Rakit
600.000.000
Desa Kincang Kec. Rakit
600.000.000
Desa Suwidak Kec. Wanayasa
200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan DI Irigasi Teknis
Kab. Banjarnegara
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Serang Desa Penarusan kulon Kec. Suskan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ori IV Desa Prigi Kec. Sigaluh Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kemranggon Kec. Susukan
Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan DI Teknis Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Serang Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ori IV Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kemranggon Perekonomian masyarakat pengguna air
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silebuh Desa Nagasari Kec. Pagentan
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silebuh Perekonomian masyarakat pengguna air
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Kec. Pagedongan
1.500.000.000
Desa Penarusan kulon Kec. Suskan
400.000.000
Desa Prigi Kec. Sigaluh
300.000.000
Desa Kemranggon Kec. Susukan
400.000.000
Desa Nagasari Kec. Pagentan
400.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Desa Wiramastra Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnduren Desa Wiramastra Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkok Desa Wiramastra Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gugikan II Desa Darmayasa Kec. Pejawaran Rehabilitasi Jaringan irigasi dan Pengaman Tebing Sungai Sikubon Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara
Desa Wiramastra Kec. Bawang
750.000.000
Desa Wiramastra Kec. Bawang
500.000.000
Desa Wiramastra Kec. Bawang
500.000.000
Desa Darmayasa Kec. Pejawaran
750.000.000
Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara
800.000.000
Rehabilitasi Jaringan irigasi Karekan Cs. Kec. Pagentan Tersedianya air irigasi untuk pertanian
Desa karekan Kec. Pagentan
800.000.000
Pembuatan Patok batas
Kab. Banjarnegara
300.000.000
Kab. Banjarnegara
300.000.000
Pembuatan Papan Larangan
10 Program Pengendalian Banjir BOP kegiatan pengaman tebing Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Paweden Desa Paweden Kec. Karangkobar Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Bedahan Desa Pringamba Kec. Pandanarum Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Tempoyan dan Jaringan irigasi Larangan Desa Derik Cs. Kec. Susukan Pengaman Tebing Sungai Sapi Desa Somawangi Kec. Mandiraja Penanggulangan Banjir Desa Beji Kec. Pejawaran Pengaman Tebing Sungai Bojong dan rehabilitasi Bendung Bojong I Kec. Pejawaran Normalisasi Sungai Tempoyan dan Pengaman Tebing Sungai Serayu Cs. Kec. Susukan Pengaman Tebing Sungai Bongoh Cs. Kec. Banjarnegara Pengaman Tebing Sungai Gintung Cs. Desa Pasegeran Kec. Pandanarum Pengaman Tebing Sungai Pinggung Cs. Desa Plumbungan Kec. Pagentan Pengaman Tebing Sungai Pekacangan Desa Tlaga Kec. Punggelan Pengaman Tebing Sungai Merawu Clangap Kec. Banjarmangu Pengaman Tebing Sungai Blimbing Desa Semarang Kec. Banjarnegara Pengaman Tebing Sungai Pekacangan Desa Kasilib Kec. Wanadadi Pengaman Tebing Sungai Tulis Desa Windusari Kec. Pagentan Pengaman Tebing Sungai Pekacangan Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Pengaman Tebing Sungai Gandik Desa Majalengka Kec. Bawang Pengaman Tebing Sungai Cangkring Desa Pasuruhan Kec. Karangkobar
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Perekonomian masyarakat pengguna air Mengamankan jaringan irigasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian
Terlaksananya Inventarisasi tanah Pengairan Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya pemeliharaan JI secara optimal Perekonomian masyarakat pengguna air
Administrasi kegiatan pengaman tebing Mengamankan permukiman penduduk
Desa Paweden Kec. Karangkobar
250.000.000
800.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Pringamba Kec. Pandanarum
800.000.000
Mengamankan lahan pertanian Mengamankan jaringan Desa Derik Kec. Susukan irigasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian
800.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Somawangi Kec. Mandiraja
800.000.000
Mengamankan permukiman penduduk Mengamankan lahan pertanian Mengamankan permukiman penduduk Mengamankan lahan pertanian Tersedianya air irigasi untuk pertanian
Desa Beji Kec. Pejawaran
700.000.000
Desa Pejawaran Kec. Pejawaran
800.000.000
Mengamankan lahan pertanian
Desa Kemranggon Kec. Susukan
850.000.000
Mengamankan lahan pertanian
Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara
700.000.000
Mengamankan permukiman penduduk Mengamankan lahan pertanian Mengamankan permukiman penduduk Mengamankan sarana pendidikan Mengamankan permukiman penduduk
Desa Pasegeran Kec. Pandanarum
850.000.000
Desa Plumbungan Kec. Pagentan
750.000.000
Desa Tlaga Kec. Punggelan
600.000.000
Mengamankan lahan pertanian Mengamankan jaringan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu irigasi Mengamankan permukiman penduduk Desa Semarang Kec. Banjarnegara
850.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
800.000.000
Desa Kasilib Kec. Wanadadi
800.000.000
Mengamankan lahan pertanian Mengamankan jaringan Desa Sokaraja Kec. Pagentan irigasi Mengamankan permukiman penduduk Mengamankan Desa Bondolharjo Kec. Punggelan sarana pendidikan Mengamankan lahan pertanian Desa Majalengka Kec. Bawang
600.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
600.000.000
Desa Pasuruhan Kec. Karangkobar
600.000.000 750.000.000
-
Pengaman Tebing Sungai Bombong Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu Pengaman Tebing Irigasi Sirukem Desa Biting Kec. Pejawaran Pengaman Tebing Irigasi Limbangan Desa Majalengka Kec. Madukara Pengaman Tebing Sungai Gintung Desa Lawen Kec. Pandanarum Pembuatan Grounsilt Sungai Tigung Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Pengaman Tebing Sungai Sapi Desa Pucung Bedug Kecamatan Purwanegara Pengaman Tebing Sungai Sapi Desa Glempang Kec. Mandiraja Pengman Tebing Kali Putih Desa Wanadri Kec. Bawang Pengaman Tebing Sungai Desa Purwasana Cs Kecamatan Punggelan Pengaman Tebing Desa Penarusan Wetan Cs Kec. Susukan Pengaman Tebing Sungai Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Pengaman Tebing Sungai Serayu Desa Kedawung Cs. Kec. Susukan Pengaman Tebing dan Grounsilt Kali Piasa Desa Piasa Wetan Cs Kec. Susukan Pengaman Tebing Sungai Desa Kali Bombong Cs Kec. Kalibening Pengaman Tebing Sungai Desa Sijenggung Cs Kec. Banjarmangu Pengman Tebing Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Igir Tugel Desa Ratamba Kec. Pejawaran Peningkatan Jaringan Irigasi Silumbu Desa Penusupan Kec. Pejawaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koneng Desa Pingit Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Blambangan Kec. Bawang
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu
700.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Biting Kec. Pejawaran
500.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Limbangan Kec. Madukara
750.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Lawen Kec. Pandanarum
750.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Punggelan Kecamatan Punggelan
550.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Pucung Bedug Kecamatan Purwanegara
600.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Glempang Kec. Mandiraja
600.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Wanadri Kec. Bawang
500.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Purwasana Kecamatan Punggelan
700.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Penarusan Wetan Kec. Susukan
800.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Punggelan Kecamatan Punggelan
500.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Kedawung Kec. Susukan
850.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Piasa Kec. Susukan
600.000.000
Mengamankan permukiman penduduk
Desa Kali Bombong Kec. KalibeningDesa Kali Bombong Kec. Kalibening Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu
700.000.000
Mengamankan permukiman penduduk Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Igir Tugel Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi Silumbu Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koneng Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blambangan Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Jalatunda Kec. Mandiraja Desa Ratamba Kec. Pejawaran
500.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Parakan Kec. Purwonegoro Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Binorong
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parakan Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Binorong
Mengamankan permukiman penduduk
600.000.000
800.000.000
Desa Penusupan Kec. Pejawaran
850.000.000
Desa Pingit Kec. Rakit
900.000.000
Desa Blambangan Kec. Bawang
700.000.000
Desa Parakan Kec. Purwonegoro
200.000.000
Desa Binorong Kec. Bawang
500.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Winong Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Winong Rehabilitasi Jaringan Irigasi Alas tua Kec Pagedongan Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Alas Tua
Desa Winong Kec. Bawang Desa Gentansari Kec Pagedongan
200.000.000 300.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pentulan Kec Pagedongan Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pentulan
Desa Gentansari Kec Pagedongan
300.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Krikil Kec. Susukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paseh I & II, Desa Paseh
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Krikil Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paseh II
Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan Desa Paseh Kec. Banjarmangu
450.000.000 500.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumajang III,IV Desa Rejasari Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Jenggawur
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumajang III, IV Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jenggawur
Desa Rejasari Kec. Banjarmangu
500.000.000
Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu
900.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kandangwangi I Desa Medayu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rakitan Desa Rakitan
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kandangwangi I Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rakitan
Desa Medayu Kec. Wanadadi
450.000.000
Desa Rakitan Kec. Madukara
800.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanjungtirta Desa Tanjungtirta Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penambangan Desa Kecepit Peningkatan Jaringan Irigasi Karekan Desa Karekan
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanjungtirta Desa Tanjungtirta Kec. Punggelan
350.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kecepit Kec. Punggelan Penambangan Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Karekan Desa Karekan Kec. Pagentan
400.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Soplan Desa Penusupan
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Soplan
Desa Penusupan Kec. Pejawaran
500.000.000
Perbaikan Jaringan irigasi Kandangwangi II Desa Kandangwangi Perbaikan Jaringan irigasi Cebong Desa Lengkong Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Raga Jaya I Desa Majatengah Kec. Banjarmangu Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Pucang Sekunder Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tempoyan Desa Penarusan Wetan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tratasuren II Desa Slatri Kec. Karangkobar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pesangkalan Desa Pesangkalan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Desa Badamita
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi Kandangwangi II Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi Cebong
Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi
850.000.000
Desa Lengkong Kec. Rakit
850.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ragajaya I
Desa Majatengah Kec. Banjarmangu
500.000.000
Terlaksananya Perbaikan Tersier Pucang
Desa Bawang Kec. Bawang
700.000.000
Terlaksananya Perbaikan JI Tempoyan
Desa Penarusan Wetan Kec Susukan
150.000.000
Terlaksananya Perbaikan JI Tratasuren
Desa Slatri Kec. Karangkobar
200.000.000
Terlaksananya Perbaikan JI Pesangkalan
Desa Pesangkalan Kec. Pagedongan
400.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Badamita
Desa Badamita Kec. Rakit
700.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silak Desa Penarusan Wetan Peningkatan Jaringan Irigasi KedungKendil Desa Karangsalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Adisara Desa Glempang Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Palet V Desa Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Perbaikan Irigasi Pedesaan Plipiran I Desa Limbangan, Kec. Madukara Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 13 Ka Desa Situwangi Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 10 Ka Desa Adipasir Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Kertayasa Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Terrsier Karanggayam
Terlaksananya Perbaikan JI Silak
Desa Penarusan Wetan Kec Susukan
150.000.000
Terlaksananya Perbaikan JI Kedungkendil
Desa Karangsalam Kec Susukan
250.000.000
Terlaksananya Perbaikan JI Adisara
Desa Glempang Kec. Mandiraja
500.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Palet V
Desa Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara
300.000.000
Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi Plipiran I
Desa Limbangan,
200.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 13 ka
Desa Situwangi
300.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 10 ka
Desa Adipasir
300.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kertayasa
Kertayasa Kec. Mandiraja
900.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karanggayam Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucung
Karanggayam Kec. Susukan
600.000.000
Desa Bondolharjo Kec. Punggelan
800.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Pucung Desa Bondolharjo Rehabilitasi Jaringan Irigasi Beran Desa Dawuhan Perbaikan Jaringan irigasi Limbangan I Kec. Madukara
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Beran Desa Dawuhan Kec. Wanayasa Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Limbangan I Desa Limbangan
Perbaikan Jaringan irigasi Limbangan II Kec. Madukara Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Limbangan II Perbaikan Jaringan irigasi Sikubon Desa Ampelsari Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikubon Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kebokuning Desa Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Karangtengah Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandingan Desa Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Bandingan Kec. Sigaluh Peningkatan Jaringan Irigasi Karangtengah Desa Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karangtengah Kec. Wanayasa Karangtengah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Karangkemiri Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Wanadadi karangkemiri
450.000.000
150.000.000 900.000.000
Desa Limbangan
900.000.000
Desa Ampelsari
400.000.000
Desa Karangtengah
700.000.000
Desa Bandingan
400.000.000
Desa Karangtengah
500.000.000
Desa Karangkemiri
700.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wanabadra Kec. Mandiraja Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wanabadra Desa Somawangi
500.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mojing Desa Joho Kec. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mojing Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalicacing Desa Kalimandi Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalicacing
Desa Joho
800.000.000
Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok
800.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Dukuh Desa Purwasaba Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Rehabilitasi Jaringan Irigasi Awen Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Blambangan Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kaliwinasuh Blok Buaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pagak Blok Sserong Desa Pagak Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Bandingan Desa Bandingan Perbaikan Jaringan irigasi Banjaran Desa Cendana Kec. Banjarnegara Peningkatan Jaringan Irigasi Selatugu Kec. Karangkobar Peningkatan Jaringan Irigasi Gunungputih Kec. Wanayasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koser Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Betaka Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnduren Desa Wiramastra Kec. Bawang Peningkatan Jaringan Irigasi Sudikampir Desa Pasuruhan Kec. Karangkobar
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Dukuh Desa Purwasaba Kec. Mandiraja
850.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Purwareja
Desa Purwareja
900.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Purwareja
Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja
900.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Petambakan Kec. Madukara Perbaikan Jaringan irigasi Cebong Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Blimbing III Kec. Purwonegoro Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Kertayasa BKY 5 kr Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Kedawung Kec. Susukan
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Blambangan Kec. Bawang Blambangan Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliwinasuh Desa Kaliwinasuh Kec. Purwarejo Klapok
800.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagak
Desa Pagak Kec. Purwarejo Klampok
800.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandingan
Desa Bandingan Kec. Bawang
700.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banjaran
Desa Cendana Kec. Banjarnegara
500.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selatugu
Desa Jlegong Kec. Karangkobar
500.000.000
800.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi gunungputih Desa Karangtengah Kec. Wanayasa
500.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Koser Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Betaka Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungduren Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidukampir Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Somawangi Kec. Mandiraja Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Desa Wiramastra Kec. Bawang
500.000.000 500.000.000 500.000.000
Desa Pasuruhan Kec. Karangkobar
800.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cebong Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Blimbing III Perekonomian masyarakat pengguna air
Desa Petambakan Kec. Madukara
700.000.000
Desa Badamita Kec. Rakit
700.000.000
Desa Purwonegoro Kec. Purwonegoro
500.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Desa Kertayasa Kec. Mandiraja Kertayasa BKY 5 kr Perekonomian masyarakat pengguna air Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Kedawung Kec. Susukan Desa Kedawung Perekonomian masyarakat pengguna air TOTAL
900.000.000
900.000.000
37.665.655.000
65.650.000.000
61.420.000.000
Lampiran III PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 602 Tahun 2011 TANGGAL : 25-7-2011
REKAPITULASI RINCIAN ANGGARAN MENURUT PENYELENGGARAAN URUSAN
URUSAN / SKPD
APBD
ASAL PENDANAAN APBD PROV
KET APBN
1
URUSAN WAJIB 1 01 Pendidikan Dindikpora 1 02 Kesehatan Dinkes RSUD 1 03 Pekerjaan Umum DPU 1 06 Perencanaan Pembangunan BAPPEDA 1 07 Perhubungan Dinhubkominfo 1 08 Lingkungan Hidup KLH 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil Dindukcapil 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKBPP 1 14 Tenaga Kerja Dinsosnakertrans 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinindagkop UMKM 1 16 Kebudayaan Dinbudpar 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesbangpolinmas Satpol PP 1 20 Otda, PU, Adm Keu, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah : Bagian Tapem Bagian Pemerintahan Desa Bagian Hukum Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian Bagian Kesra Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas Setwan DPPKAD (SKPD) DPPKAD (PPKD) BKD Inspektorat KP2T Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Banjarnegara Bawang Madukara Sigaluh Purworejo Klampok Susukan Mandiraja
80.355.554.000
37.948.940.000
79.632.712.000
28.765.691.000 24.480.000.000
2.852.000.000 -
2.194.410.000 7.000.000.000
56.872.500.000
77.875.000.000
101.450.000.000
5.431.000.000
140.000.000
-
2.838.713.000
4.494.000.000
12.282.000.000
3.104.848.000
-
10.430.000.000
4.395.659.000
-
2.350.000.000
2.501.800.000
-
1.250.000.000
6.152.000.000
5.215.000.000
14.457.000.000
2.492.100.000
1.585.000.000
-
5.015.129.000
1.050.000.000
49.523.950.000
481.710.000 1.162.043.000
100.000.000 -
-
1.040.000.000 1.225.000.000 387.000.000 535.000.000 430.200.000 385.000.000 590.000.000 6.217.086.000 1.320.000.000 9.302.000.000 21.078.580.000 35.100.000.000 9.306.680.000 1.119.964.000 2.765.000.000
-
-
1.050.000.000 -
19.226.246.000 2.140.000.000
92.580.000 120.200.000 121.258.000 105.609.000 126.000.000 131.730.000 118.837.000
-
-
8 Purwanegara 9 Wanadadi 10 Banjarmangu 11 Rakit 12 Punggelan 13 Karangkobar 14 Wanayasa 15 Kalibening 16 Batur 17 Pagentan 18 Pejawaran 19 Pagedongan 20 Pandanarum Kelurahan 1 Kel. Kutabanjarnegara 2 Kel. Krandegan 3 Kel. Parakancanggah 4 Kel. Semarang 5 Kel. Sokanandi 6 Kel. Wangon 7 Kel. Semampir 8 Kel. Argasoka 9 Kel. Kalibenda 10 Kel. Karangtengah 11 Kel. Rejasa 12 Kel. Kenteng 1 21 Ketahanan Pangan KKP 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KPMD 1 26 Perpustakaan KPAD 2 URUSAN PILIHAN 2 01 Pertanian Dintankanak 2 02 Kehutanan Dinhutbun 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas PSDA & ESDM JUMLAH
110.746.000 110.500.000 155.500.000 101.810.000 105.933.000 106.603.000 94.903.000 116.150.000 114.005.000 136.703.000 110.958.000 108.733.000 131.000.000
-
-
108.865.000 139.800.000 123.920.000 117.756.000 133.948.000 408.100.000 105.825.000 115.668.000 109.806.000 124.589.000 141.500.000 101.200.000
-
-
891.000.000
3.100.000.000
1.650.000.000
1.687.000.000
1.350.000.000
-
1.405.921.000
388.000.000
2.429.925.000
12.917.992.000
2.625.000.000
43.680.700.000
3.296.770.000
1.100.000.000
6.937.000.000
37.665.655.000
65.650.000.000
61.420.000.000
341.665.330.000
206.522.940.000
418.053.943.000