REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN No
Program/ Kegiatan
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor/rumah dinas Sekretariat 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat 7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat 9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat 10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat 11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat
Anggaran
Target Tw1 (Rp)
%
Realisasi Keuangan TW 1 (Rp) %
Realisasi Fisik TW 1 (Rp) %
35.000.000
8.751.525
25,00
6.876.000
19,65
8.751.525
25,00
306.200.000
53.550.000
17,49
52.253.112
17,07
53.550.000
17,49
85.000.000
-
-
-
-
-
-
157.300.000
39.309.270
24,99
26.206.000
16,66
39.309.270
24,99
132.000.000
41.666.700
31,57
39.960.000
30,27
41.666.700
31,57
144.657.000
42.183.800
29,16
34.590.750
23,91
42.183.800
29,16
16.382.000
3.852.000
23,51
2.122.000
12,95
3.852.000
23,51
53.000.000
13.261.950
25,02
8.841.300
16,68
13.261.950
25,02
21.238.000
5.471.400
25,76
4.671.400
22,00
5.471.400
25,76
40.000.000
9.840.000
24,60
7.525.000
18,81
9.840.000
24,60
500.000.000
120.160.000
24,03
113.886.741
22,78
120.160.000
24,03
No
Program/ Kegiatan
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat 13 Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat
Anggaran
Target Tw1 (Rp)
%
Realisasi Keuangan TW 1 (Rp) %
Realisasi Fisik TW 1 (Rp) %
706.270.000
176.567.500
25,00
167.653.600
23,74
176.567.500
25,00
20.000.000
2.500.000
12,50
6.000.000
30,00
6.000.000
30,00
-
-
-
90.000.000
4.000.000
4,44
13.600.000
15,11
13.600.000
15,11
15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat
483.000.000
117.725.000
24,37
116.420.750
24,10
117.725.000
24,37
16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat
55.000.000
13.573.000
24,68
13.565.000
24,66
13.573.000
24,68
10.000.000
2.100.000
21,00
434.500
4,35
2.100.000
21,00
140.000.000
24.950.000
17,82
20.835.000
14,88
24.950.000
17,82
7.000.000
1.750.000
25,00
1.414.500
20,21
1.750.000
25,00
17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat 18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat 19 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
60.000.000
-
-
-
-
-
-
No
Program/ Kegiatan
21 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat E Program Peningkatan Ketahanan Pangan 22 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan H PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 23 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan E Program Peningkatan Ketahanan Pangan 24 Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat 25 Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat 26 Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat E Program Peningkatan Ketahanan Pangan 27 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 28 Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis F Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Anggaran
Target Tw1 (Rp)
%
Realisasi Keuangan TW 1 (Rp) %
Realisasi Fisik TW 1 (Rp) %
50.000.000
12.000.000
24,00
6.300.000
12,60
12.000.000
24,00
700.000.000
77.365.000
11,05
54.573.000
7,80
89.835.000
12,83
750.000.000
124.875.000
16,65
154.165.000
20,56
154.165.000
20,56
250.000.000
17.165.000
6,87
17.905.000
7,16
21.705.000
8,68
3.100.000.000
156.502.500
5,05
178.032.500
5,74
184.332.500
5,95
1.000.000.000
44.130.000
4,41
50.525.000
5,05
51.180.000
5,12
1.100.000.000
60.930.000
5,54
62.490.000
5,68
62.490.000
5,68
1.093.250.000
62.120.000
5,68
61.248.500
5,60
62.120.000
5,68
No
Program/ Kegiatan
29 Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA 30 Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal G Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 31 Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar 32 Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat BPCP 34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPCP 35 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPCP
Anggaran
Target Tw1 (Rp)
%
2.180.000.000
114.055.000
5,23
123.490.000
5,66
127.625.000
5,85
850.000.000
77.985.000
9,17
99.715.000
11,73
99.715.000
11,73
-
Realisasi Keuangan TW 1 (Rp) %
-
Realisasi Fisik TW 1 (Rp) %
-
750.000.000
130.175.000
17,36
150.880.000
20,12
150.880.000
20,12
950.000.000
204.210.000
21,50
244.905.000
25,78
244.905.000
25,78
5.000.000
1.245.500
24,91
1.246.000
24,92
1.246.000
24,92
32.000.000
8.100.000
25,31
6.809.730
21,28
8.100.000
25,31
17.500.000
4.188.300
23,93
4.200.000
24,00
4.200.000
24,00
No
Program/ Kegiatan
36 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPCP 37 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPCP 38 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BPCP) 39 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPCP 40 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPCP 41 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPCP 43 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPCP 44 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPCP 45 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPCP E Program Peningkatan Ketahanan Pangan 46 Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah JUMLAH
Anggaran
Target Tw1 (Rp)
%
Realisasi Keuangan TW 1 (Rp) %
Realisasi Fisik TW 1 (Rp) %
34.283.000
8.645.400
25,22
7.225.500
21,08
8.645.400
25,22
3.000.000
856.000
28,53
975.000
32,50
975.000
32,50
12.000.000
3.494.150
29,12
3.406.000
28,38
3.494.150
29,12
3.672.000
900.500
24,52
690.000
18,79
900.500
24,52
-
600.000
20,00
600.000
20,00
3.000.000
-
85.680.000
21.420.000
25,00
21.120.000
24,65
21.420.000
25,00
20.000.000
5.000.000
25,00
4.650.000
23,25
5.000.000
25,00
57.368.000
14.342.000
25,00
13.844.750
24,13
14.342.000
25,00
4.000.000
1.250.000
31,25
1.250.000
31,25
1.250.000
31,25
753.200.000
2.670.000
0,35
-
2.670.000
0,35
3.184.000.000
81.028.003
2,54
1,97
81.028.500
2,54
20.050.000.000
1.915.864.498
2.109.136.195
10,52
9,56
-
62.745.000 1.969.846.633
9,82
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah