ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2010 KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1 1
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
URUSAN WAJIB 1
Pendidikan
247.398.301.150
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya aksesibilitas terhadap Pendidikan Anak Usia Dini
Partisipasi PAUD 60%
1
1
15
550.000.000
1
1
15
1
Pemberian Beasiswa Anak Usia Dini Bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya jumlah anak usia dini yang mengikuti PAUD
30 Lbg PAUD
12 Kecamatan
Dinas Pendidikan
175.000.000
1 1 1 1
1 1 1 1
15 15 15 15
2 3 4 5
Porseni KB/TK Akreditasi TK Biaya Operasional TK Pembina Lomba KB/TK Teladan
KB/TK/TPA/SPS TK TK. Pembina KB/TK
600 anak 50 TK 1 TK. Pembina 60 lembaga
12 Kecamatan 12 Kecamatan Bekasi Selatan 12 Kecamatan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tercapainya Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Peningkatan kualitas pendidikan 9 tahun
APM SD 100 %, APM SMP 100 % , (Tercapainya angka kelulusan ujian akhir nasional, UASBN SD 100 % dan UAN SMP 100 % & Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP 100%)
1
1
16
166.470.359.550
1
1
16
1
Lomba Calistung dan mata Pelajaran SD
Siswa Kelas 1, 2, 3 dan Kelas 4, 5
96 Siswa
Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendidikan
150.000.000
1
1
16
2
Olympiade MIPA SD dan SMP
Siswa SD kelas 5 dan SMP kelas 8
48 Siswa SD dan SMP 200 Siswa
Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendidikan
150.000.000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
16 16 16 16 16 16 16
3 4 5 6 7 8 9
Pelaksanaan UASBN & UN SMP Tes Kompetensi Dasar SD Penyelenggaraan Penyaluran Dana BOS Lomba Tata Upacara Bendera Siswa SD/ SMP Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Miskin SD/MI/SMP/MTs Pemilihan Siswa Berprestasi SD/SMP Pengadaan Meubelair SMPN/SDN
Siswa Kelas 6 dan 9 Siswa Kelas III SDN/S Siswa SD/SMP Siswa SD/SMP Siswa MI/SMP/Mts SD/SMP Penunjang KBM
Siswa SD 33.000 dan Siswa SMP 28.000 4.800 Siswa 322, 390 siswa seluruh SD/SMP di Kota Bekasi 1000 siswa 255 siswa SD, SMP
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
250.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 10.000.000.000
1
1
16
10
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Utara
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
26.080 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Bekasi Utara
Dinas Pendidikan
6.916.491.540
1
1
16
11
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Barat
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
20.391 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Bekasi Barat
Dinas Pendidikan
5.411.208.600
1
1
16
12
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Timur
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
26.361 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Bekasi Timur
Dinas Pendidikan
6.990.949.980
1
1
16
13
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bekasi Selatan
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
15.065 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Bekasi Selatan
Dinas Pendidikan
4.002.054.840
1
1
16
14
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokmelati
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
9.000 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Pondok Melati
Dinas Pendidikan
2.397.030.930
1
1
16
15
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Pondokgede
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
17.670 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Pondokgede
Dinas Pendidikan
4.691.351.070
1
1
16
16
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatiasih
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
17.904 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Jatiasih
Dinas Pendidikan
4.753.029.330
1
1
16
17
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Jatisampurna
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
6.854 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Jatisampurna
Dinas Pendidikan
1.829.424.240
1
1
16
18
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Medan Satria
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
9.919 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Medan Satria
Dinas Pendidikan
2.640.410.010
1
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
8.551 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Bantargebang
Dinas Pendidikan
2.278.397.520
1
1
16
19
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Bantargebang
1
1
16
20
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Rawalumbu
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
18.762 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Rawalumbu
Dinas Pendidikan
4.980.294.270
1
1
16
21
Penyelenggaraan Pendidikan SDN Bebas Biaya Pendidikan Kecamatan Mustika Jaya
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
13.371 siswa x 12 bln x @ Rp. 21.000
Mustika Jaya
Dinas Pendidikan
3.553.637.220
1
1
16
22
Bea Siswa Pendidikan Dasar (Banprov)
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
Siswa SD dan SMP
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
17.976.400.000
1
1
16
23
Penyelenggaraan Pendidikan SMPN Bebas Biaya
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan (DID Rp. 18.499.475.000 + DDL Rp. 28.500.525.000)
SMPN dan SMPN Terbuka 44990 siswa
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
55.366.520.000
1
1
16
24
Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MIN/Swasta, Salafiyah, SD Swasta dan SDLB Se Kota Bekasi
MI= 19.103 Siswa, Salafiyah=697 Siswa, SD Swasta= 47.560 67.867 Siswa x Rp. 10.000 x 12 Bln Siswa, dan SDLB=507 Siswa
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
8.275.000.000
1
1
16
25
Pemberian Subsidi Biaya Pendidikan Untuk Siswa MtsN/ Swasta/ siswa sekolah swasta SMP/Mts 85000 SMP Swasta dan SLB Se Kota Bekasi
siswa sekolah swasta 65461 siswa x Rp.20.000 x 12 bln
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
13.388.160.000
1 1 1
1 1 1
16 16 16
26 27 28
Pengadaan Komputer SD Pengadaan KIT Guru IPA SD (sain KIT) Pengadaan KIT Pembelajaran IPS SD
100 SD 40 Sekolah 30 SD
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
1
1
16
29
Bantuan Sarana Alat Bantu Pendidikan
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
1.500.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
16 16 16 16 16 16 16 16
30 31 32 33 34 35 36 37
Pengembangan SD/ SMP IPPOR dan IPK Pengadaan Multimedia Terpadu SDN Pengadaan KIT Pembelajaran Agama Islam SD Pengadaan Buku Perpustakaan Pengadaan Multimedia SMPN Pelaksanaan Try Out SMP N/MTs Penyelenggaraan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Dasar Penyelenggaraan Latihan Dasar Kepemimpinan siswa
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000
1
1
16
38
Penyusunan Juklak/Juknis Sekolah Bebas Biaya, Subsidi Biaya Sekolah Bebas Biaya, Subsidi Biaya Pendidikan SMP Swasta Pendidikan SMP Swasta dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Biaya penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK Negeri SMA/SMK Negeri Bersubsidi
Dinas Pendidikan
20.000.000
Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD (Banprov)
Tersedianya sarana pendidikan ( Banprov Rp. 1 M + DDL Rp. Se Kota Bekasi 500 jt ) Tersedianya Sarana Olah Raga dan Kesenian Tersedianya Sarana Multimedia Terpadu SDN Tersedianya sarana pembelajaran siswa SD
12 SDN di 12 Kecamatan
5 SMP Negeri
SMP
Program Pendidikan Menengah
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas terhadap Pendidikan Menengah
APM SMA sederajat 76,80 %, Tercapainya angka kelulusan ujian akhir nasional (UAN) SMA 100% & Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA 100 %
1
1
17
54.429.510.000
1
1
17
1
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dari Keluarga Miskin
Pemerataan kesempatan pendidikan
Siswa yang terancam putus sekolah dan siswa yang berprestasi dari keluarga miskin
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
250.000.000
1
1
17
2
Lomba Siswa Berprestasi SMA/SMK
Meningkatkan motifasi dan apresiasi
500 siswa SMA dan SMK
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
100.000.000
1
1
17
3
Lomba Tata Upacara Bendera SMA/SMK
Meningkatkan kompetensi dan rasa nasionalisme siswa
Lomba TUB
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
125.000.000
1
1
17
4
Penyelenggaraan Olimpiade MIPA SMA
Siswa yang memiliki potensi pada
Orang
Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendidikan
150.000.000
1 1 1
1 1 1
17 17 17
5 6 7
Sertifikasi Assesor Uji Kompetensi SMK Pengadaan Peralatan Laboratorinum IPA Pengadaan Peralatan Multimedia SMAN/SMKN
peningkatan mutu tenaga pendidik Penunjang KBM Penunjang KBM
Orang tersedianya alat laboratorium 12 kec
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 500.000.000 500.000.000
2
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1
1
17
8
Pengadaan Meubeliar SMAN/SMKN
Penunjang KBM
1
1
17
9
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri Bersubsidi Meningkatkan mutu pendidikan
1
1
17
10
Bea Siswa Pendidikan Menengah (Banprov)
1
1
17
11
Bantuan Sarana & Prasarana Praktik Kompetensi Keahlian Teknik Tercapainya ratio ideal jumlah murid : rg. Kelas Sepeda Motor SMKN 2 Bekasi
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
17 17 17 17 17
12 13 14 15 16
Lomba Osis SMK / SMA Terbaik Se Kota Bekasi Pelatihan Dasar kepemimpinan SMA/SMK Pelatihan Life Skill SMA Pelaksanaan Try Out SMAN dan SMKN Lomba Keterampilan Siswa SMK
1
1
17
17
Penyelenggaraan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Menengah
1
1
18
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
18 18 18 18 18
1
1
1 1 1 1
meningkatkan pelayanan dan pemerataan kesempatan pendidikan
TARGET 12 KEC
Siswa SMA dan SMK 2 Unit
Program Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Rerata Lama Sekolah
Meningkatnya RLS 11.56, AMH 100%
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Paket A, B, C Lanjutan Pengadaan Sarana PAUD Ujian Akhir Nasional Kesetaraan Lomba dan Gelar Karya Cipta PNFI Pembinaan dan Pelatihan Penilik & UPTD PNFI
PKBM Lembaga PAUD SKTB/Sertifikat PKBM Peningktan Kretifitas dan Kompetensi Siswa Penilik PNFI
5000 WB 150 lembaga 4000 WB 100 orang 60 Penilik
18
6
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Lembaga Pendidikan Kursus
Lembaga Kursus
1 1 1 1
18 18 18 18
7 8 9 10
Penyelenggaraan Jambore PTK PNF Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Pengelolaan NISN dan LI Sekolah Uji Kompetensi PNF
Tutor dan Tenaga Pendidik
1
1
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Kualitas dan kesejahteraan Pendidik serta S1 Guru SD 82.56%, S1 Guru SMP 85.57%, S1 Tenaga Pendidikan Guru SMA 99.17%
1
1
20
1
Pelatihan Komputer Tenaga Administrasi SD
Meningkatnya Kompetensi Komputer Staf Tata Usaha SD
1
1
20
2
Pemilihan Guru dan Pengawas Berprestasi, TK/SD/SMP/SMA dan meningkatkan inovasi, motivasi dan produktifitas SMK
1 1 1 1
1 1 1 1
20 20 20 20
3 4 5 6
Insentif Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/SMA Insentif Tutor KB/TK Penyelenggaraan Pendidikan Program S1 Guru Peningkatan Kemampuan Guru Sains
1
1
20
7
1
1
20
1
1
1 1 1 1
1 1 1 1
LOKASI
ORGANISASI
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
BIAYA (Rp) 10.000.000.000
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
29.330.910.000
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
12.023.600.000
Bantargebang
Dinas Pendidikan
150.000.000
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
150.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000
Dinas Pendidikan
150.000.000
1.820.000.000 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 500.000.000 225.000.000 200.000.000 120.000.000
50 Lembaga kursus
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
125.000.000
100 orang
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
14.805.000.000 Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
250.000.000
guru TK, SD, SMP, SMA/SMK Se Kota Bekasi
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
200.000.000
meningkatkan kesejahteraan meningkatkan kesejahteraan Meningkatkan Kualifikasi guru SD/SMP/SMA/SMK Meningkatan kompetensi dan kualitas PBM
Guru RA/ MDA/ MI/ MTS se Kota Bekasi 1300 x 100.000 x 12 bln Orang 500 orang
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
5.442.800.000 1.300.000.000 1.357.200.000 170.000.000
peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, SPS)
Guru PAUD
600 orang
12 Kecamatan
Dinas Pendidikan
170.000.000
8
Insentif Tutor Paket A,B,C PAUD
Tutor Paket A,B,C
600 orang
12 Kecamatan
Dinas Pendidikan
1.000.000.000
20
9
Lomba Motivasi Belajar Mandiri dan Workshop Guru SMP Terbuka Siswa SMP Terbuka
40 Siswa
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
100.000.000
20 20 20 20
10 11 12 13
Peningkatan Kompetensi Guru SMP Melalui MGMP Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui KKG Ekspo Pendidikan Kota Bekasi Lomba Keteladanan Tutor PAUD
120 Guru 80 Guru Dinas Pendidikan 12 lembaga
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000
Guru Mata Pelajaran SMP Guru SD Dinas Pendidikan Lembaga PAUD
3
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
250 Orang
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
200.000.000
1
1
20
14
Pelatihan peningkatan Kemampuan Tutor PAUD dalam Pengelolaan Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat
1
1
20
15
Wokrshop peningkatan Kemampuan Profesional Tutor Berbasis PTK pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
Tutor dan Tenaga Kependidikan
300 orang
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
200.000.000
1
1
20
16
Pembinaan Pengurus Dokumen KTSP dan MGMP
Meningkatnya mutu tenaga pendidik
95 SMAN/S serrta 85 SMKN/s
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
175.000.000
Meningkatnya Kemampuan pembina OSIS SMPN
80 orang
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
150.000.000
Tutor PAUD
1
1
20
17
Peningkatan Kompetensi Pembina OSIS pada SMPN Se Kota Bekasi
1 1
1 1
20 20
18 19
Peningkatan Kompetensi Manajerial Pengawas SD, SMP Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah SMP
Meningkatanya SDM Pengawas SD, SMP Meningkatanya SDM Kepala Sekolah SMP
100 orang pengawas SD, SMP 40 orang kepala sekolah
Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
150.000.000 150.000.000
1
1
20
20
Pelatihan Administrasi Keuangan Pengelola SBB SMPN
Meningkatnya SDM Pengelola SBB SMPN
40 orang pengelola administrasi keuangan SBB sekolah
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
100.000.000
1
1
20
21
Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 (S1) bagi Guruguru PAUD
Meningkatnya wawasan dan kemampuan serta membentuk karakter yang inovatif.
25 orang
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
250.000.000
1
1
20
22
Workshop Optimalisasi Peran Organisasi Kesiswaan Dalam Advokasi Kebijakan dan Pembangunan Kota Bekasi
Terbentuknya Kelompok Diskusi Siswa Peduli Kota
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
200.000.000
1
1
20
23
Peningkatan Kemampuan IT Guru SMA/SMK
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
200.000.000
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
120.000.000
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
120.000.000 1.100.000.000 200.000.000 350.000.000
Dinas Pendidikan
150.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
150.000.000 150.000.000
1
1
20
24
Penigkatan Kualitas Pengajaran Tenaga Pendidik SMA Se Kota Bekasi
1 1 1 1
1 1 1 1
20 20 20 20
25 26 27 28
Pelatihan Pengelolaan Inventaris Dinas Insentif Guru Sekolah Swasta Pengelolaan Sertifikasi Guru Pengadaan Jus'ama dan Alquran
1
1
20
29
Pengembangan potensi siswa dan kompetensi guru seni budaya
SMP/SMA dan SMK
1 1
1 1
20 20
30 31
Penyelenggaraan Kegiatan hari-hari Besar Nasional Pelatihan Management Keuangan UPTD SD dan SMP
UPTD SD dan SMP
1
1
22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan
SSN SD 2.22 %, SMP 28.57%, SMA 28.57%; SBI SMP 11.11%, SMA 26.27%
1
1
22
1
Pelatihan Manajemen Kepala Madrasah
Meningkatnya kualitas manajerial Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah
300 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
1
1
22
2
Pelatihan Model Pembelajaran Agama Islam
Meningkatnya kualitas guru Agama Islam di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
300 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
1
1
22
3
Pelatihan Administrasi bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
Terwujudnya kemampuan Administrasi bagi Guru Madrasah
150 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
150.000.000
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
22 22 22 22 22 22
4 5 6 7 8 9
Lomba dan Gelar Karya Cipta Tekhnologi Implementasi SIM Pendidikan Kota Bekasi Pengadaan Sarana Pendukung Pada Sekolah Baru Luncuran DAK TA. Sosialisasi dan Pengadaan Sarana Sekolah Sehat Pengadaan Microscope dan Kelengkapannya
Meningkatkan kreatifitas dan kompetensi siswa Tersedianya data pendidikan yang Valid meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan
2 kali kegiatan buku profil 8 USB SMPN, SMAN, SMKN
SD/SMP Tersedianya sarana pembelajaran siswa SMP
500 SD & 50 SMP 11 Sekolah SMPN
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
200.000.000 200.000.000 500.000.000 1.578.431.600 150.000.000 1.400.000.000
1
1
22
10
Penyusunan SPM Pendidikan
Tersedianya Standar Pelayanan Manajemen Pendidikan
100 buah buku
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
170.000.000
1
1
22
11
Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi Pengelola Keuangan di Meningkatnya Pengetahuan bendahara didalam mengelola SMA/SMK Negeri keuangan
100 orang
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
200.000.000
1 1 1
1 1 1
22 22 22
12 13 14
Surveilance ISO 9001 - 2008 Evaluasi Pelaksanaan SBB Pengadaan Laboratorium Fisika dan Kimia SMA / SMK
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 250.000.000 500.000.000
35.00 guru x Rp 25.000 x 12 bln 1.500 guru SD, SMP dan SMA Negeri
SMAN 1 Bekasi
Kota Bekasi
9.323.431.600
4
KODE
LOKASI
ORGANISASI
1 1 1
1 1 1
22 22 22
15 16 17
Pengadaan Alat Bantu Pembelajaran Pengadaan Buku Atlas Tematik Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
250.000.000 200.000.000 300.000.000
1
1
22
18
Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010/2011
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
250.000.000
1
1
22
19
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
150.000.000
1
1
22
20
Pendataan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kota Bekasi
Dinas Pendidikan
250.000.000
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
22 22 22 22 22 22 22
21 22 23 24 25 26 27
Pelaksanaan Pemberian Kegiatan Subsidi Guru Pemeliharaan Web Dinas Pendidikan Pengadaan Buku Raport SD, SMP dan SMA/K Pembangunan Tower Pembinaan Kantin Kejujuran Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Dinas Pendidikan Workshop Penelitian Tindakan Sekolah
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
100.000.000 75.000.000 850.000.000 350.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000
1
1
24
1
2
1
2
15
1 1 1
2 2 2
15 15 15
1 2 3
Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Alat kesehatan Operasional laboratorium kesehatan daerah
1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
7.500.000.000 2.500.000.000 125.000.000
1
2
15
4
Penyelenggaraan Manajemen Obat di UPTD, Perbekalan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
250.000.000
1
2
16
1
2
16
1
Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Program Puskesmas dan Dinas Kesehatan
31 Puskesmas, 28 Rumah Sakit
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
100.000.000
1
2
16
2
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja
1 Puskesmas
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
477.675.000
1
2
16
3
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
530.783.500
1
2
16
4
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
337.447.000
1
2
16
5
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
369.000.000
1
2
16
6
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
469.700.000
Kota Bekasi Tersedianya sarana kantor
Kota Bekasi
Persiapan Pembentukan Universitas Negeri Kota Bekasi
Program Pendidikan Tinggi
0
Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
BIAYA (Rp)
195.292.482.200 Tersedianya obat dan alkes sesuai kebutuhan di Puskesmas & Tersedianya obat dan alkes sesuai kebutuhan di RSUD
Tersedianya 100% obat dan alat kesehatan standar di Puskesmas & Tersedianya 80% obat dan alat kesehatan di RSUD sesuai kebutuhan
10.375.000.000
Tercapainya 80 % masyarakat Kota Bekasi yang Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat (asuransi kesehatan) dan 100 % akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
13.009.559.500
5
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
222.750.000
1
2
16
7
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya
1
2
16
8
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
275.000.000
1
2
16
9
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Asih
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
485.550.000
1
2
16
10
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Warna
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
308.000.000
1
2
16
11
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Makmur
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
452.250.000
1
2
16
12
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantar Gebang II
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
280.500.000
1
2
16
13
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawa Lumbu
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
882.745.000
1
2
16
14
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondok Gede
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
1.039.500.000
1
2
16
15
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Sampurna
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
822.195.000
1
2
16
16
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantar Gebang I
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
1.098.050.000
1
2
16
17
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
250.000.000
1
2
16
18
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
246.658.000
1
2
16
19
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
227.700.000
1
2
16
20
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
187.550.000
1
2
16
21
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
164.378.000
1
2
16
22
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
165.838.000
1
2
16
23
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
202.455.000
1
2
16
24
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jaka Mulya
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
223.245.000
1
2
16
25
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
609.762.000
1
2
16
26
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
214.335.000
1
2
16
27
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
252.103.000
1
2
16
28
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
145.179.000
1
2
16
29
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
192.099.000
1
2
16
30
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Rahayu
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
182.283.000
6
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1
2
16
31
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Bening
1
2
16
32
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Luhur
1
2
16
33
Operasional Posko Kesehatan hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Kesiapsiagaan Bencana
1
2
16
34
Pembinaan Tim Pembina kesehatan Jiwa Masyarakat
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
1 kegiatan
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
198.000.000
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
145.750.000
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
271.500.000
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
70.000.000
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
300.000.000
1
2
16
35
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
31 puskesmas, 50 pengobat tradisional, 3 yankes pengobat tradisional, 50 laboratorium swasta, 3 pelayanan laboratorium swasta, 100 yankes gigi, 31 yankes mata, 30 optik swasta, 50 salon kecantikan, 20 klinik kecantikan, 31 yankes jiwa, 62 pelayanan kesehatan kerja
1
2
16
36
Pembinaan UKS
1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
120.000.000
1
2
16
37
Penyuluhan, Pembinaan dan Perawatan Kasus PERKESMAS
31 Puskesmas
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
74.579.000
1
2
16
38
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua Calon Jemaah Haji (CJH) Kota Bekasi
4000 Calon Jemaah Haji
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
115.000.000
1
2
16
39
Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta
29 Rumah Sakit, 17 Praktek Bersama Dokter Swasta
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
300.000.000
1
2
17
1
2
17
1
2
19
1
2
19
1
2
1
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1
Menurunnya kasus peredaran makanan dan minuman yang mengandung aditif berbahaya dan peredaran obat dan makanan kadaluarsa.
Pembinaan pengendalian dan Monitoring Obat, Kosmetik dan Bahan berbahaya
Penurunan jumlah kasus 30 Apotik, 15 Toko Obat, 35 IRTP, 5 Supermarket, 1 Pasar Tradisional
250.000.000 Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
250.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kesadaran hidup sehat
Tercapainya capaian indikator PHBS 75%
1
Biaya Pembinan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Bekasi
Terwujudnya sekolah sehat di Kota Bekasi
Pembinaan, peningkatas kesehatan di lingkungan SD, SMP dan SMA/SMK
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
19
2
Insentif Kader Posyandu
31 Puskesmas
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
1.500.200.000
2
19
3
Pembangunan Media Sosialisasi dan Penyuluhan Hidup Sehat
31 Puskesmas
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
300.000.000
1
2
19
4
Pembangunan Media Sosialisasi dan Penyuluhan Hidup Sehat
5 SLTPN dan 5 SMUN
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
100.000.000
1
2
20
1
2
20
1
Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Kurang Gizi pada Keluarga Miskin
500 balita
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
522.900.000
1
2
20
2
Perbaikan Gizi Masyarakat
500 balita
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
253.666.000
1
2
21
1 1
2 2
21 21
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 2
Penyehatan Lingkungan Binaan P2WKSS Pengawasan Kualitas Air PDAM Bekasi
Meningkatnya status gizi masyarakat
>95% Rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi dasar
2.200.200.000
Menurunnya kasus balita gizi buruk sesuai SPM
776.566.000
(rumah tangga yang sudah memiliki sarana sanitasi dasar / jumlah rumah tangga) x 100% 5 Posyandu, 60 Sampel
300.000.000
479.970.500 Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
200.628.500 129.342.000
7
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1
2
21
3
Pengawasan dan Penegndalian Kualitas Kesehatan Lingkungan Perkantoran dan Industri
1
2
21
4
Penetapan Mutu Kesehatan (Grading) Restoran/Rumah Makan
1
2
22
1
2
22
1
2
1
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
31 Perkantoran dan Industri
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
50.000.000
40 Restoran
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
100.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Berkurangnya angka kesakitan kasus polio,TBC, filariasis, ISPA, DBD dan Diare
- Penurunan kasus polio 42.86%,TBC 85%, filariasis< 1%,ISPA 100%, DBD85% Diare 100% pada tahun 2013
1
Pembinaan Komisi Pengggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi
Terlaksananya pembinaan Komisi penanggulangan AIDS Kota Bekasi
-200 Orang & 100 Orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
22
2
Simaluasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Non Farmasi
Terlaksananya Semaulasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Non Farmasi
500 Orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
2
22
3
Pencegahan dan Penenggulangan penyakit Filariasis (Kaki Gajah)
31 Puskesmas dan 54 Kelurahan
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
936.298.000
1
2
22
4
Pencegahan dan Penenggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
31 Puskesmas, 30 Rumah Sakit, 20 Kelurahan, 12 Kecamatan, 31 RW
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
1.883.236.000
1 1 1
2 2 2
22 22 22
5 6 7
Pecegahan dan Penanggulangan penyakit Menular Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV
31 Puskesmas 31 Puskesmas, 28 Rumah Sakit 31 Puskesmas,
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
160.000.000 120.000.000 136.000.000
1
2
23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1
2
24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1
2
24
1
Pelayanan operasi katarak
60 orang
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
180.000.000
1
2
24
2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
150.000 Jiwa
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
23.000.000.000
1
2
26
1
2
26
1
Pembangunan 4 lantai Ruang Bougenvile
1
2
26
2
pengadaan Lift
1
2
26
3
1
2
26
1
2
26
1
2
27
Program Peningkatan Pelayanan RSUD
1
2
29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1
2
29
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah -Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
3.835.534.000
0 Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi 100% penduduk miskin
Meningkatnya standarisasi pelayanan RSUD
(pasien keluarga miskin terlayani secara gratis/pasien keluarga miskin) x 100%
23.180.000.000
100% capaian SPM RSUD
36.000.000.000 4 Lantai
Rumah Sakit Umum Daerah
15.000.000.000
2 Unit
Rumah Sakit Umum Daerah
2.000.000.000
renovasi Rawat Jalan (Instalasi dan Poliklinik)
1 Paket
Rumah Sakit Umum Daerah
2.000.000.000
4
Renovasi Perkantoran RSUD kota bekasi
1 Paket
Rumah Sakit Umum Daerah
2.000.000.000
5
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
52 Unit
Rumah Sakit Umum Daerah
15.000.000.000
1
Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi
0
Meningkatnya kesehatan Balita
- Tercapainya UCI (Universal Child Immunitation) Kota Bekasi 100% 31 Puskesmas
737.565.000 Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
737.565.000
8
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Meningkatnya Jumlah Lembaga Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Usia Lanjut (POSBINDU) Sebesar 48%
BIAYA (Rp)
1
2
30
1
2
30
1
2
32
1
2
32
1
P4K (Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi)
31 Puskesmas
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
147.034.200
1
2
32
2
Pengelolaan Manajemen KIA dan KB
31 Puskesmas
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
270.523.000
1
2
33
1
2
33
1
3
1
3
15
1
3
15
1
3
1
1
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
100.000.000 31 Puskesmas
Tercapainya AKI 90/100.000 KH, AKB 20/1000 KH
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
Angka kematian ibu (AKI) 90 / 100.000 KH, AKB 20/1000 KH
417.557.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan 1
100.000.000
1.266.555.000
Bintek dan pelatihan tenaga kesehatan
396 orang
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum
1.266.555.000 130.388.975.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terbangunnya Jalan Arteri Sekunder sepanjang ……. Km & Tersedianya Jalan lingkungan/kolektor yang memadai sepanjang …….. Km
1
Jl. KH. Noer Ali (Overlay Caman - Sumber Arta)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2000 X 14
15
2
Jembatan Jl. Bojong menteng - Jt asih
3
15
3
Jl. Bojong menteng - Jt asih
1
3
15
4
1
3
15
1
3
1
19.278.541.667
Bekasi Selatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.260.000.000
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 40 x 9
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
3.240.000.000
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2450 x 7
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.786.875.000
Jl. I G Ngurahrai - Stasion Cakung (Penataan simpang stasiun Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif cakung & duta kranji)
Bekasi Barat
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
5
Pelebaran Jl.Pangeran Jayakarta - Sudirman
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2450 X 2 X 2,5
Medan satria
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
15
6
Pelebaran Jl.Pekayon - Pasar Rebo
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 6000 x 2 x 2
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
4.400.000.000
3
15
7
Pelebaran Jl.M.Tabrani
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 3000 x 2 x 1,5
Bekasi Utara
Dinas Bina Marga & Tata Air
4.455.000.000
1
3
15
8
Pelebaran Jalan Lingkar Utara Sejajar saluran SS Pulo Timaha
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 3100 x 2 x 1
Bekasi Utara
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.136.666.667
1
3
16
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Terbangunnya sistem jaringan drainase kota yang optimal sepanjang ……. Km
1
3
16
1
Normalisasi & perbaikan turap Sal. Narogong
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
7600 x 5
Rawalumbu & Bekasi Timur
Dinas Bina Marga & Tata Air
570.000.000
1
3
16
2
Normalisasi & perbaikan Sal. Pengasinan s/d batas kabupaten
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
5200 x 4
Rawalumbu & Bekasi Timur
Dinas Bina Marga & Tata Air
520.000.000
1
3
16
3
Pengadaan Pintu Air Kali Lenggak1 bh x 500 lt/detik, Rmh Pompa, Genset, Accesoris
Bekasi Timur
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
1
3
16
4
Normalisasi Kali Blencong di wil. Kab. Bekasi, panjang 2 km (penanganan banjir di Kav PGRI, Perum Pondok Sani, Kaliabang dukuh)
Medan satria
Dinas Bina Marga & Tata Air
700.000.000
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
16.990.000.000
2000 x 7
9
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1
3
16
5
Pembuatan saluran Jl. Karang Satria
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
1
3
16
6
Pembuatan saluran Jl. Wibawa Mukti - Cikeas Arah Villa Jatirasa
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
1
3
16
7
Usulan saluran perumahan / tersier
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Mustika Jaya
Dinas Bina Marga & Tata Air
BIAYA (Rp) 300.000.000
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
400.000.000 12.000.000.000
Kec. Bantargebang
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Mustikajaya
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Rawa Lumbu
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Bekasi Timur
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Bekasi Utara
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Medan Satria
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Bekasi Barat
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Bekasi Selatan
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Jatiasih
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Pondok Gede
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Pondok Melati
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Kec. Jatisampurna
Tersedianya Saluran Drainase/Gorong-gorong masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.000.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tercapainya kemantapan jaringan Jl. utama / primer dan jaringan Jl. sekunder sebanyak ……. Km
1
3
18
1
3
18
1
Jl. Chairil Anwar
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2425 x 2 x 6
1
3
18
2
Jl. Hasibuan
1
3
18
3
1
3
18
1
3
1 1
65.295.433.333
Bekasi Timur
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.619.000.000
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 720 x 2x 6
Bekasi Selatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
777.600.000
Jl. Jatiwaringin
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 800 x 12,5
Pondok Gede
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.800.000.000
4
Jl. Tambun - Cimuning
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2250 x 7
Mustika Jaya
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.100.000.000
18
5
Jl. Mustika Sari - Mustika Jaya
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 2200 x 6
Mustika Jaya
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.760.000.000
3
18
6
Mustikasari - Psr. Bantar gebang
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 6
Mustika Jaya
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.440.000.000
3
18
7
Jl. Jatimakmur
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1100 x 6
Pondok Gede
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.320.000.000
10
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp) 1.200.000.000
1
3
18
8
Jl. Caman
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 800 x 6
Pondok Gede
Dinas Bina Marga & Tata Air
1
3
18
9
Jl. Wibawa Mukti II - Cakung Payangan
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1890 x 6
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.512.000.000
1
3
18
10
Cakung Payangan - Psr. Kranggan
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1620 x 6
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.944.000.000
1
3
18
11
Jl. Ir. Juanda - Ganda Agung
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1300 x 7
Bekasi Timur
Dinas Bina Marga & Tata Air
819.000.000
1
3
18
12
Persimpangan Jl. Hankam - Jl. Sumir
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Pondok Melati
Dinas Bina Marga & Tata Air
500.000.000
1
3
18
13
Persimpangan Jl. Jatibening - Jl. Pondok Gede - Pekayon
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Pondik Gede
Dinas Bina Marga & Tata Air
500.000.000
1
3
18
14
Persimpangan Jl. Lingkar Utara - Jl. Mohtar Tabrani
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Bekasi Utara
Dinas Bina Marga & Tata Air
500.000.000
1
3
18
15
Jl. M. Yamin
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 900 x 7
Bekasi Timur
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.260.000.000
1
3
18
16
Jl. Wahab Affan
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 200 x 2 x 7
Medan Satria
Dinas Bina Marga & Tata Air
560.000.000
1
3
18
17
Jl. Ratna
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1050 x 6
Pondok Gede
Dinas Bina Marga & Tata Air
840.000.000
1
3
18
18
Jl. Pasar Kincan - Bintara Jaya
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 340 x 5
Bekasi Barat
Dinas Bina Marga & Tata Air
680.000.000
1
3
18
19
Jl. Jati Utama
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 700 x 6
Dinas Bina Marga & Tata Air
787.500.000
1
3
18
20
Jl. Pengasinan 1 - Pondok Hijau Utama
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 650 x 6
Rawalumbu
Dinas Bina Marga & Tata Air
390.000.000
1
3
18
21
Jl. Trisatya dan Jl. Dasa Darma (Perumnas IV)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 3000 x 2 x 6
Rawalumbu
Dinas Bina Marga & Tata Air
1.800.000.000
1
3
18
22
Jl. Pungut - Lumbu Barat
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 4,5
Rawalumbu
Dinas Bina Marga & Tata Air
337.500.000
1
3
18
23
Cikiwul - Ciketing Udik
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 990 x 5
Bantar Gebang
Dinas Bina Marga & Tata Air
660.000.000
1
3
18
24
Jl. Pasar Pintu Air (Lingkar Stasiun)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 150 x 6
Bekasi Utara
Dinas Bina Marga & Tata Air
360.000.000
1
3
18
25
Jl. Raya Mess AL (Warung Saan)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 5,5
Jatisampurna
Dinas Bina Marga & Tata Air
500.000.000
1
3
18
26
Kp. Kranggan 2 - Leuwi Nanggung
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 6
Jatisampurna
Dinas Bina Marga & Tata Air
324.000.000
1
3
18
27
Kebantenan - Cikeas (Jl. Vila Jatirasa)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 350 x 6
Jatiasih
Dinas Bina Marga & Tata Air
378.000.000
1
3
18
28
Jl. Benda (Pedurenan)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1550 x 5
Mustika Jaya
Dinas Bina Marga & Tata Air
645.833.333
1
3
18
29
Jl. Kp. Pamahan
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1300 x 5
Dinas Bina Marga & Tata Air
812.500.000
1
3
18
30
Jl. Kelapa Dua
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 4,5
Dinas Bina Marga & Tata Air
405.000.000
1
3
18
31
Jl. Cikunir - Jl. Cibening (Inter Cikunir)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 950 x 5
Dinas Bina Marga & Tata Air
427.500.000
Jatiasih
11
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp) 562.500.000
1
3
18
32
Jl. Rawa Bugel - Jl. Perwira
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 4,5
Bekasi Utara
Dinas Bina Marga & Tata Air
1
3
18
33
Persimpangan Jl. Pengasinan Raya - Jl. PHP Raya
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Rawalumbu
Dinas Bina Marga & Tata Air
500.000.000
1
3
18
34
Jl. Kali Abang Bungur - Kp. Rorotan
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 1000 x 4
Bekasi Utara
Dinas Bina Marga & Tata Air
800.000.000
1
3
18
35
Jl. Pekayon - Jl. Kalimalang (Kemandoran)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 500 x 4,5
Bekasi Selatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
562.500.000
1
3
18
36
Jl. Letjen Sarbini
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 350 x 4,5
Bekasi Selatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
283.500.000
1
3
18
37
Lanjutan Jalan Oman Jaya
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 400 x 5
Medan Satria
Dinas Bina Marga & Tata Air
600.000.000
1
3
18
38
Jl. Jatiluhur Raya
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 800 x 6
Bekasi barat
Dinas Bina Marga & Tata Air
600.000.000
1
3
18
39
Jl. Perum Narogong (Narogong Indah)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 600 x 2 x 5
Rawalumbu
Dinas Bina Marga & Tata Air
750.000.000
1
3
18
40
Jl. Utama Jatibening Estate
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 400 x 2 x 5
Pondokgede
Dinas Bina Marga & Tata Air
340.000.000
1
3
18
41
Jl. Al Marzukiyah (Kemang Sari)
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif 750 x 4,5
Bekasi Selatan
Dinas Bina Marga & Tata Air
337.500.000
1
3
18
42
USULAN MUSRENBANG KECAMATAN ( Lebar > 3 m)
1
3
22
30.000.000.000
Kec. Bantargebang
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
Kec. Mustikajaya
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Rawa Lumbu
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Bekasi Timur
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Bekasi Utara
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Medan Satria
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Bekasi Barat
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Bekasi Selatan
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Jatiasih
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Pondok Gede
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Pondok Melati
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Kec. Jatisampurna
Tersedianya sarana trasportasi masyarakat yang representatif
Dinas Bina Marga & Tata Air
2.500.000.000
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Tersedianya informasi teknis jaringan Jl. di Kota Bekasi Jembatan
2.500.000.000
500.000.000
12
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp) 250.000.000
1
3
22
1
DED Penataan Sempadan Sungai Cileungsi
Kota Bekasi
Dinas Bina Marga & Tata Air
1
2
22
2
DED Penataan Tanggul Sisi Kota Bekasi
Kota Bekasi
Dinas Bina Marga & Tata Air
250.000.000
1
3
27
Unit IPAL
Unit IPAL
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
sumur artesis
sumur artesis
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
1
3
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
27
DED pembuatan IPAL untuk industri kecil
Input : Dana Output : terwujudnya DED pembuatan IPAL untuk industri kecil Outcome : Meningkatkan pelayanan pembuangan air limbah untuk industri kecil
Rupiah
1
3
27
Pengadaan Sarana Pemeliharaan sumur artesis
Input : Dana Output : Beroperasinya sumur artesis di sekitar TPA Bantargebang Outcome : Terpeliharanya dan berooperasinya sumur artesis
1
3
28
Program Pengendalian Banjir
Mengurangi lokasi banjir di ……. titik banjir
1
3
31
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU
Tersedianya prasarana dan sarana PJU yang memadai
1
3
31
1
Penyusunan Renstra dan Lakip DPPPJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
75.000.000
1
3
31
2
Perbaikan Crane
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
0
1
3
31
3
Pengadaan alat - alat untuk penunjang penataan taman dan perlengkapan saran kerja DPPPJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
3
31
4
Pemeliharaan sarana rutin bidang PJU(terbagi dalam 4 Zona dan 1 zona untuk jalan utama)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
4.500.000.000
1
3
31
5
Pemeliharaan Lampu PJU/Neonisasi PJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
3
31
6
Pengadaan Perlengkapan dan sarana kerja petugas taman dan reklame
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
3
31
7
Pengadaan Suku Cadang Kendaraan
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
300.000.000
1
3
31
8
Pemeliharaan kendaraan operasional dinas
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
100.000.000
1
3
32
1
3
32
1
Pemasangan PJU(dibagi 4 zona)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
4.000.000.000
1
3
32
2
Audit penggunaan energi PJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
0
1
3
32
3
Penerangan lampu teknologi solar sel
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
3
32
4
Meterisasi
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
Program Peningkatan Pelayanan PJU
Meningkatnya pelayanan PJU
Rupiah
0 - Terpenuhinya 70.55% kebutuhan penerangan Jl. umum (PJU)
5.725.000.000
Terpenuhinya 70.55% kebutuhan penerangan Jl. umum (PJU)
22.000.000.000
500.000.000
13
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
1
3
32
5
Pemindahan utilitas jaringan dan Tiang listrik PJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
3
32
6
Pembayaran Rekening PJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
4
Perumahan
BIAYA (Rp)
17.500.000.000
190.290.995.000
1
4
15
Program Pengembangan Perumahan
1
4
16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
1
4
17
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Jumlah kawasan binaan yang tertangani lingkungan permukiman sebanyak 22 kawasan
1
4
19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya kesiagaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
1
4
19
1
Pengadaan perlatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue
40 selang 2.5 inch, 20 selang 1.5 inch, 20 racun api, mesin gerinda, HT 5 buah, dan Radio Rick 2 buah.
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
19
2
Penyuluhan dan Pembinaan masyarakat bahaya kebakaran
480 orang
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
150.000.000
1
4
19
3
Pemerikasaan proteksi kebakaran pada gedung perusahaan, toko, dan tempat usaha
200 perusahaan
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
1
4
19
4
Sosialisasi dan simulasi pencegahan bahaya kebakaran dilingkungan pendidikan dasar, menengah
120 org/ 20 sekolah
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
1
4
19
5
Penunjang pemadam dan pengendalian kebakaran
120 kejadian
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
1
4
19
6
Pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran
51 orang
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
125.000.000
1
4
19
7
Pengadaan pos jaga pemadaman kebakaran
1 pos pembantu
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
600.000.000
1
4
19
8
Pengadaan mobil rescue
1 unit
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
800.000.000
1
4
19
9
Pengadaan mobil tangga
1 unit
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
8.000.000.000
1
4
20
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Tersedianya kebutuhan pemukiman yang layak huni
Terwujudnya pengembangan perumahan vertikal 6 unit (twin blok)
0
0
Meningkatnya pelayanan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
0
Menurunnya jumlah kasus kebakaran dan kerugian akibat bencana kebakaran sebesar 30%
Rasio kapasitas TPU terhadap jumlah penduduk
10.175.000.000
8.750.000.000
14
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
20
1
Pematangan Lahan TPU Pedurenan
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
4
20
2
Pemeliharaan TPU Perwira
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
4
20
3
Pemeliharaan TPU Pedurenan
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
4
20
4
Pembangunan pagar halaman parkir TPU pedurenan (Pagar penbatas anatara halaman parkir dan jalan desa)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
350.000.000
1
4
20
5
Pemagaran TPU perwira sebelah barat
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
600.000.000
1
4
20
6
Pemagaran TPU Perwira sebelah timur
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
550.000.000
1
4
20
7
Perbaikan jalan utama masuk TPU Perwira
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
600.000.000
1
4
20
8
Pendataan makam perpetak dan perblok di TPU Perwira
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
4
20
9
Pemagaran keliling TPU pedurenan sebagai batas pengamanan tanah TPU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1.300.000.000
1
4
20
10
Normalisasi saluran jalan utama
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
750.000.000
1
4
20
11
Penambahan jalan baru (bagian ujung)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
4
20
12
Jl. Petak setapak blok islam kiri kanan
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
400.000.000
1
4
20
13
Normalisasi saluran pembuangan air ke selokan blok E1 petak I dan 2 TPU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
200.000.000
1
4
21
1
4
21
1
Rehab Bertingkat SMPN 1 Bekasi
9 RKB, KM/WC
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.340.000.000
1
4
21
2
Rehab Bertingkat SMPN 2 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
3
Penambahan Bangunan tangga dan Km/Wc
122 m2
Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
21
4
Rehab bertingkat SMPN 4 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
5
Lanjutan Rehab Total Bertingkat Bertahap SMPN 6 Bekasi
lanjutan R. aula lantai 3 dan Finishing
Pondokgede
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
600.000.000
1
4
21
6
Pembangunan Ruang lab dan Rehab Ruang Kelas SMPN 8 Bekasi
2 R lab, 2 Ruang Kelas
Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
3.000.000.000
69.462.000.000
15
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
21
7
Lanjutan rehab Bertingkat dan Gapura SMPN 9 Bekasi
6 RKB, KM/WC
1
4
21
8
Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 11 Bekasi
4 RKB
1
4
21
9
Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 12 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
10
Penataan Halaman SMPN 16 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
11
Lanjutan Rehab Total Bertingkat Bertahap SMPN 17 Bekasi
6 RKB , KM/WC
Pondokgede
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
12
Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 18 Bekasi
4 RKB Lantai 3
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.250.000.000
1
4
21
13
Lanjutan Rehab Bertingkat Bertahap SMPN 20 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Pondokgede
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
14
Penambahan RKB SMPN 21 Bekasi
3 RKB
Bekasi Utara
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
600.000.000
1
4
21
15
Lanjutan Rehab Total Bertingkat SMPN 24 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
16
Lanjutan Rehab Bertingkat SMPN 27 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Bantargebng
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
17
Rehab Pembangunan RKB SMPN 28 Bekasi
3 RKB
Jatisampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
700.000.000
1
4
21
18
Lanjutan Pembangunan Bertingkat Bertahap SMPN 30 Bekasi
6 RKB, KM/WC
Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.600.000.000
1
4
21
19
Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMPN 33 Bekasi
6 RKB, penataan lapangan dan pagar
Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.800.000.000
1
4
21
20
Lanjutan Pembangunan USB SMPN 35 Bekasi (Filial SMPN 6)
6 RKB, penataan lapangan dan pagar
Pondok Melati
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.000.000.000
1
4
21
21
Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Bekasi (Permata Legenda Filial SMPN 8 Bekasi)
6 RKB, penataan lapangan dan pagar
Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.000.000.000
1
4
21
22
Lanjutan Pembangunan USB SMPN 38 Bekasi
6 RKB, penataan lapangan dan pagar
Bekasi Utara
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.000.000.000
16
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
21
23
Lanjutan Pembangunan USB SMPN 39 Bekasi
6 RKB, penataan lapangan dan pagar
Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.000.000.000
1
4
21
24
Pembangunan USB SMPN 40 Bekasi (Perum Asabri Kel. Jatiluhur)
6 RKB, penataan lapangan dan pagar
Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
2.000.000.000
1
4
21
25
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Utara
1
4
21
26
Rehab Bertingkat SDN Teluk Pucung XI
4 RKB, KM/WC
Teluk Pucung
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
Lanjutan Rehab Total SDN Teluk Pucung IX
2 RKB
Teluk Pucung
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
Penataan Lapangan Olah Raga (conblok) SDN Marga Mulya III dan VII
Penataan Halaman
Marga Mulya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
120.000.000
Tambah Lokal SDN Harapan Baru VI
4 RKB
Harapan Baru
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
800.000.000
Tambah Lokal SDN Harapan Baru VI
3 RKB
Harapan Baru
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
Lanjutan Rehab Total SDN Kaliabang Tengah III
1 RKB lantai 2
Kalaiabang Tengah
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
150.000.000
Tambah Lokal SDN Kaliabang Tengah VII
2 RKB lantai 2
Kalaiabang Tengah
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Selatan Peningggian Lahan dan Tamlok SDN Margajaya II dan VIII
1
4
21
27
3.370.000.000
2.400.000.000 12 RKB, KM/WC
Marga Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Timur
2.400.000.000
2.950.000.000
Pembangunan Saluran dan Pagar serta penataan Halaman SDN Aren Jaya XVIII
Penataan Halaman
Aren Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
Penataan Halaman SDN Margahayu XIII
Penataan Halaman Dan Pemagaran
Margahayu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
Tambahan lokal SDN Duren Jaya II
4 RKB
Duren Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
800.000.000
Perbaikan Halaman SDN Aren Jaya VIII, IX, XVI Aren Jaya
Pemagaran
Aren Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
150.000.000
17
KODE
1
4
21
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
28
1
4
4
21
21
29
30
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Rehabilitasi SDN IV Duren Jaya
4 RKB, Tangga, KM/WC
Duren Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
800.000.000
Rehabilitasi Gedung SDN VIII Bekasi Jaya
4 RKB
Bekasi Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
800.000.000
Pembangunan RKB SD Kec. Bekasi Barat Rehab Total dan Peingggian Bangunan SDN Bintara X
1
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
400.000.000 4 RKB, peninggian lahan
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
Pembangunan Rkb SD Kec. Pondokgede
400.000.000
1.200.000.000
Rehab Total Bertingkat SDN Jatimakmur II
Finishing Lt. Atas
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
Tambahan Lokal SDN Jatimakmur III
Finishing Lt. Atas
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
Rehabilitasi SDN Jatiwaringin XVII
6 RKB, R. guru, Km/Wc
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
900.000.000
Pembangunan RKB SD Kec. Rawalumbu
1.350.000.000
Rehab Total SDN Bojong Menteng VII
3 RKB Lt 1, 3 RKB lt 2
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
650.000.000
Rehab Total SD Pengasinan X
3 RKB Lt.2
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
700.000.000
1
4
21
31
Pembangunan RKB SD Kec. Bantargebang
1
4
21
32
Pembangunan RKB SD Kec. Jatiasih
0 300.000.000 Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
Lanjutan Rehab Total SDN Jatiasih III
300.000.000
1
4
21
33
Pembangunan RKB SD Kec. Jatisampurna
0
1
4
21
34
Pembangunan RKB SD Kec. Mustikajaya
0
1
4
21
35
Pembangunan RKB SD Kec. Pondok Melati
0
1
4
21
36
Pembangunan RKB SD Kec. Medan Satria
0
1
4
21
37
Lanjutan Rehab Bertingkat Aula SMAN 1 Bekasi
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
18
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
21
38
Pembangunan Gedung Utama & Gapura SMAN 2 Bekasi
Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
21
39
Pembangunan RKB SMAN 3 Bekasi
Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
21
40
Pembangunan USB SMKN 4 Bekasi (Banprov)
6 RKB,Tangga dan WC
Jatisampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.650.000.000
1
4
21
41
Pembangunan USB SMKN 5 Bekasi (Banprov)
6 RKB,Tangga dan WC
Bekasi Utara
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.650.000.000
1
4
21
42
Pembangunan USB SMKN 6 Bekasi (Banprov)
6 RKB,Tangga dan WC
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.650.000.000
1
4
21
43
Pembangunan RKB SMAN 6 Bekasi
Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
21
44
Pembangunan RKB Bertingkat Bertahap SMAN 8 Bekasi
Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
21
45
Lanjutan Pembangunan SMAN 9 Bekasi
Mustika Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
21
46
Lanjutan Pembangunan Bertingkat SMAN 10 Bekasi
Medan Satria
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
21
47
Pembangunan RKB SMAN 11 Bekasi
Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
21
48
Lanjutan Pembangunan RKB, Pemagaran Lingkungan Sekolah dan Pembuatan Jalan Masuk SMAN 12 Bekasi
Bekasi Barat
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
750.000.000
1
4
21
49
Lanjutan Pembanguna RKB SMAN 13 Bekasi
Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.500.000.000
1
4
21
50
Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 14 Bekasi
Bekasi Utara
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
21
51
Lanjutan Pembangunan RKB & Penataan Halaman SMAN 15 Bekasi
Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
21
52
Pembangunan USB SMAN 16 Bekasi
Pondok Melati
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.650.000.000
1
4
21
53
Pembangunan RKB SMAN 17 Bekasi
Bekasi selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
7.502.000.000
6 RKB,Tangga dan WC
19
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET Lantai 2
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Bekasi Barat
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
700.000.000
1
4
21
54
Pembangunan Gedung Show Room SMKN 1
1
4
21
55
Pembangunan RKB SMKN 1 Bekasi
Bekasi Barat
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
21
56
Pemagaran dan Penataan Halaman SMKN 2 Bekasi
Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
21
57
Penurapan dan Penataan Halaman SMKN 3 Bekasi
Penataan halaman, Gapura
Mustika Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Tersedianya sarana prasarana puskesmas/puskesmas Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan pembantu dan jaringannya Jaringannya
Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap menjadi 8 Puskesmas rawat inap pada tahun 2013, Meningkatnya jumlah puskesmas dari 31 menjadi 55 (Peningkatan jumlah pustu menjadi puskesmas) pada tahun 2013,
1
4
22
27.808.995.000
1
4
22
1
Peningkatan Pustu menjadi Pukesmas Harapan Baru
200 m2
Harapan Baru
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
22
2
Rehabilitasi Puskesmas Margamulya
250 m2
Marga Mulya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
400.000.000
1
4
22
3
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Medan Satria
105 m2
Medan Satria
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
4
Peningkatan Pustu menjadi Pukesmas Kota Baru
200 m2
Kalibaru
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
22
5
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Bintara
200 m2
Bintara jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
600.000.000
1
4
22
6
Rehabilitasi Puskesmas Kota Baru
200 m2
Kota Baru
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
360.000.000
1
4
22
7
Rehabilitasi Puskesmas Kranji
200 m2
Kranji
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
360.000.000
1
4
22
8
Rehabilitasi Total Puskesmas Pembantu Jaka sampurna
400 m2
Jaka Sampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
900.000.000
1
4
22
9
Rehabilitasi Puskesmas Margajaya
280 m2
Margajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
22
10
Rehabilitasi Puskesmas Pekayon
280 m2
Pekayon
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
20
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
22
11
Rehabilitasi Puskesmas Jakamulya
280 m2
Jakamulya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
22
12
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jakamulya
105 m2
Jakamulya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
13
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jakasetia (Pustu Baru)
105 m2
Jaka Setia
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
14
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jakamulya
105 m2
Bekasi Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
15
Lanjutan Pembanguan Puskesmas Rawalumbu
300 m2
Bojong Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
22
16
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bojong Menteng
105 m2
Bojong Menteng
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
17
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jati Makmur
105 m2
Jatimakmur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
18
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Jatirahayu (Luncuran 2008)
180 m2
Jatirahayu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
475.000.000
1
4
22
19
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jatimurni
105 m2
Jatimurni
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
20
Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas Jatiranggon
300 m2
Jatiranggon
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
750.000.000
1
4
22
21
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Jatikarya
105 m2
Jatikarya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
22
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatirangga (Pustu Baru)
105 m2
Jatirangga
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
23
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatiraden (Pustu Baru)
105 m2
Jatiraden
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
24
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatikramat (Pustu Baru)
105 m2
Jatikramat
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
25
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatimekar (Pustu Baru)
105 m2
Jatirasa
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
26
Pembangunan Pukesmas Pembantu Jatimekar (Pustu Baru)
105 m2
Jatimekar
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
21
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
22
27
Tambah Ruang Perawatan Puskesmas Bantar Gebang I
96 m2
Bantar Gebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
240.000.000
1
4
22
28
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sumur Batu
105 m2
Sumur Baru
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
29
Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mustikasari
105 m2
Mustikasari
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
22
30
Rehabilitasi Labkesda
195 m2
Jakasampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
390.000.000
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
15.583.995.000
Kota Bekasi
Dinas Kesehatan
1.000.000.000
1
4
22
31
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaranba Puskesmas/Pustu dan Jaringanya Tahun Anggaran 2011
Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas 12 Puskesmas, Pembangunan Puskesmas Baru 1 1 Puskesmas, Rehabilitasi Puskesmas 13 Puskesmas, Peningkatan Puskesmas Menjadi PONED 2 Puskesmas, dan Rehabilitasi 2 UPTD (Perbekalan Farmasi dan Labkesda
1
4
22
32
Pengadaan Meubelair dan Peralatan kantor
1 Paket
1
4
23
1
4
23
1
Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor Dinas Tenaga Kerja
Luas
1
4
23
2
Pembuatan Prototype Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan
1
4
23
3
1
4
23
1
4
1
Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Dinas, Kecamatan dan Kelurahan
74.095.000.000 Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
675.000.000
1 dokumen
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
Penyusunan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kota Bekasi
1 dokumen
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
4
Petunjuk Teknis Perancangan Bangunan
1 dokumen
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
23
5
Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2011
1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
4
23
6
Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SD Tahun 2011
1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
7
Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SMP Tahun 2011
1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
8
Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SMA/SMK Tahun 2011
1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
9
Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Saranan Kesehatan Tahun 2011
1 Paket
Kota Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
22
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
23
10
Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dan Perluasan Garasi Mobil Operasional Pemadam Kebakaran
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
23
11
Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Bekasi
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
30.000.000.000
1
4
23
12
Pembangunan Gedung Kantor dan Perluasan Garasi Mobil Operasional Pemadam Kebakaran
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.500.000.000
1
4
23
13
Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor Disnaker
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
23
14
Lanjutan Pembangunan dan Pagar Kantor Kel. Margajaya
Kel. Margajaya
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
15
Lanjutan Pembangunan dan Pagar Kantor Kel. Jakamulya
Kel. Jakamulya
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
1
4
23
16
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jakasampurna
Kel. Jaka Sampurna
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
17
Rehabilitasi Total Kelurahan Bekasi Jaya
Kel. Bekasi Jaya
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
18
Pemagaran dan Renovasi Kantor Kel. Kayuringin Jaya
Kel. Kayuringin Jaya
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
350.000.000
1
4
23
19
Pembangunan Kantor RW 10 Kel. Jakamulya
Kel. Jaka Mulya
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
20
Rehab Rumah Dinas Camat untuk Kantor UPTD Terpadu
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
21
Pembangunan gedung serbaguna dan posyandu RW 07 Perumnas II
Kec. Bekasi Selatan
Dinas P2B
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
22
Rehab Rumah Dinas Camat untuk Kantor UPTD Terpadu Kec. Bekasi Selatan
1 unit
Kec. Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
23
Lanjutan Pembangunan Laboraturium BPLHD Kota Bekasi
200 m2
Kec. Bekasi Selatan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
24
Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Harapan Jaya
1 gedung
Kel. Harapan Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
1
4
23
25
Lanjutan Rehab Kantor kelurahan Marga Mulya
1 gedung
Kel. Margamulya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
23
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
23
26
Pemagaran Kantor Kel. Teluk Pucung
1 lokasi
Kel. Teluk Pucung
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
27
Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Bekasi Utara
1 unit
Kec. Bekasi Utara
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
28
Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Mulya
1 gedung
Kec. Bekasi Utara
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.500.000.000
1
4
23
29
Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Bekasi
1 gedung
Kec. Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
23
30
Penataan Halaman dan Pemagaran Kantor Kelurahan Margahayu
1 halaman + pagar
Kec. Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
31
Lanjutan Rehab Kantor kelurahan Duren Jaya
1 gedung
Kec. Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.500.000.000
1
4
23
32
Pengecatan Gedung PKB dan Penataan Area Parkir UPTD UKB Dishub Kota Bekasi
1 gedung dan halaman
Kec. Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
350.000.000
1
4
23
33
Rehabilitasi Gedung dan dan Penataan Kantor Kel. Aren Jaya
1 lokasi (gedung = 15 X 10 m²)
Kec. Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
450.000.000
1
4
23
34
Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Bekasi Timur
1 unit
Kec. Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
35
Rehab Total Kantor Kecamatan Bekasi Timur
1 gedung
Kec. Bekasi Timur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.500.000.000
1
4
23
36
Lanjutan Rehabilitasi Total Kantor Kec. Bekasi Barat
1 gedung
Kec. Bekasi Barat
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.500.000.000
1
4
23
37
Rehab Berat Kantor Kel. Kranji
1 unit
Kel. Kranji
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
23
38
Rehab Berat Kantor Kelurahan Kota Baru
1 unit
Kel. Kota Baru
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
39
Rehab Total Kantor Kelurahan Bintara
2 Lantai
Kec. Bekasi Barat
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
23
40
Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Medan Satria
1 lokasi
Kel. Medan Satria
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
23
41
Penataan Halaman Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya
1 lokasi (12 x 20 m2)
Kel. Sepanjang Jaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
24
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
23
42
Rehabilitasi Kantor dan Pemagaran Kel. Pengasinan
1 lokasi
Kel. Pengasinan
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
750.000.000
1
4
23
43
Rehab Berat Kantor dan Aula Kel.Bojong Rawa Lumbu
1 lokasi
Kel. Bojong Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
44
Rehab Berat Kantor dan Pembangunan Aula Kecamatan Rawalumbu
1 lokasi
Kec. Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
350.000.000
1
4
23
45
Perbaikan Aula Kelurahan Bojongmenteng
12 x 20 m
Kec. Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
46
Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Rawalumbu
1 unit
Kec. Rawalumbu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
47
Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiasih
1 gedung
Kec. Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.000.000.000
1
4
23
48
Lanjutan Pembangunan Aula dan Ruang UPTD Kec. Jatiasih
1 unit
Kec. Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
700.000.000
1
4
23
49
Penataan Kantor dan Lapangan Kelurahan Jatiluhur
1 lokasi
Kel. Jatiluhur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
750.000.000
1
4
23
50
Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatimekar
1 gedung
Kel. JatiMekar
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
51
Pemagaran dan Penataan Halaman Kel. Jatisari
1 lokasi (250 m2)
Kel. Jatisari
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
52
Pemagaran dan Penataan Halaman Kantor Kel. Jatirasa
1 lokasi
Kel. Jatirasa
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
150.000.000
1
4
23
53
Rehab Kantor Kelurahan Jatikramat
1 unit (50 x 20 m2)
Kec. Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
54
Renovasi Gedung P2KP dan Gedung PKK Kel. Jatisari
150 m2
Kec. Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
55
Pemagaran Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kec. Jatiasih
Kec. Jatiasih
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
56
Lanjutan Rehabilitasi Total Kelurahan Jatiwaringin
1 gedung
Kel. Jatiwaringin
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
57
Rehabilitasi Kantor Kel. Jatimakmur
1 lokasi (500 m2)
Kel. Jatimakmur
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
1.500.000.000
2
25
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
23
58
Rehab Atap Aula Kelurahan Jatibening
1 unit
Kel. Jatibening
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
23
59
Rehabilitas Rumah Dinas Camat Pondokgede untuk Kantor UPTD Terpadu
1 unit
Kec. Pondokgede
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
60
Penataan Halaman Kantor Kel. Jatimelati
1 lokasi
Kel. Jatimelati
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
4
23
61
Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD Terpadu Kec. Pondok Melati
1 unit
Kec. Pondok Melati
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
400.000.000
1
4
23
62
Rehabilitasi Total Aula Kel. Jatiwarna
1 unit
Kel. Jatiwarna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
63
Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatirahayu
1 unit
Kel. Jatirahayu
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
100.000.000
1
4
23
64
Lanjutan Pembangunan Aula Dan Penataan Halaman Kel. Mustikajaya
1 Gedung
Kel. Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
150.000.000
1
4
23
65
Pemagaran dan Turap Belakang Kantor Kecamatan Mustikajaya
Pagar: 80 x 3 m, Turap: 40 x 2 m
Kec. Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
400.000.000
1
4
23
66
Rehabilitasi Aula Kel. Cimuning
1 unit
Kel. Cimuning
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
600.000.000
1
4
23
67
Rehab Berat Kantor Kelurahan Mustikasari
1 unit
Kel. Mustikasari
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
750.000.000
1
4
23
68
Rehab Gedung UPTD TK/SD
2 unit
Kec. Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
69
Pembangunan Gedung UPTD Formal/Non Formal
10 x 10 m2
Kec. Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
70
Penambahan Bangunan Lantai 2 Ruang Balai Nikah
12 x 7.5 m2
Kec. Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
270.000.000
1
4
23
71
Penataan Halaman Kantor Kel. Mustikajaya
1 unit
Kec. Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
72
Rehab Ex. Puskesmas untuk Kantor UPTD Terpadu Kec. Mustika Jaya
1 unit
Kec. Mustikajaya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
73
Pemagaran dan Pemasangan Paving Block Kel. Jatiraden
500 m
Kec. Jatisampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
26
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
4
23
74
Lanjutan Penataan dan pemagaran Halaman Kantor Kelurahan Jatikarya
500 m
Kec. Jatisampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
75
Rehab Rumah Dinas Camat untuk Kantor UPTD terpadu Kec. Jatisampurna
1 unit
Kec. Jatisampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
76
Rehab Berat Aula Kantor Kel. Jatikarya
1 lokasi
Kel. Jatikarya
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
350.000.000
1
4
23
77
Penataan Halaman Kantor Kel. Jatirangga
1 lokasi
Kel. Jatirangga
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
78
Rehab Berat Aula Kantor Kelurahan Jatisampurna
1 unit
Kel. Jatisampurna
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
350.000.000
1
4
23
79
Lanjutan Pembangunan Kantor Kel. Bantargebang
1 unit
Kel. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
80
Rehab Total Rumah Dinas Camat Bantargebang untuk Kantor UPTD terpadu Kecamatan Bantargebang
1 lokasi
Kec. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
81
Pembangunan Pos Polisi Kelurahan Bantargebang
1 unit
Kel. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
150.000.000
1
4
23
82
Penataan Halaman Kantor Kel. Cikiwul
1 lokasi
Kel. Cikiwul
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
83
Pembangunan Gedung Serbaguna Kec. Bantargebang
1 gedung
Kec. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
300.000.000
1
4
23
84
Rehab Kantor Kelurahan Ciketing Udik
1 gedung
Kec. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
500.000.000
1
4
23
85
Rehab Kantor Kec. Bantar Gebang
1 gedung
Kec. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
200.000.000
1
4
23
86
Rehab/Renovasi Kantor KUA Kec. Bantar Gebang
300 m2
Kec. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
450.000.000
1
4
23
87
Rehab Total Kelurahan Sumur Batu
300 m2
Kec. Bantargebang
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
800.000.000
1
4
24
1
5
1
5
Program Pembangunan , Penataan Saran Olahraga
0
Penataan Ruang 15
Program Perencanaan Tata Ruang
16.825.000.000 Tersedianya pedoman pemanfaatan ruang baik rencana umum, rencana detail maupun rencana teknis dan rencana operasional
Tersedia dan ditetapkannya pedoman pemanfaatan ruang (RDTR, RTRK, Zoning Regulation)
7.600.000.000
27
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Rawalumbu
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
15
1
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Pusat Kota
Tersedianya Perda RDTRK BWK Pusat Kota (6.301 Ha)
1
5
15
2
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Bekasi Utara
Tersedianya Perda RDTRK BWK Bekasi Utara (3.436 Ha)
Bekasi Utara dan Medan Satria
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
15
3
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Jatisampurna
Tersedianya Perda RDTRK BWK Jati Sampurna (5.506 Ha)
Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Melati
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
15
4
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Mustika Jaya
Tersedianya Perda RDTRK BWK Mustika Jaya (4.178 Ha)
Mustika Jaya, Bantargebang
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
15
5
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RDTRK BWK Pondok Gede
Tersedianya Perda RDTRK BWK Pondok Gede (5.686 Ha)
Pondok Gede, Jati Asih, Pondok Melati
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
15
6
Rencana penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bekasi
Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau 30 % di Kota Bekasi
Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat
Dinas Tata Ruang
350.000.000
1
5
15
7
Perencanaan kawasan simpul Becakayu, pengembangan perumahan summarecon dan Jl. Ahmad Yani
Tersedianya rencana penataan kawasan ruang simpul Becakayu, Perumahan Summarecon dan Jl. Jend. Ahmad Yani
Simpul Becakayu, Perumahan Summarecon dan Jl. Jend. Ahmad Yani
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
15
8
lanjutan Pemetaan dan master plan Drainase Kota Bekasi
Tersedianya peta dasar kota Bekasi di 4 kecamatan dan lanjutan master plan drainase
4 kecamatan di Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
1.000.000.000
1
5
15
9
Rencana penataan kawasan perkantoran sekitar pusat pemerintahan Kota Bekasi
tersedianya rencana tata bangunan dan lingkungan sekitar kawasan Pemda Kota Bekasi
pemda Kota Bekasi dan sekitarnya
Dinas Tata Ruang
400.000.000
1
5
15
10
Pemetaan dan Identifikasi feil banjir Kota Bekasi
Adanya acuan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah tentang feil banjir di Kota Bekasi
Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
1.000.000.000
1
5
15
11
Pemetaan Kawasan Kumuh Rw. 25 (Lanjutan) Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Tersedianya produk perencanaan ruang yang sesuai dengan rencana ruang wilayah
Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
1.000.000.000
1
5
15
12
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Dinas Tata Ruang
Terpenuhinya sarana penunjang yang memadai
Menunjang kelancaran kegiatan kantor
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
15
13
Pemeliharaan ISO 9001 sistem pelayanan administrasi perkantoran
Terpenuhinya sarana penunjang yang memadai
Menunjang kelancaran administrasi perkantoran
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
100.000.000
1
5
15
14
Penataan Kantor Dinas Tata Ruang
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai
Tertatanya Ruangan Kerja Kantor Dinas
Jl. Ir. H. Juanda No. 100, Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
150.000.000
1
5
15
15
Penataan Taman Ex. Kantor Walikota (7 SKPD), Juanda No. 100
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai
Tertatanya Taman Ex. Kantor Walikota
Jl. Ir. H. Juanda No. 100, Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
100.000.000
1
5
16
1
5
16
1
Penataan Kawasan Kumuh di Kota Bekasi
Tersedianya Perencanaan, Penataan Kawasan Kumuh di Kota Bekasi
12 Titik di 12 Kecamatan Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
3.600.000.000
1
5
16
2
Lanjutan revitalisasi kawasan kumuh RW. 25 Kelurahan Margahayu-Bekasi timur
Terealisasinya rencana penataan kawasan kumuh RW. 25
RW. 25 Kelurahan margahayu-Bekasi Timur
Dinas Tata Ruang
1.000.000.000
1
5
16
3
Master Plan Perumahan Vertikal
Tersedianya Rencana Pembangunan Infra Struktur Kota dalam bentuk Master Plan Perumahan vertikal
Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
700.000.000
Tersedianya Rencana Penyediaan Lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi
Tersedianya data acuan feil banjir di Kota Bekasi
Jl. Ir. H.
Program Pemanfaatan Ruang
7.525.000.000
28
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET tersediannya rencana pengembangan kawasan industri di bantar gebang
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
500.000.000
1
5
16
4
Master plan kawasan industri di bantar gebang
1
5
16
5
Penataan panggung Reklame
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
500.000.000
1
5
16
6
Pemeliharaan dan Pengendalian reklame
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
500.000.000
1
5
16
7
Pendataan potensi dan penertiban reklame
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
5
16
8
Mensosialisasikan pada masyarakat umum pentingnya IMB
6 Kecamatan
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
5
16
9
Memasang patok batas GSB pada Bangunan yang akan/ sedang dibangun dan yang telah terbangun tapi melanggar GSB
3 Kecamatan
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
250.000.000
1
5
16
10
Mendata bengunan rumah tinggal/usaha, baik yang ber-IMB maupun yang belum memiliki IMB
3 Kecamatan
Bekasi
Dinas Penataan & Pengawasan Bangunan
225.000.000
1
5
17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terkendalinya pemanfaatan ruang
Sebanyak 58.75 % bangunan memiliki IMB
1.700.000.000 Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
700.000.000
1
5
17
1
Standarisasi Penataan Ruang Kawasan Strategis
Tersedianya Standar Penataan Ruang Kawasan Strategis
Peraturan Walikota pedoman penataan ruang kawasan strategis
1
5
17
2
Capacity Building untuk auditing pengendalian tata ruang
Paham mengenai audit pengendalian tata ruang
meningkatnya pengetahuan mengenai audit tata ruang bagi aparatur distaru
Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
700.000.000
1
5
17
3
Sosialisasi Penataan Ruang
Tersosialisasinya Produk-produk Penataan Ruang
Sosialisasi bagi aparatur pemerintah
Kota Bekasi
Dinas Tata Ruang
300.000.000
1 1
6 6
15
1
6
15
1
Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data Informasi Penyusunan Data Primer Kota Bekasi (Bekasi Dalam Angka)
1
6
15
2
Pengelolaan Basis Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
200.000.000
1
6
15
3
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
250.000.000
1
6
15
4
Pengembangan Media Informasi Digital Pembangunan Kota Bekasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan
350.000.000
1
6
20
1
6
20
1
6
20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah aparat perencana yang sudah mengikuti pelatihan teknis perencanaan pembangunan
10.310.000.000 1.050.000.000 250.000.000
800.000.000
1
Capacity Building Aparatur Perencana
Badan Perencanaan dan Pembangunan
2
Sertifikasi ISO 900 - 2008
Badan Perencanaan dan Pembangunan
450.000.000 350.000.000
29
KODE
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
21
1
6
22
1
6
22
1
6
22
1
6
22
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam - Terlaksananya dan terlaporkannya hasil perumusan program dan kebijakan layanan publik, 'musrenbang untuk setiap tahapan perencanaan, 'Penyusunan dan sosialisasi dokumen perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan jangka pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, '- panjang, '- Dokumen perencanaan pembangunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana jangka menengah, '- Dokumen perencanaan pembangunan pembangunan tahunan, '- Dokumen Anggaran, '
BIAYA (Rp)
3.850.000.000
1
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
200.000.000
2
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD
Badan Perencanaan dan Pembangunan
650.000.000
3
Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS dan T. A 2010-2011
Badan Perencanaan dan Pembangunan
500.000.000
4
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program /Kegiatan
Badan Perencanaan dan Pembangunan
400.000.000
5
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran SKPD
Badan Perencanaan dan Pembangunan
300.000.000
6
Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan
200.000.000
7
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD T. A 2010-2011
Badan Perencanaan dan Pembangunan
600.000.000
8
Penyusunan Instrumen Pengolahan Data Usulan Anggaran dan Belanja Langsung
Badan Perencanaan dan Pembangunan
100.000.000
9
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Badan Perencanaan dan Pembangunan
50.000.000
10
Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Bekasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan
200.000.000
11
Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan T. A 2010
Badan Perencanaan dan Pembangunan
350.000.000
12
Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana DBHCT
Badan Perencanaan dan Pembangunan
50.000.000
13
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah T. A 2010
Badan Perencanaan dan Pembangunan
250.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang ekonomi, Penyusunan rencana pembangunan ekonomi di bidang investasi dan penanaman modal, Penyusunan indikator makro pembangunan ekonomi, Laporan Reguler Konsolidasi Program Bidang ekonomi
Penetapan Perda Rencana Umum Pembangunan Ekonomi
1.390.000.000
1
Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
350.000.000
2
Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Bekasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan
400.000.000
3
Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)
Badan Perencanaan dan Pembangunan
240.000.000
30
KODE 1
6
22
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
23
1
6
24
1
7
1
7
15
1
7
15
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 4
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
LOKASI
ORGANISASI Badan Perencanaan dan Pembangunan
- Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang Pendidikan, '- Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang Kesehatan, 'Tersedianya Rencana Induk (Masterplan) Pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Daerah, Terselenggaranya
- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Pendidikan, '- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Kesehatan, '- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Daerah, '- Laporan Reguler Konsolidasi Program Bidang Sosial
BIAYA (Rp) 400.000.000
3.220.000.000
1
Penyusunan Masterplan Pembangunan Kebudayaan
Badan Perencanaan dan Pembangunan
400.000.000
2
Penyusuna Masterplan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Badan Perencanaan dan Pembangunan
400.000.000
3
Perkuatan Lembaga Bekasi Social Responsibility
Badan Perencanaan dan Pembangunan
100.000.000
4
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
Badan Perencanaan dan Pembangunan
420.000.000
5
Penyusunan Masterplan Kependudukan Kota Bekasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan
350.000.000
6
Penyusunan Dokumen RKPD
Badan Perencanaan dan Pembangunan
250.000.000
7
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
Badan Perencanaan dan Pembangunan
250.000.000
8
Bimbingan Teknis Perencanaan Bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
Badan Perencanaan dan Pembangunan
300.000.000
9
Sinkronisasi dan Pengembangan Potensi Kelurahan
Badan Perencanaan dan Pembangunan
200.000.000
10
Penyusunan IPM Tahun 2011
Badan Perencanaan dan Pembangunan
350.000.000
11
Verifikasi Proposal Pemanfaatan Lahan Fasos
Badan Perencanaan dan Pembangunan
200.000.000
Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
1
- Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) prasarana wilayah dan tata ruang & Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan tata ruang
- Tersusun dan ditetapkannya Masterplan Bidang Prasarana dan tata ruang & Laporan Reguler Konsolidasi Program Bidang prasarana dan tata ruang
0
Perhubungan
23.300.000.000
Program Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perhubungan
15.250.000.000
Rehabilitasi Gedung Unit Pengujian dan Kantor
Tersedianya gedung Pengujian dan Kantor Pengujian
Tersedianya Sarana Gedung Unit dan Kantor
Dinas Perhubungan
3.000.000.000
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinas Perhubungan
200.000.000
1
7
15
2
Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ
Pemeriksaan administrasi dan fisik kendaraan secara gabungan dengan POLRI
1
7
15
3
Sistem Informasi Pengujian
Tersedianya Sistem Informasi Pengujian Yang Berbasis Komputer
Tersedianya Data Pengujian
Dinas Perhubungan
500.000.000
1 1 1
7 7 7
15 15 15
4 5 6
Surveliance ISO 9001 : 2008 Pengadaan Mebelair Kantor Pengadaan Perangkat Komputer
Terjaminnya Management Mutu Pengujian Tersedianya Alat Pendukung Kerja Tersedianya Pendukung Kerja
Peningkatan Pelaanan Kepada Masyarakat Kelancaran dan Kenyamanan kerja Kelancaran Kerja
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
100.000.000 100.000.000 100.000.000
31
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
7
15
7
Pengadaan kendaraan pengawasan spektrum frekuensi mobile
Tersedanya kendaraan pengawasan spektrum frekuensi mobile
1
7
15
8
Pengadaan alat pendeteksi frekuensi statis pada kantor Perhubungan
Tersedianya alat pendeteksi frekuensi secara statis
Terdatanya frekuensi aktif semua band yang ada di kota bekasi
Dinas Perhubungan
500.000.000
1
7
15
9
Pembinaan dan pengawasan operasional warnet
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan operasional warnet
Terciptanya pelayanan warnet yang baik dan sesuai aturn norma masyarakat Bekasi
Dinas Perhubungan
100.000.000
1
7
15
10
Pembinaan dan pengawasan operasional jasa titipan kilat
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan operasional jasa Terciptanya pelayanan jasa titipan kilat yang cepat titipan kilat dan akurat
Dinas Perhubungan
100.000.000
1
7
15
11
Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Sub Terminal Kayuringin
Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana
Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
15
12
Pembangunan Terminal Pondok Gede
Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana
Pembebasan Lahan dan pembangunan Terminal
Dinas Perhubungan
1.000.000.000
1
7
15
13
Pembangunan Sub Terminal Sumber Arta
Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana
Pembebasan Lahan dan pembangunan Terminal
Dinas Perhubungan
1.000.000.000
1
7
15
14
Pembangunan Sub Terminal Perumnas I
Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana
Pembangunan Gedung Terminal dan Kantor
Dinas Perhubungan
1.000.000.000
1
7
15
15
Relokasi Gardu Listrik pada Sub Terminal Kayuringin
Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana
Bertambahnya Kapasitas lahan Terminal
Dinas Perhubungan
1.500.000.000
1
7
15
16
Penataan Daerah Lingkungan Kerja Terminal
Terwujudnya Pengembangan jaringan transportasi yang berkesesuaian dan terencana
Tersedianya Prasarana dan Sarana Terminal Induk Kota Bekasi
Dinas Perhubungan
500.000.000
1
7
15
17
Studi Perencanaan Sub Terminal di Wilayah Jati Asih
Tersedianya Prasarana sub Terminal Yang Memadai
Dokumen Analisa / Perencanaan Pembangunan Sub Terminal
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
15
18
Studi Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Parkir di Kota Bekasi
Tersedianya Data Parkir
Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Parkir
Dinas Perhubungan
200.000.000
1
7
15
19
Lanjutan Penataan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
15
20
Pengadaan Perlengkapan Operasional Petugas Parkir dan Retribusi Terminal
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM )
350 Orang
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
15
21
Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Stiker Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkutan Kota di Kota Bekasi
Memudahkan Masyarakan Penguna Jasa Nagkutan Kota Untuk mendapatkan informasi Lintasan Trayek Angkutan Kota Di Kota Bekasi
Terpasangnya Stiker Pada Setiap Kendaraan Angkutan Kota di Kota Bekasi
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
15
22
Pemeliharaan dan Peningkatan titik Pantau Adipura
Terciptanya Kebersihan, Ketertiban , Keindahan di titik-titik pantau Adipura Yang Menjadi Tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Meningkatkan Nilai Adipura pada pelaksanaan Adipura Tahun 2011
Dinas Perhubungan
250.000.000
1
7
15
23
Studi Penentuan Titik Terminal Angkutan Barang Di Kota Bekasi
Tersedianya Kajian Tentang Titik-titik Terminal Angkutan Memudahkan Pemerintah Kota Bekasi dalam Barang Yang Layak yang Memenuhi Persyaratan yang diatur menentukan tititk terminal angkutan barang di Kota dalam perauran perundang-undangan yang berlaku Bekasi
Dinas Perhubungan
250.000.000
1
7
15
24
Studi Jaringan Jalan / Lintasan Angkutan Barang DI Kota Bekasi
Untuk Melakukan Kajian Mendalam mengenai Kinerja Jaringan Jalan / Lintasan Angkutan Barang di wilayah Kota Bekasi
Sebagai Dasar / Acuan dalam Pengambilan Kebijakan yang berkaitan dengan Angkutan Barang Di Kota Bekasi
Dinas Perhubungan
350.000.000
1
7
15
25
Pemeliharaan Lalulintas
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas
Terpeliharanya fasilitas lalu lintas
Dinas Perhubungan
350.000.000
1
7
15
26
Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar
Pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada hari-hari besar Pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada harinasional dan keagamaan hari besar nasional dan keagamaan
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
15
27
Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Dishub
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Dinas Perhubungan
350.000.000
1
7
16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Penertiban spektrum frekuensi tanpa ijin
Dinas Perhubungan
2.000.000.000
Tersedianya perlengkapan seragam kerja bagi petugas operasional lapangan
3.075.000.000
32
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
7
16
1
Pemasangan Fasilitas Lalulintas
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keamanan berlalu lintas
1
7
16
2
Pemasangan Count Down
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan kelancaran dan keamanan berlalu lintas
Dinas Perhubungan
350.000.000
1
7
16
3
Pemasangan Traffic Light
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan kelancaran dan keamanan berlalu lintas
Dinas Perhubungan
800.000.000
1
7
16
4
Pemasangan Marka Jalan
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas bagi penguna jalan pada ruas jalan
Dinas Perhubungan
350.000.000
1
7
16
5
Pemasangan Rambu-Rambu Lalin
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan kelancaran berlalu lintas
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
16
6
Pengadaan Rambu Himbauan
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan kelancaran kepada penguna jalan dengan memberikan informasi petunjuk jalan
Dinas Perhubungan
350.000.000
1
7
16
7
Pemasangan Warning Light
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan keamanan dan kelancaran berlalu lintas dengan terpasangnya warning light
Dinas Perhubungan
275.000.000
1
7
16
8
Pamasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrill)
Peningkatan dan Pengamanan Lalin
Meningkatkan Keamanan berlalu lintas bagi penguna jalan pada daerah tepi sungai
Dinas Perhubungan
300.000.000
1
7
17
Meningkatnya Kedisiplinan, Kesadaran Berlalulintas, dan Pengetahuan tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan bagi Para Pengemudi Angkutan Umum di Kota Bekasi
Dinas Perhubungan
150.000.000
Dinas Perhubungan
350.000.000
Dinas Perhubungan
350.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.000.000.000
1
7
17
1
Penyelenggaraan AKUT ( Awak Angkutan Umum Teladan )
Meningkatkan Kedisiplinan, Kesadaran Berlalulintas, dan Pengetahuan tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan bagi Para Pengemudi Angkutan Umum di Kota Bekasi
1
7
17
2
Studi Angkutan Massal Dikota Bekasi
Adanya sebuah Kajian Tentang Kemungkinan Tersedianya Kajian Teknis tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan angkutan Massal ( Busway ) di Kota Bekasi Angkutan Massal di Kota Bekasi
1
7
17
3
Evaluasi Pelayanan angkutan Kota Pada Masing - Masing Lintasan di Kota Bekasi
Untuk mengevaluasi Kinerja Angkutan Kota di Kota Bekasi
tersedianya data dan kajian teknis tentang kinerja angkutan kota di Kota Bekasi
Dinas Perhubungan
100.000.000
1
7
17
4
Studi Rencana Induk Transportasi Di Kota Bekasi
Sebagai bahan acuan dalam perencanaan transportasi di Kota Bekasi
Tersedianya Buku Rencana induk Transportasi di Kota Bekasi
Dinas Perhubungan
400.000.000
1
7
19
1
7
19
1
Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Meningkatkan keamanan bagi kawasan sekolah pada saat jam masuk dan keluar sekolah
Dinas Perhubungan
500.000.000
1
7
19
2
Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Meningkatkan keamanan penyeberang jalan dan mengurangi konflik antara orang menyeberang dan kendaraan
Dinas Perhubungan
1.500.000.000
1
7
20
1
7
20
1
Pemeriksaan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor
Peningkatan Kelaikan Pengoperasiankendaraan bermotor
1
7
20
2
Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
1
7
20
3
1
7
20
4
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.000.000.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.975.000.000 Meningkatkan keamanan bagi pengguna kendaraan bernotor
Dinas Perhubungan
150.000.000
Tersedianya sarana alat uji yang sesuai standar Departemen Alat Uji yang terstandarisasi DepHub Perhubungan
Dinas Perhubungan
400.000.000
Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor
Tersedianya Barang Logistik Pengujian
Dinas Perhubungan
1.000.000.000
Pengadaan Perlengkapan Penguji Kendaraan Bermotor
Terjaminnya Keselamatan Kerja Penguji Kendaraan Bermotor Keselamatan Kerja Penguji
Dinas Perhubungan
100.000.000
Tidak terganggunaya Pelayanan Kepada Masyarakat
33
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1
7
20
5
Dilkat Bidang Pengujian Kendaaan Bermotor
Tersedianya Kompetensi Penguji sesuai dengan Kebutuhannya
1
7
20
6
Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor ( Kir Keliling )
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masarakat
1
8
1
8
15
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kesesuaian Kompetensi Penguji
Dinas Perhubungan
75.000.000
Kendaraan Laik Jalan
Dinas Perhubungan
250.000.000
Lingkungan Hidup
66.387.116.250
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
49.742.116.250
1
8
15
1
Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan
Input : Dana Output : Terselenggaranya bimbingan teknis Pengelolaan Persampahan Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Pengelolaan Persampahan
1
8
15
2
Pengelolaan TPA Sampah Sumur Batu
Rupiah kelompok
kelompok
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatnya pelayanan kebersihan
525.600 m³ ke TPA ( 9 bulan )
TPA Sumur Batu
Dinas Kebersihan
5.725.000.000
Meningkatnya pelayanan kebersihan
4 Kelurahan
Bantargebang
Dinas Kebersihan
250.000.000
300.000.000
1
8
15
3
Pemantauan penyaluran dana kompensasi dan kegiatan pembangunan oleh LPM di Lokasi sekitar Bantargebang
1 1
8 8
15 15
4 5
Pengadaan Tempat Pembuangan sampah TPSS Pengadaan Gerobak Sampah
Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan
200 unit 250 unit
Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
265.650.000 875.000.000
1
8
15
6
Pemeriksanaan dan Pengobatan Petugas lapangan Kebersihan
Meningkatnya pelayanan kebersihan
450 org 2 (dua) kali pelaksanaan
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
605.000.000
1
8
15
7
Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) TPA Bantargebang dan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Sumur Batu
12 Laporan
TPA Bt. gebang dan sumur batu
Dinas Kebersihan
100.000.000
1 1 1
8 8 8
15 15 15
8 9 10
Pembangunan Transfer Depo Pembangunan Rumah Kompos Pengadaan Mesin Pengolah sampah
Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan
4 titik 1 titik lokasi lanjutan dan 2 titik lokasi baru 25 unit
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
220.000.000 400.000.000 600.000.000
1
8
15
11
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan
Meningkatnya pelayanan kebersihan
922 set
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
472.500.000
1
8
15
12
Penunjang Operasional UPTD Kebersihan Protokol dan kontaener Meningkatnya pelayanan kebersihan
14 UPTD
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
350.000.000
1 1 1
8 8 8
15 15 15
13 14 15
Pengelolaan IPLT Sumur Batu Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3 Mobilisasi dan Penanganan sampah liar
Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
Biaya operasional 12 bulan 96 titik 80 titik lokasi timbulan sampah liar
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
600.000.000 1.975.050.000 800.000.000
1
8
15
16
Sosialisasi UU 18/2008 tentang Pengelolaan persampahan
Meningkatnya pelayanan kebersihan
1 paket
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
350.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8
15 15 15 15 15 15 15 15
17 18 19 20 21 22 23 24
Penunjang kegiatan pengelolaan sampah skala kecil Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah Perawatan Kendaraan Angkutan sampah Penataan Administrasi Kepegawaian Gerakan Sampahku Sahabatku Bantuan Operasional Pengolahan Sampah Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Peningkatan Kebersihan melalui penyapuan jalan
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Menimgkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
1 paket 12 bulan 12 bulan 1 Paket 1 paket 5 lokasi pasar pada titik pantau Adipura 1 paket 250 orang, 12 bulan
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
550.000.000 4.935.550.000 4.534.850.000 150.000.000 250.000.000 350.000.000 500.000.000 1.375.000.000
1
8
15
25
Penutupan sampah dengan Tanah ( Cover Soil ) TPA Sumur Batu Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
3.500 m³
Sumur Batu
Dinas Kebersihan
600.000.000
1 1 1
8 8 8
15 15 15
26 27 28
Inventarisasi Sarana Kebersihan Pendataan Potensi Retribusi Kajian Potensi Layanan Persampahan
Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya pelayanan kebersihan
1 paket 1 paket 1 Paket
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
100.000.000 250.000.000 200.000.000
1
8
15
29
Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan
Meningkatnya pelayanan kebersihan
10 Dump Truck, 10 Bak Container Terbuka, 5 Armroll dan 5 Bak Tor
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
4.908.516.250
34
KODE 1
8
15
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 30
Pembebasan Lahan TPA Zona V Sumur Batu
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Meningkatnya pelayanan kebersihan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
5 Hektar
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
BIAYA (Rp) 6.000.000.000
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
2.000.000.000
1
8
15
31
Pembangunan Jembatan Timbang
Meningkatnya pelayanan kebersihan
Pembangunan 1 unit jembatan timbang dan ruang registrasi digital
1
8
15
32
Revitalisasi IPLT
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
Revitalisasi seluruh fasilitas utama dan penunjang IPLT dilengkapi dengan sarana laboratorium
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
3.500.000.000
1 1 1 1 1
8 8 8 8 8
15 15 15 15 15
33 34 35 36 37
Penyusunan DED IPAS Zona IV dan V Penyusunan SPM Bidang Persampahan Penyusunan DED TPST Penyusunan DED Modifikasi Pengolahan Limbah IPLT Revisi Amdal, UKL dan UPL TPA dan IPLT Sumur Batu
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
250.000.000 250.000.000 300.000.000 100.000.000 300.000.000
1
8
15
38
Pengadaan Sarana Penunjang TPA Sampah Sumur Batu
Meningkatnya pelayanan kebersihan
Alat komunikasi, sarana perbaikan ringan pada bengkel TPA dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR)
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
200.000.000
1
8
15
39
Revitalisasi IPAS
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
Perubahan sistem pengolahan dari anaerob menjadi aerob dilengkapi dengan sarana laboratorium
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
2.000.000.000
1
8
15
40
Pembangunan Pagar Keliling TPA
Meningkatnya pelayanan kebersihan
674 M"
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
700.000.000
1
8
15
41
Pembangunan castein dan potnisasi sekeliling zona 1 dan 2
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
500 M"
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
950.000.000
1 1
8 8
15 15
42 43
Pekerjaan Conblok pada IPAS Penghijauan/Pohon peneduh
Meningkatnya pelayanan kebersihan Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan
750 M² 14.000 pohon
Kota Bekasi Kota Bekasi
Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan
300.000.000 200.000.000
1
8
15
44
Pekerjaan Instalasi Listrik
Meningkatnya pelayanan kebersihan
Penarikan kabel mesin summer cible, mesin aerator pada IPAS dan mesin aerator pada IPLT ke Gikoko
Kota Bekasi
Dinas Kebersihan
100.000.000
1
8
16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16
Pengawasan Terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL , UKL-UPL ( tahap pra konstruksi dan konstruksi )
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL , UKL-UPL ( tahap pra konstruksi dan konstruksi ) Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam dokumen AMDAL , UKL -UPL pada tahap pra konstruksi dan konstruksi
Rupiah Buku Laporan
wajib AMDAL dan wajib UKL-UPL
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan kecelakaan limbah B-3 dan Non B-3
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan kecelakaan limbah B-3 dan Non B-3 Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penanggulangan kecelakaan limbah B-3 dan Non B-3
Rupiah Buku Laporan
perusahaan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250.000.000
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan usaha/kegiatan yang dilengkapi dokumen DPPL
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan usaha/kegiatan yang dilengkapi dokumen DPPL Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pengelolaan usaha/kegiatan yang dilengkapi dokumen DPPL
Rupiah Buku Laporan
dokumen DPPL
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
200.000.000
1
1
1
8
8
8
16
16
1
2
3
1.600.000.000
35
KODE
1
8
16
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
4
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Rupiah buku laporan
buku & CD
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
1
8
16
6
Inventarisasi dan Pemantauan KEHATI Ekosistem Kota Bekasi
Input : Dana Output : tersedianya buku data KEHATI, CD Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha /kegiatan dalam perijinan pengambilan air bawah tanah
1
8
17
1
1
8
8
17
17
200.000.000
350.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
17
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5
8
perusahaan
Kelompok
16
1
Rupiah
Buku Laporan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.120.000.000
1
Pembuatan sumur resapan
Input : Dana Output : tersedianya sarana penampungan air hujan/sumur resapan di sekolah-sekolah dan kantor pemerintah Outcome : Terlaksananya pendataan dan pemanfaatan KEHATI
2
Study Kelayakan dan Standar Teknis Pembangunan penampungan air (kolam retensi)
Input : Dana Output : Terlaksananya Study Kelayakan dan Standar Teknis Pembangunan penampungan air (kolam retensi) Outcome : Tergambarnya kondisi awal lokasi penampungan air (kolam retensi)
Rupiah
Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan sumber daya alam (bahan galian) dan energi non migas)
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam (bahan galian) dan energi non migas) Outcome : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam pemanfaatan sumber daya alam (bahan galian) dan energi non migas)
3
4
BIAYA (Rp)
Rupiah Kelompok
8
17
ORGANISASI
Pelaksanaan Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
1
8
LOKASI
Input : Dana Output : Terlaksananya pelaksanaan Program penilaian peringkat kinerja perusahaan Outcome : Meningkatnya kinerja perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Input : Dana Output : Terselenggaranya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalianterhadap pengelolaan LH
1
TARGET
sumur resapan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
350.000.000
buku & CD
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250.000.000
Rupiah Buku Laporan
perusahaan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
100.000.000
Rupiah Buku Laporan
perusahaan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
150.000.000
Rupiah
unit sumur resapan
Buku Laporan
36
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
sumur pantau
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
220.000.000
batang pohon
btg pohon
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
500.000.000
1
8
17
5
Pembuatan sumur pantau
Input : Dana Output : Tersedianya sumur pantau untuk memantau tinggi rendah muka air tanah Outcome : Terbangunnya sumur pantau di kec. Pondok gede
1
8
17
6
Pelaksanaan Penghijauan Kota
Input : Dana Output : Tersedianya pengadaan bibit tanaman pohon pelindung dan produktif sebanyak 5.000 pohon Outcome :terwujudnya lahan hijau di Kota bekasi
1
8
17
7
Penataan dan pemeliharaan titik adipura
Input : Dana Output : Terlaksananya penataan dan pemeliharaan titik adipura Outcome : Meningkatnya pengelolaan titik adipura
Rupiah
titik adipura
titik adipura
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
150.000.000
Penyelenggaraan Aktifitas dan Persiapan Akreditasi laboratorium lingkungan
Input : Dana Output : terlaksananya pembuatan dokumen akreditasi laboratorium, sertifikasi personil laboratorium, pembelian bahan kimia dan pemeliharaan alat laboratorium Outcome : tercapainya akreditasi laboratorium lingkungan
Rupiah
Buku Laporan
paket
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
400.000.000
1
8
17
1
8
18
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1
8
19
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1
1
1
1
8
8
8
8
19
19
19
19
8
1
2
3
4
Rupiah
Rupiah
sumur pantau
0
2.425.000.000
Pembinaan Eco School
Input : Dana Output : Terimplementasinya budaya berwawasan lingkungan di sekolah yang bersih , teduh , indah dan sehat Outcome : Meningkatnya daya dukung sekolah dalam mewujudkan pencapaian Adipura di Kota Bekasi
Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup
Input : Dana Output : Terselenggaranya peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
Pembinaan masyarakat berbudaya lingkungan
Input : Dana Output : Terselenggranya sarana penunjang gerakan masyarakat peduli lingkungan Outcome : Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap pengelolaan LH dan meningkatnya kelompok - kelompok masyarakat peduli lingkungan
Biaya operasional pemutakhiran data base lingkungan hidup dan pemeliharaan hardware
Input : Dana Output : Terwujudnya pemutakhiran data base lingkungan hidup dan pemeliharaan hardware Outcome : Meningkatnya kemudahan akses dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
industri dan sekolah SBL dan sekolah Adhiwiyata
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
500.000.000
Rupiah paket
peringatan Hari - hari LH
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250.000.000
Rupiah Kelompok
kelompok GPL
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250.000.000
buku & CD
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
150.000.000
Rupiah
Rupiah
titik sekolah
Buku Laporan
37
KODE
1
1
1
8
8
8
19
19
19
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
5
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Input : Dana Output : Terlaksananya penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD / SoE ) Penyusunan laporan Status lingkungan hidup Daerah ( SLHD/SoE) Outcome : Tergambarnya kondisi kualitas lingkungan hidup daerah sebagai bahan penentu kebijakan penataan ruang dan kebijakan kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan Kota Bekasi Input : Dana Output : Terselenggranya sarana penunjang gerakan masyarakat peduli lingkungan dalam daur ulangsampah/limbah domestik Outcome : Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap pengelolaan LH dan meningkatnya kelompok - kelompok masyarakat peduli lingkungan dalam daur ulang sampah/limbah domestik
6
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam daur ulang sampah/limbah domestik
7
Input : Dana Output : Terselenggranya bimbingan teknis manajemen produksi bersih dan pengelolaan B3 Bimbingan teknis manajemen produksi bersih dan pengelolaan B3 Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap manajemen produksi bersih dan pengelolaan B3
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Rupiah Buku Laporan
buku & CD
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
Rupiah Kelompok
kelompok
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250.000.000
Rupiah perusahaan
perusahaan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
buletin dan brosur
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
75.000.000
buletin dan brosur
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
150.000.000
1
8
19
8
Pembuatan buletin dan brosur informasi bidang LH
Input : Dana Output : Terlaksananya Pembuatan buletin dan brosur informasi bidang LH Outcome : meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi bidang lingkungan hidup
1
8
19
9
Penyelenggaraan perhitungan Nilai perolehan Air (NPA)
Input : Dana Output : Tersedianya buku data perhitungan NPA Kota Bekasi Outcome : Terlaksananya perhitungan penggunaan air tanah pada perusahaa/industri
1
8
19
10
Pendataan penyalhgunaan lahan RTH di wilayah Kota Bekasi
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
200.000.000
1
8
19
11
Up dating data penyalahgunaan pemanfaatan lahan RTH di wilayah Kota Bekasi
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
0
1
8
19
12
Operasional Pengolahan Data Rekening PJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
8
19
13
Pendataan makam
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
8
19
14
Updating data makam di TPU Perwira dan Pedurenan
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
8
20
1
8
20
Rupiah
Rupiah
buletin dan brosur
buletin dan brosur
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1
Pengujian kualitas polusi limbah padat dan cair
0
1.300.000.000 Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas air sungai ( badan air ) dan kualitas air limbah dari sumber pencemar air Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran air sungai dan kualitas air sungai
Rupiah titik pantau
industri dan titik badan air
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
350.000.000
38
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1
8
20
2
Pengujian kualitas emisi gas kendaraan
Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara emisi kendaraan Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas emisi gas kendaraan
1
8
20
3
Pengujian kualitas emisi gas buang
Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara emisi gas buang Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas emisi gas buang
Pengujian kualitas udara ambient jalan raya
Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara ambient jalan raya Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas udara ambient jalan raya
Pengujian kualitas udara ambient dalam ruangan produksi
Input : Dana Output : Terlaksananya pengujian kualitas udara ambient dalam ruangan produksi Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dan kualitas udara ambient dalam ruangan produksi
1
8
20
1
8
20
1
8
24
4
5
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Rupiah kendaraan
kendaraan
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
150.000.000
Rupiah
industri
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
titik jln raya
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
industri
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
200.000.000
titik pantau
Rupiah titik pantau
Rupiah
titik pantau
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
BIAYA (Rp)
9.200.000.000 Input : Dana Output : Terselenggaranya Sosialisasi , Pengadaan dan Pembuatan Lubang Biopori Outcome : Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan lubang biopori
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
Rehabilitasi taman-taman kota (taman Jakasampurna dan taman makam pahlawan)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
500.000.000
3
Pembangunan taman interaktif Kota Bekasi
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1.500.000.000
24
4
Pemeliharaan kawasan alun - alun
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
500.000.000
8
24
5
Penataan Lansekap JL. Cut Mutia Kota Bekasi
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
750.000.000
1
8
24
6
Pemeliharaan Taman Kota dan Jalur Hijau Kota
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
2.500.000.000
1
8
24
7
Pemangkasan dan penataan pohon
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
8
24
8
Pembangunan Kebun Pembibitan
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
8
24
9
Pemeliharaan kebun bibit
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
300.000.000
1
8
24
10
Penataan Taman di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
0
1
8
24
11
Peningkatan kualitas visual taman kota
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
2.000.000.000
1
8
24
1
Sosialisasi , Pengadaan dan Pembuatan Lubang Biopori
1
8
24
2
1
8
24
1
8
1
Rupiah lubang biopori
lubang biopori
39
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
1
8
24
12
Pengecatan pagar tanaman
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
8
24
13
Pemasangan instalasi penyiraman
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
1
8
25
1
1
8
8
25
25
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih
1
2
Penertiban pembuangan limbah cair
Input : Dana Output : Terlaksannya penertiban bagi industri penghasil limbah cair Outcome : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha /kegiatan dalam perijinan pembuangan limbah cair
Pengawasan dan pemantauan kualitas air sungai ( badan air )
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan kualitas air sungai (badan air) Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran air sungai dan kualitas air sungai
1
8
25
3
Pengawasan dan pemantauan kualitas air pada inlet dan outlet sumber pencemar
1
8
25
4
Pembuatan DED IPAL air limbah domestik
Input : Dana Output : terwujudnya DED pembuatan IPAL air limbah domestik Outcome : Meningkatkan pelayanan pembuangan air limbah domestik
Penyediaan laboratorium lingkungan dan pendukungnya
Input : Dana Output : Terlaksananya penyediaan peralatan laboratorium lingkungan dan sarana pendukungnya sesuai dengan standar laboratorium lingkungan Outcome : Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
8
1
10
25
5
300.000.000 300.000.000
2.250.000.000
Input : Dana Output : Terlaksananya pengawasan dan pemantauan kualitas air pada inlet dan outlet sumber pencemar Outcome : Meningkatnya pengendalian kualitas air pada inlet dan outlet sumber pencemar
1
BIAYA (Rp)
Rupiah perusahaan dan buku laporan
Rupiah
titik pantau
Rupiah titik pantau
Rupiah Unit IPAL
Rupiah Unit
perusahaan laporan
buku
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
250.000.000
industri dan titik badan air
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
350.000.000
industri dan titik badan air
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
350.000.000
Unit IPAL
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
300.000.000
Unit
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.000.000.000
Kependudukan dan Catatan Sipil
16.295.000.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Tersedianya data kependudukan yang lengkap, akurat, terpadu dan terbaharui berbasis IT & Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang optimal
100% penduduk terdata dan dapat di akses melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), Maksimal 14 (empat belas) hari pelayanan pengurusan KTP dan kartu keluarga (SPM) & Seluruh penduduk memiliki kelengkapan administrasi kependudukan
1
10
15
16.295.000.000
1
10
15
1
Pengadaan Blanko Catatan Sipil
Tersedianya blanko untuk kebutuhan masyarakat Kota Bekasi
Tersedianya Blanko Security Printing dan Non Security Printing
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.000.000.000
1
10
15
2
Peningkatan Pelayanan Akta - Akta Catatan Sipil
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
Terlayaninya kebutuhan masyarakat di dalam pembuatan akta - akta catatan sipil
56 Kelurahan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000
1
10
15
3
Penataran Pengelolaan Pelayanan Catatan Sipil
Terwujudnya administrasi catatan sipil sesuai dengan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan catatan sipil
Terlaksananya administrasi catatan sipil yang optimal
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000
40
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
10
15
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan Sipil
Tersedianya data catatan sipil yang lengkap dan akurat
Tersedianya filling cabinet Kompekto untuk penyimpanan dokumen akta - akta catatan sipil
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
500.000.000
1
10
15
5
Penataan dan Operasional Dokumentasi Akta Catatan Sipil
Tersedianya data catatan sipil yang lengkap dan akurat
Terlaksananya penataan dokumentasi akta - akta catatan sipil yang rapih dan teratur
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
150.000.000
1
10
15
6
Penyuluhan Prosedur Pelayanan Catatan Sipil
Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta catatan sipil
Meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat Kota Bekasi tentang Akta catatan sipil
12 Kecamatan dan SDM
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000
1
10
15
7
Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Melaksanakan revisi Perda Nomor 14 Tahun 2006
Terwujudnya dasar hukum dalam pelayanan catatan sipil, khususnya penerapan denda bagi penerbitan akta kelahiran yang terlambat pencatatannya
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000
1
10
15
8
Operasionalisasi Penyelenggaraan SIAK untuk menunjang KTP Gratis
Terlaksananya biaya operasional/honorarium untuk pengelola aplikasi SIAK
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.800.000.000
1
10
15
9
Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pemilu PILKADA 2013
Tersedianya data base kependudukan yang akurat
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
450.000.000
1
10
15
10
Pengadaan Sarana Uji Coba Pelayanan KTP Progresif
Tersedianya sarana pendukung dan mobilitas untuk pelayanan KTP Progresif
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.650.000.000
1
10
15
11
Pengadaan Sarana dan Prasarana SIAK
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional SIAK
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.750.000.000
1
10
15
12
Pengadaan Blanko Kependudukan
Tersedianya Blanko Kependudukan (Blanko KTP dan KK)
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.500.000.000
1
10
15
13
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Kecamatan
Terciptanya Pelayanan yang optimal di tingkat Kecamatan
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
330.000.000
1
10
15
14
Bimbingan Teknis Penanggung Jawab Operator SIAK dan Registrator
Terlaksananya pelatihan pendalaman SIAK
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
330.000.000
1
10
15
15
Peningkatan Pelayanan KTP dan KK
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung SIAK
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
385.000.000
1
10
15
16
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Tersedianya data perkembangan penduduk dari sisi kualitas, Data SIAK, data registrasi dari instansi terkait, dan kuantitas dan mobilitas sensus dan survey
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
150.000.000
1
10
15
17
Uji Terap Indikator Proyeksi dan Analisa Dampak Kependudukan
Terpetakannya Data Kondisi dan Potensi Penduduk berdasarkan Indikator PADK
Pemetaan Penduduk pada 3 Kecamatan (di Kecamatan yang terlayani On Line Sistem KK dan KTP, Tahap I dari 12 Kecamatan)
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
300.000.000
1
10
15
18
Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk melalui Operasi Yustisi dan Penyisiran KTP Tertib Penduduk
Menjaring Penduduk/Masyarakat yang belum mempunyai KTP Bekasi
Tertib Administrasi Kependudukan
12 Kecamatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
350.000.000
1
10
15
19
Demografi Penduduk Kommuter
Analisis Mobilitas Penduduk Komutter
Data Penduduk Pendatang
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000
1
10
15
20
Sosialisasi Perundang - Undangan Administrasi Kependudukan dan Prosedur Pelayanan Kependudukan
Terciptanya Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Kependudukan
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
300.000.000
1
10
15
21
Pelatihan SDM Bidang Kependudukan untuk Perencanaan
Meningkatnya Wawasan / Pemahaman Kependudukan
Dinas Instansi, Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, LSM
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
200.000.000
1
10
15
22
Penyusunan Struktur Umur Penduduk SP 2010 untuk Perencanaan 5 (lima) Tahun
Tersedianya data struktur umur Kependudukan
Data Kelengkapan umur dari SIAK dan Sensus Penduduk
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
250.000.000
1
10
15
23
Pembangunan Aplikasi Data Warehouse SIAK
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP 37
Tersedianya data warehouse Bidang Kependudukan Tahunan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
150.000.000
1
10
15
24
Pembangunan Sistem Dokumen Kependudukan
Tersedianya database kependudukan tahunan di tiap wilayah Kecamatan
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
250.000.000
41
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1
10
15
25
Digitalisasi Data Kependudukan dan Catatan Sipil Tahap 1
Tersedianya data kependudukan secara digital dan tersedianya sarana dan prasarana photo digital dan server data - data catatan sipil
1
10
15
26
Pembangunan Gedung Arsip
Tersedianya sarana penyimpanan arsip catatan sipil
1
11
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Data Catatan Sipil
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
500.000.000
Bidang Catatan Sipil
Kota Bekasi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.000.000.000
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1
11
18
1
11
18
BIAYA (Rp)
2.475.000.000
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Meningkatnya peran serta dan ketaraan jender dalam pembangunan
Peningkatan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
1
Pelatihan Analisis Gender dan Gender Budget
Dinas/ Gender
34 SKPD
Organisasi Perempuan
Tokoh masyarakat
1
11
18
2
Pelatihan PUG dan Kepemimpinan bagi pengelola organisasi perempuan
1
11
18
3
Advokasi dan Sosialisasi Pengarustamaan Gender bagi Tokoh Masyarakat
1
11
18
4
Rakor Pokja PUG, Forum anak Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI Dinas/Instansi
1.100.000.000
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
300.000.000
34 Organisasi Perempuan
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
300.000.000
200 Orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
34 SKPD
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
100.000.000
150.000.000
1
11
18
5
Pelatihan Pelaksanaan Simulasi Gender
Kader PKK
68 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
11
18
6
Pembuatan Raperda/ Perda tentang perdagangan orang
Dinas/ Instansi/ DPRD
34 SKPD/ DPRD
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
11
20
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak
Rasio KDRT 0,28Meningkatnya persentase perempuan yang berpendidikan formal maupun non formal
1
11
20
1
Peningkatan SDM Kader Posyandu
Kader Posyandu dan Posyandu
224 Kader Posyandu, Posyandu Kota Bekasi
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
1
11
20
2
Pelatihan dan Pembinaan Kader PKK di Lokasi P2W-KSS
Warga Binaan RW, Kelurahan/Kecamatan Lokasi P2W-KSS
100 KK Binaan dan 15 Kader
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
1.375.000.000
42
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
11
20
3
Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Pemberian ASI
Dinas/ Instansi/Medis dan Kader
Ka. Puskes 24, Bidan 14 dan Kader 112
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
1
11
20
4
Kota Layak Anak
Dinas/Instansi, Anak-anak
Lokasi Kegiatan anak-anak
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
75.000.000
1
11
20
5
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Korban KDRT Dinas/Instansi/Kader, LSM /P2TP2A
22 Aparatur, 80 Kader, 16 Pengurus P2TP2A
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
11
20
6
Seminar Kepemimpinan bagi Pengelola Organisasi Perempuan (PPO)
34 Organisasi Perempuan
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
Dinas/Instansi/Tokoh Masyarakat/Kader
200 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
Organisasi Perempuan
1
11
20
7
Advokasi dan Sosialisasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (PPO)
1
11
20
8
Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu
Dinas/Instansi Terkait/Kader
100 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
1
11
20
9
Latihan Ketrampilan Usaha Bagi Kepala Keluarga Perempuan
Perempuan Kepala Keluarga
68 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
Dinas/Instansi terkait/ Kader
68 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
Dinas/Instansi Masyarakat
1 buah bilboard
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
Program Keluarga Berencana
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 20082013 < 3,03%
1
11
20
10
Pelatihan Peningkatan SDM Kader Pendamping Perempuan dan Anak bermasalah (Korban KDRT)
1
11
20
11
KIE Media Luar Ruang dalam rangka pemsyarakatan penghapusan KDRT, PPO, dan Perlindungan Anak
1
12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
10.811.600.000
1
12
15
6.511.600.000
1
12
15
1
Rapat Kerja Daerah dan Review Program KB dan PP
Dinas/Instansi terkait, Camat, UPTB, Lurah, TP. PKK Kecamatan
100 Buku Hasil Rakerda dan 100 Buku Hasil Review
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
1
12
15
2
Analisa Dampak Program KB dan PP
UPTB, PPLKB, PLKB, Kader (PPKBD), PUS
56 Kelurahan, 2880 RT, 20 KK
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
43
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
12
15
3
Pendataan Keluarga Sejahtera
Mutasi perubahan data KS dan Up Datting Data R/I/KS of line 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan ke on line dan sosialisasi
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
650.000.000
1
12
15
4
Peningkatan peran Swasta dalam program KB
Petugas Penghubung Klinik KB, umpan balik Program KBB dan laporan evaluasi Pencapaian Program KBPP
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
200.000.000
450.000.000
99 Klinik Pemerintah/ Klinik Swast, 432 Buku Umpan Balik
1
12
15
5
Pelayanan Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi KB
PUS Kota Bekasi
2.000 PUS
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
12
15
6
Pengadaan Alat Kontrasepsi KB
Pil KB, Suntik KB dan Implant
9.000 Pil KB, 14.000 suntik KB dan 800 Implant
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
300.000.000
100.000.000
1
12
15
7
Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB
PUS Pria
250 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
12
15
8
Intensifikasi Pelaksanaan KB di Kecamatan dan Kelurahan
PLKB
56 PLKB dan 12 Kepala UPTB PLKB
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
200.000.000
1
12
15
9
Sosialisasi Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
Remaja
460 remaja SMU/ SMK
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
200.000.000
PIK KRR
36 PIK KRR
PIK KRR Se-Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
1
12
15
10
Pembinaan dan Operasional Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
1
12
15
11
Sosialisasi Program KB dan Pemberdayaan Perempuan
Tokoh masyarakat, Karang Taruna dan Kader PKK
385 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
1
12
15
12
Handling Pendistribusian Alat Kontrasepsi KB
KKB
34 KKB
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
50.000.000
1
12
15
13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
Alat-alat Pelayananan KB
34 KKB
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
200.000.000
1
12
15
14
Operasional Kendaraan Mobil Unit Pelayananan KB
PUS Kota Bekasi
1 Unit Kendaraan Muyan KB
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
50.000.000
44
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
12
15
15
Peningkatan peran serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program Pos KB dan Sub Pos KB KB
75 Pos KB dan 1254 Sub Pos KB
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
300.000.000
1
12
15
16
Bimtek Petugas Lapangan Keluarga Berencana
UPTB, PPLKB, PLKB/PKB
12 UPTB dan 56 PLKB/ PKB
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
1
12
15
17
Intensifikasi kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK serta lomba kelompok kegiatan
BKB, BKR, BKL, dan BLK
Pembentukan: BKB (15 kelompok), BKR (6 kelompok), BKL (6 kelompok). Pembinaan : BKB (162 kelompok), BKR (94 kelompok), BKL (124 kelompok), BLK (42 kelompok)
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
400.000.000
400.000.000
1
12
15
18
Pembinaan Kelompok UPPKS Melalui AKU
Kelompok UPPKS
25 Kelompok
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
12
15
19
Rakor Pokjanal/ Bina Keluarga
Pokjanal Tk. Kota
100 orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
100.000.000
1
12
15
20
Pembinaan Generasi Muda Melalui Saka Kencana
Kwartir
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
12
15
21
Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes
TP.PKK Kecamatan dan Kelurahan
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
1
12
15
22
Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
Posyandu yang belum mempunyai sarana dan prasarana
2 Posyandu X 56 Kelurahan
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
150.000.000
100.000.000
1
12
15
23
Lomba Posyandu dan Lomba terbaik 10 Program PKK
Posyandu 1 Kelurahan
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1
12
15
24
Incentive kader Posyandu
1.468 Posyandu
12 Kecamatan
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1.761.600.000
1
12
15
25
Pekan ASI Se-Dunia
Dinas/Instansi Terkait/Kader
100 Orang
Kota Bekasi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
100.000.000
1
12
21
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba
Perluasan akses Badan Narkotika Kota Bekasi pada kegiatan pelayanan masyarakat (orientasi penanganan pelaku penyalahgunaan NAZA)
Berkurangnya 50 % kasus penyalahgunaan narkoba
4.300.000.000
45
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
300.000.000
Kota Bekasi Kota Bekasi dan luar
Badan Narkotika Kota Badan Narkotika Kota
500.000.000 250.000.000
1
12
21
1
Bimbingan Teknis Advokasi P4GN Bagi Penyelenggara Pendidikan
1 1
12 12
21 21
2 3
Pemantapan P4GN yang Berbasis UKS dan UKM Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P4GN
Sosialisa P4GN BNK Kota Bekasi
1000 org siswa, 300 org Guru BP 12 Bulan dan 20 orang
1
12
21
4
Sosialisasi P4GN Melalui Media Buku-buku Panduan dan Leaflet
Masyarakat Umum, Pelajar sekolah
SKPD Terkait
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
250.000.000
1
12
21
5
Musyawarah Kerja anggota BNK Kota Bekasi
BNK Kota Bekasi
BNK dan SKPD Terkait (50 Orang)
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
150.000.000
Peningkatan Pelayanan Terapi
Target Umum dan mobil terapi
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
200.000.000
Meningkatnya SDM tentang P4GN
250 org
1
12
21
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Terapi dan Rehabilitasi Pelayanan Medis dan Aspek Lainnya
1
12
21
7
Bimbingan Teknis Tenaga Terapi dan Rehabilitasi Bagi Pelayanan Tenaga Medis dan Pekerja Sosial Medis
Target umum dan 30 orang konselor/
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
200.000.000
1
12
21
8
Pemulihan Penanganan korban penyalahgunaan narkoba dan konseling
Pengguna Narkoba
Target umum dan 20 orang korban penyalahgunaan narkoba
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
200.000.000
1
12
21
9
Pelaksanaan Pemberantasan Akibat Narkoba
Hiburan, Pemukiman, Penginapan, Orang
4 kali Opreasi Tempat Hiburan, 4 kali Operasi Pemukiman, 4 kali Operasi Penginapan, 6 kali Operasi Sweeping
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
500.000.000
1
12
21
10
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat
Masyarakat Umum
200 Orang Rt/Rw, 200 Orang Tokoh masyarakat, 200 orang PKK,200 Orang Majelis Taklim 100 Orang HRD Swasta
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
550.000.000
1
12
21
11
Sosialisasi P4GN Melalui Media Spanduk, SingBoard/ Billboard dan Media Radio
Tersedianya Spanduk Billboard
100 Spanduk, 20 Baner, 100 Umbul-umbul, 2 signboard/Bilboard dan 2 Stasiun Radio
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
200.000.000
1
12
21
12
Pembentukan Satuan Tugas P4GN BNK Kota Bekasi
Terbentuknya Satgas P4GN
8 Satgas
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
300.000.000
1
12
21
13
Peran serta pemuda dalam menanggulangi masalah Narkoba
Memberikan Pemahaman Kepada Pemuda Tentang Bahaya OKP 150 orang, Pelajar Potensi Pemuda Lainnya Narkoba (DPD KNPI)
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
100.000.000
1
12
21
14
Peningkatan SDM Melalui Kegiatan Studi Banding dan Pelatihan
Pegawai dan Satgas BNK Kota Bekasi
30 Orang (Pegawai dan Koordinator Satgas)
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
250.000.000
1
12
21
15
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pada PMS (Penyandang Masalah Sosial)
WTS, Waris, Gays, Anak Jalanan (Anjal)
300 Orang
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
200.000.000
1
12
21
16
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni Lapas Kota Penghuni Lapas Bekasi
750 Orang
Kota Bekasi
Badan Narkotika Kota
150.000.000
1
13
Sosial
5.475.000.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Menurunnya jumlah PMKS
1
13
16
4.575.000.000
1
13
16
1
Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar
- Terbantunya orang terlantar kembali kedaerahnya 'Santunan Keluarga Miskin dalam rangka HARGANAS
300 Orang + 500 Orang
Kota Bekasi
Dinas Sosial
50.000.000
1
13
16
2
Penilaian dan Pembekalan PSM
Terpilihnya PSM berprestasi tingkat Kota Bekasi
Peserta 68 orang
Kota Bekasi
Dinas Sosial
150.000.000
Kota Bekasi
Dinas Sosial
150.000.000
Kota Bekasi
Dinas Sosial
1.200.000.000
1
13
16
3
Pembinaan Penilaian Orsos/Yayasn Berprestasi
Menyelenggarakan Penilaian Orsos/Yayasan seTerwujudnya Orsos/Yayasan berprestasi tingkat Kota Bekasi Kota Bekasi
1
13
16
4
Bedah Rumah bagi keluarga miskin
Terciptanya rumah yang layak dan sehat
1
13
16
5
Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ( HKSN )
Terpeliharanya nilai-nilai gotong royong dan kesetiakawanan Terselenggaranya upacara dan berbagai kegiatan nasional lomba
Kota Bekasi
Dinas Sosial
100.000.000
1
13
16
6
Peningkatan keterampilan anak jalanan
Terentasnya anak jalanan
200 orang
Kota Bekasi
Dinas Sosial
100.000.000
1
13
16
7
Peningkatan Keterampilan Anak Remaja Putus Sekolah
Meningkatnya keterampilan anak remaja putus sekolah
200 orang
Kota Bekasi
Dinas Sosial
100.000.000
1
13
16
8
Pemberian Bantuan Bagi Anak Terlantar Dalam dan Luar Panti
Terpenuhinya gizi anak terlantar dalam dan luar panti
1000 orang
Kota Bekasi
Dinas Sosial
150.000.000
Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin ( 2 unit perkelurahan )
46
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
278 orang cacat mental
Rawalumbu
Dinas Sosial
125.000.000
1
13
16
9
Bantuan Sosial Permakanan Yayasan Cacat Mental Galuh
Terbantunya sebagian kebutuhan dasar hidup kelayan dan pengurus Yayasan Galuh
1
13
16
10
Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian penyandang cacat
40 orang
Kota Bekasi
Dinas Sosial
100.000.000
1
13
16
11
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Terlaksananya rehab rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat, pahlawan & perintis kemerdekaan
30 rumah
Kota Bekasi
Dinas Sosial
150.000.000
1
13
16
12
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial
Tersusunnya data bidang kesejahteraan sosial Kota Bekasi
PMKS, PSKS, PSM, Oross/Yayasan
Kota Bekasi
Dinas Sosial
100.000.000
1
13
16
13
Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
Terjangkau dan terbinanya PMKS Jalanan di tempat strategis 1260 PMKS Jalanan (gepeng, WTS, waria)
Kota Bekasi
Dinas Sosial
100.000.000
1
13
16
14
Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi sebagai kesejahteraan sosial
Terbina dan berkembangnya pelayanan kesejahteraan sosial 87 orsos/yayasan melalui orsos/yayasan
Kota Bekasi
Dinas Sosial
350.000.000
1
13
16
15
Pemeliharaan TMP Patriot Bangsa
Terpeliharanya TMP, Tertatanya Taman Terpeliharanya TMP Patriot dan tersedianya Pos Penjagaan Terbangunnya Pos Penjagaan dan Tersedianya uang lelah penjaga makam
Bekasi Timur
Dinas Sosial
150.000.000
1
13
16
16
Penataan dan Penyekatan Kantor Dinas Sosial
Tersedianya ruangan yang memadai
Kota Bekasi
Dinas Sosial
Kota Bekasi & Tk. Nasional
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
350.000.000
Kelurahan se Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
250.000.000
Ruangan yang nyaman dan asri
1
13
16
17
Pelatihan dan Pelaksanaan Kader Teknologi Tepat Guna (TTG)
Terwujudnya promosi peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) pengrajin Kota Bekasi di tingkat Provinsi dan Nasional serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam Jumlah Temuan Inovasi Baru bidang TTG pemasyarakatan dan pegembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
1
13
16
18
Monitoring, Evaluasi dan Pembentukan Posdaya
Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui POSDAYA
1
13
16
19
Pembinaan UEP/KUBE dalam Mempertinggi Ketahanan Masyarakat dalam Kehidupan Ekonomi
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui UEP/KUBE Jumlah UEP/KUBE
Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
350.000.000
1
13
16
20
Pembentukan & Pembinaan BUMKEL (Badan Usaha Milik Kelurahan)
Meningkatnya penguatan ekonomi kelompok usaha masyarakat miskin dan meningkatnya keterpaduan program penganggulangan kemiskinan
Meningkatnya ekonomi kelompok masyarakat kelurahan
Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
300.000.000
1
13
16
21
Pembentukan & Pelatihan Kader POSYANTEKEL
Terbentuknya POSYANTEKEL (Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan)
Jumlah POSYANTEKEL
2 Kecamatan di Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
250.000.000
1
13
21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya jumlah dan peran institusi yang Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam berperan aktif dalam Peningkatan kesejahteraan Peningkatan kesejahteraan sosial sosial
1
13
21
1
Pembinaan Sekolah Sehat
Terwujudnya sekolah sehat di Kota Bekasi
Pembinaan, peningkatas kesehatan di lingkungan SD, SMP dan SMA/SMK
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
400.000.000
1
13
21
2
Pembinaan Komisi Penanggu langan AIDS (KPA) Kota
Terlaksananya pembinaan Komisi penanggulangan AIDS Kota Bekasi
200 Orang &100 Orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
500.000.000
1
13
21
3
Pengadaan Buffer Stock Logistik
Penanganan Korban bencana secara optimal
2000 orang
Kota Bekasi
Dinas Sosial
1
13
21
4
Pemeliharaan Gedung Loka Bina Karya
Terpeliharanya gedung LBK
Terpeliharanya Bangunan LBK + 200m2 Tersedianya Peralatan/sarana Kantor (Meja,lemari,rak buku dan rak arsip )
Bekasi Barat
Dinas Sosial
1
14
Ketenagakerjaan
Bekasi
Menurunnya Jumlah KK Miskin
900.000.000
8.540.000.000
47
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Meningkatnya jumlah pencari kerja terdaftar yang - Meningkatnya kualitas dan produktifitas calon tenaga sudah memiliki keahlian, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja kerja; - Meningkatnya kesempatan kerja Tercapainya 93,95% penduduk bekerja terhadap - Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja angkatan kerja,
BIAYA (Rp)
1
14
15
2.570.000.000
1
14
15
1
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan;
adanya sarana untuk keterampilan
3 Set
Dinas Tenaga Kerja
150.000.000
1
14
15
2
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja;
Sarana keterampilan
3 Set
Dinas Tenaga Kerja
100.000.000
1
14
15
3
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi para pencari kerja;
Para Pencaker
60 Orang
Dinas Tenaga Kerja
600.000.000
1
14
15
4
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK;
Gedung BLK
1 Gedung
Dinas Tenaga Kerja
-
Para pelaku usaha dan pekerja
200 Orang
Dinas Tenaga Kerja
200.000.000
1
14
15
5
Peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi peraturan ketenagakerjaan;
1 1 1 1 1
14 14 14 14 14
15 15 15 15 15
6 7 8 9 10
Pengembangan dan sosialisasi pengupahan; Penyusunan data pencari kerja; Penyusunan perencanaan pelatihan; Penyelenggaraan pola magang bagi para pencari kerja; Latihan kerja usaha mandiri;
Perusahaan Pencaker Rumpun Pelatihan Pencaker Pencaker
400 Perusahaan 1 Data 1 Silabus 40 Orang 15 Kelompok
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
350.000.000 100.000.000 300.000.000 550.000.000
1
14
15
11
Sosialisasi sertifikasi bagi lembaga penyelenggara pelatihan;
Lembaga penyelenggaraan pelatihan
10 Perusahaan
Dinas Tenaga Kerja
100.000.000
1 1
14 14
15 15
12 13
Sosialisasi produktifitas kerja di Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Pekerja Kegiatan
10 Perusahaan 11 Laporan
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
100.000.000 20.000.000
1 1 1 1 1
14 14 14 14 14
16 16 16 16 16
1 2 3 4
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja; Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja; Kerjasama pendidikan dan pelatihan; Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
Bursa Tenaga Kerja Pencaker Pencaker Pencaker
20 Orang 35 Orang 20 Orang
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
3.300.000.000 200.000.000 200.000.000 350.000.000 200.000.000
1
14
16
5
Pengembangan kelembangaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan;
Lembaga pelatihan
10 Orang
Dinas Tenaga Kerja
200.000.000
1
14
16
6
Pemberian fasilitas dan stimulan peralatan yang mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Pencaker
15 Unit
Dinas Tenaga Kerja
150.000.000
1
14
16
7
Pemberian fasilitas dan stimulan peralatan yang mendorong sistem pelatihan kewirausahaan;
Pencaker
20 Unit
Dinas Tenaga Kerja
200.000.000
1
14
16
8
Pengembangan pola kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ketenagakerjaan; (Pelayanan informasi ,rekruetmen, dan seleksi penempatan tenaga kerja terampil )
Pencaker
20 Orang
Dinas Tenaga Kerja
400.000.000
1 1
14 14
16 16
9 10
Bursa tenaga kerja melalui jobfair; Pengembangan kesempatan kerja;
Perusahaan
20 Perusahaan
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
200.000.000 200.000.000
1
14
16
11
Penyempurnaan dan perawatan sistem informasi kerja dan bimbingan teknis bursa kerja khusus
Peralatan dan bursa kerja khusus
9 Unit / 10 Bursa kerja khusus
Dinas Tenaga Kerja
250.000.000
1
14
16
12
Peningkatan kerjasama antar sektor dalam pengembangan transmigrasi;
Daerah tujuan transmigrasi
3 MOU
Dinas Tenaga Kerja
100.000.000
1
14
16
13
Peningkatan kualitas dan sumberdaya manusia calon transmigran; Transmigran
25 KK
Dinas Tenaga Kerja
100.000.000
1
14
16
14
Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;
25 KK
Dinas Tenaga Kerja
400.000.000
perusahaan;
Transmigran
48
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 15 16
Penyelenggaraan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Transmigran Kegiatan
TARGET
LOKASI
10 KK 15 Laporan
ORGANISASI Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
BIAYA (Rp)
1 1
14 14
16 16
1
14
17
1
14
17
1
Peningkatan kemampuan penanganan kasus ketenagakerjaan;
Perusahaan/Pekerja
20 /80 orang
Dinas Tenaga Kerja
100.000.000
1 1 1
14 14 14
17 17 17
2 3 4
Sosialisasi PP dan PKB; Sosialisasi kepesertaan Jamsostek; Deteksi dini kasus PHI dan PHK;
Perusahaan Perusahaan Perusahaan
20 20 10
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
100.000.000 100.000.000 100.000.000
1
14
17
5
Peningkatan Negosiasi Bipartit dalam penyelesaian PHI dan PHK; Perusahaan
20
Dinas Tenaga Kerja
200.000.000
1
14
17
6
Penyuluhan tentang Norma Kerja dan tata cara penyelesaian kasus;
Perusahaan
20
Dinas Tenaga Kerja
200.000.000
1
14
17
7
Penyuluhan tentang kesehatan kerja dan ergonomik di perusahaan Perusahaan
20
Dinas Tenaga Kerja
200.000.000
1 1 1 1 1 1 1 1
14 14 14 14 14 14 14 14
17 17 17 17 17 17 17 17
8 9 10 11 12 13 14 15
Penyuluhan tentang keselamatan kerja ; Pemberdayaan LKS Tripartit Pengembangan Jamsostek; Peningkatan kebebasan berserikat; Pemberdayaan dan fasilitas LKS Bipartit; Pengembangan sarana hubungan industrial; Penanggulangan krisis ketenagakerjaan Pengawasan Norma penempatan dan pelatihan;
Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
20 10 10 10 10 10 10 10
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000
1
14
17
16
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja (BAP);
Kasus
5
Dinas Tenaga Kerja
50.000.000
1
14
17
17
Pelatihan dan sertifikasi operator pesawat uap dan pesawat angkat dan angkut
20 Orang
Dinas Tenaga Kerja
200.000.000
1 1 1 1 1
14 14 14 14 14
17 17 17 17 17
18 19 20 21 22
Pengawasan K3; Pengawasan Norma Kerja; Pembentukan dan pemberdayaan lembaga K3; Monitoring pelaksanaan THR; Monitoring evaluasi dan pelaporan;
100 150 15 200 Perusahaan 21
Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 20.000.000
1
15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8.850.000.000
1
15
15
PProgram penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1.950.000.000
1
15
15
1
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi
1
15
15
2
Fasilitasi Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
1
15
15
3
1
15
15
4
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
100.000.000 50.000.000
2.670.000.000
Pekerja Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Kegiatan
10 Cluster
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
300.000.000
100 LKM
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
300.000.000
Pengembangan 3 Cluster UMKM Unggulan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
450.000.000
Pelatihan Aplikasi IT untuk Peningkatan Pemasaran Produk UMKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
250.000.000
Pelaku Usaha
49
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
15
15
5
Monitoring dan Evaluasi UMKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
200.000.000
1
15
15
6
Penyusunan Database UMKM Kota Bekasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
450.000.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya 5% jumlah UKM & Meningkatnya jumlah UKM skala mikro menjadi UKM skala kecil 3%, UKM skala kecil menjadi menengah 1% dan UKM skala menengah menjadi UKM skala besar 0,5%
1
15
16
1
15
16
1
Pembinaa, pengawasan dan Penghargaan Koperasi Breprestasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
150.000.000
1
15
16
2
Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke 64
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
300.000.000
1
15
16
3
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian untuk Generasi Muda
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
450.000.000
1
15
16
4
Pembuatan/Pendirian Kopmart di Tingkat Kecamatan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1.200.000.000
1
15
16
5
Penyertaan Modal Bagi Koperasi Warga
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2.500.000.000
1
15
16
6
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
300.000.000
1
15
16
7
Sosialisasi dan Fasilitasi PIRT dan Halal
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
300.000.000
1
15
16
8
Pengembangan Kelembagaan UMKM (UMKM Berprestasi)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
250.000.000
1
15
16
9
Pembinaan Kewirausahaan dan Perbankan UMKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
300.000.000
1
15
16
10
Pengembangan dan Pelatihan Produk Garmen
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
300.000.000
1
15
16
11
Peningkatan Desian Mutu Packaging/Kemasan dan Pemasaran Produk UMKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
300.000.000
1
15
18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tercapainya 60% koperasi aktif
6.350.000.000
550.000.000
50
KODE 18
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1
15
1
1
16
1
16
15
1
16
15
1
Penyusunan Rancangan kemitraan pengembangan pengelolaan RTH dengan swasta
1
16
15
2
Penunjang Pameran Pembangunan City Expo 2011
1
16
15
3
1
16
15
1
16
1
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Pengembangan Kapabilitas SDM Koperasi
Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BIAYA (Rp) 550.000.000
6.000.000.000 Peningkatan 6,01% nilai investasi dari USD 1.094,581.
6.000.000.000 Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
500.000.000
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
450.000.000
Bekasi Ekspo 2011 dan HARGANAS
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
450.000.000
4
Promosi Produk Unggulan Daerah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
500.000.000
15
5
Ramadhan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
350.000.000
16
15
6
Penunjang Kegiatan Dekranasda
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
600.000.000
1
16
15
7
Peningkatan Teknologi Tepat Guna untuk UMKM Mamin di Kota Bekasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
500.000.000
1
16
15
8
Fisability Study Sentra UMKM Kota Bekasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
600.000.000
1
16
15
9
Sunday Market Festival
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
1.500.000.000
1
16
15
1
Promosi Potensi Kerjasama dan Investasi Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
250.000.000
1
16
15
2
Penyusunan Kebijakan Teknis Pengendalian Investasi Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
150.000.000
1
16
15
3
Penyusunan Kebijakan Teknis Promosi Investasi Daerah
Badan Perencanaan dan Pembangunan
150.000.000
1
17
1 event
3 UKM
Kebudayaan
1
17
16
1
17
16
1
17
16
3.270.000.000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terbinanya 31 sanggar seni dan 406 pelaku seni yang ada
1
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Tk. Kota, Tk. Propinsi, Tk. Nasional, Tk. Internasional
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
Festival Tk.Kota Festival Tk.Prop. Festival Tk.Nasional/Tk.Internasional
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
500.000.000
2
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
Peringatan hari-hari besar
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
300.000.000
3.270.000.000
51
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Pelaku seni yang terbina
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
220.000.000
Peringkat 2 seni pelajar Tk. Prop.
Bekasi dan Prop. Jabar
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
300.000.000
1
17
16
3
Pembinaan terhadap organisasi seni tradisional
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
1
17
16
4
Fasilitasi Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar dan Pontren
Meningkatnya prestasi seni
1
17
16
5
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kesenian dan Paduan Suara Kota Bekasi
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
1 kelompok paduan suara dan angklung Kota Bekasi
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
300.000.000
1
17
16
6
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
Terlestarikannya nilai-nilai budaya Kota Bekasi
Pelatihan seni tari dan musik tradisional serta lombalomba bagi guru kesenian
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
1
17
16
7
Pengelolaan Panggung Seni Terbuka
Panggung Seni Terbuka
1 event pertunjukan pemagaran & penambahan ruangan
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
200.000.000
1
17
16
8
Pembinaan & Pengadaan alat kesenian untuk Sekolah, Karang Taruna dan Sanggar Seni
Meningkatnya sarana prasarana kebudayaan
Tersedianya alat kesenian :'- Angklung'- Marawis'Degung
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
500.000.000
1
17
16
9
Pembinaan dan pengadaan alat Drumband dan Marching Band Gita Patriot
Meningkatnya sarana prasarana kebudayaan
Pembinaan/pelatihan, lomba, pengadaan alat dan pakaian drum band & marching band
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
600.000.000
1
18
1
18
15
1
18
15
1
Pembinaan Pramuka
Pangkalan Pramuka
1
18
15
2
Pembinaan PMR
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
1
18
15
3
Pembinaan organisasi kepemudaan
1
18
15
4
1
18
16
1
18
16
1
18
16
Pemuda dan Olah Raga
13.992.000.000
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
900.000.000 Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
175.000.000
Tersedianya 2 unit PMR di masy.
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
175.000.000
Terbinanya generasi muda
7 organisasi pemuda yang terbina (KNPI, Pengajian Remaja, Karang Taruna, PMR/KSR, Pramuka/DKC, PPI/Paskibraka, PPMI, PCMI)
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda & Masyarakat
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Tercapainya jaringan kerjasama promosi kepemudaan
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
200.000.000
Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
Jumlah organisasi kepemudaan & Peningkatan jumlah pemuda pelopor berprestasi (4 bidang)
1
Pemilihan dan Pembinaan Paskibra
Terbinanya generasi muda
2
Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor
Meningkatnya prestasi pemuda
Tersedianya 2 pangkalan Pramuka
di masy.
3.440.000.000
Paskibraka Tk. Kota
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
550.000.000
Peringkat I Pemuda Pelopor
Prop.
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
200.000.000
52
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET Peringkat 2 Karang Taruna berprestasi Tk. Propinsi
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Prop.
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
200.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
200.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
1
18
16
3
Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna
Meningkatnya prestasi pemuda
1
18
16
4
Jambore pemuda
Terbinanya generasi muda
1
18
16
5
Pemberian beasiswa pemuda ke Luar Negeri dan mahasiswa berprestasi
Meningkatnya prestasi pemuda
Bantuan biaya belajar pemuda ke
1
18
16
6
Pemberdayaan pemuda dalam pengembangan ekonomi kewirausahaan
Terbinanya generasi muda
Pemuda yang produktif memiliki jiwa wirausaha
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
1
18
16
7
Pembinaan pengajian remaja
Terbinanya generasi muda
Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pengajian
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
200.000.000
1
18
16
8
Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda/Pelajar
Terbinanya generasi muda
Pemuda yang terampil
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
1
18
16
9
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pemuda
Terbinanya generasi muda
Pemuda yang terampil
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
175.000.000
1
18
16
10
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
Terbinanya generasi muda
Keikutsertaan temu wicara pemuda yang kreatif dan inovatif
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
1
18
16
11
Jambore Pramuka
Terbinanya generasi muda
Peringkat 3 Raimuna Pramuka Tk. Prop.
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
1
18
16
12
Jumbara PMR
Terbinanya generasi muda
Peringkat 2 Jumbara PMR Tk.Prop.
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
175.000.000
1
18
16
13
Ketahanan Nasional Pemuda
Terbinanya generasi muda
Keikutsertaan Pemuda dalam Pelatihan Tanasda
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
110.000.000
1
18
16
14
Penataan Gedung Pemuda
Meningkatnya sarana & prasarana
Gedung pemuda yang memadai
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
80.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Meningkatnya prestasi olah raga
Jumlah dan jenis cabor yang berprestasi di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional & Jumlah atlet dari cabor yang telah berprestasi di tingkat lokal, regional dan nasional/internasional
Keikutsertaan Jambore Pemuda
1
18
20
1
18
20
1
Penunjang Pelaksanaan POR Pemda Tingkat Jawa Barat
Meningkatnya prestasi cabang olah raga pada POR Pemda
1
18
20
2
Pembinaaan Olah Raga Perangkat Daerah
Terlaksananya Pembinaan Olah Raga bagi Aparatur Pemkot 20 orang Bekasi berupa Olah Raga Bulu Tangkis
1
18
20
3
Hari Olahraga Nasional
Meningkatnya prestasi olahraga
Upacara HAORNAS
Luar Negeri
4.127.000.000
Provinsi Jabar
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
400.000.000
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
50.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
300.000.000
53
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
18
20
4
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Meningkatnya prestasi olahraga
Prop
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
400.000.000
1
18
20
5
Pekan Olahraga dan Seni SD, SMP, SMA/SMK
Meningkatnya prestasi olahraga
Bekasi dan Prop
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
500.000.000
1
18
20
6
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
Meningkatnya prestasi olahraga
Peringkat 1 Popwil
Bekasi/Wil.
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
1
18
20
7
Pekan Olaharaga dan Seni Pondok Pesantren (PORSENI PONTREN)
Meningkatnya prestasi olahraga
Peringkat 2 Porseni Pontren Tk.Prop.
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
300.000.000
1
18
20
8
Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)
Meningkatnya prestasi olahraga
Peringkat 3 Porpemda
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
1
18
20
9
Pelatihan wasit
Terwujudnya efektifitas & Efisiensi
Pelatihan wasit terhadap guru olah raga
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
1
18
20
10
Pembinaan olahraga pelajar
Meningkatnya prestasi olahraga
Terbinanya 8 cabang olah raga
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
300.000.000
1
18
20
11
Pembinaan pelatih cabang olahraga
Meningkatnya prestasi olahraga
8 cabang olahraga yang berprestasi
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
1
18
20
12
Pembinaan olahraga panahan
Meningkatnya prestasi olahraga
Terbinanya atlet panahan
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
1
18
20
13
Lomba Bola Besar
Meningkatnya prestasi olahraga
Keikutsertaan pelajar & masy. dalam LBB
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
350.000.000
1
18
20
14
Pembinaan Olahraga Aparatur
Keikutsertaan aparatur dan masyarakat
karyawan/ti Pemda Kota Bekasi
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
250.000.000
1
18
20
15
OOSN SD, SMP, SMA/SMK
Meningkatnya prestasi olahraga
Peringkat 5 OOSN
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
250.000.000
1
18
20
16
Pembinaan guru olahraga sekolah dan madrasah
Meningkatnya minat berolahraga
Terlatihnya guru olahraga
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
77.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Tersedianya prasarana dan sarana olah raga yang representatif
- Kondisi fisik dan kelengkapan PSOR terbangun (Standar Nasional) & Jumlah lapangan olah raga terbangun dan jenis cabang olah raga yang terakomodir
Pengadaan alat olahraga bagi pelajar & masy.
Meningkatnya sarana olahraga
Tersedianya 8 jenis alat olahraga bagi pelajar & masy.
1
18
21
1
18
21
1
4.775.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
1.100.000.000
54
KODE 1
18
21
1
18
22
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 2
Pengadaan Prasarana dan sarana Olahraga
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya sarana olahraga
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Tersedianya 21 lapangan olahraga
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
Program Peningkatan Pelestarian Budaya Daerah
BIAYA (Rp) 3.675.000.000
750.000.000
1
18
22
1
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
Pemeliharaan 4 rumah adat dan simulasi upacara adat
Jatisampurna
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
1
18
22
2
Penyusunan dan Pencetakan Buku Sejarah dan Budaya Kota Bekasi
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
buku sejarah dan budaya, kamus bahasa dan profil budaya Kota Bekasi
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
200.000.000
1
18
22
3
Pemberian Penghargaan Bagi Insan/Lembaga Yang Berjasa Di Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Sejarah
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
20 lembaga/insan yang berjasa di bidang kebudayaan dan pengembangan sejarah
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
1
18
22
4
Penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa serta wawasan kebangsaan
Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah, luar daerah, sejarah dan seni kontemporer
Keikutsertaan siswi SD/SMP dalam pembinaan wawasan kebangsaan
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
250.000.000
1
19
1
19
16
1
19
16
1
19
1
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
14.725.000.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Terselenggaranya kerjasama pemeliharaan ketertiban dan Menurunnya jumlah tindak kriminal dan keamanan lingkungan antara Lembaga Pemerintah gangguan kamtibmas (Pemda, Polres) dengan Lembaga Masyarakat
1
Pemberdayaan anggota Linmas
anggota Linmas
600 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
200.000.000
16
2
Pelatihan Trantib dalam Efesiensi Jaring KOMINDA
Kasi Trantib Kec & Kel
60 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
350.000.000
19
16
3
Deteksi Dini dan Pencegahan Kerawanan Nasional
Trantib,Ormas,Orsopol
91 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
300.000.000
1
19
16
4
Penguatan Integrasi Kewaspadaan Nasional
Muspida,Muspika,dan Instansi terkait
60 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
100.000.000
1
19
16
5
Diklatsar anggota Linmas
anggota Linmas
112 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
300.000.000
1
19
16
6
Pembentukan,Pelatihan dan operasional FKDM
Tomas,Aparatur,akademisi
100 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
100.000.000
1
19
16
7
Pemeriksaan Kesehatan Satpol PP
350 Org
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
10.200.000.000
55
KODE 1
19
16
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 8
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Penindakan,Penyidikan,Pengawasan dan pengamanan ketentraman dan ketertiban umum
'- PKL,Becak' -Gepeng, Demo' -Even Olahraga,Satkolak' -Premanisme'- Pengawasan trantibum
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
1.000.000.000
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
1
19
16
9
Pengamanan Hari Besar Nasional
'- HUT Kota Bekasi' - HUT SatPol PP' - HUT RI' Hari Pramuka' - Hari Kesaktian Pancasila' - Hari Sumpah Pemuda' - Hari Pahlawan'- Hari Korpri' Hari Ibu'- Malam Tahun Baru' - Hari Kebangkitan Nasional
1
19
16
10
Pengamanan Hari Besar Keagamaan
' - Hari Raya Idul Fitri '- Hari Raya Idul Adha '- Hari Raya Natal ' - Tahun Baru Hijrah '- Maulid Nabi ' Isra Mi'raj ' - Tarling Walikota -Pemberangkatan dan - Pemulangan Jamaah haji - Imlek
1
19
16
11
Penertiban PSK,Waria dan Minuman Keras
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
1
19
16
12
Penegakan,penindakan,Pengawasan dan pengamanan Peraturan Daerah Lainnya
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
750.000.000
1
19
16
13
Pengadaan Perlengkapan Satpol PP
100 Unit
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
1
19
16
14
Sosialisasi Peraturan Daerah
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
150.000.000
1
19
16
15
Pelatihan PPNS
5 Org
Satuan Polisi Pamong Praja
150.000.000
1
19
16
16
Perda Tindak Pidana Ringan(Tipiring) dalam rangka Penegakan,penindakan pengawasan dan pengamanan
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
1.300.000.000
1
19
16
17
Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan Anggota Satpol PP
200 Org
Satuan Polisi Pamong Praja
400.000.000
1
19
16
18
Pembuatan Papan Peringatan
40 Buah
Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
1
19
16
19
Penyelesaian Pelanggaran dan Sosialisasi Perda dan Gerakan K3
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
150.000.000
1
19
16
20
Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Truck - Mobil Patroli - Motor Patroli
Satuan Polisi Pamong Praja
1.500.000.000
1
19
16
21
Pembinaan Fisik dan Mental
- Tes Kesegaran Jasmani - Pembinaan Rohani Pening. Pengt Wawasan Hukum
350 Org
Satuan Polisi Pamong Praja
300.000.000
1
19
16
22
Revisi Perda Tupoksi Satpol PP
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
1
19
16
23
Penataan Kantor satpol PP
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
150.000.000
1
19
16
24
Pemagaran dan Emplaysement Penyimpanan Barang bukti Hasil Operasional Satpol PP
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
1
19
16
25
Pembinaa dan Pengembangan kepribadian Etika Anggota Satpol PP
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
150.000.000
1
19
16
26
Kompentisi Ketangkasan dan kepekatan satpol PP
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
1
19
16
27
Motivasi Training Bagi Anggota Satpol PP
12 Kec
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
1
19
16
28
Pengamanan Jl. Protolkol(jl. A.Yani ,Juanda, Nur ali,Hasibuan, jl.Chairil Anwar)
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
200.000.000
56
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp) 100.000.000
1
19
16
29
Koordinasi,Pengamanan Acara Protokoler
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
1
19
16
30
Pemantauan dan Antisipasi Operasi Pengamanan dan Penertiban
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
1
19
16
31
PAM Pasca Penertiban
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
1
19
16
32
Penanggulangan Gejolak Massa
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
1
19
16
33
Peningkatan Pembianaan dan Pelatihan fisik dan Disiplin(MFD)
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
1
19
16
34
Pembinaan Rohani Pegawai Satpol PP
1 Dok
Satuan Polisi Pamong Praja
100.000.000
1
19
16
35
Pengadaan dan Perbaikan Sarana/ Alat Komunikasi (Repeater ) Pemerintah Kota Bekasi
3 titik
Satuan Polisi Pamong Praja
250.000.000
1
19
17
1
19
17
1
19
1
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya kerukunan dan kualitas kehidupan beragama serta kebangsaan
0 % kasus kerawanan sosial & 0 % kasus perselisihan SARA
1
Pengiriman kafilah mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya keikutsertaan Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQTingkat Provinsi Jawa Barat
-42 orang qari/qariah & 500 peserta pawai ta'aruf
17
2
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi dan terpilihnya Qori/Qoriah untuk dipersiapkan mengikuti MTQ Tk. Provinsi
900 Orang
19
17
3
Pembinaan qori/qoriah kafiMTQ Kota Bekasi
1
19
17
4
1
19
17
1
19
1
3.425.000.000 Provinsi Jawa Barat
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
600.000.000
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
500.000.000
Meningkatkan kualitas Qqri/Qoriah Kafilah MTQ Kota Bekasi 42 Orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
Pemberian insentif imam, marbot masjid kota, kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi
Terealisasnya pemberian insentif bagi Imam, marbot masjid tingkat kota. Kecamatan dan kelurahan
70 Org Imam & 70 Org Marbot
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
325.000.000
5
Pemberian insentif kepada Penyuluh Agama Fungsional Non PNS
Meningkatkan motivasi dan kualitas penyuluh agama fungsional Non PNS.
300 orang x 12 bln
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
17
6
Pelatihan Membaca dan menterjemahkan Al-Qur'an Sitin 40 Jam
Meningkatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an bagi Pegawai 90 Orang Kota Bekasi
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
150.000.000
19
17
7
Penyelenggaraan Pesantren Kilat Ramadhan
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan keagamaan bagi para siswa
SD, SMP, SMA
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
200.000.000
1
19
17
8
Pelatihan pengurusa jenazah bagi Amil
Terselenggaranya pelatihan dan tersedianya Amil /pengurusan jenazah yang memadai
112 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
200.000.000
1
19
17
9
Pembekalan dasar-dasar Kepemimpinan bg pengurus Ormas,LSM,dan OKP di Kota Bekasi
Pengurus Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
40 orang
Bogor
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
150.000.000
1
19
17
10
Sosialisasi Internalisasi Nilai ihsan dalam kehidupan bermasyarakat
Pelajar SLTA se-Kota Bekasi
60 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
150.000.000
1
19
17
11
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bg Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
Ormas,LSM,OKP
60 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
150.000.000
57
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
19
17
12
Sosialisasi Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar masyarakat pemula
600 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
200.000.000
1
19
17
13
Pembuatan Database rumah ibadah
rumah ibadah se-Kota Bekasi
12 kecamatan
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
100.000.000
1
19
17
14
Sosialisasi peningkatan kualitas kehidupan beragama
Tokoh agama,Tokoh Pemuda
84 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
100.000.000
1
19
21
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Terselenggaranya Pemilihan Umum 2009 yang lancar, aman dan terkendali
Meningkatnya masyarakat yang memiliki hak pilih mengikuti Pemilu 2009
1
19
21
1
Penguatan kelembagaan demokrasi melalui pendidikan politik bagi Aparatur dan Masyarakat masyarakat
1
19
21
2
Fasilitasi dan Pengawasan Parpol,Ormas,LSM dan OKP
1
19
21
3
1
19
21
4
1
19
22
1
4
22
1
20
1
20
15
1 1 1
20 20 20
15 15 15
1
500.000.000
100 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
200.000.000
11 partai politik yg memperoleh kursi di DPRD,Ormas/LSM,OKP di Kota Bekasi
50 orang
Bekasi,jakarta,bandung
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
100.000.000
Fasilitasi kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan Ormas,LSM,dan OKP
Pengurus Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
Ormas,LSM,OKP di Kota Bekasi
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
50.000.000
Pengembangan kombinasi politik melalui kepatuhan terhadap ketentraman tentang Pemilu dan Pilpres
Ormas,Orsospol,LSM,OKP,aparatur,Tomas, dan lembaga wiralaba lainnya
100 orang
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
150.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana alam dan optimalisasi penanganan bencana alam
Menurunnya jumlah korban bencana dan kerugian materil akibat bencana
Pelatihan evakuasi bencana alam dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam
TIM TAGANA
75 orang, dan 1 posko
600.000.000
Kota Bekasi
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat - Terpenuhinya Legalisasi Perda yang aspiratif Daerah - Meningkatnya anggaran yang aspiratif dan pro publik 1 2 3
Bintek Penatausahaan Keuangan SKPD Penunjang Kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Rapat -rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
600.000.000
90.773.500.000 - Proses penyusunan perda yang aspiratif - Proporsi anggaran yang aspiratif dan pro publik - Tingkat Kinerja DPRD
15.831.000.000 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
250.000.000 2.000.000.000 700.000.000
58
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
20
15
4
Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi
1 1 1 1
20 20 20 20
15 15 15 15
5 6 7 8
Kegiatan Reses I DPRD Kegiatan Reses II DPRD Kegiatan Reses III DPRD Kegiatan Media Centre DPRD
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
975.000.000 975.000.000 975.000.000 300.000.000
1
20
15
9
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta Setwan Dalam Daerah
Sekretariat DPRD
100.000.000
1
20
15
10
Pembayaran Iuran Wajib Forum Komunikasi Dewan/Setwan Kab/Kota
Sekretariat DPRD
31.000.000
1
20
15
11
Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi - komisi, BKD, dan Urusan Rumah Tangga
Sekretariat DPRD
2.300.000.000
1
20
15
12
Penghimpunan dan Penataan Rapat-rapat Komisi dan BKD
Sekretariat DPRD
75.000.000
1
20
15
13
Penyusunan & Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus/Pantek
Sekretariat DPRD
1.700.000.000
1
20
15
14
Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-produk Hukum
Sekretariat DPRD
150.000.000
1 1 1 1
20 20 20 20
15 15 15 15
15 16 17 18
Pemeliharaan Data Werehouse DPRD Kota Bekasi Pemeliharaan Website Laporan Kinerja DPRD Tahun 2011 Pengadaan Produk - produk Hukum
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1
20
15
19
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan (Banleg)
Sekretariat DPRD
600.000.000
1 1
20 20
15 15
20 21
Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi Revitalisasi Jaringan Listrik
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
1.400.000.000 200.000.000
1
20
15
22
Pengadaan Perlengkapan Keamanan Gedung Kantor (CCTV)
Sekretariat DPRD
250.000.000
1
20
15
23
Workshop Legal Drafting
Sekretariat DPRD
250.000.000
Sekretariat DPRD
350.000.000
Sekretariat DPRD
600.000.000
1
20
15
24
Pelatihan ESQ bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
1
20
15
25
Outbond bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
350.000.000
1
20
15
26
Penyusunan LAKIP dan Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat DPRD
100.000.000
Sekretariat DPRD
250.000.000
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
200.000.000 250.000.000 100.000.000
1
20
15
27
Pelatihan Keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
1 1 1
20 20 20
15 15 15
28 29 30
Pengadaan Sarana Digital Signage Workshop Perumusan APBD Kota Bekasi Penataan dan Penggandaan Risalah
1
20
17
1
20
17
1
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD
60 buku
Bagian Bina Pemerintahan
225.000.000
1
20
17
2
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ)
120 buku
Bagian Bina Pemerintahan
225.000.000
1
20
17
3
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
60 buku
Bagian Bina Pemerintahan
225.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan tersusun dan tersampaikan
12.810.000.000
59
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
20
17
4
Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
275.000.000
1
20
17
5
Sosialisasi Pendapatan Daerah
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
17
6
Pengendalian Pendapatan Daerah
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
250.000.000
1
20
17
7
Penyusunan Database Pendapatan
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
400.000.000
1
20
17
8
Sertifikasi dan Pembekalan auditor pajak
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
250.000.000
1
20
17
9
Pengumpulan dan pengolahan data retribusi daerah
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
10
Peningkatan Motivasi kepada wajib pajak / Konsumen
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
17
11
Penataan dan pengolahan Data Subjek dan Objek Pajak
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
400.000.000
1
20
17
12
Sosialisasi dan pengendalian penerimaan pajak daerah
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
17
13
Registrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
350.000.000
1
20
17
14
Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah ( SIMPATDA)
Realisasi Peningkatan PAD rata-rata per-tahun 10%
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
400.000.000
1
20
17
15
Peningkatan pengelolaan benda berharga /barang koasi
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
250.000.000
60
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Pengelola
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
Pendapatan,
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
17
16
Peningkatan Komptensi Aparatur Keuangan dan Aset Daerah
1
20
17
17
Fasilitasi Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Review Perda PAD sebanyak 5 Rancangan Raperda tentan Pendapatan Daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
350.000.000
1
20
17
18
Implementasi Sistem Penerimaan dan Pengembangan Strategi Penerimaan Daerah
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
17
19
Peningkatan sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
140.000.000
1
20
17
20
Publikasi Informasi Data Pendapatan Daerah
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
17
21
Identifikasi permasalahan pencapaian target pendapatan
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
125.000.000
1
20
17
22
Peningkatan penerimaan pendapatan daerah sektor dana bagi hasil pajak
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
17
23
Implementasi program stimulus pengungkit sumber pendapatan daerah sektor dana perimbangan
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
500.000.000
1
20
17
24
Pemeliharaan Sistem Online dan Of Line PBB
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
275.000.000
1
20
17
25
Pendataan PBB Untuk Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
17
26
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PBB
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
750.000.000
1
20
17
27
Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat tentang Pendapatan Daerah di Kota Bekasi
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
61
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
20
17
28
Peningkatan kesadaran & Pengetahuan Masyarakat tentang PKB/BBNKB di Kota Bekasi
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
17
29
Penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan PBB
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
17
30
Pemeliharaan perangkat dan sistem pembayaran BPHTB on line
Realisasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan rata-rat per Tahun 9,10 %
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
60.000.000
1
20
17
31
Penggandaan draft RAPBD dan buku APBD
Tersedianya dokumen pembahasan APBD serta buku APBD sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sebanyak 1.460 buku
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
350.000.000
1
20
17
32
Penyusunan dan Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD
Penyusunan RKA oleh SKPD sesuai dengan pedoman yang diberikan (1 dokumen edaran walikota)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
250.000.000
1
20
17
33
Asistensi/Verifikasi penyusunan RKA SKPD
RKA SKPD dapat disusun sesuai dengan dokumen perencanaan dan sesuai dengan instrumen penganggaran (42 SKPD)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
250.000.000
1
20
17
34
Pengembangan Instrumen Penganggaran
Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan rasional (1 Dokumen)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
115.000.000
1
20
17
35
Penyusunan Penggandaan dan Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan SKPD (352 Dokumen)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
17
36
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan belanja bagi SKPD
adanya jaminan ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana dalam DPA SKPD (2 dokumen untuk 44 SKPD)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
37
Pembekalan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang teknis perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD
Meningkatnya pemahaman TAPD terhadap teknis perencanaan dan penganggaran serta proses penyusunan APBD (40 orang peserta)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
17
38
Pelatihan bagi operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD
Tersedianya operator komputer yang trampil (86 tenaga operator)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
39
Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengendalian Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan (1 unit aplikasi)
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
62
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
20
17
40
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Gaji Daerah
42 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
41
Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
42 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
17
42
Penataan Arsip Keuangan Daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
43
Pengadaan Inventaris Kantor Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
17
44
Penyelenggaraan SP2D
42 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
450.000.000
1
20
17
45
Pengelolaan Gaji Daerah
42 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
450.000.000
1
20
17
46
Rekonsiliasi Data Pegawai Pemerintah Kota Bekasi
42 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
75.000.000
1
20
17
47
Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan
42 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
17
48
Penerapan Managemen Kas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
42 SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
49
Pengelolaan Bantuan dan Hibah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
170.000.000
1
20
17
50
Penatausahaan laporan bulanan Bendahara Penerima,Pengeluaran & Barang semua SKPD dari Januari s/d Desember 2011
Tersusunnya laporan bulanan yang terkodefikasi secara efektif dan menyeluruh
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
51
Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Lapaoran Keuangan
Tersedianya SDM PPK SKPD yang dapat menyusun laporan keuangan SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
63
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
20
17
52
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya Perwal dan pedoman tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
17
53
Penyusunan dan Pengadaan Laporan Keuangan
Tersedianya buku laporan bulanan, semester,tahunan dan laporan PertanggungJawaban APBD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
Tersusunnya Akuntansi dana tugas pembantuan sebagai bahan rekonstruk ke Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung dan Ditjen Perbendahraan Depkeu.
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
50.000.000
1
20
17
54
Penyelenggaraan unit Akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah ( UAPPa-W)
1
20
17
55
Pembinaan Akuntansi SKPD dan SKPKD
Tersusunnya laporan Keuangan SKPD dan SKPKD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
17
56
Peningkatan sarana dan Prasarana Pengelolaan Akuntansi
Tersedianya sarana dan prasarana pengelola akuntansi
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
20
1
20
20
1
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah secara umum
65 LHA Reguler, 44 LHR SKPD, 1 LHR Pemda, 4 Laporan Pengawasan Aset SKPD, 4 Laporan Pengawasan Evaluasi LAKIP SKPD
Bekasi
Inspektorat Kota
2.285.000.000
1
20
20
2
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Terciptanya tertib administrasi atas dokumen hasil pemeriksaan reguler dan pemutakhiran data
65 PHP
Bekasi
Inspektorat Kota
352.000.000
1
20
20
3
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Memastikan hasil temuan terhadap objek pemeriksaan terselesaikan dengan baik
65 LHPD, 47 peserta Kunker Pengawasan Terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Bekasi
Inspektorat Kota
2.182.000.000
1
20
20
4
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Meningkatnya validitas hasil temuan Inspektorat Kota
1 Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan, 2 Laporan Evaluasi Kormonev
Bekasi
Inspektorat Kota
200.000.000
1
20
20
5
Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan
8 Lap, Hasil Pengawasan Substantif, 1 Dokumen Terwujudnya pengawasan Non PKPT terhadap SKPD sesuai PKPT, 25 SK FAK, 32 Dok.RKT, 44 orang Peserta dengan ketentuan yang berlaku Kunjungan Kerja Pengawasan 1 Dokumen LAKIP Inspektorat Kota, 1 Dokumen Laporan KPJ ITKO
Bekasi
Inspektorat Kota
746.000.000
1
20
20
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Inspektorat
Lancarnya kegiatan administratif/ Teknis Perkantoran
Bekasi
Inspektorat Kota
188.000.000
1
20
21
1
20
21
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.953.000.000
Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3 Lemari Arsip, 16 Filling Cabinet 4 Laci, 4 Pendingin Ruangan/ AC, 4 Komputer Desktop, 2 Printer, 1 Screen Display, 16 Meja Kerja, 16 Kursi Kerja, dan 1 Mesin Faksimile)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1
Bimtek Audit Sarana Prasarana
1.056.000.000 Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengaudit sarana prasarana
46 Orang
Bogor
Inspektorat Kota
264.000.000
64
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
20
21
2
Bimtek Audit Badan Layanan Umum (BLU)
Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengaudit Badan Layanan Umum (BLU)
46 Orang
Bogor
Inspektorat Kota
264.000.000
1
20
21
3
Bimtek Audit Perpajakan
Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengaudit perpajakan
46 Orang
Bogor
Inspektorat Kota
264.000.000
Bimtek Audit Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tersedianya SDM yang mempunyai kemampuan dan keahlian mengenai konsep akuntabilitas, Renstra, Renja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja 46 Orang Pemerintah sebagai media pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam menjalankan Tupoksi
Bogor
Inspektorat Kota
264.000.000
1
20
21
4
1
20
22
1
20
22
1
20
23
1
20
23
1
Penataan sistem pengolahan data monografi kecamatan dan 12 kecamatan, 56 kelurahan kelurahan
Bagian Bina Pemerintahan
250.000.000
1
20
23
2
Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintahan kecamatan 12 kecamatan, 56 kelurahan dan kelurahan
Bagian Bina Pemerintahan
300.000.000
1
20
23
3
Pemeliharaan SIMYADU
Kota Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
100.000.000
1
20
23
4
Standarisasi Mutu Pelayanan Internasional (ISO)
Kota Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
340.000.000
1
20
23
5
Pemutakhiran Data Elektronik dan Informasi Bidang Pengawasan
Tersedianya aturan dan informasi bidang pengawasan yang sistematis
1 Paket
Bekasi
Inspektorat Kota
112.000.000
1
20
23
6
Pembuatan Local Area Network Inspektorat Kota
Tersedianya jaringan LAN di Lingkungan Inspektorat Kota
3 titik
Bekasi
Inspektorat Kota
65.200.000
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
23 23 23 23 23 23
7 8 9 10 11 12
Pembangunan Kelurahan digital Pembangunan Jaringan Wireless Sekolah Dasar Pembangunan IP Phone Lanjutan Pembangunan Jaringan Wireless Puskesmas Lanjutan Pemeliharaan Website Kota Bekasi Pemeliharaan Jaringan SITEL
Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika
450.000.000 400.000.000 300.000.000 500.000.000 300.000.000 400.000.000
1
20
23
13
Operasional Informartion and Communication Technologi bagi Operator SITEL
Bagian Telematika
200.000.000
1
20
23
14
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangungan Jaringan TA,2010
Bagian Telematika
150.000.000
1 1 1
20 20 20
23 23 23
15 16 17
Pembangunan Telecinference Lanjutan Pembangunan Media Access Point Pembangunan CCTV
Bagian Telematika Bagian Telematika Bagian Telematika
500.000.000 200.000.000 500.000.000
1 1 1 1
20 20 20 20
26 26 26 26
1 2 3
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyuluhan Hukum Penanganan Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1
613.000.000
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Memperkecil hasil temuan terhadap obyek pemeriksaan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
48 Laporan Hasil pemeriksaan khusus/kasus
Bekasi
Inspektorat Kota
Pembangunan IT Kota Bekasi
5.067.200.000
28 Perizinan
400 Mahasiswa dan siswa 2 TUN, 4 Perdata 2 TUN, 1 Pidana, 2 Perdata
613.000.000
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum
3.550.000.000 200.000.000 500.000.000 300.000.000
65
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1 1 1
20 20 20
26 26 26
4 5 6
Prolegda 2011 Penyusunan Juklak Perda Pemberian Pertimbangan dan Kajian Produk Hukum
13 Perda, 10 Raperda 3 Perwal 2 Raperda, 500 Kep Wal/ Perwal
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum
1.700.000.000 150.000.000 150.000.000
1
20
26
7
Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan Produk Hukum Daerah
13 LD Perda, 500 Kepwal dan 60 BD Perwal
Kota Bekasi
Bagian Hukum
100.000.000
1
20
26
8
Sosialisasi Peraturan Per-UU-an dan Produk Hukum Daerah
4 Peraturan Per-UU-an
Kota Bekasi
Bagian Hukum
200.000.000
1
20
26
9
Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan Produk 13 LD Perda Tahun 2010 x 100 SKPD, 1 Paket Buku Hukum Daerah Peratyran Per-UU-an
Kota Bekasi
Bagian Hukum
100.000.000
1
20
26
10
Penyusunan Perda Pemanfaatan Lahan
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
0
1
20
26
11
Penyusunan Perda penyediaan lahan RTH diwilayah Private
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
0
1
20
26
12
Penyusunan Perda PPJ
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
150.000.000
1
20
28
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
28 28 28 28 28
1
20
29
1 1 1 1
20 20 20 20
29 29 29 29
1 2 3 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepegawaian Setda Peningkatan SDM Keprotokolan Pengadaan tiang,umbul-umbul dan bendera Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum
75.000.000 100.000.000 200.000.000 400.000.000
1
20
29
5
Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga
Kota Bekasi
Bagian Umum
150.000.000
1 1 1 1
20 20 20 20
29 29 29 29
6 7 8 9
Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi Penataan Conblok Perbaikan (Normalisasi) Drainase Kantor Walikota Pembuatan Rambu-rambu dan Papan Pemberitahuan
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum
250.000.000 250.000.000 100.000.000 40.000.000
Kota Bekasi
Bagian Umum
100.000.000
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah 1 2 3 4 5
425.000.000
Studi Penataan Kelembagaan Evaluasi Kelembagaan Evaluasi Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pembinaan Kelembagaan Penyusunan SIM Organisasi
Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
100.000.000 100.000.000 125.000.000 100.000.000
15.639.000.000
1
20
29
10
Pembuatan Piala Walikota dan Wakil Walikota, Plakat dan Logo Kesenian
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
29 29 29 29 29
11 12 13 14 15
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan Penataan Loby Kantor Walikota Bekasi Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Pengadaan Sound System Perbaikan Pot Bunga
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum
100.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000
1
20
29
16
Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Angota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan
Kota Bekasi
Bagian Umum
2.000.000.000
1
20
29
17
Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah
Kota Bekasi
Bagian Umum
115.000.000
1
20
29
18
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kota Bekasi
Bagian Umum
690.000.000
1
20
29
19
Penunjang Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota
Kota Bekasi
Bagian Umum
500.000.000
66
KODE 1
20
29
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN 20
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Bagian Umum
550.000.000 750.000.000
1
20
29
21
Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan Perizinan
3 Unit
Kota Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1
20
29
22
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tersedianya RKBU TA 2012 sebagai dasar penyusunan
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
29
23
Peningkatan Manajemen Aset
Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
250.000.000
1
20
29
24
Pemantauan Realisasi Pelaksanaan Pengadaan dan Perawatan Barang Daerah
Penguna Aset Daerah sesuai ketentuan
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
75.000.000
1
20
29
25
Penyusunan buku standart harga tertinggi
Tersedianya buku standart harga tertinggi untuk penyusunan anggaran
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
29
26
Penyusunan dan penggandaan neraca barang daerah
Tersedianya data inventaris barang daerah untuk bahan neraca
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
29
27
Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Tersedianya data inventaris barang daerah sebagai bahan penghapusan barang
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
150.000.000
1
20
29
28
Peningkatan tertib administrasi pemakaian lahan fasos fasum
Meningkatnya tertib administrasi pemakaian lahan fasos fasum
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
50.000.000
1
20
29
29
Peningkatan Penyelesaian kerugian daerah
Meningkatnya pembayaran kerugian daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
50.000.000
1
20
29
30
Pendataan aset fasos fasum
Meningkatnya pengamanan aset daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
29
31
Pemasangan plang dan patok
Meningkatnya pengamanan aset daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
29
32
Kodefikasi barang milik daerah
Meningkatnya pengamanan aset daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
67
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
1
20
29
33
Penyusunan Sistem Informasi barang milik daerah
Meningkatnya pengelolaan barang daerah
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
29
34
Penatausahaan data aset tanah melalui GIS
Terinventarisirnya data aset tanah melalui GIS
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
500.000.000
1
20
29
35
Pengamanan aset milik pemerintah daerah Kota Bekasi
Tersedianya sertifikat sebagi tanda bukti kepemilkan lahan
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
29
36
Pengadaan peralatan dan perlengkapan inventarisasi dinas / instansi
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk operasional SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.500.000.000
1
20
29
37
Pengadaan meubelair kantor/instansi
Tersedianya meubileur kantor/instansi untuk operasional SKPD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
750.000.000
1
20
29
38
Pengadaan perlengkapan inventaris rumah dinas
Tersedianya perlengkapan inventaris rumah dinas
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
29
39
Pengadaan kelengkapan rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota
Tersedianya kelengkapan rumah dinas
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
29
40
Pengadaan Sarana kantor kelurahan sekota Bekasi
Tersedianya sarana kantor kelurahan se kota Bekasi
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
300.000.000
1
20
29
41
Pengadaan sarana penunjang kegiatan wakil Walikota
Tersedianya sarana penunjang kegiatan Wakil Walikota
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
1
20
29
42
Penataan ruang kerja DPPKAD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100.000.000
1
20
29
43
Pengadaan Sarana Mobilitas
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.000.000.000
1
20
29
44
Penataan dan Pengamanan Khusus Barang DPPKAD
Kota Bekasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.000.000
Tersedianyan kendaraan operasional /dinas
68
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
1
20
29
45
1
20
30
1 1
20 20
30 30
1 2
Penyusunan Analisis Jabatan Penataan Jabatan Fungsional
1
20
30
3
Penyelenggaraan kerjasama pemerintahan antar daerah
1
20
30
4
1
20
30
1
20
1
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
Pengadaan Sarana Mobilitas Inspektorat Kota
Terpenuhinya kebutuhan mobilitas aparatur pengawasan
1 Unit Mobil
Program Peningkatan Kapasitas, Pelayanan Aparatur dan Pemerintah Daerah
- Review Perda Retribusi - - Jumlah Pelayanan perijinan dan non perijinan Sertifikasi ISO bagi pelayanan perijinan dan non perijinan yang berstandar ISO
LOKASI
ORGANISASI
Bekasi
Inspektorat Kota
BIAYA (Rp) 194.000.000
17.000.000.000 Bagian Organisasi Bagian Organisasi
200.000.000 200.000.000
2 MOU/PKS
Bagian Bina Pemerintahan
200.000.000
Penyelenggaraan Sister City
2 MOU/PKS
Bagian Bina Pemerintahan
250.000.000
5
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
42 SKPD
Bagian Bina Pemerintahan
200.000.000
30
6
Penyelenggaraan Operasional TKKSD Kota Bekasi
Bagian Bina Pemerintahan
400.000.000
20
30
7
Efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan SKPD
Bagian Bina Pemerintahan
200.000.000
1
20
30
8
Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal
Bagian Bina Pemerintahan
150.000.000
1
20
30
9
Efektifitas Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
Bagian Bina Pemerintahan
200.000.000
1
20
30
10
Biaya Operasional dana bantuan pembangunan (APBN,DAK,.Propinsi)
Bagian Bina Pemerintahan
150.000.000
1
20
30
11
Peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan
12 kecamatan, 56 kelurahan
Bagian Bina Pemerintahan
300.000.000
1
20
30
12
Penunjang Operasional RT/RW
12 kecamatan, 56 kelurahan
Bagian Bina Pemerintahan
11.500.000.000
1
20
30
13
Pelaksanaan evaluasi kinerja camat dan lurah
12 camat dan 56 lurah
Bagian Bina Pemerintahan
250.000.000
1
20
30
14
Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW
12 kecamatan, 56 kelurahan
Bagian Bina Pemerintahan
300.000.000
1
20
30
15
Fasilitasi lomba evaluasi kinerja kelurahan
156 kelurahan
Bagian Bina Pemerintahan
300.000.000
1
20
30
16
Peningkatan Kapasitas dan orientasi kepemimpinan Lurah
56 lurah
Bagian Bina Pemerintahan
200.000.000
1
20
30
17
Pelatihan tenis petugas DPPPJU( khusus bidang sapras dan PJU)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
100.000.000
1
20
30
18
Penyusunan ASB Tahun 2012
1 Pedoman Standar Belanja
1 Buku
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
300.000.000
1
20
30
19
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2011
Laporan progres fisik dan keuangan per bulan, triwulan dan tahunan
12
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
300.000.000
1
20
30
20
Sosialisasi dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah TA.2011
Seluruh SKPD
300 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
450.000.000
Terselenggaranya Kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah
1 Studi Banding
69
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
300.000.000
1
20
30
21
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Paket Pengadaan Barang
1
20
30
22
Operasional Penyaluran Beras Miskin (Raskin)
Tersedianya Beras murah untuk disalurkan kepada Keluarga Miskin
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
450.000.000
1
20
30
23
Pemantauan Distribusi Bantuan Pangan
Tersalurkannya Bantuan Pangan untuk Korban Bencana Alam
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
100.000.000
1
20
33
1
20
36
1
20
36
20 paket
LOKASI
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
0
- Tercapainya pendidikan prajabatan bagi 100% CPNS - Tercapainya - Terselenggaranya pendidikan struktural dan fungsional 100% pegawai yang sudah menduduki jabatan sesuai dengan kebutuhan mengikuti pendidikan struktural sesuai dengan Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian jabatan yang didudukinya, Tingkat pelayanan administrasi
Pelaksanaan lomba evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan
9.529.300.000
Bagian Bina Pemerintahan
400.000.000
Bagian Bina Pemerintahan
350.000.000
Bagian Bina Pemerintahan
250.000.000
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
475.000.000
1 Kecamatan, 1 Kelurahan Tercapainya 100 % pegawai yang sudah menduduki jabatan, mengikuti pendidikan struktural sesuai dengan jabatan yang didudukinya (jumlah pejabat fungsional yang sudah mengikuti Kasi di 12 kecamatan dan Kasi di 56 kelurahan pendidikan fungsional/pejabat yang sudah menduduki jabatan fungsional) x 100
1
20
36
2
Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan
1
20
36
3
Peningkatan Kapasitas dan orientasi kepemimpinan camat
1
20
36
4
Pengolahan manajemen administrasi kepegawaian Kota Bekasi
Terbitnya SK kenaikan pangkat tepat waktu dan pelayanan terhadap PNS
1
20
36
5
Kontribusi diklat teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Terdidiknya aparatur bidang teknis dalam pelaksanaan 15 orang Pegawai tugasnya di lingkunga Pemerintah Kota Bekasi
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
135.000.000
1
20
36
6
Diklat prajabatan golongan I, II dan III
Golongan I :TKK : 28 orang Golongan II :TKK : 295 Terlaksananya PP No. 101 Tahun 2000 tentang diklat jabatan orang Umum : 93 orang Golongan III :TKK : 99 PNS orang Umum : 244 orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
1.350.000.000
1
20
36
7
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV
Terlaksananya PP No. 101 Tahun 2000 tentang diklat jabatan 80 orang pejabat eselon IV yang belum mengikuti PNS diklatpim tingkat IV
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
761.860.000
1
20
36
8
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III
Terlaksananya PP No. 101 Tahun 2000 tentang diklat jabatan 12 orang calon pejabat eselon III PNS
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
300.000.000
1
20
36
9
Pengiriman tugas belajar dan ikatan dinas
Terdidiknya pegawai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
S3 : 5 orang, S2 : 8 orang, S1 : 4 orang
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
750.000.000
1
20
36
10
Pembekalan bagi aparatur yang akan memasuki BUP
Tercapainya kesiapan aparatur yang memasuki batas usia pensiun
100 orang PNS yang memasuki batas usia pensiun
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
450.000.000
1
20
36
11
Pembinaan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui ESQ
Meningkatnya mental dan spiritual serta kebersamaan 140 orang eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota diantara pejabat eselon di lingkunga Pemerintah Kota Bekasi Bekasi
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
675.000.000
12 camat 300 berkas SK kenaikan pangkat PNS 14053 PNS
70
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
BIAYA (Rp) 500.000.000
1
20
36
12
Pembangunan dan pengembangan Sisten Aplikasi dan Kepegawaian Daerah (SAPK)
1
20
36
13
Peningkatan sarana prasarana dan penataan dokumentasi PNSD/CPNSD Kota Bekasi
Tertatanya manajemen administrasi kepegawaian
Arsip kepegawaian sebanyak 14.053 berkas PNS
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
552.640.000
1
20
36
14
Penyelenggaraan ujian dinas mandiri pada Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya ujian dinas mandiri bagi PNS golongan II
60 PNS golongan II/d
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
100.000.000
1
20
36
15
Seleksi penerimaan dan pengangkatan CPNSD Kota Bekasi tahun Terpenuhinya formasi pegawai Kota Bekasi 2009 dari formasi umum
15.000 pelamar CPNS
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
864.800.000
Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian dan Kepwal tentang pendelegasian wewenang Serta Terlaksananya monitoring pegawai dan Terlaksananya penanganan kasus-kasus indisipliner
Pengelola kepegawaian SKPD se-Kota Bekasi SKPD se-Kota Bekasi 50 kasus indisipliner
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
300.000.000
12 orang pegawai berprestasi di bidang telematika, arsip, kepegawaian dan akuntansi
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
160.000.000
1
20
36
16
Monitoring pembinaan dan penanganan kasus-kasus indisipliner pegawai
1
20
36
17
Pemilihan pegawai berprestasi
Terpilihnya pegawai berprestasi di bidang telematika, arsip, kepegawaian dan akuntansi
1
20
36
18
Pemberian Satyalencana Karya Satya
Terpenuhinya penghargaan kepada PNS berdasarkan PP No. 400 orang PNS yang memliki masa bakti 10, 20, dan 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana 30 tahun Karya Satya
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
250.000.000
1
20
36
19
Pemberian penghargaan Walikota Bekasi
Tersedianya blangko piagam penghargaan
1.000 lembar piagan penghargaan
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
55.000.000
1
20
36
20
Orientasi pembangunan dalam kerangka Otda bagi CPNS
Terlaksananya orientasi pembangunan dalam rangka Otda untuk CPNS Kota Bekasi
400 CPNS
Kota Bekasi
Badan Kepegawaian Daerah
200.000.000
1
20
36
21
Bintek Pengelolaan Kegiatan
SKPD
200 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
350.000.000
1
20
36
22
Pelatihan Manajemen Pembangunan Ekonomi Bagi Aparatur
Aparatur
200 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Ekbang dan Bina Ketahanan Pangan
300.000.000
1
20
40
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan Terlaksananya keikutsertaan Kafilah Kota Bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
-42 orang qari/qoriah 400 Peserta pawai 21 Panitia 8 Hari
Provinsi Jabar
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
500.000.000
-600 orang & 126 orang Juara I, II & III
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
500.000.000
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
350.000.000
3.300.000.000
1
2
40
1
Pengiriman kafilah mengikuti MTQ/STQ Tingkat Propinsi Provinsi Jawa Barat
1
2
40
2
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi
1
2
40
3
Pembinaan qori/qoriah kafilah MTQ Kota Bekasi
Terselenggaranya pembinaan qori/qoriah Juara MTQ Tingkat 42 Orang Kota Bekasi
1
2
40
4
Pemberian insentif imam, marbot masjid Tingkat Kota, Kecamatan Terealisasinya pemberian insentif bagi Imam, marbot masjid dan dan kelurahan tingkat kota. Kecamatan dan kelurahan
1
2
40
5
Pembinaan Rohani
-Terlaksananya pembinaaan Rohani & Tercapainya sinergitas 700 orang 12 kl/bl pem binan peningkatan kualitas kehidupan beragama
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
500.000.000
1
2
40
6
Pemberian Insentif kepada Penyuluh Agama Fungsional Non PNS
Meningkatnya motivasi dan kualitas penyuluh agama fungsional Non PNS.
300 orang x 12 bln
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
300.000.000
1
2
40
7
Peningkatan Pelayanan Keagamaan Melalui Peran Serta Masyarakat
Meningkatnya persan serta institusi keagamaan dalam peningkatan kualitas pembinaan keagamaan
300 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
250.000.000
1
2
40
8
Penyelenggaraan Pesantren Kilat Ramadhan
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan keagamaan bagi para siswa
SD SMP, SMA
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
200.000.000
1
2
40
9
Pelatihan pengurusa jenazah bagi Amil
Terselenggaranya pelatihan dan tersedianya Amil /pengurusan jenazah yang memadai
112 orang
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
200.000.000
69 orang Imam & 69 orang Marbot
71
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
Terwujudnya kesamaan persepsi para khotib dalam mencapai 180 orang visi misi Kota Bekasi
LOKASI
ORGANISASI
Kota Bekasi
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
1
2
40
10
Pembinaan Khotib Jum'at
1 1 1
20 20 20
41 41 41
1 2
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Pelaksanaan ISO Penilaian Peningkatan Pelayanan Publik
Bagian Organisasi Bagian Organisasi
1
20
41
3
Penataan Administrasi Pegawai di lingkungan Setda Kota Bekasi
Bagian Organisasi
1
20
41
4
Pembinaan Kepegawaian Setda
Bagian Organisasi
1
20
41
5
Peningkatan Kualitas SDM di lingkungan Setda Kota Bekasi
Bagian Organisasi
1
20
41
6
Evaluasi Beban Kerja Berita Acara Tim Teknis, Laporan Penerbitan izin, non perizinan, SKRD, SKPD dan Realisasi Retribusi/pajak Daerah
BIAYA (Rp) 200.000.000
3.570.000.000 225.000.000 225.000.000
60.000.000
Bagian Organisasi
200.000.000
Kota Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
2.360.000.000
Kota Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
500.000.000
1
20
41
7
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Meningkatnya kinerja Aparatur Perizinan
1
20
41
8
Optimalisasi Pelayanan Perizinan
- Pembinaan Customer Service Exellence & '- Identifikasi 50 Orang '- Perizinan Jasa Usaha : 2 Izin '- Non Perizinan dan Non Perizinan '- Pelayanan Perizinan Keliling 'Perizinan : 2 Izin '- Perizinan Tertentu : 2 Izin 38 Bimtek Pengelolaan dan Administrasi Keuangan dan Asset 'Orang 50 Orang, 150 Orang Pelatihan Emotional Spritual Quotiant (ESQ)
1
22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1
22
18
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
1
22
18
1
Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
12 kecamatan dan kelurahan
100%
Bagian Bina Pemerintahan
200.000.000
1
22
18
2
Penyelenggaraan program temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan masyarakat di kecamatan dan kelurahan
12 kecamatan dan 56 kelurahan
100%
Bagian Bina Pemerintahan
200.000.000
1
22
18
3
Pemberdayaan organisasi RT dan RW di Kelurahan
56 kelurahan
100%
Bagian Bina Pemerintahan
250.000.000
1
22
18
4
Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
12 kecamatan, 56 kelurahan
100%
Bagian Bina Pemerintahan
250.000.000
1
22
18
5
Sosialisasi Program dan kegiatan DPPPJU
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
100.000.000
1
22
18
6
Sosialisasi Pemanfaatan RTH di wilayah Kota Bekasi
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
-
1
22
18
7
Sosialisasi kemitraan pengembangnan pengelolaan RTH dengan swasta
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
275.000.000
1
22
18
8
Pelatihan singkat pembuatan taman mini di lingkungan masyarakat (lanjutan)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
1
22
18
9
Sosialisasi pembuatan taman edukasi di sekolah - sekolah (lanjutan)
Dinas Pertamanan, Pemakaman & PJU
250.000.000
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
300.000.000
1
22
18
10
Pelatihan Pengurus LPM
1.775.000.000 Meningkatnya jumlah Partisipasi
Meningkatnya penyelenggara pemerintahan dan lembaga sosial di tingkat kelurahan serta bertumbuhnya dan berdayagunanya segenap potensi lembaga dan masyarakat secara bersama membangun kemandirian
Jumlah partisipasi
Jumlah LPM
1.775.000.000
Kelurahan se Kota Bekasi
72
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
100.000.000
1
22
18
11
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tk. Kota Bekasi
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong melalui BBGRM
1
22
18
12
Pelatihan dan Temu Kader Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Berperannya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam Jumlah Kader Pembangunan Kelurahan
Kelurahan se Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
200.000.000
1
22
18
13
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan
Tersedianya Data Profil Kelurahan yang akurat
Kelurahan se Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
450.000.000
1
22
18
14
Persiapan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TMMD Tk. Kota Bekasi
Tumbuhnya semangat gotong royong dalam pembangunan di Jumlah partisipasi wilayahnya melalui TMMD
Kota Bekasi
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
250.000.000
1
24
Kearsipan
1
24
16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Meningkatnya pengelolaan arsip SKPD
1
24
16
1
Sosialisasi Kearsipan
Terlaksananya Penyebarluasan Penyelenggaraan Kearsipan - 51 SKPD '- 36 UPT / UPTD
1
24
16
2
Pembinaan dan Penataan Kearsipan
Meningkatnya Pengelolaan Arsip SKPD
- 12 UPTD PLS '- 12 SKPD Dinas / Badan
1
24
16
3
Akuisis Arsip In Aktif dan Statis SKPD
Tersimpan dan Tertatanya Arsip SKPD
1
24
16
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
1
24
16
5
1
24
16
1
24
1
Jumlah partisipasi
Jumlah Potensi masyarakat
4.050.000.000 Terpeliharanya arsip aktif dan inaktif
4.050.000.000 Kota Bekasi
Kantor Arsip dan Dokumentasi
250.000.000
SKPD Kota Bekasi
Kantor Arsip dan Dokumentasi
250.000.000
Arsip Pengawasan SKPD Inspektorat
Kota Bekasi
Kantor Arsip dan Dokumentasi
450.000.000
Kantor Arsip Daerah
Meningkatnya Pengelolaan Arsip SKPD
Depo Arsip
Kantor Arsip dan Dokumentasi
300.000.000
Evaluasi dan Monitoring Kearsipan
Meningkatnya tertib administrasi
50 SKPD / 24 UPTD / 12 Kel
SKPD, UPTD, Kelurahan Kota Bekasi
Kantor Arsip dan Dokumentasi
250.000.000
6
Pembuatan Rambu - rambu Depo Arsip
Tertatanya Arsip In aktif dan statis SKPD
Tertatatnya Arsip in aktif dan statis
Depo Arsip
Kantor Arsip dan Dokumentasi
150.000.000
16
7
Pembinaan khusus Pengelolaan Kearsipan unit kerja percontohan
- 1 Kecamatan '- 1 SKPD Dinas / Badan'- 1 Kelurahan'- 1 UPTD
Meningkatkan tertib administrasi/pengelolaan kearsipan
SKPD / UPTD /Kelurahan Kota Bekasi
Kantor Arsip dan Dokumentasi
200.000.000
24
16
8
Pelatihan Sistem Online dengan SKPD
50 SKPD
Tercapainya Layanan Kearsipan Berbasis Komputer
Kota Bekasi
Kantor Arsip dan Dokumentasi
200.000.000
1
24
16
9
Pembangunan Depo Arsip Kota Bekasi
Tersedianya depo yang representatif
Tersedianya tempat penyimpanan arsip
Kota Bekasi
Kantor Arsip dan Dokumentasi
2.000.000.000
1
25
1
25
15
1
25
15
1
25
1 1
Komunikasi dan Informatika
1.600.000.000 - Jumlah Media massa nasional dan daerah yang beredar di kota Bekasi - Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat -Tingkat Pelayanan informasi kepada masyarakat
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggung jawab
1
Penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah
Tersusunnya dokumen kegiatan dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota
Kota Bekasi
Bagian Humas
400.000.000
15
2
Pembuatan kalender pemerintah Kota Bekasi Tahun 2011
Tersebarnya publikasi pembangunan Kota Bekasi melalui kalender
Kota Bekasi
Bagian Humas
125.000.000
25
15
3
Pembuatan Agenda Tahun 2011
Tersebarnya buku agenda 2011 kepada pemangku jabatan
Kota Bekasi
Bagian Humas
125.000.000
25
15
4
Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku
Tersediannya sarana informasi pembangunan berupa majalah Tersebarnya informasi kegiatan pemda
Kota Bekasi
Bagian Humas
125.000.000
1.600.000.000
73
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
ORGANISASI
Terjalinnya kerjasama antar anggota dalam melaksanakan kegiatan kehumasan
TARGET
BIAYA (Rp)
Kota Bekasi
Bagian Humas
100.000.000
Radio Rick, Sandi, Telepon Internal
1
25
15
5
Pembinaan Kehumasan
Terwujudnya kebersamaan antar anggota dalam melaksanakan kegiatan kehumasan
1
25
15
6
Pengadaan Sarana Telekomunikasi Pemerintah Daerah
Tersediannya sarana komunikasi radio dinas
Kota Bekasi
Bagian Humas
250.000.000
Kota Bekasi
Bagian Humas
100.000.000
Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi
Bagian Humas Bagian Humas Bagian Humas
125.000.000 125.000.000 125.000.000
1
25
15
7
Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Walikota dan Wakil Walikota
1 1 1
25 25 25
15 15 15
8 9 10
Selayang pandang Kota Bekasi Pemberitaan Online Profil Kota Bekasi Audio Visual
1
26
Perpustakaan
7.400.000.000
1
26
15
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7.400.000.000
1
26
15
1
Lanjutan rehab Kantor Perpustakaan Daerah
Tersediannya Gedung Kantor Perpustakaan Daerah yang Representatif
1 Paket
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
1.500.000.000
1
26
15
2
Penataan dan Taman Kantor Perpustakaan
Tercapainnya ruangan dan taman Kapusda yang ideal
1 Paket
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
500.000.000
1
26
15
3
Pengadaan Buku Perpustakaan Daerah
Tersediannya Buku-Buku yang dibutuhkan dan untuk mempercepat kecerdasan masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa
1 Paket
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
4.000.000.000
1
26
15
4
Bimtek Pengelolaan Perpustakaan
Menembah pengetahuan bagi para pengelola perpustakaan
1 Paket
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
200.000.000
1
26
15
5
Sarana dan Prasarana Perpustakaan Keliling
Terwujudnya minat baca warga masyarakat Bekasi
2 Unit
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
700.000.000
1
26
15
6
Pemutakhiran Data Anggota secara ID Card
Tercapainya pembuatan kartu anggota dengan cepat dan langsung jadi
1 Paket
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
150.000.000
1
26
15
7
Sosialisasi
Memperkenalkan pengetahuan tentang perpustakaan ke SD, 1 Paket SMP, SLTA, Universitas dan Kelurahan/Kecamatan
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
150.000.000
1
26
15
8
Pemutakhiran Sistem Perpustakaan
Tersedinnya Data Perpustakaan yang Mutakhir
Kota Bekasi
Kantor Perpustakaan Daerah
200.000.000
2 2
1
2
1
21
2
1
21
1
Penguatan Ketahanan Pangan
Optimalisasi Lahan Pekarangan & Peningkatan SDM Petani, Penyuluh Uji coba lapangan (Ucolap)
Petani dan Palawija di 12 Kecamatan 4 Ucolap 120 Orang
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
350.000.000
2
1
21
2
Peningkatan Produksi Hasil Pertanian
Pelatihan & Bantuan Peralatan
70 Orang
4 Kecamatan
Dinas Perekonomian Rakyat
250.000.000
2
1
21
3
Pengembangan Manajemen Usaha Agribisnis.
Pelatihan Manajemen & Pelaku Usaha Agribisnis
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
300.000.000
2
1
21
4
Optimalisasi Fungsi Green House
Termanfaatkannya Green House
1 Unit Green House
2
1
21
5
Pendataan potensi Agribisnis
Tersediannya data potensi Agribisnis
5 Jenis
Bekasi Timur
Dinas Perekonomian Rakyat
250.000.000
2
1
21
6
Optimalisasi Kelembagaan Kelompok Tani
Peningkatan kelembagaan Kelompok Tani
12 Kelompok
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
200.000.000
2
1
21
7
Pameran Produk Pertanian
PENAS & Pameran, Tanaman Hias, dan Hasil Produk Pertanian.
2 Kali
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
300.000.000
1 Paket
URUSAN PILIHAN Pertanian
5.050.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1.650.000.000
Dinas Perekonomian Rakyat
74
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
BIAYA (Rp)
Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
Meningkatkankan produk pertanian, perikanan dan peternakan unggulan 5% /tahun
1
Sosialisasi Pemotongan Qurban
DKM
100 orang
Dinas Perekonomian Rakyat
100.000.000
25
2
Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan
Pengusaha Produk Pangan dan Non Pangan
150 Orang
Dinas Perekonomian Rakyat
250.000.000
1
25
3
Pengawasan dan Pengendalian Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan
Pengusaha
100 Orang
Dinas Perekonomian Rakyat
150.000.000
2
1
25
4
Pelatihan Pengusaha RPU dan TPU
Pengusaha Pemotongan Unggas.
Pasar Baru Kranji
Dinas Perekonomian Rakyat
200.000.000
2
1
25
5
Pelatihan Pemotongan Hewan
Petugas Pemotongan Hewan di RPH / TPH
100 Orang
Pasar Bantargebang
Dinas Perekonomian Rakyat
150.000.000
2
1
25
6
Optimalisasi Laboratorium dan Klinik Keswan dan Kesmavet
Pengusaha
100 Orang
Bekasi Utara
Dinas Perekonomian Rakyat
150.000.000
2
1
25
7
Perbaikan sarana dan Prasarana RPH
Pengusaha,Pemotong Hewan
75 Orang
Bekasi Utara
Dinas Perekonomian Rakyat
250.000.000
2
1
25
8
Pemanfaatan Limbah RPH
Pengusaha,Pemotong Hewan
75 Orang
Bekasi Utara
Dinas Perekonomian Rakyat
300.000.000
2
1
25
9
Penguatan Agribisnis Perikanan
Pengusaha dan Petani Ikan
150 Orang
Dinas Perekonomian Rakyat
250.000.000
2
1
25
10
Pengembangan Budidaya Peternakan
Pengusaha dan Peternakan
100 Orang
Dinas Perekonomian Rakyat
350.000.000
2
1
25
11
Pengawasan Mutu Pakan Ternak dan Ikan
Pengusaha, Petani
100 Orang
Dinas Perekonomian Rakyat
200.000.000
2
1
25
12
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit hewan menular (PHM) dan Zoonosis
Peternak, Aparat Pemerintah dan Masyarakat
300.000 ekor vaksinasi AI,1000ekor vaksinasi rabies 100 sampel hewan
Dinas Perekonomian Rakyat
100.000.000
2
1
25
13
Optimalisasi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Biosecurity Penyakit Hewan
2000 ekor ternak besar,20000 ekor ternak kecil, 24 pasar tradisional
Dinas Perekonomian Rakyat
500.000.000
2
1
25
14
Pembinaan dan Pengawasan Klinik Hewan, Pet Shop dan Peredaran Obat Hewan
20 Pet Shop, 20 drh swasta dan 5 Perusahan obat
Dinas Perekonomian Rakyat
300.000.000
2
1
25
15
Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Hewan kesayangan
2 Check Point
Dinas Perekonomian Rakyat
150.000.000
2 2
4 4
15
2
4
14
1
Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi
Tercapainya kunjungan wisatawan
15 duta wisata
2
4
14
2
Promosi Wisata dan Seni Budaya Daerah
Tercapainya kunjungan wisatawan
Pegalaran seni budaya
2
4
14
3
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Tercapainya kunjungan wisatawan
Tersedianya data informasi pariwisata
2
4
14
4
Pembinaan Terhadap Hotel di Bekasi
Tercapainya kunjungan wisatawan
Pengusaha Hotel yang terbina
2
1
25
2
1
25
2
1
2
3.400.000.000
100 Orang
Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.745.000.000 1.745.000.000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
360.000.000
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
450.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
150.000.000
Bekasi
75
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
2
4
14
5
Temu Usaha Pelaku Jasa Kepariwisataan
Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan
Keikutsertaan pelaku usaha jasa kepariwisataan dan hiburan umum
2
4
14
6
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa Kepariwisataan dan Hiburan Umum
Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan
Terbinanya pelaku jasa usaha kepariwisataan dan hiburan umum
2
4
14
7
Aktualisasi Paguyuban Abang Mpok
Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan
Paguyuban Abang Mpok
2
4
16 16
ORGANISASI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
250.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
325.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
60.000.000
Bekasi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisataan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1
Pembangunan Prasarana dan Sarana Pariwisata
BIAYA (Rp)
1.000.000.000
2
4
Meningkatnya sarana penunjang kepariwisataan
Kuliner
1.000.000.000
2
6
Perdagangan
2
6
15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2
6
15
1
Pengawasan Barang Beredar
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
200.000.000
2
6
15
2
Penyelenggaraan Peneraan UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
150.000.000
2
6
15
3
Penunjang Kegiatan Operasi Pasar
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
150.000.000
2
6
17
10.530.000.000 500.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
500.000.000
2
6
17
1
Temu Usaha Pola Sambungrasa pengusaha Eksportir dan Importir
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2
6
17
2
Fasilitasi Pengembangan Usaha Jasa Perdagangan Daerah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
200.000.000
2
6
17
3
Pendataan Perizinan Usaha Jasa dan Perdagangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
150.000.000
2
6
19
2
6
19
1
Program penataan dan Peningkatan Pelayanan PKL di Pasar
Terciptanya dan Terbinanya Para PKL dilingkungan Pasar &
2
6
19
2
Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan
Terbinanya Kesadaran Masyarakat Pedagang Kaki Lima terhadap Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Perda 2450 yangberlaku dilingkungan Pasar
2
6
19
3
Monit Pembinaan titik pantau Adipura
Terciptanya Pedagang Kaki Lima tertib di lingkungan. Pasar 6 (enam) Titik Pantau 1
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
150.000.000
1.275.000.000 Dinas Perekonomian Rakyat
350% Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
250.000.000
Pasar se Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
350.000.000
76
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
2
6
19
4
Pembinaan dan Penataan Pedagang K5
Terbinanya 200 orang PKL yang berjualan dilingkungan Pasar
2
6
19
5
Program pembuatan gerobak PKL di tiap-tiap pasar.
Pedagang kaki Lima yang ada dilingkungan Pasar Tradisional 9 Pasar di Kota Bekas
2
6
19
6
Memberdayakan PKL untuk menempati Kios/Los dilingkungan Pasar
Kepada para PKL yang berada diluar lingkungan Kios untuk menempati tempat yang telah ditentukan
2
6
20
2
6
20
1
Pengadaan Pakaian Seragam Kebersihan Pasar
Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman 11 unit Pasar Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman
2
6
20
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komposting
Terwujudnya tempat pool kendaraan truck sampah yang aman Terciptanya keamanan dilingkungan pasar
2
6
20
3
2
6
20
2
6
2
1 Unit Pasar
9 Pasar
LOKASI
ORGANISASI
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
150.000.000
11 Pasar Se Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
275.000.000
Se Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
250.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Pasar
BIAYA (Rp)
0 SeKota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
150.000.000
6 unit
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
165.000.000
Pengadaan kontainer sampah pasar, alat-alat kebersihan dan sarana kantor.
Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman 1 unit
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
770.000.000
4
Pengadaan Truck Pengangkut sampah Jenis Arm Roll dan Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
Tercapainya sarana pengangkutan sampah pasar yang aman 5 unit dan 5 unit sepeda motor
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
660.000.000
20
5
Perbaikan Pool Kendaraan Truck Pengangkut Sampah
Terwujudnya tempat pool kendaraan truck sampah yang aman
11 lokasi
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
1.750.000.000
6
20
6
Pengadaan pakaian seragam SATGASSUS Pasar
Terciptanya keamanan dilingkungan pasar
10 unit pasar
Dinas Perekonomian Rakyat
120.000.000
2
6
20
7
Gerobak sampah
Terciptanya kebersihan lingkungan pasar
25 unit
Dinas Perekonomian Rakyat
120.000.000
2
6
20
8
Penyelenggaraan K.5 dan Titik Pantau
Tercapainya program K3 dan Adipura
11 pasar
Dinas Perekonomian Rakyat
60.000.000
2
6
20
9
Pembinaan pedagang Pasar
Terwujudnya kesadaran pedagang pasar
11 pasar
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
200.000.000
2
6
20
10
Pembangunan Emplasemen
Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif
1 unit
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
110.000.000
2
6
20
11
Pembuatan Emplasemen, Pagar dan Tangga ( Lanjutan )
Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif
1 unit
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
1.600.000.000
2
6
20
12
Pembuatan Emplasemen , Gapura dan Tangga ( Lanjutan )
Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif
1 unit
Kota Bekasi
Dinas Perekonomian Rakyat
900.000.000
2
6
20
13
Pembuatan Emplasemen dan Saluran Air ( Lanjutan )
Tercapainya Pasar yang bersih dan kondusif
1 unit
Dinas Perekonomian Rakyat
700.000.000
2
6
20
14
Pendataan dan Pembinaan pasar Lingkungan
Tercapainya Pasar Lingkungan yang tertib administrasi, Tertib Se- Kota Bekasi pengelolaan dan kondusif
Dinas Perekonomian Rakyat
800.000.000
2
6
20
15
Aktualisasi data potensi dan pembinaan manjemen pengelolaan administrasi retribusi di lapangan
Tersedianya data potensi retribusi terbaru, pengelolaan manajemen pengelolaan administrasi lapangan yang tertib
Dinas Perekonomian Rakyat
150.000.000
2
7
Perindustrian
Pagar dan Gapura
11 pasar/Pertokoan
Kota Bekasi
1.758.500.000
77
KODE
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
LOKASI
ORGANISASI
Peningkatan industri mikro dari sebanyak 1.000 menjadi sebanyaK 2.000., industri kecil dari sebanyak 500 menjadi 1.000, dan industri menengah dari sebanyak 100 menjadi 500,Terbitnya Peraturan Daerah dan/atau keputusan walikota mengenai Pengembangan Industri
BIAYA (Rp)
2
7
16
2
7
16
1
Pengembangan Makanan Olahan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
150.000.000
2
7
16
2
Festival Makanan Etnik
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
275.000.000
2
7
16
3
Bimbingan dan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
150.000.000
2
7
16
4
Sosialisasi dan Penerapan SNI
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
100.000.000
2
7
16
5
Temu Usaha Karya IKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
300.000.000
2
7
16
6
Pola Magang Aneka Produk Kerajinan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
200.000.000
2
7
17
2
7
17
1
Pelatihan dan Pengembangan Jasa Perbengkelan Produk Logam
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
140.000.000
2
7
17
2
Pelatihan IKM Teknologi Tepat Guna Mesin Perbengkelan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
243.500.000
2
7
17
3
Pelatihan Penerapan Teknologi Logam Kota Bekasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
200.000.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Urusan Wajib Urusan Pilihan Total
1.175.000.000
Peningkatan penerapan SNI pada industri manufaktur dari sebanyak 5 menjadi sebanyak 15
583.500.000
980.680.994.600 20.083.500.000 1.000.764.494.600
78