AKSELERASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL SEMESTER II PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
Oleh: Ir. Ambar Rahayu, MNS Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Disajikan Pada Telaah Program KKBPK 2016 Jakarta, 5 September 2016
DASAR HUKUM UU NOMOR 52 TAHUN 2009 Pasal 47: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal
2
PP No. 87 Tahun 2014 Pasal 6: Kebijakan Nasional Pembangunan Keluarga diarahkan untuk : a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS b. Memberdayakan fungsi keluarga c. Memandirikan keluarga d. Memberdayakan kearifan lokal e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat g. Memberdayakan peran serta masyarakat 3
PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010, 2014 DAN 2015 (TERKAIT PEMBANGUNAN KELUARGA) 27,9 juta (2010) 28,0 juta PraKS/KS-I (2013)
18,0 juta (2010) 20,8 juta (2014) 21,7 juta (2015)
2010 75+
70-74
64,7 juta (2010) 65,7 juta (2014) 66,0 juta (2015)
65-69
Laki-laki
Perempuan
60-64
55-59 50-54 45-49
40-44 35-39
45,9 juta anak & balita (2010) 47,2 juta (2014) 47,3 juta (2015)
30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12
10
8
6 Jutaan
4
2
0
0
2
4
6 Jutaan
8
10
12
23 juta (2010) 24 juta (2014) 24 juta (2015)
MEMPERKUAT PELAKSANAAN 8 FUNGSI KELUARGA
8 Fungsi Keluarga dasar penerapan Fungsi Agama Fungsi Lingkungan
Fungsi Cinta Kasih
Fungsi Ekonomi
Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
Fungsi Sosial Budaya
Fungsi Reproduksi
Fungsi Perlindungan
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL (NAWA CITA) PEMERINTAH 2015-2019
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWACITA) KE-3 “MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN”, AGENDA PRIORITAS KE-5 YAITU “MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA”, SERTA AGENDA PRIORITAS KE-8 YAITU MELAKUKAN “REVOLUSI KARAKTER BANGSA”
MELALUI GERAKAN REVOLUSI MENTAL INTEGRITAS, ETOS KERJA DAN GOTONG ROYONG
“MENJADI MANUSIA BARU YANG BERHATI PUTIH, BERKEMAUAN BAJA, BERSEMANGAT ELANG RAJAWALI DAN BERJIWA API YANG MENYALANYALA”
DUKUNGAN PROGRAM KKBPK Cita ke-8 Melakukan revolusi karakter bangsa
REVOLUSI MENTAL BERBASIS KELUARGA Keluarga adalah wahana pertama dan utama bagi penyemaian karakter bangsa. Karena itu, sangat relevan jika revolusi mental dimulai dari tingkat keluarga.
Keluarga merupakan pilar pembangunan bangsa. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan “asah, asih, dan asuh“. Keluarga merupakan tumpuan untuk menumbuhkembangkan dan menyalurkan potensi setiap anggota keluarga.
FENOMENA SOSIAL PENYEBAB KEHANCURAN BANGSA (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja/masyarakat; (2) Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku; (3) Pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan, menguat; (4) Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; (5) Semakin kabur pedoman moral baik dan buruk; (6) Etos kerja yang menurun; (7) Semakin rendah rasa hormat kepada orang tua dan guru; (8) Rasa tanggung jawab individu semakin rendah; (9) Membudaya kebohongan/ketidakjujuran, dan 8 (10)Rasa saling curiga dan kebencian antar sesama
9
4
KERANGKA KONSEP PEMBANGUNAN KELUARGA
POLA PIKIR OPTIMALISASI KEMITRAAN PEMBANGUNAN KELUARGA Peraturan Perundang-undangan Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka
SUBYEK
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA
MENKO PMK KEMENKES KEMENEG PP & PA KEMENDIKBUD KEMENAG KEMENSOS KEMENDES, PDT & TRANSMIGRASI BNN KPAN PKK KWARNAS BP4 NAHDATUL ULAMA BKMT BAZNAS OJK PERGURUAN TINGGI PELKESI BINTANG TOJOE
OBJEK KELUARGA YG PUNYA BALITA & ANAK KELUARGA YG PUNYA REMAJA REMAJA USIA 10 – 24 TAHUN DAN BLM MENIKAH KELUARGA YG PUNYA LANSIA KELUARGA LANSIA
KETAHANAN NASIONAL YANG TANGGUH
METODE ADVOKASI KIE PROMOSI SOSIALISASI PENYULUHAN KOORDINASI KONSELING PEMBINAAN MONEV
KELUARGA PRA KS DAN KSI
KEBIJAKAN-STRATEGI-KEGIATAN PERKEMBANGAN LINGSTRA GLOBAL-REGIONAL-NASIONAL
ENVIROMENTAL INPUT
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNA N KELUARGA YANG DIHARAPKAN
Keluarga Kecil yg berketaha nan dan sejahtera
Tujuan Pembangunan Keluarga
1
Meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mengoptimalkan fungsi keluarga
2
Meningkatkan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, dan penyuluhan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak
3
Meningkatkan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
4
Meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan berkeluarga
5
Meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi melalui usaha mikro keluarga 12
KEBIJAKAN 1 Penguatan Komitmen Para Pengelola dan Pelaksana 2 Penguatan Kemitraan 3 Peningkatan Akses Pelayanan 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan
STRATEGI • • • • • • •
•
Meningkatkan Sosialisasi dan Penggerakan Memberdayakan SDM Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Mitra Kerja Menyiapkan dan Meningkatkan kualitas Data Basis dan Profil Program Pembangunan Keluarga Meningkatkan kualitas Kelompok Kegiatan Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Menyelenggarakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Meningkatkan Pembiayaan Program
ROAD MAP 2010
2015
2020
2025
GRAND DESAIN PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 2010-2025
Road Map 2010-2014
Road Map 2015-2019
Road Map 2020-2025
Tahap perluasan akses dan pemerataan serta pembinaan dan penguatan
Tahap pembinaan dan penguatan, pelembagaan dan pembudayaan, serta Tahap perluasan akses dan pemerataan
Tahap pelembagaan dan pembudayaan, perluasan akses dan pemerataan, serta pembinaan dan penguatan 15
POKOK-POKOK KEGIATAN TAHUN 2016
Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita & Anak
1
Kebijakan, Strategi dan Operasional Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
2
Tenaga Pelatih dan Pengelola yang Terampil dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
3
Mitra kerja dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
4 5
Sarana Prasarana Pembinaan Ketahanan Balita dan Anak Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Program Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak 17
Pembinaan Ketahanan Remaja
1
Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Pembinaan Ketahanan Remaja
2
Peningkatan Kemitraan dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Remaja
3
Tenaga Pelatih yang Kompeten dalam Pembinaan Ketahanan Remaja
4
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Program Bina Ketahanan Remaja
18
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia & Rentan
1
Peningkatan Jejaring Kerjasama Dengan Mitra Kerja Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan
2
Pengembangan Kebijakan Strategi dan Materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan
3
Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih dan Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan
4
Peningkatan PSP Keluarga Yang Mempunyai Lansia dan Rentan Tentang Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dan Rentan
5
Peningkatan Kualitas Program Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan Bagi Provinsi 19
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
1
Peningkatan Ketersediaan Kebijakan, Strategi dan Operasional Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2
Penguatan Kerjasama Dengan Mitra Kerja dalam Melakukan Pendampingan Dalam Pembinaan Kelompok UPPKS
3
Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Pengelola dan Mitra Kerja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4
Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
20
Mekanisme Operasional
PUSAT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
JALUR PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH
BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI
PPKS
KAB & KOTA
PPKS
KECAMATAN
PPKS
DESA/ KELURAHAN
GenRe
PIK R/M
BKR
BKB
BKL
UPPKS
21
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMESTER I 2016
Renstra Bidang KSPK 2015-2019 OUTCAME/ OUTPUT
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
TARGET PER TAHUN 2015
2016
2017
2018
2019
Persentase PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB
72.2% 73,2%
74,2%
75,2%
76,2%
Persentase anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang melaksanakan 8 fungsi keluarga (% dari jmh anggota Poktan)
2%
4%
6%
8%
10%
Indeks Pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
48,4
49
50
51
52
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI s/d JULI 2016 NO
DIREKTORAT
PAGU (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
1
DITBALNAK
6.973.185.000
2.441.444.976
35,01%
2
DITHANREM
7.865.585.000
2.214.584.536
28,16%
3
DITPEMKON
7.242.257.000
1.654.938.455
22,85%
4
DITHANLAN
6.571.730.000
850.739.243
12,95%
28.652.757.000
7.161.707.210
24,99%
JUMLAH
DITBALNAK PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
INDIKATOR BARU (2015-2019)
PEMBINAAN Meningkatnya KELUARGA Pengetahuan, 9.1 Persentase Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan BALITA DAN Sikap dan melaksanakan pengasuhan dan ANAK Perilaku (PSP) pembinaan tumbuh kembang balita keluarga balita dan anak dan anak dalam pengasuhan dan 9.1 Jumlah kebijakan, strategi dan Pembinaan 1 materi insformasi tentang Bina tumbuh Keluarga Balita dan Anak kembang anak 91 Pengembangan kebijakan dan 1 strategi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak 9.1 Persentase desa/kelurahan yang 2 memiliki poktan BKB HI 91 Pengembangan dan Pembinaan 2 Poktan BKB HI 91 Pengembangan Kegiatan BKB HI 3 di Seluruh Tingkatan Wilayah
TARGET KINERJA 2016
REALISASI SD TRIWULAN II
CAPAIAN
ANGGARAN
REALISASI SD JULI 2016
1,000,000,000 541,463,525 7
4
57%
15%
8,31%
55%
1.995.800.000 199.420.000
CAPAIAN
54.15%
9,99 %
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
PEMBINAAN KELUARGA BALITA DAN ANAK
SASARAN PROGRAM OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
INDIKATOR BARU (2015-2019)
Meningkatnya 9.2 Persentase PUS Anggota BKB yang Mendapatkan Pengetahuan, Sikap Pembinaan Kesertaan ber-KB dan Perilaku (PSP) 9.2 Persentase PUS anggota Poktan BKB keluarga balita dan 1 921 Peningkatan kesertaan PUS anggota poktan anak dalam BKB pengasuhan dan Pembinaan tumbuh 9.2 Jumlah kemitraan dalam pebinaan ketahanan kembang anak 2 keluarga balita dan anak 922 Peningkatan Stakeholder dan Mitra Kerja yang Melaksanakan Bina Keluarga Balita 9.2 Jumlah tenaga pelatih dan pengelola yang 3 terampil dalam pembinaan keluarga balita dan anak 923 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatih dan Pengelola 9.2 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 4 pembinaan keluarga balita dan anak 924 Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
TOTAL
TARGET KINERJA 2016
REALISASI SD TRIWULAN II
CAPAIAN
80%
80%
100%
5 mtra krja
2 mtra krja
40%
374 org
65 orang
17%
33 prov - 5 mitra
24 prov - 5 mitra
73%
ANGGARAN
544.325.000
REALISASI SD JULI 2016
CAPAIAN
252.434.720
46,38 %
1,100,000,000
362,717,293
32.97%
1,585,000,000
767,100,000
48.40%
748,060,000
394,085,908
52.68%
6,973,185,000
2,517,221,446
PAGU ANGGARAN : Rp. 6.937.185.000 REALISASI ANGGARAN S/D JULI 2016 : Rp. 2.517.221.446 (36.10 %)
36.10%
DITHANREM Kegt. (Es II)
Output Unit Ess. II
Indikator RPJMN/IKK/Komponen/Sub Komponen
Target 2016
Realisa si TWII
Pembi naan Ketah anan Keluar ga
Meningkatny a remaja dan keluarga yg memiliki remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)
Indeks Pengetahuan remaja tentang KRR melalui GenRe
49
49
4 dok
10. 11
Realisasi Anggaran TW II
2 dok
50%
833.225.000
91.162.159
10,9 %
3 mitra
1 mitra
33,3 %
1.519.840.000
183.071.922
12%
21.084
19.707
93,5 %
2.675.000.000
830.011.200
31%
34 Prov
15 prov
44,1 %
1.869.800.000
647.539.255
34,6 %
Pengembangan Kualitas Program GenRe bersama mitra kerja dan stakeholder
Jumlah kelompok PIK R/M disatuan pendidikan dan masyarakat yang mendapatkan pembinaan GenRe 101 3
10. 14
Pengembangan Kebijakan, strategi, pedoman, materi dan Grand Design GenRe
Jumlah Stakeholder dan mitra kerja yg memiliki komitmen dan melaksanakan pembinaan ketahanan remaja 101 2
10. 13
Anggaran
Jumlah Kebijakan. Strategi dan Operasional GenRe 101 1
10. 12
%
Pengembangan dan pembinaan kelompok PIK R/M di satuan pendidikan dan masyarakat yang mendapatkan pembinaan GenRe
%
Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan GenRe
101 4
Pembinaan Peningkatan Kualitas Bina Ketahanan Remaja
101 5
Pembinaan Peningkatan Kualitas Bina Ketahanan Remaja
DITHANREM (lanjutan) Kegt. (Es II)
Output Unit Ess. II
Pembi naan Ketah anan Keluar ga
Meningkatny a remaja dan keluarga yg memiliki remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)
Indikator RPJMN/IKK/Komponen/Sub Komponen
Target 2016
Realisa si TWII
Persentase PUS anggota BKR yang ber KB
74,5%
78,4%
74,5%
78,4%
10. 21
%
Anggaran
Realisasi Anggaran TW II
%
104,8 %
967.720.000
462.800.000
47,8%
Persentase PUS anggota BKR yang mendapat pembinaan kesertaan ber KB 1021
Pengembangan dan pembinaan PUA anggota Kelompok BKR dengan mitra kerja dan stakeholder
PAGU ANGGARAN : Rp. 7.865.585.000 REALISASI ANGGARAN S/D JULI 2016 : Rp. 2.214.584.536 (28%)
DITPEMKON KODE
URAIAN KEGIATAN
1 068.01.06
2 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3323
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3323.015.001
PUS KPS ANGGOTA KELP UPPKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB
REALISASI ANGGARAN % 4 5 (4/3*100)
JUMLAH 3
Rp
7,242,257,000
PENINGKATAN KETERSEDIAAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN OPERASIONAL PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
Rp
760,050,000
A
PENYUSUNAN TATA LAKSANA PROGRAM PEK
Rp
D
SOSIALISASI, PROMOSI DAN PUBLIKASI PROGRAM PEK MELALUI KAMPUNG KB
E
SISA DANA 6
Rp
2,944,460,155
41
Rp 4,297,796,845
283,700,000
Rp
74,436,300
26
Rp
209,263,700
Rp
319,160,000
Rp
218,020,311
68
Rp
101,139,689
PEMADUAN KEBIJAKAN PROGRAM PEK DAN KKBPK PRA KOREN
Rp
22,800,000
Rp
10,372,000
45
Rp
12,428,000
F
KONSOLIDASI PEMADUAN KEBIJAKAN PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN
Rp
61,300,000
Rp
30,132,500
49
Rp
31,167,500
I
PENGINTEGRASIAN PROGRAM PEK DENGAN PROGRAM KAMPUNG KB
Rp
13,835,000
Rp
4,680,000
34
Rp
9,155,000
J
PENYUSUNAN BERBAGAI LAPORAN KINERJA
Rp
17,480,000
Rp
7,800,000
45
Rp
9,680,000
K
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASARAN DAN Rp ADMINISTRASI KELOMPOK UPPKS MELALUI BERBAGAI MEDIA
41,775,000
Rp
17,385,000
42
Rp
24,390,000
211
DITPEMKON….lanjutan REALISASI KODE 1
212
URAIAN KEGIATAN
SISA DANA
JUMLAH
2
3
PENGUATAN KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN DALAM PEMBINAAN Rp KELOMPOK UPPKS
ANGGARAN
%
4
5 (4/3*100)
6
2,975,340,000
A
RAKORNIS KEMITRAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
Rp
336,825,000 Rp
311,536,994
92
Rp
25,288,006
B
PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
Rp
213,250,000 Rp
65,690,000
31
Rp
147,560,000
C
KONSOLIDASI PENDAMPINGAN OLEH MITRA KERJA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELOMPOK UPPKS
Rp
514,735,000 Rp
514,735,000
100
Rp
-
F
KOORDINASI KEMITRAAN DALAM RANGKA HARGANAS
Rp
105,750,000 Rp
75,055,250
71
Rp
30,694,750
G
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN HARI KELUARGA NASIONAL
Rp
1,061,329,000 Rp
838,230,164
79
Rp
223,098,836
H
PAMERAN GELAR DAGANG DALAM RANGKA HARGANAS
Rp
182,650,000 Rp
153,805,000
84
Rp
28,845,000
I
TEMU PENGELOLA KELOMPOK UPPKS TINGKAT NASIONAL DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL
Rp
378,601,000 Rp
326,581,500
86
Rp
52,019,500
J
SEMINAR TINGKAT NASIONAL PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DALAM RANGKA HARGANAS
Rp
122,900,000 Rp
12,416,700
10
Rp
110,483,300
L
KONFERENSI KELUARGA INDONESIA
Rp
59,300,000 Rp
50,300,000
85
Rp
9,000,000
DITPEMKON….lanjutan KODE
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
1
2
3
REALISASI ANGGARAN 4
SISA DANA % 5 (4/3*100)
6
MONITORING EVALUASI DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARA
Rp
779,230,000
A
MONITORING PROGRAM PEK TERINTEGRASI PROGRAM KAMPUNG KB
Rp
266,400,000 Rp
43,943,536
16
Rp
222,456,464
B
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS UPPKS
Rp
86,160,000 Rp
24,699,400
29
Rp
61,460,600
D
PEMBINAAN KB WILAYAH BINAAN
Rp
96,000,000 Rp
55,807,200
58
Rp
40,192,800
E
PEMBINAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA
Rp
116,600,000 Rp
22,729,600
19
Rp
93,870,400
F
ADMINISTRASI KEGIATAN PERKANTORAN DAN ANGGARAN Rp
150,870,000 Rp
66,033,700
44
Rp
84,836,300
G
KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA
63,200,000 Rp
20,070,000
32
Rp
43,130,000
214
Rp
PAGU ANGGARAN : Rp. 7.242.257.000 REALISASI ANGGARAN S/D JULI 2016 : Rp. 1.654.938.455 (22,85 %)
DITHANLAN DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN TAHUN ANGGARAN 2016 KINERJA ANGGARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN % TARGET REALISASI TARGET REALISASI
NO. 1
2
3
4 5
6
Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kelompok kegiatan (Poktan) BKL Persentase PUS anggota Poktan BKL yang mendapatkan pembinaan kesertaan ber KB Persentase kecamatan yang memiliki PPKS Jumlah Stakeholder dan mitra kerja yang memiliki komitmen dan melaksanakan penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan PPKS Jumlah pembinaan program, monitoring dan evaluasi Bina Keluarga Lansia dan rentan dan TOTAL
8
1
11
13,06
70
12,5
%
1.520.000.000
79.511.488
5,23
118,73
900.000.000
272.457.000
30,27
75,11
107,30
620.000.000
-
0,00
15
3,9
26,00
1.031.730.000
174.708.800
16,93
9
4
44,44
1.100.000.000
40.985.000
3,73
34
17
50,00
1.400.000.000
283.256.955
20,23
6.571.730.000
850.919.243
12,95
PAGU ANGGARAN : Rp. 6.571.730.000 REALISASI ANGGARAN S/D JULI 2016 : Rp. 850.919.243 (12.95 %)
RENCANA PERCEPATAN SEMESTER II 2016
DITBALNAK NO
KEGIATAN PRIORITAS
PELAKSANAAN AGT
SEP
OKT
No V
SASARAN
KETERLIBATAN MITRA
SUMBER DANA
KET
DES
1
Peningkatan kapasitas pengelola program BKB
Pejabat structural Bidang KSPK Pusat dan Provinsi
-Pakar -Widya Iswara
Ditbalnak
Bogor
2
Roadshow Program BKB perspektif Nerosaince
SKPDKB, Dinkes, Disdik, PKK, PLKB. Kader dan orangtua.
- BKKBN Prov, Kab/Kota, PKK
Ditbalnak
3 Prov
3
Seminar Nasional Pengasuhan Tumbuh KembangI Balita
Remaja, Pengelola GenRe Tk Prov dan kab/kota, Forum GenRe
- K/L terkait -Pakarpengasuha n -Pakar Nerosaince -Praktisi -Mitra kerja -Kader
Ditbalnak
Jakarta
4
Workshop Penguatan BKB Holistik Integratif
-Dikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Mitra kerja
Dikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Mitra kerja
Ditbalnak
Luar Jakarta
5
Pembentukan Kelompok BKB HI di Wilayah Galciltas
- DKI Jakarta /Rusun - Daerah lain /Kampung KB
BPPKB DKI Lintassektor BKKBN Provinsi
Ditbalnak
Kampung KB
6
Visualisasi Alat Permainan Edukatif (APE)
Kelompok2 BKB HI
Pakar, Konsultan
Ditbalnak
Proses
DITHANREM NO
KEGIATAN PRIORITAS
PELAKSANAAN AGT
SEP
OKT
NOV
SASARAN
KETERLIBATAN MITRA
SUMBER DANA
DES
1
Sosialisaisi Program GenRe dalam rangka Jambore Nasional Pramuka Tahun 2016
Remaja Pramuka Penggalang seluruh Indonesia
-Kwarnas -Kwarda -Kwarcab -DKN Pramuka -Advokasi BKKBN
Dithanrem dan Ditvokkom
2
Aksi Simpatik GenRe dalam rangka Hari Remaja Internasional
Remaja, masyarakat Umum, Toga/Toma, pendidik.
- Forum GenRe -- Advokasi BKKBN
Dithanrem dan Ditvokkom
3
Identifikasi dan Evaluasi Program GenRe di Propinsi
Remaja, Pengelola GenRe tk Prov dan kab/kota, Forum GenRe
-BKKBN Prov -- SKPD KB Kab/Kota - Puskesmas - Mitra Kerja Program GenRe di Kabupten/Kota
Dithanrem
4
Jambore dan Ajang Kreatifitas Remaja GenRe
Pengelola PS/KS,Pengurus Forum GenRe Indonesia
-JHU -UBM -Kemenko PMK
-Dithanrem -Kemenko PMK -BKKBN Jatim
5
Integrasi Pentaloka Saka Kencana dan Duta GenRe
Penegak/Pandega, Kwarda masingmasing
-Ditkespro -Ditpenduk -Ditpemkon -Kwarda
-Dithanrem -UBM
6
Partisipasi Duta GenRe dalam kegiatan Sail Karimata
Dumas, Forum PIK R/M
Kementerian Maritim
-Dithanrem -Kemenko PMK
KET
DITHANLAN NO
KEGIATAN PRIORITAS
PELAKSANAAN AGT SEP OKT NOV DES
SASARAN
KETERLIBATAN MITRA
SUMBER KETERANGAN DANA
Penyediaan kebijakan, strategi, dan materi informasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan, dan PPKS 1 Penyusunan dan penyempurnaan perangkat tatalaksana BKL
Kader dan PJK dan Yayasan anggota Swastivarna kelompok BKL
2 Penyusunan strategi pengelolaan BKL pada kampung KB
Masyarakat di SKPD KB, PLKB, APBN kampung KB Kader BKL, lurah, camat,
3 penyusunan dan penyempurnaan materi dan informasi BKL
Kader dan PJK, Kemenkes, anggota Kemensos, kelompok BKL BPMPKB DKI Jakarta Pengelola dan BPMPKB DKI pelaksana Jakarta, PPKS Kemensos, Kemendikbud, PJK Pengelola dan BPMPKB DKI pelaksana Jakarta, PPKS Kemensos, Kemendikbud, PJK Pengelola dan BPMPKB DKI pelaksana Jakarta, PPKS Kemensos, Kemendikbud, PJK
4 Penyusunan dan penyempurnaan pedomaan pengelolaan PPKS
6 Penyempurnaan materi, konsultasi, konseling dan rujukan PPKS bagi pengelola dan pelaksana
7 Penyusunan dan penyempurnaan perangkat tata laksana PPKS
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
sedang proses
Lanjutan NO
KEGIATAN PRIORITAS
PELAKSANAAN AGT SEP OKT NOV DES
SASARAN
Peningkatan pembinaan poktan BKL diseluruh tingkatan wilayah 1 Identifikasi kelompok BKL di tingkat desa/kelurahan pada kampung KB
Masyarakat di kampung KB
2 Fasilitasi pengembangan kelompok BKL di kampung KB
Masyarakat di kampung KB
Peningkatan kesertaan ber-KB bagi anggota BKL 1 Penyusunan konsep desain media cetak dan video tutorial BKL 2 Koordinasi peningkatan kesertaan ber-KB bagi anggota BKL Pengembangan fungsi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 1 Pendampingan penggarapan PPKS perguruan tinggi
Kader dan anggota kelompok BKL Kader dan anggota kelompok BKL
KETERLIBATAN MITRA
SUMBER DANA
KETERANGAN
SKPD KB, PLKB, APBN Kader BKL, lurah, camat, SKPD KB, PLKB, APBN Kader BKL, lurah, camat,
Tantowi Yahya APBN Public Speaking School UI, Univ. APBN Trisakti, IPB
Pengelola dan IPB dan UI pelaksana PPKS di perguruan tinggi
APBN
sedang proses
Lanjutan NO
KEGIATAN PRIORITAS
1 Forum kemitraan BKL dan PPKS 2 Pemilihan mars Lansia Tangguh 3 Pengalangan kemitraan melalui Lansia Tangguh Expo 2016 4 Workshop pengembangan kelompok BKL melalui pemberdayaan CSR dan perguruan tinggi
PELAKSANAAN AGT SEP OKT NOV DES
SASARAN
KETERLIBATAN SUMBER DANA KETERANGAN MITRA
kementerian/le APBN mbaga dan LSM Kelompok BKL PJK dan STSI APBN Kelompok Yayasan APBN BKL, mitra Swastivarna kerja kelompok BKL SWITCH APBN Indonesia, peruruan tinggi, dan swasta
5 Sosialisasi kemitraan stakeholder dan mitra kerja Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi bian ketahanan keluarga lansia dan rentan, dan PPKS
kementerian/le APBN mbaga dan LSM
1 Monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan, dan PPKS
APBN
PEMKON NO
KEGIATAN PRIORITAS
PELAKSANAAN AGTS SEPT OKT NOV DES
SASARAN
KETERLIBATAN MITRA
SUMBER DANA
KETERANGAN
1 PENYUSUNAN TATA LAKSANA PROGRAM PEK
Pengelola program Mitra Intern BKKBN: DIPA PEK di tingkat Pusat, BIHOM dan Penyusunan pedoman sebagai acuan DITPEMKON Para Pakar, dan DITTIFDOK; Mitra kebijakan operasional Program PEK T.A. 2016 Mitra Kerja Ekstern: Pakar
PENGEMBANGAN MATERI DAN MEDIA INFORMASI 2 PENGELOLA KELOMPOK UPPKS
Pengelola program Mitra Intern BKKBN: DIPA PEK di tingkat Pusat, Pembuatan Video Animasi DITTIFDOK; Mitra DITPEMKON Para Pakar, dan Pengelolaan Kelompok UPPKS Ekstern: Pakar T.A. 2016 Mitra Kerja
3
KONSOLIDASI DATABASIS ONLINE KELOMPOK UPPKS
4 MONITORING PROGRAM PEK
5
PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
PENGEMBANGAN KAPASITAS BAGI TENAGA 6 PENGELOLA PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA TINGKAT PUSAT
OPERATOR & KASIE PEK BKKBN
KELOMPOK UPPKS
DIPA Merevitalisasi data kelompok UPPKS DITPEMKON Provinsi T.A. 2016 DIPA OJK, BTPN SYARIAH, DITPEMKON Monev ke beberapa provinsi BAZNAS, DLL T.A. 2016
DIPA Menjaring mitra kerja pusat untuk MITRA KERJA PUSAT MITRA KERJA PUSAT DITPEMKON melakukan MoU dengan BKKBN T.A. 2016 TENAGA PENGELOLA PROGRAM PEK PUSAT
DIPA DITPEMKON Capacity Building Pusat T.A. 2016
INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2017 - 2019
VISI:
Strategy Map KSPK
P02. Meningkatnya Pemanfaatan data untuk pelaksanaan dan evaluasi program
Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas C01. Menurunnya LPP
Perspektif Customer
P01. Penguatan kebijakan, regulasi, kelembagaan KB, di pusat sampai daerah
C02. Menurunnya kelahiran
C03. Meningkatnya jumlah dan kualitas pemakaian kontrasepsi
C04 Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi penduduk miskin dan di daerah DTPK
Perspektif Financial
C05. Meningkatnya Ketahanan Keluarga
C06. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan
F01. Meningkatnya efektifitas, efisiensi & akuntabilitas pemanfaatan anggaran
C07. Meningkatnya penghayatan Norma Keluarga Kecil berkualitas
Effect Cause
Perspektif Internal Business Process
Perspektif Learning and Growth
Draft Penyempurnaan Strategy Map BKKBN-Wide Mirah hotel 1 Agustus 2016
P04.1 Meningkatkan pembinaan keluarga Balita dan Anak
P04.2 Meningkatkan pembinaan KeluargaRemaja
L01. Mengembangkan kompetensi SDM tenaga pelayanan dan pengelola program KB
P04.3 Meningkatkan pembinaan Keluarga Lansia
L02. Meningkatkan integritas dan kualitas kepemimpinan serta budaya kerja
P04.4 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi Keluarga
L03. Meningkatkan pemanfatan Teknologi Informasi
P05. Meningkatkan pembinaan ketahanan Remaja
P06. Meningkatkan promosi, KIE dan advokasi Program KKBPK
L04. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan
KERANGKA PIKIR KONSEP PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA Menurunnya LPP dan terwujudnya keluarga berkualitas
OUTCOME
MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA OUTPUT
KETAHANAN FISIK, KETAHANAN EKONOMI, KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI, KETAHANAN SOSIAL BUDAYA
BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R/M, PPKS Meningkatkan : 1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 2. Pembinaan Keluarga Remaja 3. Pembinaan Keluarga Lansia 4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera 5. Pembinaan Ketahanan Remaja Pendekatan siklus hidup
INPUT
LEGALITAS, SDM, JUMLAH POKTAN, MITRA KERJA
Penerapan 8 fungsi keluarga
PROSES
Pembentukan Karakter sejak Dini
INDIKATOR : % KELUARGA PRA SEJAHTERA, ASFR 15-19, MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN
Strategi Operasional Peningkatan Promosi Program Pembinaan Ketahanan Keluarga
1. Advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja 2. KIE melalui berbagai media (tradisional dan IT) ( konten advokasi harus memiliki nilai jual, manfaat ketahanan keluarga adalah investasi)
Peningkatan Kualitas Poktan & PPKS
1. Peningkatan kualitas SDM (diklat, kursus, sertifikasi) 2. Peningkatan sarana & prasarana 3. Peningkatan pembiayaan
Peningkatan Akses
1. Mendekatkan akses poktan & PPKS bagi masyarakat 2. Penyediaan substansi materi melalui IT, Brosur, Lembar Balik dan Media Lainnya
Penguatan Jejaring Kemitraan
1. Peningkatan dukungan politis/komitmen 2. Penguatan koordinasi dengan mitra potensial (K/L, sektor swasta, PT, LSM, organisasi profesi)
Optimalisasi Monitoring & Evaluasi
1. Monev terpadu (komponen, sektor, & mitra terkait) 2. Pemanfaatan hasil penelitian, survey, pendataan 3. Peningkatan akuntabilitas program 43
TERIMA KASIH 44