BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE
A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA
6. szám Kecskemét 2016. november 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE:
10/2016. (XI.30.) önk.r.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
1.
11/2016. (XI.30.) önk.r.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a BácsKiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
16.
12/2016. (XI.30.) önk.r.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a BácsKiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (X.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
35.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét ebből: - működési célú bevételét - felhalmozási célú
727.191 ezer Ft-ban, 710.081 ezer Ft-ban, 17.110 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását ebből: - működési célú kiadását - felhalmozási célú kiadását
887.845 ezer Ft-ban, 843.164 ezer Ft-ban, 44.681 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási bevételételét finanszírozási kiadását (d) költségvetési hiányát állapítja meg, melyből - a működési hiány összege - a felhalmozási hiány összege
316.259 ezer Ft-ban, 155.605 ezer Ft-ban, 160.654 ezer Ft-ban 133.083 ezer Ft, 27.571 ezer Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 171.830 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybevétel 144.259 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybevétel 27.571 ezer Ft.
-2-
(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.043.450 ezer Ft összegben fennáll. 2.§.
A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 8.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. új 10. sz. melléklettel egészül ki.
1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések 3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Rideg László s.k. Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Bankó Ágnes s.k. megyei aljegyző
-31. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK 1. Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi KIADÁSOK előirányzat 710 081 1. Működési költségvetés 612 591 0 10 344 87 146
Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
17 110 2. Felhalmozási költségvetés 9 490 3 620 4 000
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 843 164 209 468 56 571 129 449 0 447 676
44 681 24 508 2 320 17 853
Költségvetési bevételek összesen
727 191 Költségvetési kiadások összesen
887 845
Költségvetési hiány/többlet 3. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele Megelőlegezési támogatás
160 654 3. Finanszírozási kiadások 316 259 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 171 830 144 259 27 571 144 429
155 605 155 605
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
1 043 450 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 043 450
-42. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben (működési költségvetés) BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Szolgáltatási bevételek Közvetített szolgáltatások Kiszámlázott áfa Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2016. évi előirányzat 612 591 297 473
KIADÁSOK 1.
Személyi juttatások
2 385 0
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
312 733
3.
Dologi kiadások
0
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
10 344
5.
Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre Elvonások és befizetések teljesítése Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre
9 617 394 106 227 87 146 87 146 0
Nemzetközi kötelezettségek
ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 209 468
56 571
129 449 0 447 676 2 591 57 146 2 385 2 373 3 700
Tárgyévi működési bevételek összesen:
Általános tartalék Pályázati előlegek céltartaléka 710 081 Tárgyévi működési kiadások összesen:
108 394 271 087 843 164
Költségvetési hiány/többlet: 5. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele Megelőlegezési támogatás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
133 083 6. Finanszírozási kiadások 288 688 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 144 259 144 259 0 144 429 998 769 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
155 605 155 605
998 769
-53. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2016. évi KIADÁSOK előirányzat 9 490 1. Beruházások 2. Felújítások
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2 320
9 490 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése
ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 24 508
3 620
0 3 620
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Céltartalékok
17 853 0 17 853 0
4 000 4 000 0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:
17 110 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:
Költségvetési hiány/többlet: 4. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány
27 571 5. Finanszírozási kiadások 27 571 27 571 0 27 571
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
44 681 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
44 681 0
44 681
-64. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. 2. I 1. B1. B11. B111 B115 B116 B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408 B411 B6. B64. B65. 2. B2. B21 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B74 B75 3.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3. BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele B814. Megelőlegezési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 4.
601 997 297 473 279 512 17 961 2 385 302 139 0 0 0
87 146 87 146
9 490
9 490 3 620
3 620 0
294 971 150 542 137 142 13 400 144 429 997 224
-7-
II 1. K1. K2. K3. K4. K5. K501 K502 K506. K508 K512. K 513.
2. K6. K7. K8. K84. K86. K89. 3.
KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre Tartalékok - általános tartalék - céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre
K9. Finanszírozási kiadások K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915 Irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN
88 897 23 572 68 650 0 445 291 3 700 0 2 591 57 146 2 373 379 481 108 394 271 087
23 190 2 320 0
0 345 304 155 605 189 699 997 224
-8-
5. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
ezer Ftban
Előirányzat- Rovat csoport száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
3.
4.
száma 1. I 1.
2.
BEVÉTELEK Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401 Készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások B406. Kiszámlázott Áfa B411 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2. B2. B21 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B74 B75 3.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele B816 Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10 594
10 594 10 344 9 617 394 106 227 0
0
0
4 000 4 000 0 210 987 21 288 7 117 14 171 189 699 235 925
-9-
II 1.
KIADÁSOK Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre
2. K6. K7. K8. K84. K87. K89. 3.
K9.
Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
120 571 32 999 60 799 0 2 385 2 385
1 318 0 17853 17 853
0 235 925
- 10 -
6. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban
Jogcímek
2016. évi előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2016. évi bérkompenzáció 2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele Paktum Projekt működési jellegű támogatás Klímaprojekt pályázat 2016. évi támogatása Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök
601 997 279 512 860 2 500 4 661 2 385 292 866 2 112 17 101 0 0 87 146
594 836 279 512 860 0 2 385 292 866 2 112 17 101 0 0 72 146
7 161 0 0 2 500 4 661 0 0 0 0 0 0 15 000
BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése
46 000
46 000
0
15 000 12 000 14 146 9 490 9 490 3 620 3 620 0 150 542 137 142 13 400 144 429 144 429 997 224
0 12 000 14 146 9 490 9 490 3 620 3 620
15 000 0 0 0 0 0 0
134 152 123 052 11 100 144 429 144 429 958 673
16 390 14 090 2 300 0 0 38 551
119 463 79 756
119 463 79 756
0 0
20 803
20 803
0
18 904 103 575 3 800 5 000 4 090 1 000 2 500
18 904 67 324 2 800 0 0 0 0
0 36 251 1 000 5 000 4 090 1 000 2 500
3 700 1 660
3 700 1 660
5. 6. 7. 8.
9.
Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás Felhalmozási bevételek Gépkocsi értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés Önkormányzat bevételei összesen
II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési dologi kiadások 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai - Hazai szervezetek tagdíjai
- 11 -
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Sportszövetségek Tanácsa támogatása Sajtó és kommunikáció kiadása Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása Önkormányzati kiadvány kiadásai Elnöki rendelkezésű keret Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére Beruházási kiadások Számítástechnikai fejlesztés kiadása Gépkocsi vásárlás Bajai irodaház felújítási terv készíttetése Székelyvarság kerti pavilon és járda építés Felújítási kiadások Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása Projektek kiadásai TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai Tartalékok Általános tartalék Pályázati előlegek céltartaléka Irányítószervi támogatás hivatalnak Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése Önkormányzat kiadásai összesen
1 000 4 827
1 000 4 827
0
1 091
1 091
0
500 9 600 3 000 16 000 15 000 4 661
500 9 600 0 16 000 0
0
12 000
12 000
0
14 146
14 146
0
13 700 1 000 9 800 600 2 300 2 320 500 640 620 260
11 400 1 000 9 800 600
2 300 0 0 0 2 300 0 0
300
300
0
33 381 31 269 2 112 379 481 108 394 271 087 189 699 155 605 997 224
33 381 31 269 2 112 379 481 108 394 271 087 189 699 155 605 958 673
0 0 0 0 0 0 0 0 38 551
2 320 500 640 620 260
3 000 15 000 4 661
- 12 -
7. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban
Jogcímek
2016. évi Kötelező előirányzat feladatok
Önként vállalt feladatok
I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Népszavazás központi támogatása Időközi választás támogatása 2. Működési bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek Egyéb bevételek
10 594 10 556 38 10 344 10 117 227
10 594 10 556 38 10 344 10 117 227
0
0
0
0
4 000 4 000
0 0
4 000 4 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás
189 699
189 699
0
6. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybe vétele Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele Hivatal bevételei összesen
21 288 7 117 14 171 235 925
7 435 7 117 318 218 072
13 853
203 813 113 331
203 813 113 331
0 0
30 920
30 920
0
59 062 500
59 062 500
2 385 2 385
2 385 2 385
10 556 7 240
10 556 7 240
0 0
2 079
2 079
0
1 237
1 237
0
1 318 500 500 318
1 318 500 500 318
0 0 0
5. Egyéb felhalmozási kiadások Lakásalapból nyújtott kölcsönök
17 853 17 853
0 0
17 853 17 853
Hivatal kiadásai összesen
235 925
218 072
17 853
3. Működési célú átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése
0 0 0
13 853 17 853
II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Jóléti kiadások 2. Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 3. Népszavazással kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközbeszerzés PÍ-víz tisztító
- 13 8. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve
Megnevezés Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása Egyéb működési célú támogatások Működési saját bevételek Működési célú támogatások áh-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen Működési célú pénzm. igénybevétel Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel Megelőlegezési támogatás Bevételek mindösszesen Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működésicélú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadás Kiadások összesen Tartalék (nem kerül felhasználásra) Kiadások mindösszesen Egyenleg
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj
Jún.
Júl.
Aug.
33 699 0 100
22 446 0 592
22 446 0 862
0
0
22 446 0 592 4 661 0
0
22 446 22 446 22 431 22 446 2 385 0 0 0 612 625 592 842 2 500 0 0 0 0 0
0 0 333 34 132 10 439 0
0 2 350 333 25 721 10 434 0
0 1 270 333 29 302 18 188 0
0 0 333 23 641 16 858 9 800
0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 333 28 276 23 404 23 356 23 621 4 802 6 755 6 803 12 731 3 719 860 1 400 2 859
44 571
36 155
47 490
16 870 4 515 9 010 3 000
16 782 4 527 14 046 800
0 0 0 11 176 44 571
0 0 0 0 36 155
44 571 0
36 155 0
Szept.
Okt.
Ezer Ft-ban Összesen
Nov.
Dec.
39 453 38 592 0 0
22 352 2 112 3 700 0 87 146
297 473 307 957 10 344 7 161 87 146
0 0 0 0 333 337 40 416 115 647 0 0 0 0
50 299
0 9 490 0 0 333 333 33 963 325 712 0 0 0 0 144 429 36 797 31 019 31 559 39 211 178 392 325 712
40 416 115 647
9 490 3 620 4 000 727 191 87 010 18 638 144 429 977 268
16 782 4 527 13 381 12 800
16 688 4 491 8 720 10 600
16 688 16 688 16 688 16 898 4 491 4 491 4 491 5 013 8 402 8 180 8 180 8 180 2 958 800 800 6 800
16 688 4 491 9 926 12 991
16 688 4 491 8 720 14 946
18 180 4 541 16 250 800
23 828 6 502 16 454 900
209 468 56 571 129 449 68 195
0
9 800
0 47 490
0 0 50 299
2 618 600 400 400 640 260 0 920 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 36 797 31 019 31 559 39 211
0 0 0 0 44 096
110 500 0 0 45 455
890 9 690 0 0 500 14 353 0 144 429 41 161 216 156
47 490 0
50 299 0
36 797 31 019 31 559 39 211 44 096 45 455 41 161 216 156 0 0 0 0 134 296 414 553 413 808 313 299
24 508 2 320 17 853 155 605 663 969 379 481 1 043 450
22 431 22 431 10 556 292 866 643 592 0 0 0 0
- 14 9. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege
Sorsz.
Bevételek
1.
Működési célú támogatások áh.n belülről
2.
Közhatalmi bevételek
3. 3. I. 6.
2016. év
2017. év 2018. év 2019. év Sorsz.
Kiadások
612 591
281 900
281 900
281 900
1.
Személyi juttatások
0
0
0
0
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.
Működési bevételek
10 344
10 500
10 500
10 500
3.
Működési célú átvett pénzeszközök
87 146
0
0
0
4.
Tárgyévi működési bevételek
710 081
292 400
292 400
292 400
I.
Működési jellegű pénzmaradvány
144 259
81 235
81 235
81 235
854 340
373 635
373 635
373 635
Működési bevételek összesen
209 468
200 500
200 500
200 500
56 571
54 135
54 135
54 135
Dologi kiadások
129 449
104 000
104 000
104 000
Egyéb működési célú kiadások
447 676
15 000
15 000
15 000
Tárgyévi működési kiadások
843 164
373 635
373 635
373 635
843 164
373 635
373 635
373 635
24 508
3 000
3 000
3 000
2 320
1 500
1 500
1 500
17 853
4 000
3 000
3 000
44 681
8 500
7 500
7 500
44 681
8 500
7 500
7 500
155 605
0
0
0
1 043 450
382 135
381 135
381 135
Működési kiadások összesen
7.
Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről
9 490
0
0
0
5.
Beruházások
8.
Felhalmozási bevételek
3 620
0
0
0
6.
Felújítások
9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
4 000
4 000
3 000
3 000
7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
II.
Tárgyévi felhalmozási bevételek
17 110
4 000
3 000
3 000
II.
10.
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány
27 571
4 500
4 500
4 500
Felhalmozási bevételek összesen
44 681
8 500
7 500
7 500
III.
Megelőlegezési támogatás Bevételek mindösszesen
144 429 1 043 450
382 135
381 135
381 135
Tárgyévi felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen III.
2016. év
ezer Ft-ban 2017. év 2018. év 2019. év
Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
- 15 10. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai
Ezer Ft-ban 2016. évi előirányzatok BEVÉTELEK Sorszám
Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése
1.
TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum
2.
KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia
KIADÁSOK
támogatás Saját Bevétel Európai Hazai forrás összesen uniós forrás
Személyi jellegű kiadások
Munkáltatói járulék
Dologi kiadások
Beruházási kiadás
Kiadás összesen
22 499
3 970
0
26 469
6 843
1 848
13 088
4 690
26 469
1 795
317
0
2 112
135
36
1 941
0
2 112
24 294
4 287
0
28 581
6 978
1 884
15 029
4 690
28 581
3. 4. Összesen
- 16 -
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal). (2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet. (3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
II. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 2. § (1)
A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2017.évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét ebből: - működési célú bevételét - felhalmozási célú bevételét
361.957 ezer Ft-ban, 358.057 ezer Ft-ban, 3.900 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását ebből: - működési célú kiadását - felhalmozási célú kiadását
689.535 ezer Ft-ban, 659.635 ezer Ft-ban, 29.900 ezer Ft-ban,
- 17 -
(c) költségvetési hiányát ebből: - a működési hiány összege - a felhalmozási hiány összege
327.921 ezer Ft-ban, 301.578 ezer Ft-ban, 26.000 ezer Ft-ban
állapítja meg. (2)
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló műveleteket a közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
finanszírozási
- finanszírozási bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele 327.578 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel 301.578 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel 26.000 ezer Ft. (3)
A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 689.535 ezer Ft összegben fennáll.
(4)
Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5)
Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6)
A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7)
Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és a céltartalék összegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8)
A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9)
Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeiről szóló kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 18 -
3. §. (1) A költségvetés Több évre szóló kötelezettségvállalást a TOP-5.1.1-15-BK1-201600001 számú Foglalkoztatási paktum projekt tekintetében tartalmaz 198.507 ezer Ft összegben, melynek évenként megbontása: - 2018: 66.169 ezer Ft, - 2019: 66.169 ezer Ft, - 2020: 66.169 ezer Ft. (2) Közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz. 4.§ (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 ezer Ft-os általános tartalékot különít el. (2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 198.507 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.
III. Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai Gazdálkodás 5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért szabályszerűségéért az elnök felelős.
a
Közgyűlés,
a
gazdálkodás
Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás 6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról. (2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
- 19 -
Elnöki hatáskör, felhatalmazások 7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak: a) Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg. b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat. (2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről. (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja. (4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megyedíjak és ünnepi közgyűlés, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. (5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére. 8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.
- 20 -
IV. Vegyes és záró rendelkezések 9. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselői tekintetében a 2017. évre érvényes illetményalap összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft. (2) A Hivatal 2017. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor. (3) A Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke: - felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a, - középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a. (4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározott összeg. (5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2017. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 59. § (5) bekezdésében meghatározott összeg. 10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók. 11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot. A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi: utazási, kiküldetési előleg felvételére, készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, reprezentációs kiadásokra, kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.
- 21 -
12.§ Jelen rendelet - az 1-10. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Rideg László s.k. megyei közgyűlés elnöke
Dr. Bankó Ágnes s.k. megyei aljegyző
- 22 1. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege ezer Ft-ban
BEVÉTELEK 1. Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2017. évi KIADÁSOK előirányzat 358 057 1. Működési költségvetés 312 788 0 19 123 26 146
Személyi juttatások
232 649
Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
70 438 139 840 0 216 708
3 900 2. Felhalmozási költségvetés 0 2 000 1 900
2017. évi előirányzat 659 635
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési bevételek összesen
361 957 Költségvetési kiadások összesen
Költségvetési hiány/többlet 3. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele
327 578 3. Finanszírozási kiadások 327 578 327 578 301 578 26 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
689 535 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
29 900 25 500 2 500 1 900
689 535 0
689 535
- 23 -
2. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben (működési költségvetés) BEVÉTELEK 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről
2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Szolgáltatási bevételek Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2017. évi előirányzat
KIADÁSOK
312 788 1. Személyi juttatások 279 400 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
ezer Ft-ban
2017. évi előirányzat 232 649 70 438
0 33 388 3. Dologi kiadások 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 123 5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson 18 896 belülre Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök 0 áh.n kívülre 227 Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre 26 146 26 146 0
Nemzetközi kötelezettségek Tartalékok
Tárgyévi működési bevételek összesen:
358 057 Tárgyévi működési kiadások összesen:
Költségvetési hiány/többlet: 5. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele
301 578 6. Finanszírozási kiadások 301 578 301 578 301 578 0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
659 635 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
139 840 0 216 708 1 991 0 2 875 3 335 208 507 659 635 0
659 635
- 24 -
3. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) ezer Ft-ban
2017. évi KIADÁSOK előirányzat 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 1. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felújítások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá0 son belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2. Felhalmozási bevételek 2 000 belülre Immateriális javak értékesítése Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Ingatlanok értékesítése 0 kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 000 Céltartalékok BEVÉTELEK
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1 900 1 900 0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:
3 900 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:
Költségvetési hiány/többlet: 4. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány
26 000 5. Finanszírozási kiadások 26 000 26 000 0 26 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
29 900 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2017. évi előirányzat 25 500 2 500
1 900 0 1 900 0
29 900 0
29 900
- 25 -
4. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. 2. I 1. B1. B11. B111 B115 B116 B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408 B411 B6. B64. B65. 2. B2. B21 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B74 B75 3.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3. BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Ezer Ft-ban 2017. évi előirányzat 4.
312 788 279 400 279 400
33 388 0 0 0
26 146 26 146
0
0 2 000
2 000 0
327 578 327 578 301 578 26 000 668 512
- 26 -
II 1. K1. K2. K3. K4. K5. K501 K502 K506. K508 K512. K 513.
2. K6. K7. K8. K84. K87. K89. 3.
KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre Tartalékok - általános tartalék - céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre
K9. Finanszírozási kiadások K915 Irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN
120 401 38 072 89 928 0 216 708 3 335 0 1 991 0 2 875 208 507 10 000 198 507
24 000 2 500 0
0 176 903 176 903 668 512
- 27 -
5. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. I 1.
ezer Ftban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2017. évi előirányzat
3.
4.
2.
B1. B11. B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408. B411 B6. B64. B65. 2. B2. B21 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B74 B75 3.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele B816 Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0 19 123 18 896 227 0
0
0
1 900 1 900 0 176 903 0 0 0 176 903 197 926
- 28 -
II 1. K1. K2. K3. K4. K5. K501 K502 K506. K512.
KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre
K6. K7. K8. K84. K87. K89.
Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre
K9.
Finanszírozási kiadások
2.
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
112 248 32 366 49 912 0 0
1 500 0 1900 1 900
0 197 926
- 29 -
6. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban
Jogcímek
I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása Hungaricum pályázat támogatása Klímastratégiai projekt 2017. évi bevétele 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök BKM. Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 6. Felhalmozási bevételek Gépkocsi értékesítés 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Önkormányzat bevételei összesen II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési dologi kiadások 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai - Hazai szervezetek tagdíjai BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása Sajtó és kommunikáció kiadása Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása Önkormányzati kiadvány kiadásai Elnöki rendelkezésű keret Hungaricum pályázat kiadásai
2017. évi előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
312 788 279 400 2 500 3 000 27 888 0 0 26 146
310 288 279 400 0 3 000 27 888 0 0 26 146
2 500 0 2 500 0 0 0 0 0
12 000
12 000
0
14 146 0 2 000 2 000
14 146 0 2 000 2 000
0 0 0 0
327 578 301 578 26 000 668 512
313 578 287 578 26 000 652 012
14 000 14 000 0 16 500
112 766 78 272
112 766 78 272
0 0
20 448
20 448
0
14 046 43 541 3 500 5 000
14 046 27 041 2 500 0
0 16 500 1 000 5 000
4 000
0
4 000
1 000 2 500
0 0
1 000 2 500
3 335 1 315
3 335 1 315
0 0
1 000
1 000
0
4 700
4 700
0
1 091
1 091
0
500 9 600 3 000 3 000
500 9 600 0 3 000
0 0 3 000 0
- 30 -
3.
4.
5.
6.
7.
Projektek kiadásai TOP-5.1.1-15 Paktum projekt KEHOP-1.2.0-15 Klíma projekt Beruházási kiadások Számítástechnikai fejlesztés kiadása Gépkocsi vásárlás Felújítási kiadások Kecskemét, Deák F téri irodák felújítás folytatása Fráter György utcai ingatlan felújítása Tartalékok Általános tartalék Pályázati támogatási céltartalék Irányítószervi támogatás hivatalnak Önkormányzat kiadásai összesen
100 295 72 579 27 716 24 000 1 500 22 500 2 500 2 000 500 208 507 10 000 198 507 176 903 668 512
100 295 72 579 27 716 24 000 1 500 22 500 2 500 2 000 500 208 507 10 000 198 507 176 903 652 012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 500
- 31 -
7. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
Jogcímek
ezer Ftban Önként 2017. évi Kötelező vállalt előirányzat feladatok feladatok
I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről
0
0
0
19 123 18 896 227
19 123 18 896 227
0 0 0
0
0
0
1 900 1 900
0 0
1 900 1 900
176 903
176 903
0
0
0
0
197 926
196 026
1 900
194 526 112 248 32 366 49 412 500
194 526 112 248 32 366 49 412 500
0 0 0 0 0
2. Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközbeszerzés
1 500 1 000 500
1 500 1 000 500
0 0 0
4. Egyéb felhalmozási kiadások Lakásalapból nyújtott kölcsönök
1 900 1 900
0 0
1 900 1 900
197 926
196 026
1 900
2. Működési bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek Egyéb bevételek 3. Működési célú átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 5. Irányító szervtől kapott támogatás 6. Pénzmaradvány igénybevétele
Hivatal bevételei összesen II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Jóléti kiadások
Hivatal kiadásai összesen
- 32 8. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi likviditási terve Ezer Ft-ban
Megnevezés Bevételek Működési bevételek Önkormányzat működési támogatása Működési saját bevételek Működési célú támogatások áh-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen Működési célú pénzm. igénybevétel Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel Bevételek mindösszesen Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működésicélú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadás Kiadások összesen Tartalékok Kiadások mindösszesen Egyenleg
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen
33 528 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 593 1 590 30 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 12 000 14 146 0 0 0 0 0 0 0 0
279 400 19 123 33 388 26 146
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 158 160 158 158 66 168 24 104 36 104 38 252 24 104 24 104 0 0 0 0 156 13 512 0 0 0 0 1 500 2 500 66 168 24 104 36 104 38 252 25 760 40 116
0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 158 158 159 159 158 158 26 104 24 104 24 105 24 105 26 603 24 100 13 561 14 906 12 904 14 455 10 007 13 570 16 000 500 500 0 5 000 0 55 665 39 510 37 509 38 560 41 610 37 670
0 2 000 1 900 361 957 93 071 26 000 481 028
19 387 19 388 19 388 19 388 19 388 19 388 19 387 19 387 19 387 19 387 19 387 19 387 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 870 5 869 5 870 5 870 5 869 11 653 11 658 11 653 11 652 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 11 653 0 100 100 3 130 500 1 205 155 2 100 100 350 200 261
232 649 70 438 139 840 8 201
0 0 500 500 500 0 18 000 0 500 500 4 500 500 0 0 0 0 0 2 000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 600 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 910 37 016 37 511 41 040 37 911 40 116 55 665 39 510 37 509 38 560 41 610 37 670
25 500 2 500 1 900 0 481 028 208 507 689 535
36 910 37 016 37 511 41 040 37 911 40 116 55 665 39 510 37 509 38 560 41 610 37 670 29 258 16 346 14 939 12 151 0 0 0 0 0 0 0 0
- 33 9. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017., 2018., 2019. és 2020. évre szóló költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz.
Bevételek
1.
Működési célú támogatások áh.n belülről
2.
Közhatalmi bevételek
3.
Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
3.
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
Sorsz.
312 788 331 500 331 500 281 900
245 000
245 000
70 438
72 664
74 178
74 178
139 840
174 224
174 224
90 000
2.
19 123
19 000
19 000
19 000
3.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. Dologi kiadások
26 146
0
0
0
4.
Egyéb működési célú kiadások
216 708
146 708
95 000
43 000
I.
Tárgyévi működési kiadások
659 635
633 596
588 402
452 178
Működési kiadások összesen
659 635
633 596
588 402
452 178
25 500
3 000
3 000
3 000
2 500
1 500
1 500
1 500
1 900
1 900
1 700
1 500
29 900
6 400
6 200
6 000
Felhalmozási kiadások összesen
29 900
6 400
6 200
6 000
Kiadások mindösszesen
689 535
639 996
594 602
458 178
Működési jellegű pénzmaradvány
301 578 283 096 237 902 151 278 659 635 633 596 588 402 452 178
Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2 000
0
0
1 900
1 900
II.
Tárgyévi felhalmozási bevételek
3 900
10.
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány
Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen
240 000
0
6.
9.
232 649
0
358 057 350 500 350 500 300 900
8.
Személyi juttatások
0
Tárgyévi működési bevételek
7.
1.
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év
0
I.
Működési bevételek összesen
Kiadások
0
5.
Beruházások
0
6.
1 700
1 500
7.
Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 900
1 700
1 500
II.
26 000
4 500
4 500
4 500
29 900
6 400
6 200
6 000
689 535 639 996 594 602 458 178
Tárgyévi felhalmozási kiadások
- 34 -
10. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló 2017. évi projektek bevételei, kiadásai
Ezer Ft-ban
2017. évi előirányzatok Sorszám
1. 2.
Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése
TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia
BEVÉTELEK támogatás Saját Európai Hazai forrás uniós forrás
KIADÁSOK Személyi Bevétel jellegű összesen kiadások
Munkáltatói járulék
Dologi kiadások
Beruházási kiadás
Kiadás összesen
61 692
10 887
0
72 579
35 156
14 449
22 974
0
72 579
23 705
4 183
0
27 888
2 883
1 176
23 657
0
27 716
85 397
15 070
0
100 467
38 039
15 625
46 631
0
100 295
3. 4. Összesen
- 35 -
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (X.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében és 107. §-ában, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 7. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (X.8.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a Közgyűlés döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik – az Önkormányzat Hivatala látja el. A működtetés az Önkormányzat vagyonának birtoklásából, használatából, hasznai szedéséből, fenntartásából, üzemeltetéséből álló tevékenységek együttese, amely az önkormányzati vagyon felújítására, fejlesztésére, valamint birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjed az e rendeletben foglaltak szerint.” 2. § A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4)Versenyeztetés nélkül történhet a (3) bekezdés szerinti értékű Önkormányzati vagyon hasznosítása: a) azokban az esetekben, amelyekben törvény a (2) bekezdésben meghatározott értékhatár felett lehetővé teszi a versenyeztetés mellőzését, b) a versenyeztetés nem vezetett eredményre, c) a versenyeztetés mellőzését nyomós közérdek vagy gazdasági érdek – különösen az Önkormányzat érdekeinek megóvása - indokolja.” 3. § A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházására vagy hasznosítására irányuló döntést megelőzően az adott vagyon forgalmi értékét az alábbiak szerint kell meghatározni:
- 36 -
1. Elidegenítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell meghatározni: a) társasági részesedés esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékbecslés alapján, kivéve ha a részesedés aránya nem éri el a 25 %-ot, b) egyéb értékpapír esetén tőzsdei árfolyamon, a tőzsdén nem jegyzett részvény esetében üzleti értékbecslés alapján, c) egyéb vagyon esetében egy évnél nem régebbi értékbecslés alapján. 2. Hasznosításakor a forgalmi értéket az alábbiak szerint kell meghatározni: a) ingatlan vagyon esetében az ingatlanvagyon-kataszterben meghatározott becsült érték alapján, ennek hiányában – 10 millió forint feletti nyilvántartási értékű ingatlan esetén - egy évnél nem régebbi értékbecslés alapján, b) ingó vagyon esetében a vagyontárggyal azonos vagy paramétereiben hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára.” 4. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés elnöke engedélyezheti az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingatlanrész jogszerű használójának a használt ingatlan székhelyként, illetve telephelyként történő bejelentését. A használati jogviszony megszűnése esetén az engedély hatályát veszti. A Közgyűlés elnöke olyan szervezet részére is engedélyezheti az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingatlanrész székhelyként, illetve telephelyként történő bejelentését, amely szervezet nem használója az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlannak, ingatlanrésznek, de a szervezetben az Önkormányzat tagként vesz részt vagy az Önkormányzat tisztségviselője a szervezetben is tisztséget tölt be. A Közgyűlés elnöke jogosult az engedély visszavonására is, visszavonása esetén az engedély hatályát veszti." 5. § A Rendelet 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6)Az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságaiban az alapítói jogok gyakorlásának megosztása a Közgyűlés és szervei között a következő, amelyet a gazdasági társaság alapító okiratában is rögzíteni kell: 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést. b) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; a pótbefizetés teljesítésének módja, ütemezése és teljesítésének határideje meghatározása. c) Vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. d) Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. e) Állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, megbízási szerződése feltételeinek, díjazásának meghatározása.
- 37 -
f) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt. g) Döntés a taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény, egyéb követelések érvényesítéséről. h) Döntés átalakulásról, a társaság jogutód nélküli megszűnéséről. i) Alapító okirat módosítása. j) Tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából a törzstőke leszállításának elhatározása. Törzstőke kötelező leszállítása esetén határozat meghozatala. k) A vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezése. l) Döntés abban az esetben, ha a létesítő okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult a társaság legfőbb szervének döntését kérni. m)Döntés a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról. n) Döntés felmentvény adásáról. o) Döntés a társaság telephelyein, fióktelepein tevékenykedő, korlátozott hatáskörű cégvezető kinevezéséről. Az ügyvezető felhatalmazása ilyen cégvezetők kinevezésére. p) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve (az Alapító) határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala. q) Döntés ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről. r) Döntés a gazdasági társaság tulajdonát képező ingatlan elidegenítéséről, megterheléséről. s) Döntés hitel felvételéről. t) A közhasznúsági jelentés elfogadása. u) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a gazdasági társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. v) Közgyűlési tag megbízása a gazdasági társaság irataiba történő betekintés, a vezető tisztségviselőtől tájékoztatás, felvilágosítás kérés érdekében. w) Döntés tőkeemelésről a Nvtv-ben foglalt módon. x) Gazdálkodó szervezet alapítása, megszűntetése. y) Gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása. z) Mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a taggyűlés hatáskörébe utal.
- 38 -
2. A Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatásköre: a) az éves üzleti terv elfogadása, módosítása, b) számviteli politika elfogadása, módosítása, c) a gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatának, munkaügyi szabályzatának, külföldi kiküldetési rendjéről szóló szabályzatának elfogadása, módosítása d) felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása. 3. A Közgyűlés elnökének hatásköre a Közgyűlés és a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatáskörébe nem tartozó egyéb alapítói jogok gyakorlása.” 6. § (1) A Rendelet 12. § (2) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész lép. (2) A Rendelet 18. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Turisztikai Bizottságot” szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében, a 7. § (6) bekezdésében és a 19. § (3) bekezdésében a „főjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében a „főjegyzőnek” szövegrész helyébe a „jegyzőnek” szövegrész lép. 7. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 8. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rideg László s.k. megyei közgyűlés elnöke
Dr. Bankó Ágnes s.k. megyei aljegyző
- 39 -
1. sz. melléklet a 12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYONA
1.Ingatlan
Sorszám
Ingatlan adatai Használó
1
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Ellátott feladat/hasznosítás Önkormányzat Hivatala SZMSZ szerinti feladatai
Megnevezés lakóház, udvar
Település és Helyrajzi szám Kecskemét 3889/1
Területe (m2) 494
Tulajdoni hányad 1/1
Címe
Fráter u. 14/a.
2.Gazdasági társaság
Sorszám
Gazdasági társaság adatai Neve
1
2
3
4
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság DKMT Duna-Körös-MarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség-Nonprofit Közhasznú Kft. DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. "végelszámolás alatt" Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék száma Cg. 03-09-116313
Székhelye 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Önkormányzat részesedése 100 %
Cg. 06-09-014087
6722 Szeged,Tábor u. 7. B. ép.
11,333 %
Cg. 06-09-013906
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
1/3
Cg. 03-09-129252
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
100 %
3.Ingóság A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat főkönyvi nyilvántartásában szereplő tárgyi eszközök. 4.Vagyoni értékű jog
Sorszám
1
Ingatlan adatai Ingatlan tulajdonosa
Címe
Megnevezés
Helyrajzi szám
Területe, ingatlanrész megnevezése
Vagyoni értékű jog jellege
Vagyoni értékű jog időtartama
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
81,32 m2 III. emeleti tárgyaló
bérleti díjmentes, közös használat
határozatlan
- 40 -
36,6 m2 III. emeleti tárgyaló előtér 150,2 m2 Földszint Tanácsterem
2
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
3
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
4
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
79,52 m2 Földszint Képes terem
5
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
13,82 m2 Földszint Stúdió
6
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
10,79 m2 Földszint WC (női)
7
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
6,84 m2 Földszint WC (férfi)
8
Magyar Állam
Kecskemét, Deák F. tér 3.
irodaház
Kecskemét 3340/2
9
Magyar Állam
Kecskemét, Nyíri út 38.
garázs épület
Kecskemét 2385/19
11,5 m2 Földszint WC (mozgássérült) 132 m2 garázs
10
Magyar Állam
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
parkoló
3., 4., 5., 6., 7., 18. sorszámú
bérleti díjmentes, közös használat bérleti díjmentes, közös használat bérleti díjmentes, közös használat bérleti díjmentes, közös használat bérleti díjmentes, közös használat bérleti díjmentes, közös használat bérleti díjmentes, közös használat bérleti díjmentes használat, használati megosztás alapján térítésmentes kizárólagos használat
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
határozatlan
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalos Lapja Felelős kiadó: Rideg László Szerkesztő: dr. Szigeti László