5.3.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Common Goals
Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1
: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guna pencapaian RLS melalui pelayanan pendidikan formal dasar dan menengah : Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah : Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1
01 01 01
01 01
01
1 1
01 01
01 01
01 01
2 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB -SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk Sekolah dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Salafiah Ula, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertamah Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah dan Salafiah Whusta
RENCANA TAHUN 2012
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
4
KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6
26 Kabupaten Kota
5.269.545
siswa SD/SDLB/MA/SU
5.269.545
26 Kabupaten Kota
2.158.139
siswa SMP/SMPLB/MTs/SW
2.158.139
LOKASI
3
Pendidikan dasar gratis
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
26 Kabupaten Kota
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9
SOPD 10
siswa SD/SDLB/MA/SU Dinas Pendidikan siswa SMP/SMPLB/MTs/SW
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1
01
01
01
Penunjang kegiatan penyaluran dana BOS Provinsi
Tersalurkannya dana BOS Provinsi ke Kabupaten/Kota
26 Kabupaten Kota
1
paket
1
paket
Dinas Pendidikan
1
01
01
01
Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menengah Pertama
Adanya ruang kelas baru pada Sekolah Menegah Pertama
26 Kabupaten Kota
1500
Ruang
1500
Ruang
Dinas Pendidikan
26 Kabupaten Kota
1500
Ruang
1500
Ruang
Dinas Pendidikan
1
01
01
01
Rehab Sekolah SD/MI, SMP/MTs
Tersedianya sarana pendidikan dasar yang memadai
26 Kabupaten Kota
390
Ruang
390
Ruang
Dinas Pendidikan
26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota
12.000 20.000
Ruang Ruang
12.000 20.000
Ruang Ruang
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
250
Ruang
250
Ruang
1
01
01
01
Penunjang kegiatan Pembangunan ruang kelas baru dan Rehabilitasi ruang kelas SD,SMP dan SMA atau sederajat
Terbangun ruang kelas baru dan terpeliharanya ruang kelas SD, SMP, dan SMA atau sederajat secara efektif
26 Kabupaten Kota
1
paket
1
paket
Dinas Pendidikan
1
01
01
01
Penyelenggaraan SMP Terbuka
Terselenggaranya SMP Terbuka
26 Kabupaten Kota
589
Lokasi
589
Lokasi
Dinas Pendidikan
1
01
01
01
Bantuan transportasi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs penyandang masalah kesejahteraan sosial
Tersedianya bantuan transportasi bagi siswa pendidikan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial
26 Kabupaten Kota
400
orang
400
orang
Dinas Pendidikan
1
01
01
01
Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Motivasi dan Minat Pendidikan Dasar
Terselenggaranya fasilitasi Koordinasi peningkatan Motivasi dan minat Pendidikan dasar
2 Kali, 164` orang peserta dari Kab./Kota
Orang
2 Kali, 164` orang peserta dari Kab./Kota
Orang
Biro Yansosdas
Koordinasi Pencanangan Program Wajar 12 Tahun di Jawa Barat
Terlaksananya koordinasi implementasi oprogram pencanangan 12 Tahun di Jawa Barat
2 Kali, 134 orang peserta dari Kab./Kota
Orang
2 Kali, 134 orang peserta dari Kab./Kota
Orang
Biro Yansosdas
26 Kabupaten Kota
30.000
Orang
30.000
Orang
Dinas Pendidikan
Kab. Kab. Kab. Kab.
Bandung Barat, Sumedang Bandung Barat, Sumedang
1
01
01
01
1 1 1
01 01 01
02 02 02
00 00
1
01
02
00
Pemberian modal usaha bagi kelompok siswa berprestasi pada Sekolah Menengah Kejuruan
Adanya modal usaha bagi Siswa SMK yang prestasi usaha
26 Kabupaten Kota
72
Kelompok Usaha Siswa
72
1
01
02
00
Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan
Adanya ruang kelas baru pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan
26 Kabupaten Kota
3500
Ruang
3500
1
01
05
SUB BIDANG PEMBIAYAAN Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemberian beasiswa bagi siswa SMP kelas 3 rawan Adanya beasiswa bagi siswa sekolah menegah Atas tidak melanjutkan ke SMA/SMK dan siswa Sekolah dan Kejuruan dari kalangan masyarakat kurang Menegah Atas dan Kejuruan dari kalangan masyarakat mampu kurang mampu rawan Drop out
SUB BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN
V-26
Biro Yansosdas
Kelompok Usaha Siswa Dinas Pendidikan
Ruang
Dinas Pendidikan
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2012
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
4
Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK,MA di daerah terpencil dan atau perbatasan Provinsi
Adanya insentif pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK daerah terpencil dan atau perbatasan Provinsi
20 Kabupaten Kota
7077
21240
guru SMP. SMA di perbatasan Provinsi dan terpencil Guru PNS SD,
21240
guru SMP. SMA di perbatasan Provinsi dan terpencil Guru PNS SD,
00
Bantuan beasiswa S 1 guru SD/MI, SMP/MTs dalam jabatan
Tercapainya standar kompetensi guru
26 Kabupaten Kota
500
Orang
500
Orang
Badan Kepegawaian Daerah
05
00
26 Kabupaten Kota
05
00
260.000 13.000 1.263 4
Buah Buah Buah Kali
260.000 13.000 1.263 4
Buah Buah Buah Kali
Dinas Pendidikan
01
Publikasi dan sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar - Adanya pamflet 9 dan 12 tahun - Adanya spanduk Pameran pendidikan Dasar dan Menengah (RSBI) Terselenggaranya pameran
01
05
00
Pembuatan iklan pendidikan Dasar melalui media massa
26 Kabupaten Kota
78 78 3
Kali Kali Kali
78 78 3
Kali Kali Kali
Dinas Pendidikan
01
05
00
1
01
05
00
1
01
05
1
01
1 1
2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Adanya iklan surat kabar - Adanya iklan radio - Adanya iklan televisi
4 Wilayah
V-27
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9
7077
SOPD
3
1 1
LOKASI
KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
10
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2
: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guna pencapaian RLS melalui pelayanan pendidikan non formal : Penyelenggaraan pendidikan nonformal kesetaraan paket A, B dan C plus kewirausahaan : Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
RENCANA TAHUN 2012
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
LOKASI
2 3 4 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB SUB KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Pendidikan Non Formal Pengadaan kendaraan Mobil Cerdas pendidikan Tersedianya kendaraan pendidikan kesetaraan plus 8 Kabupaten/Kota kesetaraan plus kewirausahaan kewirausahaan Penunjang pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan 8 Kabupaten/Kota Mobil Cerdas pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Adanya modal usaha bagi warga belajar PKBM
1 1 1 1 1 1
01 01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01
1
01
01
01
1
01
01
01
Beasiswa bagi warga belajar pendidikan kesetaraan Adanya peningkatan penduduk non usia sekolah yang Jawa Barat Paket A, B dan C menyelesaikan pendidikan non formal paket A, B dan C
1
01
01
01
Sosialisasi, kesetaraan
publikasi
dan
advokasi
pendidikan Adanya pamphlet Adanya poster Adanya spanduk Terselenggaranya pameran -
1
01
01
01
1 1 1
01 01 01
01 01 01
00 00
1
01
01
00
1
01
01
00
1
01
01
00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
01
00
Peningkatan kesejahteraan pendidik dan kependidikan non formal di daerah terpencil
Jawa Barat
4 wilayah
Adanya iklan surat kabar Adanya iklan radio Adanya iklan televisi
Jawa Barat
Pendidikan Keaksaraan berbasis Komunitas plus Usaha Terlaksananya pendidikan keaksaraan masyarakat dan 26 Kabupaten Kota Mandiri yang buta huruf SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pendidikan Non Formal Pemberian insentif bagi Tutor, Pelatih dan Pengemudi pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Mobil Cerdas Pelatihan Keterampilan 3 bahasa asing (Ingris , Mandarin dan Arab) dan komputer untuk dukungan pencari kerja di luar negeri (Jabar Mengembara) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan mobil cerdas
Tersedianya insentif tenaga pelayanan publik
Terselenggaranya pelatihan bahasa asing komputer bagi calon tenaga kerja luar negeri
8 Kabupaten/Kota
dan Jawa Barat
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan nobil cerdas di Jawa Barat
tenaga Adanya insentif bagi Tutor dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan di daerah terpencil
Jawa Barat
V-28
KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 CATATAN PENTING 7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9
SOPD 10
4 buah
4 buah
Dinas Pendidikan
4 paket
4 paket
Dinas Pendidikan
48 KUWB
48 KUWB
Dinas Pendidikan
70.000 orang
70.000 orang
Dinas Pendidikan
350.000 orang
350.000 orang
260000 buah 13000 buah 1.263 buah 4 kali
260000 buah 13000 buah 1.263 buah 4 kali
Dinas Pendidikan
78 kali 78 kali 3 kali
78 kali 78 kali 3 kali
Dinas Pendidikan
622 kecamatan
622 kecamatan
Dinas Pendidikan
32 orang
32 orang
Dinas Pendidikan
26000 orang
26000 orang
- 2 kali Workshop, - 1 kali pertemuan perumusan pedoman - 1 kali rakor
- 2 kali Workshop, - 1 kali pertemuan perumusan pedoman - 1 kali rakor
Dinas Pendidikan
260 orang
260 orang
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 3
: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan melalui pengembangan pendidikan bertaraf internasional : Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah bertaraf internasional : Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pembangunan 2 Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Terbangunnya pendidikan Internasional Jawa Barat ( 1 unit Industri manufaktur , Provinsi Jawa Barat 2 unit agri industri, 1 unit kelautan )
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTHAN DANA / PAGU INDIKATIF
4
5
6
2 Kabupaten/ Kota
2 SMK BI
2 SMK BI
Kota Bandung
1 Kerjasama
1 Kerjasama
Biro Otonomi Daerah dan Kerjsama Badan Kepegawaian Daerah
7
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTHAN DANA / PAGU INDIKATIF
8
9
SOPD
LOKASI
10
1 1 1
01 01
02
1 1
01 01
02 02
00 00
1
01
02
00
Pendekatan kerjasama internasional pengembangan SMK bertaraf internasional
1
01
02
00
Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan SMK Tersedianya pendidik dan tenaga pendidik SMK BI bertaraf internasional
Kota Bandung
100 orang
100 orang
1
01
02
00
Penilaian dan akreditasi internasional pendidikan dasar Terakreditasinya pendidikan bertaraf internasional dan menengah bertaraf internasional
26 kabupaten kota
52 RSBI
52 RSBI
1
01
02
00
Penyusunan rencana induk Pendidikan bertaraf Tersedianya dokumen perencanaan internasional untuk peningkatan daya saing daerah
Kota bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
Bappeda
1
01
02
00
Persiapan pengalihan pengelolaan SMP, SMA, dan SMK Terlaksananya pengalihan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional bertaraf internasional
26 kabupaten kota
26 sekolah
26 sekolah
Biro Pelayanan Sosial Dasar
1
01
02
00
Fasilitasi Koordinasi rintisan Sekolah Bertaraf Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi rintisan Sekolah internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Nasional Bertaraf internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf (SBI) Nasional (SBI) di Jawa Barat
Jawa Barat
2 Kali Rakor, 3 Kali Workshop, 1 Kali Kunjungan 466 Peserta dari Kab./Kota, 15 Peserta dari Provinsi
2 Kali Rakor, 3 Kali Workshop, 1 Kali Kunjungan 466 Peserta dari Kab./Kota, 15 Peserta dari Provinsi
Biro Pelayanan Sosial Dasar
1
01
02
00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
02
00
Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik pendidikan Meningkatnya dasar dan menengah bertaraf internasional internasional
Kota Bandung
100 kali
100 kali
bertaraf
internasional
dalam Adanya kerjasama penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dengan Negara lain
kemampuan
pendidik
bertaraf
V-29
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 4
: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan melalui pelayanan pendidikan luar biasa : Penyelenggaraan pendidikan luar biasa : Pendidikan Berkebutuhan Khusus URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
1 1 1 1 1
01 01 01 01
02 02 02
00 00
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN LUAR BIASA Program Pendidikan Luar Biasa Pembangunan unit sekolah baru pendidikan luar biasa Terbangunnya USB untuk 2 Kabupaten dan kota
1
01
02
00
Rehabilitasi sekolah luar biasa
1
01
02
00
Beasiswa bagi siswa pendidikan dasar luar biasa dari Tersedianya beasiswa masyarakat yang kurang mampu
26 Kabupaten Kota
1
01
02
00
Pengembangan kurikulum pendidikan luar biasa pada Tersusunnya kurikulum pendidikan luar biasa jenjang pendidikan dasar dan menengah
Kota Bandung
1
01
02
00
Penyelenggaraan pendidikan inklusif
26 kabupaten kota
1
01
02
00
1
01
02
00
Fasilitasi dan koordinasi percontohan Pendidikan Dasar Terlaksananya advokasi dan fasilitasi pembentukan 26 kabupaten dan kota Inklusif sekolah dasar inklusif percontohan di Jawa Barat
1
01
02
00
Pengembangan metode belajar pendidikan luar biasa
1
01
02
00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
01
02
00
Peningkatan kesejahteraan dan beasiswa pendidikan luar biasa Provinsi Jawa Barat
Adanya beasiswa D3 menjadi S1 guru PLB
26 kabupaten kota
1
01
02
00
Pembinaan Gugus mutu PLB
Terpeliharanya mutu pendidikan luar biasa
26 Kabupaten dan Kota
1
01
02
00
Pembinaan Pokja Pendidikan Inklusif
Adanya sinergitas dan pengendalian pendidikan inklusif 26 Kabupaten dan Kota
1
01
02
00
Penjaringan penduduk berkebutuhan khusus
Adanya data yang akurat dan penduduk berkebutuhan khusus
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9
SOPD
10
6 USB
6 USB
Dinas Pendidikan
10 Lokasi
10 Lokasi
Dinas Pendidikan
16.000 siswa
16.000 siswa
Dinas Pendidikan
1 dokumen
1 dokumen
Dinas Pendidikan
250 sekolah inklusi
250 sekolah inklusi
Dinas Pendidikan
260 orang
260 orang
Dinas Pendidikan
2 rakor
2 rakor
Terwujudnya satu pengembangan metode belajar 26 Kabupaten Kota pendidikan luar biasa
1 metode
1 metode
Dinas Pendidikan
pendidik Adanya insentif guru PLB Non PNS pendidikan luar 26 kabupaten kota biasa
350 orang
350 orang
Dinas Pendidikan
100 orang
100 orang
200 PLB
200 PLB
Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendidikan
26 gugus PLB
26 gugus PLB
Dinas Pendidikan
6000 desa
6000 desa
Dinas Pendidikan
Tersedianya memadai
sarana
pendidikan
luar
biasa
Adanya penunjang kegiatan pendidikan inklusif Terselenggaranya pendidikan inklusif
seminar
6 Kabupaten Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
yang 6 Kabupaten Kota
penyelenggaraan 26 Kabupaten Kota
lengkap tentang 6000 desa
V-30
Biro Yansosdas
Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 5
: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi : Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PEMBIAYAAN Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Dukungan Pembangunan 5 asrama mahasiswa Jawa Barat di Jatinangor-kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
4
5
6
1 1 1 1 1
01 01 01 01
02 02 02
00 00
1
01
02
00
1
01
02
00
1
01
02
00
1
01
02
00
1
01
02
00
1
01
02
00
Magang mahasiswa pada perusahaan
Adanya orientasi kerja mahasiswa
1
01
02
00
Pelatihan kewirausahaan mahasiswa semester akhir
Terlatihnya jiwa dan praktek kewirausahaan bagi mahasiswa semester akhir
1
01
02
00
Sosialisasi beasiswa perguruan tinggi
Tersampaikannya informasi beasiswa perguruan tinggi 26 Kabupaten dan Kota
1
01
02
00
1
01
02
00
Fasilitasi pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan Dukungan sarana transportasi kampus
Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan Tersedianya bus ampus bagi mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Barat
Terbangunnya 5 asrama bagi mahasiswa Jawa Barat di Jatinangor Kabupaten Jatinangor Sumedang Jatinangor Kabupaten Sumedang Bantuan beasiswa S 1 reguler Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir D3 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa D3 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir S1 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir S2 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa S2 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Pengembangan Aplikasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi Adanya pengembangan iptek dan seni untuk Jawa Barat dan Seni untuk daya saing Jawa Barat meningkatkan daya saing Jawa Barat
1 Paket
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
8
9
SOPD
10
1 Paket
Dinas Pendidikan
5 Unit asrama
5 Unit asrama
Dinas Pendidikan
1000 mahasiswa
1000 mahasiswa
Dinas Pendidikan
250 mahasiswa
250 mahasiswa
Dinas Pendidikan
200 mahasiswa
200 mahasiswa
Dinas Pendidikan
150 mahasiswa
150 mahasiswa
Dinas Pendidikan
50 paket
50 paket
Dinas Pendidikan
26 Kabupaten Kota
500 mahasiswa
500 mahasiswa
Dinas Pendidikan
26 Kabupaten Kota
500 mahasiswa
500 mahasiswa
Dinas Pendidikan
1 paket
1 paket
26 Kabupaten Kota
1 paket
1 paket
10 Perguruan tinggi
10 paket
10 paket
V-31
Biro Pelayanan Sosial dasar Biro Otda dan kerjasama Dinas Pendidikan
Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 6
: Meningkatnya pembinaan olahraga dan pemuda : Pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda : Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1
08 08 08
01 01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
01
1
08
01
1
08
1
RENCANA TAHUN 2012
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
URUSAN WAJIB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SUB BIDANG KEPEMUDAAN SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DI BIDANG KEPEMUDAAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN PERANSERTA KEPEMUDAAN Pembinaan mental spiritual bagi generasi muda
LOKASI
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SOPD
4
5
6
7
8
9
10
Jawa Barat
01
Terlaksananya kegiatan pembinaan mental Spiritual bagi pemuda dari 26 kota/kab se Jawa Barat Terlaksananya Temu konsultasi dan Pentas Kreasi balad kreatif pemuda penggerak pembangunan Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional terfasilitasinya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui sistem Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui sistem magang magang Pelatihan Kewirausahaan Bagi gerakan Pramuka Jawa Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi Gerakan Barat Pramuka di jawa barat Fasilitasi Program Peran Serta Pemuda Meningkatnya Kualitas pemuda dalam berbagai bidang pembagunan dan peka terhadap masyarakat Bantuan Untuk 91 Organisasi Kepemudaan Tingkat Tersedianya Bantuan Untuk 91 Organisasi Jawa Barat Kepemudaan Tingkat Jawa Barat Fasilitasi Bantuan untuk Pramuka Se Jawa Barat Terfasilitasinya Bantuan untuk Pramuka Se Jawa Barat
01
01
Bantuan Sosial Untuk Organisasi Pemuda Non Okp
08
01
01
Fasilitasi dan koordinasi kepemudaan dan keolahragaan
1 1 1
08 08 08
01 01 01
02 02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
Temu konsultasi dan Pentas Kreasi balad kreatif pemuda penggerak pembangunan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda
SUB BIDANG OLAHRAGA SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA Fasilitasi PORPEMPROV, PORPEMDA, HAORNAS dan Pengiriman Kontingen Pada Festival Ortrad Tk. Fasilitasi Pemantapan 3 Program Pengembangan Olahraga di Masyarakat ( Minggu Bergerak, Jumsihat SP3OR Penyelenggaraan POPWILDA dan Pengiriman Kontingen Jabar pada POPNAS di Riau Kompetisi Olahraga Permainan Program Peningkatan Potensi Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pembinaan Pemanduan Bakat dan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Penataran Tenaga Keolahragaan dan Pendidikan Lanjutan di Bidang Keolahragaan. Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Sea Games XXVI 2012 Sosialisasi dan fasilitasi Jawa Barat Sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat Database Olahraga Tahap II di Jawa Barat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
TARGET CAPAIAN KINERJA
156 orang
156 orang
Jawa Barat
1500 orang 14 kab/kota 125 orang
1500 orang 14 kab/kota 125 orang
Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
Jawa Barat
Jawa Barat
60 OKP
60 OKP
Jawa Barat
26 kab/kota
26 kab/kota
bantuan Sosial untuk 10 Organisasi Kepemudaan Non OKP tingkat Jawa Barat Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
Jawa Barat
10 orang
10 orang
Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
Terselenggaranya peringatan HAORNAS, PORPEMPROV, PORPEMDA dan pengiriman kontingen Aktifitas Olahraga menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat Jawa Barat Meningkatnya angka Partiipasi masyarakat di daerah untuk melakukan olahraga Terlaksananya Kegiatan POPWILDA di 4 Wilayah
Jawa Barat
4 kegiatan
4 kegiatan
Jawa Barat
3 program
3 program
Terlaksananya Liga cabang olahraga permaianan (Bolabasketm Bolavoli,Softball dan Hoki), Liga Terpelihara dan Meningkatnya potensi dan prestasi atlet Pelajar dan Mahasiswadi Jawa barat Terlaksananya proses seleksi atlet, desentralisasi dan sentralisasi serta pengiriman kontingen Pelatihan Tenaga keolahragaan dan Penelitian keolahragaan Terselenggaranya Sea Games XXVI 2012 di Jawa Barat
Jawa Barat
156 orang
156 orang
Jawa Barat
300 pelajar
300 pelajar
Jawa Barat
orang
orang
Jawa Barat
orang
orang
Jawa Barat
500 orang
500 orang
Jawa Barat
200 orang
200 orang
Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi dan Fasilitasi Jawa Barat Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga Jawa Barat berprestasi di Jawa Barat Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Jawa Barat Keolahragaan di Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
V-32
Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Biro Pengembangan Sosial
Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda
dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2
1
08
02
02
Rapat Kordinasi dan Evaluasi Olahraga dan Pemuda
1
08
02
02
Fasilitasi Bantuan peralatan Tenis Meja
1
08
02
02
1
08
02
02
1
08
02
02
Fasilitasi Bantuan Revitalisasi Gedung Olahraga dan Kreasi Seni Saparua Tahap II Pengembangan Model Kerjasama keolahragaan dan Kepemudaan pada wilayah Perbatasan Pengembangan Model Kemitraan Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional
1 1 1
08 08 08
02 02 02
02 02
SUB BIDANG OLAHRAGA SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
08
02
02
Pembangunan SPORT Jabar Arcamanik Tahap II
1
08
02
02
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Infrastruktur Olahraga di 4 Wilayah Jawa Barat
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
3 Koordinasi dan Singkronisasi penyusunan Program pembanguan Keolahragaan dan Kepemudaan Tercapainya penggunaan Pembangunan sarana dan Prasarana olharga di masyarakat se Jawa Barat Tersedianya Sarana, Prasarana Gedung Olahraga dan Kreasi Seni Saparua Jumlah organisasi/lembaga mitra keolahragaan dan kepemudaan di jawa barat bertambah 10% serta Terjalinya kemitraan olahraga dan pemuda yang harmonis dan dinamis tingkat Provinsi, Nasional dan
4
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
5
6
7
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
8
9
Jawa Barat
1 kegiatan
1 kegiatan
Jawa Barat
unit
unit
Jawa Barat
1 paket
1 paket
Jawa Barat
4 wilayah
4 wilayah
Jawa Barat
7 kegiatan
7 kegiatan
1 paket
1 paket
4 paket
4 paket
Tercapainya Pembangunan sarana dan Prasarana Jawa Barat Olahraga dan Kepemudaan di Jawa Barat Fasilitasi Pengembangan pembangunan Stadion di 4 Jawa Barat Wilayah Jawa Barat
V-33
SOPD
10 Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda
dan dan dan dan dan
Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda
Common Goals 2 : PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1
: : :
Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di PUSKESMAS dan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, Peningkatan RSUD Al Ihsan sebagai RS MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN Rujukan Provinsi APBD : Rp.40.000.000.000,-
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
Provinsi
400 Puskesmas
400.000.000.000
1 1 1
2 2
3
1
2
3
1
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
Pelatihan PPGD Dokter PTT
Terlatihnya PPGD bagi Dr PTT
Provinsi
100 orang
1
2
3
1
10
Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh MTKP
Tersedianya gedung/Sarana untuk pelaksanaan Uji Kompetensi oleh MTKP Sarana penunjang kegiatan
Provinsi
2 Tahun
Provinsi
1 Paket
Tersosialisasinya pertemuan dalam rangka penyusunan skema bagi Tim MTKP terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Standarisasi bagi Tim MTKP Terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Persyaratan TUK bagi Tim MTKP Terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Perdokumentasian bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka prosedur Lisensi bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Materi Uji
Provinsi
150 OH
Provinsi
150 OH
Provinsi
150 OH
Provinsi
150 OH
Provinsi
150 OH
Provinsi
150 OH
Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Penyusunan rencana bagi kegiatan MTKP bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Audit Internal bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan Assesor Maintenance bagi Organisasi Profesi Terselenggaranya Pertemuan Surveillance Assesor bagi Institusi Diknakes se Jabar 400 orang tenaga bidan dari D-1 menjadi D-3 Kebidanan lanjutan th 2009 Dokter dan bidan yang ditempatkan terlatih PPGD dan APN Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
Provinsi
180 OH
Provinsi
120 OK
Provinsi
600 OK
1
2
3
1
10
Program Sumber Daya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Meningkatnya jumlah Puskesmas PONED dan PONED PONEK
Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
Rekrutmen dan Insentif Tenaga Kesehatan
Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Petugas Laboratorium, Jafung nutrisionis, Jafung PKM, Calon Jafung Adminkes. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Untuk Bidan, Kepala Puskesmas, Petugas Promkes, Petugas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas & Jaringannya Pemeriksa Calon Haji, Pengelola Poskestren & Santri Rekruitmen dan Perpanjangan kontrak Dr/Drg dan Pemenuhan kebutuhan atau ratio tenaga dr/drg dan bidan PTT Provinsi(*) bidan PTT disesuaikan dengan puskesmas sesuai standar
Provinsi
600 Ok
Provinsi/Kab/Kota
400 orang
Provinsi
200 orang
Provinsi
200 orang
Provinsi
200 orang
Provinsi
200 orang
17 kabupaten
500 Kecamatan
Kota Bandung
100 Orang
Kabupaten
Perpanjangan Dr/drg : 178, baru : 150 Perpanjangan Bidan : 150, baru 150
Kabupaten
V-34
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7
5
6
8
400 Puskesmas
400.000.000.000
Dinkes, RSUD Al Ihsan, RS Paru, Diskimrum, Admbang, Yansos, Bappeda
APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 200,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 25,000,000
100 orang
APBD Provinsi 7,200,000
180 OH
APBD Provinsi 42,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 30,000,000 APBD Provinsi 12.669.500.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 150.000.000.000
APBN 1,200,000,000 APBD Provinsi 24.395.050.000 APBD Provinsi
137.250.000
2 Tahun 1 Paket 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH
120 OK 600 OK 600 Ok 400 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 500 Kecamatan
100 Orang
Perpanjangan Dr/drg : 178, baru : 150 Perpanjangan Bidan : 150, baru 150
SOPD
APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 200,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 25,000,000
Dinkes
APBD Provinsi 7,200,000
Dinkes
APBD Provinsi 42,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 30,000,000 APBD Provinsi 12.669.500.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 150.000.000.000
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
APBN Dinkes 1,200,000,000 APBD Provinsi Dinkes 24.395.050.000 APBD Provinsi Dinkes
137.250.000
RENCANA TAHUN 2012
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
INDIKATOR KINERJA
Kab. Bandung
1 Unit
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 720.000.000 APBD Provinsi 240.000.000 APBD Provinsi 735.200.000 APBD Provinsi 8.519.302.000 APBD Provinsi 25.000.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 40.000.000.000
4 BKPP
1 Paket
1.000.000.000
TARGET CAPAIAN KINERJA
LOKASI
4 5 2 3 Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk Perpanjangan kontrak Dr Spesialis ( Provinsi 72 OB pelayanan kesehatan di Pusk dan jaringan, RS, lanjutan / 6 Org x 12 Bln ) Rekruitmen Dr Spesialis ( Provinsi 24 OB Kab/Kota terutama di daerah terpencil dan bencana Baru / 4 Org x 6 Bln ) Penempatan PPDS Obgyn, Anak dan Penyakit dalam Terisinya Pusk PONED oleh Dr PPDS Obgyn dan anak 6 Pusk PONED Jabar Selatan 1 Keg UNPAD di Pusk PONED Pemberian insentif Dr, Drg dan Bidan yg bertugas di Terbayarkannya insentif bagi Dr, Drg dan Bidan yg Provinsi 178 Dr 480 Bidan daerah terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan bertugas di daerah terpencil Peningkatan kualitas SDM kesehatan RS Jiwa Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan Provinsi 250 Orang Provinsi Jawa Barat Pelatihan Community Care Team Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung 1 Keg
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
7
5 72 OB
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1 Unit
6 APBD Provinsi 720.000.000 APBD Provinsi 240.000.000 APBD Provinsi 735.200.000 APBD Provinsi 8.519.302.000 APBD Provinsi 25.000.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 40.000.000.000
1 Paket
1.000.000.000
SOPD 8
Dinkes
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
1
2
3
1
10
Peningkatan RSUD Al Ihsan sebagai RS Rujukan Meningkatnya layanan kesehatan rumah sakit Provinsi
1
2
3
1
10
Penyusunan Jejaring Rumah Sakit Rujukan di 5 Rumah Sakit
1 1
2 2
3 3
1 1
11 11
1
2
3
1
11
Program Upaya Kesehatan; Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Monitoring evaluasi penggunaan obat generik di 26 Kab/Kota 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Kab/Kota 75,000,000 75,000,000 Pembinaan dan Pemantauan Sarana Produksi, Provinsi, Kab/Kota 3 kali APBD Provinsi 3 kali APBD Provinsi Dinkes Farmasi; Kosalkes dan Mamin 175.000.000 175.000.000 Distribusi Alkes dan PKRT Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan NAPZA Provinsi 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 30.000.000 30.000.000 pada Hari Anti Narkotika Internasional Uji Kualitas Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Kab/Kota 3 kali APBD Provinsi 3 kali APBD Provinsi Dinkes 130.000.000 130.000.000 Alkeas dan PKRT di sarana Distribusi Swasta Pembinaan melalui Sosialisasi Bahan Berbahaya pada Kab/Kota 4 kali APBD Provinsi 4 kali APBD Provinsi Dinkes Produk Pangan Jajan Anak Sekolah di 4 Wilayah 122,759,800 122,759,800 Pembinaan dan Monitoring Penggunaan Bahan Kab/Kota 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 187.000.000 187.000.000 Berbahaya pada Produk Pangan di 26 Kab/Kota Pemantauan Produk Pangan di Sarana Distribusi pada Kab/Kota 2 kalil APBD Provinsi 2 kalil APBD Provinsi Dinkes 30.000.000 30.000.000 Hari Besar Nasional Pengembangan Penelitian Bahan Baku Obat dari Perguruan Tinggi 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 150.000.000 150.000.000 Sumber Daya Hayati dan Alami, kegiatan : 1. Rakor Pengembangan Produksi Obat Murah berbahan baku Sarana IKOT 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 150.000.000 150.000.000 sumber daya hayati alami, kegiatan : Mobil Keliling Uji Kualitas Farmasi, Kosalkes dan Mamin Provinsi 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 500.000.000 500.000.000 beserta uji kitt Peningkatan SDM Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Diklat 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 60.000.000 60.000.000 (PPNS) di Seksi Farmasi, Kosalkes dan Makmin Perbaikan Gizi Pelatihan Konseling Menyusu 20 Bidan dan 25 Tenaga Provinsigizi Puskesmas, 12 petugas kab/kota dan 380.000.000 3 petugas 20 Provinsi, Bidan dan5 25 hariTenaga gizi Puskesmas, 12 petugas kab/kota dan 380.000.000 3 petugas Provinsi, Dinkes 5 hari
1
1
2
2
3
3
1
1
11
11
Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kerja
Terciptanya jejaring rumah sakit rujukan
Pemantapan IMD dan ASI Eksklusif Bagi Tim Kab/Kota
Provinsi
Refreshing Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi petugas puskesmas DTP TOT BBLR
Provinsi
TOT MTBS
Provinsi
TOT PKPR
Provinsi
TOT KTA
Provinsi
TOT SDIDTK
Provinsi
TOT Kelas Ibu Balita
Provinsi
Provinsi
Pelatihan penanganan BBLR dengan Metode Kangguru
26 Kab/Kota
Pelatihan SDIDTK
26 Kab/Kota
Pelatihan MTBS
26 Kab/Kota
Pelatihan Tata Laksana KTA
16 kab/kota
Pertemuan Koordinasi Kesehatan Kerja dg dokter perusahaan/puskesmas
Provinsi
52 orang peserta Kab/Kota/Puskesmas, 15 pst kab/kota,30 orang pusk, 10 orang 60 orang calon fasilitator BBLR dari 26 kab/kota 20 orang calon fasilitator MTBS dari 5 30 orang calon fasilitator PKPR dari 4 35 orang calon fasilitator KTA dari 4 60 orang calon fasilitator SDIDTK dari 30 orang calon fasilitator Kelas Ibu 520 orang dokter/bidan/ perawat 520 orang dokter/bidan/ perawat 260 orang dr/bidan/ perawat dari 26 96 orang dr/bidan/perawat/peme 3 kali APBD
V-35
350.000.000 200.000.000 319.800.000
248.900.000 153.800.000 114.550.000 324.300.000 101.550.000 649.480.000 649.480.000 601.640.000 399.600.000 Provinsi 85,000,000
24 OB 1 Keg 178 Dr 480 Bidan 250 Orang 1 Keg
52 orang peserta Kab/Kota/Puskesmas, 15 pst kab/kota,30 orang pusk, 10 orang 60 orang calon fasilitator BBLR dari 26 kab/kota 20 orang calon fasilitator MTBS dari 5 30 orang calon fasilitator PKPR dari 4 35 orang calon fasilitator KTA dari 4 60 orang calon fasilitator SDIDTK dari 30 orang calon fasilitator Kelas Ibu 520 orang dokter/bidan/ perawat 520 orang dokter/bidan/ perawat 260 orang dr/bidan/ perawat dari 26 96 orang dr/bidan/perawat/peme 3 kali APBD
Dinkes Dinkes Dinkes RSJ RSJ RSUD Al Ikhsan, Diskimrum Dinkes, Bappeda, Yansos
350.000.000
Dinkes
200.000.000
Dinkes
319.800.000
Dinkes
248.900.000
Dinkes
153.800.000
Dinkes
114.550.000
Dinkes
324.300.000
Dinkes
101.550.000
Dinkes
649.480.000
Dinkes
649.480.000
Dinkes
601.640.000
Dinkes
399.600.000
Dinkes
Provinsi 85,000,000Dinkes
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
1
2
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA 3 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja di Institusi Kesehatan Pemerintah dan Swasta
Pengembangan Jejaring Pelayanan Kesehatan Kerja Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Kesehatan Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Kerja.
1
2
3
1
11
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai Short Course (Audiometer, Spirometer, ECG, PPGD, BKKM ATLS, ACLS, dll.) Seminar/Simposium/Lokakarya/Temu Ilmiah Studi Banding tentang Hospital Occupational Medicine
1
2
3
1
11
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Pelatihan PAK/PAHK/KK bagi dokter Kesehatan Kab/Kota Pelatihan Indusrtial Emergency Respons Pelatihan OHN bagi Perawat Pelatihan K3 perush utk sanitarian
1
1
2
2
3
3
1
1
11
11
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Pekerja
Kesehatan
Kerja
Surveillance Kesehatan Kerja di Perusahaan
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4 Provinsi
5 4 kali
Provinsi
1 kali
BKKM
4 kali
Provinsi
26 kali
BKKM
4 kali
BKKM
1 kali
Jepang
1 kali
Provinsi
3 kali
Provinsi
3 kali
Provinsi
3 kali
Provinsi
3 kali
Provinsi
5 kali
Pelatihan P3K bagi Pekerja
Provinsi
2 kali
Pelatihan tentang Kesehatan Kerja di perusahaan
Provinsi
2 kali
Gangguan fungsi paru pada pekerja wanita di pabrik tekstil
Provinsi
1 kali
Gangguan reproduksi pada pekerja wanita
Provinsi
1 kali
Gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja
Provinsi
1 kali
Surveilance kantin perusahaan
Provinsi
1 kali
pada Pelatihan Kader Pos UKK
V-36
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 120.000.000 APBN 150.000.000 APBN 150.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 75.000.000 APBD Provinsi 60.000.000 APBN 90.000.000 APBN 30.000.000 APBN 200.000.000 APBN 240.000.000 APBN 160.000.000 APBN 240.000.000 APBN 240.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
7
5 4 kali
6 APBD Provinsi 120.000.000 APBN 150.000.000
1 kali
APBN 150.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 75.000.000 APBD Provinsi 60.000.000
Dinkes
APBN 90.000.000 APBN 30.000.000 APBN 200.000.000 APBN 240.000.000 APBN 160.000.000 APBN 240.000.000 APBN 240.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000
Dinkes
4 kali
26 kali
4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali
2 kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
SOPD 8 Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Program Keluarga Berencana URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1 1 1 1
2 2
3
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana Rapat Koordinasi KB-KK - Tingkat Provinsi
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3
- Tingkat Kabupaten/Kota
Pertemuan Bidan Koordinator (Bikor) di 26 Kab/Kota @ 30 Bikor dan 5 pengelola KIA Kab/Kota Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kualitas KB di Kabupaten/Kota Terbentuknya kesepakatan operasional program KB-KK
- Monitoring dan Pembinaan Rapat Koordinasi Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi
Terlaksananya rakor Kab/Kota
Work Shop Tim Penjaga Mutu Pelayanan
Monitoring dan Pembinaan Tim Penjaga Mutu Pelayanan Pertemuan Nasional dan Konsultasi ke Pusat Operasional Pelayanan MO Pelayanan Papsmear Bhakti IBI - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan - Bhakti Sosial IBI KB-KES Fasilitasi Momentum Bhakti TNI Terpadu - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan - Bhakti Sosial TNI Terpadu Bhakti Kesatuan Gerak PKK - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
Terbentuknya kesepakatan operasional program KB-KK tingkat provinsi dan kab/kota Terlaksananya Komitmen jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pengembangan KB Mandiri Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga Penguatan Paguyuban KB Pria Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan KB mandiri Pembinaan Forum Pos KB Desa Pembinaan Forum Peduli Remaja Sosialisasi Pelayanan KB Pasca Salin di Provinsi
RENCANA TAHUN 2013
RENCANA TAHUN 2012
1385 orang
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
CATATAN PENTING
629.300.000
2 / @85
Provinsi Kab/Kota
60 org 2 hari
26 Kab/Kota
910 org 2 hari 52 org 2 hari 4 / @1300
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
1385 orang
629.300.000
APBD Provinsi
95,000,000
APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000
60 org 2 hari 910 org 2 hari 52 org 2 hari 4 / @1300
APBD Provinsi
BPPKB
95,000,000 Dinkes
APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000
250.000.000
4 2 / @104
250.000.000
Terlaksananya work shop untuk menurunnya angka drop out akseptor KB
1 / @85
125.000.000
1 / @85
125.000.000
Menurunnya angka efek samping dan komplikasi akibat kontrasepsi Terlaksananya kegiatan konsultasi Terlayaninya akseptor baru MO Terdeteksinya gejala kanker rahim bagi peserta KB
26 Kab/Kota
69.300.000
26 Kab/Kota
69.300.000
Terlaksananya pencanangan Bhakti IBI Terlaksananya pencanangan Bhakti IBI Terpantaunya kegiatan Bhakti IBI Kab/Kota Terlayaninya peserta KB Baru
1 26 26 Kab/Kota 4 / @2.500
Terlaksananya pencanangan Bhakti TNI Terpadu Terlaksananya pencanangan Bhakti TNI Terpadu Terpantaunya kegiatan Bhakti TNI terpadu Kab/Kota
1 26 26 Kab/Kota
Terlayaninya peserta KB Baru
4 / @2.500
Terlaksananya pencanangan Kesrak PKK Terlaksananya pencanangan Kesrak PKK Terpantaunya kegiatan Kesrak PKK terpadu Kab/Kota
1 26 26 Kab/Kota
31.800.000 3.100.000.000 520.000.000
3 5000 2600
729.300.000
31.800.000 3.100.000.000 520.000.000 729.300.000
1 26 26 Kab/Kota 4 / @2.500 989.300.000
989.300.000 1 26 26 Kab/Kota 4 / @2.500
989.300.000
V-37
10
2 / @85
4 2 / @104
3 5000 2600
SOPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9
989.300.000 1 26 26 Kab/Kota
Dinkes Dinkes
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2 - Bhakti Sosial Kesrak PKK Operasional pengumpulan dan pengolahan data kesertaan ber- KB Pengadaan Alat Kontrasepsi
Penguatan Paguyuban KB Pria - Pertemuan Penguatan Paguyuban KB Pria - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Bantuan Modal Paguyuban KB Pria - Operasional Paguyuban KB Pria Ketahanan Keluarga Rapat Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga - Tingkat Provinsi
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terlayaninya peserta KB Baru Laporan perkembangan program KB-KK (F/II/KB dan F/I/Dalap) Tersedianya 25000 paket Implant Terlayaninya peserta cabut Implant Terpantaunya kegiatan Kesrak PKK terpadu Kab/Kota
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5 4 / @2.500 12-Mei 50 10 26 Kab/Kota
3
1
60.000.000 15.400.000.000
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8 4 / @2.500 12-Mei 50 10 26 Kab/Kota
1.477.000.000 Terbentuknya kesepakatan operasional KB Pria Terbentuknya kesepakatan operasional KB Pria Tersalurkannya bantuan modal untuk Usaha Ekonomi Produktif Tercapainya target peserta motoda KB Pria
85 1300 78
BPPKB 454.300.000
- Tingkat Kabupaten/Kota
Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga
4 / 1300
4 / 1300
- Monitoring dan Pembinaan Temu Kader Institusi Masyarakat Pengelola PPKB
Terlaksanaya rakor bina ketahanan keluaarga Terlaksananya dan Terevaluasinya kemampuan kader dalam penelolaan PPKB
4 390
Terlaksananya pelatihan teknik pemasaran Bantuan modal
52 52
370.500.000
4 390
148.200.000
Pembinaan Program PPKB kepada Petugas lapangan
780.000.000 439.800.000
4 / 390 26 Kab/Kota
26 Kab/Kota
85
85
- Tingkat Kabupaten/Kota
Terbentuknya kesepakatan operasional Program KB-KK
1300
1300
Pelatihan Kader BKB Pengadaan APE BKB Bantuan Operasional Forum Pos KB Desa
Terlaksananya pelatihan kader BKB Tersedianya APE bagi kelompok BKB Tercapainya target akseptor baru dan terbinanya akseptor aktif Terlaksananya kegiatan konsultasi
104 130 26 / 8
Rapat Konsultasi Forum Peduli Remaja dan Anak
Pelatihan Life Skill bagi PIK-KRR - Pelatihan Life Skill bagi PIK-KRR
- Pembinaan Operasional Forum Peduli Remaja dan Anak - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota
780.000.000 439.800.000
4 / 390
Terbentuknya kesepakatan operasional Program KB-KK
395.000.000
3
370.500.000 148.200.000
52 52
Pembinaan Forum Pos KB Desa - Tingkat Provinsi
Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Orientasi Program PUP bagi Forum Peduli Remaja dan Anak
15.400.000.000
6240 454.300.000 85
- Tingkat Kabupaten/Kota
10
60.000.000
1.477.000.000
85
Konsultasi ke Pusat Pendewasaan Usia Perkawinan Rapat Koordinasi Forum Peduli Remaja - Tingkat Provinsi
SOPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9
85 1300 78
6240
Terbinanya 390 org PLKB
2
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga
Fasilitasi pengembangan kelompok UPPKS - Pelatihan kewirausahaan Fasilitasi Modal bergulir bagi Kelompok UPPKS Pertemuan PLKB/PKB - Monitoring dan Pembinaan
1
RENCANA TAHUN 2013
RENCANA TAHUN 2012
395.000.000
148.200.000 130.000.000 208.000.000
104 130 26 / 8
31.800.000
3
148.200.000 130.000.000 208.000.000 31.800.000 BPPKB
360.000.000 Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Tersalurkannya bakat seni remaja
360.000.000
85
85
4 / 1300
4 / 1300
52
150.000.000
52
150.000.000
Terlaksananya orientasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan Forum Peduli Remaja dalam pengelolaan operasional PIK KRR Terevaluasinya dan terbahas serta tertanggulanginya permasalahan operasional PIK-KRR
104
148.200.000
104
148.200.000
80
7.200.000
80
7.200.000
Terselenggaranya pelatihan dalam rangka meningkatkan / keterampilan remaja dan anak dalam pengembangan usaha ekonomi produktif Terbinanya 130 kelompok PIK KRR
130
254.550.000
254.550.000 130
26 Kab/Kota
26 Kab/Kota 657.900.000
Terbinanya 150 Kel PIK-KRR Terbinanya 300 Kel PIK-KRR
26 Kab/Kota 300 Kecamatan
V-38
657.900.000 26 Kab/Kota 300 Kecamatan
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2 Apresiasi Remaja Kampanye Program PPKB melalui Media Elektronik
Bantuan modal bagi PIK-KRR Penerbitan Tabloid Forum Peduli Remaja dan Anak
1
2
3
1
Operasional PIK-KRR Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terlaksananya Upacara Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Kerjasama antar Provinsi TV Radio On/Off Air Activity PPKB Work Shop Penyiar Terdistribusikannya bantuan modal Terbitnya Tabloid Remaja dan Anak Jawa Barat
RENCANA TAHUN 2013
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5 75 3 / @10 10 / @24 2 / @8 1 / @52 130 8 / @1000
Terlaksananya kegiatan PIK KRR
26 / 5 / 8
Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional
2
Sosialisasi Pelayanan KB Pasca Salin di Provinsi
Provinsi
60 orang 2 hari
Pertemuan Bidan Koordinator (Bikor) di 26 Kab/Kota @ 30 Bikor dan 5 pengelola KIA Kab/Kota Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kualitas KB di Kabupaten/Kota
Kab/Kota
910 orang 2 hari 52 org 2 hari
26 Kab/Kota
V-39
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 375.000.000 1.968.200.000
CATATAN PENTING
1.300.000.000 200.000.000
8 75 3 / @10 10 / @24 2 / @8 1 / @52 130 8 / @1000
520.000.000
26 / 5 / 8
600.000.000 APBD Provinsi 883.000.000 APBD Provinsi 95,000,000
APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000
7
TARGET CAPAIAN KINERJA
2
60 orang 2 hari 910 orang 2 hari 52 org 2 hari
SOPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 375.000.000 1.968.200.000
10
1.300.000.000 200.000.000 520.000.000 BPPKB 600.000.000 APBD Provinsi Dinkes 883.000.000 APBD Provinsi 95,000,000 Dinkes
APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000
Dinkes Dinkes
Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 3
: : :
Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMA MAPAN) URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1
2 2 2
1 1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan: Pemantauan, Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
34.306.950.000 Pendampingan peningkatan cakupan Kinerja Program Pembinaan Gizi Masyarakat di Kabupaten dengan Pertemuan Pembahasan hasil analisis situasi masalah gizi Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pembinaan hasil-hasil Pelatihan di Bidang Gizi ke Kabupaten/Kota (Regional) Akselerasi Penurunan Prevalensi Gizi Buruk melalui kemitraan dgn Dunia usaha, pendidikan (Coorperate Pertemuan Pembahasan dan Pemutakhiran Data Program Pembinaan Gizi tk Provinsi Pengadaan KMS Balita
30 orang pengelola program gizi dan lintas Provinsi 15 orang lintas program dan sektor 5 Kab/Kota (Regional) @ 3 orang per kab/kota di Kab Sukabumi, Kota (Dinkes dan Bapeda), Provinsi 30 orang, 2 hari
Investigasi kasus Gizi Buruk
26 kab/Kota, 52 pusk, 52 desa 1.017 puskesmas, 26 kab/kota, dan provinsi 26 kab/kota
10 Kab/Kota
Provinsi 26 Kab/Kota
10 orang LP Provinsi, 5 orang lintas sektor 300 buah
52 kasus (2 kasus/kab/kota 1.100 paket (1.017 Pusk, 26 kab/kota, 57 Bantuan Keuangan Gubernur Program Gizi Membantu kabupaten/kota dalam upaya 1.150 balita gizi buruk penanggulangan balita dan masyarakat umum dan masyarakat umum Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Buku Pedoman Gizi di Daerah Perkotaan Provinsi 20 orang LP/LS Provinsi, 6 orang Kegiatan Praktek Perilaku dan Pemulihan Gizi melalui 3 kab, 6 pusk, 12 desa 15 org kab, 30 pst pendekatan Positive Deviance pusk, peserta desa 180 Pemantapan dan operasional PWS (Pemantauan 160 puskesmas, 26 100 pkm, 10 kab/kt, 3 Wilayah Setempat) Gizi Kab/Kota bulan Pemantapan Program Gizi Kabupaten/Kota 26 Kab/Kota 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi Rapat Koordinasi Teknis dan Pertemuan Evaluasi Provinsi 20 Lintas Program dan Program gizi Tk. Provinsi sektor Provinsi, 52 Rapat Koordinasi Teknis dan Pertemuan Evaluasi Nasional 2 org provinsi, 4 hr Program gizi Tk. Nasional Penyusunan Exit Strategi program gizi di Jawa Barat Tersusunya exit Strategi Program Gizi Jawa Barat Provinsi 30 orang Provinsi, 52 orang kab/kota, 2 hari Pengadaan Dacin dan Alat Ukur Panjang Badan, Buku Tersedianya sarana gizi (alat antropometri, buku dan 26 kab/kota, 1.017 3000 dacin. 3.000 Pedoman Gizi, Leaflet Pesan Gizi leaflet ) idi Posyandu dan Puskesmas pusk, 3.000 desa microtoise, 10.000 Administrasi Kegiatan + Konsultasi ke Pusat Tersedianya ATK dan Computer Suplay untuk Provinsi 12 bulan, 5 orang penunjang kegiatan Meningkatnya pemahaman pengelola proyek, 3 Penyusunan Juknis dan Laporan Tahunan Tersusunnya pedoman teknis dan laporan hasil Provinsi 10 orang, 2 kali kegiatan Pendampingan Program Gizi bagi Kab/Kota Pengelola Program Gizi Kabupaten/Kota, Puskesmas, 26 kab/kota, 26 pusk, 78 lintas program PJ di Desa 26 desa provinsi, 26 orang Pemantapan dan operasional PWS (Pemantauan Pengelola Program Gizi Kabupaten/Kota, Puskesmas, 160 puskesmas, 26 100 pkm, 10 kab/kt, 3 Wilayah Setempat) Gizi Bidan Desa Kab/Kota bulan Pemantapan Program Gizi Kabupaten/Kota Lintas Program Kab/Kota, Tenaga Pelaksana Gizi 26 Kab/Kota 130 LP Kab/Kota, 1.017 Puskesmas Tenaga Pelaksana Gizi Investigasi Kasus Gizi Buruk Pengelola Program Gizi Kab/Pusk yang ada kasus, dan 26 Kab/kota 100 kasus, 78 orang kasus gizi buruk tim provinsi Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Pelatihan Kelas Ibu Hamil dan Balita 26 Kab/Kota 780 orang, 3 Hari Pengadaan Kit Gizi
1
RENCANA TAHUN 2012
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
Provinsi
156 orang, 10 hari, 13
V-40
APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 136.000.000 APBD Provinsi 40.000.000 APBD Provinsi 105.000.000 APBD Provinsi 900.000.000 APBD Provinsi 135.850.000 APBD Provinsi 220.000.000 APBD Provinsi 32.640.100.000 APBN 75.000.000 APBN 400.000.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 150.000.000 APBN 9.500.000 APBN 210.000.000 APBN 2.000.000.000 APBN 69.000.000 APBN 54.880.000 APBN 252.400.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 346.500.000 12.359.280.000 APBN dan APBD Provinsi APBN 520.000.000 APBN
SOPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
8
34.306.950.000 30 orang pengelola program gizi dan lintas 15 orang lintas program dan sektor @ 3 orang per kab/kota (Dinkes dan Bapeda), 30 orang, 2 hari 10 orang LP Provinsi, 5 orang lintas sektor 300 buah 52 kasus (2 kasus/kab/kota 1.100 paket (1.017 Pusk, 26 kab/kota, 57 1.150 balita gizi buruk dan masyarakat umum 20 orang LP/LS Provinsi, 6 orang 15 org kab, 30 pst pusk, peserta desa 180 100 pkm, 10 kab/kt, 3 bulan 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi 20 Lintas Program dan sektor Provinsi, 52 2 org provinsi, 4 hr 30 orang Provinsi, 52 orang kab/kota, 2 hari 3000 dacin. 3.000 microtoise, 10.000 12 bulan, 5 orang pengelola proyek, 3 10 orang, 2 kali 78 lintas program provinsi, 26 orang 100 pkm, 10 kab/kt, 3 bulan 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi 100 kasus, 78 orang tim provinsi
780 orang, 3 Hari 156 orang, 10 hari, 13
APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 136.000.000 APBD Provinsi 40.000.000 APBD Provinsi 105.000.000 APBD Provinsi 900.000.000 APBD Provinsi 135.850.000 APBD Provinsi 220.000.000 APBD Provinsi 32.640.100.000 APBN 75.000.000 APBN 400.000.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 150.000.000 APBN 9.500.000 APBN 210.000.000 APBN 2.000.000.000 APBN 69.000.000 APBN 54.880.000 APBN 252.400.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 346.500.000 12.359.280.000 APBN dan APBD Provinsi APBN 520.000.000 APBN
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
Dinkes
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
RENCANA TAHUN 2012
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2
LOKASI
3
4
Pelatihan Poned
Provinsi
Peningkatan Kapasitas Dalam Pemahaman Revitalisasi PWS-KIA Bagi Penanggung Jawab KIA Kab/Kota Pelatihan PWS-KIA Bagi Penanggung Jawab KIA Puskesmas TOT Penyeliaan Fasilitatif Bagi Bikor di Provinsi
1
1
1
2
2
2
1
1
1
4
4
4
Pembinaan Program
Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Kapasitas Faslitator PKRE-T yang Responsip Gender di Prov Peningkatan Kapasitas Faslitator PKRE-T yang Responsip Gender di Pusk di 7 Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas pengelola Program KIA dalam Pengarusutamaan Gender ( 26 Kab/Kota @ 2 orang Rakontek Kesehatan Ibu di Provinsi ( 26 Kabupaten/Kota @ 2 orang ) Pelaksanaan AMP di Kabupaten/Kota
Provinsi
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 kali 60 orang, 12 hari, 5 kali 52 orang, 5 hari
26 Kab/Kota
780 orang, 4 Hari
Provinsi
52 orang, 5 hari, 2 kali
Provinsi
28 orang (dokter dan Bidan), 5 hari 168 orang, 5 hari
Puskesmas di 7 Kab/Kota Provinsi
60 orang, 2 hari
Provinsi
60 orang, 2 hari
26 Kab/Kota
780 orang, 2 hari
Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun Paraji di Kabupaten/Kota Sosialisasi Pelaksanaan Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pertemuan Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi di Provinsi ( 26 Peningkatan Kualitas Tim PONED dan Evaluasi Pasca Pelatihan Kualifikasi Pasca Pelatihan APN
26 Kab/Kota
780 orang, 2 hari
26 Kab/Kota
780 orang, 2 hari
Provinsi
60 orang, 2 hari
25 Kab/Kota
50 orang, 3 hari
26 Kab/Kota
260 orang, 3 hari
Fasilitasi P4K Kabupaten/Kota ke Pusk dan Desa
26 Kab/Kota
5880 Desa, 12 kali
Validasi Data KIA ke Kabupaten/Kota dan Puskesmas
26 Kab/Kota
52 orang, 2 hari
Provinsi
85 orang, 2 hari
Provinsi
15 orang pengelola program KIA, LP/LS Provinsi, 1 hari x 2 kali
Evaluasi Fungsi dan Pengembangan Puskesmas PONED @ 3 orang Kab/Kota (pengelola KIA, Pertemuan Pembahasan dan Analisa pendampingan di Tingkat Prov
Hasil
Lokakarya Pemantapan Pelayanan KIA di Provinsi Propinsi (verifikasi sasaran) Lokakarya Hasil Tindak Lanjut Pendampingan di 5 Karawang, Sukabumi, Wilayah Tasikmalaya. Cirebon, Bintek (Kab baik 2x/th, sedang 3x/thn, buruk 26 kab/kota 4x/tahun) Pelaksanaan Penerapan Persalinan oleh Tenaga Provinsi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Review dan Evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan Provinsi anak terintegrasi Pertemuan Organisasi Profesi, Ormas, dan Perguruan Provinsi Tinggi Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Yankes Sinergitas Pelayanan KB di Kab/Kota Provinsi Distric Problem Solving (DTPS) Program KIA Tingkat Kabupaten/Kota Pertemuan koordinasi dalam Pembinaan Kesehatan anak usia dini holistik-integratif (PAUD,SDITK,BKB, Evaluasi dan pembinaan program lansia di kab/kota Penguatan sistem rujukan kelainan Tumbang anak Pertemuan pembahasan dan Pemutakhiran Program Pembinaan usia lanjut di Provinsi Rapat Koordinasi Hari ulang tahun Usia Lanjut
data
Pertemuan Kemitraan/ jejaring dalam penanganan
26 kab/kota x 2 orang + 5 orang propinsi, 2 (26 kab/kota x 8 orang) + (8 orang propinsi x 5 (5 kab/kota x 1 kali, 12 kab/kota x 2 kali, 9 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 25 orang (organisasi profesi, LS), 1 hari
RENCANA TAHUN 2013 CATATAN PENTING KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 5 6 7 624.000.000 kali APBN 60 orang, 12 hari, 5 700.000.000 kali APBN 52 orang, 5 hari 146.000.000 APBN 780 orang, 4 Hari 520.000.000 APBN 52 orang, 5 hari, 2 kali 285.000.000 APBN 28 orang (dokter dan 115.000.000 Bidan), 5 hari APBN 168 orang, 5 hari 400.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 150.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 95.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 700.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 500.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 624.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 95.000.000 APBN 50 orang, 3 hari 300.000.000 APBN 260 orang, 3 hari 300.000.000 APBN 5880 Desa, 12 kali 602.000.000 APBN 52 orang, 2 hari 60.000.000 APBN 85 orang, 2 hari 136.000.000 10.000.000 15 orang pengelola program KIA, LP/LS Provinsi, 1 hari x 2 kali 50.000.000 140.000.000 140.000.000 50.000.000 500.000.000 6.000.000
26 kab/kota x 2 orang + 5 orang propinsi, 2 (26 kab/kota x 8 orang) + (8 orang propinsi x 5 (5 kab/kota x 1 kali, 12 kab/kota x 2 kali, 9 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 25 orang (organisasi profesi, LS), 1 hari
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 624.000.000 APBN 700.000.000 APBN 146.000.000 APBN 520.000.000 APBN 285.000.000 APBN 115.000.000 APBN 400.000.000 APBN 150.000.000 APBN 95.000.000 APBN 700.000.000 APBN 500.000.000 APBN 624.000.000 APBN 95.000.000 APBN 300.000.000 APBN 300.000.000 APBN 602.000.000 APBN 60.000.000 APBN 136.000.000 10.000.000
SOPD
8 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
50.000.000 Dinkes 140.000.000 Dinkes 140.000.000
Dinkes
50.000.000
Dinkes
500.000.000
Dinkes
6.000.000
Dinkes
60 orang, 2 hari
50.000.000
60 orang, 2 hari
50.000.000
BPPKB
Kuningan, Kt. Sukabumi, Bandung Propinsi
(5 kab/kota x 15 orang), 5 hari 20 orang, 1 hari
65.000.000
65.000.000
Dinkes
5.000.000
(5 kab/kota x 15 orang), 5 hari 20 orang, 1 hari
5.000.000
Dinkes
26 Kab/kota
26 orang, 2 hari
55.000.000
26 orang, 2 hari
55.000.000
Dinkes
Provinsi
(26 kab/kota x 3 orang) + (6 orang propinsi), 2 Dokumen laporan bulanan triwulan dan Sebanyak 2000.000 Usia lanjut 20 orang , 1 hari
60.000.000
(26 kab/kota x 3 orang) + (6 orang propinsi), 2 Dokumen laporan bulanan triwulan dan Sebanyak 2000.000 Usia lanjut 20 orang , 1 hari
60.000.000
Dinkes
20.000.000
Dinkes
20.000.000
Dinkes
5.000.000
Dinkes
Provinsi Provinsi Provinsi
V-41
20.000.000 20.000.000 5.000.000
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 kasus KtP dan KtA Pertemuan Sosialisasi KtP dan KtA Pertemuan Pengelola Program Lansia Kabupaten/ Kota
1
2
1
4
Kelas Ibu dan Kampanye P4K→Gerakan P4K serta Buku KIA
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4
5
Provinsi
(26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 26 orang, 2 hari
25.000.000
20 orang lintas Program dan lintas Sektoral di Prov terpapar program Usia Lanjut 1 Dokumen Rencana Kerja dengan Komda Usia Lanjut (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 400 buku Launchingdalam rangka Labunching Sticker dan 2 kali pertemuan dan 2 kali Seminar/Lokakarya
25.000.000
26 kab/kota
Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional
Provinsi
Rapat Koordinasi Kemitraan dengan KOMDA usia lanjut
Provinsi
Sosialisasi Skrining Tumbang Anak Dengan Pengelola Program Anak Kab/Kota (Skrining hipotiroid, Penggandaan buku Lansia Pemberdayaan keluarga dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan ibu dan anak (Penerapan buku
Provinsi
Revitalisasi Posyandu
TARGET CAPAIAN KINERJA
Provinsi Provinsi, Kabupaten/Kota
Provinsi
1 juta Sticker untuk 26 Kab/Kota 1 juta Buku KIA untuk 26 Kab/Kota 2 kali Monitoring ke 26 Kab/Kota 1 paket leaflet untuk 26 kab/Kota 1000
Provinsi
pertemuan lintas sektor
26 Kab/Kota
50 % Desa Siaga Aktif, pendampingan 165 3 paket penyebaran informasi efektif 165 desa
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
Revitalisasi POSYANDU terintegrasi dengan PAUD, BKB, TPA, KUKM, BUMD, Swasta Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak pada Tenaga Peningkatan akses ibu, bayi dan balita terhadap Kerja Wanita (Nakerwan) UKS layanan screening kesehatan Pengembangan serta Integrasi Desa Siaga Aktif dalam Desa Siaga Aktif (outcome) / Revitalisasi Forum dan Desa Membangun menuju Desa Peradaban Kegiatan Desa Siaga (output) Penyebaran Informasi Efektif Terselenggaranya pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi KIE 3 program kesehatan prioritas ( Pengembangan Desa/RW Siaga Terselenggaranya peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Terselenggaranya pengembangan Gerakan Sekolah Sehat melalui revitalisasi UKS Pembinaan melalui Sosialisasi Bahan Berbahaya pada produk pangan jajanan anak sekolah di wilayah Revitalisasi Posyandu Terselenggaranya Revitalisasi/Reformasi Posyandu menuju Posyandu Strata Purnama Mandiri melalui Perilaku Hidup Bersih dan sehat di berbagai Tatanan Pengembangan budaya PHBS
1
2
1
4
Pengembangan Budaya PHBS pada Berbagai Tatanan
26 Kab/Kota
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
Pemberdayaan Peserta didik yang mandiri untuk hidup sehat Penerapan Budaya Bersih dan sehat di lingkungan sekolah Pelatihan tim penyuluh kesehatan siaga bencana
1
2
1
4
Pertemuan Tim PBP dan Revitalisasi Tim
1
2
1
4
Pembanguan Gedung RSJ Riau 11 (Lanjutan)
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota
165 desa
Provinsi, Kabupaten/Kota 26 Kab/Kota
Petugas Kab/Kota, Tokoh Masyarakat 165 desa
26 Kab/Kota
26 Kab/Kota
35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 165 sekolah
26 Kab/Kota
165 sekolah
Provinsi Provinsi
Pengembangan Tim Siaga Bencana 4 kali
Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
Kota Bandung
1 keg
Pelatihan Community Care Team
Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
Penjarigan Pasien Gelandangan Psikotik
Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan Napza Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung
Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
1 keg 24 org 1 keg 3 keg
V-42
55.000.000
30.000.000
30.000.000 30.000.000 APBD Provinsi 8.406.275.000
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi APBD Provinsi 1.850.400.000 APBD Provinsi 4.400.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 122.759.800 APBD Provinsi 3.200.000.000 APBD Provinsi 3.000.000.000 APBD Provinsi 1.800.000.000 APBD Provinsi 1.350.000.000 APBD Provinsi 1.451.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD APBD Provinsi 15.400.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 5.000.000.000 APBD Provinsi 1.200.000.000
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
SOPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
8
(26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 26 orang, 2 hari
25.000.000
Dinkes
55.000.000
Dinkes
20 orang lintas Program dan lintas Sektoral di Prov terpapar program Usia Lanjut 1 Dokumen Rencana Kerja dengan Komda Usia Lanjut (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 400 buku Launchingdalam rangka Labunching Sticker dan 2 kali pertemuan dan 2 kali Seminar/Lokakarya
25.000.000
Dinkes
30.000.000
Dinkes
30.000.000
Dinkes
30.000.000 APBD Provinsi 8.406.275.000
Dinkes
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi
Dinkes, PKK, BPPKB, KUKM, BPMPD, Biro Dinkes
APBD Provinsi 1.850.400.000 APBD Provinsi 4.400.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 122.759.800 APBD Provinsi 3.200.000.000 APBD Provinsi 3.000.000.000 APBD Provinsi 1.800.000.000 APBD Provinsi 1.350.000.000 APBD Provinsi 1.451.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD
Dinkes
1 juta Sticker untuk 26 Kab/Kota 1 juta Buku KIA untuk 26 Kab/Kota 2 kali Monitoring ke 26 Kab/Kota 1 paket leaflet untuk 26 kab/Kota 1000 pertemuan lintas sektor 50 % Desa Siaga Aktif, pendampingan 165 3 paket penyebaran informasi efektif 165 desa 165 desa Petugas Kab/Kota, Tokoh Masyarakat 165 desa 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 165 sekolah 165 sekolah Pengembangan Tim Siaga Bencana 4 kali 1 keg 1 keg 24 org 1 keg 3 keg
APBD Provinsi 15.400.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 5.000.000.000 APBD Provinsi 1.200.000.000
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes, BPLHD, Diskimrum RSJ RSJ RSJ RSJ RSJ
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
1
4
2 Penyebarluasan informasi kesehatan Jiwa dan NAPZA
3 Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
1
2
1
4
Pembagunan Gedung Pelayanan Kesehatan Jiwa
Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4 Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat
5 1 keg 3 keg
V-43
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 450.000.000 APBD Provinsi 5.500.000.000
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 1 keg 3 keg
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 450.000.000 APBD Provinsi 5.500.000.000
SOPD
8 RSJ RSJ
Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 4
: : :
Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana serta Prasarana Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD. Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC dan Flu Burung
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Indikasi Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS, TBC dan Narkoba
1 1 1
2 2
1
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV-AIDS
1
2
1
4
Koordinasi dan Fasilitasi Penangguilangan HIV/AIDS
1
2
1
4
Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru Sidawangi
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
3
Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Bapelkes
Provinsi
Peningkatan Sarana dan Pra Sarana BKKM
Provinsi
Peningkatan Sarana dan Prasarana puskesmas di daerah perbatasan Pertemuan di seminar Informasi crash program campak LS/LP Tingkat Provinsi
Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan crash program campak di Jawa Barat
1
4
1
2
1
4
Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
Bandung
1
2
1
4
1
2
1
4
Pengadaan Vaksin
1
2
1
4
1
2
1
4
Pertemuan di seminar Informasi crash program
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD 20.000.000.000
APBD Provinsi 2.000.000.000 APBD Provinsi 20.000.000.000
APBD Provinsi 2.000.000.000 APBD Provinsi 20.000.000.000
APBD Provinsi
APBD Provinsi
11.050.000 APBD Provinsi
11.050.000 APBD Provinsi
27.650.000 APBD Provinsi 75.000.000 APBD Provinsi
27.650.000 APBD Provinsi 75.000.000 APBD Provinsi
Tersedianya obat kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan dasar
APBD Provinsi 1.247.100.000
Tersedianya obat Anti Tuberkulosa di sarana pelayanan kesehatan dasar
APBD Provinsi 6.977.960.000
Tersedianya obat Anti Tuberkulosa di sarana pelayanan kesehatan dasar
APBD Provinsi 6.977.960.000
APBD Provinsi
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Pemenuhan obat/vaksin dalam pelayanan kesehatan dasar kota Cirebon
30.000.000
RS. Paru Dinkes Jabar Dinkes Jabar
APBD Provinsi 1.570.000.000
APBD Provinsi paket Pemenuhan obat/vaksin dalam pelayanan kesehatan dasar
30.000.000
APBD Provinsi 1.570.000.000
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Provinsi
Dinkes, BNPB, Biro Yansosdas Dinkes, Biro Yansosdas, Dinas Biro Pelayanan Sosial Dasar
213.000.000
APBD Provinsi 1.247.100.000
paket
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian
10
1 paket
Tersedianya obat kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan dasar
Peningkatan upaya kesehatan remaja dalam menghadapi pengaruh NAPZA
Upaya Kesehatan layanan publik di dalam gedung Pelaksanaan Crash Program campak di Jawa Barat
8
SOPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD 20.000.000.000
1 paket
Bandung
Peningkatan layanan bagi penderita TBC
Penyebaran informasi bahaya penyalahgunan napza pada Hari Anti Narkotika Internasional
7
213.000.000 Terbangunnya HIV-AIDS Center
Pengadaan Obat Anti Tuberkulosa (OAT) 2
TARGET CAPAIAN KINERJA
Dinkes Jabar
Pengadaan obat kesehatan jiwa
1
CATATAN PENTING
puskesmas perbatasan
Pertemuan Sosialisasi Crash program Campak Kepada Bupati/Walikota, DPRD, TP.PKK, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota, Biro Yansus Kab/kota Pencanangan Crash Program Campak
Pembangunan Gedung HIV-AIDS Center
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
2 kali
V-19
11,050,000 (APBD)
2 kali
11,050,000 (APBD)
BKPM Kota Cirebon
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2
1
1
1 1 1
1
1
4
2
1
4
2
1
4
2 2 2
1 1 1
4 4 4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
2 campak LS/LP Tingkat Provinsi Pertemuan Sosialisasi Crash program Campak Kepada Bupati/Walikota, DPRD, TP.PKK, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota, Biro Yansus Kab/kota Pencanangan Crash Program Campak
Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan crash program campak di jawa barat Upaya Kesehatan layanan publik di luar gedung Administrasi perkantoran Pembangunan gedung Perawatan terpadu, dan ruangan perkantoran 8 lantai (tahap 1) Pengadaan sumber air bersih (submersible) dan pembuatan pengelolaan air limbah (IPAL) Pengadaan sarana dan prasarana alat angkutan rujukan Penanggulanan kebakaran Pengadaan sarana prasarana antisipasi banjir, longsor dan gempa Program audio central
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Provinsi
1 Kali
27,650,000 (APBD)
1 Kali
27,650,000 (APBD)
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
1 Kab/Kota
1 Kali
75,000,000 (APBD)
1 Kali
75,000,000 (APBD)
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
1 Kab/Kota
1 Kali
213,000,000 (APBD)
1 Kali
213,000,000 (APBD)
kota Cirebon Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
V-20
2 kali
8
SOPD
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 11,050,000 (APBD)
Provinsi
APBD Provinsi 8.470.000.000 APBD Provinsi 1,000,000,000 APBD Provinsi 93,646,339,380 APBD Provinsi 5,466,100,000 APBD Provinsi 2,632,150,000 APBD Provinsi 200,000,000.00
7
TARGET CAPAIAN KINERJA
3 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
2 kali
5
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 11,050,000 (APBD)
APBD Provinsi 8.470.000.000 APBD Provinsi 1,000,000,000 APBD Provinsi 93,646,339,380 APBD Provinsi 5,466,100,000 APBD Provinsi 2,632,150,000 APBD Provinsi 200,000,000.00
10
BKPM Kota Cirebon RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik
Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan,
Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Sasaran : Meningkatkan upaya pencegahan, Kegiatan Tematik:5 Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
1 1 1 1 1
2 2 2
1 1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9
SOPD
10
DAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikasi Kegiatan : Pencegahan Penyakit Menular
APBD Provinsi Rp 6.197.080.000
APBD Provinsi Rp 6.197.080.000
APBD Provinsi Rp . 1.000.000.000,-
APBD Provinsi Rp . 1.000.000.000,-
Peningkatan Upaya Kesling
APBD Provinsi Rp 1.083.000.000
APBD Provinsi Rp 1.083.000.000
Dinas Kesehatan
1
Kegiatan : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Desa Siaga
APBD Provinsi Rp 20.171.400.000
APBD Provinsi Rp 20.171.400.000
Dinas Kesehatan
1
1
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Menular
APBD Provinsi Rp. 400.000.000
APBD Provinsi Rp. 400.000.000
2
1
1
Penyelenggaraan unit penanggulangan HIV-AIDS di Balai Rehabilitasi Sosial dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial WTS serta Balai Rehabilitasi Sosial Napza ( 2 balai dan 1 sub unit)
Terbangunnya HIV-AIDS Center Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
'- Palimanan Cirebon - Lembang - Sukabumi
555 Orang
APBD
555 Orang
APBD
Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD
1
2
1
1
Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di Balai dan Sub Unit Perlindungan ( 1 Balai dan 3 Sub Unit)
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
'- Subang - Bandung, Bogor, Garut
880 Orang
APBD
880 Orang
APBD
Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, Dissos
1
2
1
1
Peningkatan upaya pengamatan dan pencegahan penyakit berisiko di Balai dan Sub Unit Rehabilitasi Sosial WTS, Balai Rehabilitasi Sosial Napza, dan Sub Unit Rumah Singgah/Trauma Centre
Meningkatnya upaya pengamatan, pencegahan penyakit dan penanggulangan bencana Meningkatnya upaya kesehatan lingkungan melalui manajemen faktor resiko Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
APBD
Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, Dissos
1
2
1
1
Peningkatan sinergi antara pemerintah dengan LSM
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
1
2
1
1
Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di Balai dan Sub Unit Perlindungan ( 1 Balai dan 3 Sub Unit)
1
2
1
1
Peningkatan Pelayanan kesehatan di Balai Resos Napza Peningkatan dan Anak Nakal (2 Balai) menghadapi Peningkatan Peningkatan
Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD
Peningkatan kesehatan lansia
upaya kesehatan remaja dalam pengaruh NAPZA layanan bagi penderita TBC sinergi antara pemerintah dengan LSM
APBD
'-Kab. Bandung, Garut, Bogor, Karawang
350 Orang
APBD
350 Orang
APBD
Lembang, Cilengsi
140 Orang
APBD
140 Orang
APBD
44
Dinas Kesehatan
Biro Pelayanan Sosial Dasar
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
2 Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan: Sub kegiatan: workshop Review Manajemen Faktor Risiko di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan, Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Intervensi, Penunjang kegiatan manajemen Faktor Risiko dan promosi
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
CATATAN PENTING
1
1
2
1
1
Pembinaan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi: Audit Risiko Kesling di sasaran prioritas provinsi, Sosialisasi Potensi Risiko Kesling
250.787.500
250.787.500
1
2
1
1
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat: Peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melaluiGerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sub Sub Kegiatan: Sosialisasi STBM, Orientasi STBM, Pembinaan & Monev, Pemasaran Hygiene dan Sanitasi, Peningkatan Sanitasi Sekolah, Surveilan Kualitas Air, Penguatan Unit sanitasi
250.787.500
250.787.500
1
1
2
1
1
1
2
1
1
Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan: Sub kegiatan: workshop Review Manajemen Faktor Risiko di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan, Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Intervensi, Penunjang kegiatan manajemen Faktor Risiko dan promosi
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Indikasi Kegiatan : Pemantauan Penyakit paska bencana Meningkatnya upaya pengamatan, pencegahan penyakit dan penanggulangan bencana
8
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 APBD Provinsi 521.000.000
1
1
7
TARGET CAPAIAN KINERJA
2
2
3
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 521.000.000
1 1
1
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
SOPD
10 Dinas Kesehatan
Kab/kota yang terkena bencana
20 Kali
APBD
20 Kali
APBD
20 Kab/kota
64,63%
521,000,000 (APBD)
64,63%
521,000,000 (APBD)
Pembinaan Pengawasan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Proporsi Pembinaan Pengawasan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi: Audit Risiko Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Kesling di sasaran prioritas provinsi, Sosialisasi Potensi Provinsi Risiko Kesling
7 Kab/kota
70%
APBD 250,787,500
70%
APBD 250,787,500
BPLH, Depag, Bappeda
1
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat: Peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melaluiGerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sub Sub Kegiatan: Sosialisasi STBM, Orientasi STBM, Pembinaan & Monev, Pemasaran Hygiene dan Sanitasi, Peningkatan Sanitasi Sekolah, Surveilan Kualitas Air, Penguatan Unit sanitasi
11Kab./Kota
67,76%
APBD : 250,787,500 APBN : 536,268,000
67,76%
APBD : 250,787,500 APBN : 536,268,000
BPMPD, Bapeda, Disdik
1
1
1
1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Penyelenggaraan Unit Pemeriksaan Kesehatan Klien di Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan BRSMP Cileungsi - Bogor melalui: kesehatan Rujukan/Mendatangkan Petugas pemeriksa kesehatan ke/dari rumah sakit terdekat
200 Orang
145.000.000
200 Orang
145.000.000
Dinkes,RSJ,
188.000.000
RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS Dinkes,RSJ,
1
1
Meningkatnya upaya kesehatan lingkungan melalui manajemen faktor resiko
Terselanggaranya Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pedesaan melalui STBM
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BRSMP Cileungsi - Peningkatan upaya kesehatan klien BRSMP Cileungsi Bogor melalui : Bogor 1. Test Urine 2. 3. 4. 5.
Test Darah Pemeriksaaan TB/Paru-paru SGPT, SGOT Pemeriksaaan IMS/PMS
2 Angkatan
2 Angkatan
@ 6 Bulan 200 Orang
@ 6 Bulan 200 Orang
188.000.000
2 Angkatan
2 Angkatan
@ 6 Bulan
@ 6 Bulan
45
Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, D Dinkes
RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3
1
2
1
1
Kerjasama dengan Rumah Sakit/ Puskesma
Peningkatan sinergi antara Pemerintah dan LSM
1
2
1
1
Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit beresiko di BRSMP Cileungsi - Bogor melalui : penyakit . • Penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan IMS/PMS
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5 200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan 200 Orang
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 50.000.000
100.000.000
CATATAN PENTING
7
TARGET CAPAIAN KINERJA 8 200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan 200 Orang
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9
SOPD
50.000.000
100.000.000
Dinkes,RSJ, RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS Dinkes,RSJ,
10
2 Angkatan
2 Angkatan
@ 6 Bulan 100 orang
@ 6 Bulan 100 orang
100.000.000
RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS Dinkes, Dissos
1
2
1
1
Penyelenggaraan Unit Pemeriksaan Kesehatan Klien di Terpenuhi kualitas Pelayanan Kesehatan Penyandang BRSPC Cibabat melalui : Cacat di Poliklinik BRSPC 1. Rujukan/Mendatangkan petugas untuk pemeriksaan Kesehatan ke lembaga terkait 2. Peningkatan sarana & prasarana
1
2
1
1
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BRSPC Cibabat melalui : 1. Tets Urine 2. Test Darah 3. Pemeriksaaan TB/Paru-paru 4. SGPT, SGOT 5. Pemeriksaaan Fisik / Konsul dokter
Peningkatan upaya kesehatan klien Penyandang cacat BRSPC Cibabat - Cimahi
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Koordinasi dengan LSM HIV/AIDS, LSM NAPZA Kerjasama dengan Rumah Sakit/Puskesmas
Peningkatan sinergi antara Pemerintah dan LSM
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di BRSPC Cibabat melalui :
Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit .
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Terbangunnya HIV AIDS Center
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
- Penyebarluasan informasi PACA Penyelenggaraan Unit Penanggulangan HIV/AIDS di BRSPP Lembang melalui : 1. Kegiatan KIE 2. Kegiatan VCT 3. Rujukan/Mendatangkan petugas penyelnggara untuk Test HIV/AIDS ke lembaga terkait Koordinasi dengan LSM HIV AIDS, LSM NAPZA Kerjasama dengan Rumah Sakit/ Puskesmas Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BRSPP Lembang melalui : 1. Tets Urine 2. Test Darah 3. Pemeriksaaan TB/Paru-paru 4. SGPT, SGOT 5. Pemeriksaaan IMS/PMS
Peningkatan upaya kesehatan klien BRSPP Lembang
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di BRSPP Lembang melalui :
Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BPSBR Cibabat Cimahi melalui : 1. Tets Urine 2. Test Darah 3. Pemeriksaaan TB/Paru-paru 4. SGPT, SGOT 5. Pemeriksaaan IMS/PMS
Peningkatan upaya kesehatan klien BPSBR Cibabat
360 orang
100.000.000
360 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Kerjasama dengan Rumah Sakit/ Puskesmas
Peningkatan upaya kesehatan klien BPSBR Cimahi dan RPSBR Ciganjeng - Ciamis
360 orang
100.000.000
360 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
- Penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan IMS/PMS
46
NOMOR/KODE
1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2012
RENCANA TAHUN 2013 CATATAN PENTING
SOPD
5 360 orang
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 100.000.000
Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit .
450 orang
100.000.000
450 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan pelayanan kesehatan dan General Chek Up di BRSKW Palimanan Cirebon
Meningkatnya kesehatan klien
240 orang
100.000.000
240 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan pelayanan kesehatan dan General Chek Up di RRSKW Sukabumi
Meningkatnya kesehatan klien
120 Orang
100.000.000
120 Orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan derajat kesehatan dan General Chek Up bagi Anak Terlantar di BPSAA Pagaden
Meningkatnya kesehatan anak asuhan di BPSAA Pagaden
80 Orang
100.000.000
80 Orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Meningkatnya kesehatan anak asuhan di RPSAA Ciumbuleuit RPSAA Bogor RPSPA Cisurupan Garut Peningkatan derajat kesehatan Anak BalitaTerlantar di Meningkatnya kesehatan anak Balita di RPSAB Cibabat RPSAB Cibabat Cimahi Cimahi
200 Orang
100.000.000
200 Orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
30 Orang
100.000.000
30 Orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan pelayanan kesehatan di BPSTW Ciparay Bandung dan 3 Sub Unit RPSTW (Garut,Bogor, Karawang) melalui : - Tes Urine - Tes Darah - Pemeriksaan TB/Paru-paru - SGPT/SGOT - Konsul Dokter
Terfasilitasinya pelayanan kesehatan lanjut usia di BPSTW Ciparay Bandung dan 3 Sub Unit RPSTW (Garut,Bogor, Karawang)
350 Orang
100.000.000
350 Orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan fasilitas peralatan kesehatan bagi lanjut usia di BPSTW Ciparay Bandung dan 3 Sub Unit RPSTW (Garut,Bogor, Karawang) berupa : - Tongkat ketiak - Tongkat kaki - Tensi digital - Tensi manual - Alat Periksa gula - Stateskop - Tabung oksigen - Kursi Roda - Pispot - Timbangan - Treatmil - Tempat tidur periksa
Terfasilitasinya peralatan kesehatan Balai dan Sub Unit
140 Buah
100.000.000
140 Buah
100.000.000
Dinkes, Dissos
2 Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di BPSBR Cibabat Cimahi melalui :
3 Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit .
LOKASI 4
TARGET CAPAIAN KINERJA
7
8 360 orang
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 100.000.000
10 Dinkes, Dissos
TARGET CAPAIAN KINERJA
- Penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan IMS/PMS Peningkatan Upaya pengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin Bandung /Trauma Centre melalui : -Penyebarluasan informasi tentang penyakit berbahaya/ beresiko
Peningkatan derajat kesehatan dan General Chek Up bagi Anak Terlantar di RPSAA
47
Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 6
: : :
Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya Menuju Universal coverage JPKM Pengembangan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2012
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
6
7
3
1 1 1 1 1
2 2 2 2
6 6 6
1 1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
1
2
6
1
Penjaringan kepesertaan semesta
1
2
6
1
Penyusunan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan
1
2
6
1
Peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi keluarga Meningkatnya cakupan pelaksanaan Jaminan miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit Kesehatan Masyakat Miskin.
1
2
6
1
Penyusunan Regulasi dan Manajemen pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
Pengembangan Rintisan, Aturan, Manajemen Jaminan Provinsi/Kab./Kota Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Provinsi dan Kabupaten Kota.
1
2
6
1
Penjaringan kepesertaan semesta
Pencanangan universal coverage JPKM.
Provinsi/Kab./Kota
50%
1
2
6
1
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Jawa Barat
Penyediaan biaya untuk subsidi premi bagi masyarakat Provinsi/Kab./Kota Miskin non-quota JANKESMAS.
100
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
8
9
10
Indikasi Kegiatan : Penyusunan Regulasi dan Manajemen pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
APBD Provinsi Rp. 200.000.000
APBD Provinsi Rp. 200.000.000
Dinas Kesehatan
Peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi keluarga miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Jawa Barat
APBD Provinsi Rp 55.000.000.000 APBD Provinsi Rp.306.273.487.237
APBD Provinsi Rp 55.000.000.000 APBD Provinsi Rp.306.273.487.237
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Penguatan Sistem Kesehatan Provinsi.
Provinsi
9 Dokumen
Kabupaten/Kota
90 % di Puskesmas dan 95 % di RS 5 Dokumen
APBD Provinsi Rp 15.000.000.000 APBD Provinsi 1.500.000.000 5.000.000.000
Persentase
APBD Provinsi Rp 15.000.000.000 APBD Provinsi 1.500.000.000 5.000.000.000
APBD Provinsi
Dokumen
APBD Provinsi
20.000.000.000 APBD Provinsi 15.000.000.000 20.0 APBD Provinsi 00.000.000 APBD Provinsi 79.500.000
Dokumen
Persentase Persentase
20.000.000.000 APBD Provinsi 15.000.000.000 20.0 APBD Provinsi 00.000.000 APBD Provinsi 79.500.000
1
2
6
1
Pertemuan dalam rangka Regulasi kesehatan (Registrasi, Sertifikasi dan Lisensi) untuk Pengobatan Tradisional
Pemantapan penerapan regulasi kesehatan (registrasi, Provinsi sertifikasi dan lisensi tenaga dan sarana kesehatan) pada pelayanan pengobatan tradisional
3 kl x 2 hr x 30 org
1
2
6
1
Rapat Persiapan Pertemuan dalam rangka Regulasi Kesehatan (Registrasi, Sertifikasi, dan Lisensi) untuk Pengobatan Tradisional
Provinsi
1 kl x 1 hr x 20 org
APBD Provinsi 27.600.000
OH
APBD Provinsi 27.600.000
Dinkes, Kegiatan Tematik
1
2
6
1
Pertemuan Sosialisai dan Evaluasi Mengenai Registrasi, Sertifikasi, dan Lisensi untuk Pengobatan Tradisional dengan Kabupaten Kota
Provinsi
2 kl x 1 hr x 65 org
APBD Provinsi 27.600.000
OH
APBD Provinsi 27.600.000
Dinkes, Kegiatan Tematik
1
2
6
1
Fasilitasi dan Apresiasi pengembangan sekolah sehat di Jawa Barat
104 Sekolah 150 Orang
600.000.000
Sekolah Orang
600.000.000
Terfasilitasinya TP UKS Kab/Kota dalam mewujudkan Provinsi dan 26 kab/kota Sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui pengembangan sekolah sehat di Jawa Barat Pengembangan lembaga Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Peningkatan Kuantitas dan kualitas Tenaga Kesehatan
Pengembangan Balabkes sebagai sarana pengujian obat, ramuan dan alat pada pengobatan tradisional dan alternatif Pengembangan penelitian bahan baku obat dari sumber daya hayati dan alami
48
OH
Dinas Kesehatan
Biro Yansosdas
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Pengembangan produksi obat murah berbahan baku sumber daya hayati dan alami
RENCANA TAHUN 2012
RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
4
5
6
7
8
9
10
26 KPA 4 Provinsi 150 Orang
APBD Provinsi 1.000.000.000
KPA Provinsi Orang
APBD Provinsi 1.000.000.000
Biro Yansosdas
1
2
6
1
Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV- AIDS di Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Jawa Barat Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan kepedualian Pemerintah Kab/Kota dalam penanggulangan HIV AIDSt di Jawa Barat serta mendukung target MDGs 2015
Provinsi dan 26 Kab/Kota serta Provinsi Perbatasan
1
2
6
1
Optimalisasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat
Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peran Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dan kepedualian Pemerintah Kab/Kota dalam penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat
Provinsi dan Bakorpembang Wil se Jabar
4 BKPP 26 Kab/Kota 200 Orang
APBD Provinsi 350.000.000
BKPP Kab/Kota Orang
APBD Provinsi 350.000.000
Biro Yansosdas
1
2
6
1
Koordinasi dan Fasilitasi Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi di Jawa Barat
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional program kesehatan reproduksi di Jawa Barat dalam mendukung target MDGs 2015.
Provinsi dan 26 Kab/Kota
26Kab/kota 100 Orang
APBD Provinsi 350.000.000
Kab/kota Orang
APBD Provinsi 350.000.000
Biro Yansosdas
1
2
6
1
Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota Provinsi dan Kab/Kota Sehat dalam pembangunan kesehatan di Jawa Barat
26 Kab/kota 100 Orang
APBD Provinsi 500.000.000
Kab/kota Orang
APBD Provinsi 500.000.000
Biro Yansosdas
1
2
6
1
Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian penyakit menular di Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian penyakit menular untuk menunjang pembangunan kesehatan di Jawa Barat
Provinsi dan Kab/Kota
13 Kab/kota
APBD Provinsi
Kab/kota
APBD Provinsi
Biro Yansosdas
1
2
6
1
Koordinasi dan Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pencegahan pencemaran lingkungan dalam upaya mendukung pembangunan kesehatan di Jawa Barat
Provinsi dan Kab/Kota
100 Orang 26 Kab/kota 100 Orang
200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000
Orang Kab/kota Orang
200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000
Biro Yansosdas
1
2
6
1
Koordinasi dan Fasilitasi untuk mewujudkan Lingkungan Sehat dalam membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
terlaksananya koordinasi dan fasilitasi untuk Provinsi dan Kab/Kota membudayakan Perilaku Hidup bersih dan Sehat guna mewujudkan lingkungan sehat di Jawa Barat
26 Kab/kota 100 Orang
APBD Provinsi 500.000.000
Kab/kota Orang
APBD Provinsi 500.000.000
Biro Yansosdas
1
2
6
1
Sistem Iformasi Manajemen Pelayanan Kesehatan
APBD Provinsi 1.860.100.000
APBD Provinsi 1.860.100.000
RSUD Al Ihsan, Tematik
1
2
6
1
1
2
6
1
Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Keesehatan
300.000.000.000
300.000.000.000
Kabupaten Bandung
49
Common Goals 3:
: Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1
: Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja : Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja dan Perluasan Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
1 1 1 1 1
1
1 1 1
Rencana Tahun 2012 Indikator
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
4
5
6
7
8
9
10
26 kab/Kot
2000 Orang
APBD
2000 Orang
APBD
Dinas KUMKM, Dinas Indag
Tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi multisektor yang berdaya saing; Menurunnya tingkat pengangguran; Tersedianya peluang usaha bagi UMKM dan Meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi Rp 1,5 juta /kapita/bln di kawasan sasaran
26 Kab/Kot
1000 Kelompok sasaran
APBD
1000 Kelompok sasaran
APBD
Disnakertrans, KUMKM, Disperindag, Distan, Diskan, Disbun, Disnak, Dishut, Disbudpar
26 lokasi
APBD
26 lokasi
APBD
Bappeda, Dinsos, Disbudpar, Robangos, Disnakertrans, Dinas KUMKM
26 Lokasi
APBD
350000 orang
APBD
Dinas KUMKM, Dinas Indag, Disnakertrans Dinas KUMKM
2
3
URUSAN WAJIB 02
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penumbuhan wirausaha baru dan penguatan Tumbuh kembangnya wirausaha baru dalam wirausaha melalui inkubasi bisnis mendorong penciptaan dan perluasan lapangan kerja
Janji Gubernur
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
1 1
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Produktivitas SDM Multisektor berstandar Asean
1
Gerakan Budaya Masyarakat Bekerja (Padat Karya, dlsb)
Terwujudnya budaya masyarakat bekerja
26 Kab/Kot
1
Penyediaan Bursa Kerja, BLK, Kemitraan
Terlaksananya bursa kerja
26 Kab/Kot
26 Lokasi
APBD
1
Lapangan Kerja Baru dan Modal Usaha Melalui UKM (Kerjasama dengan lembaga asuransi perkreditan)
Terciptanya lapangan kerja baru di bidang UKM disertai dukungan permodalan
26 Kab/Kot
350000 orang
APBD
50
Janji Gubernur
Common Goals 3: Peningkatan Daya Beli Masyarakat Focus Sasaran Kegiatan Tematik 2
Kode 1
: Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan penganggu ran melalui prinsip masyarakat bekerja : Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi : Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Iklim Investasi Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan ekonomi khusus Peningkatan akuntabilitas institusi bisnis
Rencana Tahun 2012 Indikator
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
3
4
5
6
7
Dihasilkannya kebijakan investasi yang pro bisnis
Bandung
4 Paket
APBD
4 Paket
APBD
BKPPMD, Adrek
Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang berdampak pada kemajuan perekonomian Jawa Barat Meningkatnya akuntabilitas bisnis melalui kerjasama peningkatan kompetensi pelaku UKM dengan KADIN, asosiasi dll
Bandung
2 Paket
APBD
2 Paket
APBD
BKPPMD, Adrek
Bandung
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
BKPPMD, Adrek
Jawa Barat, Nasional, Internasional
5 Paket
APBD
5 Paket
APBD
BKPPMD, Adrek
SUB - SUB BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi & Meningkatnya utilisasi kawasan industri di Jawa Kerjasama Investasi Barat
V-51
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
8
9
10
Common Goals 3: Peningkatan Daya Beli Masyarakat Focus
: Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja
Sasaran Kegiatan Tematik 3
: Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat : Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Indikator
2 3 URUSANWAJIB BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI Program Pengembangan sistem pendukungan usaha bagi KUMKM Fasilitasi Skema Pembiayaan alternatif Gemar, Gapura, Tersedianya fasilitasi pembiayaan untuk kegiatan Gempita, KUMKM, melalui skema jaminan asuransi unggulan: Gemar, Gapura dan Gempita modal usaha Program Pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Keuangan Non Perbankan Fasilitasi Pembentukan trust fund
Meningkatnya kapasitas pengelola lembaga keuangan non perbankan Terbentuknya lembaga pembiayaan alternatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
4
5
6
7
8
9
10
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas KUMKM
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas KUMKM
3 Kab/Kot (Kota Bandung, Cimahi, Kab Majalengka)
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Dinas KUMKM
V-32
Common Goals 3: Peningkatan Daya Beli Masyarakat Focus Sasaran Kegiatan Tematik 4
: Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan penganggu ran melalui prinsip masyarakat bekerja : Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing : Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur Rencana Tahun 2012
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
4
5
6
7
Cirebon, Indramayu, Subang Cirebon, Karawang, Sukabumi, Ciamis
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Diskanlut
4 Paket
APBD
4 Paket
APBD
Diskanlut
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan Budidaya Peningkatan Kompetensi SDM dan Penyuluh Perikanan Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas SDM dan Budidaya Penyuluh Perikanan
Kab/Kot se Jawa Barat
26 Paket
APBD
26 Paket
APBD
Diskanlut
Kab/Kot se Jawa Barat
3000 org
APBD
3000 org
APBD
Diskanlut
Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
Kab/Kot se Jawa Barat
1 paket
APBD
1 paket
APBD
Diskanlut
Kab/kot se Jawa Barat
1 paket
APBD
1 paket
APBD
Diskanlut
Kab/Kot se Jawa Barat
1 paket
APBD
1 paket
APBD
Diskanlut
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
Biro Binprod, Distan, Disnak, Disbun, Diskanlut, Dishut
2 URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP Program Pengembangan Perikanan Tangkap Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Perikanan Tangkap Peningkatan Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perikanan
Indikator 3
Meningkatnya ketersediaan prasarana Pelabuhan Perikanan Meningkatnya fasilitasi pengembangan rantai dingin (Cold Chain) dan pengolahan hasil perikanan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
8
9
10
SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Peningkatan Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perikanan Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUBSUBBIDANGTEKNISBUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian Fasilitasi Pengembangan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR)
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Perikanan Budidaya yang berdaya saing Meningkatnya kualitas produk olahan ikan dan menurunnya kehilangan hasil Meningkatnya nilai tambah hasil perikanan
Berkembangnya rantai nilai pada usaha pertanian Kab/Kot se Jawa Barat terpadu yang berdampak pada meningkatnya pendapatan petani/pembudidaya dan pelaku agribisnis
Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Meningkatnya Produksi dan Hortikultura produktivitas Tanaman Hortikultura (Kentang, dll) Program Pemberdayaan Sumber Daya pertanian
Kab/Kot se Jawa Barat
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
Distan TP
Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM dan pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
Meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
Kab/Kot se Jawa Barat
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
Binprod
Pengendalian Hama / Penyakit Tanaman Pangan, Hortikultura,Ternak , tanaman perkebunan Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan SUB BIDANG PERKEBUNAN SUBSUBBIDANGTEKNISBUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan
Terkendalinya OPT dengan pemanfaatan teknologi berwawasan lingkungan
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP, Disnak, Disbun
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan, Disnak, Disbun, Dishut
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
Disbun
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Kab/Kot se Jawa Barat
V-53
Rencana Tahun 2012 Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Semusim
Indikator
Lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
7
8 26 Lokasi
9 APBD
Disbun
3 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Semusim
4 Kab/Kot se Jawa Barat
5 26 Lokasi
6 APBD
Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Hasil Hutan
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dishut
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas IKM berdaya saing
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas Indag, Biro Adrek
Pengembangan Cluster Industri dan Sentra Industri
Tertatanya struktur perwilayahan pengembangan perindustrian yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan serbasis potensi lokal
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas Indag
Peningkatan Teknologi Industri yang berdaya saing
Meningkatnya pemanfaatan teknologi industri yang berdaya saing
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas Indag, Biro Adrek
Meningkatnya volume dan efisiensi perdagangan dalam negeri yang berdaya saing tinggi Meningkatnya pemberdayaan pelaku perdagangan pasar tradisional yang berdaya saing tinggi
Kab/Kot se Jawa Barat
26 Kab/kot
APBD
26 Kab/kot
APBD
Dinas Indag
Kab/Kot se Jawa Barat
6 Kab/Kot
APBD
6 Kab/Kot
APBD
Dinas Indag
Tersedianya dana talangan untuk operasi pasar sembako
Kab/Kot se Jawa Barat
26 Kab/Kot
APBD
26 Kab/Kot
APBD
Dinas Indag
Meningkatnya volume dan efisiensi perdagangan luar negeri yang berdaya saing tinggi
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas Indag
Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap peredaran barang konsumsi Meningkatnya pengawasan penggunaan alat ukur perdagangan
Kab/Kot se Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas Indag
Bandung,Karawang, Bogor
3 UPTD
APBD
3 UPTD
APBD
Dinas Indag
BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG PENYULUHAN HUTAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan Pengembangan Pemanfaatan potensi Hasil Hutan BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITAS USAHA INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kompetensi IKM Program Penataan Strukturdan Peningkatan Kemampuan Teknologi I ndustri
BIDANG PERDAGANGAN SUB BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA) Dana Operasi Pasar Sembako SUB BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan Perdagangan Luar Negeri SUB BIDANG METROLOGI LEGAL Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Perlindungan Konsumen Fasilitasi Peningkatan Fungsi dan Peran Kemetrologian
V-54
10
Common Goals 3: Peningkatan Daya Beli Masyarakat Focus
: Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja
Sasaran Kegiatan Tematik 5
: Tumbuhnya Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda : Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KUMKM Penumbuhan Wirausahawan Muda Berbasis Industri Kreatif URUSAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITAS USAHA INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan peran IKM dalam pengembangan Industri Kreatif Program Penataan strukturdan peningkatan kemampuan teknologi Fasilitasi pengembangan kawasan industri kreatif (Greater Bandung Technopark)
Rencana Tahun 2012
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
4
5
6
7
8
9
10
Tumbuhnya wirausahawan muda baru dibidang industri kreatif
Kab. Bandung, Kota Bandung, Cimahi, KBB, Kota TASik, Garut
6 Lokasi
APBD
6 Lokasi
APBD
Dinas Indag
Meningkatnya produksi dan produktivitas IKM dalam pengembangan industri kreatifberbasis ITAnimasi, Software, games, film, Musik, Fashion dan Craft
Kab. Bandung, Kota Bandung, Cimahi, KBB, Kota Tasik, Garut
6 Lokasi
APBD
6 Lokasi
APBD
Dinas Indag
Koordinasi kelembagaan, Rekonstruksi, Networking, penumbuhan kawasan industri kreatif berbasis IT (Cluster telematika)
Kab. Bandung, Kota Bandung, Cimahi, KBB, Kota Tasik, Garut
5 Lokasi
APBD
5 Lokasi
APBD
Dinas Indag
Indikator 3
V-55
Common Goals 4: Kemandirian Pangan Focus Sasaran Kegiatan Tematik 1
Kode 1
: Ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan : Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan : Jabar Sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
4
5
6
7
8
9
10
Pengembangan UPTD Perbenihan Perikanan sebagai Terkendalinya ketersediaan dan pasokan input/sarana Wanayasa, pusat pengembangan teknologi benih berkualitas produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional Pangandaran
2 Paket
APBD
2 Paket
APBD
Diskanlut, Binprod
Penumbuhan dan pengembangan UPR Pembenihan Rakyat) sebagai plasma dalam pengembangan benih ikan berkualitas
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Diskanlut, Binprod, Dinas KUMKM, Biro Adrek
Unggul Terfasilitasinya perwujudan Jawa Barat menjadi penyuplai benih ikan seluruh Indonesia
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Diskanlut
Fasilitasi Sertifikasi Perbenihan Perikanan Terkendalinya kualitas produksi benih ikan Pengendalian Sumber Daya Plasma Nutfah untuk Terkendalinya kelestarian sumber daya Produksi Benih Ikan pemanfaatan potensi plasma nutfah;
Jawa BArat dan Cianjur
1 Paket 1 Paket
APBD APBD
1 Paket 1 Paket
APBD APBD
Diskanlut Diskanlut
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Distan, Binprod, Disbun, Disnak
Jawa Barat
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Distan, Binprod, Disbun, disnak
menjadi Jawa Barat
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Distan, Disnak
Jawa Barat
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Distan, Disnak
dan Jawa Barat
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Distan, Disnak, Disbun
2 URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Fasilitasi Riset and Development Benih Perikanan kerjasama dengan perguruan tinggi
BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN HORTIKULTURA
PANGAN
Indikator 3
(Unit Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan produksi dan produktivitas aneka benih Perikanan yang berkualitas
DAN
SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian Pengembangan UPTD Perbenihan (Tanaman Pangan, Terkendalinya ketersediaan dan pasokan input/sarana Jawa Barat Hortikultura, Peternakan, Perkebunan) sebagai pusat produksi pertanian di wilayah Jawa Barat pengembangan teknologi benih berkualitas
Penumbuhan dan pengembangan UPR Pembenihan Rakyat) sebagai plasma dalam pengem bangan benih berkualitas
(Unit Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan produksi dan produktivitas aneka benih/bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas
Kompetisi pemuliaan (R&D) benih unggul (padi Terfasilitasinya perwujudan Jawa Barat berumur pendek, kayu cepat tumbuh, sapi beranak penyuplai benih/bibit seluruh Indonesia banyak) bekerjasama dengan perguruan tinggi yang bermitra dengan institusi riset berkelas dunia (paket 3 tahun) Fasilitasi Sertifikasi Perbenihan (Tanaman Pangan, Terkendalinya kualitas produksi benih/bibit Hortikultura, Peternakan, Perkebunan) Program Pemberdayaan Sumber Daya pertanian Pengendalian Sumber Daya Plasma Nutfah untuk Terkendalinya kelestarian sumber Produksi Benih/Bibit pemanfaatan potensi plasma nutfah;
daya
V-56
Common Goals 4: Kemandirian Pangan Focus Sasaran Kegiatan Tematik 2
Kode 1
: Ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan : Terkendalinya stok pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi : Tercapainya 13 Juta Ton GKG dan Swasembada Protein hewani tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Indikator
Lokasi
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4
5
6
Jawa Barat
1 Paket
Terkendalinya OPT dengan pendekatan teknologi berwawasan lingkungan
Jawa Barat
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan Teknologi, Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Pertanian Tanaman Pangan
Pengendalian Pasca Panen dan Pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan
Dana talangan untuk pupuk dan gabah
Terkendalinya harga pupuk dan gabah pada saat musim tanam dan panen raya
Catatan Penting
OPD
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8
9
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP, Binprod
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP
Jawa Barat
5 Paket
APBD
5 Paket
APBD
Disnak
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disnak
Meningkatnya fasilitasi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (PHMS)
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disnak
Pengendalian Pasca Panen dan Pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disnak
2 3 URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan produksi dan produktivitas padi Terlaksananya peningkatan indeks pertanaman, produktivitas, perluasan areal tanam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Pengendalian OPT Tanaman Pangan (Padi)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Target Capaian Kinerja
SUB BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Pertanian Pengembangan 1 Juta ekor Sapi dan 10 juta ekor Terwujudnya langkah-langkah menuju sukses Domba swasembada protein pada tahun 2013 Pengembangan Sarana-prasarana produksi peternakan Tersedianya sarana-prasarana produksi peternakan
7
10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan serta fasilitasi penerapan keamanan produk pangan asal hewan Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan Teknologi, Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Peternakan
V-57
Common Goals 4: Kemandirian Pangan Focus
: Ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan
Sasaran
: Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat
Kegiatan Tematik 3
: Jawa Barat bebas rawan pangan pada tahun 2013
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB BIDANG KETAHANAN PANGAN SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN SUB SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Fasilitasi Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Rencana Tahun 2012 Indikator 3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kemandirian masyarakat perdesaan Jawa Barat 50 Lokasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok Fasilitasi penyediaan cadangan pangan pemerintah Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Barat 3050 ton Prov. Jawa Barat dan kabupaten kota Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Terjaminnya ketersediaan pangan pokok, bahan Jawa Barat 500 Lokasi olahan pangan; Fasilitasi Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Meningkatnya kelancaran distribusi pangan masyarakat Jawa Barat 20 Lokasi Masyarakat (LDPM) Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman pangan yang Terfasilitasinya Sosialisasi/Kampanye 26 Kab/Kot se Jawa 1 Paket beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal penganekaragaman pangan beragam, bergizi, aman Barat dan halal Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi dan Lingkungan Bebas Terbentuknya Kadarzi pada keluarga sasaran (Gakin) 26 Kab/Kot se Jawa 13000 Org/12 kali/6 bln Rawan Pangan yang bermasalah Gizi Barat Fasilitasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Terfasilitasinya pengujian pangan segar dalam rangka 10 Kab/Kot (KBB, 1 Paket daerah keamanan pangan melalui uji laboratorium di 10 Bandung, Bogor, Cianjur, Kab/kota Sapel Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Sukabumi)
APBD
50 Lokasi
APBD
BKPRD, Binprod, BPMPD
APBD
3050 ton
APBD
BKPD
APBD
500 Lokasi
APBD
BKPD
APBD
20 Lokasi
APBD
BKPD
APBD
1 Paket
APBD
BKPD
APBD
13000 Org/12 kali/6 bln
APBD
BKPD
APBD
1 Paket
APBD
BKPD
Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Pangan Jawa Barat
APBD
1 Paket
APBD
BKPD
Terfasilitasinya Dewan Ketahanan Pangan
Jawa Barat
1 Paket
V-58
Common Goals 4: Kemandirian Pangan Focus Sasaran Kegiatan Tematik 4
: Ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan : Meningkatkan dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan. : Meningkatnya dukungan infrastruktur (Jalan, Jembatan & Irigasi) di dan ke sentra produksi pangan Rencana Tahun 2012
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
1
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
4
5
6
7
8
9
10
10 Lokasi
APBD
10 Lokasi
APBD
Dinas PSDA
URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan Jaringan Irigasi pada Kawasan Sentra Produksi Pangan
Terwujudnya dukungan infrastruktur di kawasan produksi pangan
10 Kawasan Prod. Pangan
V-59
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran
: Meningkatkan profesionalisme aparatur dan : Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance
Kegiatan Tematik 1
: Profesionalisme Aparatur untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel
NOMOR/KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
2
3
4
5
1 1 1 1
6 6
01
1
6
01
03
1
6
01
03
6
01
03
6
01
03
RENCANA TAHUN 2012
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
SOPD 10
URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terfasilitasinya admin/inistrasi kegiatan dan koordinasi Bandung peningkatan manajemen perencanaan/pengendalian dalam ranga optimalisasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Depdagri
3 laporan
Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan program Bandung (ILGR) prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Terwujudnya peningkatan peran Gubernur selaku wakil Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah di 33 Provinsi Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen Jawa Barat OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemerintahan di Daerah Provinsi Jawa Barat
6
01
03
1
6
01
03
1
20
1 1 1
20 20 20
04 04 04
01 01
04
01
Analisis Jabatan dan beban kerja BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS
1
20 20
1 1
20 20
04 04
02
1
20
04
02
1
20
04
02
1
20
04
02
1
20
04
02
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
1
20
04
02
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
1
20
04
02
Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat se Jawa Barat
1
20
04
02
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
1
20
04
02
Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan
1
20
04
02
Bimtek Pemeriksa Pajak
3 laporan
300,000,000 (APBN) 1 kegiatan 56
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
1
200,000,000 (APBN)
250,000,000 (APBN) APBD, Sumber dana lainnya
1 kegiatan 56
0,002
Tersusunnya analisis jabatan dan beban kerja
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan Teknis Perpustakaan dan Kearsipan Terkelolanya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan pedoman yang ada Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengadaan barang dan jasa Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan barang daerah Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam sistem kesamsatan Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam Pengadan Barang dan Jasa Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan kearsipan Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pemeriksaan pajak
Bandung
47
Jawa Barat
26
Bandung
40
Bandung
40
Bandung
40
Bandung
40
Bandung
40
Bandung
40
Bandung
40
60
Bappeda
300,000,000 (APBN)
Bappeda
250,000,000 (APBN) APBD, Sumber dana lainnya
Biro Pem Umum Inspektorat
0,002
APBD, Sumber dana lainnya
0,019 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya
200,000,000 (APBN)
47
26 40
dana
40
dana
40
dana
40
dana
40
dana
40
dana
40
APBD, Sumber dana lainnya
0,019 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya
Biro Organisasi
Bapusipda Dispenda
dana
Bandiklatda
dana
Dispenda
dana
Dispenda
dana
Dispenda
dana
Dispenda
dana
Dispenda
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 1
20
04
02
2 Pelaksanaan Pengandalian dan Pembinaan UPPD Provinsi Wilayah se Jawa Barat
1
20
04
02
Pelatihan Pengelolaan Radio Komunikasi
1
20
04
02
1
20
04
02
1
20
04
02
1
20
4
2
1
20
4
2
1
20
04
02
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Kerjasama Luar Negeri Pengembangan Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Dilingkungan Setda Provinsi Jawa barat
1
20
04
02
1
20
04
02
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengendalian dan pembinaan UPPD Provinsi Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan Radio Komunikasi aparatur pengelola kerjasama dari OPD Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Barat aparatur pengelola kerjasama OPD Provinsi Jawa Barat Tertatanya Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1
20
04
02
Meningkatnya kualitas, baik skill, knowledge maupun attitude aparatur pengawasan Terlaksananya pembinaan Tata Naskah Dinas bagi para Kasubag dan Pelaksana dilingkungan Biro-Biro Setda Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya SDM pengelola perpustakaan dan Perpustakaan dan Kearsipan kearsipan yang profesional Pelatihan dan Penyegaran SDM Pemantau KPID Jabar Terlaksananya pelatihan dan penyegaran SDM Pemantau KPID Jabar Diklat Pemerintahan Bidang Kependudukan Terlaksananya Diklat bidang kependudukan
1
20
04
04
SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
1
20
04
04
Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
1
20
04
04
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Rencana Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Penerapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
1
20
1 1
20 20
05 05
01
1
20
05
03
1
20
05
01
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Bandung
4
5 40
Bandung
40
Bandung
100
Bandung, Jatim dan Bali Bandung
15
Bandung
100
Bandung Bandung
Bandung
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN SOPD TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 10 40 APBD, Sumber dana Dispenda lainnya 40 100 15
dana dana
100
dana dana
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD
Dispenda
APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya
dana
Biro Organisasi
dana
Setwan
dana
Inspektorat
dana
Biro Humprotum
Biro Otda & KS Biro Otda & KS
100
APBD
100
APBD
Bapusipda
Jawa Barat
4
APBD
4
APBD
KPID
Bandung
40
APBD, Sumber dana lainnya
40
APBD, Sumber dana lainnya
0,004
Jawa Barat
26
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB SUB BIDANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Aparatur Terisinya Jabatan Struktural Bandung Terselenggaranya Baperjakat Terisinya Jabatan Fungsional Tersusunya Hasil Asesment Kompetensi Pejabat Eselon II Kab/Kota Tersusunya Data Standar Kompetensi Jabatan yang akurat Terselenggaranya Tes Kesehatan Pejabat Struktural
1
20
05
01
Rasionalisasi PNS melalui Pensiun Dini
Terlaksananya Rasionalisasi bagi PNS melalui Pensiun Dini
Bandung
1
20
05
01
Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Aparatur
Tersusunnya sertifikasi kompetensi aparatur bagi PNSD Pemprov Jawa Barat
Bandung
1
20
05
03
1
20
05
03
1
20
05
03
SUB SUB BIDANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Pengangkatan CPNSD Provinsi Jawa Barat Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan PNSD
APBD, Sumber dana lainnya
0,004
26
0,113 200 200 250 150
Bandung
61
BKD
APBD
BKD
APBD, Sumber dana lainnya
APBD, Sumber dana lainnya
BKD
0,009
0,009
2 20
300 300 100,000
Inspektorat
APBD Sumber dana lainnya
2
15,000
APBD, Sumber dana lainnya
0,113 200 200 250 150
20 500
Pengadaan CPNSD dari Pelamar Umum Orientasi CPNSD Tahun 2011 Terdatanya Tenaga Honorer Provinsi Jawa Barat
APBD Sumber dana lainnya
Bandiklatda
APBD
APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya
500
15,000 300 300 100,000
APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya
BKD
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 1
20
05
05
1
20
05
05
1
20
05
05
1
20
05
05
05
1
20
1
20
1
20
1 1
20 20
05 05
06 06
1
20
05
06
1
20
05
08
1
20
05
08
1
20
05
08
1
20
05
14
1
20
05
14
1
20
05
14
2 SUB SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pembinaan dan Aparatur Kegiatan Perencanaan Kediklatan
RENCANA TAHUN 2012
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
5
Pengembangan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
05
Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Struktural
5
5
05
05
Pendidikan dan pelatihan PPNS Provinsi dan kabupaten/kota Dukungan Fasilitasi pemerintahan gedung DPRD Prov, Gedung Korpri, Gedung Wredatama SUB SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Otomatisasi Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNSD Jawa Barat
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
0,588 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perenanaan Diklat Bandung Aparatatur Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Diklat Aparatur Kab./Kota se- Provinsi Jawa Barat
1 1
Terlaksananya Semiloka Reformasi Kediklatan dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan dan Bandung Prajabatan Terselenggaranya Diklat Fungsional Terselenggaranya Diklat Teknis Umum Terselenggaranya Diklat Teknis Substantif Tersusunnya rekomendasi kebijakan peningkatan Bandung eksistensi bagi jabatan fungsional dan struktural Meningkatnya kualitas PPNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota Terbangunnya gedung DPRD dan terenovasinya gedung Korpri dan Wredatama
APBD, Sumber dana lainnya
420 630 390 3,000
Bandung
60
Bandung
1
0,588 1
Bandung
1,000
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya
767 420 630 390 3,000 60 1
APBD, Sumber dana lainnya
1,000
1,000
SUB SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bandung Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN dan Seleksi Calon Praja IPDN Seleksi calon Mahasiswa Tugas Belajar Beasiswa PNSD Provinsi Jawa Barat Penunjang Kegiatan Pusat dan Kerjasama Diklat Fasilitasi Seleksi Diklatpim Tingkat III dan IV Kab/ Kota
1
20
05
14
Kegiatan Evaluasi Pengukuran Kinerja
Bantuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi PNSD Provinsi Jawa Barat Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Bandung Disiplin Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat PNSD Bandung
1
20
05
14
Fasilitasi Pembinaan Mental PNSD Provinsi Jawa Barat
PNSD
Bandung
1
20
05
14
PNSD
Bandung
70 5
1
20
05
14
PNSD
Bandung
250
1
20
05
14
Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pembinaan Etos Kerja Profesional bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bandiklatda
Terselenggaranya Diklat Pemberdayaan /Up Grading Widyaiswara Terselenggaranya Program Bedah Buku Terselenggaranya Sit In Program Diklatpim II
Bandung
40
1
20
05
14
Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin serta Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi
APBD, Sumber dana lainnya
APBD
170 12 5,000 15,000
2 50
62
Bandiklatda
APBD, Sumber dana lainnya
BKD
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya
Bandiklatda Diskimrum
APBD, Sumber dana lainnya
BKD
0,005 1,000
0,158 1,500 150 1 26
APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya
Sumber dana lainnya
0,005 Bandung
Bandiklatda
0,004
Sumber dana lainnya SUB SUB BIDANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Provinsi PNSD Jawa Barat serta Pelayanan Administrasi
APBD, Sumber dana lainnya
1 APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya
0,004 PNSD
10
1
1 767
SOPD
APBD, Sumber dana lainnya
BKD
0,158 1,500 150 1 26
APBD
BKD
APBD, Sumber dana lainnya
BKD
APBD, Sumber dana lainnya APBD
BKD
170 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya
12 5,000 15,000
70 5 250 40 2 50
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya
BKD BKD BKD Bandiklatda
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI
3 Terselenggaranya Out Bond Pegawai badiklatda prov. Jabar Terlatihnya seluruh pegawai Badiklatda
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5 140
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
1
1
20
05
14
Koordinasi peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat serta pengelolaan Jabatan Fungsional
Bandung
1
20
05
14
Peningkatan Kemampuan PPNS terhadap Perda
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PPNS
kab/ kota se-Jabar
6
1
20
05
14
Pembinaan kepada anggota satuan Pol PP selaku Aparat Tramtib dan Penegakan Perda
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Anggota Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota
kab/ kota se-Jabar
3
1
20
05
14
1
20
05
14
Bintek bagi Aparatur Kesbang se Jawa Barat dalam rangka Pemutakhiran Database dan Pemantauan Ormas dan LSM di Jawa Barat Peningkatan Profesionalisme Aparatur Perijinan
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 140
Tersusunnya kriteria/standar kompetensi aparatur Bandung pelayanan perijinan terpadu Teranalisisnya penempatan jabatan fungsional dan kebutuhan pegawai pelayanan perijinan terpadu Terbentuknya Mental Spiritual Aparatur BPPT Capacity Building Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemrosesan Perijinan Terlaksananya Diklat/In House Training, TQM, Training For Sucses, Training Komunikasi Effektif dan Pengembangan Kepribadian, Training Customer Service Excellence (CSE), Training Administrasi Teknologi Informasi serta Intership Penyelenggaraan pelayanan perijinan
63
10
1 APBD, Sumber dana lainnya
Bandung
SOPD
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya
6 3
APBD, Sumber dana lainnya
Bappeda
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya
Satpol PP
APBD
APBD
APBD, Sumber dana lainnya
APBD, Sumber dana lainnya
Satpol PP
Bakesbanglinmas BPPT
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2
: Meningkatkan profesionalisme aparatur dan : Meningkatnya Pelayanan Informasi kepada Masyarakat : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas Berbasis IT melalui Jabar Cyber Province RENCANA TAHUN 2012
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
4
5
6
7
8
9
10
URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 1
20
1
20
01
04
1
20
01
04
1
20
01
04
1
20
01
04
Diseminasi Informasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1
20
01
04
1 1 1 1
25 25 25 20
01 01 01
02 02
1
25
01
02
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Informasi Internal dan Terfasilitasinya pelayanan informasi bagi pengguna Eksternal BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIASI SUB SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan E-GOVERNMENT untuk Optimalisasi Pemanfaatan Konten dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
1
25
01
1
25
1
1
SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Barat
0,140
0,140
Terinformasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat ke Masyarakat
Jawa Barat
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Biro Humprotum
Tersebarnya Informasi Isu Strategis dan Aktual, Informasi Program dan Produk Unggulan Jawa Barat melalui media TIK dan media tradisional
Bandung
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Diskominfo
Bandung
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Biro Humprotum
0,195
0,195
Jawa Barat
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Diskominfo
02
Pengembangan dan Pengelolaan data Provinsi dan Kab/Kota Teroperasionalisasikannya Implementasi Muatan Pusat Data Jawa Barat SOPD Prov. Jabar dan teroptimalisasikannya Aplikasi Strategis Pembangunan
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Diskominfo
01
02
Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan TIK Provinsi terkoneksi di 26 Kab/Kota & 156 Kecamatan
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Diskominfo
25
01
02
Pelaksanaan Mekanisme Dialog dan Informasi Pemerintah Provinsi dan Masyarakat
Terselenggaranya koordinasi, komunikasi Informasi dan Bandung Kemitraan Media, dialog Interaktif masyarakat serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional dan Pekan Informasi Nasional
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Diskominfo
25
01
02
Pengelolaan infrastruktur data spasial daerah Jawa Barat
Bandung
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
1 paket
APBD, Sumber dana lainnya
Bappeda
Jawa Barat
V-64
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 3
: Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan : Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan Hukum serta Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penyusunan dan Penerapan Kebijakan RENCANA TAHUN 2012
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
1 1 1 1
19 19
01
1
19
01
03
1 1
19 19
01 01
03 03
1 1
19 19
04 04
01
1
19
04
01
1
19
04
01
LOKASI
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
4
5
6
7
8
9
10
2 kegiatan
170,000,000 (APBN)
2 kegiatan
170,000,000 (APBN)
25
0,011
25
0,011
25
APBD
25
APBD
URUSAN WAJIB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUB SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan Akuntabilitas Institusi Publik dan Politik Terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan Bandung masyarakat sipil serta terfasilitasinya peningkatan FKUB dab FKDM SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI SUB SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Tersusunnya Produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Kesadaran Hukum dan HAM agama, kearifan lokal dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan Program Legislasi Daerah
Terselenggaranya Diseminasi terhadap Rancangan Perda
Bandung
Tersusunya Rancangan Perda sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 1
19
04
01
1
19
04
01
1
19
04
01
1
19
04
01
Evaluasi Produk Hukum Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
TARGET CAPAIAN KINERJA
Sumber dana lainnya
Tersusunnya Hasil Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Tersusunnya Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Hukum sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bandung
10
Bandung
8
Pengawasan dari monitoring produk hukum Kab/ Kota
Tersusunnya Kajian dan Evaluasi Perda Kab/ Kota tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, RTRW dan Tata Tertib DPRD
Bandung
145
Pembinaan dan Fasilitasi Materi Muatan Pra Raperda Kab/ Tersusunnya Pra Raperda Kab/ Kota yang akomodatif dan Kota aplikatif
Bandung
APBD
10
Sumber dana lainnya
APBD
20
1 1 1
20 20 20
02 02 02
02 02
1
20
02
02
20
Biro Hukum dan HAM
APBD
Biro Hukum dan HAM
54
APBD
Biro Hukum dan HAM
Sumber dana lainnya
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS Program Penataan Peraturan undangan,kesadaran Hukum dan HAM Kegiatan Penanganan Perkara secara Litigasi
Perundang-
0,008 Terselenggaranya proses persidangan perkara perdata.
Bandung
Terselenggaranya proses persidangan perkara Tata Usaha Negara. Tersusunnya Legal Opinion Perkara Perdata. Tersusunnya Legal Opinion Perkara Tata Usaha Negara.
1
APBD
Sumber dana lainnya
Sumber dana lainnya
1
Biro Hukum dan HAM
Sumber dana lainnya 145
Sumber dana lainnya 54
APBD Sumber dana lainnya
8
APBD
Biro Hukum dan HAM
Sumber dana lainnya
Sumber dana lainnya APBD
Bakesbangpol
02
02
Kegiatan Penanganan Perkara secara Non Litigasi
Tersusunnya Legal Opinion Perkara Pidana. Terselesaikannya penanganan sengketa hukum perdata.
10
APBD
10
APBD
4
Sumber dana lainnya
4
Sumber dana lainnya
2 2
Bandung
Terselesaikannya penanganan sengketa Tata Usaha Negara.
V-65
0,008 Biro Hukum dan HAM
2 2
1 2
APBD
1 2
APBD
2
Sumber dana lainnya
2
Sumber dana lainnya
Biro Hukum dan HAM
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Hukum
LOKASI
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
4
5
6
7
8
9
10
Terselesaikannya penanganan sengketa HAM. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan, kesadaran Bandung hukum dan HAM Tersusunnya Produk Hukum sebagai pelaksanaan peraturan Bandung daerah baik dalam bentuk peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan (beschikking) atau pengaturan (regeling).
Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terselenggaranya Pendidikan RANHAM (RANHAM) Tersusunnya kajian penerapan norma dan standar HAM
2
25 25 25 25
01 01 01
02 02
1
25
01
02
1
25
01
02
8
1
25
01
02
Jaringan
Dokumentasi
dan Terlaksananya pertemuan JDIH Nasional
APBD
8
Sumber dana lainnya
Jawa Barat
APBD
Biro Hukum dan HAM
APBD
Biro Hukum dan HAM
Sumber dana lainnya
50
APBD
50
APBD
1
Sumber dana lainnya
1
Sumber dana lainnya
50
50
1
1
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIASI SUB SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk, Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Jawa Barat Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi administrasi kependudukan di 26 kab/kota Sinergitas Pemberdayaan Informasi Hukum
2 APBD
Terlaksananya sosialisasi penerapan norma dan standar HAM Terselenggaranya evaluasi, pemantauan dan pelaporan RANHAM 1 1 1 1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
TARGET CAPAIAN KINERJA
0,004
Biro Hukum dan HAM
0,004
44,000,000,000 (APBN)
44,000,000,000 (APBN)
Bandung
1
APBD
1
APBD
Terlaksananya Bimtek JDIH Terdokumentasikannya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah baik secara manual maupun secara komputerisasi Tresedianya produk hukum melalui hard copy maupun soft copy Penyebarluasan Peraturan Daerah melalui media cetak dan Terinformasikannya Produk Hukum Daerah melalui : Bandung sosialisasi a. media cetak b. Sosialisasi
4 1
Sumber dana lainnya
4 1
Sumber dana lainnya
1
1 APBD
2 5
V-66
Biro Pem Umum Biro Hukum dan HAM
Sumber dana lainnya
APBD 2 5
Sumber dana lainnya
Biro Hukum dan HAM
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 4
: Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah : Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan : Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan RENCANA TAHUN 2012
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
1 1 1
URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Wilayah Perbatasan dan antar Provinsi dan Kerjasama Regional
06 06
01
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
Pengembangan Kerjasama Internasional
Tersusunnya Kerjasama Internasional
Bandung
1
06
01
02
1
06
01
02
Evaluasi dampak kerjasama Pemerintahan Provinsi dengan Mitra Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di wilayah
Terevaluasinya dampak kerjasama pemerintah provinsi dengan mitra Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas kabupaten/ kota di wilayah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
4
5
6
7
8
9
10
0,044
0,044
Tersusunnya perencanaan Pembangunan Wilayah Jawa Bali Bandung
1
APBD
1
APBD
Tersusunnya Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan
2
Sumber dana lainnya
2
Sumber dana lainnya
3
APBD
3
APBD
Biro Otda & KS
Bandung
1
APBD
1
APBD
Biro Otda & KS
Jawa Barat
12
APBD
12
APBD
BKPP I-IV
Sumber dana lainnya 1
20
1 1
20 20
01 01
02
1
20
01
02
1
20
01
02
Bappeda
Sumber dana lainnya
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 1
20 20
02 02
01
1 1
20 20
02 02
1
20
02
SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah
0,003
Fasilitasi Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Terwujudnya batas daerah yang jelas dan pasti baik dari Batas Wilayah Kab/Kota aspek yuridis maupun fisik di lapangan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi
01 01
SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah
Tersusunnya model-model kerjasama antar daerah
01
Pengembangan Kerjasama antar Daerah
Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Forum MPU
Jawa Barat
1
APBD
0,003
1
Sumber dana lainnya
1 kegiatan Jawa Barat
3
200,000,000 APBD
0,018 (APBN)
BKPP Wilayah
Sumber dana lainnya
1 kegiatan 3
Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Forum APPSI.
1
1
Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Forum BKSP Jabodetabekjur dan Kerjasama Wilayah Perbatasan;
1
1
Terselenggara Fasilitasi Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam rangka mewujdukan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Kewilayahan.
4
4
67
APBD
200,000,000 APBD
0,018 (APBN) Biro Pem Umum Biro Otda & KS
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
3 Terwujudnya Pengembangan Kerjasama Pembangunan Ekonomi Regional antar Kab/Kota di Jabar.
4
20
02
01
Penataan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
20
02
01
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
5 2
6
7
8 2
9
10
2
2
2
2
Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Berbasis Kewilayahan.
2
2
Terwujudnya Pengembangan Kerjasama Pembangunan antar Provinsi.
1
1
Terselenggaranya Rakor Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Prov. Jabar.
1
1
100
100
Terfasilitasinya kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
Jawa Barat
1
Terselenggranya Bintek/Advokasi Teknis Pengelolaan Kerjasama Daerah. Tersusunnya Prosedur Kerjasama Daerah 1
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
Terfasilitasinya Peningkatan Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam bidang Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Regional di Jabar. Terfasilitasinya Kerjasama antar Kab/Kota dalam Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
Terselenggaranya Seminar/Lokakarya/Sarasehan Pengembangan Kerjasama antar Daerah Prov/Kab/Kota.
1
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
TARGET CAPAIAN KINERJA
Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan kerjasama daerah. Jawa Barat
APBD
1
100
100
1
1
1
APBD
1
Terlaksannya Sosialisasi Perda kerjasama daerah.
100
100
Terlaksananya Bintek peningkatan kerjasama daerah dalam pemanfaatan potensi daerah.
100
100
1
20
02
01
Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Pemerintahan dan Badan/Lembaga Luar Negeri
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Pemerintahan dan Badan/Lembaga Luar Negeri
Jawa Barat
1
20
02
01
Penjajagan Kerjasama Sister Province dengan Provinsi Mekkah, Saudi Arabia
Terlaksananya Penjajagan Kerjasama Sister Province dengan Bandung Jawa Barat, Provinsi Mekkah, Saudi Arabia Mekkah, Saudi Arabia
1 1 1
20 20 20
04 04 04
01 01
1
20
04
01
Penyelenggaraan Kerjasama Provinsi dengan Kab/ Kota, Provinsi dengan Provinsi lain dan Provinsi dengan Pusat
Tersusunnya Kerjasama Provinsi dengan Kab/ Kota, Provinsi Bandung dengan Provinsi lain dan Provinsi dengan Pusat
3
1
20
4
1
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antar Wilayah Jabar Banten
Terlaksananya penegasan batas wilayah Provinsi Jabar dengan Banten
1
APBD
Biro Otda & KS
APBD
Biro Otda & KS
4
APBD
4
APBD
Biro Otda & KS
15
APBD
15
APBD
Biro Otda & KS
SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
0,008
Bandung
APBD
3
APBD
1
Sumber dana lainnya
68
0,008
APBD
Biro Otda
APBD
Biro Pemum
Sumber dana lainnya
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 5
: Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam pembangunan : Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan RENCANA TAHUN 2012
NOMOR/KODE 1 1 1 1
06 06
01
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
1
06
1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SOPD
4
5
6
7
8
9
10
URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah Penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2008 - 2013
0,285
0,285
APBD
APBD
Bappeda
Penyusunan Sistem dan Pembangunan Software Perencanaan Multi Users Berbasis On Line
APBD
APBD
Bappeda
02
Fasilitasi Aplikasi Hasil-Hasil Penelitian untuk Pembangunan Daerah
APBD
APBD
Bappeda
01
02
APBD
APBD
Bappeda
06
01
02
Pengembangan dan Penataan Koridor Jabar Selatan, Koridor Cileunyi - Tasikmalaya dan Koridor Ciawi - Sukabumi Ciranjang Valuasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat
APBD
APBD
Bappeda
1
06
01
02
Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Wisata Jawa Barat dalam konteks Destinasi Wisata Jawa Bali
APBD
APBD
Bappeda
1
06
01
02
Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan
Terfasilitasinya penyelenggaraan Pra Musrenbang di 4 BKPP Jawa Barat Wilayah
4
APBD
4
APBD
BKPP Wilayah
1
06
01
02
Penyusunan Petunjuk Teknis dan Standar Biaya Belanja Daerah APBD Provinsi
Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang standar biaya dan Jawa Barat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
1
APBD
1
APBD
Biro Adbang,
1
06
01
02
Pemutakhiran data statistik Pembangunan Jawa Barat
Tersedianya data statistik tahun 2011
Jawa Barat
1050
APBD
1050
APBD
Bappeda,
1
06
01
02
Sinergitas Perencanaan, Sinergitas Pengendalian Program dan Sinergitas Pengelolaan Administrasi Keuangan
Terlaksananya sinergitas perencanaan, pengendalian program dan pengelolaan administrasi keuangan
Jawa Barat
3
APBD
3
APBD
Bappeda,
1
06
01
02
Kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di Daerah
APBD
Inspektorat
APBD
APBD
Inspektorat
APBD
APBD
Inspektorat
APBD
BKPP Wilayah
Bandung
APBD
Terselenggranya Pembahasan Perbaikan Opini BPK-RI
1
1
Terselenggaranya Pembahasan terhadap temuan berulang
1
1
Terselenggaranya Pembahasan masalah pengadaan barang/ jasa
1
1
Terselenggaranya Pembahasan Upaya Peningkatan Kinerja OPD
1
1
1
06
01
02
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih
1
06
01
02
Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (EKPPD)
Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di Daerah Provinsi Jawa Barat
Bandung
26
Tersusubnnya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/ Kota
1
06
01
02
Koordinasi , fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan Wilayah
Tersusunnya Laporan Peningkatan Kinerja Terselenggaranya koordinasi, pembinaan, monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan pada seluruh sektor di wilayah
1 4
Jawa Barat
V-69
26
APBD
1 4
RENCANA TAHUN 2012 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2 3 Fasilitasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Tersusunnya RKA di 46 OPD dan 12 Biro
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
03
1
06
01
03
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah
1
06
01
03
Pengendalian pembangunan berbasis fungsi pemerintahan Terselenggaranya monitoring pelaksanaan program dan kegiatan OPD Provinsi Jawa Barat
LOKASI
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5 1
6 APBD
7
8 1
9 APBD
10 Biro Adbang
2
APBD
2
APBD
Biro Keuangan
4 Bandung
Penyusunan perencanaan fixed cost belanja pegawai tahun Tersusunnya dokumen perencanaan / perubahan anggaran Bandung anggaran 2011 dan perubahan anggaran fixed cost belanja fixed cost belanja pegawai pegawai anggaran 2010 DAN EVALUASI SUB SUBtahun BIDANG MONITORING
0,068 Bandung
1
Tersusunya hasil evaluasi akuntabilitas program kegiatan OPD Provinsi Jawa Barat 1
06
01
03
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013
TARGET CAPAIAN KINERJA
Sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Tersusunya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan Kabupaten/Kota
APBD
1 Bandung
Terselenggranya sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
V-70
SOPD
0,068 1
APBD
Biro Adbang
Biro Adbang
1
1
APBD
1
APBD
1
Sumber dana lainnya
1
Sumber dana lainnya
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1
Kode
1
1 1 04 1 04
02
1 04
02
03
: : :
Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di Pusat Kegiatan Ekonomi Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas pada Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjungsari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua-Puncak, serta Kota Bandung dan sekitarnya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 04
02 02
03 03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
TARGET CAPAIAN Kebutuhan Dana/ KINERJA pagu indikatif
Lokasi 4
5
6
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
7
OPD
10
URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB SUB PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 04
Rencana Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikasi Kegiatan: Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat Terciptanyajaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan
0,697
Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol BIUTR Terlaksananya persiapan pembangunan jalan tol Ciranjang-Padalarang Terlaksananya pembebasan lahan dan pembangunan jalan lingkar Nagreg Terlaksananya pembebasan lahan dan pembangunan jalan lingkar Sukabumi Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Majalaya Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Banjaran Terlaksananya pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Lingkar Cianjur Terlaksananya pembangunan Jalan LingkarCileunyi Terlaksananya pembangunan jalan lingkar Sukaraja-Sukabumi-Cibolang Terlaksananya pembangunan jalan Inner Ring Road Seksi I Terlaksananya pembangunan Jalan R3 Seksi II
Kab. Bandung, Kota Bandung Kota Bandung, Kab. Bandung Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur Kab. Bandung/Kab. Garut Kab/Kota Sukabumi Kab. Bandung
Terlaksananya pembangunan Jalan Tembus Dago-Kanayakan-Tubagus Terlaksananya pembangunan Jalan Tembus Setiabudhi-Ciumbuleuit Terlaksananya pembangunan Jalan PuncakPoros Timur Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Nagreg Terlaksananya penyusunan DED untuk pembangunan FO Cimareme-Batujajar Terlaksananya pembangunan FO CiburuyPadalarang-Tagog Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Buahbatu-Kiaracondong
Kota Bandung
Ha 20 Ha
2 Km 6.9 Km 2.35 Km
Kab. Bandung
3 Km
Kab. Cianjur
1.25 Km
Kab. Sukabumi
Dana
Ha
Dana
20 Ha
Dana Dana
2 Km
Dana
6.9 Km
APBN
12 Km
Kota Bogor
2.35 Km
APBN APBN
7.5 Km
Kab. Bandung
APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya
0,697
APBN APBN
3 Km
2,3 Km
Kota Bandung Kab. Bogor
42 Km
Kab. Bandung
150 meter
Kab. Bandung Barat
800meter
Kab. Bandung Barat Kota Bandung
1.25 Km 12 Km
Dana
2,3 Km
Dana Dinas Bina Marga
APBN APBN
APBN APBN
APBN Sumber dana lainnya
Sumber dana lainnya
Sumber dana lainnya
APBN APBN
42 Km 150 meter 800meter
APBN
APBN APBN APBN APBN
150 m
APBN
Dinas Bina Marga
Dana
Sumber dana lainnya
APBN
Dinas Bina Marga
Dana
APBN
APBN 150 m
V-71
APBN
Dana
APBN
7.5 Km
APBN
Kota Bogor
APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
1 04
02
2
03
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over Buahbatu-Kiaracondong Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Kopo-Leuwipanjang Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over Kopo-Leuwipanjang Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Tanjungsari (Kab. Sumedang) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Garut Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Cianjur-Sukabumi- Ciawi-Bogor Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan provinsi untuk mencapai kemantapan jalan 93%. Terlaksananya Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan provinsi
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 04
02
03
1 04
02
03
Indikasi Kegiatan: Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
4
Kab. Bandung,Kab. Kab. Bandung,Kab. Garut Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur Jawa Barat
Kab. Bandung dan Garut
Peningkatan Geometrik Dimensi Jalan Kota Sukabumi Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintasyang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
1 1 1
16 16 01
1
16 01
1
16 01
03
01 01
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
26695 m2 560 m
Pembebasan Lahan seluas 35.000 m2 APBD, Sumber Dana Lainnya pada jalanjalan Provinsi di Kab. 4 Km APBN
7
Target Capaian Kinerja 8
26695 m2 560 m
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Cianjur-Sukabumi- Ciawi-Bogor
Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur
Jalan Nasional Jalan Provinsi =3km
Meningkatnya kondisi jalan dan Jembatan Provinsi pada ruas-ruas Jalan Provinsi di jawa Barat untuk mencapai kemantapan jalan93%
Jawa Barat
Km
Jalan =1610
9
7720 m2 Jalan Nasional APBN = 13,3 Km Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 4,75 Km Lainnya Dinas Bina Marga Jalan Provinsi Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 2,5 Km Lainnya Jalan Provinsi Jalan = 135,7 Km APBD, Sumber Dana Jembatan = 172 m Lainnya Dinas Bina Marga Pembebasan Lahan APBD, Sumber Dana seluas 35.000 m2 Lainnya pada jalanjalan Dinas Bina Marga Provinsi di Kab. 4 Km APBN
1,219
APBD, Sumber Dana Lainnya
APBD, Sumber Dana Lainnya
Jalan Nasional Jalan Provinsi =3km
APBD, Sumber Dana Lainnya
APBN
APBD, Sumber Dana
Jalan = 135,7 Km Jembatan = 172 m APBD, Sumber Dana Lainnya Perbaikan Badan Jalan = 2,5 Km Pekerjaan Km
Jalan =1610
APBD, Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
V-72
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
APBN
APBD, Sumber Dana Dinas Bina Marga
Sumber dana lainnya
Sumber dana lainnya
0,011
0,011
WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
10
APBN
Jalan Nasional Jalan Provinsi = 28,5 Km
APBD, Sumber Dana Lainnya
OPD
Sumber dana lainnya
APBD, Sumber Dana Lainnya
Jalan = 135,7 Km Jembatan = 172 m APBD, Sumber Dana Lainnya Perbaikan Badan Jalan = 2,5 Km Pekerjaan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber dana lainnya =
1,219
Jalan Nasional Jalan Provinsi = 28,5 Km
Terpeliharanya kondisi Jalan dan
APBN
7720 m2 Jalan Nasional APBN = 13,3 Km Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 4,75 Km Lainnya Jalan Provinsi Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 2,5 Km Lainnya Jalan Provinsi Jalan = 135,7 Km APBD, Sumber Dana Jembatan = 172 m Lainnya
Kab. Bandung,
Kab. Cianjur
6
Sumber dana lainnya
Sumber dana lainnya =
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Garut
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Lingkar Gadog I, II, III
02
5
Kota Bandung
Terlaksananya Perbaikan Badan Jalan dan Jawa Barat Pekerjaan Drainase pada ruas-ruas jalan Provinsi
1 04
TARGET CAPAIAN Kebutuhan Dana/ KINERJA pagu indikatif
Kota Bandung
Kota Bandung
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
4
Tersedianya fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan di Jawa Barat melalui pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, warning light, traffic light, RPPJ (Rambu Petunjuk Pendahuluan Jalan), dan PJU di jalan provinsi dan nasional pada ruas BandungCianjur-Sukabumi, dan Bandung-Garut
Kab. Bandung Barat, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur
Indikasi Kegiatan: Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat
1
16 01
01
1
16 01
01
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1
16 01
01
Indikasi Kegiatan: Manajemen Rekayasa lalu Lintas
1
16 01
01
1
16 01
01
1
16 01
01
Rencana Tahun 2012
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Studi Rencana Angkutan Massal di 3 PKN di Jabar
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
TARGET CAPAIAN Kebutuhan Dana/ KINERJA pagu indikatif
Lokasi
5
6
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
7
APBD, Sumber Dana Lainnya
10
APBD, Sumber Dana Lainnya
Dinas Perhubungan
Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat Terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Bandung-Garut, Bandung-Cianjur-Sukabumi-Bogor, serta Kota Bandung dan sekitarnya
OPD
Kab. Bandung, Barat, Kab. Bandung, Kab.Garut, Kab.Cianjur, Kab.Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab.Bogor
3 Paket
APBN
3 Paket
APBN
Terlaksananya Analisa Manajemen dan Rekayasa Kab. Sukabumi, Kota Lalu Lintas di Kawasan Interchange Jalan Tol Cimahi Ciawi-Sukabumi
1 Paket
APBN
1 Paket
APBN
Tersusunnya kajian pengembangan angkutan massal di PKN Cirebon, Bodebek, dan Metro Bandung
3 Paket
APBD, Sumber Dana Lainnya
3 Paket
APBD, Sumber Dana Lainnya
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
PKN Cirebon, Bodebek, dan Metro Bandung
Perencaanaan Transportasi yang Terintegrasi di 3 Wilayah PKN
Tersedianya dokumen perencaanaan tranportasi PKN Cirebon, yang terintegrasi di 3 wilyah PKN Bodebek, dan Metro Bandung Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Tersusunnya Studi Manajemen dan Rekayasa PKN Cirebon, jalan provinsi di 3 PKN Lalu Lintas pada jalan provinsi di 3 PKN Bodebek, dan
3 Paket
V-73
APBD, Sumber Dana Lainnya
3 Paket
APBD, Sumber Dana Lainnya
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2
: Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi : Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Wilayah dan Kegiatan Ekonomi : Pembangunan I nfrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya, serta Jabar Selatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 1 1 1
04 04 04
02 02
03
1
04
02
03
16
2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rencana Tahun 2012
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 3
4
Terlaksananyapembangunanjalantol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas- ruas strategis di Jawa Barat
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja 8
0,821
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9
OPD 10
0,821
Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai strukturyang baik
1
04
02
03
16
Indikasi Kegiatan: 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruasruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Kab. Bandung, Kab. jalan tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan Sumedang, Kab. Majalengka
5.7 Ha
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
5.7 Ha
Terlaksananya pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi Kab. Sukabumi, Kab. Bogor Terlaksananya persiapan pembangunan jalan tol Kab. Sukabumi, Kab. Sukabumi-Ciranjang Cianjur Terlaksananya pembangunan jalan tol Cikampek/ Kab. Karawang, Kab. Cikopo-Palimanan Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka
23 Km
APBN
23 Km
APBN
APBD, APBN, Sumber Dinas Bina Marga Dana Lainnya APBN APBN
500 Ha
APBN
500 Ha
APBN
Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya
10,1 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
10,1 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Ciamis
Kab.Ciamis
16,7 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
16,7 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Terlaksananya pembangunan Jalan Lintas Utara Kab. Bekasi
Kab. Bekasi
5 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
5 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon
Kota Cirebon
8 Km
APBN
8 Km
APBN
Terlaksananya pembangunan Jalan LingkarSelatan Sumedang
Kab. Sumedang
8,4 Km
APBN
8,4 Km
APBN
Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten
Kab. Majalengka
6,5 Km
APBN
6,5 Km
APBN
Pembangunan Jalan Lingkar Garut
Kab. Garut
4,5 Km
APBN
4,5 Km
APBN
Terlaksananya pembangunan jalan Overpass Jakarta-Cikampek
Kab. Bekasi, Kab. Karawang
2,4 Km
APBN
2,4 Km
APBN
Terlaksananya pembangunan FO Tarum Barat
Kab. Karawang
0,6 Km
APBN
0,6 Km
APBN
Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Gebang
Kota Cirebon
1,2 Km
APBN
1,2 Km
APBN
V-74
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
2
1
1
04
02
03
16
1
04
02
03
17
1
04
02
03
17
02 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikasi Kegiatan: 01 Rehabilitasi Jalan dan Penggantian Jembatan
1 1
16 16
01
1
16
01
01
1
16
01
01
49
1
16
02
01
49
1
16
02
01
49
1
16
02
01
49
1
16
02
01
49
1
16
02
01
49
05 Penyusunan DED jalur kereta api Bandung - Ciwidey
1
16
02
01
49
06 Reaktivasi jalur KA Bandung-Sukabumi-Bogor
1
16
02
01
49
07 Sharing penyiapan lahan untuk reaktivasi KA BanjarCijulang
1 1
16 16
03 03
01
Rencana Tahun 2012
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 3 Terlaksananya pembangunan jalan sejajar Kalimalang sebelah selatan dari Tol Bekasi Timur s/d Batas arawang Tahap II
4 Kab. Bekasi
Pembangunan Jalan dari Jalan Nasional ke Arjawi nangun-Suranenggala
Kab. Cirebon
Terlaksananya pembangunan jembatan Teluk Jambe Kab. Karawang
Kab. Karawang
Pembangunan Jalan Poros Bojong Parigi
Kab. Ciamis
7 Km
APBN
Catatan Penting 7
Target Capaian Kinerja 8
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 APBN
7 Km
APBN
APBD (bantuan), Sumber dana lainnya
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Garut-Tasikmalaya Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Jakarta-Cirebon
Kab. Garut, Kab. Tasik Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan di jalur Kab. Sukabumi, Kab. vertikal dan horizontal pada Jalan Lintas Selatan Jabar Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Ciamis
APBD (bantuan), Sumber dana lainnya
16 Km
APBN
16 Km
APBN
Jalan Nasional = 15,3 Km Jalan Nasional= 47 Km
APBN
Jalan Nasional = 15,3 Km Jalan Nasional= 47 Km
APBN
Jalan Nasional = 100 Km Jalan Provinsi = 77 Km
Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintasyang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Garut-Tasikmalaya Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Cirebon dan JakartaCirebon Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan di jalur vertikal dan horizontal pada Jalan Lintas Selatan Jabar
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBN
APBN
APBD (bantuan), Sumber dana lainnya
Jalan Nasional = 100 Km Jalan Provinsi = 77 Km
0,189
Kab. Garut, Kab. Tasik
Jalan Provinsi = 15 Km Jalan Nasional Kab. Garut, Kab. Jalan Provinsi Tasik =3,5Km Kab. Sukabumi, Kab. Jalan Nasional = 77,5 Cianjur, Kab. Bandung, Km. Jalan Provinsi = Kab. Garut, Kab. Tasik, 64,2 Km Kab. Ciamis
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
APBD (bantuan), Sumber dana lainnya
OPD 10
Dinas Bina Marga
APBN
APBD (bantuan), Sumber dana lainnya
Dinas Bina Marga
0,189
Jalan Provinsi = 15 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi =3,5Km Jalan Nasional = 77,5 Km. Jalan Provinsi = 64,2 Km
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
APBD (bantuan), Sumber dana lainnya
Dinas Bina Marga
BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 01 Pembangunan jalur kereta api stasion CirebonPelabuhan laut Cirebon
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
02 Penyusunan DED jalur KA Cirebon-ArjawinangunKadipaten-Rancaekek 03 Pembebasan lahan untuk shortcut jalur kereta api Cibungur-Tanjungrasa (tahap 2) 04 Pembangunan shortcut jalur kereta api Cibungur Tanjungrasa
Tersusunnya dokumen DED jalur kereta api CirebonArjawinangun-Kadipaten-Rancaekek Tersedianya lahan untuk pembangunan shortcut kereta api Cibungur - Tanjungrasa Tersedianya shortcut jalur kereta pi Cibungur Tanjungrasa
Terlaksananya fasilitas prasarana jalur lintasan kereta api antara stasiun kejaksan-pelabuhan laut cirebon
Kab. Cirebon
Kab. Majalengka, Kab. Cirebon Kab. Purwakarta dan Kab. Subang Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta Tersusunnya dokumen DED jalur kereta api Bandung - Kota Bandung dan Kab. Ciwidey Bandung Terlaksananya reaktivasi jalur KA Bandung-Sukabumi- Kab. Bandung Barat, Bogor Kab.Sukabumi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur Terlaksananya pembebasan lahan untuk reaktivasi KA Kota Banjar, Kab. Banjar-Cijulang Ciamis
SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT SUB SUB BIDANG PELABUHAN
V-75
1 paket 12.882 ha 10.5 Km
0,074
0,074
APBN
APBN
APBN/APBD APBD APBN
1 Paket
1 paket 12.882 ha 10.5 Km
APBN/APBD
Dinas Perhubungan
APBD APBN
1 Paket APBN
APBN
APBN dan APBD
APBN dan APBD
Dinas Perhubungan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2012
Kinerja Program /Kegiatan
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 3 Terlaksananya pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat
49
2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 01 Penyusunan Dokumen untuk Fasilitasi PPP Pelabuhan Cilamaya 02 Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya
49
03 Pembangunan Pelabuhan Laut Khusus Industri
Terbangunnya Pelabuhan Laut Khusus Industri
01
49
04 Penyusunan DED pengembangan pebuhan ASDP di Jawa Barat
Tersedianya dokumen DED dermaga danau di Jawa Barat
03
01
49
05 Pembangunan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat Terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana dermaga Kab. Bandung Barat, sungai danau dan penyeberangan di Jabar Kab. Purwakarta, Kab. Ciamis, Kab. Bekasi
16 16 16
04 04 04
03 03
49
1
16
04
03
49
1
16
04
03
49
1 1
16
03
01
49
1
16
03
01
49
1
16
03
01
1
16
03
01
1
16
03
1
16
1 1 1
1
16
04
03
49
Sub Bidang Perhubungan Udara Bandar Udara Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 01 Pembebasan lahan untuk pembangunan bandara Internasional Kertajati( tahap II) 02 Pengembangan Bandara di Jawa Barat
03 Pembangunan VIP room di Bandara Husein Satranegara
4
Tersusunnya Kajian PPP untuk pembangunan Kab. Karawang Pelabuhan Laut Cilamaya Terbangunnya Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya Kab. Karawang
untuk
1 Dokumen
Kab. Bekasi
pembangunan Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kab. Ciamis
Catatan Penting 7
APBD, Sumber dana lainnya
1 Buah
Sumber dana lainnya
1 Dokumen
APBD
Target Capaian Kinerja 8
1 Dokumen
Dilaksanakan Tahun 2012-2013
Kab. Majalengka
Kab. Ciamis
OPD 10
Dinas Perhubungan
1 Buah
APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya
1 Buah
Sumber dana lainnya
Dinas Perhubungan
0,227
Kab. Cirebon
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 0,005
Dinas Perhubungan
APBN dan APBD
Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat Terlaksananya pembebasan lahan Bandara Internasional Kertajati Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana Bandara Cakrabuana Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana Bandara Nusawiru Tersedianya Air Field Light Sistem di Bandara Nusawiru Tersedianya ruangan VIP di Bandara Husein Sastranegara
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 0,005
440 Ha Pemasangan Flood Light sebanyak 4 unit Pemasangan PAPI, Rotating Beacon
Kota Bandung
1 Unit
V-76
Sumber Dana Lainnya APBN APBN APBD, Sumber Dana APBN
0,227
440 Ha Pemasangan Flood Light sebanyak 4 unit Pemasangan PAPI, Rotating Beacon 1 Unit
Sumber Dana Lainnya Dinas Perhubungan APBN APBN APBD, Sumber Dana APBN
Dinas Perhubungan
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH : Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi : Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan : Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode 1 1 1 1
04 04
02
1
04
02
03
1
04
02
03
2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan 3
Rencana Tahun 2012 Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 4
Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas- ruas strategis di Jawa Barat
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6
Catatan Penting 7
Target Capaian 8
0,442
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9
OPD 10
0,442
Terciptanyajaringanjalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai strukturyang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruasruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakatdan pemerataan pembangunan Indikasi Kegiatan: 1
04
02
03
01 Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pembebasan lahan untukpembangunan Jalan Tembus Jalan Raya Bogor-Jagorawi
Kota Depok
Terlaksananya pembebasan lahan terusan Jln. Ir. Juanda
Kota Depok
Sumber Dana Lainnya 7,13 Km
Terlaksananya pembangunan jembatan Cibuni, perbatasan dengan Kab. Cianjur
Kab. Sukabumi
Terlaksananya pembangunan Jembatan Cimerang di Kab. Bandung Barat
Kab. Bandung Barat
100 m
Kab. Purwakarta
60 m
Terlaksananya pembangunan Jembatan Cihambulu, di perbatasan Subang-Purwakarta Terlaksananya pembangunan jembatan CabangbunginBatujaya, perbatasan dengan Kab. Bekasi
Kab. Karawang
Terlaksananya pembangunan jembatan Cipeuteuy
Kab. Purwakarta
Kab. Kuningan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Jamursi-Selajambe, perbatasan dengan Kab. Ciamis
Kab. Kuningan
Kab. Ciamis
Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Utara Cimahi Terlaksananya pembangunan jembatan Leuwibudah, perbatasan dengan Kab. Tasik Terlaksananya pembangunan jembatan Walahar di Kab. Karawang
Sumber Dana Lainnya
60 m
30 m
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
30 m
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya 20 m
Sumber Dana Lainnya
5m
Sumber Dana Lainnya
APBN
Sumber Dana Lainnya 20 m
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Ciawi- Kab. Tasikmalaya Si ngaparna Terlaksananya pembangunan jembatan Leuwi Asba, perbatasan dengan Kab. Kuningan
Sumber Dana Lainnya
APBN, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
100 m
APBN
Terlaksananya pembangunan jembatan Cibayongbong Kab. Purwakarta Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kalimati-Karangwuni, perbatasan dengan Kab. Cirebon
Sumber Dana Lainnya 7,13 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Karawang
Terlaksananya pembangunan jembatan Rengasdengklok, perbatasan dengan Kab. Bekasi
APBN, Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya 5m
APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
APBD
APBD
Kota Cimahi
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kota Tasik
APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
Dinas Bina Marga
Kab. Karawang
APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
Dinas Bina Marga
V-77
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode 1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan 3 Terlaksananya pembangunan jembatan CijaweCimanintin, perbatasan dengan Kab. Majalengka Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkar Ciamis
1
04
02
03
02 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Rencana Tahun 2012 Lokasi 4 Kab. Sumedang Kab.Ciamis
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada perbatasan JabarJateng, Jabar-Banten, dan Jabar-DKI
Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kota Banjar
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada perbatasan antar Kab/Kota di Jabar, antara lain:
Jawa Barat
Jln Rajawali Barat 1 Km Jalan Raya Cileunyi 800 m Jalan Soekarno Hatta 5 Km Cileungsi-Cibeet Cibarusah –Cibucil Narogong - Cibinong Ci karang – Ci barusah Selajambe-Ci bogo-Ci beet Jalan Kopo Bandung (jl. Kopo)-Soreang Jalan Cagak-Bts. Purwakarta/Subang Subang-Bantarwaru Kosambi-Curug Cijelag-Cipanas Lama Darmaraja-Wado-Bts. Sumedang/Garut Tasikmalaya-Manonjaya- Panaekan/Goler
Ciamis-Kawali Kawali-Cageur Waled-Ciledug Bts Majalengka/Indramayu-Jati barang
Target Capaian Kinerja 5
6 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi = 11,4 Km
Kota Bandung
Jalan Nasional = 6,8 Km Jalan Provinsi = 65,2 Km Jalan 1 Km
Kota Bandung Kota Bandung
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Catatan Penting 7
Target Capaian 8
6 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi = 11,4 Km
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 Sumber Dana Lainnya
OPD 10
APBD (Bantuan), Dinas Bina Marga Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Dinas Bina Marga
APBN
Jalan Nasional = 6,8 Km Jalan Provinsi = 65,2 Km Jalan 1 Km
APBN
800 m
APBN
800 m
APBN
5 Km
APBN
5 Km
APBN
Kab. Bogor
2 Km
Sumber Dana Lainnya
2 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bogor
1,4 Km
Sumber Dana Lainnya
1,4 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bogor
2 Km
Sumber Dana Lainnya
2 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bekasi
4 Km
APBD
4 Km
APBD
Kab. Cianjur
5 Km
Sumber Dana Lainnya
5 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bandung
2 Km
Sumber Dana Lainnya
2 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bandung
1,5 Km
Sumber Dana Lainnya
1,5 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Subang
5 Km
Sumber Dana Lainnya
5 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Subang
2,5 Km
Sumber Dana Lainnya
2,5 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Karawang
3 Km
Sumber Dana Lainnya
3 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Sumedang
4 Km
Sumber Dana Lainnya
4 Km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Sumedang
6 km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
6 km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Kab. Tasikmalaya
5 km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
5 km
APBD, APBN, Sumber Dinas Bina Marga Dana Lainnya
Kab. Ciamis
5 km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
5 km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Kab. Ciamis
4,5 km
Sumber Dana Lain
4,5 km
Sumber Dana Lain
Kab. Cirebon
2,3 km
Sumber Dana Lain
2,3 km
Sumber Dana Lain
Kab. Indramayu
4 km
APBD, Sumber Dana Lainnya
4 km
APBD, Sumber Dana Lainnya
V-78
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Rencana Tahun 2012
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4 Kab. Indramayu
Target Capaian Kinerja 5 5 km
Cikiji ng-Cageur
Kab. Majalengka
2 km
Kadipaten-Bts Majalengka/Indramayu
Kab. Majalengka
4 km
Cikamurang-Bantarwaru
Meningkatnya kondisi Jalan Pengasinan Tembus Duren Seribu Meningkatnya kondisi Jalan Raya Sawangan Meningkatnya kondisi Jalan Cijeruk- Pamoyanan Meningkatnya kondisi jalan Warungnangka-DetourCipaku Meningkatnya kondisi jalan Cilebut Meningkatnya kondisi jalan Ciseureuh- Arca di perbatasan Cianjur-Bogor Meningkatnya kondisi jalan Hanyawang-Pacet Meningkatnya kondisi Jalan ruas Benda-Duren Gedeperbatasan dengan Kab. Bogor
Lokasi
Kota Depok
6 Sumber Dana Lain
Catatan Penting 7
Target Capaian 8 5 km
9 Sumber Dana Lain
APBD, Sumber Dana Lainnya
2 km
APBD, Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
4 km
Sumber Dana Lainnya
Kota Depok
2 km
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kota Bogor
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kota Bogor
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kota Bogor
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Cianjur
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Cianjur
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Sukabumi
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Meningkatnyajalan Benteng-Kutajaya, perbatasan dengan Kab. Sukabumi
Kab. Bogor
Meningkatnya kondisi jembatan Cibalung, perbatasan dengan Kota Bogor
Kab. Bogor
2 km
Sumber Dana Lainnya
2 km
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya kondisi jalan Intake- Cijati-Ci ramaya Hilir
Kab. Purwakarta
7 km
Sumber Dana Lainnya
7 km
Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya jalan dan jembatan Lingkar Barat, perbatasan dengan Cianjur
Kab. Purwakarta
40 km
Sumber Dana Lainnya
40 km
Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya kondisi jalan Johar- Badami-Pangkalan, perbatasan dengan Kab. Bekasi
Kab. Karawang
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya kondisi jalan Pakisjaya- Batujaya, perbatasan dengan Kab. Bekasi
Kab. Karawang
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Purwakarta
12,5 km
Sumber Dana Lainnya
12,5 km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Purwakarta
3,7 km
Sumber Dana Lainnya
3,7 km
Sumber Dana Lainnya
Kab. Purwakarta
9,35 km
Sumber Dana Lainnya
9,35 km
Sumber Dana Lainnya
MeningkatnyakondisijalanTonjong- Leuwiasem, perbatasan dengan Jateng
Kab.Cirebon
2 km
Sumber Dana Lainnya
2 km
Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya kondisi jalan Babakan- Palasah, perbatasan dengan Sumedang
Kab. Majalengka
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya kondisi jalan Talaga- Sukamantri, perbatasan dengan Ciamis
Kab. Majalengka
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Kuningan
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Meningkatnya Jalan Cikaobandung- Kutamanah Meningkatnya kondisi jalan Kertamanah-Ciririp Meningkatnya kondisi jalan Gunungkarung-Sukamukti
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Gunungsirah-Cipulus, perbatasan dengan Majalengka Meningkatnya kondisi Jalan Panjalu- Jahim, perbatasan dengan Kab. Majalengka
Kab. Ciamis
11 km
V-79
Sumber Dana Lainnya
11 km
10
Dinas Bina Marga
Sumber Dana Lainnya Dinas Bina Marga Sumber Dana Lainnya
2 km
OPD
Sumber Dana Lainnya
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode 1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan
Meningkatnya kondisi Jalan Banjarsari- Nambo, perbatasan dengan Jateng
Kab. Ciamis
7 km
Meningkatnya kondisi Jalan Manganti- Sp. Mangunjaya, perbatasan dengan Jateng
Kab. Ciamis
Meningkatnya kondisi Jalan Tambaksari-Kaso, perbatasan dengan Jateng
Kab. Ciamis
Meningkatnya kondisi Jalan Buahdua- Sanca, perbatasan dengan Kab. Subang
Kab. Sumedang
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Sumedang
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bandung Barat
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bandung Barat
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bandung Barat
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
Kab. Bandung
Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
0,106
0,106
Meningkatnya kondisi Jalan Maribaya- Puncak Eurad, perbatasan dengan Kab.Subang Meningkatnya kondisi Jalan Ibun, perbatasan dengan Kab.Garut 03
1
04
02
03
1
16
01
1
16
01
01
1
16
01
01
1
16
01
01
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikasi Kegiatan: 01 Rehabilitasi Jalan dan Penggantian Jembatan
Lokasi
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada perbatasan antar Kab/Kota di Jabar
Kab. Garut, Kab. Tasik
9 Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya
7 km
Sumber Dana Lainnya
6,5 km
APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
6,5 km
APBD (Bantuan), Dinas Bina Marga Sumber Dana Lainnya
5 km
APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya
5 km
APBD (Bantuan), Dinas Bina Marga Sumber Dana Lainnya
Jalan Provinsi = 66,2 Km Jalan Kab/Kota
SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Lintas dan Angkutan Jalan Jalan (LLAJ)
APBD, Sumber Dana Lainnya
7
OPD
8 12,7 km
Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu li ntas yang melewati nya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
6 Sumber Dana Lainnya
Target Capaian
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4 Kab. Ciamis
Meningkatnya kondisi Jalan Cilangari- Bumijaya, perbatasan dengan Kab.Cianjur
02
Catatan Penting
3 Meningkatnya kondisi Jalan Si ndangherang-Si ndangbarang, perbatasan dengan Kab. Majalengka
Meningkatnya kondisi Jalan Gununghalu-Datarpuspa, perbatasan dengan Kab.Bandung
04
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Target Capaian Kinerja 5 12,7 km
Meningkatnya kondisi Jalan Ujungjaya- Conggeang, perbatasan dengan Kab.Indramayu
1
Rencana Tahun 2012
Jalan Provinsi = 66,2 Km Jalan Kab/Kota
APBD, Sumber Dana Lainnya
0,005
0,005
APBN, APBD
APBN, APBD
10
Dinas Bina Marga
Indikasi Kegiatan: 01 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat Tersedianya fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan di Jawa Barat melalui
Tersebar di Jawa Barat
V-80
Dinas Perhubungan
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 4
: Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi : Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali banjir dan Kekeringan : Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Strategis di Jawa Barat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR
1 1 1 1
04 04
01
1
04
01
03
1
04
01
03
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Indikasi Kegiatan: Pembangunan Daerah Irigasi Strategis di Jabar
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja 5
Lokasi 3
4
DI kewenangan Provinsi dalam Kondisi Baik : 63%
Tersedianya jaringan irigasi yang handal
Terlaksananya pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong
1 DI
APBD, APBN, Sumber daya lainnya
Terlaksananya Pembangunan Bendung Waru (DI.
Kab. Karawang
1 DI
APBD
Terlaksananya Pembangunan Bendung Leuwikadu (DI. Cimandiri)
Kab. Sukabumi
1 DI
APBD
APBD, APBN, Sumber daya lainnya APBD
04
01
03
Rehabilitasi Daerah Irigasi di Jabar
Meningkatnya kondisi Jaringan Irigasi
Tersebar
DI
1
04
01
03
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Jabar
Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi
Tersebar
91 Dl
1
04
01
03
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat Lainnya memenuhi kebutuhan air baku pertanian domestik, dan industri
1
04
01
03
1
04
01
03
Persiapan Pembangunan Waduk-Waduk Strategis di Jawa Barat
Target Capaian Kinerja 8
7
DI kewenangan Provinsi dalam Kondisi Baik : 80% 1 DI
Perda No. 14/2010 tentang Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung yang didanai melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak Perda No. 14/2010 tentang Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung yang didanai melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak
Kab. Sumedang
Ha
APBD, APBN, Sumber daya lainnya
Terlaksananya pembangunan Waduk Jatigede
Kab. Sumedang
%
APBN
Kab. Indramayu/ Kab. Sumedang
1 Dokumen
APBN
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9
0,856
10
Dinas PSDA
APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya APBD
Dinas PSDA
1 DI
APBD
Dinas PSDA
DI 91 Dl
APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya APBD Dinas PSDA 0,275
Ha
%
APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya APBN
1 Dokumen
APBN
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Kab. Subang/ Kab. Sadawarna Sumedang Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Kab. Bandung Santosa Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Citarik Kab. Bandung
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cibatarua Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cimeta
Kab. Garut
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Kab. Bandung Barat
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
V-83
OPD
1 DI
0,275
Terlaksananya pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede
Terlaksananya penyusunan persiapan pembangunan Waduk Cipanas
Catatan Penting
0,856
Kab. Garut
1
Indikasi Kegiatan: Pembangunan Waduk Jatigede
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
2
1
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Terlaksananya persiapan pembangunanWaduk Cikarang Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cikaso
1
04
01
03
Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai
1
04
01
03
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
1
04
01
03
1
04
01
03
Terlaksananya persiapanan pembangunan Waduk Cikembang Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Leuwikeris Terjaganya kapasitas sungai Penanganan Sungai Cikapundung
Indikasi Kegiatan: Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum
Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan di Jawa Barat
4 Kab. Bandung
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBN
Kab. Bandung
1 Dokumen
Kab. Ciamis
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja 8 1 Dokumen
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 APBN
APBN
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Kab. Sukabumi
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Kab. Sukabumi
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Kab. Sukabumi
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Kab. Sukabumi
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Kab. Ciamis
1 Dokumen
APBN
1 Dokumen
APBN
Kab. Ciamis
1
APBN
1
APBN
Tersebar di 6 wilayah sungai
59 Buah
APBD, APBN, Sumber daya lainnya
59 Buah
Kota Bandung
1 Unit
APBD
1 Unit
Lokasi 3 Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cikapundung Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Ciwidey Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Sukahurip Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Citepus Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Ciletuh
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Target Capaian Kinerja 5 1 Dokumen
7
Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai Terlaksananya rencana penanganan terpadu di Wilayah Sungai Citarum Terlaksananya penanggulangan bencana banjir dan kekeringan di Jawa Barat
OPD 10
APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya APBD
Dinas PSDA Dinas PSDA
WS. Citarum
Jawa Barat
V-84
APBD, APBN, Sumber daya lainnya Tersedianya bahan banjiran
APBD, APBN, Sumber daya lainnya
APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya Tersedianya bahan banjiran
APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya
COMMON GOALS 7 : KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU : Pengembangan Energi Alternatif Dan Listrik Perdesaan Serta Infrastruktur Penyedia Air Baku : Tersedianya Energi Untuk Mendukung Pembangunan Jawa Barat : Jabar Mandiri Energi untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik
Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 2
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2 3 URUSANPILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB BIDANG MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI, DAN AIR TANAH Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi Fasilitasi investasi pengembangan Sumber Daya terfasilitasinya investasi panas Bumi sebagai salah satu Panasbumi untuk pengembangan sumber energi listrik sumber energi
2 2
04 04
01
2
04
01
00
2
04
01
00
2
04
01
00
Fasilitasi pengembangan Sumberdaya Panas Bumi
2
04
01
00
2
04
01
00
Pengembangan dan pengelolaan data center energi dan sumberdaya mineral Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan dan Pemanfaatan Panas Bumi dan Migas
2
04
01
00
Penataan Wilayah Pertambangan dan Energi
Tersusunnya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Jawa Barat
2
04
01
00
2
04
01
00
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan pemanfaatan sumberdaya dan infrastruktur panas bumi dan migas di Jawa Barat Pengembangan Investasi Jejaring Produk Unggulan Pertambangan dan Energi
Terkoordinasikannya rencana pengembangan sumberdaya dan infrastruktur panas bumi dan migas di Jawa Barat Meningkatkan investasi pertambangan dan energi di Jawa Barat
2 2
04 04
03 03
00
2
04
03
00
2
04
03
00
2
04
03
00
2
04
03
00
Peningkatan upaya konservasi dan penghematan energi
2
04
03
00
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan Survey Potensi Energi Baru dan Terbarukan
SUB BIDANG KETENAGALISTRIKIAN Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Pengembangan Jaringan listrik perdesaan (PLN) Rasio Elektrifikasi Skala rumah Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Potensi Lokal : Skala Komunal (KKN Mahasiswa) Aplikasi TTG dalam diversifikasi pemanfaatan minerla dan energi
Terfasilitasinya pengengbangan lapangan panas Bumi di Patuha dan Cibuni Tersedianya data dan informasi energy dan sumberdaya mineral secara terpusat Terkendalinya kegiatan pengusahaan panas bumi dan migas di Jawa Barat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
7
8
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 9
SOPD
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
5 WKP
5 Lokasi
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Cibuni dan Patuha
2 Lokasi
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya
Dis ESDM
APBD, Sumber Dana Lainnya
APBD, Sumber Dana Lainnya
Dis ESDM
APBD
Dis ESDM
APBD
Dis ESDM
1 Jawa Barat
1 Jawa Barat
APBD
APBD
10
Dis ESDM
Dis ESDM
1 Jawa Barat
1 Jawa Barat
Dis ESDM
Terjaganya pasokan energi di Jawa Barat Meningkatnya cakupan dan akses listrik masyarakat perdesaan Terfasilitasinya pengembangan desa-desa mandiri energi Meningkatnya pemanfaatan TTG energi dalam pengembangan energi alternatif Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam konervasi dan penghematan energi Meningkatnya manajemen energi di sector pengguna
Jawa Barat
5000 KK
Jawa Barat
5 Desa
Bandung
4 Jenis Teknologi
Jabar Badung Purwakarta, Bogor, Karawang, Bekasi
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN APBD
APBD, APBN
Terselenggaranya pemantauan penghematan energi Terkendalinya kegiatan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat Terselenggaranya survey potensi energi Air untuk pengembangan listrik perdesaan dengan Mikro/Piko Hydro
5000 KK 5 Desa 4 Jenis Teknologi 4 sektor pengguna, 40 manager
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN APBD
APBD, APBN
Dis ESDM Dis ESDM Dis ESDM
Dis ESDM
100 audit energi Jawa Barat
300 objek
APBD/APBN
APBD/APBN
Jawa Barat
V-85
300 objek
APBD/APBN
Dis ESDM
APBD/APBN
Dis ESDM
COMMON GOALS 7 : KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2
: : :
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1 1
04 04 04 04
04 04 04
03 03
1
04
04
03
1
04
04
Pengembangan Energi Alternatif Dan Listrik Perdesaan Serta Infrastruktur Penyedia Air Baku Sasaran : Pemenuhan Kecukupan Air Baku Untuk Mendukung Pembangunan Di Jawa Barat Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat
03
2
2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB AIR MINUM SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
Pengelolaan Air Bersih
Pengembangan sarana prasarana Air Bersih lintas Pantura (tahun jamak)
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%)
4
5
6
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta ter-fasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah kabupaten/kota di Jawa Barat Terwujudnya pengembangan prasarana air minum perkotaan Bandung Raya (sharing Provinsi) dan dalam rangka pencapaian MDG's (Perdesaan )
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%)
7
8
9
0,169
jawa barat
6 Kab/ Kota APBD APBN
5 Kab
APBN/APBD
10
0,169
6 Kab/ Kota
Termonitornya kegiatan PAMSIMAS di Jawa Barat Termonitornya kegiatan SPAM/IKK di Jawa Barat Tersedianya air minum di kawasan RSH maupun Rusunawa Tersedianya pengembangan sarana prasarana air Bekasi, Karawang, minum lintas kab di Kawasan Pantura dengan pola Subang, Indramayu, pembiayaan Tahun Jamak dalam rangka pencapaian Cirebon MDG's
SOPD
Diskimrum APBD APBN
DALAM PPAS CG8-2
5 Kab
APBN/APBD
URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2
04
2
04
01
2
04
01
00
2
04
01
00
2
04
01
00
2
04
01
00
2
04
01
00
2
04
01
00
SUB BIDANG MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI, dan AIR TANAH Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi Pemanfaatan air tanah untuk penyediaan air bersih domestik di Jabar
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Jawa Barat Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pemantauan air tanah di CAT kritis Peningkatan Upaya Pemulihan Kondisi Muka AirTanah di CAT Kritis Evaluasi Peta zonasi dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air tanah di jawa barat
0,083 Tersedianya rencana oemanfaatan air tanah untuk kepentingan air baku dan air bersih di Jabar Terbangunnya fasilitasi sumur bor untuk kepentingan air bersih di daerah rawan air bersih
Jawa Barat
50 Sumur bor/des
Terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Jawa Barat
1000 titik
APBN/APBD
APBD
0,083 50 Sumur bor/des
1000 titik
APBN/APBD
APBD
ESDM
ESDM
Tersedianya sarana prasarana pemantauan airtanah di CAT Bandungdan CATBogor Terpulihkannya kondisi airtanahdi Cekungan Kritis
CAT Bandung dan Bogor CAT Bandung
APBD, Sumber Dana Lainnya APBN/APBD
2 lokasi
APBD, Sumber Dana Lainnya APBN/APBD
ESDM
2 lokasi
pemutakhiran data & peta zonasi air tanah di jabar sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis air tanah
CAT di Jabar
1 Jawa Barat
APBD
1 Jawa Barat
APBD
ESDM
V-86
ESDM
COMMON GOALS 8: PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 1 :
NOMOR/KODE 1
Pengurangan risiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung Meningkatkan Efektivitas Mitigasi dan Percepatan Penanganan Bencana Penanganan Banjir di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
1 1 1 1 1
04 04 04 04
01 01 08
03 06
2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB SUB PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Lingkungan Permukiman Sehat
1
04
08
06
Revitalisasi permukiman kumuh
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
5
Terhindarnya permukiman dari dampak degradasi lingkungan Tertatanya lingkungan permukiman di kawasan banjir dan sempadan sungai
Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui Rehabilitasi Kawasan Hulu DAS Citarum
Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati, berkurangnya erosi di DAS Citarum dalam rangka pengendalian banjir. Meningkatnya luasan Kawasan dengan fungsi Konservasi di DAS Citarum Hulu
Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui Konservasi Kawasan Hulu DAS Citarum
Meningkatnya Fungsi Konservasi Kawasan DAS Citarum Hulu
1 1 1 1
08 08 08 08
02 02 02
01 01
BIDANG PERUMAHAN SUB BIDANG PERUMAHAN FORMAL SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU Program Pengembangan Permukiman
1
08
02
01
Relokasi Perumahan Daerah Rawan Banjir: Cekungan Bandung
Tersedianya alternative permukiman (rusun) bagi korban banjir
1
08
02
01
Pembangunan Shelter/Rumah singgah bencana
1
08
02
01
Pembenahan Drainase Lokal di Dataran Banjir
Tersedianya rumah singgah/lokasi pengungsian sementara bagi korban banjir Terevitalisasinya aliran air di drainase di dataran banjir
1
08
02
01
Fasilitasi Pembangunan Rusunawa
1 1 1
04 04
URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Perencanaan Ruang
Kawasan Strategis Provinsi 1
04
Program Pemanfaatan Ruang
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
SOPD 10
Diskimrum
Kab Bandung
1 Kabupaten
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Dinas Kehutanan
Kab Bandung
1 Kabupaten
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Dinas Kehutanan
3 lokasi
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
- Terfasilitasinya koordinasi pengembangan perumahan di Jawa Barat - Terfasilitasinya pengembangan sapras dasar lingkungan perkotaan dan perdesaan - Terfasilitasinya pembangunan perumahan sederhana - Terfasilitasinya penyediaan PSDPU untuk translok dan pengingsi serta desa terpencil dan terisolir
Tersedianya infrastruktur permukiman di kawasan Rusunawa
Terlaksananya perencanaan ruang Jawa Barat secara optimal yang didukung oleh pranata yang berkualitas, mekanisme koordinasi yang mantap, serta ketersediaan data pendukung yang handal, untuk kebutuhan pengambilan keputusan Tersedianya RTR Kawasan Strategis yang implementatif Terwujudnya RTRWP Jabar sebagai acuan pemanfaatan ruang bagi seluruh stakeholder, Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat
Cienteung, Citepus, DayeuhKolot (kab Bandung) Kab. Bandung
3 lokasi
APBD
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
APBD
Diskimrum
Diskimrum
Kab. Bandung
1 Kawasan
APBD
1 Kawasan
APBD
Diskimrum
Jawa Barat
1 Kawasan
APBD
1 Kawasan
APBD
Diskimrum
Jawa Barat
1 Kawasan
APBD
1 Kawasan
APBD
Diskimrum
V-87
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
1
04
2 Evaluasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang
3 Terselenggaranya evaluasi kinerja pemanfatan ruang PKN dan terwujudnnya lembaga pengelolaan PKN Jawa Barat, serta tersampaikannya tata cara penyusunan dan evaluasi rencana rinci tata ruang kab/kota dan peraturan zonasi
1
04
Program Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya RTRWP Jabar sebagai acuan pemanfaatan ruang bagi seluruh stakeholder, Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat
1
04
Fasilitasi Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
Tersedianya mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang , Terkendalinta pemanfaatan ruang kawasan bandung utara
1 1 1
04 04
URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Lingkungan Permukiman Sehat
1
04
Revitalisasi permukiman kumuh di Bantaran Sungai
1
04
Penataan dan Pengendalian Bangunan & Lingkungan
1
04
1
04
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4 Jawa Barat
5 1 Kawasan
Jawa Barat
19 19
02
1
19
02
03
1
19
02
03
7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9 1 Kawasan APBD
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD
SOPD 10 Diskimrum
APBD
Diskimrum
2 lokasi
APBD
2 lokasi
APBD
Diskimrum
1 Kab
APBD
1 Kab
APBD
Diskimrum
1 Kawasan 1 Kawasan
APBD APBD
1 Kawasan 1 Kawasan
APBD APBD
Diskimrum Diskimrum
Jawa Barat
2 Lokasi
APBD/APBN
2 Lokasi
APBD/APBN
Diskimrum
Sosialisasi potensi dan daerah rawan bencana kepada masyarakat Pemantauan dan Peninjauan Bencana Geologi di Jawa Barat Rencana Aksi Daerah penanganan/mitigasi perubahan Tersedianya rencana aksi penanganan perubahan iklim iklim dan resikonya terhadap aspek pembangunan
Jawa Barat
26 Kab/ Kota
APBD
26 Kab/ Kota
APBD
ESDM
Jawa Barat
14 Kab/ Kota
APBD
14 Kab/ Kota
APBD
Jawa Barat
1 Laporan
APBD
BPLHD
Sosialisasi target penurunan emisi untuk setiap sektor pembangunan Model Penataan Wilayah di Kawasan Resiko Bencana
Jawa Barat
1 Laporan
APBD
BPLHD
Jawa Barat
1 Laporan
APBD
Diskimrum/BPLHD
SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui pengembangan septic tank komunal
1
CATATAN PENTING
Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman, untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barat
Tertatanya lingkungan permukiman di kawasan banjir dan bantaran sungai Tersedianya perencanaan Ruang terbuka hijau guna mendukung fasilitas umum Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur untuk permukiman Penyediaan Infrastruktur Permukiman Bagi MBR Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui Terbangunannya komunitas pembina lingkungan di membinaan Komunitas Pemukiman di Bantaran Sungai sekitar DAS Citarum
1
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 APBD
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat Tersedianya septic tank komunal untuk pemukiman di Bantaran Sungai di DAS Citarum
meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana dan meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana di wilayah potensi bencana tinggi Terpantaunya kejadian bencana alam geologi
Terdiseminasinya informasi target penurunan emisi untuk setiap sektor pembangunan tersedianya model penataan wilayah di kawasan resiko berncana
V-88
ESDM
COMMON GOALS 8: PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 2 :
NOMOR/KODE 1
1 1
03 03 03
02 02
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SUB BIDANG KONSERVASI SUMBERDAYAALAM
1 1
Pengurangan risiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan kritis Konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hulu DAS Prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta Pulau Kecil melalui Jabar Green Province
00
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
5
Penataan dan Perbaikan fungsi Kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan kawasan lindung baru, meningkatkan kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan lindung Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya fungsi lindung di Kawasan Pesisir serta Kawasan pesisir Pulau Kecil 11 kab Rehabilitasi Hulu DAS Citarum, Cimanuk dan Ciliwung, Meningkatnya fungsi lindung daerah hulu DAS Jawa Barat Citanduy Citarum, Cimanuk, Ciliwung dan Citanduy Pemantapan Kawasan Hutan Teridentifikasinya kawasan hutan dan kawasan Jawa Barat lindungdantersedianyadata spasial kawasan hutan
03
02
00
1
03
02
00
1
03
02
00
1
03
02
00
Peningkatan Luas Lahan Berfungsi Konservasi
1
03
02
00
Pengendalian dan Pengamanan Hutan Jawa Barat
Meningkatnya kualitas lingkungan dan fungsi konservasi di kawasan lindung non hutan (Kawasan perlindungan setempat) Menurunnya gangguan keamanan kawasan hutan
1
03
02
00
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Lindung
Terfasilitasinya model rehabilitasi kerusakan lahan
1
03
02
00
1
03
02
00
Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Inventarisasi dan Informasi Kehutanan Pemantapan Kawasan Lindung di TaHura Juanda
Tersedianya model desa adaptasi perubahaniklim berbasis masyarakat
06
0
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9
TARGET CAPAIAN KINERJA
SOPD 10
PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
1
1 03
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Jawa Barat
Kawasan Hutan 10Kab Rancaekek
Berkurangnya dan terehabilitasinya enclave di Tahura Kawasan Tahura Juanda Juanda Mengurangi beban pencemar air oleh domestic dan industri, mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3, Meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan serta penerapan teknologi bersih dalam pengelolaan lingkungan, Mengurangi beban emisi dari kendaraan, industri dan domestik, Mengembangkan produksi bersih dan EPCM
11 Kab 4 DAS Prioritas 26 Kab/Kota
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya
11 Kab 4 DAS Prioritas 26 Kab/Kota
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya
Dishut, Dishut Dishut
20 Kab/Kota
APBD, Sumber Dana Lainnya
20 Kab/Kota
APBD, Sumber Dana Lainnya
Dishut
10 Kab
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD
10 Kab
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD
Dishut BPLHD
2 Kaws. Pesisr Pantura Jawa Barat
APBD
BPLHD
APBD
Dishut
1 kawasan 2 Kaws. Pesisr Pantura Jawa Barat 15 Ha Enclave di Kawasan Tahura
APBD APBD APBD
1 kawasan
Peningkatan labling dalam rangka peningkatan pengawasan pencemaran Penyusunan Status Lingkungan Hidup 2012
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembinaan labling, Tersedianya status lingkungan hidup di Jawa Barat
Jawa Barat
5 Laboratorium
APBD
5 Laboratorium
APBD
BPLHD
Jawa Barat
1 laporan
APBD
1 laporan
APBD
BPLHD
Sistem Informasi Lingkungan
Berjalannya sistem informasi lingkungan pada BPLHD
Jawa Barat
1 laporan
APBD
1 laporan
APBD
BPLHD
Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Pengelolaan Peternakan Ramah lingkungan Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Pengembangan TTG Biogas untuk energi alternatif
Berkurangnya pencemaran akibat limbah peternakan sapi dikawasan hulu Cikapundung Meningkatnya penggunaan Limbah peternakan sebagai Bahan Baku Biogas sebagai energi alternatif
Kawasan Huku Cikapundung Kawasan Huku Cikapundung
APBD
Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Berkurangnya pencemaran akibat limbah peternakan Pengembangan IPAl komunal untuk peternakan sapi dikawasan hulu Cikapundung dikawasan hulu Cikapundung
Kawasan Huku Cikapundung
APBD
1 model
APBD
BPLHD
1 03
06
0
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 03
06
0
Fasilitasi Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jawa Barat Pembinaan pengembangan sumberdaya hutan dan ekosistemnya Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK)
Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati, berkurangnya erosi di DAS Citarum dalam rangka pengendalian banjir. Terfasilitasinya upaya pengembangan kampung konservasi Meningkatnya potensi sumber daya hutan dan ekosistemnya Berkurangnya lahan kritis di Jawa Barat.
Jawa Barat
APBD
1 model
APBD
Jawa Barat
8 Kab/Kota
8 Kab/Kota
Jawa Barat
26 Kab/Kota
26 Kab/Kota
V-89
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Rehabilitasi dan Konservasi Hulu DAS Citarum Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Penataan Sempadan di Kawasan Hulu
1 1
1 03
06
0
Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir & Laut
1 03
06
0
Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut
04
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Meningkatnya luas dan kondisi lahan konservasi di DAS Citarum Hulu Tertatanya sempadan di kawasan Hulu Sungai Cikapundung Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir laut, pengembangan fungsi kawasan pesisir dan laut, dan meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir Terfasilitasinya pengelolaan kawasan pesisir dan laut Jawa Barat
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4 Kab Bandung
5 1 Kabupaten
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9 1 Kabupaten
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jawa Barat
11 Kab/ Kota
APBD
11 Kab/ Kota
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah kabupaten/kota di Jawa Barat
Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Program Meningkatnya sanitasi lingkungan di sekitar Bantaran Percepatan Sanitasi permukiman Sungai Cikapundung Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Berkurangnya tingkat limbah domestik di Sungai Pengembangan septictank komunal Cikapundung Program Lingkungan Permukiman Sehat
Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman, untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barat
Penataan dan Pengendalian Bangunan & Lingkungan
Tersedianya perencanaan Ruang terbuka hijau guna mendukung fasilitas umum (RTH Perkotaan)
10
APBD
URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
SOPD
APBN/APBD APBN/APBD
1 Kab
V-90
1 Kab
APBD
BPLHD
COMMON GOALS 8: PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 3 :
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1
04 04 04 04
05 05 05
03 03
1
04
05
03
Pengurangan risiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung Meningkatkan kualitas lingkungan udara dan air; Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG AIR LIMBAH SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Jawa Barat
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
5
04
05
03
Pengelolaan Drainase
Pengembangan prasarana airlimbah perkotaan Bandung Raya (sharing Provinsi)
04 04 04
06 06 06
03 03
1
04
06
03
SUB BIDANG PERSAMPAHAN SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan sampah Regional di Jawa Barat
7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9
SOPD
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
Kab. Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kota Bandung, Cimahi Kota Cirebon, Kab. Indramayu
7 Kab/kota kawasan
APBD
7 Kab/kota kawasan
APBD
Diskimrum
2 Lokasi
APBN, Sumber Dana Lainnya APBD
2 Lokasi
APBN, Sumber Dana Lainnya APBD
Diskimrum
Kota Cimahi, Kab. Indramayu
2 Kawasan
APBN, Sumber Dana Lainnya
2 Kawasan
APBN, Sumber Dana Lainnya
Tersedianya bangunan penunjang pengelolaan sampah Kab Bandung di TPPAS Regional Legok Nangka
1 Lokasi
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
1 Lokasi
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
1 Lokasi
4 Lokasi
4 Lokasi
2 lokasi
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
2 lokasi
APBD/APBN/ SUMBER Diskimrum DANA LAINNYA
Meningkatnya cakupan pelayanan drainase perkotaan
Peningkatan Pengembangan Air Limbah Jawa Barat 1 1 1
CATATAN PENTING
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah kabupaten/kota di Jawa Barat
Terbangunnya Prasarana dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (Septi tank Komunal) Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 1
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6
Diskimrum
1
04
06
03
Pembangunan pengelolaan sampah regional di TPPAS Legok Nangka dan Nambo
Tersedianya bangunan penunjang pengelolaan sampah Kab Bogor di TPPAS Regional Nambo terselenggaranya pengelolaan sampah dan kualitas Bandung Barat lingkungan di TPK Sarimukti tersedianya sarana pengamanan lokasi TPPAS Legok Nangka (Kab. Bandung) , Nambo (kab. Bogor) TPK Sarimukti (Kab. Bandung Barat) dan TPPAS Leuwigajah (ab. Bandung) Terbangunnya tempat pengelolaan sampah regional Kab. Bandung dan Kab. Bogor
1
04
06
03
Pengelolaan TPK Sarimukti
Meningkatnya Pengelolaan TPK Sari mukti
Kab. Bandung
1 Lokasi
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
1 Lokasi
APBD/APBN/ SUMBER Diskimrum DANA LAINNYA
1
04
06
03
Pengelolaan TPPAS Leuwigajah
Meningkatnya pengelolaan untuk pengamanan lokasi TPPAS Leuwigajah
Kab. Bandung Barat, Cimahi
1 Lokasi
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
1 Lokasi
APBD/APBN/ SUMBER Diskimrum DANA LAINNYA
1
04
06
03
1
04
06
03
1
04
06
03
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Pengembangan rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahaniklimdi Jawa Barat Pemantauan pencemaran lingkungan
Tersedianya pola dan mekanisme pengurangan EGK dari limbah,sampah, energi dan transportasi serta hutan Terpantaunya pencemaran lingkungan
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA 7 DAS
V-91
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
APBD/APBN/ SUMBER BPLHD DANA LAINNYA 7 DAS
APBD/APBN/ SUMBER BPLHD DANA LAINNYA
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2 3 Fasilitasi dan pengelolaan limbah padat, B3dan limbah Terfasilitasinya pengelolaan limbah padat, B3 dan Medis limbah medis di Jawa Barat Fasilitasi penyelesaian kasus pencemaran dan Terfasilitasinya penegakan hukum lingkungan di Jawa perusakan lingkungan hidup barat
1
04
06
03
1
04
06
03
1
04
06
03
1
04
06
03
1
04
06
03
1
04
06
03
1
04
06
03
Fasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan Hidup
1 2 2
04
06
03
04
Pembangunan IPAL Pengolahan Emas URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2
04
01
2
04
01
00
2
04
01
0
Peningkatan ketaatan industri melalui program EPCM, SML, produksi bersih, ecolebel serta pengawasan industri Jawa Barat Penyelarasan dan evaluasi lingkungan hidup strategis
Terlaksananya program inovatifdan strategis dalam rangka peningkatan ketaatan industri.
Pengendalian pencemaran melalui IPALIndustri di wilayah Rancaekek Fasilitasi dan pembinaan Teknis Amdal dan teknologi lingkungan di Jawa Barat
Terbangunnya IPAL gabungan Industri di wilayah Rancaekek Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembinaan teknisAMDAL serta teknologi ramah lingkungan di Jawa Barat Terlaksananya program-program kemitraan, Adi pura, SBL, Adiwiyata, Balad Kuring)
SUB BIDANG MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI, dan AIR TANAH Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Jawa Barat
Tersusunnya KLHS wilayah Purwasuka Tersususnnya Dokumen RPPLH dan ekoregion (paras 2)
LOKASI 4
Smd, Bdg, BKPP, Cirebon dan Bodebek
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 3 kegiatan
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9 3 kegiatan APBD
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
16 kasus
35 industri
APBD
35 industri
2 kawasan
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
2 kawasan
APBD
BPLHD
APBD/APBN/ SUMBER BPLHD DANA LAINNYA
1
APBN
1
APBN
APBD
26 Komisi AMDAL
APBD
5 Kegiatan
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
5 Kegiatan
APBN
10 BPLHD,
APBD/APBN/ SUMBER BPLHD DANA LAINNYA
26 Komisi AMDAL
BPLHD
APBD/APBN/ SUMBER BPLHD DANA LAINNYA APBN
100 Usaha pertambangan batubara 100 Pengguna batubara
APBD
100 Usaha pertambangan batubara 100 Pengguna batubara
APBD
28 Suplier
APBN
28 Suplier
APBN
V-92
SOPD
TARGET CAPAIAN KINERJA
16 kasus
Terbangunnya IPAL pengolahan emas
Terkendalinya kegiatan usaha pertambangan umum dan batubara di Jawa Barat
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 APBD
ESDM
Common Goals 9. PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 1 :
NOMOR/KODE 1 1 1
13
1
13
02
1
13
02
04
1
13
02
04
02
04
1
13
1
21
1
21
01
1 1
21 21
01 01
01 01
1
21
01
01
1
21
01
01
1 1
21 21
01 01
01 01
1
21
01
01
1
21
02
1
21
02
03
1
21
02
03
1
21
02
03
Meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Menurunnya jumlah kekerasan baik terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak perempuan maupun anak Peningkatan Kinerja Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengembangan Wilayah Tertinggal Terlaksananya fasilitasi pembangunan wilayah tertinggal di 2 lokasi dengan pemberian bantuan stimulan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa Tersedianya dukungan administrasi kegiatan; Terselenggaranya koordinasi program dan kelembagaan PMD; peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemdes; penyusunan data base desa/kel dalam penangulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan pengaduan masyarakat Pembangunan Desa Peradaban/ Desa Mandiri Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Evaluasi Pembangunan Desa Peradaban/ Mandiri
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
4
5
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
60%
0,004
Kab/Kota
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
60%
APBD
10
0,004 APBD
0,645
SOPD
BPMPD
0,645
2 laporan
450,000,000 (APBN)
2 laporan
450,000,000 (APBN)
BPMPD
4 laporan
400,000,000 (APBN)
4 laporan
400,000,000 (APBN)
BPMPD
APBD
100 desa 17 kabupaten
APBD
BPMPD BPMPD
Meningkatnya kualitas hidup di daerah Meningkatnya sarana dan prasarana di Desa
Jawa Barat Jawa Barat
100 desa 17 kabupaten
Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan kegiatan desa peradaban/ Mandiri Tahun 2010
Jawa Barat
100 desa
APBD APBD
100 desa
APBD APBD
BPMPD
SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
1
21
02
03
1
21
02
06
1
21
02
06
1
21
02
06
1
21
02
06
1
21
02
06
SUB SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Meningkatnya tingkat pembangunan desa/kelurahan TNI Mannggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti dan berkembangnya hasil-hasil kegiatan TMMD Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terfasilitasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan SUB SUB BIDANG PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN DANPENDAYAGUNAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat PNPM Terselenggaranya koordinasi dalam penyediaan bantuan teknis untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program PNPM Pemasyarakatan pemanfaatan, dan Pengembangan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam serta Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan pemasyarakatan dan pengembangan Teknologi Tepat Tingkat Nasional Guna. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin, sekitar Meningkatnya penguatan ekonomi kelompok usaha hutan dan desa pesisir masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap perbankan. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan usaha di Desa Hutan dan Desa Pesisir Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Kecamatan
0,006
0,006
Jawa Barat
34 lokasi
APBD
34 lokasi
APBD
BPMPD
Jawa Barat
8 kali
APBD
8 kali
APBD
BPMPD
4 laporan
2,500,000,000 (APBN)
4 laporan
2,500,000,000 (APBN)
BPMPD
Jawa Barat
52 orang
APBD
52 orang
APBD
BPMPD
Jawa Barat
26 lokasi
APBD
26 lokasi
APBD
BPMPD
Jawa Barat
30 desa
dan
V-93
30 desa
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
1
2
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
3 4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 14 Kabupaten penyediaan dan pemanfaatan energi. Terlatihnya masyarakat tentang informasi teknologi Jawa Barat melalui Posyantekdes Terlatihnya aparat tentang pengembangan manajemen 17 kabupaten & 1 kota pembangunan partisipatif Tk. Desa Terlatihnya aparat tentang pengembangan manajemen 17 kabupaten & 1 kota pembangunan partisipatif Tk. Desa
TARGET CAPAIAN KINERJA 5 14 Desa
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 14 Desa
52 orang
52 orang
36 orang
36 orang
36 orang
36 orang
V-94
SOPD 10
Common Goals 9. PEMBANGUNAN PERDESAAN : Meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan. : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa
Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
2 URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SUB SUB BIDANG ADMINISTRASI
1 1
21
1
21
01
1
21
01
02
1
21
01
02
1
21
01
02
1
21
01
02
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3
4
5
6
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
7
8
SOPD
9
10
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Program Pemantapan Pembangunan Desa Penyusunan Profil Desa
Pemerintahan
dan
1
21
01
02
Evaluasi Kelembagaan Desa
1
21
01
06
1
21
01
06
SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1
21
01
06
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemdes
1
21
01
06
Fasilitasi pemenuhan masyarakat
1
21
1
21
02
1 1
21 21
02 02
1
21
04
1
21
04
04
1
21
04
04
1
21
04
04
1
21
04
04
Peningkatan peran serta tokoh masyrakat dan tokoh agama
1
21
02
06
1
21
02
06
SUB SUB BIDANG PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN DANPENDAYAGUNAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
1
21
02
06
Bantuan Modal Usaha bagi BUMDes
0,005 Tersusunnya profil desa
Jawa Barat
5882 dokumen
APBD
5882 dokumen
APBD
BPMPD
Meningkatnya kinerja/kapasitas Pemerintahan Desa dalam pembangunan perdesaan
Jawa Barat
26 lokasi
APBD
26 lokasi
APBD
Biro Pemum
APBD
Biro Pemum
Jawa Barat
sarana
dan
0,005
APBD
0,004 Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa/Kel
prasarana Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni dan pengelolaan sarana air bersih
0,004
Jawa Barat
17 kabupaten, 1 kota
APBD
17 kabupaten, 1 kota
APBD
BPMPD
Jawa Barat
26 lokasi
APBD
26 lokasi
APBD
BPMPD
Jawa Barat
17 kabupaten, 1 kota
APBD
17 kabupaten, 1 kota
APBD
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT 01 01
Program Pemantapan Pemerintahan dan Kegiatan Stimulus dana operasional desa
0,000
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT SUB SUB BIDANG PENGMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERDESAAN Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pelatihan Managemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Meningkatnya kapasitas SDM pengelola Desa (BUMDes) BUMDes
0,000
0,044
BPMPD
0,044
Jawa Barat
17 kabupaten, 1 kota
APBD
17 kabupaten, 1 kota
APBD
BPMPD
Tersedianya insentif dan sepeda motor untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama
Jawa Barat
1 Motor
APBD
1 Motor
APBD
BPMPD
Meningkatnya daya saing para pengelola Bumdes dalam mengelola usahanya
Jawa Barat
100 bumdes
APBD
100 bumdes
APBD
0,440
Terlatihnya pengelola BUMDes Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasar desa
200 org 50 Pasar
dan
V-95
0,440
200 org 50 Pasar
BPMPD
1
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
1
2
21
02
06
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terfasilitasinya manajemen/pengelolaan pasar desa Tersalurkannya bantuan operasional kendaraan roda 2 bagi Aparat Desa Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya prasarana desa
kualitas
sarana pada
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4
5 100 Orang
6
Jawa Barat
5882 desa/kel
APBD
dan tingkat
TARGET CAPAIAN KINERJA
1
21
02
06
Aneka Lomba Tingkat Provinsi/Nasional
Terselenggaranya Lomba Provinsi dan Nasional
Jawa Barat
1
21
02
06
Fasilitasi sarana dan prasana desa, desa perbatasan dan desa tertinggal
Terfasilitasinya sarana dan prasarana desa, Jawa Barat desa perbatasan dan desa tertinggal
V-96
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
7
8 100 Orang
9
5882 desa/kel
APBD
BPMPD
5882 desa/kel
5882 desa/kel
500 Desa
500 Desa
SOPD 10
1 paket
APBD
1 paket
APBD
BPMPD
lokasi
APBD
lokasi
APBD
BPMPD
Common Goals 10 Pengembangan Budaya Lokal Dan Destinasi Wisata Focus Sasaran Kegiatan Tematik 1
-
-
-
: Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal serta Destinasi Wisata Untuk Kemajuan Pembangunan Jawa Barat : Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal : Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) PROGRAM/KEGIATAN 2 3 URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN SUB BIDANG PELAKSANAAN BIDANG KEBUDAYAAN SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya di Jawa Terlaksananya Barat Pelestarian dan Pengembangan Benda Penataan Situs Batu Tulis Penataan Maqom Syeh Quro Peningkatan Apresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Terlaksananya pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara daerah
1 1 1
23 23
02
1 1 1
23 23 23
02 02 02
01 01 01
1
23
02
01
1
23
02
01
Peningkatan Apresiasi Permuseuman Jawa Barat
1
23
02
01
1
23
02
01
1
23
02
01
1
23
02
01
RENCANA TAHUN 2012 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 5 6
LOKASI 4
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 8 9
SOPD 10
Jawa Barat Desa Sagarahiang/ Darma Kota Bogor Kota Bogor, Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Purwakarta
1 paket
1 paket
Disparbud
1 paket
1 paket
Disparbud
Jawa Barat
1 paket
1 paket
Disparbud
Pembinaan Pelestarian dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan pelestarian dan Jawa Barat kepurbakalaan permuseuman, sejarah dan nilai tradisi pengembangan kepurbakalaan permuseuman, sejarah dan nilai tradisional Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta nilai- Terlaksananya pengembangan dan pemanfaatan Jawa Barat nilai tradisional sejarah serta nilai-nilai tradisional Pelestarian sejarah, Museum, Keraton dan Terlaksananya Pelestarian sejarah, Museum, Keraton Jawa Barat kepurbakalaan (Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, dan kepurbakalaan (Kanoman, Kasepuhan, Sunyaragi, sumedang) Kacirebonan, Sunyaragi, Sumedang)
1 paket
1 paket
Disparbud
1 paket
1 paket
Disparbud
1 paket
1 paket
Disparbud
Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat
1 paket
1 paket
Biro Yansos
Terlaksananya peningkatan apresiasi permuseuman Jawa Barat
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat
Jawa Barat
V-97
Common Goals 10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Focus Sasaran Kegiatan Tematik 2
-
-
-
: Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal serta Destinasi Wisata Untuk Kemajuan Pembangunan Jawa Barat : Terfasilitasinya gelar karya serta kreativitas seni dan budaya lokal : Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) PROGRAM/KEGIATAN 2 3 BIDANG KEBUDAYAAN SUB BIDANG PELAKSANAAN BIDANG KEBUDAYAAN SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Pembangunan Ruang Terbuka Pentas Seni dan Adanya wahana publik dalam apresiasi seni dan Kreativitas Publik di Pusat Kota (Kab. Indramayu, Kab. kreativitas pusat perkotaan Bogor, Kab. Garut, Kab. Karawang)
4
1 1
23 23
01
1 1
23 23
01 01
02 02
1
23
01
02
1
23
01
02
Pemberdayaan 300 sarjana seni di 100 desa
1
23
01
02
Revitalisasi dan Pewarisan Seni-Seni tradisional
1
23
01
02
Pementasan/Pagelaran Kesenian Buhun/Tradisi Promosi seni di Anjungan Jawa Barat dan Taman Budaya serta kegiatan apresiasi seni lainnya
1
23
01
02
Pewarisan Apresiasi seni kepada generasi muda
1
23
01
02
Pemberdayaan komunitas atau sanggar seni obyek-obyek wisata serta tempat-tempat hiburan
1
23
01
02
Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan kekayaan keragaman budaya
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan kekayaan keragaman budaya
Jawa Barat
1
23
01
02
Unjuk Prestasi Budaya Kab./Kota se Wilayah II
Terlaksananya unjuk prestasi budaya di Wilayah II
Jawa Barat
Meningkatnya apresiasi Seni dan Pembinaan serta pengembangan seni budaya daerah Meningkatnya apresiasi Seni dan Pembinaan serta pengembangan seni budaya daerah
RENCANA TAHUN 2012 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 5 6
LOKASI
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 8 9
dan Termanfaatkannya nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam mendukung proses pembangunan Jawa Barat
10
4 Kabupaten Kota
4 lokasi
4 lokasi
Diskimrum
Jawa Barat
orang sarjana seni
orang sarjana seni
Disparbud
Jawa Barat
desa
desa
Disparbud
Jawa Barat
Terciptanya pewarisan apresiasi seni kepada generasi muda
SOPD
Disparbud
Jawa Barat
seniman/sanggar seni
seniman/sanggar seni
Disparbud
Kota Bogor
masyarakat
masyarakat
Disparbud
Biro Yansosdas
1 BKPP
V-98
1 BKPP
BKPP Wil II
Common Goals 10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Focus Sasaran Kegiatan Tematik 3
: Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal serta Destinasi Wisata Untuk Kemajuan Pembangunan Jawa Barat : Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah : Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali Rencana Tahun 2012
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
OPD
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kualitas pembangunan pariwisata Jawa Jawa Barat Barat Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana Jawa Barat pokok serta penunjang di 9 KWU (Kawasan Wisata Unggulan) Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disparbud, Biro Adrek
9 KWU
APBD
9 KWU
APBD
Disparbud
Pengembangan paket kunjungan wisata di 9 KWU Jawa Barat
Berkembangnya kegiatan wisata di 9 Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Jawa Barat
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disparbud
Pengembangan promosi wisata terpadu, dalam dan luar negeri
Meningkatnya volume dan waktu kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) di Jawa Barat Meningkatnya Pendapatan Daerah dan Pendapatan Masyarakat dari kegiatan kepariwisataan
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disparbud
Jawa Barat
17 Desa
APBD
17 Desa
APBD
DIsparbud
Jawa Barat
26 Kab/Kot
APBD
26 Kab/Kot
APBD
Disparbud
2 URUSAN PILIHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN Program Pengembangan Destinasi Wisata Fasilitasi Regulasi Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat Penataan ODTW berbasis ekowisata : Bio Diversity, Agrowisata, Petualangan, Wisata Pendidikan. Wisata Industri, dan Wisata Ziarah (Pilgrimage)
Indikator 3
Program Pengembangan Pemasaran Wisata
Pengembangan Desa Wisata
Billboard Destinasi Wisata Jawa Barat di Tempat Tersedianya Informasi Jalur Wisata bagi Wisnus dan Strategis di 26 Kabupaten/Kota Wisman pada 9 KWU Jawa Barat
V-99
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN NON COMMON GOALS Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1 1 1
04 04 04
02 02
03
1
04
02
03
2 URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
3
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
DAN Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat Terciptanyajaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruasruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan
Indikasi Kegiatan: 1 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
1
04
02
03
Tersusunnya perencanaan teknis pembangunan dan Kota Bandung peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat
1
04
02
03
2 Pengawasan Teknis Pembangunan/Peningkatan Teknis Terlaksananya Pengawasan Teknis Jawa Barat Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Provinsi di Pembangunan/Peningkatan Teknis Jalan dan Jembatan Jawa Barat pada ruas-ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat
1
04
02
03
3 Fasilitasi dan Koordinasi Kebinamargaan di Jawa Barat
1 1
04
1 1 1
04 04 04
02 02 02
04 04
1
04
02
04
1 04
02
04
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1 04
02
04
Indikasi Kegiatan: 1 Pengumpulan Data Kondisi Jalan dan Jembatan
1 04
02
04
Pengendalian
APBD
Dinas Bina Marga Prov.
APBD
Dinas Bina Marga Prov.
APBD
Biro Administrasi Perekonomian
Km
APBD
Dinas Bina Marga Prov.
Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan pada ruas- Jawa Barat ruas jalan provinsi dan non status sebagai bahan penyusunan program
1 Paket
APBD
Dinas Bina Marga Prov.
Tersusunnya data terbaru untuk Sistem Informasi dan Jawa Barat DataBase Leger Jalan Ruang 1.Terdatanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang Jawa Barat milik jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan padajalan provinsi dan jalan nasional
1 Paket
APBD
Dinas Bina Marga Prov.
1 Paket
APBD
Kmm m
Aspek
URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap Jembatan dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintasyang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan Indikasi Kegiatan: 1 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan
2 Pengendalian Pemanfaatan Pengawasan Jalan
Jalan
Terlaksananya pengawasan untuk kegiatan rehabilitasi Jawa Barat jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat
dan
1.Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemenjaringan jalan (IRMS) dan Sistem Manajemen Jembatan (BMS) serta penentuan peran dan status jalan di Jawa Barat 2.Tersedianya data Ruang MilikJalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruasruasjalan provinsi sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan
Dinas Bina Marga Prov.
100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1 04
02
04
1 1 1
04 04
02
1
04
02
03
1
04
02
03
1
04
02
03
3 Sosialisasi Kebinamargaan di Jawa Barat
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
3 4 2.Tersosialisasinya tata cara pemanfaatan ruang milik Jawa Barat jalan kepada para calon pemakai / pengguna.
5 1 Paket
6 APBD
Tersosialisasikannya kegiatan-kegiatan kebinamargaan Jawa Barat tahun 2011
1 Paket
APBD
Dinas Bina Marga Prov.
APBD
Dinas Bina Marga Prov.
APBD
Dinas PSDA Prov.
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
Target Capaian Kinerja
Lokasi
10 Dinas Bina Marga Prov.
WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebinamargaan pendukung pengelolaan jalan dan jembatan Indikasi Kegiatan: 1 Pelaksanaan dan Peningkatan Sarana Pengujian Tanah Tersedianya sarana pengujian dan hasil uji mutu Jawa Barat dan Bahan Jalan pelaksanaan kegiatan SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat Lainnya memenuhi kebutuhan air baku pertanian domestik, dan industri Indikasi Kegiatan: 3 Perencanaan umum bidang sumber daya air dan Tersusunnya perencanaan umum bidang sumber daya 26 Kab/Kota perencanaan detail situ, waduk, dan sungai di Jabar air dan perencanaan detail situ, waduk, dan sungai di Jabar
1 1 1 1
04 04 04
01 01
03
1
04
01
03
1
04
01
03
1
04
01
03
APBD
Dinas PSDA Prov.
04
01
03
4 Pengelolaan sistem informasi dan database sumber Terkelolanya sistem informasi dan database sumber daya air di Jabar daya air di Jabar 5 Penunjang Program WISMP Terlaksananya kegiatan penunjang Program WISMP
26 Kab/Kota
1
26 Kab/Kota di Jabar
1 Paket
APBD
Dinas PSDA Prov.
1
04
01
03
6 Pengaturan sempadan sumber air
26 Kab/Kota di Jabar
1
04
01
03
7 Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan permukaan dan tanah negara di Jabar
1
04
01
03
8 Penerbitan saran teknis air permukaan pemanfaatan pemakaian tanah negara di Jabar
1
04
01
03
1
04
01
03
1
04
01
03
1 1 1 1 1
04 04 04 04
01 01 01
03 03
1
04
01
03
1 Paket
APBD
Dinas PSDA Prov.
air Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Jawa Barat pemanfaatan air permukaan dan tanah negara di Jabar
Terlaksananya pengaturan sempadan sumber air
1 Paket
APBD
Dinas PSDA Prov.
dan Terlaksananya penerbitan saran teknis air permukaan Jawa Barat dan pemanfaatan pemakaian tanah negara di Jabar
1 Paket
APBD
Dinas PSDA Prov.
9 Pemberdayaan lembaga koordinasi dan kerjasama Terlaksananya pemberdayaan lembaga koordinasi dan Jawa Barat pengelolaan sumber daya air dan irigasi kerjasama pengelolaan sumber daya air dan irigasi 11 Pengelolaan Situ-Situ di Jawa Barat Terpeliharanya kapasitas tampung situ dan Jawa Barat terehabilitasinya situ dalam rangka penyediaan air baku 10 Manajemen Daerah Aliran Sungai di tiap wilayan Terlaksananya Manajemen Daerah Aliran Sungai di sungai tiap wilayah sungai 11 Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Jawa Barat Jawa Barat Sumber Daya Air di Jawa Barat
1 Paket
APBD
Dinas PSDA Prov.
APBD
Dinas PSDA Prov.
APBD
Dinas PSDA Prov.
APBD
Biro Administrasi Perekonomian
APBD
Dinas PSDA Prov
WAJIB Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pembangunan/Pengelolaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Tersedianyajaringan irigasi yang handal Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Indikasi Kegiatan: 1 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Tersusunnya Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Jabar Irigasi di Jabar
101
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
3
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
1
04
01
03
2 Pembinaan pelaksanaan dan monitoring tata teknik Terlaksananya pembinaan pelaksanaan dan konstruksi Sundawapan dan Irigasi di Jabar monitoring tata teknik konstruksi Sundawapan dan Irigasi di Jabar
APBD
Dinas PSDA Prov
1
04
01
03
3 Supervisi konstruksi irigasi di Jabar
APBD
Dinas PSDA Prov
1
04
01
03
4 Pemantauan dan pengembangan potensi OP Jaringan Terlaksananya pemantauan dan Irigasi di Jabar potensi OP Jaringan Irigasi di Jabar
pengembangan
APBD
Dinas PSDA Prov
1
04
01
03
5 Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat
Terlaksananya Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat
APBD
Dinas PSDA Prov
1 1 1
16 16
01
1
16
01
01
1
16
01
01
APBD
Dinas Perhubungan Prov.
Terlaksananya supervisi konstruksi irigasi di Jabar
WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB-SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Meningkatnya keselamatan pelayaran dan Lintas penerbangan Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan Tertibnya penyelengaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat Meningkatnya pengendalian MST kendaraan padajaringanjalan di Jawa Barat
1
16
01
01
1 1 1
16 16
01
1
16
01
02
1
16
01
02
1
16
01
02
1
16
01
1
16
01
1 1 1
16 16
01
1
16
01
01
1
16
01
01
1
16
01
01
1 1 1 1 1
16 16 16 16
01 01 01
Indikasi Kegiatan: 1 Penyelenggaraan LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Terfasilitas dan terkoordinasinya penyelenggaraan Jawa Barat LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun Baru di JawaBarat WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB-SUB BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 1 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan ASDP
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
26 Kab/kota
-
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan ASDP di Jawa Barat
Lokasi
02
2 Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan ASDP di Jabar Pelabuhan Laut dan ASDP di Jabar
Lokasi
02
3 Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan di Jawa Barat
1 01
Pengendalian
Aspek
APBD
APBD
APBD
Dinas Perhubungan Prov. Dinas Perhubungan Prov. Biro Administrasi Perekonomian
WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap Bermotor produksi karoseri Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor Indikasi Kegiatan: 1 Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jabar WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
APBD
Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum
102
Dinas Perhubungan Prov.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Indikasi Kegiatan: 1 Pendidikan dan Pelatihan Awak Angkutan Umum dan peningkatan kesadaran berlalu lintas/ Tiblantas dan AKUT
1
16
01
01
1
16
01
01
1
16
01
01
1 1
06 06
01
1
06
01
02
1
06
01
02
1 1 1 1
06 06 06 06
01 01 01 01
02 02 02 02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
1 1 1
06 06
01
02
1
06
01
02
1
06
01
02
Forum Silaturahmi Muspida Plus se Prov. Jawa Barat.
1 1 1
06 06
01
1
06
01
03
URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
1
06
01
03
1
06
01
03
1
06
01
03
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jabar
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
APBD
Dinas Perhubungan Prov.
2 Pengendalian dan Pengawasan Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan
APBD
Dinas Perhubungan Prov.
3 Pembinaan dan Pengawasan Obstacle dan Heliport di Jabar
APBD
Dinas Perhubungan Prov.
Tegakan
Bangunan
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB-SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Advance PPK IPM (PPK IPM Lanjut) Fasilitasi Jabar Silver Expert Fasilitasi Perencanaan Tahunan Daerah Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektoral Fasilitasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Jawa Jawa Jawa Jawa
Barat Barat Barat Barat
1.920.616.412 400.000.000
Jawa Barat
Penyusunan Perencanaan APBD dan Non APBD Provinsi Jawa Barat Fasilitasi Kajian-kajian isu aktual pembangunan Jawa Barat Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Lingkup Infrastruktur Wilayah Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Cadangan Pilkada Tahun 2013
Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda
Jawa Barat
575.850.000
Bappeda
Jawa Barat
1.100.000.000
Bappeda
Jawa Barat
400.000.000
Bappeda
Jawa Barat
Bappeda
Jawa Barat
250.000.000
Jawa Barat
Bappeda Biro Keuangan
URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah
Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
Terwujudnya sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah
Jawa Barat
1
78.000.000
BKPP Wilayah
Terwujudnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat dan meningkatnya kualitas pelaksanaan hasil pengawasan Terlaksananya Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Pubik Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Pelayanan Publik Abdibaktitani
Jawa Barat
100 persen
506.000.000
Inspektorat
Jawa Barat
5 kab/kota
200.475.000
Biro Organisasi
7 unit
103
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Terlaksananya sosialisasi ISO/SNI dan survey IKM
1
06
01
03
data pembangunan Jawa Barat Wilayah I-IV
Terselenggaranya monitoring pembangunan se wilayah I-IV
1
06
01
03
Pengendalian pembangunan berbasis Kewilayahan
Tersusunnya dokumen evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pembangunan (2011-2012)
1
06
01
03
1
06
01
03
1
06
01
03
Koordinasi, Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab/Kota di Wilayah I yang dibiayai APBD Provinsi Jabar 2011 Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri, Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Gubernur dan Kegiatan OPD di Prov. Jawa Barat.
1 1
09 09
02
1
09
02
1
09
02
1
10
1
10
03
1 1
10 10
03 03
03 03
1
10
03
03
BIDANG PERTANAHAN SUB BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Program Pengadaan, penataan dan pengendalian administrasi pertanahan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lintas Kabupaten/Kota di Jabar
dan
kompilasi
data
Tersusunnya dokumen pengembangan teknologi informasi pembangunan (2013-2014) Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD 2011 melalui pengendalian dan inventarisasi permasalahan Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Monev Bantuan Keuangan Gubernur dan Kegiatan OPD
4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
5 26 kab/kota
6
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
60 UPTD Jawa Barat
4 kali
528.266.500
BKPP Wilayah I-IV
Bandung
1 dokumen laporan
3.786.880.000
Jawa Barat
3 kali rakor 1 dokumen laporan
254.000.000
BKPP Wilayah
Jawa Barat
100 persen
803.520.000
Inspektorat
Jawa Barat
4 kali 2 rakor
284.500.000
BKPP Wilayah
10 lokasi
100.000.000
Biro Pemum
1 kali
500.000.000
Biro Pemum
Biro Adbang
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tercapainya tertib administrasi pertanahan di Jawa 8 kabupaten & 2 kota Barat, meliputi tertib penanganan masalah pertanahan dan tertib pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lintas Kabupaten/Kota
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
10
03
03
1 1
19 19
01
1
19
01
03
1
19
01
03
1
19
01
03
1
19
01
03
SUB BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SUB SUB BIDANG PENYELENGGARAAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Meningkatnya kinerja aparat yang menangani Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota dan Tingkat Kecamatan Tersediannya Database kependudukan SIAK dan Provinsi Jabar yang mutakhir Tersediannya Buku Profil Kependudukan dan Provinsi Jabar sebagai bahan perencanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan Tersusunnya Laporan Agregat Kependudukan Pencatatan Sipil dari Kab/Kota Pembangunan Jaringan Komunikasi data Jaringan komunikasi SIAK Provinsi dan Kab/Kota Kependudukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jawa Barat
Capil
4 triwulan
Capil dan
120 buah
dan
12 buah Jawa Barat
26 lokasi
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUB SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pemilu Sosialisasi ketentuan tentang hak pilih, pendataan hak pilih, penggunaan hak pada pemilu kepada masyarakat di Kab. Cianjur dan Kab. Tasikmalaya Sosialisasi kebebasan penyampaian pendapat di muka umum
Meningkatnya pemahaman pelaksanaan pemilu
masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah
83%
dalam Kab. Tasikmalaya dan Kab. Cianjur dalam
Biro Pemum
Jawa Barat
104
2 lokasi
Bakesbangpolinmasda
4 kali
Bakesbangpolinmasda
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 3 SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL SUB SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Meningkatnya kewaspadaan masyarakat Barat Penguatan Ketahanan Bangsa dan pencegahan konflik Meningkatnya pertahanan bangsa dan pencegahan di Jawa Barat konflik di daerah Fasilitasi/ Bimbingan Pembinaan kepada ormas, LSM dan generasi muda
1 1
19 19
02 02
02
1
19
02
02
1
19
02
02
1
19
02
02
1
19
04
03
1
19
04
03
1
19
04
03
1
19
04
03
1
19
04
03
1
19
04
03
1
19
04
03
1
19
04
03
1
19
04
1
19
1
19
1
19
1
20
1 1 1
20 20 20
01 01 01
01 01
1 1
20 20
01 01
01 01
1
20
1 1
20 20
01 01
02
1
20
01
02
1
20
01
02
1
20
01
02
Fasilitasi Penataan Daerah dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi Rapat kerja Dispenda se Indonesia
1
20
01
02
Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
SUB SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat penyelenggaraan pendidikan politik dan partai politik Kegiatan Pendataan Potensi Partai Politik se Jawa Barat tersusunnya data potensi parati politik
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Jawa Barat
1 kegiatan
Jawa Barat
1 kegiatan
Jawa Barat
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
Bakesbanglinmasda 150.000.000,00
Bakesbanglinmasda
100.000.000,00
Bakesbanglinmasda
80% Bandung
1 dokumen
114.505.782,30
Bakesbangpolinmasda
Jawa Barat
5 kegiatan
100.000.000,00
Bakesbangpolinmasda
Bandung
5 kegiatan
Bakesbangpolinmasda
Jawa Barat
5 kegiatan
Bakesbang
Program Penataan Peraturan Perundang- Tingkat kesadaran hukum dan penataan hukum undangan, Kesadaran Hukum dan HAM masyarakat serta penegakan hukum dan HAM Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Bergama Terlaksananya forum kerukunan umat beragama
Bandung
2 kali
Bakesbangpolinmasda
03
Fasilitasi Forum Komunikasi Intelejen Daerah
Bandung
2 kali
Bakesbangpolinmasda
04
03
04
03
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemantapan Kondisi Sosial Politik di Jawa Barat Meningkatnya kondisi sosial politik di daerah
Bandung
5 kegiatan
125.000.000,00
Bakesbang
04
03
Jawa Barat
5 kegiatan
125.000.000,00
Bakesbang
Jakarta
1 Tahun
91.762.199 159.200.568,72
Biro Pemum Kantor Perwakilan
Jawa Barat
26 dokumen
Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus Ormas dan LSM di Jawa Barat Sistem dan Mekanisme Bantuan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik di Jawa Kholakoh Wawasan Kebangsaan bagi Santri di Jawa Barat
Tersosialisasikannya UU Bidang Politik bagi pengurus Ormas dan LSM Tertibnya bantuan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Parpol Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi Santri di Jabar
Terlaksananya forum komunikasi intelejen daerah
Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap Meningkatnya kewaspadaan gangguan stabilitas politik di Jawa Barat. gangguan stabilitas polik
masyarakat
terhadap
96%
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Terpenuhinya tingkat pelayanan kepada lembaga baik Negeri dalam negeri maupun luar negeri BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah Evaluasi Tersusunnya dokumen fasilitasi penataan daerah dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah Terwujudnya sinergitas antar Dispenda se Indonesia komisioner, sekretariat, Asisten, pendukung KPID Jawa Barat
dan
tenaga
Bandung
105
375.000.000
Biro Otda & KS
1 kali
Dispenda
1 kali
KPID
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4 Jakarta
5 6 kali
6
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
1
20
01
02
2 Forum Rapat Bersama (FRB)
3 Terselenggaranya Forum Rapat Bersama
10 KPID
1
20
01
02
Rapat Pimpinan (RAPIM) KPID Se-Indonesia
Terselenggaranya Rapim KPID se Indonesia
Luar Jabar
1 kali
KPID
1
20
01
02
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)
Terselenggaranya Rakornas
Luar Jabar
1 kali
KPID
1
20
1 1
20 20
01 01
02
1
20
01
02
1
20
01
02
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Data Base Penataan Daerah Otonom Tersusunnya database penyelenggaraan Otonomi (Instrumen PP 78/2007 dan PP 6/2008) Daerah sesuai (nstrumen PP 78/2007 dan PP 6/2008)
Bandung
1 dokumen
Biro Otda & KS
1
20
1 1
20 20
01 01
04
1
20
01
04
Program Pemantapan otonomi daerah sistem administrasi pemerintahan daerah
1
20
01
04
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Otda di Kab/Kota
Jawa Barat
2 kali
147.000.000
BKPP Wilayah
1
20
01
04
Jawa Barat
26 kab/kota
108.000.000
Biro Organisasi
1
20
01
04
1 dokumen
172.164.000
Biro Organisasi
87.665.000
Biro organisasi
350.000.000
Biro Otda & KS
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH dan
Meningkatnya kesepahaman pelaksanaan OTDA Kab/Kota di Wilayah I Terwujudnya integrasi pelaksanaan OTDA Kab/Kota di Wilayah I Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Terlaksananya pembinaan dan pengendalian OPD Daerah Kab/Kota Kab/Kota Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersusunnya dokumen SAKIP Provinsi Jawa Barat Pemerintah (SAKIP) dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 Dokumen LAKIP Setda Prov. Jabar
Bandung
1 Dokumen Penetapan Kinerja Prov. Jabar Tahun 2011 1 Dokumen LAKIP Setda Tahun 2010 1 Dokumen Penetapan Kinerja Setda Prov. Jabar Tahun 2011
1
20
01
04
Akselerasi Implementasi Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
1 Dok Lap Inpres Prov 1 Dok Lap Inpres Kab/ Kota 1 Dok LHKPN Pemprov 1 Dok LHKPN Kab/ Kota
1
20
1
20
1 1 1
20 20 20
01
01 01 01
04
05 05
Kegiatan Evaluasi Kab/Kota
Penyelenggaraan
Pemerintahan Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab/Kota
Jawa Barat
26 kab/kota
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PEJABAT NEGARA Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah
106
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1
20
01
05
1
20
01
05
1
20
01
05
1
20
01
05
1
20
01
05
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pelantikan Kepala Daerah
3 terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah.
Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Penggantian Antar Waktu DPRD dan Proses Perijinan Pejabat Negara Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2010 dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Bara
Terfasilitasinya Pilkada yang habis masa jabatannya Kab. Tasikmalaya Tahun 2011 Terfasilitasinya Pilkada yang habis masa jabatannya Tasikmalaya, Depok & Tahun 2011 Cianjur Terfasilitasinya proses PAW Anggota DPRD dan Ijin Jawa Barat Pejabat Negara di Kabupaten/Kota Terususunnya Buku LKPJ, Nota Pengantar dan Bandung Jawaban DPRD Atas Pemandangan Umum FraksiFraksi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2010. Terselenggaranya fasilitasi Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1
20
01
05
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ tokoh Agama, Unsur Media dan Unsur Lainnya Reses Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1
20
01
05
1 1
20 20
01 01
05 05
1
20
01
05
1
20
01
05
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Se-Indonesia
1
20
01
05
Parlementaria
1
20
01
05
1 1
20 20
01 01
05 05
1 1
20 20
01 01
05 05
Fasilitasi dan Konsultasi Masalah-masalah Hukum dan Administrasi/ Kegiatan Sekretaris DPRD Biaya Fasilitasi Pengawalan Pimpinan DPRD Disesuaikan dengan kegiatan pimpinan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pakaian PSH, PDU, PDL dan Pakaian Olahraga bagi Anggota DPRD Penyediaan Jasa Kesehatan Bagi Anggota DPRD Raker/ Musda Forkomkon Set. DPRD Se- Jawa Barat
1
20
01
05
Penyediaan Tenaga Ahli dan Kajian Akademik
1
20
01
05
1
20
01
05
1
20
1 1
20 20
02 02
01
1
20
02
01
Pengembangan Jabar Selatan
1 1
20 20
02 02
01
SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA
Target Capaian Kinerja
4 Kota Depok & Kab. Cianjur
5 2 lokasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 74.667.500,00
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10 BKPP Wil. I
1 lokasi
65.000.000
BKPP Wil. IV
3 lokasi
200.000.000
Biro Pemum
4 triwulan
400.000.000
Biro Pemum
250 buku
200.000.000
Biro Otda & KS
56 OPD
Jawa Barat
3 kegiatan
703.500.000
Setwan
Jawa Barat Jawa Barat
100 orang 2 kali
19.396.560.000 3.375.805.000
Setwan Setwan
100 orang
29.204.600.000
Setwan
7 kegiatan
1.359.800.000
Setwan
3.304.050.000
Setwan
Jawa Barat
48 kali 20 kali 2.400 buah 12 kali 4 kali 28 buah 12 kali 1 kagiatan
1.618.450.000
Setwan
Jawa Barat Bandung
1 tahun 630 stel
749.040.000 827.700.000
Setwan Setwan
Bandung
100 orang 4 kegiatan
1.828.050.000 106.950.000
Setwan Setwan
Kota Bandung
8 keg
1.483.500.000
Setwan DPRD
Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD (5 buah Terselenggaranya Pembahasan Raperda Raperda) dan Kegiatan Pembahasan Keputusan DPRD tentang Perda/ Non Perda/ Masalah Khusus
Bandung
5 Raperda
2.670.662.500
Setwan
Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Terwujudnya Telaahan Rancanagan Raperda Panitia Legislasi, Fasilitasi Pembahasan Perda DPRD dan Kegiatan Fasilitasi Sekretariat DPRD
Bandung
23 kegiatan
1.881.000.000
Setwan
Jawa Barat
1 paket
Penyelenggaraan Talkshow Penyelenggaraan Siaran Tunda Penyempaian Berita Terselenggaranya Konferensi Pers Tersampaikannya Pesan DPRD Terbitnya Surat Kabar Terselenggaranya Sosialisasi Kinerja DPRD
Termanfaatkannya tenaga ahli dan kajian akademik
Jawa Barat
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA Tersusunnya informasi jabar selatan
107
KPID
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1
20
02
01
1
20
'02
01
1
20
1 1 1
20 20 20
02 02 02
02 02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1
20
02
02
1 1
20
1
20
02
05
1
20
02
05
1
20
02
05
1
20
02
05
1
20
03
1 1
20 20
03 03
02 02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
2 Program Pemantapan otonomi daerah sistem administrasi pemerintahan daerah
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Jawa Barat
3 triwulan
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
dan
Penunjang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Terfasilitasi dan terpantaunya pelaksanaan Pembantuan di Jawa Barat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Barat BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS Program Penataan Peraturan Perundangundangan,kesadaran Hukum dan HAM Pengawasan dan Monitoring serta Pengawalan Implementasi Produk Hukum Provinsi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat di Jawa Barat Fasilitasi Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat Pengamanan dan Penertiban aset vital milik Pemerintah Prov. Jabar Kegiatan Penanganan Permasalahan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan perda dan Penyusunan Peraturan Bidang Pos dan Telematika
Terlaksananya implementasi produk hukum provinsi Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menurunya angka kriminalitas Terselenggaranya fasilitasi Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat Terpeliharanya aset milik Pem Prov Jabar
Jawa Barat
Satpol PP
kab/ kota se-Jabar
12 bulan
80.000.000,00
Satpol PP
kab/ kota se-Jabar
26 kali
169.000.000,00
Satpol PP
kab/ kota se-Jabar
12 kali
76.000.000,00
Satpol PP
Meningkatnya sinergitas dalam pemeliharaan Jabar - Jateng ; Jabar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, DKI dan Jabar Tersusunnya rancangan perdaBidanga Pos dan Bandung Telematika
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Jawa Barat Penyusunan standar satuan perlindungan masyarakat Tersusunnya dokumen standar satuan perlindungan masyarakat Pendataan potensi Linmas Tersusunnya data Linmas Sarasehan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Partai Politik, Ormas dan LSM
Biro Pemum
3 kali
Satpol PP Diskominfo
Bandung
4 kali
150.000.000,00
Bakesbangpolinmasda
Bandung
1 dokumen
Bakesbangpolinmasda
Bandung
1 dokumen
Satpol PP
Bandung
4 kali
Bakesbangpolinmasda
Bandung
1 buah
824.266.799
BPBD
Jawa Barat
1 kali
146.625.000
BKPP Wilayah
Bandung
250 buku 26 pergub 1 Raperda 1 Rapergub 1 Raperda 1 Rapergub 6 bulan
URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB-SUB BIDANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tersinergi dan terpolanya Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat bencana di Jawa barat
program
penanganan
Koordinasi dan Fasilitasi Tanggap Darurat Daerah Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana Rawan Bencana di Wilayah alam di wilayah SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH SUB SUB BIDANG ANGGARAN DAERAH Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Penyusunan Raperda dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD TA 2011 dan Rapergub tentang Penjabaran APBD TA 2011 Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2011 dan Rapergub tentang Penjabaran Sosialisasi dan Sinkronisasi Regulasi Bidang Keuangan
Tersusunnya Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Raperda dan Rapergub tentang APBD TA 2011 Tersusunnya Raperda dan Rapergub tentang Perubahan APBD TA 2011 Terselenggaranya sinergitas pengelolaan keuangan
Bandung Bandung Bandung
108
Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 Daerah Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Penatausahaan, Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3 daerah Terselenggaranya sosialiasi dan publikasi informasi Pajak Daerah Porvinsi Jawa Barat kepada masyarakat Terlaksananya penatausahaan dana dekonsentrasi dan terselenggaranya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Terfasilitasinyapengelolaan keuangan BLUD
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD
1
20
03
02
Asistensi dan Konsultasi APBD Provinsi Jawa Barat
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
02
1
20
03
1
20
03
1
20
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
1
20
03
03
Pengadaan Kendaraan Dinas Samsat Keliling
1
20
03
03
Pengembangan Samsat Outlet Kabupaten/Kota se Jawa Barat
1
20
03
1
20
03
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
Kota Bandung
1 dokumen
Bandung
4 Lap triwulan 2 Lap semester 1 Lap Tahunan 1 Lap Keuangan Pemda
650.000.000
Biro Keuangan
Dispenda
130.000.000
Biro Keuangan
Bandung
1 BLUD
Terlaksananya Konsultasi dan konsolidasi dalam rangka evaluasi APBD Provinsi Jawa Barat ke Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terselenggaranya Sinergitas dalam pengelolaan Lingkup SKPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah keuangan daerah Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota dan Tersusunnya 26 Raperda dan 26 Raper KDH Raper KDH tentang Penjabaran APBD Kab/kota Penyusunan dan Penerbitan SPD Tersusun dan terbitnya SPD pada 56 OPD
Bandung
Biro Keuangan
Bandung
2 Raperda 2 Rapergub 56 OPD 26 kab/kota 26 kab/kota
Bandung
4 triwulan
Biro Keuangan
Fasilitasi dan penyusunan laporan bagi hasil, bantuan keuangan kepada Kab/Kota, Kecamatan, dan Desa, Penyempurnaan Standar Analisa Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Setda serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010
Tersususnnya dokumen Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, Bantuan keuangan, Subsidi, Hibah dan Bantuan Terlaksananya Penyempurnaan Standar Analisa Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Terselesaikannya SPMBL, BTL dan Bantuan Keuangan, SPM Kepala daerah/Wakil Kepala Daearah, Tersusunnya Annual Report Setda (OPD dan PPKD) serta Kepda dan Wakil Kepda Tahun 2010, Unreviewed, Reviewed dan Audited
Bandung
12 bulan
Bandung
6 bulan
Biro Keuangan
Bandung
5 kali
Biro Otda & KS
02
02
Bandung
Biro Keuangan Biro Keuangan
250.000.000
Biro Keuangan
Bandung
12 bulan
130.000.000
Biro Keuangan
Bandung
9 buku laporan
163.000.000
Biro Keuangan
Fasilitasi dan konsolidasi tata kelola keuangan daerah Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang aspek penatausahaan pelaksanaan APBD Tahun optimal Anggaran 2011
Bandung
12 bulan
373.229.500
Biro Keuangan
Penyusunan laporan penyerapan anggaran bulanan, Tersusunnya laporan penerbitan triwulanan, semester dan tahunan triwulanan, semester dan tahunan
Bandung
12 lap bulanan 4 lap triwulan 2 lap semester 1 lap tahunan
SP2D
bulanan,
SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH SUB SUB BIDANG PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kerumahtanggaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Inspektorat Pembangunan Gedung perpustakaan Daerah Jawa Tersedianya gedung perpustakaan daerah Jawa Barat Barat Bertaraf Internasional Pembangunan Gedung Serbaguna BAKORPEMBANG Tersedianya gedung serbaguna BAKORPEMBANG Wilayah IV ( Tahap III ) Wilayah IV (Tahap III)
Biro Keuangan
Bandung
4.298.282.980
Biro Humprotum
Bandung
2.233.156.550
Inspektorat
Bandung
4 lantai
Garut
1 kegiatan
400.500.000
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional dinas untuk Pimpinan
Bandung
7 unit R4 20 unit R2
4.359.500.000
Biro PBD
Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat kecamatan
Kota Bandung
20 unit
3.268.440.000
Dispenda
beberapa Mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat
Kota Bandung
10 unit
03
Peningkatan Kinerja Pelayanan dengan Samsat Drive Mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada Thru masyarakat
Kota Bandung
Dispenda
03
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
Kota Bandung
Dispenda
di
Terfasilitasinya sarana mobilitas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
109
10.000.000.000
Bapusipda BKPP Wil. IV
Dispenda
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
Pembangunan dan Perluasan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Cianjur Pembangunan dan Perluasan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Sumedang Pembangunan dan Perluasan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Garut Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Karawang Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Bekasi
Terfasilitasinya sarana dan prasarana gedung yang refresentatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana gedung yang refresentatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana gedung yang refresentatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
Rehabilitasi Lahan Parkir UPPD Wilayah X Karawang
1
20
03
1
20
1
Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Purwakarta Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Cibadak Penataan Halaman Kantor dan Pembangunan Mushola UPPD Wilayah XIII Cirebon Pembuatan Garasi, Canopy dan Pengaspalan UPPD Wilayah XXXII Cinere Renovasi Rumah Dinas/Mess UPPD Wilayah Karawang
Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Penambahan Daya Listrik dan Instalasi Listrik UPPD Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Wilayah X Karawang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
Kab. Cianjur
1 bangunan kantor
Dispenda
Kab. Sumedang
1 bangunan kantor
Dispenda
Kab. Garut
1 bangunan kantor
Dispenda
Kab. Karawang
1 bidang tanah
Dispenda
Kota Bekasi
1 bidang tanah
Dispenda
Kab. Purwakarta
1 bidang tanah
Dispenda
Kab. Sukabumi
1 bidang tanah
Dispenda
Kota Cirebon
1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan
Dispenda
Kota Depok Kab. Karawang Kab. Karawang
Dispenda Dispenda Dispenda
Kab. Karawang
1 paket sarana dan prasarana pelayanan
Dispenda
03
Penambahan Ruang Arsip UPPD Wilayah IX Cikarang
Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik
Kab. Bekasi
1 paket sarana dan prasarana pelayanan
Dispenda
03
03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPPD Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Wilayah V Cibadak refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik
Kab. Sukabumi
1 paket sarana dan prasarana pelayanan
Dispenda
20
03
03
Pembangunan Ruang Arsip dan Halaman Parkir UPPD Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Wilayah XXVII Tasikmalaya refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik
Kota Tasikmalaya
1 paket sarana dan prasarana pelayanan
Dispenda
1
20
03
03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Wilayah XXVII Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya
1 paket sarana dan prasarana pelayanan
Dispenda
1
20
03
03
1
20
03
03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPPD Wilayah V Bekasi Operasionalisasi Samsat Keliling UPPD Wilayah I s.d. XXXIII se Jawa Barat
Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Kota Bekasi refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya kebutuhan operasional samsat keliling Kab. Dan Kota se Jawa dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Barat
1
20
3
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah
1
20
3
3
Pengadaan Sarana Pangandaran
dan
Prasarana
Kantor
UPPD
1
20
3
3
Pengadaan Sarana Wilayah IX Cikarang
dan
Prasarana
Kantor
UPPD
1
20
3
3
Penambahan Daya Listrik dan Instalasi Listrik UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur
1
20
3
3
Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung, Halaman, Pagar dan Peningkatan Jaringan Listrik, Genset dan Grounding Arrester di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik
Kantor
UPPD Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik
1 paket sarana dan prasarana pelayanan 33 UPPD
Dispenda 4.564.342.000
Dispenda
prasarana yang Kab. Dan Kota se Jawa kepuasan pelayanan Barat
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Ciamis
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Bekasi
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kota Bandung
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kota Bandung
1 paket
Dispenda
110
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2 Renovasi Rumah Dinas / Mess UPPD Cianjur
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4 Kab. Cianjur
5 1 paket
6
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kota Bandung
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Cirebon
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Bekasi
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Sukabumi
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kota Bandung
1 paket
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Sukabumi
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Tasikmalaya
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Cirebon
1 paket
Dispenda
prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Kuningan
1 paket
Dispenda
Kab. Indramayu
1 paket
Dispenda
Kab. Cirebon
1 paket
Dispenda
Bandung
1 unit Roda 4 dan 2 unit Roda 2
BKD
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
10 Dispenda
1
20
3
3
1
20
3
3
Pembangunan Sarana dan Kantor UPPD Bandung Timur
1
20
3
3
Pembangunan dan Renovasi Gedung UPPD/Kantor Bersama Samsat Sumber
1
20
3
3
Renovasi Rumah Dinas/ Mess UPPD Bekasi
1
20
3
3
1
20
3
3
Pembangunan Gedung Arsip dan Pembuatan Ruang Cek Fisik UPPD/Kantor Bersama Samsat Pelabuhanratu Pengadaan Genset, Gardu PLN, Rumah Panel, Rumah Genset serta Instalasi dan Tambah Daya Listrik
1
20
3
3
Pembangunan Sarana Bersama Samsat Cibadak
1
20
3
3
Rehabilitasi Gedung Kantor UPPD/Kantor Bersama Samsat Sukaraja
1
20
3
3
Pembangunan Sarana Bersama Samsat Cirebon
1
20
3
3
Rekonstruksi Gedung dan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor UPPD/Kantor Bersama Samsat Kuningan
1
20
3
3
1
20
3
3
1
20
03
03
1
20
03
03
Perluasan Ruang Kerja dan Ruang Arsip UPPD/Kantor Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Bersama Samsat Haurgeulis refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Pengadaan Sarana dan Prasarana UPPD/Kantor Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Bersama Samsat Ciledug refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Pengadaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional dinas untuk Pimpinan Renovasi Gedung Kantor Perwakilan Jabar Meningkatnya fungsi gedung dalam mendukung Tupoksi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1
20
03
03
Kegiatan Penataan Gedung Kantor Badan Diklat
Terenovasinya ruang widyaiswara dan mesjid
Bandung
1
20
03
03
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional dinas untuk Pimpinan
Bandung
1 unit
1
20
03
1
20
03
03
1
20
03
03
1
20
03
03
Bandung
12 bulan
20.748.513.253
1
20
03
03
1
20
03
03
Bandung
1 perda
75.000.000
Biro Otda & KS
1
20
03
03
Kec.Bandungwetan Kel. Citarum
50 buku induk inventaris
456.000.000
Biro PBD
261.000.000
Biro PBD
Prasarana
Penunjang
Penunjang
Penunjang
UPPD/Kantor
UPPD/Kantor
prasarana yang kepuasan pelayanan
Target Capaian Kinerja
OPD
Lokasi
SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH SUB-SUB BIDANG PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Fasilitasi Pendapatan Asli Daerah Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Kebijakan Umum yang mengatur sumber-sumber PAD. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
Terinventarisasinya barang milik daerah
Bandung
3.452.690.000
Dispenda
Kantor Perwakilan
Diklat Kesbang
seluruh OPD
50 buku asset tetap 50 buku evaluasi 1
20
03
03
Penghapusan Daerah;
dan
Pemindahtangan
Barang
Milik Terlaksananya penghapusan barang milik daerah
dan
pemidahtangan Kec.Bandungwetan Kel. Citarum
30 Kepgub
111
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
barang milik daerah
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4 Citarum
5
6
1
20
03
03
Penyusunan Standar Harga, Standar Barang dan Tersusunnya standar harga, Standar Barang dan Kec.Bandungwetan Kel. Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah; Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah Citarum
1
20
03
03
Pengamanan dan Pensertifikatan;
1
20
03
03
Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Terkelola dan termafaatkannya aset tanah Milik Pemerintah Provinsi Jabar bangunan miik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
1
20
03
03
1
20
03
1
20
1
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
300 buku
496.110.000
Biro PBD
Jawa Barat
20 sertifikat 1 pagar 80 papan nama
782.000.000
Biro PBD
Jawa Barat
10 bangunan
498.000.000
Biro PBD
Penghapusan Barang Inventaris Dinas Pendapatan Terlaksananya penghapusan barang inventaris Dinas Provinsi Jawa Barat Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Bandung
33 UPPD
Dispenda
03
Implementasi Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan Tersusunnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun BBNKB Tahun 2010 dan analisis perhitungan dasar 2011 pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2011
Bandung
1 buah
Dispenda
03
03
Intensifikasi Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air Terwujudnya pengelolaan pajak pengabilan permukaan secara terpadu pemanfaatan air permukaan secara terpadu
dan
Bandung
33 UPPD
Dispenda
20
03
03
Koordinasi dan fasilitasi pemungutan pendapatan non Terwujudnya sisnergitas pajak pendapatan non pajak
pungutan
Bandung
1 kali
Dispenda
1
20
03
03
Fasilitasi Evaluasi Pendapatan Daerah
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Provinsi dan
Bandung
1 kegatan
100.000.000
1
20
03
1
20
03
05
1
20
03
05
1
20
03
05
2 kegiatan
1
20
03
05
seluruh OPD
1
20
03
05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
03
05
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
1
20
03
05
1
20
03
05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor seluruh UPTD
Teramankannya dan terserfikatkannya aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
pelaksanaan
dan
Biro Otda & KS
Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
1
20
03
05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
20
03
05
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD
1
20
04
Tingkat keterampilan aparatur Tingkat profesionalisme aparatur Terumuskannya kebijakan penyelenggaraan diklat pada provinsi penerima dana dekonsentrasi Tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana pengembangan karir dan pendidikan, kesejahteraan pegawai melalui olahraga, kesehatan, kerohanianan menjelang pensiun
Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional perkantoran Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya
Tersedianya sarana dan prasarana kantor penunjang operasional fungsi dinas Tersedianya sarana kerja berstandar untuk seluruh OPTD/UPPD/UPTB/Balai
Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, tahunan, LAKIP, Renja, RKA/DPA
Bandung
12 bulan
1,200,000,000 (APBN) 70.827.830.170
Bapusda
Bandung
12 bulan
234.382.148.263
seluruh OPD
Bandung
1 paket
Jawa Barat
121 UPTD/UPTB/UPPD/Balai
52.695.149.326
OPD terkait
Provinsi Jawa Barat
1 tahun
3.131.515.000
seluruh OPD
SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH
112
Bappeda
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1 1
20 20
04 04
01 01
1
20
04
01
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 3 SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pemantapan Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Terlaksannya dukungan pelaksanaan keterbukaan yang Bermutu & Akuntabel se Jawa Barat informasi publik Tersosialisasikannya Penyelenggaraan PPTSP kepada Pemerintah Kab/ Kota Tersusunnya standar pelayanan perijinan bagi outlet yang berada potensial Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan PPTSP bagi outlet layanan perijinan di daerah potensial Terlaksananya sinergitas penyelenggaraan pelaynan perijinan di daerah potensial (outlet layanan perijinan)
1
20
04
01
Kegiatan Penyusunan ISO BKD Provinsi Jawa Barat
Tersusunnya dokumen ISO BKD Provinsi Jawa Barat
1
20
04
01
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah di Jawa Barat
1
20
04
01
1
20
04
01
Kegiatan Evaluasi LPPD Kab/Kota
1
20
04
01
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Meningkatnya Proporsi SOP pada OPD Tingkat Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Ketatalaksanaan Kabupaten/ Kota tentang Penyelenggaraan Urusan
1
20
04
01
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
1
20
04
01
1
20
04
1
20
1
1
Terwujudnya pelaksanaan keprotokolan pelayanan pejabat pusat dan daerah, pelayanan persiapan kunjungan Kepala Negara/ Duta Besar Negara Sahabat ke Jawa Barat, Kunjungan Presiden/ Wakil Presiden RI Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah kepada Pemerintah Terlaksananya evaluasi LPPD Kab/Kota
Proporsi SPM pada Urusan Pemerintah Penyelenggaraan Terpenuhinya pelayanan terhadap pimpinan guna mewujudkan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Bandung
500 buah 14000 lembar
553.290.000
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
BPPT
1 dokumen 10 buku
Bandung
1 dokumen
BKD
Jakarta
1 tahun
Bandung
1 dokumen
200.000.000
Jawa Barat
26 kab/kota
350.000.000
Biro Otda & KS
Jawa Barat
1 dokumen 1 dokumen
443.000.000
Biro Organisasi
185.000.000,00
Kantor Perwakilan
Biro Pemum
Jawa Barat
1 dokumen 1 kegiatan
1.057.600.000
Biro Humprotum
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pemerintahan di Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian
Bandung
1 kegiatan
2.733.840.000
Biro Humprotum
01
Penyusunan Bahan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Bandung
1 dokumen
04
01
Perluasan Pelayanan LPSE Regional Jawa Barat
Terwujudnya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non-diskriminatif, terbuka
LPSE Prov 15 Kab/ Kota
20
04
01
Hari Penyiaran Nasional
Lembaga Penyiaran, masyarakat umum, Asosiasi, Instansi pemerintah
Jawa Barat
2400 rekanan 500 PNS 2400 rekanan 20 trainer 20 verifiator 10 service provider 10 LPSE Bidding Point 1 kali
20
04
01
Kegiatan Pembentukan BLUD RS Paru
Tersusunnya regulasi pembentukan BLUD RS Paru
Bandung
1 dokumen
Penyelenggaraan Terselenggaranya Program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pembangunan
113
Biro Humprotum
326.240.000,00
Diskominfo
KPID
Biro Organisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1 1
20
04
01
2 Optimalisasi Pelayanan Prima
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersusunnya Grand Design Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu
4
Penerapan Standarisasi Pelayanan Publik berbasis ISO Terlaksananya Survey IKM Tersusunnya Rubrik Layanan Konsultasi Perijinan dan Pengaduan Pendekatan Layanan Perijinan kepada Konsumen melalui SMS dan Outlet Pelayanan terwujudnya Penyederhanaan Prosedur Tetap dan Mekanisme Perijinan Penataan Prosedur Retribusi Perijinan
Target Capaian Kinerja 5 1 dokumen
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 366.500.000
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10 BPPT
1 dokumen 75 persen 26 kab/kota 4 wilayah
1
20
04
01
Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perijinan di Jawa Barat
Bandung
1
20
04
01
Pembentukan unit pengaduan masyarakat pada unit Terbentuknya Unit Pengaduan Masyarakat pelayanan publik
1
20
04
01
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik Pemprov Jabar
1 dokumen 26 kab/kota
150.000.000
Biro Organisasi
1
20
04
01
Penataan dan Pengembangan Pelayanan Publik
Tersusunnya SOP UPTD Fasilitasi Supervisi KPK dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
15 UPTD
183.525.000
Biro Organisasi
322.095.000
33 UPP
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik Tersusunnya ketentuan sebagai tindak lanjut dari Peraturan tentang Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana unit pelayanan publik
1 dokumen
Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana unit pelayanan publik
BPPT
Inspektorat
20 instansi 1 dokumen
1
20
04
01
100%
1
20
04
01
1
20
1 1
20 20
04 04
02
1
20
04
02
1
20
04
02
Program Pembinaan dan Aparatur Pengembangan Sistem Diklat
1
20
04
02
Pengembangan Kurikulum Diklat Sekretaris Desa
1
20
1 1
20 20
04 04
04
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
1
20
04
04
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1
20
04
04
Penyusunan Data Base dan Perencanaan Pelayanan Tersusunnya profil pelayanan perijinan terpadu Jawa Perijinan Barat Tersusunnya data base pelayanan perijinan
Bandung
3 dokumen
1
20
04
04
Penyusunan dan Pengelolaan Data/ Informasi DPRD
Bandung
12 edisi
Jawa Barat
40 UPP
Bandung
1 dokumen 4 kali
Biro PBD
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS Pengembangan Tersusunnya Grand Design Evaluasi Dampak Diklat terhadap 200 alumni (Diklat TU, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis) Terkajinya kurikulum dan Silabi Diklat Terlaksananya Penerbitan Jurnal Badan Diklat terwujudnya pengembangan Kurikulum Sekretaris Desa
Penerbitan Majalah Bewara @ 300 exp
779.500.000,00
Bandiklatda
7 buku kajian 450 buku Diklat
Kabupaten
Bandiklatda
114
177.900.000
3.035.510.000
BPPT
Setwan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
TerbitnyaJurnal Mingguan tersusunnya buku Kliping Berita Harian terselenggaranya Kegiatan Analisa Berita Bulanan
1
20
04
04
Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan
1
20
04
04
1
20
04
04
1
20
04
04
1
20
04
1
20
1 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
48 edisi 120 buah 12 kegiatan
Tersusunnya b\uku Agenda DPRD Terrbitnya kalender Dinding DPRD Tahun 2011 Terbitnya Kalender Meja DPRD Tahun 2011 Tersusunya laporan Fasilitasi Layanan Aspirasi dan Protokol DPRD tersedianya pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan
600 buah 600 buah 300 buah
Bandung
4 kegiatan
Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Data Daerah tersusunnya akurasi data keuangan daerah dengan SKPD dan UPPD Se Jawa Barat
Bandung
12 buku
Kegiatan Validasi Data Keuangan dan Fisik Aset Milik Tersusunnya data keuangan aset Setda, penataan Sekretariat Daerah kepemilikan aset di lingkungan Setda dan penyusunan data saldo piutang tagihan angsuran per orang per kavling dengan pengelompokan katagori lancar, macet dan tidak dapat ditagih yang akurat untuk mempermudah penagihan Penyusunan data dasar dana perimbangan dan Tersusunnya data dasar dana perimbangan dan penyusunan laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP penyusunan laporan DAU, Taperum, IWP dan PPh dan PPh Pasal 21 Pasal 21
Bandung
3 set Master Buku Aset
349.700.000
Biro Keuangan
Bandung
1 Set Master Buku Taihan Angsuran 4 laporan
182.248.000
Biro Keuangan
04
Pemutahiran data pegawai untuk basis penyusunan Terlaksananya pemutahiran data pegawai untuk basis gaji di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat penyusunan gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Bandung
46 OPD
253.516.000
Biro Keuangan
04
04
Pengembangan Perpustakaan Setda Provinsi Jawa Terwujudnya Pengembangan Barat Provinsi Jawa Barat
Bandung
1 kegiatan
117.900.000
Biro Organisasi
20
04
04
Pembangunan Database Penyiaran Jawa Barat
Bandung
1 paket
20
04
04
Pengelolaan dan Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Tersusunnya Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Barat melalui Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Bintek Database Kepegawaian
Bandung
14.691 PNSD
Pembangunan System Informasi Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Bandung
1
20
04
04
1
20
1 1
20 20
05 05
01
1
20
05
01
1
20
05
01
1
20
1 1 1
20 20 20
05 05 05
14 14
1
20
05
14
1
20
05
14
Perpustakaan
Setda
Terbangunnya Database Penyiaran Jawa Barat
Terwujudnya system Informasi pengelolaan barang daerah
463.535.000
Setwan
Biro Keuangan
KPID 585.289.601
BKD
1 aplikasi
250.000.000
Biro PBD
56 kali
65.897.372,62
Satpol PP
800.000.000
Bappeda
56 orang
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB SUB BIDANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Optimalisasi pelaksanaan Gerakan Disiplin Daerah Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan PNS terhadap OPD / UPP/UPTD/ Balai (GDD) Provinsi Jawa Barat peraturan perundang-undangan BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Jawa Barat
115
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SUB SUB BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA NUSANTARA Program Pengembangan Nilai Budaya Unjuk Prestasi Budaya se wilayah I-IV Terselenggaranya unjuk prestasi Budaya daerah Kabupaten/kota.
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Wilayah I-IV
2 kali
Jawa Barat
1 dokumen
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
1
21
03
1
21
03
02
1 1
21 21
03 03
02 02
1
21
01
06
SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
1
21
01
06
1
21
01
06
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kegiatan Evaluasi dan monitoring kebijakan alokasi Tersusunnya dokumen hasil evaluasi dan monitoring dana desa kabupaten dan kota kebijakan alokasi dana desa
1 1 1
23 23 23
01 01
03
1 1
23 23
01 01
03 03
1
23
01
03
1
23
01
03
1
23
01
03
1
23
01
03
Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Pemilihan Terdatanya kualitas penyelenggara pengelolaan arsip Arsiparis Teladan di Jawa Barat
Kab/ Kota
5 kab/kota
175.000.000
Bapusipda
1
23
01
03
Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan
Monitoring arsip/dokumen pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden, monitoring arsip/dokumen pilkada Kab/Kota dan pelestarian arsip
Kab/ Kota
1 tahun
750.000.000
Bapusipda
1 1 1 1
25 25 25 25
01 01 01
02 02
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIASI SUB SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1
25
01
02
Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Software Terselenggaranya Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Persediaan Software Sistem Informasi Manajemen Aset dan Barang Pakai Habis Persediaan Barang Pakai Habis
Bandung
1 aplikasi
Dispenda
1
25
01
02
Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi melalui LPSE
Terselenggaranya pengadaan jasa konsultansi melalui LPSE
Bandung
1 aplikasi
Diskominfo
1
25
01
02
Pengembangan Sistem Informasi Managemen Terwujudnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pelayanan Perijinan Melalui Teknologi Informasi dan Perijinan Terpadu Menuju On Line System Komunikasi (TIK) Terwujudnya sistem Aplikasi Data Base Perijinan
Bandung
1 aplikasi
BPPT
dan
pelestarian
BIDANG KEARSIPAN SUB BIDANG KEARSIPAN SUB-SUB BIDANG PENYELEMATAN, PELESTARIAN DAN PENGAMANAN Program Pengembangan Kearsipan Pembinaan/Pengembangan/Pengelolaan Terselenggaranya pembinaan, pengembangan dan Perpustakaan/Kearsipan pengelolaan perpustakaan umum kab/kota di Prov. Jabar Penyediaan Fasilitas, Koleksi dan Layanan Penyediaan fasilitas koleksi dan layanan perpustakaan Perpustakaan RSUD dan Puskesmas di Prov. Jabar Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum, Terselenggaranya pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah perpustakaan di daerah melalui adm kegiatan, pengadaan buku, bintek pengelolaan perpustakaan, rakor pengembangan perpustakaan daerah, penyelenggaraan lomba sayembara dan festival dan monitoring/evaluasi Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya pengembangan SDM kearsipan Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Kearsipan
BKPP Wilayah
BPMPD
2 paket
1,200,000,000 (APBN)
Bapusipda
3 kegiatan
1,000,000,000 (APBN)
Bapusipda
6 kegiatan
4,800,000,000 (APBN)
Bapusipda
1 paket
100,000,000 (APBN)
Bapusipda
1 aplikasi
116
191.500.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya Penerapan SMS Gate Way Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Jawa Barat (Termasuk Sarana Pengaduan dan Aksebilitas Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
5 1
6
4
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
1
25
01
02
Sistem Manajemen Pemerintahan Berbasis E-Learning
Terwujudnya Integrated Electronic Filing System Meningkatnya kualitas SDM Pemprov Jabar
Bandung
1 aplikasi 1 aplikasi
Bandiklatda
1
25
01
02
Rehabilitasi Jaringan Sandi dan Telekomunikasi
Tersusunnya Jaringan Sandi dan Telekomunikasi
Bandung
1 kegiatan
Biro Humprotum
1
25
01
02
Pengembangan Aplikasi Penganggaran dan Manajemen Terwujdunya 3 aplikasi dan 1 website Content Sistem Informasi Biro Keuangan Berbasis Web
Bandung
12 bulan
Biro Keuangan
1
25
01
02
Penyempurnaan dan pengembangan sistem Tersedianya sistem penggajian PNS di lingkungan penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih akseptabel Jawa Barat
Bandung
1 aplikasi
Biro Keuangan
1
25
01
02
Gerai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Terwujudnya pelayanan Barat pembangunan Jawa Barat
Jakarta
1 tahun
190.000.000
Kantor Perwakilan
1
25
01
02
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Departemen Dalam Negeri
Bandung
12 bulan
400.000.000
Biro Keuangan
1
25
01
02
website update & maintenance
Tersediannya tenaga ahli/webmaster
Bandung
1 paket
KPID
1
25
01
02
Peningkatan teknologi broadcast surveillance
terwujudnya surveillance
Bandung
1 kali
KPID
1
25
01
02
Pengembangan SIM Diklat
Terwujudnya aplikasi SIM Diklat Terpeliharanya Jaringan Tersedianya Data yang Valid dan uptodate Tersedianya Portal yang Representatif Terlatihnya Petugas SIM Diklat Optimalnya Pemanfaatan Jaringan
Bandung
2 aplikasi 1 unit 1 kompilasi data 1 uit 5 orang 1 unit
1
25
01
02
Pengembangan Enterprise Resource Planning
1
25
01
02
1
25
01
02
data
dan
informasi
Aplikasi SIPKD Terlaksananya penerapan SIPKD secara terintegrasi
Peningkatan
teknologi
broadcast
Terciptanya pengembangan aplikasi database pada aplikasi terintegrasi kepegawaian asset keuangan dan pengendalian pembangunan keoegawaian dan manajemen asset Peningkatan Pengelolaan arsip dinamis dan record Meningkatnya sistem kearsipan melalui pemberdayaan centre di Jawa Barat arsip dinamis
779.500.000
Bandung
Bandiklatda
BKD
Kab/ Kota
13 kab/kota
598.963.000
Bapusipda
Fasilitasi progresifitas pencarian arsip statis berskala Teridentifikasinya keberadaan arsip statis, terjaminya Jawa Barat keselamatan arsip statis Jawa Barat dan terlaksananya transkripsi/penyalinan arsip statis
Kab/ Kota
26 kab/kota
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tersedianya data kearsipan secara elektronik Kearsipan Pengembangan web interoperabilitas jabarprov.go.id Terselenggaranya situsweb provinsi Jawa Barat dengan pasokan muatan OPD provinsi & pemerintah kabupaten/kota
Bandung
25000 database
300.000.000
Bapusipda
Bandung
Situs web jabarprov.go.id
1.000.000.000
Diskominfo
Bapusipda 401.037.000
1
25
01
02
1
25
01
02
1
25
01
02
Kegiatan Pengelolaan dan jaringan Teknologi Informasi Tersedianya data dan Informasi yang akurat dan dan Komunikasi Satpol PP lengkap yang didukung Teknologi Informasi
Bandung
4 kali
1
25
01
02
Pengembangan dan Penerapan Software Aplikasi Tersdianya Software Aplikasi Keuangan Daerah Dinas Komputerisasi Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung
1 aplikasi
150.000.000
Dispenda
1
25
01
02
Penyusunan Dispenda
Kota Bandung
1 aplikasi
2.440.850.000
Dispenda
1
25
01
02
Emergency Mobile Station
Tersediannya Lembaga Penyiaran, Instansi terkait
Jawa Barat
1 paket
KPID
1
25
01
02
Press Conference-media exposure
Terlaksananya Media Cetak/ Elektronik
Jawa Barat
12 kali
KPID
Aplikasi
sistem
Informasi
Kearsipan Tersusunnya sistem informasi kearsipan Dispenda Jabar
117
Satpol PP
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI SUB SUB BIDANG PENYIARAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Penertiban dan Tindak Lanjut penertiban Isi Siaran Terlaksannya Penyiaran (stasiun radio/tv lokal) Radio/TV Lokal
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
Jawa Barat
24 kali
KPID
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
Lokasi
10
1 1
25 25
02
1 1
25 25
02 02
01 01
1
25
02
01
1
25
02
01
Tindak lanjut verifikasi, investigasi atas pemantauan Terlaksannya Penyiaran, masyarakat umum dan pengaduan masyarakat/ lembaga penyiaran
Jawa Barat
6 kali
KPID
1
25
02
01
Verifikasi Administrasi & Verifikasi Faktual
Terlaksannya Penyiaran Pemohon Izin
Jawa Barat
1 paket
KPID
1
25
02
01
Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)
Terlaksannya Penyiaran pemohon Izin
Jawa Barat
1 paket
KPID
1
25
02
01
Monitoring kualitas infrastruktur penyiaran
Terlaksannya Penyiaran (radio/tv)
Jawa Barat
4 kali
KPID
1
25
02
01
Monitoring Uji Coba Siaran
Terlaksannya Penyiaran (radio/tv)
Jawa Barat
4 kali
KPID
1
25
02
02
1
25
02
02
SUB SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI SOSIAL Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1
25
02
02
Lokakarya, Sosialisasi regulasi, Peningkatan peranserta Terlaksannya Penyiaran, Masyarakat umum, Lembaga masyarakat dan SDM Penyiaran terkait
Jawa Barat
12 kali
KPID
1
25
02
02
Produksi dan Penyiaran Iklan Radio/TV a. Produksi iklan radio/tv (@ 1 kali) b. Penyiaran iklan radio c. Penyiaran iklan tv Pembuatan Buku Penyiaran
Jawa Barat
Terselenggaranya Penyiaran pada 26 radio dan 15 televisi di Jawa Barat yang telah mendapatkan RK Terbitnya buku Penyiaran
KPID
Bandung
a. 2 kali b. 26 kali c. 15 kali 3 kali
KPID
1
25
02
02
1
25
02
02
Gerakan Masyarakat Jawa Barat Mendorong Media Terwujudnya Gerakan Masyarakat Jawa Barat Sehat dan Pemirsa Cerdas (GEMAS PEDAS) Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas (GEMAS PEDAS)
Jawa Barat
1 paket
KPID
1
25
02
02
Penganugerahan KPID JABAR AWARD
Terselenggaranya KPID JABAR AWARD
Jawa Barat
1 paket
KPID
1
25
02
02
Dialog Interaktif/talkshow "Penyiaran Kita"
Terlaksananya Dialog Interaktif/talkshow "Penyiaran Kita"
Jawa Barat
1 paket
KPID
1
25
02
02
Lokakarya pengembangan peran media penyiaran Terselenggaranya Lokakarya dalam transformasi warga Jawa Barat menuju
Jawa Barat
4 kali
KPID
1
25
02
02
FGD Infrastruktur Sistem Stasiun Berjaringan
Terselenggaranya FGD Infrastruktur Sistem Stasiun Berjaringan
Bandung
1 kali
KPID
1
25
02
02
Workshop pengelolaan Keuangan Radio Komunitas
Terselenggaranya Workshop pengelolaan Keuangan Bandung, Ciajur, Radio Komunitas Subang dan Indramayu
4 kali
KPID
1 1
25 25
02
1
25
02
04
1
25
02
04
1
25
02
04
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI SUB SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi; Dukungan Pelaksanaan UU KIP
Terdukungan operasionalisasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan tersedianya Infrastruktur Layanan
KID
12 bulan
118
1.707.000.000
Diskominfo
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Provinsi (KIP) dan tersedianya Infrastruktur Layanan Informasi Publik
1
25
01
04
1
25
01
04
1
25
01
04
1
25
01
04
Monitoring dan Telekomunikasi
1
25
01
04
Perencanaan, Standarisasi dan Monitoring Telematika Tersusunnya standar Perangkat Keras, Perangkat Provinsi Lunak, Jaringan, SDM untuk OPD, terkendalikannya inisiatif pemanfaatan TIK di OPD
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4
5
6
SUB SUB BIDANG STANDARISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Inventarisasi Layanan Pos dan Telekomunikasi Terinventarisasinya Standarisasi erangkat Pos dan Telekomunikasi, pergelaran kabel telekomunikasi lintas, kantor cabang & loket pelayanan operator penertiban
bidang
Pos
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
dan Terpantau dan terbinanya wilayah provinsi dalam bidang Pos dan Telematika terhadap standar teknis dan standar pelayanan perangkat pos & telematika Bandung
Catatan Penting
7
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
8
9
OPD
10
dokumen nventarisasi standarisasi, pergelaran kabel, kantor pelayanan Wilayah pantauan dan laporan pemantauan
432.000.000
Diskominfo
431.666.437
Diskominfo
Dokumen standar perangkat keras, lunak, jaringan dan SDM.
431.666.437
Diskominfo
119
5.3.2 Matrik Rencana Kerja Kegiatan Tematik Kewilayahan
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
1
2
3
4
5
6
7
8
KEGIATAN TEMATIK KEWILAYAHAN TEMATIK WKPP I Tematik 1: Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi
2
URUSANPILIHAN
2
02
2
02
03
BIDANG PERTANIAN
2
02
03
10
2
02
03
10
80
2
02
03
10
80
SUB BIDANG PERTERNAKAN SUB SUB BIDANG TEKNIS PETERNAKAN
2
02
03
10
81
2
02
03
10
81
Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan Kawasan Budidaya Sapi potong, Domba dan Kambing
0,317 Tumbuh kembangnya sentra peternakan sapi dan domba dalam rangka swasembada protein hewani
paket
Sumber Dana Lainnya
Program Pemberdayaan Sumber Daya pertanian 01 Pengembangan Kebun Rumput Pakan Ternak
APBD
Kab/Kota: Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi, Bogor
Disnak BKPP-I
0,005 Meningkatnya kontinuitas ketersediaan pakan ternak
1
paket
APBD
Kab/Kota: Cianjur, Sukabumi, Bogor
Disnak
Kab/Kota: Cianjur, Sukabumi, Bogor
Disnak
Bogor, Depok, Sukabumi
Disnak
Sumber Dana Lainnya 2
02
03
10
82
2
02
03
10
82
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 01 Pengendalian Penyakit Ternak Menular dan Pengawasan kualitas Produk Asal Ternak
0,011 Terkendalinya OPT dengan pemanfaatan teknologi berwawasan lingkungan
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
02
03
10
83
2
02
03
10
83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pengembangan RPH dan Industri Pengolahan Asal Ternak
0,032 Tersedianya Sarana prasarana pengilahan produk asal ternak
1
paket
APBD
Sumber Dana Lainnya Tematik 2: Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur 2
URUSAN PILIHAN
V-121
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
2 BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
23
2
23
01
2
23
01
02
2
23
01
02
87
2
23
01
02
87
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
3
4
5
6
7
8
1
paket
BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN Program Pengembangan DestinasiWisata 01 Penataan ODTW Kawasan Puncak, Cianjur dan Sukabumi (Kawasan Wisata Puncak, pegunungan)
0,021 Meningkatnya Kualitas Objek Wisata Kawasan Puncak, Cianjur dan Sukabumi
APBD
Cianjur, Bogor, Sukabumi Disparbud BKPP-I
Sumber Dana Lainnya 2
06
2
06
03
BIDANG PERINDUSTRIAN
2
06
03
00
89
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2
06
03
00
89
01 Pengembangan industri penunjang (Mamin) kepariwisataan di kawasan Puncak, cianjur dan sukabumi
SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI 0,005 Berkembangnya industri penunjang kegiatan pariwisata
1
paket
APBD
Bogor, Cianjur
Dinas Indag BKPP-I
Sumber Dana Lainnya Tematik 3: Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis teh, karet, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu 2
URUSAN PILIHAN
2
01
2
01
03
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
01
03
00
78
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2
01
03
00
78
01 Fasilitasi Peningkatan produksi perikanan tangkap
SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP 0,011 Meningkatnya produksi dan produktivitas nelayan di kawasan pelabuhanratu dan cisolok
1
paket
APBD
Sukabumi, Ciajur
Diskanlut BKPP-I
Sumber Dana Lainnya
Tematik 4: Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional 2
URUSAN PILIHAN
2
01
2
01
04
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
01
04
00
79
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2
01
04
00
79
01 Pengembangan Pembenihan Aneka Jenis Ikan Hias
SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 0,029 Berkembangnya usaha pembenihan ikan hias
1
paket
APBD
Kab: Cianjur, Bogor, Kota Diskanlut Bogor, Depok
Sumber Dana Lainnya 2
01
04
00
79
02 Pengembangan Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat Meningkatnya produksi dan produktivitas Balai (Ikan Hias, Ikan AirTawar dan Jenis-jenis Ikan Langka Perairan Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat Umum)
V-122
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
Kab: Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi, Bogor, Depok
Diskanlut BKPP-I
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 2
01
04
00
79
2 03 Pengembangan Budidaya di Perairan Umum Waduk Cirata (Budidaya Keramba Jaring Apung)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha budidaya KJA
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
4 1
5 paket
6 APBD
LOKASI
SOPD
7
8
Kab: Cianjur
Diskanlut
Kab. Cianjur, Sukabumi
Distan
Sumber Dana Lainnya Tematik 5: Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) 2
URUSAN PILIHAN
2
02
2
02
01
BIDANG PERTANIAN
2
02
01
SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 10
2
02
01
10
80
2
02
01
10
80
SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan teknologi perbenihan Pandan Wangi
0,011 Meningkatnya kualitas benih pandan wangi
1
paket
APBD
BKPP-I Sumber Dana Lainnya
TEMATIKWKPP II Tematik 1: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Bekasi-Karawang 2
URUSAN PILIHAN
2
06
2
06
03
BIDANG PERINDUSTRIAN
2
06
03
00
90
2
06
03
00
90
SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Fasilitasi sarana-prasarana penunjang di kawasan industri dan Tersedianya sarana-prasarana penunjang di sekitarnya, kawasanindustri dan sekitarnya
0,011 1
paket
APBD
Bekasi
Biro Adrek
Kab: Purwakarta, Karawang, Subang
Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya Tematik 2: Pengembangan industri manufaktur 2
URUSAN PILIHAN
2
06
2
06
03
BIDANG PERINDUSTRIAN
2
06
03
0
90
2
06
03
0
90
SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Pengembangan Industri manufaktur berbasis Otomotif, Elektronik dan Garmen
0,021 Berkembangnya industri manufaktur berbasis otomotif, elektronik dan garmen
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
V-123
BKPP-II
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 2
06
03
00
90
2 02 Peningkatan Kemitraan industri Inti dan IKM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Meningkatnya kemitraan industri inti dan IKM
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
4 1
5 paket
6 APBD
LOKASI
SOPD
7 Kab: Karawang, Subang, Purwakarta, Bekasi
8 Dinas Indag
Kab: Purwakarta, Karawang, Subang
Dinas Indag
Kab: Karawang, Subang, Purwakarta
Distan
Distan, Binamarga, Kab: Karawang, Subang
Dinas PSDA
Sumber Dana Lainnya 1
URUSANWAJIB
1
10
1
10
01
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1
10
01
0
39
1
10
01
00
39
SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI Program Pengembangan Sistem PendukungUsaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 01 Fasilitasi dukungan permodalan bagi IKM
0,000 Tersedianya dukungan permodalan bagi IKM
1
paket
APBD
Sumber Dana Lainnya Tematik 3: Pengembangan industri perberasan 2
URUSAN PILIHAN
2
02
2
02
01
BIDANG PERTANIAN
2
02
01
SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 10
2
02
01
10
80
2
02
01
10
80
SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 1
Peningkatan produksi pertanian
0,018 Meningkatnya produksi padi
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
1
URUSANWAJIB
1
04
1
04
01
BIDANG PEKERJAAN UMUM
1
04
01
03
1
04
01
03
20
1
04
01
03
20
SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 01 Peningkatan infrastruktur pertanian (Irigasi, Jalan Produksi, Gudang, Lantai Jemur, Penggilingan)
0,021 meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan produksi pertanian
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
Tematik4: Pengembangan perikanan budidaya ikan dan kelautan 2
URUSAN PILIHAN
V-124
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 01
2
01
04
2
01
04
00
79
2
01
04
00
79
01
04
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
3
4
5
6
7
8
Berkembangnya usaha budidaya tambak ramah lingkungan, untuk komoditas Udang, Bandeng, dan Rumput Laut
1
paket
Meningkatnya populasi dan kualitas benih ikan Patin dan Lele
1
2 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
00
79
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Revitalisasi Budidaya Tambak Pantai Utara Berwawasan Lingkungan (GAPURA Utara)
02 Pengembangan Teknologi Budidaya dan Unit Pembenihan Rakyat(UPR) Ikan Catfish
0,063 APBD
Kab: Karawang, Subang
Diskanlut
Kab: Karawang, Subang
Diskanlut
Kab: Karawang, Subang
Diskanlut
Kab: Karawang, Subang
Diskanlut
Sumber Dana Lainnya paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
01
04
00
79
03 Peningkatan Produksi Budidaya PerikananAirTawar
Meningkatnya populasi Ikan Nila dan Ikan Mas
1
paket
APBD
Sumber Dana Lainnya 2
01
03
2
01
03
00
78
SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP
2
01
03
00
78
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 01 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
0,053 Meningkatnya kualitas perekonomian masyarakat pesisi r
1
paket
APBD
BKPP-II Sumber Dana Lainnya
2
2
01
01
03
03
00
00
78
78
02 Pembangunan Sarana PrasaranaPerikanan Tangkap & Budidaya(PPI/TPI, TPHT, Cold Storage, Breakwater, Docking, Air Bersih)
meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya
03 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (Mangrove, Terumbu Karang, Rumpon)
meningkatnya kualitas lingkungan sumber daya perikanan dan kelautan
1
paket
APBD
Kab: Karawang, Subang
Diskanlut
Kab: Karawang, Subang
Diskanlut
Sumber Dana Lainnya 1
paket
APBD
BKPP-II Sumber Dana Lainnya
Tematik 5: Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) 2
URUSAN PILIHAN
2
23
2
23
01
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
23
01
02
2
23
01
02
87
2
23
01
02
87
BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Penataan ODTW situs-situs sejarah
0,026 bertambahnya objek-obejk wisata baru di WKPP II
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
V-125
Kab. Karawang
Disparbud
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
1
2
3
4
5
6
7
8
Tersedianya sarana pengembangan seni budaya lokal
1
paket
2
23
01
02
86
2
23
01
02
86
Program Pengembangan Nilai-Nilai Tradisional 02 Pembangunan Padepokan Seni Budaya
0,026 APBD
Kab. Karawang
Disparbud
Kab. Karawang
Disparbud
Kab. Karawang
Disparbud
Sumber Dana Lainnya 2
23
01
02
86
03 Pemberdayaan Budayawan
meningkatnya produktivitas budayawan
1
paket
APBD
Sumber Dana Lainnya 2
23
01
02
88
2
23
01
02
88
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 01 Promosi Wisata Ziarah (Pilgrimage )
0,011 meningkatnya volume kunjungan wisata
1
paket
APBD
BKPP-II Sumber Dana Lainnya TEMATIKWKPP III Tematik 1: Pengembangan agribisnis mangga 2
URUSAN PILIHAN
2
02
2
02
01
BIDANG PERTANIAN
2
02
01
10
2
02
01
10
80
2
02
01
10
80
SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pembibitan Mangga
Tersedianya bibit mangga yang berkualitas
1
paket
APBD
Kab Majalengka
Distan
Kab Cirebon
Distan
Kab. Indramayu
Distan
Sumber Dana Lainnya 2
02
01
10
80
02 Perluasan areal budidaya Mangga
Meningkatnya produksi mangga
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
02
01
10
80
03 Peremajaan Tanaman Mangga
Meningkatnya produktivitas mangga
1
paket
APBD
BKPP-III Sumber Dana Lainnya 2
06
2
06
BIDANG PERINDUSTRIAN 03
SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI
V-126
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 2
06
03
00
89
2
6
03
00
89
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
3
4
5
6
7
8
1
paket
APBD
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Pasca Panen dan Industri Pengolahan Mangga
Meningkatnya kegiatan industri pengolahan mangga
Kab. Kuningan
Dinas Indag
Kab. Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Cirebon
Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya 2
6
3
0
89
02 Pengembangan IKM pengolahan pure buah mangga
Berkembangnya peran IKM dalam pengolahan mangga
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
Tematik 2: Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija 2
URUSAN PILIHAN
2
02
2
02
01
2
02
01
10
2
02
01
10
80
2
02
01
10
80
2
02
BIDANG PERTANIAN
01
SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
10
80
SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Budidaya padi dan palawija (Jagung, Kedelai, Ubi Jalar)
Meningkatnya produksi dan produktivitas padi dan palawija (Jagung, Kedelai dan Ubi Jalar)
02 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Palawija (UPTD Plumbon)
1
paket
APBD
Distan
Sumber Dana Lainnya 1
paket
APBD
Distan
Sumber Dana Lainnya 2
2
01
10
83
2
02
01
10
83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pembangunan Pusat Pemasaran Jagung di Jawa Barat(Myze Centre)
Tersedianya pusat pemasaran jagung di Jawa Barat
1
paket
APBD
Distan
Sumber Dana Lainnya 2
02
01
10
83
02 Pengendalian Tata Niaga Padi, Beras dan Palawija
terkendalinya distribusi beras dan palawija
1
paket
APBD
Kab. Indramayu, Cirebon
Distan
Sumber Dana Lainnya 2
02
01
10
83
03 Pengolahan dan pemasaran hasil industri agro berbasis jagung dan beras
Berkembangnya industri pengolahan beras,jagungdan kedelai
V-127
1
paket
APBD
Kab. Indramayu, Cirebon, Distan Majalengka, Kuningan BKPP-III
2
02
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
1
2
3
4
5
6 Sumber Dana Lainnya
1
paket
APBD
01
10
83
04 Pengolahan Pakan Ternak
Berkembangnya industri pakan ternak
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
7
8
Kab. Majalengka, Cirebon Disnak
Sumber Dana Lainnya
Tematik 3: Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya 2
URUSAN PILIHAN
2
23
2
23
01
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
23
01
02
2
23
01
02
85
2
23
01
02
85
BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN Program Pengembangan Nilai-Nilai Tradisional
0,011
01 Pengembangan Seni Budaya dalam rangka mendukung KWU Berkembangnya seni budaya pendukung (Kawasan Wista Unggulan Cirebon dan Sekitarnya pengembangan KWU Cirebon dan sekitarnya
1
paket
APBD
Kab. Cirebon, Indramayu, Disparbud Majalengka BKPP-III
Sumber Dana Lainnya 2
23
01
02
86
2
23
01
02
86
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 01 Penataan dan Pengelolaan cagar budaya (Keraton)
0,011 Terkelolanya cagar budaya
1
paket
APBD
Kota Cirebon
Disparbud
Kab. Kuningan
Disparbud
Kota Cirebon
Disparbud
Sumber Dana Lainnya 2
23
01
02
87
2
23
01
02
87
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
0,016
01 Penataan ODTWcagar budaya (Museum LinggarJati, Cigugur, Mingkatnya kualitas objek-objekwisata ziarah Cibulan, Darmaloka)
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
23
01
02
88
2
23
01
02
88
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 01 Pengembangan Pusat promosi Wisata ziarah (Pilgrimage)
0,005 Tersedianya pusat promosi wisata ziarah
1
paket
APBD
BKPP-III Sumber Dana Lainnya Tematik4: Pengembangan Kawasan Konservasi Ciremai dan Pembangunan Kebun Raya Kuningan 2
URUSAN PILIHAN
2
03
2
03
50
BIDANG KEHUTANAN
2
03
50
SUB BIDANG PENYULUHAN HUTAN 00
84
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan
V-128
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1 2
03
50
00
84
2 01 Pemberdayaan masyarakat petani/penggarap sekitar hutan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
3 meningkatnya pendapatan petani sekitar hutan
4 1
5 paket
6 APBD
LOKASI 7 Kab. Kuningan, Majalengka
SOPD 8 Dishut
Sumber Dana Lainnya 2
03
50
00
84
02 Pengembangan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan Hutan meningkatnya pendapatan petani sekitar hutan (PLBTH),
1
paket
APBD
Kab. Kuningan, Majalengka
Dishut BKPP-III
Sumber Dana Lainnya 2
03
50
00
84
03 Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Hutan (Lebah Madu &Jamur Kayu)
Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan
1
paket
APBD
Kab. Kuningan, Majalengka
Dishut
Kab. Kuningan
Dishut
Kab. Cirebon
Disparbud
Sumber Dana Lainnya 2
03
50
00
84
2
03
50
00
84
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup 01 Dukungan Infrastruktur Ring Road dalam kawasan, Sarana Tersedianyainfrastruktur pengembangan Parkir dan Fasilitas Umum Kawasan Hutan Raya Ciremai
0,106 1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
Tematik 5: Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan 2
URUSAN PILIHAN
2
23
2
23
01
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
23
01
02
2
23
01
02
87
2
23
01
02
87
BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
0,016
01 Penataan Wisata Batik Trusmi (Pembangunan PusatKerajinan Terwujudnya pelestarian dan peningkatan Khas Crebon) produktivitas batik khas Cirebon
1
paket
APBD
BKPP-III Sumber Dana Lainnya 2
06
2
06
03
BIDANG PERINDUSTRIAN
2
06
03
00
89
2
06
03
00
89
SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Pengembangan industri agro buah-buahan
0,032 Berkembangnya industri agro berbasis buahbuahan
1
paket
APBD
Kab. Cirebon,
Dinas Indag BKPP-III
Sumber Dana Lainnya 2
06
03
00
89
3
Pengembangan industri berbahan baku ubi ganola
Meningkatnya produksi dan produktivitas industri pengolahan ubi ganola
V-129
1
paket
APBD
Kab. Kuningan
Dinas Indag
2
06
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
1
2
3
4
5
6 Sumber Dana Lainnya
1
paket
APBD
03
00
89
4
Pengembangan industri pengolahan hasil laut
Meningkatnya produksi dan produktivitas industri pengolahan hasil laut
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
7
8
Kota Cirebon
Dinas Indag
Kota Cirebon
Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya 2
06
03
00
89
5
Pengembangan Pusat pemasaran Industri MakananMinuman Olahan
Tersedianya pusat pemasaran industri makananminuman di WKPP III
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
06
03
00
89
6
Pengembangan Packaging House
Tersedianya sarana-prasarana Packaging untukhasil olahan agribisnis
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
Kab. Cirebon. Indramayu, Dinas Indag Majalengka, Kuningan, Kota Cirebon
TEMATIK WKPP IV Tematik 1: Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor 1
URUSANWAJIB
1
01
1
01
01
BIDANG PENDIDIKAN
1
01
01
01
1
01
01
02
02
1
01
01
00
02
SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
0,040
01 Pengembangan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Jabar ( Tahap Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Perencanaan) Penididkan dan RisetrTerpadu
1
paket
APBD
Jatinangor
Disdik
Sumber Dana Lainnya 1
1
01
01
01
01
00
00
02
02
02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Pendidikan dan Riset terintegrasi bersifat komunal : Moda transportasi, hunian, gedung –gedung pusat riset dan kegiatan mahasiswa, sport centre (Tahap Perencanaan)
Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Penididkan dan Risetr Terpadu
03 Riset untuk Pengembangan IPTEK terapan berbasis kebutuhan Jawa Barat (Tahap Perencanaan)
Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Penididkan dan RisetrTerpadu
1
paket
APBD
Jatinangor
Disdik BKPP-IV
Sumber Dana Lainnya 1
paket
APBD
Jatinangor
Disdik
Jatinangor
Disdik
Jatinangor
Disdik
Sumber Dana Lainnya 1
01
01
00
02
04 Pengembangan Solusi Terobosan Problematik Masyarakat Jawa Barat (Tahap Perencanaan)
Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Penididkan dan RisetrTerpadu
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
1
01
01
00
02
05 Perluasan Pusat–Pusat Pertumbuhan Pendidikan Tinggi dan Riset Berkelas di 4Wilayah (Bogor, Purwakarta, Cirebon dan Priangan) (Tahap Perencanaan)
Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Penididkan dan RisetrTerpadu
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
V-130
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
1
2
3
4
5
6
7
8
Tematik 2: Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan airtawar di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut, serta domba Garut di Garut dan jejaringnya URUSAN PILIHAN
2 2
02
2
02
01
BIDANG PERTANIAN
2
02
01
10
2
02
01
10
80
2
02
01
10
80
SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan Budidaya Jagung
0,005 Meningkatnya produksi dan produktivitas jagungsebagai bahan baku pakanternak
1
paket
APBD
Distan
Sumber Dana Lainnya 2
02
03
2
02
03
10
SUB BIDANG PERTERNAKAN
2
02
03
10
80
2
02
03
10
80
SUB SUB BIDANG TEKNIS PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Pertanian
0,042
01 Pengembangan Industri Pakan Ternak berbahan Baku Jagung Berkembangnya industri pakan ternak
1
paket
APBD
Kab. Ciamis, Tasikmalaya, Disnak Garut
Sumber Dana Lainnya 2
02
03
10
80
02 Pengembangan Ternak Domba
Mingkatnya produksi dan produktivitas ternakdomba
1
paket
APBD
Kab. Garut
Disnak
Sumber Dana Lainnya 2
02
03
10
80
03 Pengembangan ternak sapi perah
Meningkatnya produksi dan produktivitas ternak sapi perah
1
paket
APBD
KBB, Bandung, Sumedang Disnak
Sumber Dana Lainnya 2
02
03
10
80
04 Pengembangan Industri pengolahan hasil ternak domba VBC Berkembangnya industri pengolhanan hasil ternak domba
1
paket
APBD
Garut, Tasik, Ciamis
Disnak
Sumber Dana Lainnya 2
02
01
10
83
2
2
1
10
83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pengembangan industri susu sapi perah
0,011 meningkatnya produksi dan produktivitas industri pengolahan susu
1
paket
APBD
Sumber Dana Lainnya
V-131
KBB, Bandung, Sumedang Disnak
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
1
2
3
4
5
6
7
8
1
paket
2
01
2
01
4
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
01
4
00
79
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2
01
04
00
79
01 Peningkatan Produksi Budidaya PerikananAirTawar
SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA 0,011 Meningkatnya populasi dan kualitas ikan Gurame
APBD
Ciamis, Tasikmalaya, garut
Diskanlut
KBB, Kota Bandung, Cimahi
Distan
KBB, Kota Bandung
Dinas Indag
Disnak, Diskan,, Diskimrum, Kota Cimahi, Kota Bandung
Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya Tematik 3: Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi 2
URUSAN PILIHAN
2
02
2
02
01
BIDANG PERTANIAN
2
02
01
10
2
02
01
10
80
2
2
1
10
80
SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan Komoditas Tanaman Hias (Krisan, bunga potong dll)
0,011 Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha budidaya naman hias
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
01
10
10
83
2
01
10
10
84
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pengembangan Pasar KomoditasAgro
0,042 Tersedianya pasar komoditas agro
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
02
01
10
83
02 Pengembangan Cold Chain Komoditas Agro
Tersedianyafasilitas Cold Chain Komoditas Agro
1
paket
APBD
BKPP-IV
Sumber Dana Lainnya Tematik 4: Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab Sumedang, Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya 2
06
2
06
03
2
06
03
0
90
03
0
90
2
BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Pengembangan industri kreatif, berbasis IT, Fashion, Craft, Film, musik, design dan Agro
0,068 Tersedianya pusat pengembangan industri kreatif
1
paket
APBD Sumber Dana Lainnya
2
06
03
0
90
02 Pengembangan industri kreatif pada pusat kegiatan unggulan Berkembangnya industri kreatif berbasis Baros CyberCreative Centre berbasis IT fashion, craft dan agro
V-132
1
paket
APBD
Kota Cimahi, Kota Bandung, Bandung, Kota Tasik, Garut
Dinas Indag
Kota Cimahi
Dinas Indag
BKPP-IV
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
NOMOR/KODE 1
2 Baros CyberCreative Centre berbasis IT
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
3
4
5
6
7
fashion, craft dan agro
SOPD 8 BKPP-IV
Sumber Dana Lainnya 2
06
03
0
90
03 Pengembangan industri kreatif berbasis craft, batikTasik dan Berkembangnya industri kreatif berbasis fashion Bordir fashion, craft dan agro
1
paket
APBD
Kota/Kabupaten Tasik
Dinas Indag
Kab. Garut
Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya 2
06
03
0
90
04 Pengembangan industri kreatif berbasis agro (kulit, makanan Berkembangnya industri kreatif berbasis olahan) fashion, craft dan agro
1
paket
APBD
BKPP-IV Sumber Dana Lainnya Tematik 5: Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisatainternasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran 2
URUSAN PILIHAN
2
23
2
23
01
2
23
01
02
2
23
1
2
87
2
23
01
02
87
2
23
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
01
BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN
02
SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN
87
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Pengembangan ODTW Utama Pangandaran & Sekitarnya (Pananjung Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas, CukangTaneuh)
0,026 Meningkatnya kunjungan wisata ke kawasan Pangandaran
1
paket
APBD
Kab. Ciamis
Disparbud
Sumber Dana Lainnya
02 Pengembangan aktivitas pendukung pariwisata (Seni Budaya, Meningkatnya kunjungan wisata ke kawasan jasa pemandu wisata, industri makanan minuman, cendera Pangandaran mata)
1
paket
APBD
Disparbud Garut, Tasikmalaya, Ciamis
Sumber Dana Lainnya 2
2
23
23
01
01
02
02
87
87
2
23
01
02
88
2
23
01
02
88
03 Pengembangan ODTW pendukung padajalurwisata Bandung- Meningkatnya kunjungan wisata ke kawasan Tasikmalaya-Pangandaran(Rest Area Rajapolah, Cipanas Pangandaran Galunggung, Kp. Naga, Wisata Kriya, Cinderamata Fashion Muslim/Bordir, Pantai Cipatujah, Sindangkerta, Cikalong,
1
04 Pengembangan ODTW pendukung Bandung-GarutMeningkatnya kunjunganwisata ke kawasan Pangandaran (Situ Bagendit, Candi Cangkuang, Cipanas, Pusat Pangandaran Cindera Mata-Dodol, Jaket Kulit, Kp. Sampireun, Pantai Santolo)
1
paket
Garut, Tasikmalaya, Ciamis
Disparbud
Garut, Tasikmalaya, Ciamis
Disparbud
Garut, Tasikmalaya, Ciamis
Bappeda
Sumber Dana Lainnya paket
APBD
BKPP-IV
Sumber Dana Lainnya
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 01 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Promosi dan Pengelolaan Wisata Pangandaran (Regional Manajemen Pangandaran)
APBD
0,005 Meningkatnya kunjunganwisata ke kawasan Pangandaran
1
paket
APBD
BKPP-IV Sumber Dana Lainnya
V-133
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%)
LOKASI
SOPD
1
2
3
4
5
6
7
8
1
paket
2
01
2
01
04
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
01
04
00
79
2
01
04
00
79
SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Revitalisasi Budidaya Perikanan Pantai Selatan (Gapura Selatan)
0,011 Berkembangnya usaha budidaya perikanan pada muara Pantai Selatan
APBD
Sumber Dana Lainnya
V-134
Kab. Ciamis, Tasikmalaya, Diskanlut garut