KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA-015.02-0/2017
DS:7063-5929-8002-0322
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
015.02 INSPEKTORAT JENDERAL
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
3. PAGU
:
Rp.112.181.558.000 (SERATUS DUA BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANI NIP.196606111992021001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.02-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:7063-5929-8002-0322 Halaman :
1 dari
3
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
015.02 INSPEKTORAT JENDERAL
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
3. PAGU
:
Rp.112.181.558.000 (SERATUS DUA BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM
:
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
2. SASARAN STRATEGIS
:
01
Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. FUNGSI
:
01 0101
SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas
:
PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN
(dalam ribuan rupiah) 112.181.558
112.181.558 112.181.558
: :
00
-
Jakarta, 07 Desember 2016 Plt. Inspektur Jenderal
HADIYANTO NIP 196210101987031006
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.02-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:7063-5929-8002-0322 Halaman :
2 dari
3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.02.03
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
ALOKASI DANA 112.181.558
Pengawasan, Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif 01 Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN. 02 Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. 1640
3.876.982
Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN - Persentase Informasi Perbuatan Koruptif yang Dilaporkan ke KPK/Penegak Hukum - Persentase Rekomendasi Hukuman Disiplin yang Ditindaklanjuti
1640.501 1641
Layanan Pencegahan dan Penanganan Pengaduan KKN
00
9.0000 Layanan
3.876.982 25.789.409
Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan - Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti - Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti - Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti - Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti - Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti - Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi joint audit yang ditindaklanjuti - Persentase Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Menuju Continuous Audit - Persentase Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Menuju Continuous Audit - Persentase Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Menuju Continuous Audit - Persentase Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Menuju Continuous Audit - Persentase Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Menuju Continuous Audit - Persentase Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Menuju Continuous Audit
1641.501
Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJP
00
4.0000 Policy Recommendation
4.194.700
1641.502
Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJBC
00
5.0000 Policy Recommendation
3.849.074
1641.503
Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJPB dan DJPPR
00
4.0000 Policy Recommendation
3.801.030
1641.504
Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJKN dan BKF
00
4.0000 Policy Recommendation
3.754.748
1641.505
Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJA, DJPK, dan Pelaksanaan Belanja Modal
00
4.0000 Policy Recommendation
3.514.344
1641.506
Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada Setjen dan BPPK
00
4.0000 Policy Recommendation
3.783.088
1641.507
Layanan Joint Audit
00
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
32.0000 Layanan
2.892.425
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.02-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:7063-5929-8002-0322 Halaman :
3 dari
3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 1647
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA 4.231.400
Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan - Nilai Internal Audit Capability Model (IA-CM) - Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi
1647.501 1648
Kebijakan Pengawasan pengembangan Intern
00
4.0000 Policy Recommendation
4.231.400 78.283.767
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral - Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran - Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran - Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran - Persentase Rekomendasi Auditor Eksternal yang Ditindaklanjuti - Persentase Pemenuhan Standar Soft dan Hard Competency
1648.950
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
00
7.0000 Layanan
1648.951
Layanan Internal (Overhead)
00
3.0000 Layanan
1648.994
Layanan Perkantoran
00
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
21.504.542 3.279.748
12.0000 Bulan
53.499.477
Jakarta, 07 Desember 2016 Plt. Inspektur Jenderal
HADIYANTO NIP 196210101987031006
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.02-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:7063-5929-8002-0322 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
015.02 INSPEKTORAT JENDERAL
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
3. PAGU
:
Rp.112.181.558.000 (SERATUS DUA BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
015.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
44.496.515
64.405.295
3.279.748
0
112.181.558
0
44.496.515
64.405.295
3.279.748
0
112.181.558
0
44.496.515
64.405.295
3.279.748
0
112.181.558
0
44.496.515
64.405.295
3.279.748
0
112.181.558
0
TOTAL
44.496.515
64.405.295
3.279.748
0
112.181.558
0
RM
44.496.515
64.405.295
3.279.748
0
112.181.558
0
01 DKI JAKARTA 117155 INSPEKTORAT JENDERAL A00 RM
KP
PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
0
Jakarta, 07 Desember 2016 Plt. Inspektur Jenderal
HADIYANTO NIP 196210101987031006
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.02-0/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:7063-5929-8002-0322 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
015.02 INSPEKTORAT JENDERAL
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
3. PAGU
:
Rp.112.181.558.000 (SERATUS DUA BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE
(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM
1 015.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan RENCANA PENARIKAN DANA
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN
PAGU
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
NOPEMBER DESEMBER
112.181.558
3.204.572
4.054.183
5.313.671
7.319.527
7.358.597
9.694.035
11.642.736
11.172.437
13.165.706
10.575.709
12.933.504
15.746.881
112.181.558
3.204.572
4.054.183
5.313.671
7.319.527
7.358.597
9.694.035
11.642.736
11.172.437
13.165.706
10.575.709
12.933.504
15.746.881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jakarta, 07 Desember 2016 Plt. Inspektur Jenderal
HADIYANTO NIP 196210101987031006