C.
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008 Pada Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun laporan pelaksanaannya secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut : 1.
Dinas Pendidikan. a. Kegiatan yang Bersumber APBN
1)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dasar Hukum
:
DIPA
Nomor
:
0790.0.1023.03.1/XII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran
:
BOS SD
Rp. 24.008.966.000
BOS SMP Rp Realisasi Keuangan
:
9.856.982.500
100%
Adapun rincian jumlah siswa, sekolah dan dana BOS yang diterima : NO
SATUAN PENDIDIKAN
1
SD / MI
2
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH DANA
SEKOLAH SISWA 549
95.228
24.008.966.000
SMP / MTs.
59
31.021
9.856.982.500
Jumlah
90
34.688
33.865.948.500
2)
Program Imbal Swadaya Dasar Hukum
:
SK
Direktur
Pembinaan
Menengah Pertama a) Pembangunan RKB, SMP
Sekolah
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
:
Rp. 1.190.000.000
Realisasi Keuangan :
Rp. 1.190.000.000
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran (Out Put) :
Terbangunnya Ruang kelas Baru (RKB) sebanyak 17 ruang
untuk
17 sekolah Hasil (Outcome)
:
Meningkatkan
mutu
pendidikan
dan daya tampung siswa tingkat SMP b) Rehabilitasi SMP/MTs Anggaran
:
Rp. 1.000.000.000
Realisasi Keuangan : Rp. 1.000.000.000 Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (Out Put) :
Terehabnya
Ruang
sebanyak 25 ruang
kelas untuk 14
sekolah Hasil (Outcome)
:
Meningkatkan
mutu
pendidikan
dan daya tampung siswa tingkat SMP 3)
Program Wajar Dikdas 9 tahun Dasar hukum
:
Akad
kerjasama
Program
Penyelenggaraan Paket A, Paket B Nomor : 059/Wajar / 2007 tanggal 18 Juni 2007 a) Penyelenggaraan Paket A, Paket B Anggaran
:
Rp. 949.820.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 949.820.000,-
Realisasi Fisik
: 100 %
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
340
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (Out Put) :
Terdidiknya 920 warga Paket dan Paket B
Hasil (Outcome)
:
Terlaksananya mengajar
kegiatan
Paket
A,
belajar
Paket
B
sebanyak 132 kelompok 2.
Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) a. Kegiatan yang Bersumber APBN 1)
Dasar Hukum DIPA Nomor : 2157.0/033-06/-/2008
2)
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Administrasi Kegiatan Anggaran
3)
:
Rp.
53.512.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.
33.080.000,- (61,82 %)
Realisasi Fisik
100 %
Sub-Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi Anggaran
4)
Rp.
4.815.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp
3.471.800,- (72,10 %)
Realisasi Fisik
100 %
: :
Sub-Kegiatan Operasi Rutin Anggaran
5)
:
:
Rp.
Realisasi Anggaran :
Rp.
Realisasi Fisik
100 %
:
101.020.000,96.494.850,- (95,35 %)
Sub-Kegiatan Pemeliharaan Rutin Anggaran
:
Rp.
185.486.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.
178.832.460,- (96,41 %)
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
341
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Fisik 6)
:
Rp.
8.145.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.
4.295.000,- (52,73 %)
Realisasi Fisik
100 %
:
Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Anggaran
3.
100 %
Sub-Kegiatan Survey Penelusuran Jaringan Anggaran
7)
:
:
Rp. 133.079.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 130.467.000,- (98,04 %)
Realisasi Fisik
100 %
:
Dinas Kesehatan a. Kegiatan yang Bersumber APBN 1)
Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Dasar Hukum
:
DIPA
Nomor
:
1303.0/024-04.1/-
/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran
:
Rp. 2.600.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 2.403.440.000,-
Reaslisasi Fisik
96,14 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Terpenuhinya alat kesehatan Rumah Sakit
Hasil ( Out come ) :
Meningkatkan
mutu
pelayanan
kesehatan di RSUD kajen
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
342
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
2)
Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi bagi masyarakat miskin Dasar Hukum
:
DIPA
Nomor
:
2387.0/024-05.3/-
/2008 tanggal 31 Desember 2007 Anggaran
:
Rp. 125.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 124.500.000,-
Reaslisasi Fisik
99,6 %
:
Keluaran ( Out put ) :
- Tersedianya
air
bersih
bagi
masyarakat miskin. - Teridentifikasi masalah kesehatan di masyarakat. - Terjadi perubahan perilaku sehat melalui pemberdayaan masyarakat. - Menurunya kejadian penyakit diare, maupun DB dengan implementasi Step BABS, Dam – IRT. Mengelola limbah cair dan sampah yang ada. Hasil ( Out come ) :
- Masyarakat di 9 ( sembilan ) lokasi PAMSIMAS,
mendapat
pelatihan
CLTS dan PHBS. - Disekolah
Dasar
dilaksanakan
kampanye penyadaran komunitas sekolah dengan Cuci Tangan yang Benar ( CTPS ) - Survey
kualitas
air
di
lokasi
PAMSIMAS. - Implementasi desa program CLTS.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
343
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Lokasi
:
- Desa
Sukoharjo
Kec.
Kandangserang. - Desa Kesesi Kec. Kesesi - Desa Paninggaran Kec. Paninggaran - Desa Rowolaku Kec. Kajen. - Desa
Randumuktiwaren
Kec.
Bojong. - Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo - Desa Sawangan Kec. Doro - Desa Tegaldowo Kec. Tirto - Desa
Pesanggrahan
Kec.
Wonokerto. 3)
Dana APBN (Jamkesmas) Anggaran
:
Rp
3.777.097.000,00
Realisasi Anggaran :
Rp. 2.972.097.124,00 (78,69%)
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
untuk masyarakat miskin di Kab. Pekalongan. Hasil ( Out come ) :
Menurunnya
angka
kesakitan
masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan. b. Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah 1)
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) Anggaran
:
Rp. 17.140.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 17.140.00,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
344
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran ( Out put ) :
Terlaksananya penyuluhan PHBS dan terdatanya PHBS di 40 Desa.
Hasil ( Out come ) :
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang PHBS. 2)
Kemitraan dengan PKK dalam PSN Anggaran
3)
:
Rp. 68.933.900,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 68.933.900,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Terlaksanya PSN di 33 desa
Hasil ( Out come ) :
Meningkatnya ABJ
Pengembangan Desa Siaga Anggaran
:
Rp. 34.546.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 34.546.000,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Terlaksanya operasional PKD di 33 desa.
Hasil ( Out come ) :
Meningkatnya kelancaran operasional FKD Desa Siaga.
4)
Peningkatan Sanitasi Dasar Tempat Ibadah Anggaran
:
Rp. 16.500.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 16.500.000,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Meningkatkan akses sanitasi dasar tempat
ibadah
di
wilayah
Puskesmas Buaran. Hasil ( Out come ) :
Terlaksananya
rehabilitasi
tempat
wudlu dan sumur gali di 2 ( dua )
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
345
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
tempat ibadah Masjid Baiturrohim – Pakumbulan
dan
Masjid
Al
Istiqomah – Pakumbulan. 5)
Klinik Sanitasi Anggaran
:
Rp. 45.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 45.000.000,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Meningkatnya akses sanitasi dasar bagi
masyarakat
dengan
factor
resiko lingkungan. Hasil ( Out come ) :
Terbangunnya 5 ( lima ) jamban keluarga dan 5 ( lima ) unit sumur gali di 5 desa di Kecamatan Sragi, yaitu
Desa
Gebangkerep,
Desa
Sumub Lor, Desa Purworejo, Desa Kalijambe serta Desa Bulaksari. 6)
Hygiene sanitasi depot air minum Anggaran
:
Rp. 12.940.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 12.940.000,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Meningkatnya
kualitas
air
hasil
olahan, mengurangi resiko penyakit akibat
konsumsi
air
yang
tidak
bersih. Hasil ( Out come ) :
Tersosialisasinya (Depot
Air
pengambilan
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
program Minum) dan
DAM untuk
pemeriksaan
346
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
sampel air yang baik rutin maupun berkala. 7)
SAB PL Pedesaan Anggaran
:
Rp. 30.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 30.000.000,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Meningkatnya akses sanitasi dasar bagi masyarakat di daerah kumuh pedesaan.
Hasil ( Out come ) :
Terlaksananya pembangunan 5 (lima) SGL dan 15 (lima belas) jamban keluarga.
Berlokasi di desa Sumurjombangbogo – Kecamatan Bojong. 8)
Rehabilitasi PKD Anggaran
:
Rp. 100.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 100.000.000,-
Reaslisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( Out put ) :
Terbangunnya
fasilitas
pelayanan
kesehatan di desa. Hasil ( Out come ) :
Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan.
9)
JAMKESMAS Anggaran
:
Rp. 151.830.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 145.270.000,-
Reaslisasi Fisik
95,67 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
347
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran ( Out put ) :
Terlayaninya
pelayanan
kesehatan
untuk masyarakat miskin di Kab. Pekalongan. Hasil ( Out come ) :
Menurunnya
angka
kesakitan
masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan. 4.
Dinas Pertanian dan Peternakan a. Kegiatan yang Bersumber APBN Dasar Hukum : 1)
Ditjen Tanaman Pangan DIPA Nomor :
3489.0/018-03.1/-/2008
tanggal
31
tanggal
31
tanggal
31
Desember 2007. 2)
Ditjen Hortikultura DIPA Nomor :
3489.0/018-04.1/-/2008 Desember 2007.
3)
Ditjen Peternakan DIPA Nomor :
3489.0/018-06.1/-/2008 Desember 2007.
4)
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian DIPA Nomor :
3489.0/018-07.1/-/2008
tanggal
31
Desember 2007. b. Program Pengembangan Agribisnis 1) Ditjen Tanaman Pangan a) Revitalisasi Unit Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Anggaran
:
Rp.9.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.8.882.900,-
Realisasi fisik
100%
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
348
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (ouput)
:
- Pengadaan
sarana
pendukung
kegiatan - ATK dan pembinaan petani - Tersusunnya petunjuk teknis - Terlaksananya
pertemuan
koordinasi - Terlaksananya
pembinaan
di
lapangan - Terlaksananya pelaporan Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya sarana pendukung kegiatan - Terselenggaranya kegiatan tepat waktu
2) Ditjen Peternakan a) Pengembangan
Pertanian
Terpadu
Tanaman
Ternak,
Kompos dan Biogas Anggaran
:
Rp.43.050.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.43.050.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Pengembangan biogas
Hasil (outcome)
:
- Termanfaatkannya kotoran/limbah ternak - Tersedianya alternatif,
sumber tersedianya
energi pupuk
organik 3) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian a) Revitalisasi Unit Jasa Pelayanan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
349
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
:
Rp.250.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.217.049.700,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya
Rice
Milling
Unit
(RMU) - Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis - Terlaksananya
pembinaan
di
lapangan - Terpenuhinya
insentif
petugas
pengelola anggaran dana Tugas Pembantuan Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya
kebutuhan
petani
akan sarana pasca panen - Meningkatnya kualitas beras c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1) Ditjen Tanaman Pangan a) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan Anggaran
:
Rp.750.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.743.250.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Bantuan benih/bibit kepada petani
Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya
sarana
produksi
bagi petani - Meningkatnya pendapatan petani b) Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer Anggaran
:
Rp.73.670.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
350
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi anggaran :
Rp.71.669.950,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis - Terlaksananya
pertemuan
koordinasi - Terlaksananya
pembinaan
di
lapangan - Terlaksananya pelaporan - Pengadaan hand traktor Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya kebutuhan sarana alsin bagi petani - Meningkatnya pendapatan petani
c) Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Anggaran
:
Rp.52.500.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.52.497.500,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis - Terlaksananya
pertemuan
koordinasi - Terlaksananya
pembinaan
di
lapangan - Terlaksananya pelaporan - Terpenuhinya kebutuhan saprodi bagi petani Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya kebutuhan sarana produksi bagi petani
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
351
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
- Meningkatnya
produksi
beras
nasional - Meningkatnya pendapatan petani d) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk Anggaran
:
Rp.9.798.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.9.796.550,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis - Terlaksananya koordinasi dengan provinsi - Terlaksananya pelaporan - Terlaksananya
pembinaan
di
lapangan Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya sarana pendukung kegiatan - Terselenggaranya kegiatan tepat waktu
e) Penyusunan Kebijakan Program, Monev dan Database Anggaran
:
Rp.16.500.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.16.105.200,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya kebutuhan ATK - Terlaksananya pelaporan melalui internet - Terpenuhinya pengelola
insnetif
anggaran
petugas
dan
tugas
pembantuan
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
352
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
- Terlaksananya pelaporan - Terlaksananya koordinasi dengan provinsi Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya sarana pendukung kegiatan - Terselenggaranya kegiatan tepat waktu
2) Ditjen Hortikultura a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Anggaran
:
Rp.164.250.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.164.250.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya kebutuhan saprodi cabe merah - Terpenuhinya kebutuhan saprodi kacang panjang - Terpenuhinya kebutuhan saprodi melon
Hasil (outcome)
:
- Menurunnya
serangan
OPT
hortikultura - Meningkatnya produksi buah dan sayur dataran rendah b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP) Anggaran
:
Rp.105.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.105.000.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
353
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya saprodi cabe merah - Terpenuhinya
saprodi
kacang
insentif
petugas
panjang - Terpenuhinya
pengelola anggaran dana tugas pembantuan Hasil (outcome)
:
- Meningkatnya
kuantitas
dan
kualitas buah dan sayur dataran rendah - Meningkatnya produksi buah dan sayur dataran rendah 3) Ditjen Peternakan a) Penguatan Kelembagaan Perbenihan Dalam Mendukung Pertahanan Pangan Anggaran
:
Rp.1.800.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.1.800.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Pelaporan administrasi keuangan
Hasil (outcome)
:
Terlaksananya
pelaporan
administrasi keuangan b) Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP) Anggaran
:
Rp.51.200.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.51.200.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Kegiatan ULIB
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
354
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
- Terpenuhinya
insentif
petugas
pengelola anggaran dana tugas pembantuan Hasil (outcome)
:
- Pengembangan wilayah kerja ULIB baru - Meningkatnya mutu bibit ternak sapi, - Meningkatnya pendapatan petani
d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1) Ditjen Tanaman Pangan a) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Anggaran
:
Rp.166.389.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.164.648.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Pembelian pupuk - Terpenuhinya kebutuhan ATK - Tersusunnya petunjuk teknis - Terlaksananya pelaporan - Terlaksananya
pembinaan
di
lapangan Hasil (outcome)
:
- Terpenuhinya kebutuhan sarana produksi bagi petani - Meningkatnya pendapatan petani
2) Ditjen Hortikultura a) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalaui PMUK dan LM3
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
355
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
:
Rp.75.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.75.000.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Terpenuhinya penerapan teknologi cabe merah Terpenuhinya penerapan teknologi kacang panjang Terpenuhinya penerapan teknologi melon
Hasil (outcome)
:
- Mengarah pada keamanan pangan - Meningkatnya
kualitas
produksi
dan sayur dataran rendah 5.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan a. Kegiatan yang Bersumber APBN 1) Program Pengembangan Agribisnis a) Peningkatan dan Penyajian Mutu Data Anggaran
:
Rp.27.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.27.000.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Penyajian data statistik produksi perkebunan
Hasil (outcome)
:
Tersedianya statistik data produksi perkebunan yang aktual dan akurat
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Demfarm Kebun Tebu Giling Dasar Hukum
:
DIPA Nomor : 0249.0/018-05.1//2008 tanggal 31 Desember 2007.
Anggaran
:
Rp.150.000.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
356
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi anggaran :
Rp.150.000.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Demfarm kebun tebu giling
Hasil (outcome)
:
Meningkatnya
produksi
dan
produktivitas tebu 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan a) GERHAN / GNRHL Dasar Hukum
:
DIPA Nomor : 0301.2/069-03.0//2008 tanggal 25 April 2007. (Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial)
Anggaran
:
Rp.1.818.855.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.1.818.220.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Insentif penanaman - Insentif pemeliharaan
Hasil (outcome)
:
- Tertanamnya lahan kritis - Terpeliharanya tanaman - Terlaksananya
kegiatan
puncak
aksi penanaman b) Bantuan Bibit Untuk Kegiatan Penghijauan Lingkungan Anggaran
:
Rp.
PM,-
Realisasi anggaran :
Rp.
PM,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Penerimaan
bantuan
bibit
tanaman - Penyaluran
bibit
untuk
pelaksanaan kegiatan
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
357
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil (outcome)
:
Terlaksananya
penghijauan
di
lingkungan
b. Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah 1) Program Pengembangan Agribisnis a) Penanaman dan Intensifikasi Tebu Anggaran
:
Rp.
170.531.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.
170.531.000,-
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
- Denfarm kebun tebu giling - Sonic bloom
Hasil (outcome)
:
Meningkatnya produktivitas
produksi tanaman
dan tebu
di
wilayah Kab. Pekalongan
6.
Dinas Sosial, PM dan KB. a. Kegiatan yang Bersumber APBN
Dasar Hukum :
DIPA Nomor : 009.0/68-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2008.
1) Program Keluarga Berencana a) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Anggaran
:
Rp.3.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.3.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Sarasehan KB Pria Wilayah Pantai.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
358
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil
: Tersebarnya informasi KB bagi pria.
b) Operasional Penerangan Anggaran
:
Rp.11.350.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.11.350.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Tersedianya
Operasional
Penerangan
Kegiatan
Keluarga
Berencana. Hasil
:
Lancarnya
Pelaksanaan
Program
Keluarga Berencana. c) Peningkatan Kemampuan SDM Anggaran
:
Rp.1.500.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.1.500.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Meningkatnya SDM
Hasil
:
Peningkatan
Peran
Pria
Bagi
Pengelola KB. d) Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Ibu Anak dan KB. Anggaran
:
Rp.28.525.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.28.525.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Pelayanan
Kesehatan dan Perbaikan Gizi Ibu dan Anak Hasil
:
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan gizi Ibu dan Anak.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
359
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
e) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Anggaran
:
Rp.61.850.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.61.850.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Tersediannya
alat
kedokteran,
Kesehatan dan KB. Hasil
:
Meningkatnya Pelayanan MOW dan MOP.
f) Penyelenggaraan Bimbingan Pengayoman dan Limas. Anggaran
:
Rp.41.440.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.41.440.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya
Bimbingan
Pengayoman dan Limas Hasil
Terbentuknya
forum
koordinasi
Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. g) Peningkatan
Jejaring
Pelayanan
KB
Pemerintah
dan
Swasta/Non Pemerintah Anggaran
:
Rp.5.200.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.5.200.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya Pertemuan Medis tehnis.
Hasil
:
Meningkatnya
pertemuan
medis
tehnis. h) Pengembangan Kemitraan Anggaran
:
Rp.8.600.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
360
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Keuangan :
Rp.8.600.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Tersediannya Operasional BP4
Hasil
:
Meningkatnya operasional BP4
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja : a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat KRR Anggaran
:
Rp.1.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.1.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya
Forum
Pokja
Pelayanan KRR Tk. Kabupaten Hasil
:
Meningkatnya
Forum
Pokja
Pelayanan KRR Tingkat Kabupaten. b) Pembentukan Pengembangan Pengelolaan dan Pelayanan PIK KRR. Anggaran
:
Rp.5.315.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.5.315.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya
Bintek
Pengembangan PIK KRR Tingkat Kabupaten. Hasil
: Meningkatnya Fasilitasi Program KRR.
c) Operasional Forum Pokja dan Tokoh Masyarakat Adat. Anggaran
:
Rp.31.685.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.31.685.000,-
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
361
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terselenggaranya
Operasional
Forum Pokja dan Tokoh Masyarakat Adat Hasil
:
Tersediannya
Operasional
Forum
Pokja dan Tokoh Masyarakat Adat. 3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga a) Pameran Visualisasi /Publikasi dan Promosi Anggaran
:
Rp.4.250.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.4.250.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Pameran
Visualisasi/Publikasi
dan
Promosi. Hasil
:
Tersediannya Bahan dan Materi KIE.
b) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Anggaran
:
Rp.23.895.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.23.895.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya Penyuluhan dan Penyebaran Informasi.
Hasil
:
Meningkatnya
Penyuluhan
dan
Penyebaran Informasi Bagi Toga dan Toma. c) Peningkatan
Kemampuan
Tenaga
Pengelola
Program
Ketahanan dan Pembinaan Keluarga. Anggaran
:
Rp.6.843.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.6.843.000,-an
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
362
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terselenggaranya
Peningkatan
Kemampuan Tenaga Pengelola Hasil
:
Meningkatnya Kemampuan Tenaga Pengelola.
d) Pengembangan Kelembagaan Anggaran
:
Rp.30.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.30.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya
Pengembangan
Kelembagaan. Hasil
:
Meningkatnya
Operasional
BKB,
Kelompok BKR dan BKL. e) Penguatan Jaringan Kerja dan Kemitraan Anggaran
:
Rp.21.200.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.21.200.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya
Penguatan
Jaringan Kerja dan Kemitraan. Hasil
:
Meningkatnya Penguatan Jaringan Kerja dan Kemitraan.
4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas a) Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data Informasi PKBN Anggaran
:
Rp.12.960.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.12.960.000,-
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
363
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terlaksanannya
Pengembangan
Jaringan Komunkasi dan Penyediaan Data Informasi PKBN. Hasil
:
Berkembangnya Operasional Data 3 Sub Sistem R/R PKBN.
b) Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga Anggaran
:
Rp.93.164.950,-
Realisasi Keuangan :
Rp.93.164.950,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Pendataan Keluarga Kabupaten.
Hasil
:
Tercapainya
Pemutakhiran
Data
Keluarga di Kabupaten Pekalongan. c) Penguatan
Jejaring
Operasional
Lini
Lapangan
Yang
Berbasis Masyarakat. Anggaran
:
Rp.117.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.117.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Penguatan Jejaring Lini
Lapangan
Yang
Berbasis
Masyarakat. Hasil
:
Berkembangnya
Operasional
Petugas
PLKB/UPTD,
Lapangan
PPKBD dan Terbinannya KB Lestari. 5) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik a) Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran. Anggaran
:
Rp.34.780.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
364
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Keuangan :
Rp.34.780.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Tersediannya Operasional
Hasil
:
Meningkatnya
Operasional
Pemeliharaan Perkantoran. 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia a) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Anggaran
:
Rp.21.945.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.21.945.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Pendidikan
dan
Pelatihan Teknis. Hasil
:
Meningkatnya
dan
Terlatihnya
Sumber Daya Manusia. 7) Program Kesejahteraan Sosial a) Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia. Anggaran
:
Rp.7.500.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.7.500.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Kegiatan Rehab dan Perlindungan Kesos LU
Hasil
:
Meningkatnya
Pelayanan
Rehabilitasi LU. b) Pemberdayaan Keluarga Miskin ( KSRE ) Anggaran
:
Rp.20.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.20.000.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
365
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Pemberdayaan
Kegiatan Keluarga
Miskin
(KSRE) Hasil
:
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Keluarga Miskin
c) Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Anggaran
:
Rp.34.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.34.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Pelayanan
dan
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak. Hasil
:
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Anak
d) Bantuan Pemberdayaan organisasi Sosial (UEP) Anggaran
:
Rp.18.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.18.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Pemberdayaan
Organisasi Sosial Hasil
:
Terberdayanya
Organisasi
Sosial
melalui usaha ekonomis produktif e) Rehabilitasi Tuna Sosial Luar Panti ( WTS) Anggaran
:
Rp.32.025.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.32.025.000,-
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
366
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terlaksanannya
Rehabilitasi
Tuna
Susila Luar Panti Hasil
:
Terbentuknya Sikap Mental Yang Lebih Baik
f) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat Anggaran
:
Rp.9.957.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.9.957.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Rehabilitasi Sosial Anak Cacat
Hasil
:
Terbentuknya
Sikap
Mental
AnakYang Lebih Baik g) Pemberdayaan Fakir Miskin Anggaran
:
Rp.555.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.555.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Pemberdayaan
Fakir Miskin Hasil
:
Terbentuknya
kegiatan
bantuan
KUBE bagi Keluarga Fakir Miskin h) Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) Anggaran
:
Rp.1.613.600.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.1.613.600.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Fakir
Miskin
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
Pemberdayaan Melalui
Penguatan
367
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Modal Usaha Guna meningkatkan Kesejahteraan. Hasil
:
Terwujudnya
tambahan
bantuan
KUBE bagi Keluarga Fakir Miskin. b. Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah
1) Program Keluarga Berencana a) Cabut Implant Anggaran
:
Rp.7.500.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.7.500.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Cabut Implant.
Hasil
:
Meningkatnya
Pelayanan
KB
Implant. b) Peserta KB MOW. Anggaran
:
Rp.16.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.16.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya KB MOW.
Hasil
:
Meningkatnya Pelayanan KB MOW.
2) Program Kesejahteraan Sosial a) Biaya Transport Operasi Bibir Sumbing, Katarak dan Cacat Lainnya. Anggaran
:
Rp.4.312.000
Realisasi Keuangan :
Rp.4.312.000
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
368
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terlaksanannya
Operasi
Bibir
Sumbing di Yayasan Citra Baru Jakarta. Hasil
:
Terwujudnya
percaya
kesejahteraan
social
diri
dan
paca
bibir
sumbing. b) Pembinaan Lanjut Penyandang Cacat Anggaran
:
Rp.1.400.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.1.400.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Pembinaan Lanjut Penyandang Cacat.
Hasil
:
Terbinanya Penyandang Cacat Yang Telah memperoleh bantuan modal usaha.
c) Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Anggaran
:
Rp.2.996.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.2.996.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Rehabilitasi
Tuna
Pelayanan
dan
Sosial Hasil
:
Meningkatnya
Rehabilitasi Tuna Sosial. d) Pembinaan Lanjut Anak Jalanan Anggaran
:
Rp.1.717.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.1.717.000,-
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
369
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terlaksanannya Pembinaan Lanjut Anak Jalanan.
Hasil
:
Meningkatnya
Pelayanan
dan
Rehabilitasi Anak Jalanan. e) Identifikasi, Akriditasi dan Perizinan Sosial Anggaran
:
Rp.80.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.80.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Identifikasi,
Akriditasi dan Perizinan Sosial Hasil
:
Teridentifikasi, akriditasi perizinan sosial.
f) Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Klasifikasi Orsos (Temu Konsultasi) Anggaran
:
Rp.2.468.250,-
Realisasi Keuangan :
Rp.2.468.250,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Pengembangan
Kegiatan dan
Peningkatan
Klasifikasi orsos (Temu Konsultasi) Hasil
:
Teridentifikasi klasifikasi orsos.
g) Temu Konsultasi Karang Taruna Jawa Tengah Anggaran
:
Rp.3.487.500,-
Realisasi Keuangan :
Rp.3.487.500,-
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
370
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terlaksanannya Konsultasi
Kegiatan
Karang
Taruna
Temu Jawa
Tengah. Hasil
:
Meningkatnya
pengetahuan
Menejemen KT tentang UEP. h) Bimbingan Tenaga Sosial suka rela Anggaran
:
Rp.9.67.500,-
Realisasi Keuangan :
Rp.9.67.500,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Bimbingan Tenaga Sosial suka rela.
Hasil
:
Bertambahnya Relawan Sosial.
i) Bimbingan Dalam Rangka Penumbuhan PSM. Anggaran
:
Rp.2.160.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.2.160.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Bimbingan Dalam Rangka Penumbuhan PSM.
Hasil
:
Bertambahnya Relawan Sosial PSM.
j) Bimbingan Pemantapan Propesi Pekerja Sosial Panti Sosial Swasta. Anggaran
:
Rp.600.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.600.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Bimbingan
Pemantapan Propesi Pekerja Sosial Panti Sosial Swasta.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
371
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil
:
Meningkatnya SDM Pekerja Sosial Panti.
k) Sarasehan Nilai-Nilai Kepahlawanan. Anggaran
:
Rp.7.581.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.7.581.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya
Sarasehan
Nilai-
Nilai Kepahlawanan Hasil
:
Meningkatnya Rasa Kesetiakawanan Sosial.
l) Penyuluhan
social
dalam
rangka
pengembangan
peningkatan tanggungjawab social dan kesetiakawanan social. Anggaran
:
Rp.1.056.250,-
Realisasi Keuangan :
Rp.1.056.250,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Penyuluhan social dalam
rangka
pengembangan
peningkatan tanggungjawab social dan kesetiakawanan social. Hasil
:
Meningkatnya
Penyusunan
Sosial
dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan. m) Bimbingan Rehabilitasi Daerah Kumuh (BRSDK) Anggaran
:
Rp.1.455.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.1.455.000,-
Realisasi Fisik
100%.
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
372
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terselenggaranya
Bimbingan
Rehabilitasi Sosial di daerah kumuh. Hasil
:
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat tentang kebersihan dan kesadaran social. n) Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi. Anggaran
:
Rp.35.450.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.35.450.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya Peningkatan
Kegiatan
Kemampuan
dan
Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi. Hasil
:
Meningkatnya
kemampuan
peningkatan ketrampilan Keluarga. o) Fasilitasi Penyuluhan Terhadap Lanjut Usia Anggaran
:
Rp.34.030.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.34.030.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Tersediannya Fasilitasi Penyuluhan Terhadap Lanjut Usia
Hasil
:
Meningkatnya Kesejahteraan Lanjut Usia.
p) Penanganan Terhadap Anak dan Remaja Terlantar Anggaran
:
Rp.14.845.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.14.845.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
373
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya Terhadap
Anak
Penanganan dan
Remaja
Terlantar Hasil
:
Meningkatnya Kesejahteraan Anak dan Remaja Terlantar.
q) Pembinaan
dan
Fasilitasi
Terhadap
Yayasan
Yang
Menyelenggarakan Adopsi Anak. Anggaran
:
Rp.2.928.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.2.928.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Terhadap Yayasan Yang Menyelenggarakan Adopsi Anak.
Hasil
:
Fasilitasi Terhadap Yayasan Yang Menyelenggarakan Adopsi Anak.
r) Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS. Anggaran
:
Rp.17.523.500,-
Realisasi Keuangan :
Rp.17.523.500,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terselenggaranya Pemutakhiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS
Hasil
:
Tersediannya Data PMKS dan PSKS.
:
Rp.3.320.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.3.320.000,-
Realisasi Fisik
100%.
s) Penyuluhan Keliling Anggaran
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
374
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran
:
Terselenggaranya Penyuluhan Sosial Keliling
Hasil
:
Tumbuhnya Rasa Kesadaran Sosial Masyarakat.
t) Kursus Ketrampilan Bagi Anak Panti Asuhan. Anggaran
:
Rp.390.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.390.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Kursus Ketrampilan Bagi Anak Panti Asuhan.
Hasil
:
Meningkatnya
ketrampilan
anak
panti asuhan. u) Bintek Sarpras Anggaran
:
Rp.585.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.585.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Bintek Sarpras
Hasil
:
Meningkatnya SDM Sarpras.
v) Peningkatan UEP Bagi Keluarga Miskin Anggaran
:
Rp.36.928.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.36.928.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Fasilitasi UEP Bagi Keluarga Miskin
Hasil
:
Peningkatan
UEP
Bagi
Keluarga
Miskin. 3) Program Pemberdayaan Masyarakat
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
375
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
a) Bantuan Pemugaran Perumahan di Kecamatan Doro (61 unit) Anggaran
:
Rp.305.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp.305.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100%.
Keluaran
:
Terlaksanannya Bantuan Pemugaran Perumahan di Kecamatan Doro.
Hasil
:
Meningkatnya layak
huni
rumah bagi
sehat
dan
masyarakat
pedesaan 7.
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Kegiatan yang Bersumber APBN Dasar Hukum 1) DIPA No. 1255.0/026-04.1/-/2008 Dana Tugas Pembantuan Program PPKK tahun 2008. 2) DIPA No. 4333.0/026-13.1/-/2008 Dana Tugas Pembantuan Program PKPTK. Program
Perluasan
dan
Pengembangan
Kesempatan
Kerja
(PPKK). 1) Program Perluasan Kesempatan Kerja a) Pengembangan Kewirausahaan Anggaran
:
Rp.207.287.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.203.377.400,- ( 98,11 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya pembinaan terhadap wira
usaha
baru
untuk
dapat
bekerja degan efisien dan efektif.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
376
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil ( outcome)
:
Meningkatnya
pengetahuan
dan
keahlian
usaha
dala
wira
baru
memproduksi hasil usahanya. b) Padat Karya Produktif / Infrstrutur Anggaran
:
Rp.130.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.129.975.000,- ( 99,94%)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
pemberian
kerja
sementara kepada 3.300 HOK di Ds. Pesanggrahan Kec. Wonokerto. Hasil (outcome)
:
Terlaksannany budidaaya ikan lele dengan 6 unit kolam.
2) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri a) Administrasi Kegiatan Anggaran
:
Rp.43.610.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.40.050.000,- (91,84 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
administrasi
yang
baik Hasil ( outcome)
:
Meningkatnya tertib administrasi.
b) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Anggaran
:
Rp.57.210.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.54.289.000,- ( 94,89 %)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
penyebaran
informasi pasar kerja.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
377
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil ( outcome)
:
Tersebarnya informasi pasar kerja terhadap
masyarakat
yag
membutuhkan. 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) a) Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi. Anggaran
:
Rp.5.878.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.5.870.000,-(99,86%)
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya
rapat
-
rapat
koordinasi Hasil (outcome)
:
Koordinasi akan terjalin lebih baik
b) Penyelenggaraan pembinaan Teknis Administrasi Anggaran
:
Rp.80.612.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.76.742.500,- (95,20%)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya administrasi egiatan yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil (out come )
:
Meingkatnya
pengetahuan
keahlian
da dalam
mengadministrasikan kegiatan c) Pembangunan Gedung BLK Tahap II Anggaran
:
Rp.9.750.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.8.383.819.225,-
Realisasi fisik
96,02 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
378
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
Pembangunan
Gedung BLK Tahap II. Hasil (outcome)
:
Terwujudnya Gedung BLK Tahap II.
4) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja a) Pengadaan Alat Pengolah Data. Anggaran
:
Rp.40.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.39.500.000,-(98,75%)
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya pengumpulan dan pengolahan
data
Hubin
Syaker
Data
Hubin
selama 12 bulan. Hasil (outcome)
:
Terakomodasinya Syaker.
b) Administrasi Kegiatan. Anggaran
:
Rp.30.390.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.25.710.000,- (84,60%)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
administrasi
yang
baik. Hasil (out come )
:
Meningkatnya tertib administrasi.
c) Bimbingan Teknis Penyusunan PP dan PKB Anggaran
:
Rp.28.150.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.26.630.000,- (94,60%)
Realisasi fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
379
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya
Penyuluhan
Pembuatan PP dan PKB yang diikuti oleh 30 orang peserta. Hasil (outcome)
:
Meningkatnya
pengetahuan
serta
pemahaman para pekerja/organisasi pekerja
dan
Pembuatan
pengusaha
PP
dan
dalam
PKB
serta
terciptanya iklim yang kondusif di Kabupaten Pekalongan. d) Pembentukan
dan
Pembinaan
LKS
Bipartit
di
20
Perusahaan. Anggaran
:
Rp.21.400.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.21.400.000,- (100%)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya
pelaksanaan
Pembentukan dan Pembinaan LKS Bipartit di 20 Perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hasil (outcome)
:
Meningkatnya pemahaman pengusaha
pengetahuan para
tentang
serta
pekerja
dan
fungsi
dan
manfaat LKS Bipartit. e) Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Anggaran
:
Rp.28.680.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.27.160.000,- (94,70%)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya
pelaksanaan
Pembentukan dan Pembinaan LKS
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
380
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Bipartit di 20 Perusahaan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Hasil (outcome)
:
Meningkatnya
pengetahuan
pemahaman pengusaha manfaat
para
pekerja
dan
fungsi
dan
tentang LKS
serta
Bipartit
serta
terciptanya iklim yang kondusif. f) Pencegahan/Penanganan Perselisihan HI Anggaran
:
Rp.21.380.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.14.630.000,- (68,43%)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya
pencegahan
/
penanganan Perselisihan Hubungan Industrial
yang
terjadi
perusahaan-perusahaan
di di
Kabupaten Pekalongan. Hasil (outcome)
:
Terciptanya iklim yang kondusif di Kabupaten Pekalongan.
8.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah a. Kegiatan yang Bersumber APBN
1) Program Penanggulangan Kemiskinan Dasar Hukum a) Surat DPU Dirjen Cipta Karya Nomor PR.02.03-DC/726 tanggal 13 Desember 2007 perihal Lokasi Sasaran dan Alokasi Dana Bantuan Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Tahun 2008. 36/PKS/DC/2007 050/09/MoU/2007 Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
381
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
b) MoU PAKET Nomor : c) DIPA Nomor 3249.1/010-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2008. Kegiatan a) PNPM Mandiri Perkotaan : Anggaran
: Rp. 11.440.000.000,-
Realisasi
: Rp. 4.950.000.000,-
Kerangan
: sisanya direalisasikan pada tahun 2009
b) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Anggaran
: Rp.
500.000.000,-
Realisasi
: Rp.
500.000.000,-
Permasalahan a) Beberapa PJOK ditingkat Kecamatan belum terlibat secara optimal dalam pengendalian program. b) Keterlibatan Kepala Desa dalam mendorong pelaksanaan program belum maksimal c) Sebagian tersebut
masyarakat merupakan
menganggap hibah
yang
bahwa tidak
program
perlu
dijaga
keberlanjutannya. d) Kelembagaan TKPKD belum berfungsi secara optimal. Upaya Pemecahan Masalah a) Optimalisasi PJOk ditingkat kecamatan dalam pengendalian program b) Peningkatan keterlibatan Kepala Desa dalam mendorong pelaksanaan program
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
382
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
c) Melaksanakan sosialisasi program diberbagai tingkatan baik secara langsung maupun media massa d) Peningkatan
koordinasi
degan
berbagai
SKPD
dalam
penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan 9.
Dinas Kelautan dan Perikanan a. Kegiatan yang Bersumber APBN
1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar a) Penyusunan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Keluaran
:
Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan
Anggaran
:
Realisasi Fisik :
Rp.600.000.000,100 %
2) Program Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan a) Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB) Keluaran
:
Bantuan
Sosial
untuk
Pembudidaya
Udang Vanamae Anggaran
:
Realisasi Fisik :
Rp.174.000.000,100 %
3) Program Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan a) Subsidi Benih Tahun 2008 Keluaran
:
Subsidi
Pembelian
Benih
Udang
Vanname 9.000.000 ekor, Udang Windu 5.500.00 ekor, Rumput Laut 75.000 Kg, Lele 260.000 ekor dan Nila 400.000 ekor.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
383
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
:
Rp.
Realisasi Fisik :
208.000.000,-
0%
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal a. Kegiatan yang Bersumber APBN
1) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Dasar
:
DIPA Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan
Anggaran
:
Rp. 1.650.000.000,00
Realisasi Anggaran :
Rp. 1.650.000.000,00 ( 100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Pembangunan Pasar Wonopringgo
Hasil (Outcome)
:
Pasar Wonopringgo yang bernuansa modern dan representatif bagi kegiatan jual beli
2) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dasar
:
DIPA
Dirjen
Industri
Kecil
dan
Menengah Departemen Perindustrian Anggaran
:
Rp. 611.234.000,00
Realisasi Anggaran :
Rp. 332.999.000,00 ( 54,48 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Meningkatnya
teknologi
dan
pengetahuan produksi bagi perajin Kopi Hasil (Outcome)
:
Bertambahnya
pengetahuan
dan
kuantitas serta kualitas produksi perajin kopi.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
384
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
D.
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun laporan pelaksanaannya secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan. Kegiatan yang bersumber dari APBN a) Program PKPS BBM Bidang Pendidikan / Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dasar hukum/landasan operasional : -
Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000
-
Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI Nomor SE02/PJ/2006
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM) Jumlah Anggaran : BOS SD
Rp. 24.008.966.000
BOS SMP
Rp
9.856.982.500
BKM SMA/SMK
Rp. 1.233.960.000
Realisasi Keuangan : 100% Adapun rincian jumlah siswa, sekolah dan dana BOS yang diterima sebagai berikut :
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
385
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
No A
Satuan Pendidikan
Jumlah
Jumlah
Sekolah
Siswa
Jumlah Dana
BOS 1 SD
549
95.228
24.008.966.000
59
31.021
9.856.982.500
90
34.688
33.865.948.500
2 SMP Jumlah
No
Sekolah/Madrasah Bantuan
Jumlah
Jumlah
Jumlah Dana
Sekolah Siswa
Khusus
Murid (BKM) 1
SMA
16
620
967.200.000
2
SMK
11
342
266.760.000
Jumlah
27
962
1.233.960.000
b) Program Imbal Swadaya Dasar Hukum/landasan operasional : SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 1) Pembangunan RKB, RPL SMP Anggaran
:
Rp. 2.282.000.000
Realisasi Keuangan
:
Rp. 2.282.000.000 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran ( Out Put ) :
Terbangunnya Ruang kelas Baru (RKB) sebanyak
13
ruang
dan
Ruang
Penunjang lain (RPL) sebanyak 11 ruang untuk 15 sekolah Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya mutu pendidikan dan daya tampung siswa SMP
c) Program Wajar Dikdas 9 tahun
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
386
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Dasar hukum/landasan operasional : Akad Kerjasama Program Penyelenggaraan Paket A, Paket B Nomor : 059/Wajar / 2007 tanggal 18 Juni 2007 1)
Penyelenggaraan Paket A dan Paket B Anggaran
: Rp.856.160.000,-
Realisasi
: Rp.856.160.000,- (100 % )
Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran ( Out Put ) :
Terdidiknya 920 warga Paket dan Paket B
Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya
kegiatan
belajar
mengajar Paket A, Paket B sebanyak 44 kelompok 2. Dinas Kesehatan. Kegiatan yang bersumber APBN a. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Dasar Hukum/Landasan Operasional: SKPA No. 109 / wpb.13 / KP.01.01/2007 Tanggal 25 Mei 2007 1)
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis PKD Anggaran
:
Rp.138.410.000,-
Realisasi keuangan
: Rp.99.050.000,- (71,56 %% )
Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (output)
:
Terlatihnya 30 tenaga bidan di desa
Hasil (Outcomes)
:
Terwujudnya peningkatan mutu SDM kesehatan
2)
Kegiatan Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu. Anggaran
:
Rp.76.000.000,-
Realisasi keuangan
:
Rp.7.700.000,- (10,13 %)
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
387
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya pertemuan dengan peserta 30 bidan Puskkesmas.
Hasil (Outcomes)
:
Terwujudnya
Sinkronisasi
dan
evaluasi program kesehatan ibu di wilayah 3)
Kegiatan Pertemuan Review Program Kesehatan Ibu Anggaran
:
Rp. 70.880.000,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 9.700.000,- (13,68 %)
Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya pertemuan dengan peserta 30 orang bidan Pemegang Program KIA.
Hasil (Outcomes)
:
Terwujudnya
peningkatan
pengetahuan
dan
ketrampilan
petugas dalam program kesehatan ibu.
4)
Kegiatan Pelatihan MPR MPS Anggaran
:
Rp. 89.775.000,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 13.550.000,- (15,09 %%)
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
pelatihan 30
bidan
pemegang program KIA. Hasil (Outcomes)
:
Terwujudnya pengetahuan
peningkatan dan
ketrampilan
petugas dalam program kesehatan ibu
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
388
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
5)
Kegiatan Pemetaan Bidan Anggaran
:
Rp. 10.330.400,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 3.540.400,- (34,26 %)
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Terlaksananya entry data bidan
Hasil (Outcomes)
:
Terdatanya 334 bidan desa di Kab. Pekalongan.
6)
Kegiatan Sosialisasi Kontrasepsi Darurat Anggaran
:
Rp. 37.440.000,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 6.900.000,- (18,42 %)
Realisasi fisik
: 100%
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
sosialisasi
kondar
kepada tenaga/petugas kesehatan Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya
pemahaman
tenaga
kesehatan akan Kontrasepsi darurat. 7)
Kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Program Kesehatan Anak Anggaran
:
Rp. 58.050.000,-
Realisasi keuangan
: Rp. 8.200.000,- (14,12 %)
Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya pertemuan programer kesehatan anak.
Hasil (Outcomes)
:
Tersusunnya rencana kegiatan dalam Upaya penurunan angka kesakitan, AKB.
8)
Kegiatan Pertemuan penyusunan, pencatatan dan pelaporan MTBS.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
389
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
:
Rp. 51.570.000,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 4.750.000,- (9,21 % )
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
pertemuan
programmer Kesehatan anak. Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya pemahaman tentang Penyusunan,
pencatatan
dan
pelaporan MTBS. 9)
Kegiatan Sosialisasi Vit K 1 Anggaran
:
Rp. 42.660.000,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 15.100.000,- (35,39 %)
Realisasi fisik
:
100%
Keluaran (output)
:
Tersosialosasinya Injeksi Vit K1 untuk BBL bagi petugas yang menolong persalinan.
Hasil (Outcomes)
:
Tersedianya bidan
atau
rekomendasi petugas
kepada Penolong
persalinan untuk memberikan injeksi vitamin K 1 bagi setiap bayi baru lahir.
b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dasar Hukum / Landasan Operasional : SKPA No. 109 / wpb.13 / KP.01.01 /2007 Tanggal 25 Mei 2007 1) Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat Anggaran
:
Rp. 218.917.800,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 159.474.800,- (72,84 %)
Realisasi fisik
: 100 %
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
390
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
Pelatinan
kader
Posyandu di 24 Puskesmas sebanyak 480 kader Posyandu dan Sosialiasi Penanggulangan Anemia Gizi pada Retri, Catin & WUS Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya
ketrampilan
&
pengetahuan Kader Posyandu dan pengetahuan
tentang
penanggulangan
Anemia
bagi
petugas Gizi dan LSM. 2) Penanggulangan & Perbaikan Gizi Masyarakat Anggaran
:
Rp. 512.104.941,-
Realisasi keuangan
:
Rp. 332.113.900,- (64,86 % )
Realisasi fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terselenggaranya Perawatan Balita Gizi
Buruk
di
Rumah
Puskesmas Perawatan
dan
di
33 kasus;
Distribusi Obat Program Gizi di 26 Puskesmas; PMT Penyuluhan di 338 Posyandu; Sosialisasi dan evaluasi Pelaksanaan MP-ASI; Hasil (Outcomes)
: Meningkatkan Status Gizi Balita dan keluarga Gizi Buruk; Terpenuhinya kebutuhan obat gizi di 26 Puskesmas; Meningkatnya
kegiatan
Posyandu
serta Meningkatnya Pelaksanaan MPASI di 26 Puskesmas 3. RSUD Kraton
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
391
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Kegiatan yang bersumber APBN. a. Program Upaya Kesehatan Perorangan. Dasar Hukum/Landasan Operasional : DIPA Tanggal 31 Desember 2006 Nomor. 1266.0/024-04.1/-/2007. 1) Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan. Anggaran
:
Rp. 2.000.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 1.756.043.000,- ( 87,80 % ).
Realisasi Fisik
100 %.
:
Keluaran ( Output) :
Terlaksananya
pembangunan
Gedung
Rawat Inap ( Ruang Cempaka, Melati dan Ruang Isolasi Flu Burung ). Hasil ( outcomes ) :
Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
kepada masyarakat.
4. Kantor Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kegiatan yang bersumber APBN a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan jaringan pengairan lainnya. Dasar hukum / Landasan Operasional : DIPA Nomor :
2157.0/033-06.1/-/2007 Departemen Pekerjaan
Umum Cq. Dirjen Sumber Daya Air 1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Anggaran
:
Rp. 407.880.000,-
Realisasi keuangan :
Rp. 351.787.020,- ( 86,24%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
392
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (Output)
:
Terlaksanannya
operasi
dan
pemeliharaan jaringan irigasi D.I Sragi Hasil (Outcomes)
:
Menunjang peningkatan hasil pertanian
Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya. Dasar hukum / Landasan Operasional : DIPA Nomor :
2157.0/033-06.1/-/2007 Departemen Pekerjaan
Umum Cq. Dirjen Sumber Daya Air 1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Anggaran
:
Rp. 407.880.000,-
Realisasi keuangan :
Rp. 351.787.020,- ( 86,24 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksanannya
operasi
dan
pemeliharaan jaringan irigasi D.I Sragi Hasil (Outcomes)
:
Menunjang peningkatan hasil pertanian
5. Dinas Koperasi dan UKM Kegiatan yang bersumber APBN a. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Dasar hukum / Landasan Operasional : DIPA APBN Dekonsentrasi Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2007 Nomor :
0010/0/044-01-1/XII/2006 tanggal 31 Desember
2006 1) Kegiatan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil Anggaran
:
Rp. 35.806.500,-
Realisasi keuangan :
Rp. 31.016.400,- (86,62 % )
Realisasi Fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
393
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil
Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya kemampuan
permodalan usaha
koperasi
dan dan
pengusaha kecil Dasar hukum / Landasan Operasional : Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor :
056/Dep.3/V/2007
tanggal 7 Mei 2007 perihal Penyampaian Alokasi dan Tentativ Nama-nama KSP/USP – Koperasi calon Peserta P3KUM Pola Konvensional Tahun 2007 1) Kegiatan Dana Bergulir Konvensional Anggaran
:
Rp. 200.000.000,-
Realisasi keuangan :
Rp. 200.000.000,- (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Tersalurkannya modal
bergulir
bagi
KPTR Sidomulyo Rp 100.000.000,- dan KSU Koseda Rp 100.000.000,Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya permodalan bagi koperasi
Dasar hukum / Landasan Operasional : Surat Menteri Kope Penyampaian Alokasi dan Tentativ Nama-nama KSP/USP – Koperasi calon Peserta P3KUM Pola rasi dan UKM Nomor :
057/Dep.3/V/2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal Syariah Tahun
2007 1) Dana Bergulir Syariah (DBS) Anggaran
:
Rp. 600.000.000,-
Realisasi keuangan :
Rp. 600.000.000,- (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Tersalurkannya dana bergulir bagi :
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
394
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
-
Kopsyah Annajah Rp 100.000.000,-
-
KSPS BTM Talun Rp 100.000.000,-
-
KSPS BTM Wuled Rp 100.000.000,-
-
KSPS
BTM
Kedungwuni
Rp
100.000.000,-
KSU Simuna Doro Rp 100.000.000,-
-
KSPS
BTM
Surya
Mentari
Rp
100.000.000,Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya permodalan bagi koperasi
Kegiatan yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah a. Program Pengelolaan Dana Bergulir untuk Gerakan Mandiri Pangan Dasar hukum / Landasan Operasional : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2007 tanggal 27 Nopember 2007 1) Kegiatan Dana Bergulir Anggaran
:
Rp. 200.000.000,-
Realisasi keuangan :
Rp. 200.000.000,- (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Tersalurkannya modal untuk Koperasi Keluarga Sakinah Rp 100.000.000,- dan KSPS BTM Wuled Rp 100.000.000,-
Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya permodalan bagi koperasi
6. Dinas Sosial, PM dan KB. a. Kegiatan Yang Bersumber APBN 1) Program Perlindungan Sosial Dasar Hukum / Landasan Operasional :
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
395
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 8 Oktober 2007 No. 466/611 perihal Bantuan Perlindungan Sosial, UEP dan KUBE bagi Anak Terlantar 2007 a) Kegiatan Pembinaan dan perlindungan Kesos Anak Terlantar Anggaran
:
Rp 64.070.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp 64.070.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran (out put ) :
Terlaksananya
pembinaan
dan
perlindungan Kesos Anak Terlantar Hasil (out comes)
:
Terbina
dan
terlindunginya
Kesejahteraan social anak terlantar. 2) Program Rehabilitasi Tuna Sosial Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 22 Pebruari 2007 No. 462.3/21 perihal Pemberitahuan alokasi Kegiatan penanganan Rehabilitasi Tuna Sosial TA 2007. a) Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Eks Napi Anggran
:
Rp 27.335.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp 27.335.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran (out put) :
Terlaksananya bimbingan sosial dan ketrampilan Eks. Napi
Hasil (out comes)
:
Terwujudnya
Peningkatan
ketrampilan kerja eks Napi. 3) Program Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 5 Juni 2007 No.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
396
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
466/157A perihal Bimbingan Motivasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). a) Bimbingan motivasi BKSP. Anggaran
:
Rp 32.323.500,00
Relisasi Anggaran
:
Rp 32.323.500,00 (100 % )
Reasasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put) :
Terlaksananya
bimbingan
motivasi
BKSP Hasil (out comes)
:
Termotivasinya BKSP.
4) Program Pelayanan dan Perlindungan Kesos Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 14 Maret 2007 No. 466/216 perihal Pendaftaran dan Seleksi Calon KBS Lanjut Usia. a) Pelayanan dan Perlindungan Kesos LU Anggaran
:
Rp 76.665.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp 76.665.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran (out put) :
Terlaksananya
pelayanan
dan
perlindungan Kesos Lanjut usia (LU) Hasil (outcomes)
:
Terlayani dan Terlindunginya Kesos Lanjut usia (LU)
5) Program Pengembangan Kelembagaan Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 12 Agustus 2007 No. 050/822 perihal Kegiatan Pengembangan Kelembagaan WKSBM a) Pengembangan Kelembagaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasiskan Masyarakat (WKSBM). Anggaran
:
Rp 2.000.000,00
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
397
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Keuangan :
Rp 2.000.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran (out put) :
Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan WKSBM Hasil (out comes)
:
Berkembangnya lembaga WKSBM.
6) Program KUBE. Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng tanggal 15 Maret 2007 No. 466/218 perihal Pemberdayaan Fakir Miskin memalui KUBE. a) Pemberdayaan Fakir Miskin Anggaran
:
Rp 761.460.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran (out put) :
761.460.000,00 (100 % )
Terlaksananya
pemberdayaan
terhadap 400 Fakir Miskin melalui KUBE Hasil (outcomes)
:
Berkembangnya modal yang dikelola KUBE
7) Program Keluarga Berencana Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. BKKBN Prop. Jateng tanggal 31 Desember 2006 No. 00009.0/68-01.0/XII/2007 a) Kegiatan Orientasi Peran Pria TKBK Kabupaten – Kecamatan, TKBK Kecamatan – Desa, Rakordes, rakorcam, Operasional Klinik KB, dan operasional Tim Jaga Mutu Anggaran
:
Rp 150.460.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp 147.750.000,00 (98,20 %)
Realisasi Fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
398
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (out put) :
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam ber KB
Hasil (out comes)
:
Terwujudnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam ber KB
8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja a) Kegiatan
Pembinaan
PIK
KRR,
Operaional
BP4
dan
Operasional Konselor KRR Anggaran
:
Rp 28.730.000,00
Realisasi Anggaran :
Rp 28.730.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
Rp.
:
Keluaran (out put) :
100 %
Terlaksananya
program
kesehatan
Reproduksi remaja Hasil (out comes)
:
Terwujudnya peningkatan kesehatan reproduksi remaja
9) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluaraga a) Kegiatan
Saresehan
Pendataan
Keluarga,
Pembekalan
Pendataan dan Operasional Bina Keluarga Anggaran
:
Rp 91.430.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp 89.930.000,00 (98,36 %)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran (out put) :
Terlaksananya
program
ketahanan
dan pemberdayaan keluarga Hasil (out comes)
:
Meningkatnya
ketahanan
dan
pemberdayaan keluarga 10) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas a) Kegiatan Operional PPKBD dan Sub PPKBD, UPTP, PLKB
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
399
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan Pendataan Anggaran
:
Rp
206.708.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp
205,008.000,00 (99,18 %)
Realisasi Fisik
100%
:
Keluaran (out put) :
Terlaksananya program penguatan pelembagaan
keluarga
kecil
berkualitas Hasil (out comes)
:
Melembaganya
keluarga
kecil
kenegaraan
dan
berkualitas. 11) Program
penyelenggaraan
Pimpinan
kepemerintahan a) Kegiatan Honor Tim Jaga Mutu dan Umpan Balik Laporan PKBN Anggaran
:
Rp
24.500.000,00
Realisasi Keuangan :
Rp
24.500.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
100%
:
Keluaran (out put) :
Terlaksananya pimpinan
penyelenggaraan kenegaraan
dan
kepemerintahan Hasil (out comes)
:
Meningkatnya kepemimpinan
pengetahuan kenegaraan
dan
kepemerintahan. 12) Program Pengelolaan sumber daya manusia aparatur a) Kegiatan Orientasi Kader Monitor BKB Anggaran
:
Rp
3.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp
3.000.000,- (100 % )
Realisasi Fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
400
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (out put) :
Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia aparatur
Hasil (outcomes)
:
Meningkatnya
penyebaran
sumberdaya manusia aparatur yang merata. b. Kegiatan yang Bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah. 1) Program Pemutahiran dan Pemetaan Data PMKS dan PSKS Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. Dinkesos Prop. Jateng No. 050/24 tanggal 1 Maret 2007 perihal Pemutahiran Data PMKS dan PSKS Tahun 2007. a) Kegiatan Pemutkhiran Data PMKS dan PSKS Anggaran
:
Rp
17.283.500,00
Realisasi Keuangan
:
Rp
14.453.500,00 (83,63%)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
pemutahiran
dan
pemetaan Data PMKS dan PSKS Hasil (out comes)
:
Tersedianya data PMKS dan PSKS Dinsos PM & KB.
2) Program Pembinaan Pengembangan TKSS dan PSM Dasar Hukum / Landasan Operasional : Surat Ka. Dinkesos Provinsi. Jateng No.467/10
perihal
Seleksi
tanggal 5 Maret 2007
Kegiatan
Pembinaan
dan
Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela (SKSS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan surat Ka. Dinkesos Provinsi Jateng
tanggal 31 Mei 2007 No.467/115 perihal
Pembinaan dan Penyerahan Bantuan UEP bagi Pag. PSM Tahun 2007.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
401
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga KS Anggaran
:
Rp.
4.144.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp
4.144.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terbinanya
Pengembangan
TKSS
dan PSM Hasil (out comes)
:
Meningkanya Penanganan TKSS dan PSM
b) Kegiatan Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta Anggaran
:
Rp.50.660.500,00
Realisasi Keuangan
:
Rp.50.660.500,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya Bantuan Peningkatan Sapras Panti Sosial Swasta
Hasil (out comes)
:
Meningkatnya Sapras Panti Sosial Swasta
c) Bimbingan Lanjut Penyandang Cacat Anggaran
:
Rp. 1.400.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 1.400.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksanya
Bimbingan
Lanjut
Penyandang Cacat Hasil (out comes)
:
Meningkatnya kualitas ketrampilan Lanjut Penyandang Cacat
d) Pelayanan kepada masyarakat yang terkena musibah Anggaran
:
Rp. 3.475.500,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 3.475.500,00 (100 % )
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
402
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
Pelayanan
kepada
masyarakat yang terkena musibah Hasil (out comes)
:
Meningkatnya
pelayanan
kepada
masyarakat yang terkena musibah e) Penanggulangan pencegahan eks korban narkoba Anggaran
:
Rp. 9.369.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 9.369.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
penanggulangan
pencegahan eks korban narkoba Hasil (out comes)
:
Meningkanya
Penanggulangan
pencegahan eks korban narkoba f) Program Pembinaan Kepada Remaja Terlantar Luar Panti Anggaran
:
Rp. 5.985.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 5.985.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Meningkatnya kualitas ketrampilan bagi remaja terlantar luar panti
Hasil (out comes)
:
Meningkanya Penanganan TKSS dan PSM
g) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penderita Penyakit Kronis Anggaran
:
Rp. 19.421.500,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 19.421.500,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
rehabilitasi
sosial
terhadap penderita penyakit kronis
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
403
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil (out comes)
:
Meningkanya
penanganan
rehabilitasi sosial terhadap penderita penyakit kronis h) Bimbingan Motivasi Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Anggaran
:
Rp. 4.225.375,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 4.225.375,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya bimbingan motivasi pelestarian
nilai-nilai
kesetiakawanan sosial Hasil (out comes)
:
Meningkanya pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan social
i) Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Anggaran
:
Rp. 8.631.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 8.631.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya penanaman nilai-nilai kepahlawanan
Hasil (out comes)
:
Meningkanya penanaman nilai-nilai kepahlawanan
j) Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Sosial Pencegahan HIV/AIDS Anggaran
:
Rp. 2.996.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 2.996.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
404
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
penjaringan
sosial
bimbingan
dan
tuna sosial
pencegahan HIV/AIDS Hasil (out comes)
:
Terkendalinya bimbingan
tuna
sosial
sosial
dan
pencegahan
HIV/AIDS k) Bimbingan Pemantapan Profesi Pekerja Sosial Di Panti Sosial Swasta Anggaran
:
Rp. 600.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 600.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
bimbingan
pemantapan profesi pekerja sosial di panti sosial swasta Hasil (out comes)
:
Meningkanya kemampuan pekerja sosial di panti sosial swasta.
l) Bintek Bantuan Peningkatan Pelayanan Orsos Bidang Kesos Anggaran
:
Rp. 3.170.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 3.170.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
bintek
bantuan
peningkatan pelayanan orsos bidang kesos Hasil (out comes)
:
Meningkanya
pelayanan
orsos
bidang kesos. m) Bintek Peningkatan Modal UEP
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
405
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
:
Rp. 10.359.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 10.359.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya bintek peningkatan modal UEP.
Hasil (out comes)
:
Meningkanya kemampuan penerima bantuan UEP.
n) Temu Konsultasi Dalam Rangka Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Klasifikasi Orsos Anggaran
:
Rp. 2.148.250,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 2.148.250,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya dalam
Temu
rangka
pengembangan
dan
konsultasi penumbuhan peningkatan
klasifikasi orsos Hasil (out comes)
:
Terakomodasinya
persiapan
penumbuhan pengembangan dan peningkatan klasifikasi orsosan. o) Pembinaan Lanjut Penanganan Anak Jalanan Anggaran
:
Rp. 1.680.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 1.680.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
pembinaan
lanjut
penanganan anak jalanan Hasil (out comes)
:
Terpantaunya ketrampilan
kemampuan anak
jalanan
dan yang
terlatih.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
406
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
p) Program Bimbingan Dalam Rangka Pertumbuhan PSM Anggaran
:
Rp. 1.195.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 1.195.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
bimbingan
dalam
rangka pertumbuhan PSM. Hasil (out comes)
:
Meningkanya
bimbingan
dalam
rangka pertumbuhan PSM. q) Program Bimbingan Sosial Pengurus dan Anggota Karang Taruna Anggaran
:
Rp. 4.285.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 4.285.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya pengurus
dan
bimbingan
sosial
anggota
Karang
bimbingan
sosial
anggota
Karang
Taruna Hasil (out comes)
:
Meningkanya pengurus
dan
Taruna 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Penataan Lingkungan Permukiman. Dasar Hukum / Landasan Operasional : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 a) Pembangunan Penataan Lingkungan Anggaran
:
Rp. 109.850.000,00
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
407
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi Keuangan
:
Rp. 109.850.000,00(100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
Pembangunan
Penataan Lingkungan Hasil (out comes)
:
Pembuatan drainase, badan jalan, Pengerasan jalan, Panvingisasi
b) Pembangunan Pemugaran Perumahan Pedesaan Anggaran
:
Rp. 80.000.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 80.000.000,00(100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Pemugaran Perumahan Pedesaan
Hasil (out comes)
:
Terpugarnya 40 rumah
c) Pembangunan Sarana Air Bersih Anggaran
:
Rp. 43.500.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp. 43.500.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
Pembangunan
Sarana Air Bersih Hasil (out comes)
:
Tersedianya saluran air bersih
d) Pembangunan Saluran Air Limbah Anggaran
:
Rp.29.500.000,00
Realisasi Keuangan
:
Rp.29.500.000,00 (100 % )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (out put)
:
Terlaksananya
Pembangunan
Saluran Air Limbah Hasil (out comes)
:
Tersedianya saluran air limbah
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
408
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
7. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kegiatan Yang Bersumber APBN a. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja ( PPKK ) Dasar Hukum / Landasan Operasional : DIPA No. 0216.0/026-04.1/2007 Dana Tugas Pembantuan Program PPKK tahun 2007 1) Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri Anggaran
:
Rp. 124.010.000,-
Realisasi anggaran :
Rp. 102.902.000,- ( 82,98%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terlaksananya
penyebaran
informasi
pasar kerja Hasil ( Outcomes ) :
Meningkatnya informasi pasar kerja bagi masyarakat yang menbutuhkan
2) Pengembangan Sistem Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri Anggaran
:
Rp.
81.970.000,-
Realisasi anggaran :
Rp.
77.020.000,- ( 93,96%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha baru untuk dapat bekerja dengan efisien dan efektif.
Hasil ( Outcomes ) :
Meningkatnya pengetahuan dan keahlian wira usaha baru dalam memproduksi hasil usahanya
3) Penyelenggaran Padat Karya Produktif
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
409
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
:
Rp. 349.020.000,-
Realisasi anggaran :
Rp. 347.342.500,- ( 99,52%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terlaksananya
pemberian
sementara kepada
kerja
4.450 HOK di 3
Lokasi ( Ds. Pododadi Kec. Kr. Anyar, Ds sangkanjoyo Kec. Kajen dan Ds Botosari Kec. Paninggaran ) Hasil ( Outcomes )
: Terlaksananya
pengerasan
jalan
masing-masing P : 180 m L : 3 m
b. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Dasar Hukum / Landasan Operasional : DIPA No. 4308.0/026-13.1/2007, Dana Tugas Pembantuan Program PKPTK 1) Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi Anggaran
:
Rp. 176.400.000,-
Realisasi anggaran :
Rp. 144.945.000,- ( 82,98%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terlaksananya yang
baik
Administrasi
dan
benar
kegiatan
serta
dapat
dipertanggung jawabkan Hasil ( Outcomes ) :
Meningkatnya pengetahuan dan keahlian dalam mengadministrasikan kegiatan
2) Pembangunan Gedung BLK Anggaran
:
Rp. 2.273.600.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
410
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi anggaran :
Rp. 2.201.414.000,- ( 99,25%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terlaksananya
Pembangunan
Gedung
BLK Hasil ( Outcomes)
:
Terwujudnya 1 buah Gedung Kantor dan Workshoop BLK di Desa Rowolaku Kec. Kajen
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Dasar Hukum / Landasan Operasional : DIPA No. 1255.0/026-05.1/2007, Dana Tugas Pembantuan Program PPLTK. 1) Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data Anggaran
:
Rp. 15.000.000,-
Realisasi anggaran :
Rp. 14.850.000,- ( 99%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terlaksananya pembelian 1 buah unit komputer
Hasil ( Outcomes ) :
Meningkatnya
kinerja
aparatur
yang
lebih efisien dan efektif 2) Kegiatan Administrasi Kegiatan Anggaran
:
Rp. 35.260.000,-
Realisasi anggaran :
Rp. 21.487.500,- ( 61%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terlaksananya Kegiatan PPLTK
Hasil ( Outcomes ) :
Terbayarnya honor kegiatan PPLTK
3) Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartit Anggaran
:
Rp. 29.490.000,-
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
411
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Realisasi anggaran :
Rp. 28.730.000,- ( 97,42%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terselenggaranya Pembentukan
Pembinaan
LKS
Bipartit
dan di
20
Perusahaan Hasil ( Outcomes ) :
Meningkatnya
pengetahuan
serta
pemahaman pada para pekerja dan pengusaha akan pentingnya LKS Bipartit di Perusahaan 4) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan PP dan PKB Anggaran
:
Rp. 26.750.000,-
Realisasi anggaran :
Rp. 26.180.000,- ( 97,87%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terselenggaranya
Bimbingan
teknis
penyusunan PP dan PKB pada 30 orang peserta Hasil ( Outcomes ) :
Meningkatnya
pengetahuan
serta
pemahaman pada para pekerja dan pengusaha tentang pembentukan PP dan PKB yang berkualitas 5) Kegiatan Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 Anggaran
:
Rp. 23.500.000,-
Realisasi anggaran :
Rp. 23.225.000,- ( 98.00%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Keluaran ( output ) :
Terselenggaranya sosialisasi penerapan UU No. 2 tahun 2004 pada 30 orang peserta
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
412
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil ( Outcomes ) :
Meningkatnya
pemahaman
dan
pengetahuan terhadap UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI
8. Dinas Pertanian dan Peternakan Kegiatan Yang Bersumber APBN a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dasar Hukum/Landasan Operasional : DIPA Nomor : 0055.0/018-03.1/-/2007 1) Kegiatan Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana. Anggaran
:
Rp. 592.500.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 592.000.000,- ( 99,91% )
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya
reklamasi
lahan
dan
pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES) Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian
2) Kegiatan Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Anggaran
:
Rp. 145.190.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 97.679.300,- ( 67,27 % )
Realisasi Fisk
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya
pengembangan
pembuatan pupuk dan pupuk organik
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
413
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
serta
pembinaan
pengembangan
kelembagaan alsintan Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya
Pengetahuan,Sikap
dan
Ketrampilan petani 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Anggaran
:
Rp. 2.893.725.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 2.677.275.100,- ( 92,52%)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran(Output)
:
Terlaksananya
apresiasi
peningkatan
produksi dan akselerasi provitas Padi, Intensifikasi
jagung
hibrida
serta
Pemberian bantuan benih padi hibrida dan non hibrida, serta jagung hibrida. Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya
produksi
dan
provitas
komoditas padi dan jagung. 4) Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian Anggaran
:
Rp. 112.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 100.718.750,- ( 89,92 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran(Output)
:
Terlaksananya penyusunan/pengumpulan/pengolahan/ Updating/analisa data dan statistik serta Terlaksananya penyusunan Road Map pembangunan
pertanian
Tanaman
Pangan Hasil (Outcomes)
:
Berkembangnya
sistem
manajemen
pertanian
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
414
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
b. Program Pengembangan Agribisnis Dasar Hukum/Landasan Operasional : DIPA Nomor : 0568.0/018-04.1/-/2007 1) Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan Anggaran
:
Rp. 355.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp 354.030.000,- ( 99,72 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran(Output)
:
Terlaksananya
pembuatan
resapan,
tanah
irigasi
sumur
dangkal
dan
perluasan areal hortikultura Hasil (Outcomes)
:
Terjaminnya sehingga
ketersediaan
air
mendorong
irigasi
peningkatan
produksi dan provitas hasil pertanian c. Program Pengembangan Agribisnis Dasar Hukum/Landasan Operasional : DIPA Nomor : 1386.0/018-06.1/-/2007 1) Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak Anggaran
:
Rp. 600.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 581.100.000,- ( 96,83%)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya konsentrat, ternak,
pemberian pengadaan
pengembangan
Penguatan
Modal
bantuan
Obat-obatan biogas,
Usaha
dan
Kelompok
(PMUK) Perbibitan sapi potong
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
415
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil(Outcomes)
:
Meningkatnya
produksi
dan
derajat
kesehatan ternak.
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kegiatan Yang Bersumber APBN a. Program Pengembalian Dana Reboisasi Dasar Hukum/Landasan Operasional : DIPA Nomor : 0813.3/069-03.0/-/2007 1) Kegiatan GERHAN / GN-RHL 2007 Anggaran
:
Rp. 3.934.250.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 2.180.550.625 ( 55,43 %)
Realisasi Fisik
:
55,43 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya Pembuatan Hutan Rakyat 60
kelompok,
Pengkayaan
HR
18
kelompok, dan Rehabilitasi mangrove 18 kelompok;
Terlaksananya
Pelatihan
Petani Kader RHL 3 angkatan 90 orang di
Desa
Petungkriyono,
Yosorejo
Kecamatan
Desa
Lebakbarang
Kecamatan Lebakbarang ; Pembuatan Hutan Rakyat 1.500 ha, Sengon 528.000 batang, MPTS (duren, Pete, Alpokat, Mangga, Rambutan) 132.000 batang di 7 Kecamatan ; Terlaksananya Pengkayaan Hutan Rakyat 450 ha, Sengon 79.200 batang, 19.800
MPTS batang
(Duren, di
5
Rambutan)
Kecamatan.
;
Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove 450
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
416
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
ha, 544.500 batang diKecamatan Tirto, Wonokerto dan Siwalan. Hasil (Outcomes)
:
terbentuknya
Kader RHL 90 orang;
Terbentuknya
Hutan
Rakyat
dan
Pengkayaan Hutan Rakyat seluas 1.950 ha
pada
12
Kecamatan,
Terbentuknya
Rehabilitasi
62
Desa;
Mangrove
(empang parit) seluas 450 ha pada 3 kecamatan, 8 desa 2) Kegiatan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Anggaran
:
Rp. 20.000.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 20.000.000 (100 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terbentuknya
PKSM
(Penyuluh
Kehutanan Swadaya Masyarakat) Desa Windurojo Kecamatan Kesesi 20 orang dan
Terlaksananya
Pelatihan
dan
Pendampingan SPKP serta Perpustakaan SPKP Hasil (Outcomes)
:
Terciptanya peningkatan kelembagaan petani
3) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Anggaran
:
Rp. 32.400.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 32.400.000 (100 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya
Pendataan
Statistik
Perkebunan di 19 Kecamatan
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
417
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil (Outcomes)
:
Tersedianya Data Statistik Perkebunan Kabupaten Pekalongan
4) Kegiatan Bantuan bibit untuk Kegiatan Penghijauan Lingkungan Anggaran
:
PM
Realisasi Keuangan :
PM
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Tersalurkannya bantuan bibit mangga, jati, suren, duren, mahoni, sengon, pete, melinjo dari BP DAS Pemali Jratun sebanyak 200.000 batang.
Hasil (Outcomes)
:
Terlaksananya penghijauan
Kegiatan yang Bersumber Dana APBD Propinsi a. Program Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan Dasar Hukum/Landasan Operasional : ROK Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 2.01.02.20.01 tanggal 1 Pebruari 2007 1) Kegiatan Penerapan Pemupukan Berimbang Tanaman Tebu Anggaran
:
Rp. 91.825.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 91.825.000 ( 100 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya
penerapan
pemupukan
berimbang tanaman tebu dengan nutrisi melalui
teknologi
Sonic
Bloom
di
Kecamatan Sragi seluas 55 ha. Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya
penerapan
teknologi
pemupukan berimbang
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
418
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
2) Kegiatan Rehabilitasi / Intensifikasi Tanaman Pangan Berbasis Perkebunan Anggaran
:
Rp. 159.458.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 159.458.000 ( 100%)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya pembuatan Kebun Tebu Giling
(KTG)
seluas
10
ha
dengan
varietas unggul baru (VUB) di Desa Kayu Geritan Kecamatan Karanganyar Hasil (Outcomes)
:
Meningkatnya
penerapan
teknologi
intensifikasi KTG dengan menggunakan VUB 3) Kegiatan Pengamatan dan OPT Perkebunan Anggaran
:
Rp. 1.625.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 1.625.000,- ( 100 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya pengamatan organisme pengganggu tanaman perkebunan di Kabupaten Pekalongan
Hasil (Outcomes)
:
Terdeteksinya
OPT
Perkebunan
di
Kabupaten Pekalongan 4) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Anggaran
:
Rp. 1.625.000,-
Realisasi Keuangan :
Rp. 1.625.000,- ( 100 %)
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya pengumpulan
pendampingan data
statistik
yang
bersumber APBN
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
419
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Hasil (Outcomes)
:
Tersedianya Data Statistik Perkebunan
5) Kegiatan Pengembangan Kina Anggaran
:
PM
Realisasi Keuangan :
PM
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (Output)
:
Terlaksananya
penanaman
Kina
sebanyak 10.000 batang Tanaman di Desa Yosorejo Kecamatan Petungkriyono Hasil (Outcomes)
:
Bertambahnya areal kina seluas 8 ha
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PM Kegiatan Yang Bersumber APBN a. Program Pembangunan Pasar Dasar Hukum/Landasan Operasional : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen DAGRI tahun 2007 No. 0546/098-02.0/-/2007 tanggal 31-12-2006 1) Kegiatan Pembangunan Pasar Daerah Anggaran
: Rp. 2.000.000.000,-
Realisasi Keuangan
: Rp. 1.587.973.000,- (79,39 %)
Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (Output)
: Terlaksananya
pembangunan
Pasar
Karanganyar Hasil (Outcomes)
: Terpenuhinya sarana aktivitas jual beli yang nyaman, bersih, aman, dan adil.
b. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Dasar Hukum/Landasan Operasional :
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
420
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
Departemen
Perdagangan tahun 2007 No. SP. 0069.0/090-02.1/XIII/2007 tanggal 31-12-2006 1) Kegiatan Monitoring Harga Kepokmas Anggaran
: Rp. 7.640.000,-
Realisasi Keuangan
: Rp. 6.080.000,- (79,58%)
Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (Output)
: Terdatanya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran.
Hasil (Outcomes)
: Tersedianya
data
sebagai
pertimbangan pengambilan kebijakan. 2) Kegiatan Peningkatan Penyampaian
Laporan Kegiatan Usaha
dan Pendaftaran Perusahaan Anggaran
: Rp. 3.740.000,-
Realisasi Keuangan
: Rp. 3.740.000,- (100 % )
Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (Output)
: Terdatanya pedagang formal.
Hasil (Outcomes)
: Tersedianya
data
sebagai
pertimbangan pengambilan kebijakan. 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang bersumber APBN a. Program Penanggulangan Kemiskinan Dasar Hukum/Landasan Operasional : Surat Dirjen Cipta Karya DPU Nomor PR.02.03-DC/08 tanggal 10 Januari 2007 perihal Lokasi Sasaran dan Alokasi Dana BLM – PNPM P2KP TA 2007 Surat KMW P2KP Extension Provinsi Jawa Tengah Bonor 238/P2KP-Ex-KMW
jateng/WGA-LP2M/XI/2006
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
tanggal
11
421
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Nopember 2006 perihal Lokasi Sasaran Binaan P2KP untuk PNPM. Surat
Ditjen
Bina
Bangda
Depdagri
Nomor
650/1185/VI/Bangda tanggal 23 Agustus 2006 perihal Tawaran Replikasi Program P2KP Surat
Direktur
Departemen
PU
Penataan Nomor
Bangunan
Ditjen
UM.01.11/cb/1/211
Ciptakarya tanggal
29
Desember 2006 perihalPermohonan Replikasi Program P2KP di Kabupaten Pekalongan. 1) Kegiatan PNPM P2KP Anggaran
: Rp.11.200.000.000,-
Realisasi keuangan
: Rp. 2.240.000.000,- ( 20 %) (80% sisanya direalisasi tahun 2008)
Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Tersosialisasikannya
Program
Penanggulangan Kemiskinan Replikasi P2KP
di
Kabupaten
Pekalongan;
Terbentuknya kelembagaan BKM di 18 Desa/Kelurahan pada 3 Kecamatan; Tersusunnya PJM Pronangkis di tingkat desa ; Terserapnya dana BLN APBN sebesar 20 % Hasil (Outcomes)
: Meningkatnya upaya kemiskinan
melalui
penangulangan pemberdayaan
masyarakat. 2) Kegiatan Paket P2KP Anggaran
: Rp. 1.000.000.000,-
Realisasi keuangan
: Rp.
500.000.000,- (50 %)
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
422
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
(50% sisanya direalisasi tahun 2008) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya lingkungan
dengan
pembangunan system
sharing
dana APBD, swadaya masyarakat dan Paket P2KP Hasil (Outcomes)
: Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan
melalui
Program
Paket
P2KP. 3) Kegiatan Replikasi P2KP Anggaran
: Rp. 1.400.000.000,-
Realisasi keuangan
: Rp.
280.000.000,- (20 %)
(80 % sisanya direalisasi tahun 2008) Realisasi fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya
program
penanggulangan kemiskinan Replikasi P2KP di Kab. Pekalongan Hasil (Outcomes)
: Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan melalui
peningkatan
Partisipasi
masyarakat di Kabupaten Pekalongan
E.
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2006 Pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
423
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Adapun laporan pelaksanaannya secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Dinas Pertanian dan Peternakan. a. Kegiatan yang bersumber dari APBN Dasar Hukum / Landasan Operasional DIPA No : 0059.0/018-03.1/-/2006. Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 1) Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan Anggaran
: Rp. 200.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 199.999.600,Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya pengembangan pusat pertumbuhan tanaman pangan
Hasil (outcome)
: Meningkatnya
keragaman
tanaman
pangan. DIPA No : 2520.0/018-08.1/-/2006. Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Kegiatan Pengelolaan lahan dan air (Pertanian) Anggaran
: Rp. 1.100.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.088.533.000,Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya pengelolaan air.
Hasil (outcome)
: Terealisasinya pembangunan
rehabilitasi sarana
dan irigasi
(JITUT,JIDES dan Embung).
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
424
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DIPA No : 2521.0/018-08.1/-/2006. Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Kegiatan Pengelolaan lahan dan air (Peternakan) Anggaran
: Rp. 300.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 295.521.000,Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya pengelolaan air.
Hasil (outcome)
: Terealisasinya
rehabilitasi
dan
pembangunan Embung. DIPA No : 0572.0/018-04.1/-/2006. Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Horticultura. 1) Program Pengembangan Agribisnis a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Produk Hortikultura (Durian) Anggaran
: Rp. 300.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 300.000.000,Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya penguatan modal usaha kelompok.
Hasil (outcome)
: Terlaksananya
penyaluran
bibit
tanaman buah-buahan (Durian). b. Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Dasar Hukum / Landasan Operasional a. Rencana Operasional Kerja (ROK) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah 1) Kegiatan Pemantapan Data Statistik.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
425
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
: Rp. 200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 200.000,-
( 100 % )
Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Pengolahan data tingkat kecamatan
Hasil (outcome)
: Tersedianya
data
statistik
tanaman
pangan dan hortikultura. 2) Kegiatan Peningkatan Penggunaan Benih Unggul Bermutu. Anggaran
: Rp. 1.810.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.810.000,- ( 100 % ) Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya demontrasi penggunaan benih unggul padi.
Hasil (outcome)
: Penanaman benih unggul padi oleh para petani.
3) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Penumbuhan
Kelompok
Tani
Agribisnis
dalam
dan
rangka
Pemantapan
kelembagaan Pembenihan. Anggaran
: Rp. 2.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.400.000,- ( 100 % ) Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Meningkatnya
kelas
kelompok
tani
dalam agribisnis. Hasil (outcome)
: Terkoordinasinya
kelembagaan
kelompok pertanian yang ada. 4) Kegiatan Peningkatan Usaha Penekanan Kehilangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
426
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Anggaran
: Rp. 2.710.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.665.600,- ( 98,36 % ) Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya pengamatan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
Hasil (outcome)
: Terpantaunya
sebab
dan
kendala
khilangan hasil. 5) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Distribusi Mutu Pupuk dan Pestisida. Anggaran
: Rp. 1.900.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.400,000,- ( 73,68 % ) Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya pengawasan peredaran dan pengambilan sample pupuk dan pestisida.
Hasil (outcome)
: Terpantaunya
distribusi
pupuk
dan
pestisida. 6) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Anggaran
: Rp. 12.675.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.665.000,Realisasi Fisik
: 100 %
Keluaran (output)
: Terlaksananya
( 99,92 % )
penerapan
teknologi
produksi
tanaman
sonic bloom. Hasil (outcome)
: Meningkatnya
pangan dan hortikultura
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
427
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
2. Kantor Tenaga dan Transmigrasi. Dasar Hukum a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. b. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. d. Undang-undang
RI
Nomor
13
Tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan. e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep. 203/MEM/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. f. PP. RI Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. g. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. h. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 571/PMK.6/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian DIPA tahun 2006. i. Keputusan Menteri Menakertrans Nomor KEP. 07/MEN/1/ 2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam pelaksanaan APBN. j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. k. DIPA Dana Tugas Pembantuan Program PPKK Tahun 2006. l. DIPA Nomor 1255.0/026.05.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, Dana Tugas Pembantuan Program PPLTK. Program dan Kegiatan a. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
428
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
1)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
2)
Bantuan Penanggulangan Kemiskinan.
3)
Pemberdayaan Tenaga Kesos Berbasis Masyarakat.
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 1)
Bimbingan Pembuatan Pernjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2)
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri
3)
Pembinaan dan Pembentukan LKS Bipartit.
Sumber Dana Dan Jumlah Anggaran. a. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). b. Jumlah anggaran 1)
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK) Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
2)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
3. RSUD Kraton. Kegiatan yang bersumber dari APBN Dasar Hukum / Landasan Operasional SK Mentri Kesehatan RI No. 03/MENKES/SK/I/2006 Departemen Kesehatan Republik Indonesia a. Kegiatan
Pengadaan Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas
Air dan Pembelian Alat Ukur Sebaran Limbah Anggaran
:
Rp. 7.000.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.4.232.713.000,-(60,47%)
Realisasi Fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
429
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (output)
:
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Air dan Pembelian Alat Ukur Sebaran Limbah.
Hasil (outcome)
:
Peningkatan kualitas air dan pengendalian limbah di lingkungan RSUD.
b. Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit BP.
RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Jumlah Anggaran
:
Rp. 2.100.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp. 1.758.908.100,- ( 83,76 % )
Realisasi Fisik
100 %.
:
Keluaran ( Output) :
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit BP. RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.
Hasil ( outcome )
:
Terbangunnya Gedung Kesehatan ( Ruang Perawatan Kenanga dan Ruang Nusa Indah) BP. RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.
4. Dinas Koperasi dan UKM. Kegiatan yang bersumber dari APBN Dasar Hukum / Landasan Operasional : DIPA No. 0019/044.01.1./XII/2006 tanggal 31 Desember 2005 Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah a. Kegiatan
Pembinaan/koordinasi
dan
Konsultasi
Pengawas,
Bidang Kelembagaan, Sertifikasi HAT, Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Penyusunan data up dating. Anggaran
:
Rp.
24.079.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.
24.079.000,-
Realisasi Fisik
100 %
:
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
( 100 %)
430
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Keluaran (output)
:
Terlaksananya Pembinaan/koordinasi dan Konsultasi Pengawas, Bidang Kelembagaan, Sertifikasi
HAT,
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP dan Penyusunan data up dating Hasil (outcome)
:
Terlaksananya
pemberdayaan
dan
Peningkatan kualitas KSUP / USP Peraturan Meneteri Koperasi dan UKM Nomor : 29 / PER / M.KUKM / XI / 2006 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM 1) Bank Padi Anggaran
:
Rp.
1.120.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.
1.120.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya
bantuan
( 100 %) perkuatan
dana
bergulir di KUD Kedungwuni Hasil (outcome)
:
Terkendalinya harga gabah dan beras.
5. Dinas Pendidikan. Kegiatan yang bersumber dari APBN Dasar Hukum / Landasan Operasional DIPA No. 0114.0023-031/XIII/2006 tanggal 31 Desember 2006 Departemen Pendidikan Nasional a. Kegiatan
Rehabilitasi Gedung Sekolah
Anggaran
:
Rp.
1.470.000.000,-
Realisasi Anggaran :
Rp.
1.470.000.000,-
Realisasi Fisik
:
100 %
Keluaran (output)
:
Terlaksananya rehab gedung sekolah SDN
(100 %)
Wringinagung 02, SDN Pekiringanageng 01,
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
431
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SDN Langensari 02, SDN Jajarwayang 01, SDN Sastrodirjan 02, SDN Bulakpelem 02, SMPN 1 Bojong, dan SMPN 2 Sragi Hasil (outcome)
:
Peningkatan fungsi gedung Sekolah dalam proses belajar mengajar.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
432