Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció
1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban
Bevételek
2008. évi
Bevételi jogcím
Eredeti el irányzat
I. Önkormányzat m ködési bevételei I/1. Intézményi m ködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos m ködési bevételei
Módosított el ir.
2009. évi eredeti el ir. javaslat
Teljesítés (várható)
14 404 557
14 925 670
15 209 001
2 655 144
3 176 257
3 281 346
14 717 925 3 350 000
11 749 413
11 749 413
11 927 655
11 367 925
Illetékek
1 000 000
1 000 000
895 581
950 000
Helyi adók
6 925 000
6 925 000
7 165 719
6 918 000
Átengedett központi adók
3 607 913
3 607 913
3 553 313
3 283 425
216 500
216 500
313 042
216 500
5 142 817
5 555 087
5 990 193
1 601 760 1 531 760
Bírságok, egyéb bevételek II. Felhalmozási és t kejelleg bevételek
4 150 499
4 506 827
5 139 594
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
50 000
50 000
151 077
50 000
Pénzügyi befektetések bevételei
50 000
50 000
19 346
20 000
892 318
948 260
680 176
III. Támogatások kiegészítések
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülr l
12 114 086
14 787 359
14 953 218
10 869 830
Normatív támogatások
10 327 631
10 322 980
10 315 680
9 757 722
4 995
1 133 963
1 133 963
4 995
772 594
1 245 037
1 418 196
667 613 439 500
Központosított el irányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás
-
Színházi támogatás
451 600
520 100
520 100
Cél- címzett támogatás
557 266
800 429
800 429
-
764 850
764 850
-
Egyéb támogatás
-
IV. Támogatásérték bevételek
3 287 740
3 890 918
6 163 334
3 776 314
OEP-t l átvett pénzeszközök
2 233 706
2 240 844
2 240 844
2 200 000
Támogatásérték m ködési bevételek
1 052 957
878 397
861 053
195 565
1 077
759 451
1 494 472
1 380 749
Támogatásérték felhalmozási bevételek Kiegészítések, visszatérülések
-
-
El z évi pénzmaradvány átvétele
-
12 226
EU támogatás V.Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Finanszírozási bevételek FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN El z évi várható pénzmaradvány igénybevétele Forráshiány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
-
-
-
-
-
40 000
41 000
11 150
20 000
2 829 158
11 956 048
15 161 558
1 287 534
37 818 358
51 156 082
57 488 454
32 273 363
1 908 799 -
1 189 1 565 776
2 007 010
4 453 508 -
39 727 157
5 133 900 55 609 590
2 954 592 -
3 333 721 60 443 046
-
394 101 32 273 363
M ködési bevételek M ködési kiadások M ködési hitel kamata
28 003 320 -31 383 249 -301 500 -3 681 429
Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalm.hitelek kamata
4 270 043 -6 114 248 -2 322 278 -4 166 483
Hiány:
-7 847 912
2. számú melléklet
Pécs M.J.V. Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció
Adatok ezer Ft-ban
Kiadások
2008. évi Kiadási jogcím
Eredeti el irányzat
Módosított el ir.
2009. évi eredeti el ir. javaslat
Teljesítés (várható)
I. Folyó M ködési kiadások
30 850 714
35 922 366
36 340 306
31 854 711
Személyi juttatások
14 995 899
15 821 297
15 874 585
14 526 315
Munkaadókat terhel járulékok
4 705 186
5 006 283
5 035 412
4 555 120
Dologi és egyéb folyó kiadások
7 569 121
8 846 091
9 041 240
8 428 212
1 626 036
1 626 036
12 500
35 517
35 517
5 000
1 780 631
2 293 096
2 280 269
1 255 286
1 000
1 500
407 200
865 152
901 999
410 000
Pénzmaradvány átadás Támogatásérték m ködési kiadás M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása
-
-
-
-
50 055
50 176
46 535
51 000
Egyéb támogatások
-
16 596
18 515
-
Pénzforgalom nélküli kiadások
-
-
-
Kamatkiadások II. Felhalmozási éa t kejelleg kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék IV. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyenleg (bevétel - kiadás)
-
1 330 122
1 361 122
1 478 698
2 623 778
6 053 267
11 326 918
8 058 416
5 052 815
281 193
535 490
363 566
128 566
4 103 681
8 541 796
5 598 591
4 085 774
68 934
68 934
34 945
42 991
1 131 259
1 548 998
1 429 614
795 484
468 200
631 700
631 700
2 001 028
1 538 158
-
-
2 320 316
298 000
154 294
300 000
1 655 028
1 063 347
1 976 316
48 000
320 517
822 148
6 822 148
11 827 837
39 727 157
55 609 590
56 226 559
-
-
44 000
4 216 487
893 433 40 121 275 -
7 847 912
3. számú melléklet
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepció
Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek alakulása 2008-2009.
(Adatok ezer Ft-ban)
Támogatás
I.
Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdül helyi feladatok Helyi közm vel dési és közgy jteményi feladatok Szociális ágazat összesen:
2009. évi koncepció összesen
10 327 631 221 314 185 089 5 742 6 000 38 000 175 658 2 193 180
9 757 722 163 715 153 448 6 241 4 216 80 000 164 334 2 084 008
Változás + - eFt
Változás +-%
-679 081 -57 599 -31 641 499 -1 784 42 000 -11 324 -109 172
-5,52% -26,03% -17,10% 8,69% -29,73% 110,53% -6,45% -4,98%
Pénzbeli szociális juttatások
857 243
857 243
0
0,00%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
373 036
287 005
-86 031
-23,06%
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
706 475
673 753
-32 722
-4,63%
Gyermekek napközbeni ellátása
256 426
266 007
9 581
3,74%
7 502 648
7 101 760
-400 888
-5,34% -10,99%
Közoktatás összesen: Közoktatási alap-hozzájárulások
6 246 947
5 560 278
-686 669
Közoktatási kiegészít hozzájárulások
792 864
836 587
43 723
5,51%
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
462 837
704 895
242 058
52,30%
667 613 64 716 27 733 36 983 6 091
-100,00% -1,52% -2,01% -6,08%
Egyéb közoktatási hozzájárulás kiegészítés
II. Normatív, kötött felhasználású támogatások: 1. Kiegészít támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint érettségi vizsg. Pedagógiai szakszolgálat 2. Egyes szociális ellátások kiegészít támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 3. Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása Normatív hozzájárulások és kötött felhaszn. tám. összesen: I-II. III. IV. V. VI. VII.
2008. évi normatíva összesen
Állami támogatás Központosított el irányzatok Színházi támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Céljelleg decentralizált támogatás
A. Támogatások összesen: B. Személyi jövedelemadó bevétel 1. Szja helyben maradó része 2. Jövedelemkülönbség mérséklése Központi források mindösszesen: Összes támogatás csökkenés a címzett támogatás nélkül:
0
0
772 594 82 694 28 634 54 060 80 880 0 74 695 6 185 609 020 11 100 225
6 091 596 806 10 425 335
-104 981 -17 978 -901 -17 077 -74 789 0 -74 695 -94 -12 214 -674 890
-13,59% -21,74% -3,15% -31,59% -92,47%
11 100 225 4 995 451 600 557 266 0 0
10 425 335 4 995 439 500 0 0 0
-674 890 0 -12 100 -557 266 0 0
-6,08% 0,00% -2,68% -100,00% 0,00% 0,00%
12 114 086
10 869 830
-1 244 256
-10,27%
2 737 413 1 994 710 742 703
2 413 425 1 994 710 418 715
-323 988 0 -323 988
-11,84% 0,00% -43,62%
14 851 499
13 283 255
-1 568 244
-10,56%
-1 010 978
-7,07%
4.sz. melléklet Adatok ezer Ft.-ban
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepció
Hitelállomány 2009-2033.
Adósságrend ezési kötelezettség/ év
Hitelállomány tárgyév január 1-én
Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1én
2009
24 596 972
15 470 082
2010
23 703 539
2011
22 707 068
2012 2013
Fejlesztési célú hitel t ketörlesztés
Felhalmozási célú hitel kamattörlesztés
Kötvényállomány
Kötvény t ketörlesztés
Kötvény kamattörlesztés
EIB hitelállomány
-
600 000
3 126 890
-
EIB kamattörlesztés
T ketörlesztés összesen
-
190 740
893 433
EIB T ketörlesztés
Kamattörlesztés összesen
893 433
1 531 538
6 000 000
14 576 649
996 471
1 443 088
6 000 000
540 000
3 126 890
-
187 613
996 471
2 170 702
13 580 178
1 230 972
1 344 438
6 000 000
221 144
510 000
3 126 890
-
187 613
1 452 116
2 042 051
21 254 952
12 349 206
1 182 007
1 111 429
5 778 856
232 540
462 308
3 126 890
-
19 840 405
11 167 199
1 168 254
1 005 048
5 546 316
244 398
443 705
3 126 890
2014
18 427 753
9 998 945
1 037 574
899 905
5 301 918
257 180
424 153
2015
17 132 999
8 961 371
742 689
761 717
5 044 738
270 270
403 579
2016
16 120 040
8 218 682
760 671
698 588
4 774 468
284 130
381 957
3 126 890
2017
14 918 895
7 458 011
742 689
633 931
4 490 338
298 760
336 775
2 970 546
2018
13 721 102
6 715 322
742 689
537 226
4 191 578
314 160
314 368
2019
12 507 909
5 972 633
742 689
477 811
3 877 418
330 330
290 806
2020
11 278 546
5 229 944
742 689
418 396
3 547 088
346 314
2021
10 033 199
4 487 255
742 689
358 980
3 200 774
2022
8 781 032
3 744 566
742 689
262 120
2 847 640
2023
7 498 077
3 001 877
742 689
210 131
2024
6 195 256
2 259 188
742 689
158 143
2025
4 884 799
1 516 499
742 689
2026
3 539 628
773 810
459 460
2027
2 154 898
314 350
2028
157 175
2029
1 347 963 781 730
2030
625 386
2031
469 032 312 688 156 344
2032 2033
2 322 278
184 487
1 414 547
1 758 224
184 487
1 412 652
1 633 240
3 126 890
184 487
1 294 754
1 508 545
3 126 890
184 487
1 012 959
1 349 782
156 344
184 487
1 201 145
1 265 032
156 344
172 292
1 197 793
1 142 998
2 814 202
156 344
163 224
1 213 193
1 014 818
2 657 858
156 344
154 156
1 229 363
922 773
266 032
2 501 514
156 344
145 088
1 245 347
829 515
353 134
240 058
2 345 170
156 344
136 020
1 252 167
735 058
383 922
170 858
2 188 826
156 344
126 952
1 282 955
559 930
2 463 718
403 788
147 823
2 032 482
156 344
113 819
1 302 821
471 773
2 059 930
411 424
123 596
1 876 138
156 344
105 064
1 310 457
386 803
106 155
1 648 506
446 138
98 910
1 719 794
156 344
96 308
1 345 171
301 374
54 167
1 202 368
456 238
72 142
1 563 450
156 344
87 553
1 072 042
213 862
157 175
22 005
746 130
493 416
44 768
1 094 418
156 344
61 287
806 935
128 060
157 175
11 002
252 714
252 714
15 163
938 074
156 344
52 532
566 233
78 697
-
-
-
-
-
-
781 730
156 344
43 777
156 344
43 777
-
-
-
-
-
-
625 386
156 354
34 396
156 354
34 396
469 032
156 344
25 797
156 344
25 797
312 688
156 344
17 198
156 344
17 198
156 344
156 344
8 599
156 344
8 599
1.oldal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi koncepció
Sor-
5.számú melléklet Adatok ezer forintban
Beruházási kiadások el irányzata célonként
2009.évi El irányzat
Beruházás megnevezés
Megjegyzés
szám I/A. Beruházási kiadások 1.
Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (70101-5) 1. Új "Teniszcentrum" kialakítása a Pécs, Veress E.u.529/74hrsz. 2. Tüskésrét fejlesztése - zagytó
160 000 434/2008. (10.09.) Kgyh. 55 502 453/2008. (10.09.) Kgyh.
Összesen
215 502
1.
Összesen
215 502
2.
Útépítés, közlekedés fejlesztés Helyi közutak, hidak,alagutak létesítése és felúj.(45202-5) Sopianae terv megvalósitása II.alrendsz.finansz.terv. I.üteme Kénes út-Budai vám kerékpárút c. pályázat önrész Kénes út-Budai vám kerékpárút közvilágítás kiépítése Kénes út-Budai vám kerékpárút - MÁV ingatlanok megszerz.
270 000 47 492 50 000 44 187
1. 2. 3. 4.
Összesen
2. 3.
411 679
Összesen
411 679
Közm , csapadékcsatorna, pince, támfal Magasépít ipar (45101-7) 1. Nagykozári úti támfal építése 2. Pince, támfal veszélyelhárítás 3. Balesetveszélyes gyalogátkel helyek védelme
60 000 8 000 50 000 454/2008. (10.09.) Kgyh.
Összesen
118 000
Szennyvízelvezetés- és kezelés ( 90111-6) 4. ISPA III. ütem
63 622 önkormányzati önrész
Összesen:
3.
Összesen
4.
Kultúra Magasépít ipar (45101-7) EKF-Zsolnay Kulturális Negyed EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. megvalósítása EKF-Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF-Nagy Kiállítótér
1. 2. 3. 4.
63 622
181 622
982 887 (Saját er b l 560.000 ÖTM támogatás) 1 378 889 (Saját er b l 362.135 ÖTM támogatás) 91 498 (Saját er b l 35.655 ÖTM támogatás) 26 400
Összesen
4. 5.
2 479 674
Összesen
2 479 674
Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5) 1. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem 2. EKF-Közterek és parkok újjáélesztése II. ütem
261 797 (Saját er b l 122.959 ÖTM támogatás) 535 500 (Saját er b l 300.000 ÖTM támogatás)
Összesen
5.
Beruházás összesen
I/B.
Felújítások
1.
797 297
Összesen
I/A.
797 297 4 085 774
Közoktatás Épületfenntartás és korszer sítés (45401-8) 1. Intézmények beltéri világítás korszer sítése 2. Jókai u.-i Általános Iskola felújítás, b vítés 3. Intézmények akadálymentesítése tervezése, kivitelezése
18 566 605/2005.(11.24.) Kgyh.Pm. 70 000 40 000
Összesen
1. I/B.
312/2007. (06.21.) Kgyh. 10/2008 .(01.24.) Kgyh. 10/2008 .(01.24.) Kgyh. 10/2008 .(01.24.) Kgyh.
128 566
Összesen
128 566
Felújítások összesen
128 566
1. oldal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi koncepció
Sor-
5.számú melléklet Adatok ezer forintban
Beruházási kiadások el irányzata célonként
2009.évi El irányzat
Beruházás megnevezés
Megjegyzés
szám II.
Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám.
1.
Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-t l a Völgys.p-ig"ROP 1.1p 2. Pécsi Kistérség KIOP-2004-1.2.0 pályázat (állati hulladék) 3. Önkormányzati T zoltóság 2008.évi eszközbesz.pály. önrész
2 600 325/2005. (06.23.) Kgyh. (14.793 e hitel + terhei) 20 391 12/2006. (01.26.) Kgyh. hat. 20 000
Összesen
1.
42 991
Támogatás érték felhalm. kiadás (ÁHT-n belül) összesen
2.
42 991
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 1. 1. 2. 3. 4.
Lakásgazdálkodás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) Panel program 2008.év Panel program 2008.év, önkormányzati lakások jutó önrész Kémény program 2008.év "ÖKO" program" 2008.év
483 288 16 464 19 253 5 479
Összesen
1.
2.
524 484
Összesen
524 484
Egyéb Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (75119-7) 1. Pécs-Pogány Repül teret M k.Kft.fejl.c.tám. 2. Pécs Fürd Kft. fejl.c.forrásátadás 3. Pécs, Rákóczi u.11.sz.ingatlan lízingdíj és járulékai
205 000 404/2007. (09.06.) Kgyh.2008.évi ei.(113.785 e + kamata) 36 000 19/2007. (02.01.) Kgyh. (180.000 e /5 év fejl.hitel törl.) 30 000
Összesen
2.
105/2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. 105/2008. (07.22.) Önk.Biz.hat. 107/2008. (07.22.) Önk. Biz.hat. 106/2008. (07.22.) Önk.Biz.hat.
271 000
Összesen
271 000
2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre
795 484
II.
Támogatás érték kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.ö.
838 475
III.
Pénzügyi befektetések
0
IV.
Támogatási kölcsönök nyújtása
0
Mindösszesen
5 052 815
2. oldal
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepció
Adatok ezer Ft-ban
Kiemelt el irányzat
El ir csop
Alcím név
Kiem. e. szám
Címnév
Alcímszám
4
El ír. csop.
Címszám
101.
Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei
Tartalékok
Eredeti évi el irányzat
2 320 316 -
1
Önkormányzati Bizottság
2
Költségvetési Bizottság
3
Pénzügyi Bizottság
-
4
Gazdasági Bizottság
2 000
5
Városfejlesztési Bizottság
2 000
6
Kommunális Bizottság
2 000
7
Oktatási Bizottság
2 000
8
Népjóléti Bizottság
2 000
9
Kulturális Bizottság
10
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
11
Polgármesteri keret
12
Általános tartalék
13
Egyéb céltartalékok
14
Intézményi tartalékok
2 000
2 000 30 000 300 000 1 976 316 -
Céltartalékok
M ködési igényelt el irányzat
1 808 316
Egyéb céltartalékok Kisebbségi önkormányzatok m ködése
Felhalmozási igényelt el irányzat
168 000
16 000
Részönkormányzatok m ködése
20 000
Ifjúsági, civil és sport feladatok ellátási keret
300 000
Pályázati önrész
130 000
Kommunális keret
10 000
Választókörzeti keret
24 000
M emlékvédelem
-
Helyi védettség épületek felújítási pályázata
-
8 000
Intézményi felújítások
-
150 000
Intézmények karbantartási kerete
10 000
100 000
Fenntartási ( vis maior ) keret
70 000
Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások
50 000
"Miénk a város!" vetélked
77 000
Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések
15 000
Társadalmi megújulást segít program
40 000
Közbiztonsági Koncepció kiadásai
5 000
Térfigyel kamerarendszer kiépítése
60 000
Európa Kulturális F városa
622 300
Európa Kulturális F városa NFÜ Gyugyi-gy jtemény
16 000
Normatív állami támogatások elszámolása
30 000
Tanulók tankönyvtámogatása
103 192
Érettségi és szakmai vizsgákon résztvev k díjazása
50 000
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
27 733
Szociális továbbképzés és szakvizsga
6 091
PVV Zrt. - Piac- és Vásárcsarnok kaució térítése
6 000
Raiffeisen lízingszerz dés
30 000
-
1.oldal
-
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési koncepciója
Adatok ezer Ft-ban
Kiem. e. szám
Alcímszám
El ír. csop.
101.Címszám
Polgármesteri Hivatal M ködési célú pénzeszköz átadás kiadásai
Pénzeszköz átadás
Eredeti évi el irányzat
Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai:
Pécsi Közlekedési Zrt. támogatása PVV Zrt.által kezelt lakások és egyéb bérl.kiadásai Pécsi Fürd Kft. Pécs Tv Kft. Pécsi Hírek Kft. Pécsi Vízm Zrt. (települési folyékony hulladék)
1 2 3 5 7 8
Speciális célú pénzeszköz átadás összesen:
300 000 250 000 80 000 100 000 30 000 4 216 764 216
Egyéb m ködési pénzeszköz átadás:
Állatkert és Akvárium-Terrárium Nonprofit Kft. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Pécs2010 Menedzsment Központ Nonprofit Kft. EUNet 2000 Nonprofit Kft. Harmadik Színház Nonprofit Kft. Orf Pécs Nonprofit Kft. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. PécsTour Nonprofit Kft. Bányász Kulturális Szövetség Istenkuti Közösségért Egyesület Nevel k Háza Egyesület Patacsi M vel dési Egyesület Pécsbányáért Egyesület Rácz Aladár Közösségi Ház Vasutas M vel dési Ház Egészséges Városért Alapítvány Megyervárosi Sport és Szabadid központ Alapítvány Zlatko és Vesna Prica Alapítvány Fogd a Kezem Alapítvány Ifjúságért Egyesület INDIT Közalapítvány Kerek Világ Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támasz Alapítvány Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Bm-i Területfejlesztési Tanács Kisebbségi Tanács Filmiroda (Filmünnep) Polgármesteri Ösztöndíj keret Bursa Hungarica Környezetvédelmi Alap Lakásgazdálkodási keret Pécs vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás Vízkészlet használati járadék 4
Egyéb m ködési célú pénzeszk. átadás összesen:
Összesen:
1.oldal
40 000 5 000 60 000 50 000 3 000 39 000 75 000 35 000 4 000 2 500 3 700 1 500 1 000 1 000 2 000 3 000 1 500 3 000 1 925 7 040 2 035 1 815 2 530 27 500 825 6 000 4 000 15 000 3 000 10 000 2 000 50 000 26 000 1 200 491 070
1 255 286