VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
Č. řádku
IKF
Rok
Měsíc
IČO
0 1
8 0 3 0 9 5
2013
12
25728814
Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4
|Označ.| T E X T |Číslo|Skutečnost v účetním období| | | |řádku|-------------|-------------| | | | | sledovaném | minulém | | a | b | c | 1 | 2 | |------|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------| | II. |Výkony | 004 | 5763 | 5579 | | II.1 |Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 005 | 5763 | 5579 | | B. |Výkonová spotřeba | 008 | 4514 | 4190 | | B.1 |Spotřeba materiálu a energie | 009 | 898 | 688 | | B.2 |Služby | 010 | 3616 | 3502 | | + |Přidaná hodnota | 011 | 1249 | 1389 | | C. |Osobní náklady | 012 | 121 | 176 | | C.1 |Mzdové náklady | 013 | | 39 | | C.2 |Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 014 | 97 | 102 | 24 | 35 | | C.3 |Náklady na soc.zabezpečení a zdr.pojištění | 015 | | D. |Daně a poplatky | 017 | 198 | 196 | | E. |Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku | 018 | 258 | 258 | | G. |Změna stavu rezerv a opravných položek | 025 | 26 | | | IV. |Ostatní provozní výnosy | 026 | | 42 | | H. |Ostatní provozní náklady | 027 | 348 | 60 | | * |Provozní výsledek hospodaření | 030 | 298 | 741 | | VI. |Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 031 | | 30740 | | J. |Prodané cenné papíry a podíly | 032 | | 1001 | | X. |Výnosové úroky | 042 | 1500 | 954 | | N. |Nákladové úroky | 043 | 401 | 472 | | O. |Ostatní finanční náklady | 045 | 9 | 10 | | * |Finanční výsledek hospodaření | 048 | 1090 | 30211 | | Q. |Daň z příjmů za běžnou činnost | 049 | 279 | 198 | | Q.1 | - splatná | 050 | 279 | 198 | | ** |Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 052 | 1109 | 30754 | | *** |Výsledek hospodaření za účetní období | 060 | 1109 | 30754 | | **** |Výsledek hospodaření před zdaněním | 061 | 1388 | 30952 | |------|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------| | | Kontrolní číslo | 999 | 30337 | 178820 |
Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor. Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
29.05.2014 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Osoba odpovědná za účetnictví: Ing.Dušek
Osoba odpovědná za úč.závěrku: Polmanová Lucie
ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku
IKF
Rok
Měsíc
IČO
0 1
8 0 1 0 9 5
2013
12
25728814
Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4
|Označ| A K T I V A |Číslo| Běžné účetní období |Min.úč.| | | |řádku|-------|--------|-------| období| | | | |Brutto |Korekce | Netto | Netto | | a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----|----------------------------------------------|-----|-------|------- |-------|-------| | |AKTIVA CELKEM | 001 | 51262| -2613| 48649| 48305| |B. |Dlouhodobý majetek | 003 | 14819| -2368| 12451| 12109| |B.II.|Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | 14817| -2368| 12449| 12107| |II.1 |Pozemky | 014 | 1275| 0| 1275| 1276| |II.2 |Stavby | 015 | 12895| -2321| 10574| 10831| |II.3 |Samostatné movité věci a soubory mov.věcí | 016 | 47| -47| 0| 0| |II.7 |Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 600| 0| 600| 0| |B.III|Dlouhodobý finanční majetek | 023 | 2| 0| 2| 2| |III.3|Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | 2| 0| 2| 2| | 031 | 36419| -245| 36174| 36196| |C. |Oběžná aktiva |C.III|Krátkodobé pohledávky | 048 | 36173| -245| 35928| 35769| |III.1|Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 1431| -245| 1186| 758| |III.7|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 296| 0| 296| 768| |III.8|Dohadné účty aktivní | 056 | 2704| 0| 2704| 3248| |III.9|Jiné pohledávky | 057 | 31742| 0| 31742| 30995| |C.IV.|Krátkodobý finanční majetek | 058 | 246| 0| 246| 427| |IV.1 |Peníze | 059 | 9| 0| 9| 7| |IV.2 |Účty na bankách | 060 | 237| 0| 237| 420| |D.I. |Časové rozlišení | 063 | 24| 0| 24| 0| |I.1 |Náklady příštích období | 064 | 24| 0| 24| 0| |-----|----------------------------------------------|-----|-------|------- |-------|-------| | | Kontrolní číslo | 999 | 205024| -10452| 194572| 193220|
Strana: 1
Účetní jednotka: Dušek reality a.s.
| Ozn.| P A S I V A |Čís.|Stav v běžném |Stav v minulém| | | |řád.|účetním období|účetním období| | a | b | c | 5 | 6 | |-----|---------------------------------------------|----|--------------|--------------| | |PASIVA CELKEM |067 | 48649 | 48305 | |A. |Vlastní kapitál |068 | 33733 | 32624 | |A.I. |Základní kapitál |069 | 2000 | 2000 | |I.1 |Základní kapitál |070 | 2000 | 2000 | |A.III|Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy |080 | 200 | 200 | |III.1|Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond |081 | 200 | 200 | |A.IV.|Výsledek hospodaření minulých let |083 | 30424 | -330 | |IV.1 |Nerozdělený zisk minulých let |084 | 34820 | 4066 | |IV.2 |Neuhrazená ztráta minulých let |085 | -4396 | -4396 | |A.V. |Výsledek hospodaření běžného účetního období |087 | 1109 | 30754 | |B. |Cizí zdroje |088 | 14916 | 15345 | |B.III|Krátkodobé závazky |105 | 13991 | 12853 | |III.1|Závazky z obchodních vztahů |106 | 8062 | 7662 | |III.4|Závazky ke společníkům, členům družstva |109 | 1900 | 1500 | |III.5|Závazky k zaměstnancům |110 | 6 | 6 | |III.6|Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.pojištění |111 | 3 | 3 | |III.7|Stát - daňové závazky a dotace |112 | 155 | 137 | |III.8|Krátkodobé přijaté zálohy |113 | 3329 | 3085 | |III10|Dohadné účty pasivní |115 | 352 | 360 | |III11|Jiné závazky |116 | 184 | 100 | |117 | 925 | 2492 | |B.IV.|Bankovní úvěry a výpomoci |IV.1 |Bankovní úvěry dlouhodobé |118 | 925 | 2492 | |C.I. |Časové rozlišení |121 | 0 | 336 | |I.1 |Výdaje příštích období |122 | 0 | 336 | |-----|---------------------------------------------|----|--------------|--------------| | | Kontrolní číslo |999 | 193487 | 162130 |
Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor. Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
29.05.2014 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Osoba odpovědná za účetnictví: Ing.Dušek
Osoba odpovědná za úč.závěrku: Polmanová Lucie
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
Strana 1 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma :
DUŠEK Reality,a.s.
Sídlo:
Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Krč 140 00
Právní forma: akciová společnost
IČO: 25728814
Rozhodující předmět činnosti:
- živnost volná – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Datum vzniku společnosti:
19.1.1999
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Ing. Dušek Ladislav
Bydliště, sídlo
Diamantová 742,Praha 5
Sledované účetní Minulé účetní období období Podíl tj. % podíl tj. % 100 100%
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku)
Datum změny (dodatku)
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Společnost má sídlo na adrese Antala Staška 2027/79, Praha 4 – Krč 140 00 Společnost nemá žádné stále pobočky. Ke své činnosti však využívá obchodní zástupce, kteří jsou rozmístěni po celém území České republiky. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je
Ing. Dušek Ladislav Sávi Jiří Filip Ota Vla Evžen HUMBLE, a.s.
- člen představenstva - předseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - jediný akcionář
Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců.
Strana 2 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma společnosti Nemohold a.s.
Sídlo
Výše podílu na Výše vlastního Výše účetního základním kapitálu hospodářského kapitálu společnosti výsledku
Mrkosova 3873/12 615 00 Brno
2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Název společnosti
Sídlo
Výše podílu na základním kapitálu
Výše vlastního kapitálu společnosti
Výše účetního hospodářského výsledku
XX
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem
Z toho řídících pracovníků
Předchozí účetní období
Sledované účetní období
Předchozí účetní období
4
4
0
0
0 97 0 24 0 121
39 102 0 35 0 176
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních řídících dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Strana 3 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Strana 4 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování (III.)
a způsoby
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob (III.2.1.a) - prováděno způsobem A evidence zásob - prováděno způsobem B evidence zásob Výdaj zásob ze skladu je účtován:
nemá náplň nemá náplň
- nemá náplň
Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3.) • oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - nemá náplň b) v předem stanovených nákladech zahrnujících: • oceňování nakupovaných zásob je prováděno: a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
- nemá náplň
- nemá náplň
b) v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících:
nemá náplň
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b)
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:
- nemá náplň
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení:
- nemá náplň
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů (III.2.1.c) Ve sledovaném účetním období firma ne/vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala: - cenami pořízení 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d) Příchovky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny: - nemá náplň Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním období byly oceněny:
- nemá náplň
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou Nemá náplň
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Strana 5 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. b) Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: (postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování apod.)
Změna Nemá náplň
Důvod změny
Peněžní vyjádření změny na majetek závazky hosp. výsl.
4. Opravné položky k majetku (III.2.5) a) Opravné položky nebyly tvořeny. b) Druh opravné položky
Způsob stanovení
Zůstatek k 1.1.
Zdroj informací o určení výše OP
Tvorba
Zúčtování
Zůstatek k 31. 12.
Opravné položky k: Běžné období - dlouhodobému majetku - zásobám - finančnímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám – ostatní
Minulé období
Běžné obd.
Minulé obd.
245
Běžné období
Minulé období
Běžné obd.
Minulé obd.
245
5. Odpisování (III.2.6) a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají. c) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. d) Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven jiným způsobem. Daňové odpisy - použita metoda:
- lineární - zrychlená
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku (Uveďte systém evidence, případně odpisování drobného dlouhodobého majetku, např. v závislosti na jeho hodnotě.) Drobný dlouhodobý hmotný majetek do .... Kč se účtuje na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán ....%.
Strana 6 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do .... Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ..... Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán ....%. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ....Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 Ostatní služby. Jinak:
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8)
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku
Výše doměrku
XX CELKEM
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti
Úvěry celkem
2014
925
CELKEM
925
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace
Poskytovatel
Nemá náplň
Strana 7 (celkem 14)
Běžné obd.
Minulé obd.
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
1.5. Manka a přebytky u zásob Druh zásob Nemá náplň
Výše manka (-), přebytku (+)
Důvod
2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne
Obsah změny
Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze
Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát
Peněžní vyjádření změny
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a)
Skupina majetku Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Jiný DHM Nedokončený DHM
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
1275 12895 47
1275 12895 47
0 256
0 2 063
1275 12 639 47
1275 10832 47
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný DNM Nedokončený DNM
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Strana 8 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c) Běžné účetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Splátky celkem
První splátka
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce
Minulé účetní období Splátky celkem
První splátka
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) Běžné období Název majetku pořizovací cena
Celkem
Minulé období Název majetku pořizovací cena
Celkem
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f)
Název majetku Účetní hodnota
Běžné období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
Název majetku Účetní hodnota
Minulé období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g)
Majetek
Běžné období Účetní hodnota
Tržní hodnota
Majetek
Minulé období Účetní hodnota
Tržní hodnota
Strana 9 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (IV.3.1.h)
Název společnosti
Sídlo
Běžné období Podíl v Podíl v tis. Kč %
Sídlo
Minulé období Podíl v Podíl v tis. Kč %
Počet Dividendy akcií/ v tis. Kč nominální hodnota
Zisk/Ztráta běžného roku
Počet Dividendy akcií/ v tis. Kč nominální hodnota
Zisk/Ztráta běžného roku
CELKEM
Název společnosti
CELKEM
4. Vlastní kapitál (IV.3.3) 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát (IV.3.3. b) Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: použit pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti.
Společnost zisk nerozdělila a bude
Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: bude uhrazena ze zisku minulých let.
Společnost předpokládá, že ztráta
Návrh na rozdělení zisku běžného období:
XXX
4.2. Základní kapitál (IV.3.3.c
2 000 000 Kč
splaceno 2 000 000 kč 4.2. Základní kapitál (IV.3.3.c) akciová společnost
Druh akcií
Počet akcií
Běžné období Nominální hodnota
Na majitele, jemnovité
20
100 000
Druh akcií
Počet akcií
Minulé období Nominální hodnota
Strana 10 (celkem 14)
Nesplacené akcie
Lhůta splatnosti
Nesplacené akcie
Lhůta splatnosti
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
společnost s ručením omezeným
Společník
Sledované období Výše podílu Nesplacený vklad
Lhůta splatnosti
Společník
Minulé období Výše podílu Nesplacený vklad
Lhůta splatnosti
družstvo
Výše členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku
Sledované období Výše členských Počet členů vkladů nezapsaných k prvnímu dni do obchodního rozvahového období rejstříku
Počet členů k poslednímu dni rozvahového období
Výše členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku
Minulé období Výše členských Počet členů vkladů nezapsaných k prvnímu dni do obchodního rozvahového období rejstříku
Počet členů k poslednímu dni rozvahového období
Strana 11 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Počet dnů
Do 30 30 - 60 60 – 90 90 – 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 173 417 5 34 802
Předchozí období Z obchodního Ostatní styku 56 0 398 0 36 0 43 0 469 0
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Počet dnů
do 30 30 - 60 60 - 90 90 - 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minulé období Z obchodního Ostatní styku 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV. 3.2.b ,3.4.b)
Dlužník
Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné období Minulé období Částka Splatnost Dlužník Částka
Věřitel
Běžné období Částka
Splatnost
Závazky k podnikům ve skupině Splatnost
Věřitel
Minulé období Částka
Splatnost
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c)
Běžné období Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
Strana 12 (celkem 14)
Minulé období
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) Typ záruky
Příjemce záruky
Sledované období
Minulé období
5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva (IV.3.4.) Popis nejisté skutečnosti
Ovlivňující faktory
Odhad finančního dopadu
6. Rezervy (IV.3.5) Minulé období Druh rezervy
Zůstatek k 1.1.
Tvorba
Čerpání
Běžné období Zůstatek k 31.12.
Tvorba
Čerpání
Zůstatek k 31.12.
Zákonné rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek Celkem
7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) Sledované období Celkem Tuzemsko Zahraničí
Celkem
Minulé období Tuzemsko Zahraničí
Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr.
Tržby z prodeje služeb Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem
5763
5763
5578
5578
0
5763
5763
5578
5578
0
Strana 13 (celkem 14)
Příloha k účetní závěrce Dušek reality, a.s. k 31. 12. 2013
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj (IV.3.7) Běžné období Druh výzkumné Výdaje činnosti XX
Minulé období Druh výzkumné Výdaje činnosti XX
9. Údaje o přeměnách (IV.3.8)
Sestaveno dne:
Sestavil:
Podpis statutárního zástupce:
EKODAT CZ,a.s. Polmanová
Ing.Dušek Ladislav
29.6.2014
Strana 14 (celkem 14)