RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA JAWA TIMUR Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan umum penyelenggaraan jalan, sistem informasi manajemen jalan dan laik fungsi jalan agar tercipta penyelenggaraan jalan yang semakin baik.
No.
I
II
III
I
II
III
IV
-
30.00%
30.00%
40.00%
Program
Kegiatan
Persentase jalan provinsi yang sudah dilakukan laik fungsi
Jadwal Pelaksanaan
Aksi/Kegiatan
Target
Indikator Kinerja
Output/Keluaran
Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan Jembatan 1
Monitoring kehadiran pegawai
√
√
√
√
Laporan print out finger print
12 kali
2
Rapat evaluasi fisik dan keuangan
√
√
√
√
Laporan Fisik dan Keuangan
12 kali
3
Penilaian pegawai
√
√
√
√
Laporan SKP
4
Kajian pengembangan jaringan jalan
√
√
√
√
Laporan hasil kajian pengembangan jaringan jalan
Penyusunan Dokumen Laik Fungsi Jalan Wilayah I
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Penyusunan Dokumen Laik Fungsi Jalan Wilayah I
1 kali
Penyusunan Dokumen Laik Fungsi Jalan Wilayah II
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Penyusunan Dokumen Laik Fungsi Jalan Wilayah II
Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Lamongan
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Penyusunan Dokumen Laik Fungsi Jalan Wilayah III
Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kab. Gresik, Kota Surabaya, dan Kab. Sidoarjo
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kab. Gresik, Kota Surabaya, dan Kab. Sidoarjo
280,000,000.00
1 paket Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan Jembatan
4
820,000,000.00
1 paket Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan
3
420,000,000.00
1 paket Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan Jembatan
2
3,230,000,000.00
7 kajian Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan Jembatan
1
Nilai (Rp.)
IV
1 paket
315,000,000.00
Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan 5
Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Mojokerto
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Mojokerto
1 paket Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan
6
Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kab. Gresik, Kota Surabaya, dan Kab. Sidoarjo
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kab. Gresik, Kota Surabaya, dan Kab. Sidoarjo
Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Jombang
Pembuatan Leger Jalan Provinsi
Survey dan Analisis Data Jembatan Wilayah I
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Berkas laporan hasil Penyusunan Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Jombang
Berkas laporan hasil Pembuatan Leger Jalan Provinsi
Berkas laporan hasil Survey dan Analisis Data Jembatan Wilayah I
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Survey dan Analisis Data Jembatan Wilayah II
300,000,000.00
1 paket Program Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan 1 paket Program Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan
Pengembangan Database Jalan dan Jembatan Pengembangan Database Jalan dan Jembatan
Pengembangan Database Jalan dan Jembatan
2,570,507,000
100,000,000
200.000.00
1 paket Pengembangan Program Rehabilitasi/Pemeli Database Jalan haraan Jalan dan dan Jembatan Jembatan
Survey dan Analisis Data Jembatan Wilayah II
370,000,000.00
1 paket Program Kajian Rehabilitasi/Pemeli pengembangan haraan Jalan dan jaringan jalan Jembatan
7
315,000,000.00
1 paket
200.000.00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG BINA TEKNIK DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA JAWA TIMUR Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan meningkatnya kualitas pengawasan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan serta kelancaran proses dan pelayanan kegiatan pengujian laboratorium kebinamargaan.
No.
Menyiapkan dokumen perencanaan yang tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik, merekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan memberikan kelancaran dalam pelayanan kegiatan pengujian laboratorium kebinamargaan untuk mendukung kualitas pekerjaan fisik.
Jadwal Pelaksanaan
Aksi/Kegiatan I
Target
Indikator Kinerja
II
III
Output/Keluaran
I
II
III
IV
8.89%
34.26%
43.75%
13.10%
Program
Kegiatan
Nilai (Rp.)
Pembinaan & pengawasan teknij jalan & jembatan
1,640,643,000.00
Perencanaan Pembangunan Jalan
1,200,000,000.00
Perencanaan Peningkatan Jalan
2,190,000,000.00
Supervisi Peningkatan Jalan
6,040,000,000.00
Pelayanan kegiatan pengujian laboratorium
950,000,000.00
IV Program Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
1
Monitoring kehadiran pegawai
√
√
√
√
Laporan print out finger print
12 kali
2
Rapat evaluasi fisik dan keuangan
√
√
√
√
Laporan Fisik dan Keuangan
12 kali
3
Penilaian pegawai
√
√
√
√
Laporan SKP
4
Pelayanan kajian disain (kondisianal)
√
√
√
√
Laporan Hasil Kajian Teknik
1 kali 8 kajian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1
Perencanaan pembangunan jalan tembus Sukorejo - Batu
-
√
√
√
Berkas laporan hasil perencanaan/DED pembangunan jalan
1 paket Program Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
1
Perencanaan peningkatan jalan
-
√
√
√
Berkas laporan hasil Perencanaan DED peningkatan jalan
7 paket Program Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
1
Supervisi peningkatan jalan
-
√
√
√
Berkas laporan hasil supervisi peningkatan jalan
8 paket Program Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
1 2 3
Pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan Rehab./pemel. alat-alat laboratorium kebinamargaan Pelaksanaan pengembangan teknologi bahan perkerasan jalan
√
√
-
-
Penambahan alat-alat laboratorium kebinamargaan
12 jenis
√
√
√
√
Kalibrasi alat-alat laboratorium kebinamargaan
65 buah
√
√
√
√
Kegiatan penelitian teknologi bahan perkerasan jalan
4 kegiatan
BAB. I PENDAHULUAN
Bidang pemeliharaan merupakan salah satu dari empat bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, penanggulanagn kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana / kejadian alam dan pelaksanaan pengelolaan peralatan jalan dan fungsi antara lain sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2.
Pelaksanaan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3.
Penelitian dan pengkajian dokumen teknik poemeliharaan jalan dan jembatan;
4.
Pelaksanaan fasilitas pengadaan bahan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan;
5.
Pelaksanaan penanggulanagn kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam/kejadian alam;
6.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
7.
Pelaksanaan pengendalian penggunaan peralatan jalan ;
8.
Pelaksanaa Penyediaan bahan dan peralatan jalan ;
9.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .
Susunan organisasi bidang pemeliharaan : 1. Seksi Pemeliharaan Jalan ; 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan ; 3. Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; Masing masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
|Laporan Kinerja Bidang Pemeliharaan DPU Bina Marga
1
BAB. II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN A. Perjanjian Kinerja Dalam perjanjian Kinerja tahun 2016 Kinerja utama adalah Meningkatnya jalan Provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman dengan indikator kinerja utama : 1. Prosentase terlaksananya pembinaan pemeliharaan jalan(effektif 192,137Km) dengan target 100% 2. Prosentase terlaksananya pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dokumen kontrak dengan target 100% 3. Prosentase mobilisasi alat berat untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan target 80% 4. Prosentase terlaksananya pengendalian penggunaan dan penyediaan alat berat menunjang proses pemeliharaan jalan dan jembatan dengan target 90%.
B. Rencana Aksi Capaian Kinerja
TARGET (%) SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya jalan Provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat aman dan nyaman
INDIKATOR KINERJA I
II
III
IV
Prosentase terlaksananya pembinaan pemeliharaan jalan(effektif 105.781Km)
30
70
90
100
Prosentase terlaksananya pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dokumen kontrak
26,98
54,03
76,89
100
Mobilisasi Alat Berat untuk kegiatan pemeliharaan jalan
22,06
55
80
80
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat alat Berat
22,06
55
80,08
90
|Laporan Kinerja Bidang Pemeliharaan DPU Bina Marga
2
NO
AKSI/KEGIATA N
JADWAL PELAKSANAAN
I Pembinaan, pengendalian, pengawasandan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
V
II
V
III
IV
V
V
OUTPUT/ KELUAR AN
PROGRAM
- Jumlah laporan keuangan tepat waktu 12 laporan
Rehabilitasi/ Pemelihara an Jalan dan Jembatan
Pembinaan ,pengendal ian,pengaw asan dan evaluasi pelaksanaa n pemelihara an jalan dan jembatan
Jumlah laporan haasil mobilisasi alat berat
Rehabilitasi/ Pemelihara an Jalan dan Jembatan
Mobilisasi Alat Berat untuk kegiatan pemeliharaa n jalan
Pengganti an suku cadang 20 unit
Dukungan sarana dan prasarana alat berat
Rehabilitas i/pemelihar aan alat berat
Jumlah laporan realisasi dan keuangan tepat waktu 12 laporan
1
KEGIATA N
Rp.
5.230.000.000
Prosentas e proses administra si tepat waktu 100 %
2
Mobilisasi Alat Berat untuk kegiatan pemeliharaan jalan Rehabilitasi/Pe meliharaan Alat alat Berat
3
V
V
V
V
V
V
V
V
2.150.000.000
Jumlah pemelihar aan alat berat 19 bh
|Laporan Kinerja Bidang Pemeliharaan DPU Bina Marga
200.000.000
3
BAB. III PENUTUP Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya secara umum dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Rencana Aksi Kinerja ini memiliki peran yang sangat penting didalam pelaksanaan seluruh kegiatan mengingat fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan yang terkait langsung dengan Perjanjian kinerja juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan anggaran. 2. Perencanaan yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan kecilnya permasalahan atau hambatan yang timbul pada saat pelaskanaan. 3. Laporan ini beserta target-target yang telah dicanangkan didalamnya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja triwulan maupun laporan kinerja Tahunan. 4. Harapan kami dengan telah disusunnya laporan ini adalah, setiap unsur dari Satuan Kerja benar-benar berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan dengan profesional sehingga benar-benar dapat merealisasikan apa yang telah dicanangkan.
Surabaya,
Januari 2016
KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN
Ir. ABDUL ADIM, MM, Pembina Tk. I NIP. 19620717 198903 1 009
|Laporan Kinerja Bidang Pemeliharaan DPU Bina Marga
4
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Taget
Meningkatkan jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Surabaya yang dapat dilalui oleh Persentase jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Surabaya dalam kondisi mantap kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
I
II
III
IV
30%
40%
20%
10%
Jadwal Pelaksanaan No
Aksi/Kegiatan
1
Pemeliharaan rutin dengan mekanis dan manual
I
II
III
IV
V
V
V
V
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Rp.
Luasan Pemeliharaan Jalan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di UPT Bina Marga Surabaya
#REF!
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Rp.
Jadwal Pelaksanaan No
Aksi/Kegiatan
1
2
I
II
III
IV
Pemeliharaan rutin jembatan
V
V
V
V
Luasan Pemeliharaan
Pengecatan Jembatan
V
V
V
V
Luasan Pengecatan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB./PEMEL. JALAN UPT. BINA MARGA MOJOKERTO Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian , keuangan, perbekalan, peralatan dan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kelancaran pengelolaan administrasi umum dan di siplin pegawai
No.
Aksi/Kegiatan
Prosentase jumlah laporan kepegawaian , realisasi fisik keuangan, perbekalan, peralatan, pelayanan masyarakat, aset, kehadiran pegawai yang tepat waktu.
Jadwal Pelaksanaan I
Target
Indikator Kinerja
II
III
Output/Keluaran
IV
I
II
III
IV
20%
35%
25%
20%
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
Monitoring, evaluasi dan pengelolaan aset, jalan dan jembatan UPT Mojokerto
1.
Monitoring kehadiran pegawai
√
√
√
√
Laporan print out finger print
12 kali
2.
Monitoring aset
√
√
√
√
Laporan Aset
4 kali
3.
Rapat evaluasi fisik dan keuangan
√
√
√
√
Laporan Fisik dan Keuangan
12 kali
4.
Penilaian pegawai
√
√
√
√
Laporan SKP
5.
Pelayanan masyarakat
√
√
√
√
Laporan Rekomendasi Teknik
1 kali 12 kali
Nilai (Rp.)
1,992,086,000.00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB./PEMEL. JALAN UPT. BINA MARGA MOJOKERTO Sasaran Strategis
Meningkatnya jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Mojokerto yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
No.
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I
Target
Indikator Kinerja
II
III
IV
I
II
III
Prosentase jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Mojokerto dalam kondisi mantap
20%
35%
25%
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
1.
Pemeliharaan rutin jalan
√
√
√
√
Luasan pemeliharaan rutin jalan
749.280 m2
2.
Pemeliharaan bangunan pelengkap
√
√
√
√
Panjang pemeliharaan bangunan pelengkap
134.000 m'
3.
Pemeliharaan bahu jalan
√
√
√
√
Luasan pemeliharaan bahu jalan
362.000 m2
4.
Pemeliharaan saluran
√
√
√
√
Panjang pemeliharaan saluran
5.
Pemeliharaan berkala jalan
-
√
-
-
Panjang pemeliharaan berkala jalan
53.656 m' 9,26 Km
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT. Bina Marga Mojokerto
N
31,16
IV 20%
Nilai (Rp.)
60,500,000.00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB./PEMEL. JEMBATAN UPT. BINA MARGA MOJOKERTO Sasaran Strategis
Meningkatnya jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Mojokerto yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
No.
I
II
1.
Pemeliharaan rutin jembatan
√
√
2.
Pengecatan jembatan
√
√
3.
Pembersihan jembatan
√
√
4.
Rehabilitasi/pelebaran jembatan
√
III
√
√
I
II
III
IV
20%
35%
25%
20%
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT. Bina Marga Mojokerto
Prosentase jembatan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Mojokerto dalam kondisi mantap
Jadwal Pelaksanaan
Aksi/Kegiatan
Target
Indikator Kinerja
Output/Keluaran
Nilai (Rp.)
IV
√
√
Luasan pemeliharaan rutin jembatan
41.086 m2
Luasan pengecatan
164.345 m2
Luasan pembersihan Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan
8.200 m2 -
800,000,000.00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB./PEMEL. JALAN UPT. BINA MARGA MADIUN Sasaran Strategis Meningkatnya kedisiplinan, kualitas pengelolaan administrasi umum kepegawaian, keuangan, perbekalan, peralatan dan pelayanan masyarakat.
No.
Aksi/Kegiatan
dan
Prosentase kehadiran pegawai yang tepat waktu, jumlah laporan kepegawaian, umum, keuangan, perbekalan, peralatan, pelayanan masyarakat, utilitas dan non utilitas, aset yang tepat waktu
Jadwal Pelaksanaan I
Target
Indikator Kinerja
II
III
Output/Keluaran
IV
I
II
III
IV
20%
35%
25%
20%
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
Monitoring, evaluasi dan pengelolaan aset, jalan dan jembatan UPT Madiun
1.
Monitoring kehadiran pegawai
√
√
√
√
Laporan print out finger print
12 kali
2.
Monitoring aset
√
√
√
√
Laporan Aset
4 kali
3.
Rapat evaluasi fisik dan keuangan
√
√
√
√
Laporan Fisik dan Keuangan
12 kali
4.
Penilaian pegawai
√
√
√
√
Laporan SKP
5.
Pelayanan masyarakat
√
√
√
√
Laporan Rekomendasi Teknik
1 kali 12 kali
Nilai (Rp.)
2,271,807,500.00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB./PEMEL. JALAN UPT. BINA MARGA MADIUN Sasaran Strategis
Meningkatnya jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Madiun yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
No.
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I
Target
Indikator Kinerja
II
III
IV
I
II
III
IV
Prosentase jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Madiun dalam kondisi mantap
20%
35%
25%
20%
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
1.
Pemeliharaan rutin jalan
√
√
√
√
Luasan pemeliharaan rutin jalan
2.
Pemeliharaan bangunan pelengkap
√
√
√
√
Panjang pemeliharaan bangunan pelengkap
3.
Pemeliharaan bahu jalan
√
√
√
√
Luasan pemeliharaan bahu jalan
4.
Pemeliharaan saluran
√
√
√
√
Panjang pemeliharaan saluran
5.
Pemeliharaan berkala jalan
-
√
-
-
Panjang pemeliharaan berkala jalan
34.020 m2 879 m' 166.000 m2 29.658 m' 3,9 Km
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT. Bina Marga Madiun
Nilai (Rp.)
15,840,576,000.00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB./PEMEL. JEMBATAN UPT. BINA MARGA MADIUN Sasaran Strategis
Meningkatnya jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Madiun yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
No.
Jadwal Pelaksanaan
Aksi/Kegiatan I
Target
Indikator Kinerja
II
1.
Pemeliharaan rutin jembatan
√
√
2.
Pengecatan jembatan
√
√
3.
Pembersihan jembatan
√
√
4.
Rehabilitasi/pelebaran jembatan
√
III
√
I
II
III
IV
Prosentase jembatan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Madiun dalam kondisi mantap
20%
35%
25%
20%
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel. Jalan dan Jembatan
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT. Bina Marga Madiun
√
Luasan pemeliharaan rutin jembatan Luasan pengecatan
√
Nilai (Rp.)
IV
√
Luasan pembersihan Panjang jembatan yang direhabilitasi/dilebarkan
4.472 m2 750 m2 5,8 m'
600,000,000.00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 UPT BINA MARGA KEDIRI Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kedisiplinan, Kulitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perbekalan, Peralatan dan Pelayanan Masyarakat.
Jumlah Laporan Keungan yang tepat waktu, Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang tepat waktu, Prosentase Proses Administrasi yang tepat waktu.
No
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
Output/Keluaran
Target I
II
III
IV
20%
35%
25%
20%
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel Jalan dan Jembatan
1
Monitoring Kehadiran Pegawai
√
√
√
√
Laporan Print Out finger Print
12 kali
2
Monitoring Aset
√
√
√
√
Laporan Aset
4 kali
3
Rapat Evaluasi Fisik dan Keuangan
√
√
√
√
Laporan Fisik dan Keuangan
12 kali
4
Penilaian Pegawai
√
√
√
√
Laporan SKP
1 kali
5
Pelayanan Masyarakat
√
√
√
√
Laporan Rekomendasi Tehnik
12 kali
Nilai (Rp.)
Monitoring, 2.176.265.000,00 Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Kediri
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 UPT BINA MARGA KEDIRI Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Jalan Provinsi di UPT Bina Marga Kediri yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.
No
Aksi/Kegiatan
Presentase Jalan Provinsi di Wilayah UPT. Bina Marga Kediri dalam kondisi mantap.
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
Output/Keluaran
Target I
II
III
IV
20%
35%
25%
20%
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel Jalan dan Jembatan
1
Pemeliharaan Rutin Jalan
2
Pemeliharaan Bangunana Pelengkap
3
Pemeliharaan Bahu Jalan
4 5
√
√
√
Luasan Pemeliharaan Rutin Jalan
3,984 m2
Panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap
24,051 m'
√
Luasan Pemeliharaan Bahu Jalan
18,251 m2
Pemeliharaan Saluran
√
Panjang Pemeliharaan Saluran
20,748 m'
Pemeliharaan Berkala Jalan
√
√
√
√
Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan
7.15 Km
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Kediri
Nilai (Rp.) 15.985.841.000,00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 UPT BINA MARGA KEDIRI Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Jalan Provinsi di UPT Bina Marga Kediri yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
No
Aksi/Kegiatan
Presentase Jembatan Provinsi di Wilayah UPT. Bina Marga Kediri dalam kondisi baik.
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
Output/Keluaran
Target I
II
III
IV
20%
35%
25%
20%
Program
Kegiatan
Prog. Rehab./Pemel Jalan dan Jembatan
1
Pemeliharaan Rutin Jembatan
Luasan Pemeliharaan Rutin Jembatan
2
Pengecatan Jembatan
√
Luasan Pengecatan Jembatan
5,837 m2
3
Pengencangan Baut Jembatan
√
Panjang Jembatan
141.60 m'
4
Pembersihan Jembatan
√
Luasan Pembersihan Jembatan
9,956 m2
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan UPT Bina Marga Kediri
Nilai (Rp.) 500.000.000,00
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja I
Meningkatkan jalan provinsi di Persentase jalan provinsi di 20% wilayah UPT Bina Marga Pacitan yang wilayah UPT Bina Marga dapat dilalui oleh kendaraan dengan Pacitan dalam kondisi mantap cepat, aman dan nyaman Jadwal Pelaksanaan I II III IV
No.
Aksi/Kegiatan
1.
Pemeliharaan rutin jalan dengan mekanis
No.
Aksi/Kegiatan
1.
Pengecatan Jembatan
√
√
√
√
2.
Pembersihan Jembatan
√
√
√
3.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
√
√
4.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
√
√
√
√
Output/ Keluaran
Program
Kegiatan
Rehabiltasi pemelihar aan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaa n Jalan UPT Bina Marga Pacitan
Program
Kegiatan
Luasan Pengecatan 3,246 M2
Rehabiltasi pemelihar aan jalan dan jembatan
√
Luasan Pembersihan 5,820 M2
Rehabiltasi pemelihar aan jalan dan jembatan
√
√
Panjang Jembatan di rehabilitasi 856,40 M’
Rehabiltasi pemelihar aan jalan dan jembatan
√
√
Panjang Jembatan yang di lebarkan 6 M’
Rehabiltasi pemelihar aan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaa n Jembatan UPT Bina Marga Pacitan Rehabilitasi/ Pemeliharaa n Jembatan UPT Bina Marga Pacitan Rehabilitasi/ Pemeliharaa n Jembatan UPT Bina Marga Pacitan Rehabilitasi/ Pemeliharaa n Jembatan UPT Bina Marga Pacitan
√
√
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
Luasan pemeliharaan rutin jalan 117.250 M2
Output/ Keluaran
Target II III 35%
IV
30% 15%
Rp.
15.752.800.000
Rp.
746.300.000
399.000.000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 UNIT PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA BOJONEGORO DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya jalan provinsi di UPT bina Marga Bojonegoro yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman Meningkatnya jalan provinsi di UPT Bina marga Bojonegoro yang menjamin pengguna kendaraan dengan selamat
Presentase Jalan Provinsi di Wilayah UPT. Bina Marga Bojonegoro dalam kondisi mantap fungsional Presentase Jalan Provinsi di Wilayah UPT. Bina Marga Bojonegoro yang memenuhi persyaratan teknis jalan dan jembatan
No.
1. 2. 3. 4. 5.
Aksi/Kegiatan
Pemeliharaan rutin jalan Pemeliharaan bangunan pelengkap Pemeliharaan bahu jalan Pemeliharaan saluran Pemeliharaan berkala jalan
1. 2.
Pembersihan Pengecatan Jembatan
3.
Pemeliharaan bangunan pelengkap
Jadwal Pelaksanaan I II III IV
√ √ √ √ -
√ √ √ √ √
√ √ √ √ -
√ √ √ √ -
Output/Keluaran
Luasan pemeliharaan rutin jalan Panjang pemeliharaan bangunan pelengkap Luasan pemeliharaan bahu jalan Panjang pemeliharaan saluran Panjang pemeliharaan berkala jalan
Babatan Semak / Rumput Pengecatan Jembatan (Cat Minyak) Pengecatan Jembatan (Cat Tembok) Pengecatan 2 jembatan rangka Normalisasi Pasangan Batu
I 18,84%
Target II III 41,10% 25,24%
IV 14,81%
20,00%
35,00%
20,00%
25,00%
Program
Kegiatan
Rp.
Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan 88.166 m² 267 m' 20.340 m² 4.306 m' 19,450 Km Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan 26.812 m² 5.789 m² 2.981 m² 7.800 m² 460 m³
Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan UPT Bina Marga Bojonegoro
45.710.731.000,-
Rehabilitasi/Pe meliharaan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro
1.050.000.000,-
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB/PEMEL JALAN UPT BINA MARGA BANGKALAN Sasaran Strategi
Indikator Kinerja
Meningkatnya jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Bangkalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman aman dan nyaman
No
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I
II
III
Persentase jalan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Bangkala Bangkalan dalam kondisi mantap
Output/Keluaran
Program
Pemeliharaan rutin jalan
Pemeliharaan Bangunan pelengkap Pemeliharaan Bahu jalan Pemeliharaan Saluran Pemeliharaan berkala
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Kegiatan
IV Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 2 3 4 5
Target I II III 20% 35% 25%
√ √ √ √ √
Pemeliharaan rutin jalan
Pemeliharaan Bangunan pelengkap Pemeliharaan Bahu jalan Pemeliharaan Saluran Pemeliharaan berkala
56.616 M2 756 M' 56.290 M2 1.256 M' 10.00 Km
Kegiatan/ Rehabilitasi jalan UPT Bina Marga Bangkalan
IV 20%
Rp. 20,072,600,000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB/PEMEL JEMBATAN UPT BINA MARGA BANGKALAN Sasaran Strategi
Indikator Kinerja
Meningkatnya jembatan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Bangkalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman aman dan nyaman
No
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I
II
III
Persentase Jembatan provinsi di wilayah UPT Bina Marga Bangkala Bangkalan dalam kondisi mantap
Output/Keluaran
Program
Pemeliharaan rutin jembatan
Pengecatan Jembatan Pembersihan Jembatan Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
Kegiatan
IV Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 2 3 4
Target I II III 20% 35% 25%
√ √ √ √
Luasan Pemeliharaan rutin jembatan
Luasan Pengecatan Jembatan Luasan Pembersihan Jembatan Panjang Rehabilitasi/Pelebaran Jembatan
556 M2 4,500 M2 1,750 M2 14,9 M'
Kegiatan/ Rehabilitasi jalan UPT Bina Marga Bangkalan
IV 20%
Rp. 1,087,000,000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REHAB/PEMEL. JALAN DAN JEMBATAN UPT BINA MARGA BANGKALAN Sasaran Strategi
Indikator Kinerja
Meningkatnya kedisiplinan, kualitas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perbekalan, peraratan dan pelayanan masyarakat.
No
Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan I
II
III
Persentase kehadiran pegawai yang tepat waktu, jumlah laporan , kepegawaian, umum, keuangan,perbekalan peralatan, pelayanan masyarakat, utilitas dan non utilitas aset yang tepat waktu Output/Keluaran
Program
Monitoring kehadiran pegawai
Monitoring Aset Rapat evaluasi fisik dan keuangan Penilaian pegawai Pelayanan masyarakat
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
Kegiatan
IV Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 2 3 4 5
Target I II III 20% 35% 25%
√ √ √ √
Laporan print out finger print Laporan Aset Laporan fisik dan keuangan Laporan SKP Laporan rekomendasi Teknik
12 kali 4 kali 12 kali 1 kali 12 kali
Kegiatan/ Rehabilitasi jalan UPT Bina Marga Bangkalan
IV 20%
Rp. 2,894,986,000