REE NCANA KERJA TAHUN 2014
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 merupakan rencana pembangunan tahunan SKPD Kabupaten Pandeglang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2014, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kerja SKPD Kabupaten Pandeglang adalah merupakan hasil dari rumusan masing-masing SKPD sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan yang disusun oleh SKPD yang mengacu pada Usulan Kecamatan, Isu Permasalah yang perlu segera di tangani dan Tugas Pokok dan Fungsi yang kemudian digabungkan dan disinergikan dengan SKPD yang lain, untuk dibahas dalam Forum SKPD. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang telah menyusun matrik rencana Kerja untuk Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan tupoksi Badan Kesbangpol dan Linmas dan Usulan dari Kecamatan. Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidangKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dan mempunyai fungsi 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2.
Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanganan Bencana;
3.
Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat;
4.
Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Kegiatan serta pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pandeglang, maka ada beberapa hal / isu yang perlu ditangani yaitu mengenai : 1.
Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Pandeglang Karena Pandeglang merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan dalam bencana alam yang cukup sedang serta potensi bencana alam yang beragam seperti : a. Banjir b. Longsor c. Gempa Bumi d. Angin Putting Beliung
Sehingga hal ini tentu saja memerlukan perhatian yang cukup dari Pemerintah Daerah karena setiap tahunnya Pandeglang dilanda bencana alam khususnya banjir. 2.
Pembinaan Organisasi Politik dan Kemasyaraktan
Dengan meningkatnya suhu politik, jumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan maka harus di barengi dengan pembinaan oleh pemerintah daerah, agar jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 3.
Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat
Sebuah fakta mengatakan bahwa Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, dalam hal wawasan kebangsaan mulai adanya penurunan, ini terbukti dengan kurang aprseiatifnya masyarakat terhadap Hari Kemerdekaan dan hari-hari kebangsaan lainnya serta, kurang perdulinya masyarakat terhadap nilai-nilai bela Negara yang seharusnya tertanam pada diri masing-masing individu, maka perlunya pembinaan dan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka ada 10 Program dan 27 Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.286.708.250,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Demikian Rencana Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun menurut isu yang perlu ditangani dan Tugas Pokok dan Fungsi.
1.2.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun anggaran 2014 sesuai dengan prioritas, agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.
Sasaran disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD tahun anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.
1.3.
Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah:
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Uundang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025;
Surat
Edaran
bersama antara Menteri
Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia, nomor 0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.
1.4 Sistematika Penulisan
Daftar Isi Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukun 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD 2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dalam evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ini akan dipaparkan perihal bagaimana Renja SKPD dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh Badan Kesbangpol dan realisasi dari Penentu Kebijakan dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang dimaksudkan dalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang terdiri dari Kebijakan, Program dan Kegiatan, perumusan ketiganya sangat penting dan merupakan bagian menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan dalam sirklus perencanaan strategis dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang. Mempertimbangkan kompleksitas kegiatan yang berada pada ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang, maka penentu strategi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kebijakan dan Program, adapun penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan terdapat dalam dokumen renja yaitu Rencana Kerja Tahunan dokumen ini berisi rincian kegiatan setiap tahun yang menjadi target kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang.
A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran dan program terpilih yang telah dilaksanakan dalam tahun 2011, yaitu sebagai berikut : I. Fungsi Ketertiban dan Keamanan a. Urusan Kepegawaian Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian daerah Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas
Program -
pegawai dalam memberikan pelayanan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran -
Peningkatan
sarana
dan
prasarana aparatur -
Peningkatan system
pengembangan
pelaporan
capaian
kinerja dan keuangan -
Peningkatan dokumen
pengembangan perencanaan
pelaporan dan evaluasi
b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tujuan : Meningkatkan peran kelembagaan pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Sasaran Terawasinya
Program
kegiatan-kegiatan Peningkatan
keamanan
dan
yang mengarah pada disitegrasi kenyamanan lingkungan bangsa Terciptanya
ketentraman
ketertibam
kantrantibmas
dan
guna pencegahan tindak criminal
umum
menunjang
dan Pemeliharaan
kelancaran
pembangunan Meningkatnya
pemahaman Pengembangan
Wawasan
pengamalan dan pengembangan Kebangsaan nilai-nilai kebangsaan Meningkatnya peran pemerintah Pemberdayaan masyarakat untuk dalam
upaya
kesadaran
dan menjaga ketertiban dan keamanan
partisipasi masyarakat Terciptanya
kehidupan Peningkatan
pemberantasan
masyarakat generasi muda bebas penyakit masyarakat (PEKAT) narkoba Meningkatnya partisipasi
kesadaran
masyarakat
dan Pendidikan Politik Masyarakat dalam
berpolitik Terlaksananya monitoring dan Pencegahan operasionalisasi Satlak PB
penangulanganbkorban
dan bencana
alam
2.2 Pencapaian Indikator Pembangunan Keberhasilan atau kegagalan kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang akan diukur berdasarkan sasaran yang ditetapkan, indikator kinerja, pencapaian target yang juga merupakan satu kesatuan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2011. Indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Tahun 2011
1
Meningkatnya
-
Kualitas
dalam
pegawai memberikan
pelayanan
Pelayanan
80 %
Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung
80%
Administrasi Perkantoran
dan
kuantitas
Terlaksananya
Saran dan Prasarana Perkantoran -
Tersedianya laporan dan Data Aset
80%
SKPD -
Tersedianya Dokumen Perencanaan,
80%
Pelaporan dan Evaluasi SKPD 2
Terawasinya
-
Tersedianya Data Keberadaan dan
kegiatan-kegiatan
Kegiatan Orang Asing di Kabupaten
yang mengarah pada
Pandeglang
80%
disitegrasi bangsa 3
Terciptanya
-
ketentraman ketertibam guna
Tersedianya
Informasi
dan
80%
Terciptanya rasa kebangsaan kepada
80%
Koordinasi Intelijen Daerah
dan umum
menunjang
kelancaran pembangunan 4
Meningkatnya
-
masyarakat
pemahaman pengamalan
5
dan -
Tersedianya Data Ormas dan LSM
80%
pengembangan nilai- -
Terciptanya kondisi daerah yang
80%
nilai kebangsaan
kondusif di tahun 2012
Meningkatnya peran -
Terciptanya kualitas linmas dan
pemerintah
masyarakat yang baik
dalam
80%
upaya kesadaran dan partisipasi masyarakat 6
Terciptanya
-
Terbentuknya pemahaman tentang
kehidupan
bahaya narkoba di kalangan generasi
masyarakat generasi
muda
80%
muda bebas narkoba 7
Meningkatnya kesadaran
dan
kondusif pada pelaksanaan Diskusi Politik Tahun 2012
partisipasi masyarakat
Terciptanya kondisi daerah yang
dalam
80%
berpolitik
8
Terlaksananya monitoring
-
80%
Bencana Alam
dan
operasionalisasi
Tersedianya Data Informasi Potensi
-
Termonitoringnya
daerah
rawan
bencana
Satlak PB -
Terlatihnya
SDM
dalam
penanggulangan bencana -
Terkoordinirnya
penanggulangan
bencana di Kabupaten Pandeglang
2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindaungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidangKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dan mempunyai fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanganan Bencana; 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat; 4. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal RKPD banyak kegiatan yang belum dicantumkan sesuai dengan renja SKPD dimana kegiatan-kegiatan tersebut banyak yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan atau tahun rencana kerja SKPD Tahun 2014. Diantaranya adalah kegiatan Desk Pemilu Legislatif dan Desk Pemilu Presiden sehingga pada rancangan akhir Renja SKPD kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atau tercantum dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2014. Kegiatan-kegiatan ini telah mendapat alokasi anggaran yang telah ditentukan oleh RKPD Tahun 2014 atau telah diberikan pagu indikatif sesuai dengan pengajuan awal Renja SKPD dan dalam Renja akhir SKPD kegiatan tersebit dapat dicantumkan dalam Renja Badan Kesbangpol Tahun 2014.
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan Kegiatan Bersumber dari APBD Kabupaten
NO
1
PROGRAM / KEGIATAN
PAGU
REALISASI
ANGGARAN
BELANJA
Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : a. Penyediaan
Peralatan
dan
Rp. 78.062.850,-
dan
Rp. 29.995.300,-
Perlengkapan Kantor b. Rapat-rapat
Koordinasi
Konsultasi Keluar Daerah c. Layanan Administrasi Kantor
Rp. 85.860.000,-
d. Pembayaran Honorarium TKK
Rp. 16.708.250,-
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : a. Pemeliharaan Berkala Gedung
Rp. 20.000.000,-
Kantor b. Pemeliharaan
Berkala
Rp. 30.000.000,-
Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Berkala Peralatan
Rp. 4.1800.000,-
Kantor
Program : Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : a. Penyusunan Pelaporan
dan
Rekonsiliasi Keuangan Program : Peningkatan
Pengembangan
Dokumen Perencanaan, Pelaporan
Rp. 15.000.000,-
dan Evaluasi Kegiatan : a. Penyusunan
Dokumen
Rp. 25.000.000,-
Dokumen
Rp. 20.000.000,-
Perencanaan SKPD b. Penyusunan
Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program : Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : Pengawasan
Keberadaan
Orang
Rp. 22.000.000,-
Asing/NGO dan Lembaga Asing Daerah
Program : Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum Kegiatan : Pameran Pembangunan
Rp. 15.000.000,-
Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Kegiatan : Komunitas
Intelijen
Daerah
Rp. 250.000.000,-
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Rp. 55.000.000,-
(KOMINDA)
Linmas Desa
Latihan Bela Negara
Rp. 50.000.000,-
Program : Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan Kegiatan : a. Peningkatan dan Pemantapan
Rp. 88.000.000,-
Wawasan Kebangsaan b. Pembinaan
dan
Pendataan
Rp. 50.000.000,-
Organisasi Kemasyarakatan c. Pemantapan
Koordinasi
Rp. 28.600.000,-
Stabilitas Daerah
Program : Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kegiatan : Sosialisasi
Pencegahan
Penyalahgunaan Psikotropika lainnya
dan
Rp. 50.000.000,-
Narkotika,
dan
Zad
(NAPZA)
Adiktif Badan
Narkotika Kabupaten
Program : Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan : a. Koordinasi
Forum-forum
Rp. 22.000.000,-
b. Pembinaan dan Pengawasan
Rp. 33.000.000,-
Diskusi Politik
Partai Politik
Program : Pencegahan
Dini
dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam Kegiatan : a. Pemantauan
dan
penyebarluasan
Rp. 50.000.000,-
informasi
potensi bencana alam c. Monitoring Tanggap Darurat
Rp. 50.000.000,-
Bencana ALam d. Latihan
Penanggulangan
Rp. 100.000.000,-
Badan
Rp. 150.000.000,-
Bencana Alam e. Operasional
Penanggulangan
Bencana
Daerah (BPBD)
Sumber Dana APBD Provinsi Banten Nihil Sumber Dana APBN Nihil
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Visi dan Misi 1. VISI Kabupaten Pandeglang mempunyai visi “Terwujudnya Pandeglang Berkah sebagai daerah agribisnis dan tujuan wisata unggul yang berkelanjutan didukung oleh sumber daya manusia yang mandiri dan terbuka, menuju masyarakat madani, sejahtera lahir dan batin” . Sebagai salah satu komponen perangkata daerah, badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang berusaha mendukung visi Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan menetapkan visi Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang sebagai cara pandang dalam menentukan kebijakan guna tercapainya visi Kabupaten. Dalam usaha mencapai visi Kabupaten diperlukan kondisi daerah yang Kondusif untuk menarik berbagai investasi masuk ke Kabupaten Pandeglang, sehingga visi Kabupaten dapat terwujud, untuk itu Badan Kesbangpol dan Linmas menetapkan visi, yaitu : “BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS SEBAGAI INSTITUSI YANG KONSISTEN DALAM MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA PEMBINAAN ORGANISASI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN”
2. MISI Misi merupakan hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan.
Misi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk tahun 2011-2016 adalah : 1. Meningkatkan kesadaran hudup bermasyarakat serta penguatan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 2. Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan lingkungan; 3. Meningkatkan sistem budaya politik yang dinamis dan demokratis; 4. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana bagi perlindungan masyarakat.
Penentuan ketiga misi tersebut didasarkan pada amanah yang telah diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang tertera pada
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kerja Kabupaten Pandeglang disebutkan bahwa “Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa Politik dan perlindungan masyarakat”. Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk melaksanakan kedua tugas tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa 2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan kenyamanan lingkungan 3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Politik. 4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat. 5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ppenanganan bencana 6. Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. Melaksanakan tugas lain dari Bupati sesuai dengan Tupoksi.
Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang dimaksudkan dalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang terdiri dari Kebijakan, Program dan Kegiatan, perumusan ketiganya sangat penting dan merupakan bagian menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan dalam sirklus perencanaan strategis dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang. Mempertimbangkan kompleksitas kegiatan yang berada pada ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang, maka penentu strategi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kebujakan dan Program, adapun penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan terdapat dalam dokumen Rencana Kerja SKPD dokumen ini berisi rincian kegiatan setiap tahun yang menjadi target kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang
No
Sasaran
Capaian Rata-rata (%)
Fungsi Keamanan dan Keteriban 1
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pegawai dalam
100
memberikan pelayanan 2
Terawasinya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada
100
disitegrasi bangsa 3
Terciptanya ketentraman dan ketertibam umum guna
100
menunjang kelancaran pembangunan 4
Meningkatnya
pemahaman
pengamalan
dan
90
upaya
100
Terciptanya kehidupan masyarakat generasi muda
100
pengembangan nilai-nilai kebangsaan 5
Meningkatnya
peran
pemerintah
dalam
kesadaran dan partisipasi masyarakat 6
bebas narkoba 7
Terlaksananya
monitoring
dan
operasionalisasi
100
Satlak PB
Rincian capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan Indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan berikut target realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut : Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Pencapaian Sasaran (%)
-
Terlaksananya
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Dok
6
6
100
Dok
3
3
100
Bulan
12
12
100
Dok
6
6
100
Dok
3
3
100
Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Terpenuhinya Pemeliharaan Saran
dan
Gedung Prasarana
Perkantoran -
Tersedianya laporan dan Data Aset SKPD
-
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD -
Terpenuhinya Pemeliharaan Saran
dan
Gedung Prasarana
Perkantoran -
Tersedianya laporan dan Data Aset SKPD
-
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan, Pelaporan
dan Evaluasi SKPD -
Tersedianya laporan dan
Dok
6
6
100
Dok
3
3
100
Dok
3
3
100
Data Aset SKPD -
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD -
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD
2. Terawasinya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada disitegrasi bangsa Indikator keberhasilan sasaran Terawasinya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada disitegrasi bangsa berikut target realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut : Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Pencapaian Sasaran (%)
Tersedianya
Data
Kec
9
9
100
Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Kabupaten Pandeglang
3. Terciptanya
ketentraman
dan
ketertibam
umum
guna
menunjang
kelancaran
pembangunan Indikator keberhasilan sasaran Terciptanya ketentraman dan ketertibam umum guna menunjang kelancaran pembangunan berikut target realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut : Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Pencapaian Sasaran (%)
Tersedianya Informasi dan
Kec
35
35
100
Koordinasi Intelijen Daerah
4. Meningkatnya pemahaman pengamalan dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan Indikator
keberhasilan
sasaran
Meningkatnya
pemahaman
pengamalan
dan
pengembangan nilai-nilai kebangsaan berikut target realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Pencapaian Sasaran (%)
-
Terciptanya kebangsaan
rasa Kegiatan
10
9
90
Kec
25
25
100
Kec
35
35
100
kepada
masyarakat -
Tersedianya Data Ormas dan LSM
-
Terciptanya
kondisi
daerah yang kondusif di tahun 2013
5. Meningkatnya peran pemerintah dalam upaya kesadaran dan partisipasi masyarakat Indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya peran pemerintah dalam upaya kesadaran dan partisipasi masyarakat berikut target realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut : Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Pencapaian Sasaran (%)
-
Terciptanya
kualitas
Orang
100
100
100
linmas dan masyarakat yang baik
6. Terciptanya kehidupan masyarakat generasi muda bebas narkoba Indikator keberhasilan sasaran Terciptanya kehidupan masyarakat generasi muda bebas narkoba berikut target realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut : Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Pencapaian Sasaran (%)
-
Terbentuknya pemahaman bahaya
Sekolah
10
10
100
tentang
narkoba
di
kalangan generasi muda
7. Terlaksananya monitoring dan operasionalisasi BPBD Indikator keberhasilan sasaran Terlaksananya monitoring dan operasionalisasi BPBD berikut target realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
Pencapaian Sasaran (%)
-
Termonitoringnya
Kec
10
10
100
daerah rawan bencana
3.3 Program dan Kegiatan 3.3.1
Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 9. Program Pendidikan Politik Masyarakat 10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam
3.3.2
Kegiatan 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Makanan dan Minuman 3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 4. Layanan Administrasi Kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 10. Penyusunan Dokumen Laporan dan Keuangan SKPD 11. Pengawasan Keberadaan Orang Asing/NGO dan Lembaga Asing Daerah 12. Pameran Pembangunan 13. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 14. Pemantapan Koordinasi Stabilitas Daerah 15. Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan 16. Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
17. Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemasyaraktan 18. Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas Desa 19. Latihan Bela Negara 20. Sosialisasi Pencegahan dan penyalahgunaan narkotika,psikotropika dan zat adiktif (NAFZA) badan Narkotika Kabupaten 21. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 22. Desk Pemilu Legislatif 23. Penyusunan Desk Pemilu Presiden 24. Pokja Indeks Demokrasi Indonesia 25. Pembinaan dan Pengawasan Partai Politik 26. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 27. Monitoring Tanggap Darurat Bencana Alam 28. Latihan Penanggulangan Bencana Alam 29. Operasional BPBD
BAB VI PENUTUP Dalam pelaksanaan Program Kegiatan pembangunan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pandeglang, maka ada beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain : 1. Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Pandeglang Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi seperti : a. Banjir b. Longsor c. Gempa Bumi d. Angin Putting Beliung Hal ini tentu saja memerlukan perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah agar bencana tersebut bisa diantisipasi. 2. Pembinaan Organisasi Politik dan Kemasyaraktan Bahwa pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan perlu kiranya dilakukan dalam upaya menciptakan budaya politik yang demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Bahwa dalam upaya menanamkan rasa cinta tanah air perlu kiranya melakukan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Hal ini sangatlah penting dalam upaya mempertahankan empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika.. Dari uraian tersebut diatas pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang ada 10 Program dan 29 Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.286.708.250,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Demikian Rencana Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG
Drs. H. ISKANDAR, MM Pembina Utama Muda / IV c Nip. 19630303 198402 1 001
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2013 BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG Berdasarkan Pagu Indikatif
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
NO
PAGU ANGGARAN
Belanja Belanja Tidak Langsung
2,687,472,455 1,627,472,455
Gaji Pegawai
1,627,472,455
11904
Belanja Langsung
1190401
Pelayanan Administrasi Perkanantoran
1,060,000,000 144,200,000
119040102
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik
17,000,000
119040108
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
15,000,000
1190401012
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20,000,000
119040116
4 Penyediaan Makanan dan Minuman
15,000,000
119040117
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20,000,000
119040124
7 Layanan Administrasi Kantor
45,688,500
119040131
8 Pembayaran Honor TKK
11,511,500
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
35,800,000
119040218
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15,000,000 15,000,000
119040224
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor
1190402 119040216
KETERANGAN
5,800,000
1190406
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,000,000
119040604
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
20,000,000
1190408
Peningkatan Pengembangan Pelaporan dan Evaluasi
119040801
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
20,000,000
1190415
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
40,000,000
119041508
1
1190415xx
2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
1190416
Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
300,000,000
119041610
1 Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
300,000,000
1190417
Pengembangan wawasan Kebangsaan
150,000,000
119041705
1 Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
80,000,000
119041719
2 Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan
30,000,000
119041711
3 Pemantapan Koordinasi Stabilitas Daerah
40,000,000
1190419
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
80,000,000
119041904
1 Peningkatan dan Peningkatan SDM Linmas Desa
50,000,000
119041905
2 Latihan Bela Negara
30,000,000
1190420
Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)
100,000,000
119042017
1
100,000,000
1190421
Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Badan Narkotika Kabupaten Program Pendidikan Politik Masyarakat
119042103
1 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
30,000,000
1190421xx
2 Verifikasi Bantuan Partai Politik dan Ormas/LSM
20,000,000
119042105
3 Pengawasan Partai Politik
30,000,000
Dokumen
Perencanaan,
Pengawasan Keberadaan Orang Asing/NGO dan Lembaga Asing Daerah
20,000,000
20,000,000 20,000,000
80,000,000
SL
SL
SL
1190422
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
119042201
1
119042207
2 Monitoring Tanggap Darurat Bencana Alam
30,000,000
119042208
3 Latihan Penanggulangan Bencana
30,000,000
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
JUMLAH
90,000,000 30,000,000
1,060,000,000 Pandeglang,
2012
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG
H. UMAR MANSUR, S.Sos Pembina Tk. I Nip. 19560403 198408 1 001
MATRIK RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 BL Dasar Kode Rekening
Uraian Urusan, Urusan Pemda, Organisasi, Program dan Kegiatan
Capaian Program & Target %
2
3
4
1.19 1.19.01
Urusan Pemerintahan Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.19.04.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 Sumber daya air dan listrik
Rencana Kerja Indikator Kinerja 5
Target Kinerja
6
7
8
Indikasi Anggaran (Rp) APBD Kabupaten
Tersedianya Administrasi Perkantoran (80%)
Input
Pelaksana (SDM) 3 Orang
Output Outcome
1.19.04.01.0 Penyediaan Jasa kebersihan 8 Kantor
Tolak Ukur Kinerja
Lokasi & Kelompok Sasaran Kegiatan
Input
Output Outcome
Waktu Dana Terpenuhinya kebutuhan jasa kantor Meningkatnya efektifitas dan kelancaran kegiatan kantor Pelaksana (SDM) Waktu Dana Terpenuhinya kebutuhan akan kebersihan kantor Meningkatnya kenyamanan kerja
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
15,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
20,000,000
12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 100%
2 Orang 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 100%
1.19.04.01.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2
Input
12 Unit
Outcome
Meningkatnya kinerja aparatur
100%
Input
Pelaksana (SDM)
Output Outcome
1.19.04.01.1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7
6 Orang
Waktu Dana Terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan kantor
Output
1.19.04.01.1 Penyediaan Makanan dan minuman 6
Pelaksana (SDM)
Input
Output Outcome
Waktu Dana Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan kinerja kantor Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya kebutuhan rakor dan konsultasi Meningkatnya kelancaran koordinasi kantor
4 Unit 30,000,000
43 Orang 12 Bulan 20,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
30,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
20,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
30,000,000
12 Bulan 80%
3 Orang 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 80%
1.19.04.01.2 Layanan Administrasi Kantor 4
Input
Output Outcome
1.19.04.01.3 Pembayaran Honorarium Tenaga 1 Kontrak Kerja Kab. Pandeglang
Input
Pelaksana (SDM) Waktu Dana Tersedianya kelengkapan administrasi kantor Terciptanya efektifitas dan kelancaran administrasi kantor Pelaksana (SDM) Waktu Dana
1.19.04.02
Output
Tersedianya kelengkapan administrasi kantor
Outcome
Terciptanya efektifitas dan kelancaran administrasi kantor
3 Orang 12 Bulan 30,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
30,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
11,511,500
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
20,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok
8,000,000
12 Bulan 100% 3 Orang 12 Bulan 11,511,500 12 Bulan 100%
Program Peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan aparatur prasarana aparatur yang refresentatif (80%)
Kegiatan 1.19.04.02.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 6 kantor
Input
6 Orang
Outcome
Waktu Dana Terpenuhinya tempat kerja yang nyaman Meningkatnya kinerja pegawai
Input
Pelaksana (SDM)
Output
1.19.04.02.1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8
Pelaksana (SDM)
12 Bulan 20,000,000 1 Gedung 80% 2 Orang
Output Outcome
1.19.04.02.2 Pemeliharaan rutin/berkala 4 Peralatan Kantor
Input
1.19.04.06
Kegiatan 1.19.04.06.0 Penyusunan Pelaporan Akhir 4 Tahun
Sasaran : 12 Bulan 8,000,000 12 Bulan 80%
Pelaksana (SDM) 2 Orang
Outcome
Waktu Dana Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor Meningkatnya kinerja kantor
Input
Pelaksana (SDM)
Output
Waktu Dana Tersedianya laporan akhir tahun
Output
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Waktu Dana Tersedianya kendaraan dinas layak pakai Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
3,800,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
20,000,000
12 Bulan 3,800,000 12 Bulan 80%
Tersusunnya laporan keuangan tahunan SKPD dan terkontrolnya Aset SKPD (80%)
Outcome
Terpenuhinya laporan akhir tahun'
5 Orang 2 Bulan 20,000,000 3 Berkas 80%
Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan. Pelaporan dan evaluasi Kegiatan 1.19.04.08.0 Penyusunan dokumen 1 perencanaan SKPD 1.19.04.08
Tersusunnya Rencana Kerja dan Laporan SKPD (80%) Input
Pelaksana (SDM) 6 Orang
Output Outcome
Waktu Dana Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Meningkatnya Kinerja Pegawai
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran :
20,000,000
12 Bulan 20,000,000 5 Berkas 80%
228,311,500
Pandeglang,
2012
KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG
H. UMAR MANSUR, S.Sos Pembina Tk. I / IV b Nip. 19560403 198408 1 001
803,311,500 107,495,000
MATRIK RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 Satuan Kerja
: Badan Kesbangpol dan Linmas Rencana Kerja
Fungsi
1 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kode Rekening
Uraian Urusan, Urusan Pemda, Organisasi, Program dan Kegiatan
Sasaran Program dan (Target %)
3
4
2
Indikator Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
Target Kinerja
5
6
7
Lokasi & Kelompok Sasaran Kegiatan 8
APBD Kabupaten
Propinsi
9
10
Indikasi Anggaran (Rp.) TA. 2013 APBN Dana Swadaya Alokasi Tugas Masyarakat Khusus Pembantuan (DAK) 11 12 13
Lainlain
Jumlah Anggaran 2013
Anggaran Tahun Sebelumnya (TA 2012)
Mitra SKPD
14
15
16
17
Program 1.19.04.15
Peningkatan Keamanan Terciptanya dan Kenyamanan Stabilitas Daerah di Lingkungan Kabupaten Pandeglang
Kegiatan 1.19.04.15.0 Pengawasan 8 Keberadaan Orang Asing/NGO dan Lembaga Asing Daerah
Input
Pelaksana (SDM) 8 Orang
Output
Outcome
Waktu Dana Tersedianya data keberadaan dan kegiatan orang asing di Kab. Pandeglang Meningkatnya Stabilitas Daerah
2 Bulan 100,000,000
1 Dokumen
80%
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Masyarakat
100,000,000
100,000,000
19,331,000
1.19.04.15.0 Komunitas Intelijen 8 Daerah (KOMNDA)
Input
Output
Outcome
1.19.04.17.1 Pemantpaan Koordinasi 1 Stabilitas Daerah
Input
Outcome
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan 1.19.04.17.0 Peningkatan dan 5 Pemantapan Wawasan Kebangsaan
Waktu Dana Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Tersedianya Informasi Intelijen Daerah Meningkatnya keakuratan informasi intelijen daerah
25 Orang
Lokasi : Kabupaten
300,000,000
300,000,000
272,193,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang
150,000,000
150,000,000
35,560,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok
150,000,000
150,000,000
78,535,000
12 Bulan 300,000,000 35 Kecamatan
80%
Pelaksana (SDM) 10 Orang
Output
1.19.04.17
Pelaksana (SDM)
Waktu
4 Bulan
Dana
150,000,000
Terlaksananya rapat koordinasi dan stabilitas daerah
35 Kecamatan
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
80%
Meningkatnya Pemahaman, Pengamalan dan Pengembangan Nilainilai Kebangsaan (80%)
Input
Pelaksana (SDM) 7 Orang
Output
Outcome
Waktu Dana Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan di 14 desa tertinggal Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap bangsa dan negara
4 Bulan 150,000,000
700 Orang
80%
1.19.04.17.X Forum Kewaspadaan X Dini Masyarakat
Input
Pelaksana (SDM) 7 Orang
Output
Outcome
1.19.04.17.0 Pembinaan dan 9 Pendataan Organisasi Kemasyarakatan
Input
Waktu
4 Bulan
Dana
100,000,000
Terlaksananya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat
Outcome
1.19.04.19
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Meningkatnya peran pemerintah dalam upaya kesadaran dan partisipasi masyarakat (80%)
Meningkatnya kondusifitas daerah melalui pembinaan
100,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Organisasi Kemasyaraka tan
200,000,000
200,000,000
-
80%
3 Orang
Output
100,000,000
6 Keg
Pelaksana (SDM)
Waktu Dana Tersedianya data Ormas dan LSM dan terlaksananya kegiatan pembinaan
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Masyarakat
2 Bulan 200,000,000
1 Kegiatan
80%
28,545,000
Kegiatan 1.19.04.19.0 Pembinaan dan 4 Peningkatan Linmas SDM Desa
Input
Pelaksana (SDM)
8 Orang
Output
Outcome
1.19.04.19.0 Latihan Bela Negara 6
Input
Waktu Dana Terlaksananya pelatihan SDm Linmas dan Terciptanya kualitas linmas t yang baik Meningkatnya pemahaman tentang peran linmas dan diteksi dini masyarakat
Outcome
1.19.04.20
Program Peningkatan pemberantasan penyakat masyarakat (pekat)
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku (80%)
100,000,000
49,785,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Linmas Desa
100,000,000
100,000,000
29,485,000
100 Orang
80%
8 Orang
Output
100,000,000
2 Bulan 100,000,000
Pelaksana (SDM)
Waktu Dana Terlaksananya pelatihan Bela Negara Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bela negara
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Linmas Desa
2 Bulan 100,000,000 100 Orang
80%
Kegiatan 1.19.04.20.1 Sosialisasi Pencegahan 7 dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) Badan Narkotika Kabupaten
Input
Pelaksana (SDM)
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : masyarakat
100,000,000
100,000,000
24,481,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok 2 Bulan 100,000,000 Sasaran : Masyarakat 13 Paratai Politik
100,000,000
100,000,000
19,400,000
100,000,000
100,000,000
29,577,000
9 Orang
Output
Waktu Dana Terbentuknya pemahaman tentang bahaya narkoba di kalangan generasi muda
Outcome
Meningkatnya generasi muda anti narkoba
Input
Pelaksana (SDM)
2 Bulan 100,000,000
1 Kegiatan
80%
Program 1.19.04.21
Pendidikan Politik Masyarakat
Kegiatan 1.19.04.21.0 Koordinasi Forum-forum 3 Diskusi Politik
Meningkatnya kesadaran dan partisifasi masyarakat dalam berpolitik (80%)
10 Orang
Output
Outcome
1.19.04.21.0 Pengawasan Partai 5 Politik
Input
Waktu Dana Terlaksananya Forum Diskusi Politik Meningkatnya komunikasi politik pemerintah dengan partai politik di Kab. Pandeglang Pelaksana (SDM )
80%
10 Orang Waktu Dana
2 Bulan 100,000,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Masyarakat
Output
Outcome
1.19.04.22
Terbinanya Partai Politik yang mendapatkan Bantuan di Kabupaten Pandeglang Terlaksananya Administrasi Partai Secara baik
13 Paratai Politik
80%
Program Pencegahan Dini dan Tertanggulanginya Penanggulangan Korban secara cepat dan Bencana Alam efektif pencegahan dan penanggulangan bencana alam (80%)
Kegiatan 1.19.04.22.0 Pemantauan dan 1 Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam
Input
10 Orang
Output
Outcome
1.19.04.22.0 Monitoring tanggap 7 darurat Bencana Alam
Pelaksana (SDM)
Input
Waktu Dana Terlaksananya penyebaran informasi potensi bencana alam Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana
Triwulan 2 dan 4 100,000,000
Outcome
Terlaksananya penanggulangan bencana secara cepat dan baik
100,000,000
31,606,000
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Masyarakat
100,000,000
100,000,000
60,505,000
80%
5 Orang
Output
100,000,000
10 Kecamatan
Pelaksana (SDM)
Waktu Dana Termonitoringnya daerah rawan bencana
Lokasi : Kabupaten Pandeglang Kelompok Sasaran : Masyarakat
Triwulan 2 dan 4 100,000,000 10 Kecamatan
80%
1.19.04.22.8
Latihan Penanggulangan Bencana
Input
Output
Outcome
JUMLAH
Pelaksana (SDM) Waktu Dana Terciptanya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana alam Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam penanganan bencana alam
15 Orang Lokasi : Kabupaten Triwulan 3 100,000,000 Pandeglang Kelompok Sasaran : 50 Orang Masyarakat
100,000,000
100,000,000
48,125,000
1,800,000,000
1,800,000,000
727,128,000
80%
Pandeglang,
2012
KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS KABUPATEN PANDEGLANG
H UMAR MANSUR, S.Sos Pembina Tk. I / IV b Nip. 19560403 198408 1 001
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 KABUPATEN PANDEGLANG Nama SKPD : Badan Kesbangpol dan Linmas
Rencana Tahun 2014
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBD 1 1 1
19 04
1
19 04 01
2 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
02 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan 19 04 01 12 perlengkapan kantor
1
Rapat-rapat koordinasi dan 19 04 01 17 konsultasi ke luar daerah Layanan Administrasi Kantor
1
19 04 01 24
1
Pembayaran Honorarium Tenaga 19 04 01 31 Kontrak Kerja Kab. Pandeglang
3
4
5
6
Terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan kantor
Pandeglang
80%
100,000,000
Tersedianya kebutuhan rakor dan konsultasi
Pandeglang
80%
30,000,000
Terciptanya efektifitas dan kelancaran administrasi kantor
Pandeglang
100%
100,000,000
Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
Pandeglang
100%
15,000,000
Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran
APBD Sumber APBN Lain Prov 7 8 9
16
1
19 04 02
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif (80%)
1
Kegiatan Pengadaan Kendaraan 19 04 02 01 Dinas/Operasional
Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional
Pandeglang
80%
60,000,000
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 19 04 02 16 kantor
Terpenuhinya tempat kerja yang nyaman
Pandeglang
80%
50,000,000
1
Pemeliharaan rutin/berkala 19 04 02 18 kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas layak pakai
Pandeglang
80%
30,000,000
1
Pemeliharaan rutin/berkala 19 04 02 24 Peralatan Kantor
Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor
Pandeglang
80%
20,000,000
1
19 04 06
1
Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan 19 04 06 04 Rekonsiliasi Keuangan
Pandeglang
80%
20,000,000
1
19 04 08
Pandeglang
80%
25,000,000
Pandeglang
80%
25,000,000
1
1
Program Peningkatan pengembangan sistem Tersusunnya laporan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahunan SKPD dan keuangan terkontrolnya Aset SKPD (80%)
Program Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan. Pelaporan dan evaluasi
Tersedianya laporan dan rekonsiliasi keuangan
Tersusunnya Rencana Kerja dan Laporan SKPD (80%)
Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya Dokumen 19 04 08 01 SKPD Perencanaan SKPD Penyusunan dokumen pelaporan 19 04 08 02 dan evalusi SKPD
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Program
1
19 04 16
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya Stabilitas Daerah di Kabupaten Pandeglang
80%
Kegiatan
1
Pengawasan Keberadaan Orang 19 04 15 08 Asing/NGO dan Lembaga Asing Daerah
Terawasi dan terdatanya Kegiatan Orang Asing/NGO di Kabupaten Pandeglang
Kab. Pandeglang
80%
50,000,000
Program
1
19 04 16
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan umum
100%
Kegiatan
1
19 04 16 08 Pameran Pembangunan
Terlaksananya pameran pembangunan tingkat kabupaten
Kab. Pandeglang
80%
20,000,000
Dirjen Kesbangpol / Badan Kesbangpol Prov. Banten
Program
1
19 04 17
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pemahaman, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan
80%
Kegiatan
1
19 04 17 05
Peningkatan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap bangsa dan negara
Kab. Pandeglang
80%
88,000,000
1
19 04 17 09
Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah daerah dan Ormas dalam Pembangunan
Kab. Pandeglang
80%
70,000,000
1
19 04 17 09
Pemantpaan Koordinasi Stabilitas Daerah
Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Kab. Pandeglang
80%
50,000,000
Program
1
19 04 16
Meningkatnya peran pemerintah dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan kesadaran dan partisipasi masyarakat
80%
Kegiatan
1
19 04 16 10
Komunitas Intelijen Daerah (KOMIINDA)
Meningkatnya Keakuratan Informasi Intelijen Daerah
Kab. Pandeglang
80%
275,000,000
1
19 04 19 04
Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
Meningkatnya pemahaman tentang peran linmas dan diteksi dini masyarakat
Kab. Pandeglang
80%
75,000,000
1
19 04 19 05 Latihan Bela Negara
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat dalam Bela Negara
Kab. Pandeglang
80%
60,000,000
Kab. Pandeglang
80%
50,000,000
Program
1
19 04 20
Peningkatan pemberantasan penyakat masyarakat (pekat)
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku
Kegiatan
1
Sosialisasi Pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, Meningkatnya generasi muda 19 04 20 17 psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) anti narkoba Badan Narkotika Kabupaten
Program 1
19 04 21
Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku
Kegiatan
1
Koordinasi Forum-Forum Diskusi 19 04 21 03 Politik
Meningkatnya Komunikasi Politik Pemerintah dengan Partai Politik di Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
80%
100,000,000
1
19 04 21 04 Desk Pemilu Legislatif
Tersedianya Data partai Politik di Kabupaten Pandeglang
Kab. Pandeglang
80%
500,000,000
1
19 04 21 05 Desk Pemilu Presiden
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
Kab. Pandeglang
80%
500,000,000
1
19 04 21 06 Pokja Indeks Demokrasi Indonesia
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
Kab. Pandeglang
80%
100,000,000
1
19 04 21 07
Terciptanya SDM yang berkualitas
Kab. Pandeglang
80%
100,000,000
1
19 04 21 10 Pengawasan Partai Politik
Terawasi dan terbinanya Partai Politik penerima bantuan Parpol
Kab. Pandeglang
80%
100,000,000
1
19 04 22
Pelatihan Kepemimpinan bidang politik
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan
Tertanggulanginya secara cepat dan efektif bencana alam di Kab. Pandeglang
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Bencana
1
19 04 22 01
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam
1
19 04 22 07
Terlaksananya Monitoring tanggap darurat Bencana penanggulangan bencana Alam secara cepat dan baik
1
19 04 22 08 Latihan Penanggulangan Bencana
1
19 04 22 11 Operasional BPBD
Kab. Pandeglang
80%
70,000,000
Kab. Pandeglang
80%
65,000,000
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam penanganan bencana alam
Kab. Pandeglang
80%
120,000,000
Terlaksananya penanggulangan bencana secara cepat dan baik
Kab. Pandeglang
80%
150,000,000
JUMLAH
3,018,000,000 Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang
Drs. H. ISKANDAR, MM Pembina Utama Muda / IV c Nip. 19630303 198402 1001