PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KANTOR KECAMATAN PAGELARAN Alamat : Jl. Raya Pagelaran Km. 01 Pagelaran-Pandeglang Kode Pos 42265
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KANTOR KECAMATAN PAGELARAN Alamat : Jl. Raya Pagelaran Km. 01 Pagelaran-Pandeglang Kode Pos 42265
KEPUTUSAN CAMAT PAGELARAN Nomor : 141.1/SK./II/2013 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 CAMAT PAGELARAN Menimbang
: a. Bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Camat Pagelaran tentang Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
tentang
Pedoman
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ......... ; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ... Tahun 2013
tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
4. Keputusan Camat Pageleran Nomor........ tentang Rencana
Strategis Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
: Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
KETIGA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
KEEMPAT
: Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU
BAB III
: TUJUAN, KEGIATAN : PENUTUP
BAB IV KELIMA
SASARAN,
RENJA
SKPD
PROGRAM
DAN
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : PAGELARAN pada tanggal : 26 FEBRUARI 2013 CAMAT PAGELARAN
Drs. A. SUBADJI, M.Si Pembina Tk I-IV/b NIP. 19610503 198603 1 018
DAFTAR ISI
Daftar Isi ....................................................................................................................
i
Kata Pengantar ..........................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................................
1
1.1.
Latar Belakang ......................................................................................
1
1.2.
Landasan Hukum ..................................................................................
2
1.3.
Maksud dan Tujuan ...........................................................................
3
1.4.
Sistematika Penulisan ..........................................................................
4
BAB II
EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012 .........................................
5
‘
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD .....................................................................................................
5
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...........................................................
11
2.3.
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................
13
2.4.
Review terhadap rancangan awal renja ...............................................
14
2.5.
Penelaahan usulan program dan kegiatan ...........................................
15
2.6. BAB III
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
19
3.1.
Telaahan terhadap kebijakan nasional .................................................
19
3.2.
Tujuan dan Sasaran renja SKPD ............................................................
20
3.3.
Program dan Kegiatan ..........................................................................
21
PENUTUP ....................................................................................................
23
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Kantor Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.
Pandeglang, 25 Februari 2013 CAMAT PAGELARAN
Drs. A. SUBADJI, M.Si Pembina Tk. I IV/b NIP. 19610503 198603 1 018
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2015 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan. Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2012 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kecamatan Pagelaran dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagelaran
Kabupaten
Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
1
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan
untuk
memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta
multi aspek dengan
para pemangku
kepentingan.
1.2.
LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2012 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
11.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN A. Tujuan Penyusunan Renja Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.
B. Sasaran Penyusunan Renja Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.
3
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD
BAB III
BAB IV
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Review terhadap rancangan awal renja
2.5.
Penelaahan usulan program dan kegiatan
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2.
Tujuan dan Sasaran renja SKPD
3.3.
Program dan Kegiatan
PENUTUP
4
BAB II EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1.1. Evaluasi Anggaran Tahun 2012 ( Sesuai DPA-SKPD) A.
NO
1 1 1,1
Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang
KEGIATAN
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
%
RENCANA (Rp)
REALISASI (Rp)
3
4
5
10.580.000
10.579.200
100
1,2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.000.000
2.000.000
100
1,3
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000
2.000.000
100
1,4
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
2.000.000
100
1,5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.185.000
59.565.000
99
1,6
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.740.000
2.052.000
75
1.400.000
1.400.000
100
1,8
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
5.400.000
4.700.000
87
1,9
Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan
8.000.000
8.000.000
100
1,1
Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan
1.000.000
1.000.000
100
1,11
Layanan Administrasi Kantor
14.400.000
14.400.000
100
1,12
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Pengadaan Alat Tulis Kantor
16.364.750
13.058.000
80
6.000.000
6.000.000
100
1,7
1,13 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5
2,1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.170.000
3.170.000
100
2,2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000
5.000.000
100
2,3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000
11.000.000
100
2,4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
2.000.000
2.000.000
100
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3,1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000
5.000.000
100
3,2
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
5.000.000
5.000.000
100
3,3
Pengelolaan Aset SKPD
3.800.000
3.800.000
100
6.000.000
6.000.000
100
6.000.000
6.000.000
100
4
4,1 4,2 5
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen, Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5,1
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
12.000.000
12.000.000
100
5,2
Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi Tingkat Kecamatan
12.000.000
12.000.000
100
5,3
Pelaksanaan PHBI
9.000.000
9.000.000
100
5,4
Pelaksanaan PHBN
9.000.000
9.000.000
100
5,5
Pelaksanaan PKK
5.000.000
5.000.000
100
5,6
Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK Dan Akte)
21.560.000
17.870.000
83
5,7 5,8
MTQ Tingkat Kabupaten Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Musrenbangkec
15.000.000 10.000.000
15.000.000 10.000.000
100 100
7.305.000
7.305.000
100
Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan Kecamatan Pagelaran Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi RASKIN
5.000.000
5.000.000
100
227.600.000
227.600.000
100
5.000.000
5.000.000
100
5,9 5,1 5,11
5,12
6
Kecamatan 5,13 5,14 6 6,1 7
7.1 8
8.1 9 9.1
Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD) Fasilitasi Kegiatan UKS Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pembinaan Keagamaan
5.000.000
5.000.000
100
5.000.000
5.000.000
100
55.000.000
9.500.000
17
15.000.000
15.000.000
100
6.000.000
6.000.000
100
192.340.889
99.064.502
52
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tingkat Kecamatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Tingkat Kecamatan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan Intensifikasi Penagihan PBB Pembantuan penagihan PBB untuk 13 Desa
B.
Sumber Dana APBD Provinsi Banten Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2013 Rencana Realisasi % -
No
Program dan kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
-
-
C. No
Sumber Dana APB Program dan kegiatan
Rencana dan realisasi anggaran tahun 2013 rencana Realisasi -
% -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
-
-
7
2.1.2. Evaluasi Program Dan Kegiatan Tahun 2012 A.
Sumber Dana APBD Kabupaten
Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program Pada tahun 2012 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang melaksanakan 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pembayaran Honorarium Tenaga kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
2.
Pengadaan Alat Tulis Kantor
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
8
3.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan
Laporan
dan
Rekonsiliasi
Keuangan 4.
Pengelolaan Aset SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
5.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Desa Kelurahan
Koordinasi Penyelenggaraan Dengan Instansi Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan PHBI
Pelaksanaan PHBN
Pemberdayaan PKK
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintahan
(KTP,KK dan Akte)
MTQ Tingkat Kabupaten
Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
Musrenbangkec
Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes
9
Pembinaan
Kelembagaan
Kemasyarakatan
Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin Kecamatan
Monitoring dan Evaluasi dana Alokasi Desa (DAD)
6.
Fasilitas Kegiatan UKS
Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
7.
Pembinaan Keagamaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
8.
Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Tingkat Kecamatan
Pembinaan Kegiatan Kepemudaan
Pencapaian keluaran (Output) Dari 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu; 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian keluaran (output) : Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2012.
10
2.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) : Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. 3.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pencapaian keluaran (output) : Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. 4.
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pencapaian keluaran ( output) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.
5.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) : Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi
kompetebel
dan
professional
pada
kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. 6.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pencapaian keluaran ( output) : Terlaksananya
Organisasi
Kepemudaan
pada
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. 7.
Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pencapaian keluaran ( output) :
11
Terlaksananya
Pembinaan
Keagamaan
pada
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.2.1.
Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu: 1.
Sumber daya manusia yang belum profesional;
2.
Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan;
3.
Sistem kerja yang belum optimal;
4.
Administrasi yang belum tertib;
5.
Kurangnya
kesadaran dan
peran aktif masyarakat akan
program yang dilaksanakan.
2.2.2.
Saran Tindak atas permasalahan Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi
yang akan
dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah : 1.
Peningkatan Sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan secara kontiu;
2.
Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap operasional kerja;
3.
Disusunnya suatu sistem kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
4.
Penyediaan
bahan
atau
alat
untuk
menunjang
terselenggaranya administrasi;
12
5.
Pemberdayan
masyarakat
harus
dioptimalkan,
agar
masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab. Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).
Sebagai suatu cara agar pembangunan
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tahun 2011 – 2016, yaitu : 1.
Mengkoordinasikan dengan instansi teknis;
2.
Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan;
3.
Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif.
2.2.3.
Sumber Dana APBD Provinsi Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada.
3.3.4.
Sumber Dana APBN
Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada. 2.3.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Pagelaran selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Pagelaran lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal.
13
a.
Isu-isu internal 1.
sumber daya manusia yang masih belum optimal
2.
Prasarana yang belum lengkap
3.
Sistem kerja yang belum optimal
4.
Administrasi yang belum tertib
b. Isu-isu external 1. Kondisi masyarakat yang heterogen. 2. Perkembangan/Penataan Permukaan yang asri. 3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan 4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman. 5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative. 7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative. Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Pagelaran untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Pagelaran , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pagelaran belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).
14
2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Rencana kegiatan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tahun 2013, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016.
Adapun
rencana
kegiatan
Kecamatan
Pagelaran
Kabupaten
Pandeglang tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 3. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Penyediaan jasa kemanan kantor 10. Layanan Administrasi perkantora 11. Pembayara Honorarium tenaga kontrak kerja kabupaten pandeglang 12. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 16. Pengadaan jaringan LAN (Local Area Network) Internet 17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH/WKDH 18. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19. Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan 20. Pengelolaan aset SKPD 21. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 22. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD 23. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
15
24. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 25. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan 26. Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tingkat kecamatan 27. Pelaksanaan PHBI 28. Pelaksanaan PHBN 29. Pemberdayaan PKK 30. Pengelolaan administrasi pemerintahan KTP, KK dan AKTA 31. MTQ tingkat kabupaten 32. Pameran pembangunan tingkat kabupaten 33. Musrenbangkec 34. Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin kecamatan 35. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan 36. Pembinaan keagamaan
2.5.
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Kebijakan Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).
Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan
Pagelaran Kabupaten
Pandeglang
Kecamatan
Adapun Kebijakan
pembangunan
Pagelaran
Kabupaten Pandeglang tahun 2011 – 2016, yaitu :
Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan
Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif
Program
16
Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 5. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangn Desa 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 8. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Kegiatan Adapun rencana kegiatan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 3. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Penyediaan jasa kemanan kantor 10. Layanan Administrasi perkantora 11. Pembayara Honorarium tenaga kontrak kerja kabupaten pandeglang 12. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17
15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 16. Pengadaan jaringan LAN (Local Area Network) Internet 17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH/WKDH 18. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19. Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan 20. Pengelolaan aset SKPD 21. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 22. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD 23. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 24. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 25. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan 26. Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tingkat kecamatan 27. Pelaksanaan PHBI 28. Pelaksanaan PHBN 29. Pemberdayaan PKK 30. Pengelolaan administrasi pemerintahan KTP, KK dan AKTA 31. MTQ tingkat kabupaten 32. Pameran pembangunan tingkat kabupaten 33. Musrenbangkec 34. Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin kecamatan 35. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan 36. Pembinaan keagamaan
18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaah Renja Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan. Kondisi Kecamatan Pagelaran dengan luas wilayah 5,006 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian daerah Pertanian bisa tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha pertanian serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi di daerah sekitarnya. Dengan kata lain daerah pertanian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Maka
aktivitas petani
tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor
pertanian.
19
3.2.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1.
Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;
2.
Tingginya
tingkat
partisifasi
publik
terhadap
jalannya
proses
pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root; 3.
Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses
informasi
yang
sekiranya
penting
bagi
jalannya
pembangunan di daerah. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1.
Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;
2.
Belum optimalnya pemahaman masing-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;
3.
Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban;
Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut : 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi;
20
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3,3
PROGRAM DAN KEGIATAN Program Kecamatan Pagelaran Tahun 2014 : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 3. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Penyediaan jasa kemanan kantor 10. Layanan Administrasi perkantora 11. Pembayara Honorarium tenaga kontrak kerja kabupaten pandeglang 12. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 16. Pengadaan jaringan LAN (Local Area Network) Internet 17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH/WKDH 18. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19. Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan 20. Pengelolaan aset SKPD 21. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 22. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD 23. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 24. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 25. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
21
26. Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi tingkat kecamatan 27. Pelaksanaan PHBI 28. Pelaksanaan PHBN 29. Pemberdayaan PKK 30. Pengelolaan administrasi pemerintahan KTP, KK dan AKTA 31. MTQ tingkat kabupaten 32. Pameran pembangunan tingkat kabupaten 33. Musrenbangkec 34. Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin kecamatan 35. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak pembangunan 36. Pembinaan keagamaan
22
BAB IV PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguhsungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya dengan mengharap Ridho Allah SWT, kami berharap mudahmudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagelaran Tahun 2014 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.
Pandeglang, 25 Februari 2013 CAMAT PAGELARAN
Drs. A. SUBADJI, M.Si Pembina Tk. I IV/b NIP. 19610503 198603 1 018
23
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BAPPEDA KAB. PANDEGLANG (1.06.01 ) PROGRAM : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ( 1.06.1.06.01.28.) KEGIATAN : Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (1.06.1.06.01.28.01)
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terlaksananya perencanaan pengendalian pembangunan yang berkualitas, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
Keluaran (Output) Musrenbang RKPD, Target : 5 Doumen (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Laporan hasil evaluasi Lakip, LPPD untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya stabilitas moneter; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; -Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif; -dll
Laporan hasil evaluasi LAKIP - Tidak terjadinya dan LPPD untuk capaian penambahan indikator yang program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Adanya dokumen rancangan awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir, Rekapitulasi Pelaksanaan Musrenbang Hasil musrenbang, dan RKPD Kab. Pandeglang rekapitulasi Renja SKPD dilaksanakan tepat waktu
Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang
Dokumentasi pelaksanaan musrenbang, berita acara, dll
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Pengawasan pelaksanaan monitoring musrenbang kecamatan terselenggara dengan baik Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 200.000.000,2. 40 ORANG 3. 2 unit mobil
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN Nama skpd
Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT Nama skpd
Nama Pejabat Nip……
Nama Pejabat Nip……
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
-
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra penggerak pembangunan 1.20.16.30.033
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terselenggaranya Pemerintahan umum yang koordinatif dan stimulan, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Terbinanya Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
-Terjaganya stabilitas Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan; -dll
Terlaksananya Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan untuk capaian program
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Keluaran (Output) Pembinaan Kelembagaan Adanya Honorarium/intensif Kemasyarakatan Desa dan Mitra pegawai Non PNS Rt/Rw Kader penggerak pembangunan , Posyandu Target : 10 desa (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Pelaksanaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan dilaksanakan setiap triwulan I,II,III,IV
Terselenggaranya Pembinaan kelembagaan di Tk. Desa Se Kecamatan Pagelaran
Dokumentasi Tanda Terima Intensif Honorarium Pegawai Non PNS, NCR/Kwitansi, dll
Pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Mitra Penggerak Pembangunanterselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 190.000.000,2. ORANG 3. 2 unit Kendaraan Roda Empat 2 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN Kecamatan Pagelaran
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Koordinasi Penyelenggaraan dengan instansi tingkat kecamatan 1.20.16.30.006
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terselenggaranya Pemerintahan umum yang koordinatif dan stimulan, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
Keluaran (Output) Koordinasi Penyelenggaraan dengan instansi tingkat kecamatan , Target : 1 tahun (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Laporan hasil Evaluasi Penyusunan Usulan Program dan kegiatan untuk pencapaian indikator dan prioritas pembangunan
-Terlaksananya rapat -rapat koordinasi; - Terciptanya situasi yang kondusif -dll
Laporan hasil Evaluasi Penyusunan Usulan Program dan kegiatan untuk capaian Program
- Tidak terjadinya penurunan Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Adanya dokumen Penyusunan Usulan Program dan prioritas pembangunan Pelaksanaan Koordinasi dilaksanakan tepat waktu
Terlaksananya koordinasi tingkat Dokumen Pelaksanaan kecamatan Kegiatan Surat Permohonan, Berita Acara Hasil Musyawarah dll
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan dengan instansi tingkat kecamatan terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
(Menyesuaikan)
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 12.605.000,2. 4 ORANG 3. 1 unit Kendaraan Roda Empat 2 unir kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Pelaksanaan PHBI 1.20.31.16.008
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terselenggaranya Pemerintahan umum yang koordinatif dan stimulan, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
Keluaran (Output) Pelaksanaan PHBI , Target : 1 keg (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan pengetahuan agama untuk pencapaian indikator dan sasaran strategis
- Meningkatkan implementasi norma agama dan ilmu pengetahuan; - Terciptanya kerukunan dan kehidupan beragama -dll
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan pengetahuan agama untuk pencapaian program
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Adanya Pelaksanaan Isra'mi'raj Nabi Muhamad SAW Pelaksanaan hari-hari besar islam dilaksanakan setiap 1 (satu) Tahun sekali
Terselenggaranya PHBI
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Susunan Panitia, Surat Undangan, Tema Pelaksanaan dll
Pelaksanaan hari-hari besar islam terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 15.000.000,2. 10 ORANG 3. 2 unit Kendaraan Roda Empat 3 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Pelaksanaan PHBN 1.20.16.30.009
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terselenggaranya Pemerintahan umum yang koordinatif dan stimulan, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
Keluaran (Output) Pelaksanaan PHBN , Target : 1 keg (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Adanya Pelaksanaan Upacara peringatan HUT RI, Kegiatan lomba antar desa untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
- Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa; meningkatkan kapasitas pemuda berprestasi ; -dll
Adanya Pelaksanaan Upacara peringatan HUT RI, Kegiatan lomba antar desa untuk capaian program
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Adanya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Susunan Panitia, Surat Undangan
-
Pelaksanaan hari-hari besar nasional tingkat kecamatan dilaksanakan setiap 1 (satu) Tahun sekali
Terselenggaranya Pelaksanaan PHBN
Dokumen Pelaksanaan PHBN foto kegiatan, Tropi/Piala/Piagam dll
Pelaksanaan hari-hari besar nasional terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 20.000.000,2. 8 ORANG 3. 2 unit Kendaraan Roda Empat 3 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Pemberdayaan PKK 1.20.61.30.011
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Laporan Tahunan PKK, kegiatan PKK untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
- Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam seluruh 10 program PKK. - Meningkatkan peran dan fungsi kelompok PKK Rt/Rw dan kader Desa wisma dalam hal kegiatan Gotong Royong ; -dll
Laporan Tahunan PKK, - Terselenggaranya kegiatan PKK untuk capaian Pemerintahan umum yang program koordinatif dan stimulan, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Keluaran (Output) Pemberdayaan PKK , Target : 1 Adanya Dokumen Pokja desa, keg (Diambil dari indikator Dasawisma, program kerja sasaran Strategis di RKT) pokja desa, Pelaksanaan kegiatan PKK dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali
Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan PKK
Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan PKK kegiatan PKK Data umum PKK, terselenggara dengan baik data posyandu, data kegiatan pokja dll
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 10.000.000,2. 8 ORANG 3. 1 unit Kendaraan Roda Empat 3 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Pameran pembangunan tingkat kabupaten 1.20.16.30.017
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terselenggaranya Pemerintahan umum yang koordinatif dan stimulan, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
Keluaran (Output) Pameran pembangunan tingkat kabupaten , Target : 1 keg (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
meningkatkan Produk-produk Unggulan Hasil Pembangunan Kecamatan untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
- Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam seluruh 10 program PKK. - Meningkatkan peran dan fungsi kelompok PKK Rt/Rw dan kader Desa wisma dalam hal kegiatan Gotong Royong ; -dll
meningkatkan Produk-produk Unggulan Hasil Pembangunan Kecamatan untuk capaian program
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Adanya produksi atau hasil karya seni, seni rupa, dan beberapa produk produksi Pelaksanaan kegiatan pameran rumahan, produksi pertanian, pembangunan tingkat perkebunan kabupaten dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
Terselenggaranya Pameran Pembangunan TK Kabupaten
Produksi rumahan Kue atau Pelaksanaan kegiatan pameran makanan ringan, produksi pembangunan tingkat pertanian padi, sayur-sayuran, kabupaten terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 10.000.000,2. 10 ORANG 3. 2 unit Kendaraan Roda Empat 2 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Musrenbangkec 1.20.16.30.019
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Laporan hasil evaluasi Renja SKPD, RKT, IKU untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
- Terselenggaranya Laporan hasil evaluasi Renja Pemerintahan umum yang SKPD, RKT, IKU untuk koordinatif dan stimulan, capaian program Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya stabilitas moneter; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; -Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif; -dll
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Keluaran (Output) Musrenbangkec , Target : 1 keg Adanya dokumen rancangan (Diambil dari indikator sasaran RENJA Awal , Rancangan Renja Strategis di RKT) Akhir Rancangan RKT, Rekapitulasi Hasil musrenbang Pelaksanaan Musrenbagkec dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
Terselenggaranya Musrenbangkec
Dokumentasi pelaksanaan musrenbang, berita Daftar Usulan Program kegiatan acara, dll
Pelaksanaan kegiatan Musrenbangkec terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 15.000.000,2. 80 ORANG 3. 2 unit Kendaraan Roda Empat 4 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
-
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin 1.2016.30.024
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Laporan hasil Monitoring evaluasi pelaporan Raskin untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
-Terjaganya stabilitas Moneter; -Tidak Terjadinya Krisis Pangan di masyarakat; -dll
- Terselenggaranya Laporan hasil Monitoring Pemerintahan umum yang evaluasi pelaporan Raskin koordinatif dan stimulan, untuk capaian program Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
Keluaran (Output) Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin , Target : 1 tahun (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
Adanya dokumen Laporan Penerima Distribusi Raskin Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin dilaksanakan setiap permohonan Pendistribusi alokasi Raskin
Terlaksananya Monitoring, Dokumentasi Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan distribusi Monirong, evaluasi dan raskin pelaporan distribusi raskin Data Pagu Raskin, Data RTM
Pelaksanaan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
(Menyesuaikan)
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 5.000.000,2. 6 ORANG 3. 1 unit Kendaraan Roda Empat 2 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Pengelolaan administrasi pemerintahan (KTP, KK dan AKTA) 1.2016.30.012
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Laporan hasil Perekamanan E-KTP untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
-Tidak terjadinya KTP ganda; -Terselenggaranya Pelayanan Cetak KTP, KK, dan AKTA ; -dll
- Terselenggaranya Laporan hasil Perekamanan Pemerintahan umum yang E-KTP untuk capaian koordinatif dan stimulan, program Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD)
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD;
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Keluaran (Output) Pengelolaan administrasi pemerintahan (KTP, KK dan AKTA) , Target : 1 tahun (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Adanya dokumen Kependudukan wajib KTP, NIK Kependudukan, Nomor KK, dll
Pelaksanaan Pengelolaan administrasi pemerintahan (KTP, KK dan AKTA) dilaksanakan setiap hari kerja
Terlaksananya Pengelolaan Adm. Dokumentasi Pelaksanaan Pemerintahan Pengelolaan administrasi (KTP,KK,dan AKTA) pemerintahan (KTP, KK dan AKTA) Data Surat Panggilan Perekaman, dll penduduk, KTP Elektronik,
Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan administrasi pemerintahan (KTP, KK dan AKTA) raskin terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
(Menyesuaikan)
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 12.000.000,2. 4 ORANG 3. 2 unit Kendaraan Roda roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD : Kecamatan Pagelaran 1,20,16 PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.20.16.30 KEGIATAN : Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan 1.20.16.30.005
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Terbinanya Kelembagaan Pemerintah Desa/kelurahan untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya stabilitas Kelembagaan pemerintah Desa/kelurahan -dll
- Terselenggaranya Terbinanya Kelembagaan - Tidak terjadinya Pemerintahan umum yang Pemerintah Desa/kelurahan penambahan indikator yang koordinatif dan stimulan, untuk capaian program bersifat output (kegiatan) Target : 66,67% (Diambil dari dalam skala yang besar indikator program di diluar yang telah ditetapkan RKT/RPJMD) dalam Renstra SKPD dan RPJMD; Keluaran (Output) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan , Target : 13 desa (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Adanya dokumen rancangan awal penyusunan perdes, rancangan akhir, dll
Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dilaksanakan tepat waktu
Terlaksananya Keg. Pembinaan Dokumentasi pelakanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembinaan penyelenggaraan Desa pemerintah desa/kelurahan daftar hadir rapat, notulen rapat, dll
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan terselenggara dengan baik
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
(Menyesuaikan)
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 10.000.000,2. 6 ORANG 3. 1 unit Kendaraan Roda Empat 2 unit kendaraan roda dua
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN
Pandeglang, 03 Juni 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran
SAKIM NIP. 19580403 197912 1 005
Drs. HOLIL. MZ NIP. 19631210 198305 1 003
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja