PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS KOPERASI DAN UMKM Alamat : Jl. Yusup Martadilaga No. 52 Telp./ Fax (0253) 201121 E-Mail :
[email protected] 402212
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 518/Kep.20 DKUMKM/V/2013 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPTEN PANDEGLANG TAHUN 2014 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM KabupatenPandeglang; : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan :
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
1. PeraturanBupatiPandeglangNomor 16 Tahun 2008 tentangRincianTugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep.197Huk/2013 tentang (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Nomor 518/Kep.09 DKUMKM/II/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. MEMUTUSKAN Rencana Kerja Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu Proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Kerja sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan
kualitas perencanaan, statistik, penataan ruang daerah. KEEMPAT
KELIMA
dan penanaman modal
:
Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat daerah memuat: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BA BABIV : PENUTUP :
Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan. Ditetapkandi :Pandeglang Tanggal: 07 Juni 2013 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Drs.H.M.OLISSOLIHIN,M.Si NIP. 19601006 199010 1 003
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenanNya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 ini selesai disusun. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 ini berisikan Program Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menunjang pembangunan perkoperasian
dan
Usaha
Mikro
Kecil
dan
Menengah
Kabupaten
Pandeglang. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan perihal program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 dalam upaya pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahNya. Pandeglang,31 Mei 2013 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601006 199010 1 003
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................
i
DAFTAR ISI
...................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL...............................................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN ..............................................................................
1
1.1. Latar Belakang.............................................................................
1
1.2. Landasan Hukum.........................................................................
1
1.3. Maksud dan Tujuan .....................................................................
2
1.4. Sistematika Penulisan..................................................................
2
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011..................................................................................... 4 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD.............................................................................. 4 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 .......... 4 2.1.2. Evaluasi Bidang Pendapatan Asli Daerah ..................... 13 2.1.3. Capaian Renstra SKPD
..............................................
14
........................................
18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.........
20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..................................................... 20 2.3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah ............................. 22 2.3.3. Telaahan Renstra K/L
...............................................
24
2.3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis............................................... 2.3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................... 26 ii
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................... 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................
27 27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................
28
3.3. Program dan Kegiatan ................................................................
29
BAB IV PENUTUP ..........................................................................................
35
LAMPIRAN........................................................................................................
36
iii
DAFTAR TABEL
iv
Tabel
Halaman
1. Pencapaian PAD Sebelum Perubahan Anggaran (Sampai Dengan Bulan Agustus 2011) ..............................................................................................
13
2. Pencapaian PAD Tahun 2011 .....................................................................
14
3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Kabupaten Pandeglang ..............................
15
4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang...................................................................................................
19
5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang............................................................
21
6. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..........................................................................................................
23
7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Pandeglang...................................
32
i
DAFTARLAMPIRAN
Lampiran
Halaman
1. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2013 Kabupaten Pandeglang............................................................................
36
2. Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kabupaten Pandeglang ...................
38
3. Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2013..........................................................................
39
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten
Pandeglang
merupakan
salah
satu
Organisasi
Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan
Urusan
Kelembagaan
Koperasi,
berdasarkan
asas
Pemerintahan Pemberdayaan
otonomi
dan
tugas
Daerah Koperasi
dibidang
dan
pembantuan.
UMKM Guna
tercapainya visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2011-2016 maka perlu dibuat Rencana Kerja setiap tahunnya
yang
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra tersebut di atas. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja
Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun
Perencanaan Pembangunan Nasional
1
2004 tentang Sistem
2 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Laporan
Pemerintah
Keterangan
Daerah
kepada
Pertanggungjawaban
Pemerintah,
Kepala
Daerah
kepada DPRD dan Informasi laporan-laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian
tugas,
fungsi
dan
tata
kerja
Dinas
Daerah
Kabupaten
Pandeglang (Bab VIII);
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah untuk : 1. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
3 Koperasi
dan
UMKM
Kabupaten
Pandeglang
serta
isu
permasalahan yang perlu segera ditangani. 2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sekaligus memberikan gambaran tentang arah tujuan, sasaran, kebijakan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi, dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pandeglang. 3. Menyediakan informasi ke berbagai pihak, untuk memahami dan menilai arah Kebijakan, Program dan Kegiatan sekaligus pendanaannya yang telah direncanakan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Guna lebih memudahkan dalam penulisan, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 2.1.2. Capaian Renstra SKPD
4 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 2.3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah 2.3.3. Telaahan Renstra K/L 2.3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2.3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014 2. Kerangka Logis Kegiatan Pada Dinas Koperasi dan UMKM
5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Dalam
penyelenggaraan
urusan
Pemerintahan
Daerah,
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2012, mendapat dukungan Anggaran dari APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 3.039.332.699,08,- terdiri dari Rp.1.339.482.250,-
dan
Belanja
Tidak
Belanja Langsung Langsung
Rp.
1.699.850.449,08,-. a. Belanja Tidak Langsung Pagu anggaran : Rp. 1.699.850.449,08,Realisasi
: Rp. 1.466.276.214,- ( 99,81 % )
Sisa anggaran : Rp. Penyerapan
2.526.189,- ( tidak diserap )
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung
ini
diperuntukkan bagi belanja pegawai yang meliputi : - Gaji Pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM - Gaji pegawai ke-13 - Kenaikan Gaji Berkala - Kenaikan Pangkat b. Belanja Langsung Pagu anggaran
: Rp. 1.339.482.250,-
Realisasi
: Rp. 1.330.341.665,-
Sisa Pagu Anggaran
: Rp.
Anggaran
Belanja
( 99,32 % )
9.140.585,-
Langsung
ini
dipergunakan
untuk
membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi
6 dan UMKM Kabupaten Pandeglang, yang meliputi kegiatan rutin dan pembangunan antara lain : 1) Kegiatan penyedian jasa pembelian sumber daya air dan listrik
dari
pagu
Rp.
25.091.200,-
terealisasi
24.402.015,- (97,25%). saldo dari pagu
Rp.
sebesar Rp.
689.185,- (tidak diserap) . 2) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional dari pagu Rp. 42.592.750,terealisasi Rp. 42.538.300,- (99,87%). Sisa pagu Rp. 54.450,- (tidak diserap) . 3) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari pagu Rp.9.931.630,- terealisasi Rp.9.931.600,4) Pembayaran Honorarium TKK Kabupaten Pandeglang dari Pagu
Rp.
16.550.250,-
terealisasi
Rp.
14.931.000,-
(90,22%) 5) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Dari pagu Rp. 14.208.400,- terealisasi Rp. 14.188.000,- (99.86 %) sisa pagu Rp. 20.400,- (tidak diserap) yaitu dari SPK pengadaan barang jasa. 6) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor dari pagu Rp. 37.899.000,- terealisasi Rp. 37.751.800,- (99,61%) dengan sisa pagu Rp. 147.200,- (tidak diserap) yaitu dari SPK pengadaan barang dan jasa. 7) Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD dari pagu Rp. 9.964.370,terealisasi 9.964.300 (99,99%) dengan sisa pagu Rp. 70,8) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dari pagu Rp. 235.000.000,- terealisasi Rp. 232.999.000,(99,15%) dengan sisa pagu Rp. 2.001.000,- (tidak diserap) yaitu sisa dari SPK Belanja Hibah. 9) Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi dari Pagu Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 99.300.000,(99,30%) dengan sisa Pagu Rp. 700.000,-
7 10) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal dari pagu Rp. 160.000.000,- terealisasi Rp. 158.919.000,(99,32%) dengan sisa pagu Rp.1.081.000,- (tidak terserap) yaitu sisa dari SPK Belanja Hibah. 11) Kegiatan
Sosialisasi
Dukungan
Informasi
Penyediaan
Permodalan dari pagu Rp. 120.000.000,- terealisasi Rp. 119.728.000,- (99,77%) dengan sisa pagu Rp272.000,12) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM dari pagu Rp. 70.000.000,- terealisasi Rp.67.544.000,- (96,49%) dengan siasa pagu Rp. 2.456.000,13) Kegiatan Koperasi
Pembinaan,Pengawasan Berprestasi
Rp.
dan
70.000.000,-
Penghargaan terealisasi
Rp.
69.900.000,- (99,86%) dengan sisa pagu Rp. 100.000,(tidak diserap) yaitu dari SPK pengadaan barang dan jasa. Adapun jumlah dana yang telah disetor kembali ke kas daerah pada
tanggal
31
Desember
2012
adalah
sebesar
Rp.
4.402.148,- yang berasal dari : -
Silpa : Rp. 2.106.148,(Up. Bulan Januari Rp. 30.000.000,- dan GU Nihil Desember Rp.27.893.852,)
-
Dan pengembalian dari kegiatan-kegiatan sebesar : Rp.
2.296.000. Adapun
realisasi
program
dan
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Program : Pelayanan administrasi kantor Kegiatan : 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Digunakan untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan surat kabar. Pencapaian keluaran (out put) : - Dana
: 97,25 %
- Pelaksanaan
: 100 %
8 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional. Digunakan a.l. : pembayaran STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4, service kendaraan dinas, pembelian BBM. Out Put
:
- Dana
: 99,87 %
- Pelaksanaan
: 100 %
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan Out Put
:
- Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Out Put
:
- Dana
: 99,99 %
- Pelaksanaan
: 100 %
5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Out Put
:
- Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
6) Penyediaan Makanan dan Minuman Out Put
:
- Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Out Put
:
- Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
8) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dibayarkan untuk 2 orang penjaga kantor Out Put
:
- Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
9 9) Kegiatan pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja Kabupaten Pandeglang. Digunakan untuk pembayaran 5 orang TKK. Out Put
:
- Dana
: 90,22 %
- Pelaksanaan
: 100 %
10) Peningkatan
kelengkapan
administrasi
ketatausahaan
kepegawaian dan kearsipan. Out Put
:
- Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Yaitu pengadaan 1 ( satu ) buah kendaraan
roda 2
Out Put : - Dana
: 99,86 %
- Pelaksanaan
: 100 %
2) Pengadaan peralatan gedung kantor Berbentuk antara lain : AC Split 1 buah, komputer PC 1 buah, Laptop/Notebook 2 buah, printer 2 buah, kursi lipat 16 buah. Out Put
:
- Dana
: 99,61 %
- Pelaksanaan
: 100 %
3) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor. Output : - Dana
: 100%
- Pelaksanaan 3. Program :
: 100%
Peningkatan
pengembangan
capaian kinerja dan keuangan.
sistem
pelaporan
10 Kegiatan : 1) Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
2) Pengelolaan aset SKPD, dengan Out Put : - Dana
: 99,99 %
- Pelaksanaan
: 100 %
4. Program :
Pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan
dan evaluasi Kegiatan : 1). Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi Berbentuk a.l : Laporan bulanan, laporan
SKPD triwulan,
laporan tahunan, lakip Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
5. Program
:
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif Kegiatan
:
1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Out Put : - Dana
: 99,56 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Dilaksanakan 1 (satu) angkatan pada tanggal 21 Desember 2012 Jumlah Peserta 20 Orang Bertempat di PKPRI Kabupaten Pandeglang Penyerahan barang hibah kepada pelaku UMKM sebanyak 27 kelompok UMKM (dana ABT).
11 2) Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Dilaksanakan pada hari rabu 09 Mei 2012 bertempat di Aula PKP-RI Kabupaten Pandeglang. Jumlah peserta 50 orang,yang merupakan perwakilan 50 koperasi,terdiri dari 21 koperasi yang telah melaksanakan RAT dan 29 koperasi yang mendapat fasilitas yang belum melaksanakan RAT pada tahun buku 2011 3) Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2012 Bertempat di Aula PKP-RI Kabupaten Pandeglang Jumlah Peserta : 40 koperasi penerima fasilitas 6. Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kegiatan : 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Agustus 2012 Bertempat di PKP-RI Kabupaten Pandeglang Jumlah Peserta : 40 orang pelaku UMKM Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 10- 11Desember 2012
12 Bertempat di PKP-RI Kabupaten Pandeglang Jumlah Peserta : 40 orang pelaku UMKM 2) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2012 Bertempat di Wisma PGRI Kabupaten Pandeglang Jumlah Peserta : 25 koperasi baru,15 koperasi penerima fasilitas 3) Bimbingan Teknis Fasilitator/Motivator Kewirausahaan dan Identifikasi Calon Wirausaha baru Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2012 Bertempat di Wisma PKPRI Kab. Pandeglang Jumlah Peserta : 34 Orang Pegawai Kecamatan. Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 Bertempat di Aula KPRI SADAR Pagelaran Jumlah Peserta : 36 orang pegawai kecamatan 4) Pengembangan usaha kecil/sektor informal Out Put : - Dana
: 99,32 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Penyerahan barang Hibah untuk 11 kelompok UMKM dengan rincian 9 kelompok Di desa tertinggal dan 2 kelompok di lokasi P2WKSS di Cadasari. (terlampir).
13 Penyerahan barang Hibah UMKM 20 kelompok UMKM dengan rician 15 kelompok UMKM di desa tertinggal dan 5 kelompok UMKM di desa prioritas lainnya (ABT). 5) Bimbingan teknis manajemen koperasi Out Put : - Dana
: 100 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Dilaksanakan pada tanggal 13 September 2011 Bertempat di Aula CAS Water Park – Pandeglang Jumlah Peserta : 40 orang 7. Program : Pengembangan
sistem pendukung usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan : 1) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Out Put : - Dana
: 99,77 %
- Pelaksanaan
: 100 %
- Dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 Bertempat di Wisma PGRI Kabupaten Pandeglang Jumlah Peserta 30 koperasi penerima fasilitas dan 20 koperasi masyarakat 2) Penyelenggaraan
promosi
produk
Usaha
Mikro
Kecil
Menengah Out Put : - Dana
: 99,77 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Bertempat di : a. Alun-alun Kecamatan
Menes dalam rangka Hari Jadi
kabupaten Pandeglang ke – 138 Dilaksanakan pada tanggal 01s/d 10 April 2012.
14 b. Pusat Pemerintahan Tigaraksa Kab.Tangerang dalam rangka
MTQ
tingkat
Provinsi
Banten
tahun
2012
Dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 16 April 2012. c. Alun-alun Kabupaten Pandeglang Hari Koperasi ke-65 Tingkat
Kabupaten
dan
Tiangkat
Propinsi
Banten
Dilaksanakan Pada tanggal 08 s/d 12 September 2012. d. Alun-alun Kabupaten Serang dalam rangka Hari jadi Provinsi Banten (Banten Expo) Dilaksanakan tanggal 26 s/d 30 September 2012. 8. Program Kegiatan
: Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi :
1) Pembinaan,
Pengawasan
dan
Penghargaan
Koperasi
Berprestasi Out Put : - Dana
: 99,86 %
- Pelaksanaan
: 100 %
Dilaksanakan pada tanggal 08September 2012 (dalam acara Harkop Tingkat Kabupaten) Bertempat di Alun-alun Kabupaten Pandeglang Jumlah Peserta : Seluruh Gerakan Koperasi di Kabupaten Pandeglang a) Hasil Penilaian Koperasi berkualitas Tahun Buku 2011 per 30 Desember 2012 Dari 136 Koperasi yang telah melaksanakan RAT, sebagai berikut : Klasifikasi A : 11 koperasi Klasifikasi B : 55 Koperasi Klasifikasi C : 70 Koperasi b) Kesehatan KSP/USP Tahun Buku 2011 per 31 Oktober 2012 Dari 120 Koperasi yang telah melaksanakan RAT, sebagai berikut :
15 Sehat
: 7 Koperasi
Cukup Sehat : 103 Koperasi Kurang Sehat : 10 Koperasi c) Penghargaan kepada koperasi berprestasi dalam rangka Hari Koperasi ke-65 diberikan kepada : 1. KPRI “Karya Winaya”,penghargaan berbentuk Laptop 2. Primkop
Kartika
32
Badak
Putih,penghargaan
berbentuk Laptop 3. Koperasi
Karyawan
Mutiara
Carita,penghargaan
berbentuk Laptop 4. KWPS
“Kondang
Jaya”,penghargaan
berbentuk
Laptop 5. Koppontren
Al-Jannah,penghargaan
berbentuk
Laptop 6. KBMT “Amanah”,penghargaan berbentuk Laptop 2) Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi Out Put : - Dana
: 100%
- Pelaksanaan : 100% Dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2012 Bertempat
di
Aula
Dinas
Koperasi
dan
UMKM
Kab.Pandeglang Jumlah peserta 50 peserta terdiri dari 36 orang perwakilan pengurus koperasi dari 11 gerakan koperasi dan 14 orang perwakilan dari 6 kelompok Gemaseri (Prakoperasi). 2.1.2 Capaian Renstra SKPD Berdasarkan
dokumen
Rencana
Kerja
SKPD,
Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang telah berupaya mewujudkan target kinerja Tahun 2012. Adapun dalam hal pencapaian target Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, berdasarkan realisasi
program
16 dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang dari Tahun 2012 sampai dengan tahun berjalan (tahun 2013) telah mencapai sekitar 28,96% dari seluruh realisasi program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sampai dengan Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 11 bawah ini.
17
18
19 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang adalah merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, mengalami perubahan status dari Kantor Koperasi menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 dan Tahun berjalan 2013 berdasarkan target Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang
sampai dengan Tahun 2014, terlihat
pada tabel 4 di bawah ini :
20
21
22 2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 3.1.1 Faktor Internal 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian dan manajemen kewirausahaan 2. Belum dimilikinya UPT Dinas dan petugas penyuluh Koperasi dan UMKM 3. Masih terbatasnya kendaraan operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua) dalam menjalankan pembinaan serta pelayanan kepada Koperasi dan UMKM 4. Sarana dan Kondisi Gedung Dinas Koperasi yang belum Representatif 5. Sarana dan prasarana pendukung kinerja / peralatan kantor secara kuantitas dan kualitas yang kurang memadai. 3.1.2 Faktor Eksternal 1. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan tidak menjalankan azas dan prinsip-prinsip Koperasi 2. Banyaknya koperasi dan UMKM yang belum bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata 3. Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggaran Perencanaan (RAP) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. 4. Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman SDM (pengurus, pengawas dan anggota) tentang kehidupan berkoperasi yang baik dan benar sesuai dengan AD/ ART serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Kurangnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumbersumber pembiayan, permodalan sehingga perlu difasilitasi. 6. Masih terbatasnya sarana produksi dan keterampilan yang dimiliki oleh UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif untuk menunjang bidang pariwisata. 7. Belum dimilikinya UMKM Centre tingkat Kabupaten untuk media promosi dan menjual produk-produk lokal.
23 8. Belum optimalnya penataan pasar tradisional dan penataan PKL sebagai tempat usaha dan promosi yang representatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 tersebut dibawah ini :
24
25 2.3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah Berdasarkan Visi Kabupaten Pandeglang yakni “Kabupaten Pandeglang Sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agrobisnis dan Pariwisata”, dimana pencapaiannya dijabarkan melalui misi dan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UMKM yakni misi ke 2 ( Dua) yakni : “Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Bidang Pertanian dan Jasa Pariwisata serta usaha pendukungnya”. Berkenaan dengan tersebut di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, menetapkan Visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yang
Sehat
dan
Kuat
Guna
Menunjang
Pengembangan Agrobisnis dan Parawisata ” Maka untuk merealisasikan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sebagaimana di atas, ditempuh melalui 4 ( Empat ) misi yaitu : Misi ke 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam Rangka penataan pemerintahan yang baik (Good Governance) Misi ke 2
: Meningkatkan profesionalisme pengelola Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Misi ke 3
: Memberdayakan dan memgembangkan Koperasi Dan UMKM dalam bidang Pertanian dan Pariwisata Serta usaha pendukungnya
Misi ke 4
: Meningkatkan sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing
26 Selanjutnya guna terwujudnya visi dan misi tersebut di atas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 tersebut di bawah ini :
27
28 2.3.3.Telaahan Renstra K/L Sebagaimana
tercantum
dalam
dokumen
Renstra
Kementerian Koperasi dan UKM RI yang menetapkan Visinya sebagai berikut : “Menjadi Kementerian yang kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tanggung dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional”, yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut : a. Mengimplementasikan Good Governance b. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM c. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM d. Mengembangkan Pembiayaan dan Penjaminan bagi Koperasi dan UMKM e. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Koperasi dan kesadaran berkoperasi Apabila melihat tersebut di atas jelas bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dan sangat mendukung upaya tersebut, begitupun dengan upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah mencakup dengan apa yang tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :
29 a. Faktor Penghambat - Sumberdaya Manusia yang ada dirasakan masih kurang, sehingga belum dapat memenuhi keinginan Kementerian Koperasi - Alokasi penganggaran dari Kementerian yang turun ke Kabupaten Pandeglang masih minim - Kualitas dan kemampuan Koperasi dan pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Pandeglang dirasakan masih kurang yang mengakibatkan
pada
saat
melaksanakan
pengajuan
kegiatan dan penganggaran sangat minimal. - Bantuan yang dikucurkan ke Kabupaten Pandeglang untuk Koperasi dan Pelaku usaha kurang memadai sehingga kurang cepat berkembang sehingga daya saing produksi masih rendah. b. Faktor Pendorong Adapun faktor pendorongnya antara lain : - Adanya
kesempatan
untuk
mengikutsertakan
dalam
berbagai diklat dan sosialisasi tentang perkoperasian dan kewirausahaan - Adanya kredit yang diberikan terutama dari Pemerintah dan lembaga keuangan untuk membantu Koperasi dan UMKM - Kemungkinan adannya bantuan berupa hibah yang tidak memberatkan mengembalikan.
Koperasi
dan
pelaku
usaha
untuk
30 2.3.4.Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Faktor Penghambat - Secara geografis wilayah Pandeglang cukup luas sehingga pelayanan
yang
diberikan
tidak
mencakup
secara
keseluruhan - Belum adanya UPT dan Petugas penyuluh Koperasi
UKM
disetiap Kecamatan - Anggaran yang tersedia kurang memadai bila dibandingkat dengan wilayah jangkauan pelayanan. b. Faktor Pendorong - Jumlah
Koperasi
kesadaran
yang
masyarakat
cukup akan
banyak,
tingginya
menunjukan minat
untuk
Koperasi
untuk
berkoprasi dan menjadsi pelaku usaha - Adanya
rencana
dari
Kementerian
mengangkat petugas penyuluh Koperasi - Adanya kredit dan bantuan yang diberikan kepada Koperasi dan
pelaku
usaha
guna
meningkatkan
kesejahteraan
Anggota Koperasi dan Pelaku usaha. 2.3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis Dari seluruh permasalah yang teridentifikasi, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut : 1. Pertumbuhan Koperasi dan UMKM yang kuat dan mandiri belum menunjukan perkembangan yang signifikan terutama yang bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata, hal ini disebabkan
karena
masih
belum
berkembangnya
jiwa
kewirausahaan dan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah.
31 2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) pengelola Koperasi dan UMKM, terkait masih rendahnya pemahaman dan kesadaran untuk memajukan Koperasi dan UMKM sebagai badan usaha yang berorientasi pada profit. 3. Masih terbatasnya kepemilikan modal dan sarana produksi sehingga menjadi penghambat dalam pengembangan usaha.
32 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dalam periode Lima tahun mendatang, sesuai dengan RPJMN periode 2010-2014, dalam rangka meningkatkan pemenuhan pelayanan
dasar
dan
kualitas
kebijakan
penanggulangan
kemiskinan (affirmative policy untuk masyarakat miskin) secara nasional arah kebijakan dibidang pemberdayaan Koperasi dan UKM ditujukan pada peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu dilaksanakan revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola Koperasi serta calon anggota dan kader Koperasi. Hal ini ditujukan pada peningkatan usaha masyarakat yang dapat
menurunkan
kesejahteraan
tingkat
masyarakat
kemiskinan miskin.
atau
Strategi
peningkatan pemberdayaan
Koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. Sejalan dengan strategi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, maka arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang melalui 5 (lima) fokus prioritas, meliputi :
33 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMK 4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM. 5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Kebijakan merupakan salah satu pedoman pelaksanaan tindakan tertentu, untuk mempertajam makna dari strategi serta mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Memberdayakan Koperasi dan UMKM khususnya yang bergerak di bidang pertanian dan parawisata serta usaha pendukungnya. 2. Meningkatkan
kerjasama
antara
Koperasi
dan
kemitraan
dengan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah / Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lainnya. 3. Meningkatkan peran serta Koperasi dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh UMKM. 4. Meningkatkan profesionalitas aparatur Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten
pelayanan
Pandeglang
dalam
rangka
pemberian
serta penataan pemerintahan yang baik ( Good
Governance ). 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan
merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan Misi yang akan dicapai yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai yang luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Adapun
tujuan
kegiatan
pembangunan
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pandeglang adalah :
yang
akan
Kabupaten
34 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Usaha KUKM. 2. Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha melalui program kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ), bantuan sarana usaha maupun fasilitasi permodalan dari pemerintah dan kredit yang diberikan oleh perbankan. 3. Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
tentang
gerakan
masyarakat sadar berkoperasi. 4. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah. 5. Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM. Berdasarkan tujuan di atas, beberapa hal yang menjadi sasaran adalah : 1. Meningkatkan kualitas kompetensi dan kuantitas aparatur yang professional
untuk
memberikan
pelayanan
prima
kepada
Koperasi dan UMKM. 2. Meningkatkan
kemampuan
manajemen
Kelembagaan
dan
Kinerja usaha bagi Koperasi dan UMKM. 3. Menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri terutama dibidang pertanian dan Pariwisata sehingga pelaku usaha mikro menjadi usaha kecil, untuk usaha kecil menjadi menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. 4. Meningkatkan
kemitraan
usaha
yang
saling
memerlukan,
menguntungkan serta saling mendukung antara Koperasi dan UMKM dengan Pemerintah / BUMN / BUMD serta Instansi atau lembaga lainnya.
35 3.3. Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan berdasarkan pada pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2011–2016, upaya pencapaian MDGs Goal 1 yaitu Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan yang mempunyai target Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 (PPP) per
hari
menjadi
setengahnya
antara
1990-2015
berupa
pengentasan kemiskinan diantaranya dengan cara menciptakan kemampuan berwirausaha dalam hal perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Adapun program dan kegiatan yang diusulkan untuk Tahun 2014 yang berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 sebanyak 8 program dan 25 kegiatan prioritas, untuk total kebutuhan dana/pagu indikatif awal sebesar Rp. 1.081.050.250,- dan untuk pagu indikatif akhir Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang mendapat tambahan pagu sebesar Rp. 225.000.000,- dikhususkan untuk mendukung Rencana Aksi Daerah dan Kawasan Desa Tertinggal jadi total pagu indikatif keseluruhan sebesar Rp. 1.306.050.250,adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rencana Anggaran : Rp. 43.604.000.b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rencana Anggaran : Rp. 20.005.750.c) Layanan administrasi kantor Rencana Anggaran : Rp. 52.790.000.d) Pembayaran Honorarium TKK Kabupaten Pandeglang Rencana Anggaran : Rp. 19.431.000.-
36 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rencana Anggaran : Rp. 15.000.000,b) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Rencana Anggaran : Rp. 4.000.000,c) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rencana Anggaran : Rp. 27.550.000,d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rencana Anggaran : Rp. 4.000.000,-
3.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan : a) Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Rencana Anggaran : Rp. 15.900.000,b) Pengelolaan asset SKPD Rencana Anggaran : Rp. 4.800.000,4.
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi : a) Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD Rencana Anggaran : Rp. 8.000.000,b) Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Rencana Anggaran : Rp. 8.000.000,-
5.
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, dengan kegiatan : a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Rencana Anggaran : Rp. 110.000.000,b) Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi Rencana Anggaran : Rp. 50.000.000,c) Diklat Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas
Rencana Anggaran : Rp. 55.000.000,6.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan : a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Rencana Anggaran : Rp. 75.000.000,-
37 b) Pengembangan Usaha Kecil Sektor informal Rencana Anggaran : Rp. 70.000.000,c) Bimbingan Teknis Fasilitator/Motivator Kewirausahaan Rencana Anggaran : Rp.60.000.000,d) Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi Rencana Anggaran : Rp. 38.000.000,e) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Rencana Anggaran : Rp. 44.969.500,f) Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD Rencana Anggaran : Rp. 60.000.000,7.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan : a) Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
Rencana Anggaran : Rp. 50.000.000,b) Penyelenggaraan promosi produk UMKM Rencana Anggaran : Rp. 125.000.000,8.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan : a) Pembinaan,
Pengawasan
dan
Penghargaan
Koperasi
Berprestasi Rencana Anggaran : Rp. 60.000.00,b) Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi Rencana Anggaran : Rp. 60.000.000,-
38 BAB IV PENUTUP Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang sebagai dinas yang
bertugas
mewadahi
kegiatan
Koperasi
dan
UMKM
pada
khususnya mempunyai tugas bagaimana mendorong dan menumbuh kembangkan koperasi dan UMKM yang ada.
Guna menunjang misi
dan visi pembangunan Kabupaten Pandeglang, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang mencoba untuk mensinergikan program dan kegiatannya ke arah bagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pandeglang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang ini semoga Rencana Kerja Tahun 2014 ini dapat terwujud dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pandeglang dan dapat memberikan informasi kepada semua pihak terkait/ Stakeholders dan dapat memberikan saran guna peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang.
Pandeglang, 31 Mei 2013 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601006 199010 1 003
39
40
41
42
43
44
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1
: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (1.15.01) : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (1.15.1.15.01.16) : Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi (1.15.1.15.01.16.015) Alat/cara/sumber/pembukti an/penjelasan
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Hasil (Outcome) adanya modul/materi yang Terciptanya tata kelola diberikan kepada pengurus perekonomian daerah yang koperasi responsif dan adaftif target 66,67% - Meningkatnya Jumlah yang bermitra disektor pertanian dan pariwisata 66,67 %
- Keluaran (Output) Terselenggaranya pendidikan perkoperasian,target 10 koperasi
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
laporan kegiatan
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
- Tercapainya kaderisasi pengurus/pengawas dari anggota yang mampu mengelola koperasi secara baik
pelaksanaan - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tentang manajemen kelembagaan koperasi
1. APBD : Rp. 38.000.000,2. 10 ORANG 3. 1 unit laptop dan printer infocus, soundsystem, kamera
Pandeglang KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ASUMSI ASUMSI POKOK
Dana APBD
Mei 2013
KASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
KHAERUDIN,SE NIP. 19630617 198503 1 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO
: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (1.15.01) : Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (1.15.1.15.01.18) : Penggabungan, Pemecahan dan Pembubaran Koperasi (1.15.1.15.01.18.012) SASARAN STRATEGIS
1 Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Hasil (Outcome) dokumen keragaan koperasi - Tercapainya jumlah koperasi Terciptanya tata kelola didalamnya terdapat koperasi yang RAT dan banyaknya perekonomian daerah yang aktif koperasi yang mempunyai responsif dn adaftif target peringkat berkualitas dan sehat 66,67% - Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pertanian dan pariwisata target 66,67% Keluaran (Output) pengumuman rencana - Terlaksananya pembubaran Jumlah koperasi sehat, target koperasi yang dibubarkan dan koperasi yang berkategori tidak 250 koperasi dokumen berita acara aktif dan tidak RAT selama 2 penetapan pembubaran tahun berturut-turut koperasi oleh tim penyelesai Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. APBD : Rp. 60.000.000,2. 15 ORANG 3. 1 unit laptop dan printer infocus, soundsystem, kamera, kendaraan roda 4
Pandeglang KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
Dana APBD
Mei 2013
KASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
RAFIUDIN, S.Ag NIP. 19601212 199012 1 001
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1
: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (1.15.01) : Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (1.15.1.15.01.18) : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi (1.15.1.15.01.18.005) SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
INDIKATOR KINERJA Hasil (Outcome) Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaftif target 66,67%
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
lembar Kerja Pemeringkatan - Pelaksanaanan RAT yang rutin Koperasi, Sertifikat dan optimal dari tiap koperasi Pemeringkatan Koperasi perbaikan kualitas pengelolaan kelembagaan dan manajerial koperasi
- Meningkatnya kelembagaan dan usaha koperasi target 66,67 Keluaran (Output) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi target 150 koperasi, 10 kelompok gemaseri (pra koperasi)
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
- Buku RAT dari Koperasi - - Tercapainya target RAT tiap Himbauan RAT bagi koperasi tahunnya yang belum RAT - - terselenggaranya kegiatan harkop Penghargaan bagi koperasi dan pembinaan gemaseri berprestasi Penyelenggaraan - Terlaksananya pembinaan, Hari Koperasi pengawasan dan pengendalian KSP - laporan kegiatan gemaseri dari luar Kabupaten Pandeglang dan pembentukan koperasi yang berasal dari kelompok gemaseri - pengendalian KSP yang berbadan hukum luar pandeglang melalui SIOSP dan Himbauan pelaksanaan operasional dan administrasi sesuai aturan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
1. APBD : Rp. 60.000.000,2. 20 ORANG 3. 1 unit laptop dan printer baliho, umbul-umbul, tropy/ piagam, kendaraan roda 2 dan roda 4
Pandeglang KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
Dana APBD
Mei 2013
KASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
RAFIUDIN, S.Ag NIP. 19601212 199012 1 001
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN NO 1
: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (1.15.01) : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (1.15.1.15.01.16) : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (1.15.1.15.01.16.010) SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Good Governance dalam Hasil (Outcome) rangka menciptakan iklim investasi yang Terciptanya tata kelola kondusif perekonomian daerah yang responsif dan adaftif target 66,67%
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan data laporan kegiatan lapangan tentang pelaksanaan RAT, kualitas dan kesehatan koperasi, Aktivitas Usaha dan Administrasi keuangan, hubungan usaha dengan sesama koperasi maupun pihak lain
ASUMSI ASUMSI POKOK - Terlaksananya penataan kelembagaan dan manajemen koperasi serta peningkatan omset usaha/laba usaha koperasi dan UMKM
- Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pertanian dan pariwisata target 66,675 Keluaran (Output) Terselenggaranya Evaluasi peningkatan koperasi dan UMKM target 1 Kegiatan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
Data/dokumen capaian - terlaksananya pembinaan yang pembinaan koperasi dan baik dan berkelanjutan bagi kelompok gemaseri di 13 kelompok gemaseri dan koperasi kecamatan (saketi, berbadan hukum tahun 2012 mekarjaya, cadasari, pandeglang, cimanuk, carita, koroncong, sindangresmi, cisata, mandalawangi, sobang, cikedal, dan picung) yang terdiri dari 7 koperasi berbadan hukum baru tahun 2012 dan 8 kelompok gemaseri
1. Rp. 44.969.500 2. 4 ORANG 3. 1 unit laptop dan printer dan kendaraan roda 2 dan roda 4
Pandeglang KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
Dana APBD
Mei 2013
KASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
KHAERUDIN,SE NIP. 19630617 198503 1 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.00.1.15.01.01) KEGIATAN : Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (1.00.1.15.01.01.007)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Terpenuhinya informasi Target : 100 %
Keluaran (Output) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 12 Bulan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
adanya informasi tentang koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Pandeglang
Tidak terjadinya kesalahan data mengenai Koperasi dan UMKM
Laporan Hasil Perjalanan dinas,Notulen Rapat,koordinasi dan konsultasi masalah Perkoperasian dan UMKM
1. Rp. 31.544.000,2. 112 ok 3. Kendaraan roda 4 & 2
Dana APBD
Pandeglang, 31 Mei 2013 KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM :Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.00.1.15.01.01) KEGIATAN : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (1.00.1.15.01.01.012)
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya Pelayanan Hasil (outcome) Administrasi Perkantoran yang Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor efektif Target : 80%
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan Laporan hasil kegiatan
ASUMSI ASUMSI POKOK Tidak Terjadinya keterlambatan dalam membuat laporan dan surat pertanggungjawaban
Keluaran (Output) Terlaksananaya administrasi Pengadministrasian sesuai yang kantor yang efektif Target : dibutuhkan serta Laporan hasil 12 bulan kegiatan dibuat menjadi beberapa dokumen Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. Rp.20.005.750,2. 4 orang 3. Komputer & Printer Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
Dana APBD
31 Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM :Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.00.1.15.01.01) KEGIATAN : Layanan Administrasi Kantor (1.00.1.15.01.01.024)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
Hasil (outcome) Terpenuhinya pembayaran Terpenuhinya Layanan Administrasi Kantor Target rekening pembayaran Koran/Majalah,Telepon,Air,Listrik, :100 % Internet sera aplikasi untuk keuangan
ASUMSI ASUMSI POKOK Terciptanya produktifitas dan efektivitas kerja yang baik
Keluaran (Output) Terlaksananya Layanan Terlaksananya pembayaran Administrasi Kantor Target : rekening pembayaran 12 Bulan Koran/Majalah,Telepon,Air,Listrik, Internet sera aplikasi untuk keuangan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. Rp.64.850.000,2. 8 orang 3. Komputer & Printer Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
Dana APBD
31 Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM :Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.00.1.15.01.01) KEGIATAN : Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang (1.00.1.15.01.01.031)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Terpenuhinya Kesejahteraan Tenaga Kontrak Kerja Target :90%
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja tepat waktu
Terciptanya produktifitas dan efektivitas kerja yang baik
Keluaran (Output)
Terlaksananaya Terlaksananaya pembayaran pembayaran Honorarium honorarium tenaga kontrak Tenaga Kontrak Kerja kerja tepat waktu Target : 12 bulan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. Rp.19.431.000 2. 5 orang 3. Komputer dan Printer
Dana APBD
Pandeglang, 31 Mei 2013 KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1.00.1.15.01.02) KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (1.00.1.15.01.02.005)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
Hasil (outcome) Terlaksananya Kebutuhan SPK Pengadaan Kendaraan Roda 2 Kendaraan Dinas/Operasional Target : 100%
ASUMSI ASUMSI POKOK Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi dan UMKM lebih efektif dan efisien
Keluaran (Output) Terpenuhinya Pengeadaan SPK Pengadaan Kendaraan Roda 2 Kendaraan Dinas /Operasiona Target : 1 Unit Kendaraan Roda 2
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. Rp.15.000.000,2. 6 orang 3. Komputer & Printer Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
Dana APBD
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1.00.1.15.01.02) KEGIATAN : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (1.00.1.15.01.02.016)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Terpeliharanya Gedung Kantor Target : 80%
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan Kondisi gedung terlihat lebih baik dan nyaman
ASUMSI ASUMSI POKOK Terciptanya keamanan dan ke nyamanan dalam bekerja
Keluaran (Output)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Target : 1 unit Gedung Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
alat-alat untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung
1. Rp.4000.000,2. 2 orang 3.
Dana APBD
Pandeglang, KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1.00.1.15.01.02) KEGIATAN : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional (1.00.1.15.01.02.018)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
Hasil (outcome) Terpeliharanya Kenadaraan Terpeliharanya Service bagi Dinas/Operasional Target : kendaraan roda 4 dan 80 % 2,pembelian suku cadang,BBM serta untuk perizinan kendaraan dinas Keluaran (Output) Terlaksananaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 tahun
Terlaksananya Service bagi kendaraan roda 4 dan 2,pembelian suku cadang,BBM serta untuk perizinan kendaraan dinas
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. Rp. 27.550.000,2. 2 orang 3. Kendaraan roda 4 & 2 Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
ASUMSI ASUMSI POKOK Terciptanya efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan
Dana APBD
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1.00.1.15.01.02) KEGIATAN : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (1.00.1.15.01.02.024)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Terpeliharanya Peralatan Kantor Target : 80%
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan Terpeliharanya dengan baik peralatan kantor untuk menunjang pekerjaaj
ASUMSI ASUMSI POKOK Terciptanya Produktifitas dalam bekerja
Keluaran (Output) Terlaksananya Terlaksananya service untuk Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer dan PC Peralatan Kantor Target : 9 unit
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. Rp.4000.000,2. 2 Orang 3. Komputer dan PC
Dana APBD
Pandeglang, KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
NO 1
: DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (1.00.1.15.01.06) : Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan (1.00.1.15.01.06.006)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Pengembangan Hasil (outcome) Tersusunnya Laporan dan Sistem Pelaporan Capaian Rekonsiliasi Keuangan Kinerja dan Keuangan Target: 80 %
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan Data dan Informasi mengenai keuangan
ASUMSI ASUMSI POKOK Tidak terjadinya kesalahan dalam membuat laporan memngenai keuangan
Keluaran (Output) Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Target: 13 Laporan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
Adannya Dokumen BKU,Buku Pembantu Pajak,Buku Bank,Buku Kas Tunai,Penutupan Kas,LRA,Rincian LRA,Simulasi Akuntansi,Jurnal,Buku Besar,Neraca Saldo,SPJ Fungsioanal dan SPJ Administratif
1. Rp. 15.900.000,2. 15 orang 3. Komputer dan printer Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
Dana APBD
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
NO 1
: DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (1.00.1.15.01.06) : Pengelolaan Aset SKPD (1.00.1.15.01.06.007)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
Meningkatnya Pengembangan Hasil (outcome) Terbitnya Pencatatan Sistem Pelaporan Capaian Administrasi Asset SKPD Target : 80%
Tersusunnya pencatatan asset yang baik serta tidak terjadinya double catat
Keluaran (Output) Terlaksananya Pengelolaan Adanya Dokumen Asset SKPD Target : 4 RKBU,RKPBU,Laporan Asset dan Dokumen Penataan Asset
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
- Kebutuhan Barang yang dibutuhkan dapat terakomodir dengan baik Mengetahui Barang atau asset mana yang segera atau seharusnya dihapuskan
1. Rp. 4.800.000,2. 2 orang 3. Komputer dan printer Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ASUMSI ASUMSI POKOK
Dana APBD
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
NO 1
: DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi (1.00.1.15.01.08) : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (1.00.1.15.01.08.001)
SASARAN STRATEGIS Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan
Hasil (outcome) Tersedianya Data Informasi Adanya data atau informasi Renja,RKT,IKU,TAPKIN dan mengenai rencana DPA Target : 80% kerja,rencana kinerja,indikator kinerja utama,ketetapan kinerja dan DPA Keluaran (Output) Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD Target : 6 Dokumen
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
Terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi
Adanya Dokumen Mengenai Rancangan Rencana Kerja untuk tahun yang akan datang,Rencana Kinerja Tahunan,Indikator Kinerja Utama,Ketetapan Kinerja dan DPA
1. Rp. 8.000.000,2. 5 orang 3. Komputer dan printer Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ASUMSI ASUMSI POKOK
Dana APBD
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
NO 1
: DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01) : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi (1.00.1.15.01.08) : Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD (1.00.1.15.01.08.002)
SASARAN STRATEGIS Tersusunnya dan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Target : 90%
Alat/cara/sumber/pembuktia n/penjelasan Laporan dan Evaluasi Hasil Kegiatan
ASUMSI ASUMSI POKOK tidak terjadinya kesalahan untuk menentukan indikator kinerja serta capaian target dan sasaran program dan kegiatan
Keluaran (Output) Terlaksananya Penyusunan Laporan Dokumen Pelaporan dan LPPD,LAKIP,Lap.Tahunan,Monev,L Evaluasi Target : 6 Dokumen ap.Bulanan dan Triwulanan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1. Rp. 8.000.000,2. 5 orang 3. Komputer dan printer Pandeglang,
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
Dana APBD
Mei 2013
KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALAUSI PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM
ENI MULYANI NIP.19590729 198603 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
NO 1
: DINAS KOPERASI (1.15.01) DAN UMKM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 1.00.1.15.01.01) : Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (1.00.1.15.01.01.007)
SASARAN STRATEGIS Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktian/p enjelasan
Hasil (outcome) Terlaksananya dokumen Laporan hasil evaluasi Lakip, LPPD laporan perencanaan target: untuk pencapaian indikator makro 6 dokumen dan SPM terkait
- meningkatnya Laporan hasil evaluasi LAKIP dan pengembangan dokumen LPPD untuk capaian program perencanaan dan evaluasi
Keluaran (Output) Musrenbang RKPD, Target : 5 Doumen (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Adanya dokumen rancangan awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir, Rekapitulasi Hasil musrenbang, dan rekapitulasi Renja SKPD
Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang
Dokumentasi pelaksanaan musrenbang, berita acara, dll
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome) Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
(Menyesuaikan)
1 .APBD : Rp. 200.000.000,2. 40 ORANG unit mobil
3. 2
PEJABAT ES IV PERENCANAAN Nama skpd
Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT Nama skpd
Nama Pejabat Nip……
Nama Pejabat Nip……
ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya stabilitas moneter; - Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; -Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif; -dll indikator sasaran
- Tidak terjadinya penambahan indikator yang bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD; indikator program
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang dilaksanakan tepat waktu Pengawasan pelaksanaan monitoring musrenbang kecamatan terselenggara dengan baik Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Dana APBD
glang, Mei 2013 ES IV TEKNIS TERKAIT Nama skpd
Nama Pejabat Nip……
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : BAPPEDA KAB. PANDEGLANG (1.06.01 ) PROGRAM : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ( 1.06.1.06.01.28.) KEGIATAN : Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (1.06.1.06.01.28.01)
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif (Diambil dari sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)
- Terlaksananya perencanaan pengendalian pembangunan yang berkualitas, Target : 66,67% (Diambil dari indikator program di RKT/RPJMD) Keluaran (Output) Musrenbang RKPD, Target : 5 Doumen (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT)
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan Laporan hasil evaluasi Lakip, LPPD untuk pencapaian indikator makro dan SPM terkait
ASUMSI ASUMSI POKOK -Terjaganya stabilitas moneter; Tidak terjadinya bencana dengan skala besar; -Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif; -dll
Laporan hasil evaluasi LAKIP - Tidak terjadinya dan LPPD untuk capaian penambahan indikator yang program bersifat output (kegiatan) dalam skala yang besar diluar yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD; Adanya dokumen rancangan awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir, Rekapitulasi Pelaksanaan Musrenbang Hasil musrenbang, dan RKPD Kab. Pandeglang rekapitulasi Renja SKPD dilaksanakan tepat waktu
Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Pandeglang
Dokumentasi pelaksanaan musrenbang, berita acara, dll
Dst ..( utk hal yang mendukung outcome)
(Menyesuaikan)
Pengawasan pelaksanaan monitoring musrenbang kecamatan terselenggara dengan baik Ditetapkannya RKPD melalui Peraturan Bupati
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 200.000.000,2. 40 ORANG 3. 2 unit mobil
Dana APBD
PEJABAT ES IV PERENCANAAN Nama skpd
Pandeglang, Mei 2013 PEJABAT ES IV TEKNIS TERKAIT Nama skpd
Nama Pejabat Nip……
Nama Pejabat Nip……
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
-
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01 ) PROGRAM : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komfetitif Usaha Kecil Menengah ( 1.15.01.16) KEGIATAN : Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal (1.15.01.16.013)
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pertanian dan pariwisata
Hasil (outcome) Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif. Target : 66,67% - Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pertanian dan pariwisata, Target : 66,67% Keluaran (Output) Tersalurkannya bantuan peralatan usaha pada UMKM Target : 1. 6 Kelompok 2. 50 KK
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI
NIP. 19590729 198603 2 005
RANGKA LOGIS KEGIATAN
nggulan Komfetitif Usaha Kecil Menengah ( 1.15.01.16) rmal (1.15.01.16.013)
Alat/cara/sumber/pembukti an/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Meningkatnya kualitasi Stabilnya produktifitas kerja produk dan promosi KUMKM KUMKM
Peningkatan Produk dan Pemasaran KUMKM
Meningkatnya daya jual produk KUMKM
Adanya Dokumen SPK dan Berita Acara Serah Teruma Barang
Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Foto, peralatan dan Dokumentasi pemberian bantuan barang
Pengawasan dan monitoring kelompok terselenggara dengan baik
Bantuan barang dan pelatihan bagi UMKM di Desa Tertinggal
Terselenggaranya kegiatan kelompok UMKM yang kondusif
1. Rp 245.000.000 2. 4 Orang 3. Kendaraan Roda 2 & 4
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013 KEPALA SEKSI BINA USAHA UMKM DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
UDIN BURHANUDIN
NIP. 19570901 198101 1 002
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG (1.15.01 ) PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH (1.15.1.15.01.16) KEGIATAN : Bimbingan Teknis Fasilitator/Motivator Kewirausahaan ( 1.15.1.15.01.16.13)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) - Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaftif target : 66,67% - Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pertanian dan pariwisata target 66,67%
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator/Motivator Kewirausahaan
- Memberikan kemudahan dalam mengumpulkan jumlah UMKM yang Up to Date
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan identifikasi data UMKM
- Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator/Motivator Kewirausahaan dilaksanakan tepat waktu
Keluaran (Output)
Terselenggaranya temu konsultasi dan advokasi fasilitator/motivator kewirausahaan target : 70 orang Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
1 . Rp. 60.000.000,2. 5 Orang 3. 2 unit mobil
Dana APBD
Pandeglang, Mei 2013 KEPALA SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN UMKM DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Hj. JOHARYATI, BA
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG (1.15.01 ) PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH (1.15.1.15.01.16) KEGIATAN : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan ( 1.15.1.15.01.16.06)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) - Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaftif target : 66,67%
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan
- semakin giat dalam melakukan produktifitas usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
- Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan tepat waktu
- Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pertanian dan pariwisata target : 66,67% Keluaran (Output)
Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan target : 40 orang
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 . Rp. 75.000.000,2. 4 Orang 3. 2 unit mobil
Dana APBD
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Pandeglang, Mei 2013 KEPALA SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN UMKM DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
Hj. JOHARYATI, BA NIP. 19630909 199003 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG (1.15.01 ) PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (1.15.1.15.01.17) KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( 1.15.1.15.01.17.09)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) - Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaftif target : 66,67%
Alat/cara/sumber/pembuk tian/penjelasan
ASUMSI ASUMSI POKOK
Laporan Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
- Meningkatnya Kualitas dan daya tahan UMKM
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
- Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM dilaksanakan tepat waktu
- Meningkatkan aksesibilitas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha target : 66,67% Keluaran (Output) Terlaksananya promosi produk UMKM target : 4 Kegiatan
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .Rp. 125.000.000,2. 4 Orang 3. 2 unit mobil
Dana APBD
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Pandeglang, Mei 2013 KEPALA SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN UMKM DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
UDIN BURHANUDIN NIP. 19570901 198101 1 002
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01 ) PROGRAM : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komfetitif Usaha Kecil Menengah ( 1.15.01.01.031) KEGIATAN : Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (1.15.1.15.01.20.005)
NO 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan Peranan Koperasi Hasil (outcome) Terciptanya tata kelola dan Usaha Mikro Kecil perekonomian daerah Menengah (UMKM) yang responsif dan adaptif. Target : 66,67% - Meningkatnya peran
Alat/cara/sumber/pembuktian/ ASUMSI ASUMSI POKOK penjelasan Meningkatnya kualitasi produk dan promosi KUMKM
Stabilnya produktifitas kerja KUMKM
Peningkatan Produk dan
Meningkatnya daya jual produk KUMKM
koperasi dalam Pemasaran KUMKM pengembangan dan pengelolaan pasar. Target : 66,67% Keluaran (Output) Tersalurkannya Bantuan Adanya Dokumen SPK dan Berita Modal Usaha Bagi UMKM Acara Serah Teruma Barang Target : 1. 6 Kelompok 2. 2 LKM
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Foto, peralatan dan Dokumentasi pemberian bantuan barang
Pengawasan dan monitoring kelompok terselenggara dengan baik
Bantuan barang kepada LKM
Terselenggaranya kegiatan kelompok LKM yang kondusif
1. Rp. 160,000,000 2. 4 Orang 3. Kendaraan roda 2 dan 4
Dana APBD
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
Pandeglang, Mei 2013 KEPALA SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN UMKM DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
HJ. JOHARYATI, BA NIP. 19630909 199003 2 005
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01 ) PROGRAM : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (1.15.1.15.01.20) KEGIATAN : Diklat Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas (1.15.1.15.01.20.004)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
INDIKATOR KINERJA Hasil (outcome) Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif. Target : 66,67% - Meningkatnya peran
Alat/cara/sumber/pembuktian/ ASUMSI ASUMSI POKOK penjelasan Laporan Hasil Kegiatan Diklat Pengelola Koperasi Penerima Fasilitas
Memberikan sosialisasi kepada Koperasi yang mendapat fasilitas Membina Koperasi yang mendapat fasilitas
koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar. Target : 66,67%
Keluaran (Output) Terlaksananya pembinaan Dokumentasi pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Diklat kepada pengurus koperasi kegiatan dan pemberian bantuan Pengelola Koperasi target : 30 Orang Penerima Fasilitas fasilitas kepada koperasi dilaksanakan tepat waktu Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
1. Rp. 55.000.000,2. 4 Orang 3. Kendaraan roda 2 dan 4
Dana APBD
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
Pandeglang, Mei 2013 KASI FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
FAOJI SUMANTRI,SH NIP. 19630707 199303 1 007
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01 ) PROGRAM : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (1.15.1.15.01.20) KEGIATAN : Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan (1.15.1.15.01.17.001)
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembuktian/p ASUMSI ASUMSI POKOK enjelasan
Hasil (outcome) Terciptanya tata kelola Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi perekonomian daerah Dukungan Informasi Penyediaan yang responsif dan Permodalan adaptif. Target : 66,67% - Meningkatnya aksesibilitas koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha Target : 66,67%
Memberikan sosialisasi kepada Koperasi yang mendapat fasilitas Membina Koperasi yang mendapat fasilitas
Keluaran (Output) Terlaksananya pembinaan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan kepada pengurus koperasi Sosialiasasi terhadap Target : 30 orang Koperasi dilaksanakan tepat waktu Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
1. Rp. 50,000,000 2. 4 Orang 3. Kendaraan roda 2 dan 4
Dana APBD
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
Pandeglang, Mei 2013 KASI FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
FAOJI SUMANTRI,SH NIP. 19630707 199303 1 007
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
NO 1
: DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01 ) : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (1.15.1.15.01.20) : Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD (1.15.1.15.01.16.007)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembukti an/penjelasan
Meningkatkan Peranan Koperasi Hasil (outcome) Laporan Hasil Kegiatan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang Pelatihan Manajemen (UMKM) responsif dan adaptif. Target : Pengelola Koperasi / KUD 66,67% - Meningkatnya jumlah Koperasi
ASUMSI ASUMSI POKOK Memberikan pelatihan kepada pengurus Koperasi Baru dan Koperasi Penerima Fasilitas
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bermitra di Sektor pertanian dan pariwisata Target : 66,67% Keluaran (Output) Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan kuantitas target : 1 Kegiatan Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan
1. Rp.60,000,000 2. 4 Orang 3. Kendaraan roda 2 dan 4
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan terhadap Koperasi tepat waktu
Dana APBD
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
Pandeglang, Mei 2013 KASI BINA USAHA KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
DEDI SURYADI NIP. 19570809 198503 1 006
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
NO 1
: DINAS KOPERASI DAN UMKM (1.15.01 ) : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (1.15.1.15.01.20) : Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi (1.15.1.15.01.20.003)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Alat/cara/sumber/pembukti an/penjelasan
Meningkatkan Peranan Koperasi Hasil (outcome) Laporan Hasil Kegiatan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang Sosialisasi Pengembangan (UMKM) responsif dan adaptif. Target : Bina Usaha Koperasi 66,67% - Meningkatnya peran Koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar Target : 66,67% Keluaran (Output) Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan kuantitas target : 5 Kegiatan Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Dokumentasi pelaksanaan kegiatan
1. Rp.50,000,000 2. 4 Orang 3. Kendaraan roda 2 dan 4
ASUMSI ASUMSI POKOK
Terpantaunya perkembangan koperasi yang sudah mendapatkan fasilitas sebelumnya
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Bina Usaha Koperasi tepat waktu
Dana APBD
KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
Pandeglang, Mei 2013 KASI BINA USAHA KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. PANDEGLANG
ENI MULYANI NIP. 19590729 198603 2 005
DEDI SURYADI NIP. 19570809 198503 1 006
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupate
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
2
3
Urusan Wajib Urusan Koperasi dan UMKM Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penyediaan jasa administrasi Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Penyediaan jasa keamanan kantor Pembayaran honorarium tenaga Peningkatan kelengkapan Kegiatan optimalisasi satuan kerja
Terpenuhinya kebutuhan Terbayarnya jasa/ Rekening telepon, Terlaksananya kebutuhan untuk Terselenggaranya administrasi Terpenuhinya barang cetakan dan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat - rapat Terselenggaranya pengamanan kantor Terlaksananya Pembayaran Honor Tersedianya kelengkapan Terlaksananya optimalisasi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
02 06 07 10 16 17 18 31 22 28
1 1 1 1
15 15 15 15
1 1 1 1
15 15 15 15
01 01 01 01
02 02 02 02
Program peningkatan sarana dan 05 Pengadaan kendaraan 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
1
2
Terpenuhinya kebutuhan sarana Terlaksananya pengadaan kendaraan Terlaksananya kebutuhan peralatan Terlaksananya pemeliharaan gedung
3
1 1 1
15 15 15
1 1 1
15 15 15
01 01 01
06 06 06
Program peningkatan Terpenuhinya sistem pelaporan 06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi Terlaksananya penyusunan laporan 07 Pengelolaan asset SKPD Terlaksananya pengelolaan asset
1 1 1
15 15 15
1 1 1
15 15 15
01 01 01
08 08 08
Program peningkatan Terpenuhinya dokumen 01 Penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan 02 Penyusunan dokumen pelaporan dan Tersusunnya laporan dan evaluasi
1 1 1 1
15 15 15 15
1 1 1 1
15 15 15 15
01 01 01 01
15 15 08 15 14 15 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Sosialisasi Pengembangan Bina Pendidikan dan Pelatihan Pengelola
Peningkatan daya saing dan Meningkatkan pendapatan usaha Meningkatkan pemahaman Meningkatkan kemampuan
1
15
1
15
01
16
Program Pengembangan
Peningkatan SDM sektor KUKM
1 1 1 1 1
15 15 15 15 15
1 1 1 1 1
15 15 15 15 15
01 01 01 01 01
16 16 16 16 16
1
06 07 11 12 15
Penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan Manajemen Pengelola Bimbingan Teknis Fasilitator / Pengembangan Usaha Kecil / Sektor Bimbingan Teknis Manajemen Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatkan motivasi dan Meningkatkan pelaksanaan dan Meningkatkan kemampuan fasilitator Meningkatkan pendapatan para Meningkatkan pengetahuan tentang Meningkatkan pelaksanaan dan
2
3
1 1 1
15 15 15
1 1 1
15 15 15
01 01 01
17 17 17
Program Pengembangan Sistem 01 Sosialisasi Dukungan Informasi 09 Penyelenggaraan Promosi Produk
Jumlah sosialisasi informasi Meningkatkan kemampuan Dikenalnya komoditas / produk
1 1 1
15 15 15
1 1 1
15 15 15
01 01 01
18 18 18
Program Peningkatan Kualitas 05 Pembinaan, Pengawasan dan 12 Penggabungan, Pemecahan dan
Jumlah Koperasi sehat Peningkatan kualitas dan kemandirian Terciptanya kelembagaan koperasi
Tabel 1
i Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra erasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang s/d 2012
Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Target Renja Tahun 2012
Realisasi Renja Tahun 2012
4
5
6
7
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
12 12 12 12 11 12 2 5 12 12
100% 100% 100% 100%
-
3 unit 1 kgt 12 bln
4
5
bln bln bln bln bln bln org org bln bln
12 12 12 12 11 12 2 5 12 12
Target Program dan Tingkat Kegiatan (Renja SKPD Realisasi Tahun 2013) (%)
8=(7/6)
9
bln bln bln bln bln bln org org bln bln
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
12 12 12 12 11 12 2 5 12 12
3 unit 1 kgt 12 bln
100.00 100.00 100.00
unit 1 kgt 12 bln
6
7
8=(7/6)
bln bln bln bln bln bln org org bln bln
9
100% 100% 100%
-
12 bln 12 bln
12 bln - bln
100.00 -
12 bln 12 bln
100% 100% 100%
-
12 bln 12 bln
12 bln 12 bln
100.00 100.00
12 bln 12 bln
100% 30 50 40
-
5 klpk 160 org 40 org
5 klpk 160 org 40 org
100.00 100.00 100.00
30 klpk 50 org 40 org
100%
80 40 70 11 10
4
-
5
60 32 70 11 40 -
org koperasi org desa koperasi kgt
60 32 70 11 40 -
6
7
org koperasi org desa koperasi kgt
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
8=(7/6)
100% 50 4
-
100 org 4 kgt
100 org 4 kgt
100.00 100.00
100% 140 10
-
136 koperasi 100 koperasi
136 koperasi 99 koperasi
100.00 99.00
80 40 70 11 10 -
org koperasi org desa koperasi kgt
9
50 org 4 kgt
140 koperasi 10 koperasi
Pandeglang, 31 Mei 2013 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601006 199010 1 003
Perkiraan Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Program Capaian dan Realisasi Kegiatan Target s/d tahun Renstra berjalan (%) (Tahun 2013) 10=(5+7+9 11=(10/4) )
,
10=(5+7+9 )
11=(10/4)
35 210 80
116.67 420.00 200.00
140 72 140 22 50
175.00 180.00 200.00 200.00 500.00
10=(5+7+9 )
11=(10/4)
150 8
300.00 200.00
276 109
197.14 1,090.00
glang, 31 Mei 2013
AS KOPERASI DAN UMKM ATEN PANDEGLANG
OLIS SOLIHIN, M.Si bina Utama Muda 601006 199010 1 003
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2011 2012 5 6
Standar Nasional
IKK
2 1 I BIDANG UMKM : 1 Menciptakan Calon Wirausaha Baru diutamakan bergerak dibidang agrobisnis dan pariwisata 2 Meningkatkan dan pengembangan pengusaha Mikro menjadi pengusaha Kecil
3
4
-
-
100
100
-
-
25
25
3 Meningkatkan dan mengembangkan Pengusaha Kecil menjadi pengusaha Menengah
-
-
10
10
4 Meningkatkan dan mengembangkan pengusaha Menengah menjadi pengusaha besar
-
-
1
1
3 Tumbuhnya Sarjana wirausaha baru yang bergerak dibidang usaha agrobisnis dan Pariwisata
-
-
6
6
4
Penyelenggaraan Promosi Produk unggulan yang melibatkan 15 UKM 5 Meningkatkan SDM melalui Diklat Kewirausahaan 6 Menyaluran Bantuan Sarana Usaha bagi UMKM
-
-
4
4
-
-
60
60
-
-
100
30
7 Peningkatan perkuatan permodalan melaui Dana Perguliran Daerah dan
-
-
15
15
-
-
5
5
-
-
10
10
No
Indikator
II BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI 1 Memfasilitasi lembaga pendidikan yang mempunyai Koperasi (Kopontren ) sebagai peserta Program TPKU bersumber Kementerian Koperasi 2
Memfasilitasi Program bansos bagi Koperasi pedesaan / perkotaan bergerak diusaha agrobisnis dan pariwisata
3
Memfasilitasi Koperasi melalui Program Pengembangan Pasar Tradisional
-
-
1
1
4
Memfasilitasi Progran Penataan PKL melalui Koperasi
-
-
1
1
Memfasilitasi Koperasi melalui Program Bantuan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 6 Fasilitasi program Pasar Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
-
-
100
100
-
-
2000
2000
-
-
15
15
2 Meningkatkan Koperasi yang berkualitas serta pengembangan usaha bidang agribisnis dan pariwisata
-
-
150
150
3
Menumbuhkembangkan dibidang Agrobisnis
Koperasi
-
-
10
10
4
Menumbuhkembangkan dibidang Pariwisata
Koperasi
-
-
5
5
5
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap koperasi yang berbadan Hukum diluar Kabupaten Pandeglang
-
-
20
20
Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perkoperasian untuk menggunakan jasa audit bagi Koperasi yang beromset KSP / USP diatas 1 Milliar 7 Menciptakan Koperasi berskala besar dengan asset 10 Milliar 8 Memfasilitasi Peserta Koperasi Award untuk Tingkat Propinsi / Nasional
-
-
1
1
-
-
1
1
-
-
3
3
9 Meningkatkan Koperasi Kelompok Tani/ KUD
-
-
20
20
5
III BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI : 1 Meningkatkan Pertumbuhan Badan Hukum Koperasi diutamakan bidang agrobisnis dan pariwisata
6
bel 2 n Dinas Koperasi dan UMKM Pandeglang
Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2013 2014 7 8
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2011 2012 9 10
Proyeksi Tahun Tahun 2013 2014 11 12
100
100
100
100
100
100
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
60
60
60
60
60
60
30
30
100
30
30
30
15
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
Catatan Analisis 13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
2000
2000
2000
2000
2000
2000
15
15
15
15
15
15
150
150
150
150
150
150
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
20
20
20
20
20
20
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARK KABUPAT ASPEK KAJIAN
CAPAIAN / KONDISI SAAT INI
1
2
1. Sumberdaya Manusia
1. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih kurang 2. Kualitas dan kuantitas SDM Koperasi dan Pelaku usaha masih kurang
2. Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan prasarana di Dinas Koperasi kurang memadai 2. Sarana dan prasarana pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM kurang memadai
3. Pembiayaan
1. Anggaran untuk Diskop dirasakan masih kurang 2. Anggaran yang dimiliki keragaan Koperasi dan UMK masih kecil dan mengandalkan kemampuan sendiri. 3. Permodalan dari Pemerintah, BUMN/BUMD dan sumber lain belum terserap secara maksimal
4. Pelayanan
1. Jumlah Koperasi dan UMKM yang banyak belum dapat dilayani secara keseluruhan dan maksimal
Tabel 3
TIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG STANDAR YANG DIGUNAKAN 3 Rasio antara Jumlah SDM dengan Tingkat pendidikan dan Kinerja
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL ( KEWENANGAN SKPD ) EKSTERNAL ( DILUAR KEWENANGAN 4 5 - Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian dan manajemen kewirausahaan
-
- Belum dimilikinya UPT Dinas dan petugas penyuluh Koperasi dan UMKM
Kenyataan dilapangan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kurang memadai
- Masih terbatasnya kendaraan operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua) dalam menjalankan pembinaan serta pelayanan kepada Koperasi dan UMKM
-
Anggaran Diskop setiap tahun - Sarana dan Kondisi Gedung Dinas Koperasi selalu mengalami perubahan yang belum Representatif dan berkurang dari yang direncanakan serta tidak dapat mencakup / meliputi - Sarana dan prasarana pendukung kinerja / seluruh Koperasi dan UMKM. peralatan kantor secara kuantitas dan kualitas yang kurang memadai
Rasio antara jumlah Koperasi UMKM dengan dengan pegawai Diskop serta stratifikasi Kperasi dan UMKM yang masih rendah
- Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan tentang perkoperasian dan manajemen kewirausahaan
-
-
-
-
I DINAS KOPERASI DAN UMKM
YANG MEMPENGARUHI EKSTERNAL ( DILUAR KEWENANGAN 5
PERMASALAHAN PELAYANAN 6
Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman Sumberdaya Manusia (SDM) tentang kehidupan berkoperasi yang baik dan benar sesuai dengan AD/ ART serta UU yang berlaku
- Kualitas SDM yang masih rendah terutama mengenai perkoperasian dan kewirausahaan yang baik
Terbatasnya sarana produksi dan keterampilan dimiliki KUMKM di bidang industri kreatif penunjang pariwisata
- Belum tersedianya Sarana dan fasilitas Pusat Promosi dan yang menjual produk KUKM
Belum dimilikinya UMKM Centre tingkat Kabupaten untuk media promosi dan menjual produk-produk lokal
- Jumlah Koperasi dan UMK yang banyak sehingga belum terlayani secara maksimal
Kurangnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayan, permodalan sehingga perlu difasilitasi
- Penataan pasar tradisional dan PKL sebagai tampat usaha belum optimal
Banyaknya koperasi dan UMKM yang belum bergerak di bidang agrobisnis dan pariwisata Rendahnya jumlah koperasi yag melaksanakan RAP dan RAT tepat waktu Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan tidak menjalankan azas dan prinsip-prinsip Koperasi secara benar Belum optimalnya penataan pasar tradisional dan penataan PKL sebagai tempat usaha dan promosi yang representatif
- Sarana produksi yang terbatas terutama yang bergerak dibidang industri kreatif penunjang agrobisnis dan pariwisata
23
Tabel 4
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD TERHADAP PENCAPA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH VISI : “ Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata " NO
MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH
1
2
1
Misi 2
: Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya
Program
: - Pemberdayaan Koperasi
- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Tabel 4
NG PELAYANAN SKPD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM A DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
n berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata " PERMASALAHAN PELAYANAN 3
FAKTOR PENDORONG 5
PENGHAMBAT 4
- Jumlah Koperasi dan UMK yang banyak - Belum adanya UPT dan sehingga belum terlayani secara maksimal Petugas Penyuluh Koperasi dan UMKM serta terbatasnya kendaraan operasional roda 4
- Adanya Perda dan Perbup yang memungkinkan untuk dibentuk UPT dan mengangkat tenaga penyuluh Koperasi di
- Kualitas SDM yang masih rendah terutama mengenai perkoperasian dan kewirausahaan yang baik
- Terbatasnya SDM Aparatur - Adanya diklat dan yang memiliki pengetahuan sosialisasi bagi aparatur dibidang perkoperasian dan dan KUMK serta mengikutsertakan pada - Daya saing produksi KUKM masih - Kualitas, kreatifitas, sarana - Adanya diklat serta rendah produksi dan promosi yang memotivasi dan fasilitasi masih kurang bantuan sarana dan promosi - Sarana produksi yang terbatas terutama - Banyaknya KUKM yang - Meningkatkan dan yang bergerak dibidang industri kreatif masih mengandalkan modal memfasilitasi dengan penunjang agrobisnis dan pariwisata sendiri dan kecil penyedia permodalan - Penataan pasar tradisional dan PKL sebagai tampat usaha belum optimal - Belum tersedianya Sarana dan fasilitas Pusat Promosi dan yang menjual produk KUKM
- Kurangnya dukungan dari masyarakat disekitar lokasi pasar tradisional - Terbatasnya lahan dan pembiayaan guna membangun sarana promosi / UMKM Center
- Adanya Program Penataan PKL dari Kementrian Koperasi serta melaksanakan - memungkinkan untuk memanfaatkan sarana milik Pemda di lokasi
Pandeglang, 31 Mei 2013 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PANDEGLANG
Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si