Prenesené kompetencie Názov položky
Tarifný plat vrátane náhrad platu, príplatky k platu a odmeny
Kód Normatív- Nenormatívne 131D Vzdel. ne r.2013 poukazy SZP
Originálne kompetencie ŠJ, ŠKD
Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD
Dofinancovanie
SPOLU
133 782,00
795,50
35 718,47
12 599,43 182 895,40
10 507,11
140,22
2 449,68
1 330,30 14 427,31
Poistné do ostatných ZP
2 871,39
7,00
1 175,36
30,75
4 084,50
Poistné do SP na nemocenské poistenie
1 849,31
20,57
499,74
218,81
2 588,43
Poistné do SP na starobné poistenie
18 493,10
212,55
5 043,43
2 202,94 25 952,02
Poistné do SP na úrazové poistenie
1 056,16
12,22
287,92
125,58
1 481,88
Poistenie do SP na invalidné poistenie
3 728,95
44,13
974,70
478,56
5 226,34
Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti
1 195,65
14,68
322,45
206,46
1 739,24
Poistné dp SP do rezervného fondu solidarity
6 275,33
72,05
1 710,92
745,69
8 803,99
Poistné do VšZP
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
Komentár k čerpaniu položiek
Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, odmena pri životnom jubileu a odmeny pedag. zamestnancom -vedúcim krúžkov.
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie
665,00
301,00
49,00
Príspevok zamestnávateľa zamestnancom,ktorí majú 1 015,00 zmluvu s DDP AXA
na DDP uzatvorenú
Prenesené kompetencie Názov položky
Kód Normatív- Nenormatívne 131D Vzdel. ne r.2013 poukazy SZP
Cestovné náhrady - tuzemské Energie z toho:
6 478,53
416,48 9 581,42
Originálne kompetencie ŠJ, ŠKD
Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD
372,32 9 227,47 1 000,00
Dofinancovanie
SPOLU
Tuzemské cestovné náhrady v zmysle 788,80 Zákona o cestovných náhradách. 26 287,42
Plyn
5 202,24
7 817,20
6 531,97
500,00
20 051,41
Elektrická energia- kaštieľ
110,00
Komentár k čerpaniu položiek
110,00
Na škole je jeden plynomer pre celú budovu - fakturácia v zmysle Zmluvy dodávke plynu č. P0334/2012 a č.P1067/2014, uzatvorenej so spoločnosťou MAGNA ENERGIA a.s. na obdobie do 31.12.2016. Byt p.Matejova nie je pripojený na odber plynu. Spôsob rozúčtovania spotreby plynu na škole: originálne kompetencie spotreba plynu vo výške 1/3 z ročnej spotreby, prenesené kompetencie vo výške 2/3 z ročnej spotreby. Jeden samostatný elektromer pre budovu kaštieľa - fakturácia v zmysle Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, uzatvorenej pre odberné miesto č. 6209649 so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na obdobie do 31.12.2014. Od 1.1.2015 do 31.12.2016 uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou MAGNA ENERGIA, a.s.
Jeden samostatný elektromer pre budovu školy - fakturácia v zmysle Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, uzatvorenej pre odberné miesto č. 6209639 so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na obdobie do 31.12.2014. Od 1.1.2015 do 31.12.2016 uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou MAGNA ENERGIA, a.s. Odber elektriny v byte p.Matejova je fakturovaný priamo odberateľovi, byt má samostatný elektromer. Spôsob rozúčtovania elektriny na škole: originálne kompetencie - spotreba elektriny vo výške 1/2 z ročnej spotreby, prenesené kompetencie vo výške 1/2 z ročnej spotreby.
Elektrická energia - budova školy
1 276,29
1 764,22
2 585,50
500,00
6 126,01
278,90
316,39
600,72
273,65
Platby za odber vody-v budove školy-1 vodomer, budova kaštieľa 0-ový odber v priebehu kal.roka. Vodné za byt hradené užívateľom bytu v zmysle Zmluvy č.1/2007 o poskytnutí služieb spojených s užívaním 834,19 bytu. Platby za služby mobilnej siete -2 mobily (ZŠ,ŠJ). Faktúry rozúčtovávané na základe skutočnej spotreby. Služby pevnej siete ISDN linka -2 telefóny ZŠ, 1 telefón ŠJ. Faktúry rozúčtovávané v pomere 2:1 874,37 (ZŠ:ŠJ).
316,00
Šatňové skrinky-doplnenie série skriniek do žiackych šatní zadaním zákazky chránenej dielni (darované prostriedky od rodičovského združenia pri ZŠ), kreslá pre 1 574,20 ŠKD (výmena poškodeného nábytku).
Vodné, stočné 238,90
Poštové služby a telekomunikačné služby
Interiérové vybavenie 0,00
1 258,20
Prenesené kompetencie Názov položky
Kód Normatív- Nenormatívne 131D Vzdel. ne r.2013 poukazy SZP
Originálne kompetencie ŠJ, ŠKD
Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie, technika a náradie
3 291,00
581,00
39,00
0,00
320,53
31,90
324,00
66,98
Dofinancovanie
SPOLU
Z dôvodu technickej zastaralosti a nefunkčnosti bola počítačová miestnosť dovybavená počítačmi vrátane LCD monitorov. Z uvedeného dôvodu boli pre potreby vedúcej ŠJ a ZRŠ zakúpené výkonnejšie PC zostavy, na kancelárske účely a tlač vysvedčení farebná tlačiareň a pre potreby ŠKD multifunkčné zariadenie s 4 196,00 PC zostavou. Zakúpenie mobilného telefónu v rámci 39,00 paušálu. Vysávač ,fotoaparát, klávesový hudobný nástroj, obehové čerpadlo, záložný zdroj, otvárač na konzervy do školskej kuchyne, 419,41 laminovačka -ŠKD.
Všeobecný mateiál
11,63 Knihy, časopisy,noviny,učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
424,99
2 296,62
127,28 119,20
30,77
279,85 266,38
87,24
794,66
124,80
139,40
503,20
3 345,72
1 741,10
Drobný materiál-spotrebný materiál do kancelárie, tlačivá, kancelársky papier, čistiace potreby, hygienické potreby, náplne do lekárničiek, materiál pre školskú jedáleň, materiál na údržbu, tonerové náplne, lampa do dataprojektora. Učebné pomôcky -spotrebný materiál na vyučovanie a prácu v záujmových krúžkoch, platby za periodickú tlač a knihy. OOPP pre zamestnancov.
0,00
119,20
0,00
Občerstvenie na zasadnutie rady školy (normatívne), projekt školské ovocie (dar 330,12 rodičovské združenie pri ZŠ).
Potraviny 1,64
Komentár k čerpaniu položiek
328,48
Prenesené kompetencie Názov položky
Originálne kompetencie
Kód Normatív- Nenormatívne 131D Vzdel. ne r.2013 poukazy SZP
ŠJ, ŠKD
Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD
Dofinancovanie
SPOLU
Softvér 182,40 Palivá ako zdroj energie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
739,68
140,00
113,36
0,00 6,62
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky
150,00
Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia
102,00
1 164,08
Komentár k čerpaniu položiek
MS Ofice, program aSc Agenda Komplet 2015,aSc Agenda upgrade(program na vedenie databázy žiakov), ročná licencia programu na vedenie majetku a potravín ŠJ.
535,00
113,36 Benzín a olej do kosačky a krovinorezu. Preprava žiakov obecným autobusom do 541,62 ŠVP, autopreprava-dovoz sedačiek do ŠKD.
0,00
Počítačový servis (oprava počítačov v PC 150,00 miestnosti) Oprava el.panvice v ŠJ, oprava bubnovej kosačky (normatívne).
33,09
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
0,00 1 350,00
383,00
0,00
383,00
Všeobecné služby
163,20
976,14
10,65
181,41
1 383,09
487,90
Vzdelávacie služby RVC Nitra, poplatky za semináre.
Služby virtuálnej knižnice- KOMENSKY, služby technika BOZPa PO, revízie komínového telesa, plynovej kotolne, hasiacich prístrojov a hydrantov, revízia el. výťahu v ŠJ, deratizácie skladových priestorov ŠJ, zber biologického odpadu zo ŠJ a čerpanie odpadovej šachty. Montáž výpočtovej techniky, inštalácia nového modulu v programe na spracovanie miezd, služby štandartnej technickej podpory k aplikačnému vybaveniu od IVeS 1 819,30 spracovanie účtovníctva.
Prenesené kompetencie Názov položky
Poplatky a odvody
Kód Normatív- Nenormatívne 131D Vzdel. ne r.2013 poukazy SZP 158,01
Originálne kompetencie ŠJ, ŠKD
Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD
70,39
Dofinancovanie
SPOLU
228,40 Poplatky banke za vedenie účtov.
Stravovanie
3 428,91
1 023,63
4 452,54
Poistné 528,30
15,92
Prídel do sociálneho fondu 1 254,36
314,31
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
1 320,75 Dane Transfery na nemocenské dávky SPOLU
722,75
307,50
98,55
32,85
673,55
468,54
7 499,65 207 354,49 2 362,94 273,00 62 918,59 3 801,54 1 586,68 952,00
Komentár k čerpaniu položiek
544,22
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v zmysle Zákoníka práce a Kolektívnej zmluvy vo vlastnom zariadení. V čase, keď nie je v prevádzke školské stravovacie zariadenie -zamestnávateľ prispieva v zmysle Zákoníka práce a Kolektívnej zmluvy na stravné lístky. Poistnie zodpovednosti-majetku a žiakov školy (úrazy), poistenie majetku získaného z projektov (povinnosť vyplývajúca z uzatvorených zmlúv).
Tvorba sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zluvy vo výške 1,05% zo súhrnu 1 568,67 platov zamestnancov. Normatívne-odmeny na základe dohody o pracovnej činnosti za výkon pedagogickej činnosti a obsluhy plynovej kotolne, Nenormatívne (vzdelávacie poukazy) odmeny vedúcim krúžkov (okrem pedagogických zamestnacov) za vedenie krúžkov. Dohoda o vykonaní práce 2 351,00 pomocné práce v ŠJ (v čase PN 131,40
Miestny poplatok za komoumnálny odpad.
Náhrada pri 1 142,09 neschopnosti. 17 987,52 304 736,41
dočasnej
pracovnej