LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BLHRD PROVINSI GORONTALO MEI 2014 No 2722 2,722,001
2,722,001,001
011 A
B
012 A
Program/ Kegiatan/Output
Sub Anggaran (Rp.)
Pencemaran Lingkungan Tingkat Provinsi Pemantuan kualitas air sungai lintas provinsi dan strategis nasional Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
24,440,000
8.58
24,440,000
24,440,000
100
Rapat Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan - Belanja Bahan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Rapat teknis Evaluasi Pemantauan 2013 dan Perencanaan tahun 2014 - Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Pemantuan kualitas air sungai dan sosialisasi hasil pemantauan Pelaksanaan Pemantauan kualitas air sungai
8,780,000
8,780,000
100
4,120,000
4,120,000
100
4,660,000
4,660,000
100
15,660,000
15,660,000
100
15,660,000
15,660,000
100
172,500,000
47,920,000
27.78
4,700,000
800,000
17.02
100,000,000 67,800,000
20,000,000 27,120,000
20.00 40.00
88,020,000
30.92
433,907,250
99.96
260,250,000
- Belanja perjalanan biasa Sosialisasi hasil Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Gorut - Belanja bahan
43,240,000 2,690,000
- Honor output kegiatan
2,350,000
- Belanja jasa profesi
9,600,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota Sosialisasi hasil Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Pohuwato
28,600,000 44,510,000
Belanja bahan Honor output kegiatan Belanja jasa profesi Belanja perjalanan paket meeting dalam kota - Belanja perjalanan paket meeting luar kota
2,500,000 2,350,000 9,600,000 26,400,000 3,660,000 284,690,000
Pemantauan kualitas udara diwilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional
11
Persiapan
A
Rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan emisi , roadside, BBM dan Kecepatan kendaraan
434,070,000 81,560,000
- Belanja bahan - Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan dinas biasa
B
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota Survey awal penentuan lokasi
12
- Belanja bahan - Belanja sewa Pemantauan kualitas udara
A
13
Keu
284,690,000
-
2,722,001,002
(%) Realisasi
999,135,000
- Belanja jasa lainnya
C
Realisasi Anggaran
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pelaksanaan Pengendalian
- Belanja barang non operasional
B
Anggaran (Rp.)
79,719,900
99.80
1,500,000 25,600,000
1,499,900 25,600,000
99.99 100
17,580,000
17,420,000
99.09
35,200,000
35,200,000
100
1,680,000
1,680,000
1,060,000 620,000
1,060,000 620,000
100 100 100
314,058,000
100
314,060,000
Pelaksanaan Pemantauan kualitas udara - Belanja bahan - Belanja honor output kegiatan - Belanja barang non operasional lainnya - Belanja sewa - Belanja Jasa Profesi - Belanja jasa lainnya - Belanja perjalanan paket meeting dalam kota - Belanja perjalanan paket meeting luar kota Pelaksanaan Konpilasi Data
79,880,000
314,060,000
314,058,000
70,750,000 2,950,000
70,748,000 2,950,000
12,700,000
12,700,000
41,280,000 53,200,000 100,000,000
41,280,000 53,200,000 100,000,000
100 100 100 100
17,160,000
17,160,000
100
16,020,000
16,020,000
100
38,449,350 3,649,350
100 99.98 99.98
38,450,000
A
Konpilasi Data hasil pemantauan - Belanja bahan
3,650,000 3,650,000
3,649,350
B
Evaluasi, asistensi dan sosialisasi
34,800,000
34,800,000
12,800,000
12,800,000
- Belanja Jasa Profesi
100 100 100
100 100
Fisik
Keterangan
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
22,000,000
22,000,000 100
434,070,000
No 2,722,001,003
11 A
Program/ Kegiatan/Output Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program Proper Persiapan pelaksanaan kegiatan Persiapan dan penyusunan TIM Proper
Sub Anggaran (Rp.)
Anggaran (Rp.)
433,907,250
Realisasi Anggaran
280,375,000
(%) Realisasi Keterangan Keu
0.00
155,840,000
84,859,300 2,560,000
- Belanja bahan
100
2,559,300
99.97
2,560,000
2,559,300
99.97
82,300,000
82,300,000
100
1,000,000
1,000,000
100
- Belanja jasa profesi
38,400,000
38,400,000
100
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
42,900,000
42,900,000
100
C
Konsultasi dan Refresment TIM Proper
46,400,000
D
Evaluasi raport Final perusahaan
46,010,000
38,600,000
83.89
- Belanja bahan
1,750,000
1,750,000
100
- Honor output kegiatan - Belanja jasa profesi
2,050,000
2,050,000
100
12,800,000
12,800,000
100
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
22,000,000
22,000,000
100
123,459,300
44.03
B
Penguatan kapasitas TIM Proper - Belanja bahan
- Belanja perjalanan dinas Biasa
46,400,000 16,360,000
- Belanja perjalanan dinas Biasa E
Rakernis Juknis Proper
12
- Belanja perjalanan dinas paket meeting diluar kota Pelaksanaan Proper
A
B
16,360,000 8,220,000 8,220,000 124,535,000
Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Proper
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota Pemantauan Proper
7,410,000 78,525,000
- Belanja jasa lainnya
12,000,000
- Belanja perjalanan dinas Biasa
61,575,000
- Belanja perjalanan dinas dalam kota
4,950,000 280,375,000
2,722,002
2,722,002,001
Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan tingkat provinsi Inventaris gas rumah kaca
11
Persiapan
A
Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan
475,678,000 0.00
212,920,000 19,680,000
35,340,000 19,680,000
19,680,000
500,000
500,000
8,180,000
8,180,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
11,000,000
11,000,000
B
Pelatihan dan Rapat koordinasi
15,660,000
12
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota Pelaksanaan Kegiatan
- Belanja bahan - Belanja perjalanan biasa
A
Waorkshop Pengembangan Inventarisasi GRK
100
100
15,660,000 177,580,000
128,548,100
72.39
137,815,000
128,548,100
100
1,105,000
1,105,000
100
2,050,000
2,050,000
100
38,400,000
38,400,000
100
75,100,000
75,100,000
100
21,160,000
11,893,100
56
- Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja jasa profesi
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota - Belanja perjalanan paket meeting luar kota B
Pemantauan pelaksanaan Inventarisasi GRK di 5 kab - Belanja perjalanan biasa
C
Penyusunan Laporan GRK
9,765,000 9,765,000 30,000,000
Fisik
- Belanja jasa konsultasn
30,000,000 148,228,100
69.62
28,770,000
28,770,000
100
- Belanja bahan
2,310,000
2,310,000
100
- Belanja perjalanan biasa
8,180,000
7,009,000
100
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
11,880,000
11,880,000
100
212,920,000 2,722,002,002 11 A
B
Perubahan tutupan vegetasi dlm rangka program MIH Persiapan
113,020,000
Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan
Bimtek Penyiapan data MIH
84,250,000
77,262,500
91.71
- Belanja bahan
3,000,000
3,000,000
100
- Honor output kegiatan - Belanja jasa profesi
2,050,000
2,050,000
100
19,200,000
19,200,000
100
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
45,660,000
45,660,000
100
14,340,000
7,352,500
51.27
106,032,500
40.35
195,126,000
86.20
12,750,000
12,750,000
100
1,750,000
1,750,000
100
11,000,000
11,000,000
100
132,075,000
108,666,000
82
127,125,000
103,716,000
82
4,950,000
4,950,000
100
73,710,000
73,710,000
100
- Belanja bahan
3,000,000
3,000,000
100
- Honor output kegiatan
2,050,000
2,050,000
100
- Belanja jasa profesi
25,600,000
25,600,000
100
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
28,720,000
28,720,000
100
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota
14,340,000
14,340,000
100
226,365,000
195,126,000
86
12
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota Pelaksanaan Kegiatan
A
Penyusunan Profil Tutupan vegetasi
B
262,758,000
149,738,000 99,528,000
- Belanja jasa konsultan
99,528,000
Verifikasi perubahan tutupan vegetasi - Belanja bahan
33,850,000 4,090,000
- Belanja sewa
C
6,200,000
- Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan biasa Pemaparan profil tutupan vegetasi
8,000,000 15,560,000 16,360,000
- Belanja perjalanan biasa
16,360,000
262,758,000 2,722,003
2,722,003,001
11 A
Pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan tingkat provinsi
1,311,837,000
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian Dampak Lingkungan daerah
226,365,000
Persiapan Persiapan pelaksanaan kegiatan
12,750,000
- Belanja bahan - Belanja perjalanan paket meeting dalam kota 12
Pelaksanaan kegiatan
A
Pemantauan RKL-RPL bagi Instansi LH
213,615,000
- Belanja perjalanan biasa - Belanja perjalanan dinas dalam kota B
Rakernis AMDAL
7,830,000
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota C
2,722,003,002
7,830,000
Evaluasi pasif pelaksanaan RKLRPL
Pembinaan kapasitas penegakan hukum lingkungan
11
Persiapan
A
Persiapan pelaksanaan kegiatan
103,080,000
12 A
Verifikasi kasus lingkungan - Belanja bahan - Belanja barang non operasional - Belanja jasa lainnya
B
- Belanja perjalanan biasa Sosialisasi Tehnik penanganan kasus
100
12,750,000
100
1,750,000
1,750,000
100
11,000,000
11,000,000
100
12,750,000
- Belanja bahan - Belanja perjalanan paket meeting dalam kota Pelaksanaan kegiatan
12,750,000
12,750,000
90,330,000 46,110,000 2,000,000 1,600,000 12,000,000 30,510,000 36,040,000
- Belanja bahan
1,750,000
- Honor output kegiatan
2,050,000
- Belanja jasa profesi
9,600,000
- Belanja perjalanan paket dalam kotapaket - meeting Belanja perjalanan C
15,400,000
meeting luar kota
7,240,000
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
8,180,000
7,341,400
8,180,000
7,341,400
- Belanja perjalanan biasa
103,080,000 2,722,003,003
Laporan Pembinaan Sekolah Adiwiyata
11
Persiapan
A
Persiapan pelaksanaan kegiatan
318,400,000
20,091,400 141,780,000
89.75
19.49
44.53
26,910,000 18,730,000
18,730,000
100
100%
- Belanja bahan
1,330,000
1,330,000
100
100%
- Belanja jasa profesi
6,400,000
6,400,000
100
100%
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
11,000,000
11,000,000
100
100%
B
Koordinasi program adiwiyata
8,180,000
12
- Belanja perjalanan biasa Pelaksanaan kegiatan
A
Sosialisasi program adiwiyata
8,180,000 291,490,000
- Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja jasa profesi
B
1,500,000
1,500,000
100
100%
2,050,000
2,050,000
100
100%
100
100%
33,000,000
33,000,000
100
100%
Penilaian penetapan sekolah adiwiyata tkt provinsi
28,515,000 4,060,000 24,455,000
Sosialisasi hasil penilaian
33,600,000
- Belanja bahan
2,000,000
- Belanja jasa profesi
9,600,000 22,000,000
Pelatihan penyusunan silabus dan RPP - Belanja bahan
101,525,000 3,000,000
- Honor output kegiatan
2,050,000
- Belanja jasa profesi
28,800,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
55,575,000
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota
12,100,000
Pelatihan Entry Data
73,870,000
69,070,000
93.50
100%
- Belanja bahan
2,500,000
2,500,000
100
100%
- Honor output kegiatan
2,050,000
2,050,000
100
100%
19,200,000
19,200,000
100
100%
37,780,000
37,780,000
100
100%
12,340,000
7,540,000
61.10
61%
7,830,000
7,830,000
100
100%
7,830,000
7,830,000
100
100%
- Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan paket meeting dalam kota - Belanja perjalanan paket meeting luar kota F
100%
9,600,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
E
100
9,600,000
- Belanja perjalanan biasa
D
Rapat teknis pelaksanaan program adiwiyata - Belanja perjalanan paket meeting luar kota
318,400,000 2,722,003,004
15.83
46,150,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
- Belanja bahan
C
46,150,000 46,150,000
Peningkatan Kapasitas SDMKab/Kota dlm rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah
11
Persiapan
A
Persiapan pelaksanaan kegiatan
114,950,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota Pelaksanaan kegiatan
A
Peningkatan kapasitas SDM kab/Kota dalam rangka optimalisasi Laboratorium - Belanja bahan
25,712,000
17,400,000
- Belanja jasa profesi
12
141,780,000
17,400,000
17,400,000
6,400,000
6,400,000
11,000,000
11,000,000
97,550,000 88,930,000 1,500,000
- Honor output kegiatan - Belanja jasa profesi
28,800,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota
41,980,000
2,050,000
44.53 22.37
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota B
14,600,000
Pelatihan pemantauan kualitas air sungai - Belanja perjalanan paket meeting luar kota
8,620,000
8,312,000
96
8,620,000
8,312,000
96
114,950,000 2,722,003,004
011 A
Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dbiayai DAK Bidang Lingkungan hidup Perencanaan DAK
12 A
B
13
39,942,000
Rapat evaluasi pelaksanaan DAK 2014 dan koordinasi perencanaan DAK 2015
32,112,000
32,112,000
100
- Belanja bahan
2,562,000
2,562,000
100
- Honor output kegiatan
2,350,000
2,350,000
100
- Belanja jasa profesi
9,600,000
9,600,000
100
17,600,000
17,600,000
100
Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan DAK 2014 di jakarta - Belanja perjalanan paket meeting luar kota Evaluasi Pemantauan DAK LH tahun 2013
7,830,000 7,830,000 49,210,000
Rapat KOORDINASI evaluasi pelaksanaan DAK 2014
15,660,000
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota
15,660,000
Rapat evaluasi pelaksanaan DAK 2014 - Belanja bahan
33,550,000
4,000,000 2,350,000
- Belanja jasa profesi
9,600,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota Pelaksanaan pemantauan DAK dan peningkatan kapasitas perencanaan DAK Pemantauan pelaksanaan DAK - Belanja perjalanan biasa
14
Administrasi kegiatan dekonsentrasi tahun 2014
17,600,000 50,850,000 50,850,000 50,850,000 179,880,000
Honor pengelola
98,880,000
- Honor operasional satuan kerja
90,480,000
- Belanja sewa B
8,400,000
Penyediaan sarana penunjang
81,000,000
- Belanja bahan 15
A
B
C
D
33,550,000
- Honor output kegiatan
A
A
22.37
549,042,000
- Belanja perjalanan paket meeting dalam kota B
25,712,000
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dan penyusunan RKAKL 2015
81,000,000 229,160,000
Evaluasi pelaksanaan kegiatan 2014
15,660,000
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota Penyusunan program dan penyusunan RKA KL 2015 - Belanja bahan - Honor output kegiatan - Belanja jasa profesi - Belanja perjalanan biasa - Belanja perjalanan paket meeting dalam kota Rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
15,660,000 88,540,000
88,540,000
5,000,000 4,100,000 25,600,000 18,640,000
5,000,000 4,100,000 25,600,000 18,640,000
35,200,000
35,200,000
51,720,000
- Belanja perjalanan paket meeting luar kota Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dana dekonsentrasi ke KLH
51,720,000 73,240,000
- Belanja perjalanan dinas biasa 73,240,000
549,042,000 JUMLAH
2,786,650,000
2,786,650,000
120,652,000 1,403,008,550
22 50.35
75.00