KONSISTENSI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016 SEMESTER I RENJA
NO
1 1.1
URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM
SKPD PENANGGUNG Program Jml. Keg JAWAB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial
1
1
APBD Pagu 259,000,000
Kesesuaian Jml. Keg Program 1
1
TRIWULAN I Pagu Rp.
%
Fisik
259,000,000
40,130,225
15.49%
15.49%
259,000,000
40,130,225
15.49%
15.49%
775,310,000
7,405,500
0.96%
0.96%
Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran
Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Sosial
2.1
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Dinas Sosial
333,435,000
333,435,000
0
0.00%
0.00%
2.2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Sosial
441,875,000
441,875,000
7,405,500
1.68%
1.68%
43,780,000
0
0.00%
0.00%
43,780,000
0
0.00%
0.00%
25,000,000
0
0.00%
0.00%
25,000,000
0
0.00%
0.00%
324,400,000
0
0.00%
0.00%
324,400,000
0
0.00%
0.00%
1,247,660,700
30,045,000
2.41%
2.41%
2
3 3.1
4 4.1
5
5.1
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Dinas Sosial Aparatur
259,000,000
REALISASI S/D DESEMB
1
1
2
1
Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Dinas Sosial sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1
1
Dinas Sosial
1
2
1
25,000,000
1
1
25,000,000
1
1
Peningkatan kemampuan sasaran, petugas dan Dinas Sosial pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
43,780,000
1
43,780,000
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Dinas Sosial capaian kinerja dan keuangan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
775,310,000
324,400,000
1
1
324,400,000
1
7
1,247,660,700
1
7
RENJA
NO
6.1
URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM
SKPD PENANGGUNG Program Jml. Keg JAWAB
Program Pelayanan Administrasi Peningkatan kualitas pelayanan, Perkantoran sarana dan Dinas Sosial prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
APBD Pagu
Kesesuaian Jml. Keg Program
REALISASI S/D DESEMB TRIWULAN I Pagu Rp.
%
Fisik
253,104,300
253,104,300
0
0.00%
0.00%
6.2
Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Dinas Sosial
114,350,000
114,350,000
0
0.00%
0.00%
6.3
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Sosial
18,828,000
18,828,000
0
0.00%
0.00%
6.4
Pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia.
Dinas Sosial
572,800,000
572,800,000
30,045,000
5.25%
5.25%
6.5
Pembinaan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
Dinas Sosial
126,354,400
126,354,400
0
0.00%
0.00%
6.6
Pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial tahun 2016
Dinas Sosial
138,804,000
138,804,000
0
0.00%
0.00%
6.7
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Dinas Sosial
23,420,000
23,420,000
0
0.00%
0.00%
263,071,700
0
0.00%
0.00%
7
Program pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma
Dinas Sosial
1
4
263,071,700
1
4
7.1
Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Dinas Sosial
57,725,000
57,725,000
0
0.00%
0.00%
7.2
Pendayagunaan Para Penyandang disabilitas dan Eks Trauma
Dinas Sosial
78,433,000
78,433,000
0
0.00%
0.00%
7.3
Peningkatan Pelayanan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma
Dinas Sosial
25,838,000
25,838,000
0
0.00%
0.00%
7.4
Pendayagunaan para disabilitas berat dan penyakit kejiwaan
Dinas Sosial
101,075,700
101,075,700
0
0.00%
0.00%
271,611,000
0
0.00%
0.00%
8
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Dinas Sosial
1
2
271,611,000
1
2
8.1
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Dinas Sosial
215,348,000
215,348,000
0
0.00%
0.00%
8.2
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Dinas Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
56,263,000
56,263,000
0
0.00%
0.00%
RENJA
NO
URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM
SKPD PENANGGUNG Program Jml. Keg JAWAB
APBD Pagu
Kesesuaian Jml. Keg Program
REALISASI S/D DESEMB TRIWULAN I Pagu Rp.
%
Fisik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9
Program pembinaan eks penyandang penyakit Dinas Sosial sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1
4
629,767,500
1
4
629,767,500
0
0.00%
0.00%
9.1
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Dinas Sosial
111,886,000
111,886,000
0
0.00%
0.00%
9.2
Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial
Dinas Sosial
373,511,500
373,511,500
0
0.00%
0.00%
9.3
Pembangunan Database sistem informasi PMKS
Dinas Sosial
44,370,000
44,370,000
0
0.00%
0.00%
9.4
Kegiatan DBHCHT
Dinas Sosial
100,000,000
100,000,000
0
0.00%
0.00%
1,216,569,350
2,250,000
0.18%
0.18%
10
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial
1
8
1,216,569,350
1
8
10.1
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Pelaku Usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat
Dinas Sosial
146,174,000
146,174,000
0
0.00%
0.00%
10.2
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat
Dinas Sosial
24,986,950
24,986,950
0
0.00%
0.00%
10.3
Pemantauan Penyelenggaraan dan Pengumpulan Sumbangan Sosial
Dinas Sosial
9,923,000
9,923,000
450,000
4.53%
4.53%
10.4
Pendidikan Mental Spiritual dan Pendidikan Agama
Dinas Sosial
630,607,400
630,607,400
1,800,000
0.29%
0.29%
10.5
Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Dinas Sosial
37,910,000
37,910,000
0
0.00%
0.00%
10.6
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial untuk pemulasaraan jenazah
Dinas Sosial
85,820,000
85,820,000
0
0.00%
0.00%
10.7
Peningkatan kualitas SDM tenaga rohaniawan Dinas Sosial
125,000,000
125,000,000
0
0.00%
0.00%
10.8
Peningkatan kualitas SDM pengamalan ibadah
156,148,000
156,148,000
0
0.00%
0.00%
50,000,000
0
0.00%
0.00%
11
Program Kerjasama Informasi dengan Masmedia
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1
1
50,000,000
1
1
RENJA
NO
11.1
URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/ PROGRAM
SKPD PENANGGUNG Program Jml. Keg JAWAB
Program Pelayananinformasi Administrasi Perkantoran Penyebarluasan kegiatan ke Dinas Sosial masyarakat JUMLAH
APBD Pagu
Kesesuaian Jml. Keg Program
REALISASI S/D DESEMB TRIWULAN I Pagu Rp.
%
Fisik
50,000,000
50,000,000
0
0.00%
0.00%
5,106,170,250
5,106,170,250
79,830,725
1.56%
1.56%
ROMELAN Pembina U NIP.
SISTENSI DINAS SOSIAL NGGARAN 2016 SEMESTER I REALISASI S/D DESEMBER TRIWULAN II Rp.
%
Fisik
122,650,802
47.36%
47.36%
122,650,802
47.36%
47.36%
589,745,300
76.07%
76.07%
275,376,000
82.59%
82.59%
314,369,300
71.14%
71.14%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
119,443,000
36.82%
36.82%
119,443,000
36.82%
36.82%
254,637,278
20.41%
20.41%
REALISASI S/D DESEMBER TRIWULAN II Rp.
%
Fisik
0
0.00%
0.00%
30,485,000
26.66%
26.66%
0
0.00%
0.00%
189,450,000
33.07%
33.07%
7,020,000
5.56%
5.56%
20,675,000
14.90%
14.90%
7,007,278
29.92%
29.92%
78,811,750
29.96%
29.96%
55,925,000
96.88%
96.88%
16,456,000
20.98%
20.98%
6,430,750
24.89%
24.89%
0
0.00%
0.00%
9,800,000
3.61%
3.61%
9,800,000
4.55%
4.55%
0
0.00%
0.00%
REALISASI S/D DESEMBER TRIWULAN II Rp.
%
Fisik
5,614,000
0.89%
0.89%
5,614,000
5.02%
5.02%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
173,996,900
14.30%
14.30%
7,958,900
5.44%
5.44%
450,000
1.80%
1.80%
6,873,000
69.26%
69.26%
146,355,000
23.21%
23.21%
12,360,000
32.60%
32.60%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0.00%
12,490,000
24.98%
24.98%
REALISASI S/D DESEMBER TRIWULAN II Rp.
%
Fisik
12,490,000
24.98%
24.98%
1,367,189,030
26.78%
26.78%
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar
ROMELAN, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620101 198803 1 028