LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan sebagai tolok ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi. Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………..
i
DAFTAR ISI .............. …………………………………………………………………
ii
: PENDAHULUAN………………………………………………...
1
A. DASAR PEMBENTUKAN SKPD ..........................................
1
B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
1
C. DATA PEGAWAI ........................................................……....
10
D. SARANA DAN PRASARANA ...............................................
11
BAB I
BAB II
: RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
13
INFORMATIKA
BAB III
BAB IV
BAB V
A. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
13
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH …..…
15
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...........................................
16
: KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ......
19
A. PROGRAM KEGIATAN... ..………………………………
19
B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.…………………
20
C. KONDISI SARANA DAN PRASARANA ............................
46
D. PERMASALAHAN..............................................................
46
E. SOLUSI .............................................................................
46
: TUGAS PEMBANTUAN ..........…………………………………
49
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA........................
49
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG BERIKAN..........................
50
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
51
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH.........................................
52
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA............................
52
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL.................
53
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.........................................
54
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA....
55
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS...............................
56
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
57
KETERTIBAN UMUM....................................................... BAB VI
: PENUTUP ................................………………………………
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
58
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan SKPD Salah satu variabel penting yang ikut menentukan percepatan dan perluasan arus globalisasi ialah kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki karakteristik berkembang terus menerus tanpa bisa diprediksi. Dominasi variabel ini mengandung implikasi bahwa kuaalitas pengelolaan dan pemberdayaan sektor informasi dan komunikasi akan menjadi inti dari upaya untuk memenangkan arena pertarungan di era globalisasi. Keberhasilan penguasaan dalam pengelolaan informasi menjadi kebutuhan mutlak dari suatu bangsa yang sedang membangun, dan kemampuan untuk menyediakan dan menggunakan informasi secara efektif dan proaktif dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Tujuan organisasi akan dapat terwujud secara optimal, manakala terjalin jaringan informasi dan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rumusan Standart Pelayanan Minimal (SPM) menetapkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Diseminasi Informasi sebagai standar minimal layanan dalam pelaksanaan urusan wajib komunikasi dan informasi di daerah. Dalam perkembangannya sistem penyampaian informasi harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman, yakni harus berbasis teknologi informasi. Halhal mendasar yang harus diperhatikan untuk keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau e-government, adalah terkait dengan sumberdaya manusia, tata kelola, aplikasi dan data base, infrastruktur jaringan. Hal itulah yang seharusnya menjadi subtansi penguatan terhadap institusi yang melaksanakan tugas urusan wajib komunikasi dan informatika. Bertolak dari beberapa uraian tersebut, maka dimasa-masa yang akan datang perlu dilakukan strategi untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang secara khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro yang menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai satuan kerja perangkat daerah yang khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011. LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
1
Untuk penyesuaian dengan perkembangan permasalahan yang ditangani, maka pada tahun 2014 telah diusulkan rumusan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, yang saat sekarang masih dalam tahap pembahasan di Badan legeslasi DPRD Kabupaten Bojonegoro.
B. Tugas Pokok Fungsi Dan Struktur Organisasi I.
Tugas dan Fungsi Lembaga KEPALA DINAS, Tugas : Memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan Informasi. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informasi; d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informasi; e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Komunikasi dan Informasi; f.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
SEKRETARIAT, Tugas Pokok : Menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dipimpin oleh Sekretaris. Fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja; b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja; c. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan program dan laporan; f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
Sekretariat membawahi : LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian Fungsi : a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai; d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian ; f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Program dan Laporan, dengan tugas pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan. Fungsi : a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program; b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; d. Pengelolaan, Inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek; h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan; i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan, dengan tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan Fungsi : a.
Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
3
b.
Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.
Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
d.
Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
e.
Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
f.
Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
g.
Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
h.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
BIDANG DATA DAN INFORMASI Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa, dokumentasi dan informasi, dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi : a.
Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi;
b.
Penetapan metode dan indikator dalam rangka melakukan analisa data;
c.
Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi
d.
Penyiapan dokumentasi dan informasi;
e.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
f.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
Bidang Data dan Informasi, membawahi : Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian Pengumpulan dan Administrasi Data. Fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan data; b. Pelaksanaan verifikasi data; c. Pelaksanaan klasifikasi dan standarisasi data; d. Pelaksanaan pengkodean data; e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian media informasi; LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
4
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengolahan dan Analisa Data, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian pengumpulan dan administrasi data. Fungsi : a.
Pelaksanaan pengolahan data;
b.
Pelaksanaan perekaman, updating dan pengamanan data;
c.
Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan data;
d.
Penyusunan metode dan indikator dalam rangka melakukan anasalisa data;
e.
Penyusunan konsep instrumen statistik dalam rangka analisis data;
f.
Melakukan analisa data serta menyusun tabulasi data;
g.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian media informasi;
h.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai bidang tugasnya.
Seksi Dokumentasi dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Data dan Informasi pada bagian Dokumentasi dan Informasi : Fungsi : a.
Penyediaan bahan sajian layanan data dan Informasi;
b.
Pelaksanaan penyebarluasan / pendistribusian data dan informasi dalam rangka sosialisasi;
c.
Pelaksanaan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika;
d.
Penyiapan data audio visual;
e.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai bidang tugasnya.
BIDANG DISEMINASI INFORMASI Bidang Diseminasi Informasi, mempunyai tugas penyiapan rumusan serta melaksanakan kebijakan dibidang diseminasi/penyebarluasan informasi dalam mendukung pembangunan karakter bangsa, dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Diseminasi Informasi mempunyai fungsi : a.
Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
5
b.
Penetapan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik;
c.
Penyiapan pedoman diseminasi informasi;
d.
Pelaksanaan pembinaan Radio Pemerintah Kabupaten;
e.
Penyusunan
program
sosialisasi
pembangunan,
pemerintahan
dan
kemasyarakatan; f.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Diseminasi Informasi membawahi : Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugasmelksanakan sebagian tugas bidang Diseminasi Informasi pada bagian layanan informasi publik. Fungsi : a.
Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
b.
Pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
c.
Pelaksanaan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;
d.
Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
e.
Pelaksanaan iklan layanan masyarakat; f. Pembangunan media centre; g. Penyediaan dan pendistribusian bahan-bahan informasi; h. Penyusunan standar dan sistem pelayanan informasi publik; i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya .
Seksi Media Interaktif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diseminasi Informasi pada bagian Media Interaktif. Fungsi : a.
Pelaksanaan
kegiatan
penyebarluasan
informasi
secara
langsung
(interpersonal communication); b.
Pelaksanaan
sosialisasi
program
pembangunan,
pemerintahan
dan
kemasyarakatan serta sosialisasi tematik; c.
Pelaksaanaan dialog publik, seminar dan lokakarya;
d.
Pelaksanaan sarasehan dan temu wicara;
e.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Media Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Diseminasi Informasi pada bagian Media Informasi. LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
6
Fungsi : a.
Pelaksanaan kegiatan desiminasi informasi melalui media radio dan televisi;
b.
Pelaksanaan pengelolaan radio Pemerintah Kabupaten;
c.
Pelaksanaan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
d.
Pelaksanaan penyertaan pameran/promosi;
e.
Pelaksanaan produksi media luar ruang (baliho), spanduk, poster dan lain-lain;
f.
Pelaksaanaan kegiatan news room;
g.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
BIDANG JARINGAN INFORMASI KOMUNIKASI Bidang Jaringan Informasi Komunikasi mempunyai tugas: Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi, dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai fungsi: a. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi; b. Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi; c. Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan
jaringan
komunikasi
pemerintah,
masyarakat
dan
pengembangan pelayanan publik; e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sewsuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Jaringan Komunikasi membawahi : Seksi Komunikasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Komunikasi Sosial. Fungsi : a.
Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendayagunaan lembaga komunikasi sosial;
b. Pelaksanaan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif; c.
Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat;
d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi pedesaan; e.
Pendayangunaan komunitas komunikasi strategis masyarakat;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
7
f.
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaringan Komunikasi sesuai bidang tugasnya.
Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi. Fungsi : a. Pelaksanaan kemitraan dengan lembaga profesi komunikasi dan informasi; b. Pelaksanaan hubungan kemitraan lembaga pemantau media; c. Pelaksanaan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi antar lembaga profesi komunikasi dan informasi; d. Pelaksanaan forum verifikasi persyaraatan penyelenggaraan penyiaran; e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan kemitraan profesi komunikasi dan informasi; f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaringan Komunikasi.
Seksi Komunikasi Pemerintah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada Bagian Komunikasi Pemerintah Fungsi : a. Pelaksaanaan bimbingan teknis dan hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten; b. Pembangunan jejaring publikasi pemerintah; c. Pelaksanaan forum koordinasi kehumasan pemerintah; d. Pelaksanaan kegiatan terintegrasi, sinkronikasi komunikasi antar lembaga komunikasi pemerintah; e. Pelaksaanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaringan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemerliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a.
Penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
8
b.
Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangakat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah;
c.
Pemerliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
d.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
e.
Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
f.
Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi membawahi : Seksi Pengembangan Perangkat Lunak, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada bagian Pengembangan Perangkat lunak. Fungsi : a. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat lunak; b. Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat lunak; c. Perencanaan kebutuhan perangkat lunak; d. Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan perangkat lunak; e. Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat lunak; f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak; g. Penyusunan standarisasi perangkat lunak; h. Pelaksanaan
fungsi-fungsi
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bidang
Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengembangan Perangkat Keras, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada bagian Pengembangan Perangkat Keras. Fungsi : a.
Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat keras;
b.
Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat keras;
c.
Perencanaan kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;
d.
Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat keras;
e.
Penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;
f.
Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat keras;
g.
Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan perangkat keras;
h.
Penyusunan standarisasi perangkat keras;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
9
i.
Pelaksanaan
fungsi-fungsi
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Bidang
Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan tugasnya.
Seksi Pengembangan Perangan Jaringan dan Sistem, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada bagian Pengembangan Jaringan dan Sistem a.
Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat jaringan
b.
dan sistem;
c.
Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat jaringan dan sistem;
d.
Perencanaan kebutuhan perangkat jaringan dan sistem;
e.
Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat jaringan dan sistem; pada bagian Pengembangan Jaringan dan Sistem
f.
Penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat pengembangan jaringan dan sistem;
g.
Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan pengembangan perangkat jaringan dan sistem
h.
Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat jaringan dan sistem;
i.
Penyusunan standarisasi perangkat jaringan dan istem;
j.
Pelaksanaan fasilitasi jaringan dan sistem Teknologi Informasi Komunikasi;
k.
Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan bidangnya.
UPTD Radio Malowopati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yakni terkait tatakelola kegiatan penyiaran Radio Malowopati FM, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
C. DATA PEGAWAI Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika
didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 57 orang. Dari
sejumlah 57 pegawai tersebut, 40 berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain : a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut : - Golongan IV/a
:5
orang
- Golongan IV/b
:2
orang
- Golongan IV/c
:-
orang
- Golongan III/d
: 11 orang
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
10
- Golongan III/c
:5
orang
- Golongan III/b
: 10 orang
- Golongan III/a
:1
orang
- Golongan II/d
:-
orang
- Golongan II/c
:2
orang
- Golongan II/b
:1
orang
- Golongan II/a
:2
orang
- Golongan I/d
:1
orang
- Honorer/non Gol
: 17 orang
b. Berdasarkan Pendidikan Formal : -
Pasca Sarjana
: 5
orang
-
Sarjana
: 22 orang
-
D3
: -
-
SLTA
: 27 orang
-
SLTP
: -
orang
-
SD
: 3
orang
orang
c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan : -
Diklatpim Tingkat II
: 1 orang
-
Diklatpim Tingkat III
: 5 orang
-
Diklatpim Tingkat IV
: 16 orang
d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan struktural : -
Esselon IIb
: 1 orang
-
Esselon IIIa
: 1 orang
-
Esselon IIIb
: 4 orang
-
Esselon IVa
: 14 orang (1 Jabatan masih belum terisi )
-
Esselon IVb
: 1 orang
e. Berdasarkan Kompetensi : a.
Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang
b.
Operator Komputer
: 1 orang
c.
Programmer TI
: 2 orang
d.
Fotografer/Videografer
: 1 orang
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
11
D. SARANA DAN PRASARANA Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: Tabel 1. Sarana dan Prasarana Kantor 1. 2. 3. 4. 5.
Peralatan Elektronik Alat Rumah Tangga Lainnya Kendaraan Bermotor Gedung Studio Radio Malowopati FM
860 21 27 8 1
Untuk data sarana dan prasarana selengkapnya ada pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana terlampir (Lampiran KIB).
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
12
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014 sangat terkait dengan pencapaian visi dan misi organisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Bojonegoro. A. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informasi Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi dan informasi memiliki Visi “Terwujudnya Transparansi Komunikasi, Sistem EGoverment Dan Masyarakat Teknologi Informatika Yang Handal Untuk Mendukung Kabupaten Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri”. Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut : 1. Transparansi pemerintahan,
komunikasi Pemerintah
bermakna, Kabupaten
bahwa
dalam
Bojonegoro
penyelenggaraan
menerapkan
aspek
keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik serta menjalankan kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat. 2. Sistem e-Government yang handal bermakna, bahwa semua proses layanan publik oleh Pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas. 3. Masyarakat Teknologi Informatika yang handal bermakna, bahwa seluruh masyarakat, termasuk pengelola dan pengguna IT yang berkemampuan memanfaatkan, mengembangkan, mengali, mengolah data informasi dengan IT
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
13
secara global guna penguatan komunikasi dan informasi dalam berbagai kegiatan secara akurat, realibel, lengkap, cepat dan berkualitas. 4. Sebagai lumbung Pangan dan Energi Negeri bermakna, bahwa Bojonegoro sebagai lumbung pangan merupakan penghasil pangan, pengolahan hasil pertanian serta penyediaan stok pangan nasional secara berkelanjutan. Bojonegoro sebagai lumbung energi, memiliki kekayaan tambang minyak dan gas bumi serta sumber daya energy lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka menopang kebutuhan energy nasional. Pelakasanaan dalam bingkai (1) produktif, setiap sektor kegiatan di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal, (2) berdaya saing, kemampuan menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) sejahtera, bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan dan pemenuhan hak/ pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (4) bahagia, pembangunan yang dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan, yakni kebahagiaan menerima, memiliki, menghasilkan, sehingga menjadi manusia yang produktif, (5) berkelanjutan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut : 1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi, layanan komunikasi dan informasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi.
2. Meningkatkan kesediaan data informasi yang akurat, realiabel dan lengkap serta meningkatkan arus dan kemudahan akses informasi dari, oleh dan kepada masyarakat. LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
14
Pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi merupakan pelayanan umum menggunakan sarana prasarana teknologi informasi sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk database maupun berupa bku dan DVD. Yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh SKPD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkualitas secara transparan, akuntabel, cepat, efisien dan efektif. 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas e-government, infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT dalam rangka peningkatan kepuasan publik dan daya saing yang berkelanjutan. Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat. Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. 4. Meningkatkan
pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dalam pengelolaannya diperlukan kepastian terkait regulasi, pengelolanya dan keamanannya. Oleh karena dengan semakin berkembangnya pengiriman melalui jasa pos diluar PT Pos Indonesia, diperlukan mekanisme pendataan, pengawasan dan pembinaan yang secara terus menerus, sehingga masyarakat mendapat kepastian pelayanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan jasa tersebut. Sedangkan untuk telekomunikasi, tentunya diperlukan pengaturan terhadap mekanisme pendirian tower dan jaringan, warung telekomunikasi dan hal-hal terkait lainnya. Apalagi kalau di era sekarang, bahwa kebutuhan komunikasi melalui jaringan IT menjadi tuntutan masyarakat, termasuk penguatan perubahan layanan yang sudah mengarah kepada pita lebar (4G). 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
15
sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, komunitas sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betukl bisa berdampak positif dan saling mengisi.
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam kurun waktu 1 sampat 5 tahun kedepan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “Meningkatkan pelayanan dibidang komunikasi dan informatika”. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah : 1. Pada Misi Pertama terdapat sasaran yaitu : 80% terjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi dalam rangka mendukung kualitas diseminasi informasi. 2. Pada misi Kedua terdapat sasaran yaitu: 100% tersedianya database daerah dan integrasi data antar SKPD. 3. Pada Misi Ketiga terdapat sasaran yaitu : 100% tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel sebagai wadah komunikasi data dan informasi sampai tingkat Desa dan 80% terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan e-government 4. Pada Misi Keempat terdapat sasaran yaitu: 100% terlaksanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi. 5. Pada Misi Kelima terdapat sasaran yaitu : 90% SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan informasi publik.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
16
Adapun penjabaran sasaran dari masing-masing misi, tujuan sebagaimana tersebut diatas untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, dan penyusunan capaian kinerja b. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi globalisasi informasi dan kesenjangan informasi. e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana dan SDM yang profesional . f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan sasaran tersebut diatas, maka agar capaian kinerja sasaran dapat terarah diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah: a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi, sarana dan prasarana dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi dan lembaga informasi masyarakat (KIM, Forum Media Pertunjukan Rakyat dan dialog publik) c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media cetak dan elektronik (Radio, Televisi, Tabloid, Baliho, spanduk, banner, pemutaran Film dan siaran keliling) d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat bidang komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya PPID, update data dan informasi Website e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana Media Center dan penyediaan jaringan Internet f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 2.3.1. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
17
- Sasaran
: 80% terjalin kerjasama dengan lembaga komunikasi.
- Strategi
:
membentuk
kelompok
informasi
masyarakat,
menjalin
kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah - Kebijakan : 1.
Pendataan dan seleksi komunitas
2.
Pembinaan dan Pemberdayaan komunitas
3.
Pelaksanaan bimbingan teknis kepada kelompok informasi masyarakat
4.
Menjalin kerjasama dengan lembaga profesi
5.
Memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi.
6.
Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak, elektronik dan Online.
2.3.2. Strategi dan Kebijakan Misi Kedua - Sasaran: 100% tersedianya database daerah dan integrasi data antar SKPD - Strategi: melaksanakan penyusunan relational database manajemen system (RDBMS) secara terpadu dan integrasi data. - Kebijakan : 1. Memetakan data yang sudah ada pada tiap SKPD 2. Menyediakan dan memelihara metadata 3. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data 4. Meningkatkan kapasitas penyimpanan database 5. Menyusun standar basis data 6. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi 7. Menyediakan server basis data 8. Melakukan
tuning
(optimalisasi)
basis
data
untuk
mempercepat
aksesibilitas 9. Menyediakan dan memelihara data warehouse
2.3.3. Strategi dan Kebijakan Misi Ketiga - Sasaran : 100% tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel sampai tingkat desa dan 80% terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan antar SKPD
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
18
- Strategi : melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu dan mengintegrasikan sistem aplikasi pemerintahan. - Kebijakan : 1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi 2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini 3. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas ( bandwidth ) sistem jaringan 4. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras 5. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar aplikasi 6. Menyediakan server dan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile 7. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi untuk mempercepat aksesibilitas 8. Menyediakan dan memelihara data center
2.3.4. Strategi dan Kebijakan Misi Keempat - Sasaran : 100% terlaksanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi. - Strategi : melaksanakan pengelolaan jasa pos dan telekomunikasi - Kebijakan : 1. Melakukan pengawasan dan pelayanan perizinan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi; 2. Melakukan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi; 3. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
2.3.5. Strategi dan Kebijakan Misi Kelima - Sasaran: 75% SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi. - Strategi:
Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek lapangan baik bagi pengelola maupun pengguna serta meningkatkan sinergitas dengan komunitas. - Kebijakan : 1. Membentuk dan membina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap SKPD yang meliputi kepala dan staf PPID;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
19
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap SKPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima; 3. Melaksanakan diklat, workshop, seminar dan praktek lapangan bagi operator SKPD; 4. Meningkatkan peran operator SKPD dalam menghimpun dan mengelola data; 5. Meningkatkan kompetensi berbasis IT bagi masyarakat serta penguatan internet positif. 6. Meningkatkan sinergitas dengan komunitas pengiat IT.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
20
BAB III KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
A. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatanya : 1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan peralatan/bahan dan Jasa kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantora 13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatannya meliputi : 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur Kegiatanya : 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatanya : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
21
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatannya : 1.
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 4. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat keras Teknologi Informasi 5. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio 6. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
6. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatannya : 1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 2. Program pengumpulan data dan informasi daerah
7. Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Kegiatannya : 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
8. Program Kerjasama informasi dengan mas media Kegiatannya : 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 4. Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa 5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Sesuai dengan akuntabilitas penggunaan anggaran yang mendukung realisasi program dan kegiatan tahun 2014, realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dapat disajikan sebagai berikut:
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
22
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014
NO 1 I 1.1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Belanja Telephon Belanja air
1.2
Belanja listrik Belanja surat kabar Belanja kawat/internet Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Belanja Jasa Traksaksi Keuangan
1.3
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Kebersihan dan bahan pembersih - Jasa Kebersihan
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Volume
Lokasi
5
6
12 bulan Terpenuhinya dukungan jasa komunikasi, air, listrik, surat kabar, internet
Tugas-tugas dan laporan dapat dilaksanakan tepat waktu
7 1,665,777,500
REALISASI FISIK
%
KEUANGAN
%
8
9 95.38%
10 1,423,181,440
11 85.44%
343,962,000
12 Bulan
100%
320,932,479
93.30%
12 bulan 12 bulan
13,200,000 6,000,000
12 bulan 12 bulan
100% 100%
11,084,373 2,713,500
83.97% 45.23%
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
193,200,000 69,612,000 61,950,000 144.495.000
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
100% 100% 100% 100%
192,230,606 69,580,000 45,324,000 139.095.000
99.50% 99.95% 73.16% 96.26%
144.120.000
12 bulan
100%
138.720.000
96.25%
375.000 2 buku cek
100%
375.000
100%
Dinas Kominfo
12 bulan 2 buku cek 12 bulan
Tersedia Kebutuhan Kebersihan dan bahan pembersih
Dinas Kominfo
Alokasi Anggaran (Rp.)
15.996.000
12 bulan
100%
15,971,180
99.84%
12 Bulan
14.196.000
12 bulan
100%
14,171,180
99.83%
12 Bulan
1.800.000
12 bulan
100%
1,800,000
100%
BAB III
Dinas Kominfo
23
NO 1 1.4
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Tersedia Kebutuhan perawatan peralatan kantor secara berkala
1.5
Volume
Lokasi
5 12 bulan
6 Dinas Kominfo
1.6
Belanja cetak Belanja Penggandaan
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
FISIK
%
KEUANGA N
%
8 12 bulan
9 100%
10 32,857,000
11 77.20%
42.560.000
12 bulan
100%
32,857,000
77.20%
19,093,000
12 bulan
100%
19,092,600
100%
12 Bulan
15,544,000
12 bulan
100%
15,543,600
100%
12 Bulan
3,549,000
12 bulan
100%
3,549,000
100%
11,500,000
12 bulan
100%
11,485,000
99.87%
4,500,000 7,000,000
12 bulan 12 bulan
100% 100%
4,500,000 6,985,000
100% 99.79%
12 Bulan
12 bulan Tersedia Kebutuhan
REALISASI
7 42.560.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor - Alat Tulis Kantor - Perangko, materai dan benda pos lainnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Alokasi Anggaran (Rp.)
Dinas Kominfo
Alat Tulis Kantor 12 bulan Tersedia kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kominfo
12 bulan 12 bulan
BAB III
24
NO 1 1.7
1.8
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, beterry kering) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja barang peralatan dan perlengkapan kantor Belanja barang Perlengkapan Komputer Belanja Barang Papan Pengumuman/Papan Data Belanja Barang UmbulUmbul/Bendera Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja modal Pengadaan Sound System Belanja modal Pengadaan TV
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Tersedia kebutuhan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran kinerja aparatur
Volume
Lokasi
5 12 bulan
6 Dinas Kominfo
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGA N
%
7 7,552,000
8 12 bulan
9 100%
10 7,488,250
11 99.16%
12 bulan
7,552,000
12 bulan
100%
7,488,250
99.16%
21 unit
362,507,500
21 unit
100%
325,496,500
89.79%
Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo
1,782,000
20 bh
100%
1,298,000
72.84%
5,825,000
61 bh
100%
5,628,700
96.63%
1,200,000
2 bh
100%
1,200,000
100%
Dinas Kominfo Dinas Kominfo
2,380,000
4 bh
100%
2,085,600
87.63%
2,380,000
4 buah
100%
7,040,000
88.00%
Dinas Kominfo Dinas Kominfo
8,000,000
1 buah
100%
89,045,000
87.80%
101,420,500
1 buah
100%
50,160,000
96.46%
20 bh 61 bh 2 bh 4 bh 4 buah 1 buah 1 buah
BAB III
25
NO 1
1.9
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook Belanja Modal Pengadaan Printer
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume 5 1 buah 3 buah
Belanja modal pengadaan kamera
1 buah
Belanja modal Pengadaan proyektor Belanja modal Pengadaan perekam suara Belanja modal pengadaan layar proyektor Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Rapat
1 buah
Belanja makan dan minum tamu
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
2 buah 3 buah 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk kelancaran kinerja dan pelayanan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
BAB III
Lokasi 6 Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo
26
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGA N
%
7 52,000,000
8 1 buah
9 100%
10 93,280,000
11 86.37%
108,000,000
3 buah
100%
8,954,000
99.49%
43,000,000
1 buah
100%
41,725,200
97.04%
20,000,000
1 buah
100%
15,675,000
78.38%
3,900,000
2 buah
100%
3,795,000
97,31%
6,000,000
3 buah
100%
5,610,000
93.50%
36,210,900
100%
23,073,600
100%
41,208,000
12 bulan
27,808,000
12 bulan
87.87 % 82.97%
8,400,000
12 bulan
97.23%
8,167,500
100%
5.000.000
12 bulan
99.40%
4.969.800
100%
NO 1 1.10
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Belanja Barang Peralatan Dapur
Belanja Barang Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran Honorarium Petugas Khusus Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/ Narasumber
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung kinerja Aparatur
Volume
Lokasi
5 12 bln
6
12 bln 12 bln 12 bln
Dinas Kominfo Dinas Kominfo Dinas Kominfo
12 bulan
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
KEUANGA N
%
7 3.954.000
8 12 bln
1.854.000
12 bln
9 80.00 % 100%
10 3.093.000
11 78.22%
1.843.000
99.41%
850.000
12 bln
0.00%
1.250.000
12 bln
100%
1.250.000
100%
354,000,000
12 bulan
70.00 %
217,037,031
61.31%
0.00%
Kelancaran kinerja dinas
12 bulan
dalam & luar propinsi
354,000,000
12 bulan
70.00%
217,037,031
61.31%
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas
12 bulan
Dinas Kominfo
212,000,000
12 bulan
100%
201,890,000
95.23%
Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
5 Seksi
6,100,000
5 seksi
100%
1,840,000
30.16%
12 Bulan
10,250,000
12 bulan
100%
10,000,000
97.56%
BAB III
27
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
II 2.1
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kelancaran kinerja dinas
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Lokasi
5 12 org/ bln
6
REALISASI FISIK
7 8 16,250,000 12 org/ bln
Terpeliharanya gedung kantor yang bersih dan nyaman
%
KEUANGA N
%
9 100%
10 12,000,000
11 73.85%
216 org/ bln
179,400,000
216 org/ bln
100%
178,050,000
99.25%
12 bulan
106,950,000
12 bulan
90.00 %
92,532,500
86.52%
106,950,000
12 bulan
90.00%
92,532,500
86.52%
96.48%
145,918,534
99.06%
12 bulan
28 Kec.
147,300,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja
Volume
Alokasi Anggaran (Rp.)
12 bln
34,500,000
1 paket
100.00 %
34,312,375
99.46%
12 bln Dinas kominfo, Media Center
34,500,000
1 paket
100.00 %
34,312,375
99.46%
BAB III
28
NO 1 2.2
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional - Belanja Jasa Servis - Belanja Penggantian Suku Cadang - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
2.3
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Tersedianya kendaraan Dinas dengan kondisi memadai
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
5 12 bln 12 bln
Lokasi 6 Dinas Kominfo
FISIK
7 103.800.000
8 12 bulan
9 85,94%
10 87,264,909
11 84,07%
12.000.000 15.000.000
1 tahun 1 tahun
8,877,000 14,602,055
73,98% 97,35%
72.000.000
12 bulan
80,00% 100,00 % 83,74%
60,293,854
83,74%
4.800.000
80,00%
3,492,000
72,75%
9,000,000
16 kendaraan 1 tahun
100%
8,937,500
99.31%
9,000,000
1 tahun
100%
8,937,500
99.31%
12 bln
%
KEUANGA N
%
12 bln
- Belanja Tanda Nomor Kendaraan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Belanja Pemeliharaan/perawatan Mebelair
Volume
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
12 bln
Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai
12 bln 12 bln
BAB III
Dinas Kominfo
29
NO 1 IV
4.1
4.2
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Volume
3 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan 1 Tahun Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD - Uang lembur PNS 1 Tahun Tersusunnya laporan capaian - Uang lembur non PNS 1 Tahun kinerja 1 Tahun Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS
4.3
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
6
FISIK 8
%
KEUANGA N
%
9 100%
10 37,387,000
11 93.76%
1 Tahun
100%
21,333,000
89.95%
19,936,000
1 Tahun
100%
18,963,000
3,780,000
1 Tahun
100%
2,370,000
95.12% 62.70%
3.104.000
1 Tahun
100%
3.007.000
96,88%
2.824.000
1 Tahun
100%
2.787.000
98,69%
280.000
1 Tahun
100%
220.000
78,57%
13.056.000
1 Tahun
100%
13.047.000
99,93%
1 Tahun
10.816.000
1 Tahun
100%
10.807.000
99,92%
1 Tahun
2.240.000
1 Tahun
100%
2.240.000
100,00%
BAB III
Dinas Kominfo
7 39,876,000
REALISASI
23,716,000
1 Tahun Tercapainya pelaksanaan 1 Tahun penyusun laporan semester 1 Tahun Tersusunya pelaporan akhir tahun untuk mendukung kelancaran kinerja
Lokasi
Alokasi Anggaran (Rp.)
Dinas Kominfo
Dinas Kominfo
30
NO 1 V
5.1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (pembinaan KIM)
Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai Belanja alat tulis kantor
Belanja perngko, materai dan benda pos lainya
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Volume
Lokasi
Kegiatan (Output) 4
5
6
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 4,043,787,000
FISIK 8
213.230.000
REALISASI KEUANGA % N 9 10 91.25% 3,592,946,630
% 11 88.85%
91,25%
174.607.950
88,85%
1. LCCK
42
6 lokasi Kecamatan
8.700.000
38
86,47%
4.200.000
81,89%
Out Put: Terlaksananya LCCK Sebanyak 6 kali Out Come: terpilihnya 1 KIM terbaik dalam rangka penyampaian informasi pembangunan
109
6 lokasi Kab. Bojonegoro
31.400.000
109
100%
28.319.750
48,28%
32
6 lokasi Kab. Bojonegoro Dinkominf o
1.305.000
32
100%
1.302.000
90,19%
525.000
100
100%
480.000
99,77%
125
BAB III
31
NO 1
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 3 4 Belanja cetak dan penggandaan Out Put: materi Pembinaan KIM Terlaksananya Sosialisasi program Belanja sewa sarana mobilitas pembangunan darat pekan KIM melalui media Pertura Belanja sewa Sewa meja kursi Out come : Tercapainya informasi pembangunan Belanja sewa Sewa tenda kepada masyarakat melalui Pertura Belanja sewa Sewa sound system 3. PEKAN KIM JAWA TIMUR Belanja sewa Sewa alat musik Out Put: Terlaksananya Sosialisasi program Belanja makanan dan minuman pembangunan Pegawai (lombacerdik Kabupaten Komunikatif Bojonegoro melalui Belanja makanan dan minuman PEKAN KIM kepada peserta utusan dari Kabupaten Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Volume
Lokasi
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI KEUANGA N
FISIK
%
%
8
9 80.00%
10 1,200,000
11 66,67%
5 500
6 1 kali Sumenep
7 1.800.000
540
6 lokasi Kab. Bojonegoro
5.400.000
60.00%
2,848,500
52,75%
1.400.000
100%
1,000,000
71.43%
14.000.000
100%
11,484,000
82.03%
13.500.000
100%
13,464,000
99.73%
12.000.000
100%
11,968,000
99.73%
2.250.000
30%
371,250
16.50%
31.480.000
100%
24,517,350
77.88%
BAB III
32
500
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Dokumentasi dan dekorasi Lomba cerdik komunikatif KIM
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4 2. Pertunjukan Rakyat (Pertura)
Volume
Lokasi
5 63
6 6 lks Kab. Bojonegoro
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 6.850.000
REALISASI FISIK 8 32
%
KEUANGA N
%
9 100%
10 2.750.000
11 91,43%
3. Pembinaan KIM
14.170.000
100%
13,850,000
97.74%
Out Put: Terbinanya Kelompok KIM dalam Belanja Barang Invetaris/Non penyampaian aset tetap Informasi kepada Masyarakat Uang untuk diberikan kepada Out come : masyarakat (lomba cerdik cermat Terwujudnya Komunikatif) Kelompok KIM yang Cerdas terampil dan Mandiri
15.200.000
50%
7,580,100
49.87%
15.000.000
100%
14,773,000
98.49%
38.250.000
100%
34,500,000
90.20%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
33
NO 1 5.2
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Belanja alat tulis kantor Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6
7 148.800.000
REALISASI FISIK 8
% 9 100%
KEUANGA N 10
% 11 88,14%
131.158.500 Terlaksananya komunikasi aktif dalam bentuk kegiatan dialog interaktif baik di pendopo maupun di Kecamatan
Belanja cetak dan penggandaan Belanja sewa Tenda Belanja sewa sound system Belanja makan dan minum tamu Belanja perjalanan dinas dalam daerah BelanjaJasa Tenaga ahli /Instruktur/Narasumber
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Alokasi Anggaran (Rp.)
Dinkominfo Dinkominfo
1.210.000 540.000
100% 100%
1.210.000 540.000
100,00% 100,00%
Dinkominfo
28.500.000
100%
27.126.000
95,18%
Pendopo & Kecamatan Dinkominfo Kecamatan
675.000
100%
675.000
100,00%
6.750.000 6.250.000
100% 100%
6.682.500 6.187.500
99,00% 99,00%
88.125.000 10.500.000
100% 100%
73.012.500 9.975.000
82,85% 95,00%
6.250.000
100%
5.750.000
92,00%
Kecamatan Pendopo & Kecamatan Kecamatan
BAB III
34
NO 1 5.3
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan TIK Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan Dewan TIK Belanja alat tulis kantor Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya Belanja kawat/internet (Bandwidth, Cloud Hosting) Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja makan dan minum rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Tersedianya Internet disetiap SKPD dan Masyarakat, sistem penyimpanan data secara cloud/ online dan aplikasi egoverment
Volume
Lokasi
5
6
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 2,481,370,500
REALISASI FISIK
%
KEUANGA N
%
8
9
10
11
91.46%
2,203,176,210
88.79%
100%
28,200,000
100%
100%
3,734,900
25.07%
180 org/bln
Dinkominfo
28,200,000
1 Pkt
Dinkominfo
14,900,000
180 org/bln 1 Pkt
36 org/bln
Dinkominfo
49,460,000
36 org/bln
100%
49,460,000
100%
1 Pkt 80 buah
Dinkominfo Dinkominfo
1,228,000 270,000
1 pkt 15
100% 100%
1,228,000 270,000
100% 100%
1 Tahun
NOC Dinkominfo
790,000,000
7 Bln
100%
737,500,000
93.35%
100%
300,000
100%
2 kegt
300,000
100 exp 180 org 30 org 8 kegt 19 OH 1 thn 1 Pkt
BAB III
Dinkominfo Dinkominfo
4,500,000 2,187,500 2,800,000
165 10 14 OH
100% 80% 70.%
4,455,000 1,561,000 1,750,000
99.00% 71.36% 62.50%
NOC Dinkominfo NOC Dinkominfo
44,000,000
1 thn
45%
18.745.000
42,60%
38,325,000
1 Pkt
30%
10.000.000
26,09%
35
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja Pemeliharaan Software Aplikasi Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan BM Pengadaan Komputer mainframe/server BM Pengadaan telepon BM Pengadaan Software Aplikasi (Vmware) BM Pengadaan Software Aplikasi UKM Online BM Pengadaan Software Aplikasi Disperindag. Online BM Pengadaan Software Aplikasi e-Letter dan SIIP BM Pengadaan Web Portal BM Pengadaan Software Aplikasi Absensi Online BM Pengadaan Software Aplikasi Open Data
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 635.395.000
1 Pkt
Dinkominfo
600.000
1 Tahun
Dinkominfo
1.389.500
36
FISIK
%
KEUANGAN
%
8
9 70%
10 8.948.500
11 59,66%
1 Pkt
100%
48.620.000
97,24%
1 Tahun
100%
48.163.500
97,08%
200.000.000
100%
100%
194.150.000
97,08%
16.000.000 110.000.000
100% 100%
100% 100%
15.928.000 101.069.980
99,55% 91,88%
130.000.000
100%
100%
114.565.000
88,13%
130.000.000
100%
100%
114.510.000
88,08%
395.000.000
100%
100%
370.315.000
93,75%
180.000.000 140.000.000
100% 100%
100%
167.255.000 127.490.000
92,92% 91,06%
50.000.000
BAB III
REALISASI
0,00%
NO 1 5.4
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
%
8 1 Tahun
9 99%
10 370.794.300
11 97,08%
1 Pkt
100%
1.020.000
50,00%
KEUANGAN
%
6 Dinkominfo
7 381.955.000
Tersedianya kualitas 1 Pkt dan kuantitas pengembangan 1 Tahun perangkat keras yang 1 Tahun semakin baik 8 kegt
Dinkominfo
2.040.000
Dinkominfo Dinkominfo
700.000 225.000
1 Tahun 1 Tahun
100% 100%
700.000 225.000
100,00% 100,00%
325.000
7
100%
275.000
84,62%
5 kegt
Surabaya, Jakarta
3.625.000
3
90%
3.085.000
85,10%
1 Pkt
Dinkominfo
8.540.000
1 Pkt
100%
8.492.000
99,44%
150.000.000
100%
147.180.000
98,12%
200.000.000
100%
194.700.000
97,35%
Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Genset untuk NOC Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/server
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
FISIK
5 1 Tahun
Belanja modal Pengadaan AC untuk NOC
Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (hardisk,speaker dll)
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
.
3 paket
Bojonegoro
1.700.000
3
100%
1.697.300
50.00%
1200 jam/kegt
Bojonegoro
700,000
132
100%
700,000
100.00%
BAB III
37
NO 1 5.5
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio Honorarium tenaga kerja non pegawai Belanja uang lembur PNS Belanja uang lembur non PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas Belanja Jasa service Peralatan kantor dan rumah tangga Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi Belanja pelumas Belanja sewa meja kursi Belanja sewa Tenda Belanja sewa Sound system Belanja makanan dan minuman lembur
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Terpenuhinya informasi secara up date terkait informasi pembangunan pemerintah Kab. Bojonegoro sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat
Volume
Lokasi
5
6
240 org/jam
Dinkominfo
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 168.650.000 6.600.000
REALISASI FISIK
%
8
9 75,59%
10 125.009.900
11 74,12%
4.150.000
62,88%
2.586.000
67,34%
1.740.000 1.017.000
58,00% 98,26%
183.000
61,00%
KEUANGAN
%
450 org/jam
3.840.000
1 paket 115 lbr
3.000.000 1.035.000
572 ltr
300.000
240 75,00% org/jam 350 75,00% org/jam 1 paket 60,00% 70 lbr 100,00% 542 ltr 70,00%
23 kali 130 kali
9.900.000 23.500.000
22 kali 30,00% 40 kali 100,00%
2.655.000 19.759.000
26,82% 84,08%
15 kali
1.200.000
75,00%
800.000
66,67%
80,00% 75,00% 75,00% 75,00%
750.000 891.000 1.199.000 2.970.000
75,00% 66,00% 66,61% 66,00%
1.000.000 1.350.000 1.800.000 4.500.000 -
BAB III
38
10 kali
NO 1
5.6
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC Belanja modal Pengadaan meja kerja Belanja modal Pengadaan radio UHF Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Honorarium panitia pengadaan Uang lembur PNS Uang lembur non PNS Belanja ATK Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6
Terpeliharanya jaringan komputer pertukaran data antar SKPD dan lancarnya kegiatan pemeliharaan hotspot, IP phone, CCTV dan cisco switch dengan baik
BAB III
39
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
8
9 75,00%
10 14.205.000
11 68,87%
18.500.000
20,00%
2.300.000
12,43%
20.000.000
100,00%
18.601.000
93,01%
6.500.000
100,00%
6.325.000
97,31%
45.000.000
100,00%
44.878.900
99,73%
649.781.500
95,00%
588.199.770
90,52%
2.150.000 9.600.000 525.000
100,00% 30,00% 100,00%
1.720.000 2.016.000 504.000
80,00% 21,00% 96,00%
1.782.500 225.000
100,00% 100,00%
1.782.500 225.000
100,00% 100,00%
3.840.000
100,00%
3.545.000
92,32%
7.450.000
70,00%
3.750.000
50,34%
7 20.625.000
KEUANGAN
%
NO 1
VI
6.1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Belanja pemeliharaan jaringan komputer Belanja jasa konsultan perencanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6
Alokasi Anggaran (Rp.)
FISIK
KEUANGAN
%
10 6.424.000
11 54,91%
200.000.000
100,00%
160.220.170
80,11%
50.000.000
100,00%
47.630.000
95,26%
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
362.509.000
100,00%
360.383.100
99,41%
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Tabulasi Data Potensi Daerah Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
205,414,200
92.66%
173,430,900
84.43%
63.495.700
90%
56.986.400
89,75%
-
0,00%
430.000
33,33%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
1 paket
BAB III
Dinkominfo
550.000
Dinkominfo
1.290.000
40
8
% 9 60,00%
Tersedianya analisa data dan informasi dari media cetak, elektronik dan online
7 11.700.000
REALISASI
33,33%
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja alat tulis kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6 Dinkominfo
Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Honorarium tim pengelola Website Honorarium tenaga kerja non pegawai Belanja ATK
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Tersedianya data base potensi dan kondisi Bojonegoro sehingga masyarakat dengan cepat Mengetahui potensi Bojonegoro Melalui Web
FISIK
%
% 11 99,59%
210.000
100%
210.000
100,00%
3.300.000 2.625.000
100% 100%
3.299.250 2.502.250
99,98% 95,32%
7.975.000
50%
3.855.000
48,34%
46.625.000
100%
45.773.000
98,17%
141.918.500
95,31%
116.444.500
82,05%
12
17.100.000
100,00%
13.100.000
76,61%
1
33.600.000
1
100,00%
28.200.000
83,93%
25
1.171.500
20
100,00%
1.165.500
99,49%
41
8
KEUANGAN
10 916.900
BAB III
7 920.700
REALISASI
9 100%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja jasa konsultasi perencanaan 6.2
Alokasi Anggaran (Rp.)
NO 1
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 3 4 Belanja perangko meterai dan benda Output : pos lainnya Tersedianya data Belanja peralatan dan bahan base potensi dan pembersih kondisi Bojonegoro Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi Belanja penggandaan Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Volume
Lokasi
5
6
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Kursus - kursus singkat/pelatihan Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
REALISASI FISIK
KEUANGAN
%
1000 12
717.000
98,88%
709.000
100%
43.250.000
99,42%
43.000.000
100%
3.750.000
99,73%
3.740.000
100%
42.150.000
62,51%
26.350.000
62,51%
101,400,000
100%
83,764,700
82.61%
680,000 700,000
100% 0.00%
605,000
88.97% 0.00%
16,050,000
0.00%
48,000,000
100%
47,359,200
98.67%
35,970,000
100%
35,800,500
99.53%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang TI
BAB III
42
8 1000
%
7 180.000
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.1
Alokasi Anggaran (Rp.)
9 100%
10 180.000
11 100%
0.00%
NO 1 8. 8.1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja ATK
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6
12
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja ATK
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
7 718.106.100
REALISASI FISIK 8
%
11 92,57%
97,00%
300.266.350
96,86%
2.580.000
90,00%
2.150.000
83,33%
730.000
50,00%
281.000
38,49%
315.000
30,00%
90.000
28,57%
297.250.000
100%
295.520.350
99,42%
9.125.000
24,38%
2.225.000
24,38%
179.390.100
94,03%
168.673.200
94,03%
-
0,00%
1.009.200
98,83%
1.021.100
BAB III
43
%
10 664.756.520
1000
2.580.000
Terpublikasinya program Pembangunan lewat media koran, TV, Radio, Poster
KEUANGAN
9 95,48%
310.000.000
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi Belanja perangko meterai dan benda Pembangunan Secara Jelas, pos lainnya Lengkap dan Belanja Jasa Publikasi dokumentasi Informatif dan Dekorasi
8.2
Alokasi Anggaran (Rp.)
100%
NO 1
8.3
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
3 Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Belanja ATK Terpenuhinya transformasi informasi melalui Belanja Perangko materai dan pemutaran film benda pos lainya dan siaran keliling, Belanja bahan bakar minyak/gas guna Belanja jasa publikasi dokumentasi meningkatnya dan dekorasi informasi langsung Belanja perjalanan dinas dalam kepada daerah masyarakat
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Volume
Lokasi
5
6 12
75 kali (film) 90 kali (sirkel)
Kabupaten Bojonegoro
BAB III
44
Alokasi Anggaran (Rp.)
REALISASI FISIK
%
8
9 100,00%
10 189.000
11 100,00%
169.250.000
100,00%
166.400.000
98,32%
6.350.000
20,00%
1.075.000
16,93%
34,630,000
100%
28,924,500
83.52%
1,735,000
100%
1,360,000
78.39%
390,000
100%
309,000
79.23%
16,800,000 1,080,000
100% 100%
11,978,500 942,000
71.30% 87.22%
14,625,000
100%
14,335,000
98.02%
7 189.000
KEUANGAN
%
NO 1 8.4
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah Honorarium tenaga kerja non pegawai Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi Belanja cetak Penggandaan Belanja penggandaan sosialisai PPID Belanja makan minum rapat Belanja sosialisasi Belanja barang papan pengumuman/papan data
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Terwujudnya layanan informasi sesuai dengan regulasi perbup Bupati Bojonegoro dan KIP
Volume
Lokasi
5
6
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 87.700.000
REALISASI FISIK 8
% 9 96,36%
KEUANGAN
10
% 11 91,33%
870.000
18
60,00%
80.097.250 470.000
8.000.000
10
100,00%
7.750.000
96,88%
254
30.500.000
252
100,00%
26.600.000
87,21%
208 170
890.000 240.000
208 170
100,00% 100,00%
885.000 240.000
99,44% 100,00%
400
8.700.000
350
100,00%
8.070.000
92,76%
7.500.000 2.000.000
100,00% 100,00%
7.480.000 1.050.000
99,73% 52,50%
7.000.000 16.000.000 6.000.000
100,00% 100,00% 100,00%
5.717.250 15.840.000 5.995.000
81,68% 99,00% 99,92%
14 Kabupaten Bojonegoro 55
BAB III
45
54,02%
NO 1 8.5
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Belanja ATK Belanja Perangko materai dan benda pos lainya Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi Belanja Penggandaan Belanja sewa gedung/ tempat Belanja sewa meja kursi
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume
Lokasi
5
6
Out put: Terjalinnya Hubungan antaraPemerintah dan organisasi profesi dalam penyebaran informasi pembangunan
3
Bojonegoro
9
Bojonegoro
Out come: Meningkatnya informasi pembangunan pada masyarakat
30
REALISASI
Alokasi Anggaran (Rp.)
FISIK
7 106.386.000
8
2.400.000 3 435.000
%
KEUANGAN
%
9 90,00%
10 86.795.220
11 81,59%
100%
2.160.000
90,00%
100%
435.000
100%
100% 100%
1.202.000 240.000
99,67% 100%
100%
39.064.000
91,27%
50,00%
900.000
45,00%
100%
2.695.000
99,81%
100%
253.220
99,30%
4
2 2 64
BAB III
Dinkominfo Dinkominfo
1.206.000 240.000
Wilayah Bojonegoro
42.800.000
14 Radio 2 Televisi
2.000.000
14 Radio 2 Televisi
2.700.000
Bojonegoro
46
29
2 2 255.000 34
NO 1
Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/ Kegiatan/Uraian Kegiatan) 3 Belanja sewa Sound System
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) 4
Volume 5 16
Lokasi 6 Sumenep, Surabaya
Alokasi Anggaran (Rp.) 7 1.000.000 8
REALISASI FISIK 8
%
KEUANGAN
%
9 100%
10 990.000
11 99,00%
Belanja makan minum rapat
9.400.000
100%
9.306.000
99,00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.550.000
100%
7.975.000
93,27%
Belanja hadiah/Tropy
3.000.000
40,00%
975.000
32,50%
Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber
30.150.000
70,00%
18.350.000
60,86%
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ lomba
2.250.000
100%
2.250.000
100%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
47
C. PROSES PERENCANAAN Proses perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu apabila didalam menyusun perencanaan mampu membuat prediksi yang sangat mendekati dengan hasil akhir yang diharapkan, maka keberhasilan tujuan organisasi sudah dapat dibayangkan di tahap perencanaan tersebut. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang hasil akhirnya dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahanpermasalahan yang muncul dan tumbuh berkembang dilingkungannya. Untuk dapat mengakomodir berbagai isu permasalahan yang berkembang dimasyarakat serta lingkungan kerja, dapat dilakukan dengan proses perencanaan baik yang bersifat top-down, bottom-up, partisipatif dan teknokrat. Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Bojonegoro
yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi serta penguatan teknologi informatika, dalam perumusan perencanaan terkait dengan program kegiatan yang dilakukan menggunakan proses-proses perencanaan sebagaimana tersebut diatas. Adapun penerapan proses perencanaan terkait dengan perumusan program kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
PROSES PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO I
PROGRAM / KEGIATAN
PROSES PERENCANAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Top – Down
2. Penyediaan Jasa Admi nistrasi Keuangan
Top – Down
3. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
Top – Down
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Top – Down
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Top – Down
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Top – Down
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerang an
Top – Down
Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Top – Down
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
Top – Down
10. Penyediaan makanan dan minuman
Top – Down
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
48
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
PROSES PERENCANAAN Top – Down
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Top – Down
NO
PROGRAM / KEGIATAN
Perkantoran 13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah II.
III.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Top – Down
2. Pemeliharaan rutin /berka la kendaraan dinas / operasional
Top – Down
3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor
Top - Down
Program Peningkatan disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV.
Top – Down
Top – Down
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Top – Down
kinerja SKPD
V.
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Top – Down
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Top – Down
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Bottom – Up
Informasi 2. Pembinaan dan pengembanga sumber daya komunikasi dan
Partisipatif
informasi 3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Teknokrat
4. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi
Teknokrat
Informasi 5. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media
Partisipatif
Radio 6. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
Teknokrat
BAB III
49
D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro dalam
menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti : gedung, kendaraan roda empat, sepeda motor roda dua untuk operasional,
telepon,
komputer dan sarana penunjang lainnya, sebagaimana terlampir (Lampiran KIB).
E. PERMASALAHAN Dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun, terdapat beberapa permasalahan yang bersifat intern maupun ekstern antara lain: 1. Bentang
geografis
Kabupaten
Bojonegoro
yang
luas
dan
tingkat
heterogenitas masyarakatnya menghambat pemerataan penyebaran informasi, 2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK), 3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/ gagap teknologi (gaptek), 4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika, 5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum
maksimal
pemanfaatannya, 6. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika karena terbatasnya kompetensi serta belum optimalnya etos kerja
F. SOLUSI Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain: 1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di up date; 2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di tempat umum; 3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Bojonegoro dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, Majalah); 4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di SKPD dan masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek); 5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan peningkatan kompetensi KIM dengan berbasis IT;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
50
6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan serta mengidentifikasinya sebagai upaya solusi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, salah satunya aplikai LAPOR!; 7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
51
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
NO 1 1.
DASAR HUKUM
INSTANSI PEMBERI
PROGRAM
NAMA KEGIATAN
REALISASI
SUMBER ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
SKPD PELAKSANA
2
3
4
5
6
7
8
9
SARANA/PRASARANA JENIS
KONDISI
10
11
MASALAH
SOLUSI
12
13
-
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
52
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN NO
DASAR HUKUM
DAERAH PEMBERI
PROGRAM
NAMA KEGIATAN
REALISASI
SUMBER ANGGARAN
1
2
3
4
5
6
7
JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 8
SARANA/PRASARANA
SKPD PELAKSANA
JENIS
KONDISI
9
10
11
MASALAH
SOLUSI
12
13
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
53
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH NO 1
DAERAH YANG DIAJAK BEKERJA SAMA 2
DASAR HUKUM
BIDANG KERJASAMA
NAMA KEGIATAN
3
4
5
SKPD YANG MELAKSANAKAN NAMA JML LATAR BLK SKPD PEGAWAI PENDIDIKAN 6 7 8
PANGKAT & GOLONGAN 9
SUMBER ANGGARAN 10
JML. ANGGARAN (Rp) 11
JANGKA WAKTU
HASIL OUTPUT
12
13
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
54
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA MITRA / PIHAK KETIGA
NO
SKPD YANG MELAKSANAKAN DASAR HUKUM
BIDANG KERJASAMA
1 1.
2 PT. Telkom Indonesia
3 MoU
4 TIK
2.
Sinergantara
MoU
3.
BI
MoU
NAMA KEGIATAN
NAMA SKPD
JML LATAR BLK PEGAWAI PENDIDIKAN
JML. SUMBER JANGKA HASIL PANGKAT ANGGARAN ANGGARAN WAKTU OUTPUT & (Rp) GOLONGAN 9 10 11 12 13 Gol IV: 8 APBD 40 Unit 2 tahun Pemberdayaan Gol III: 20 Komputer TIK untuk masyarakat
5 6 Pengkajian dan Dinkominfo Pengembangan Sistem Informasi
7 28 org
8 S2: 8 org S1: 20 org
TIK
Pengkajian dan Dinkominfo Pengembangan Sistem Informasi
28 org
S2: 8 org S1: 20 org
Gol IV: 8 Gol III: 20
APBD
108.000.000 6 bulan (Jul-Des)
TIK
Pengkajian dan Dinkominfo Pengembangan Sistem Informasi
12 org
S2: 2 org S1: 10 org
Gol IV: 2 Gol III: 10
APBD
25.000.000 3 bulan
Pengembangan peta 3 Dimensi
Sosialisasi PPID
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
55
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL SKPD YANG MELAKSANAKAN NO 1 1.
FORUM 2 Manajemen Kinerja
2.
Pengembangan TIK
3.
Pengembangan Ciber Exention
MATERI
INSTANSI VERTIKAL
3
4
NAMA SKPD
JML LATAR BLK PEGAWAI PENDIDIKAN
5
6
Pemanfaatan UKP 4 Apllikasi Sistem Monitoring, Lapor! Dan Open Data Indonesia
Dinkominfo (Leading Sektor) Semua SKPD (Pengguna)
57 org
Pengadaan Bandwidth, Pengelolaan Data Center dan NOC Pemberdayaan masyarakat bidang peternakan dan perkebunan berbasis IT
BPPT
Dinkominfo
IPB
Dinkominfo (Leading Sektor IT), Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Peternakan & Perikanan
7
JUMLAH PANGKAT KOORDINASI & GOLONGAN 8 9
S2: 5 org S1: 22 org SLTA: 27 org SD: 3 org
Gol IV: 7 Gol III: 27 Gol: 5
12 kali
28 org
S2: 8 org S1: 20 org
Gol IV: 8 Gol III: 20
6 kali
12 org
S2: 2 org S1: 10 org
Gol IV: 2 Gol III: 10
12 kali
-
Semua Pegawai
HASIL DAN MANFAAT
TINDAK LANJUT
10 Percepatan kinerja dan pelaporannya serta meningkatnya respon layanan publik Pengadaan bandwidth 50:50 MBps dan Optimalisasi NOC dan Data Center Percepatan penyampaian informasi dan penyampaian umpan balik dari masyarakat ke Pemkab dan IPB
11 Diintensifkan untuk tahun berikutnya
Ditingkatkan untuk sistem inovasi daerah Dikembangkan untuk semua Kecamatan
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
56
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH NO
KEBIJAKAN
REALISASI KEGIATAN
PERMASALAHAN SULOSI
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
57
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA NO
JENIS BENCANA
STATUS BENCANA
ANGGARAN
ANTISIPASI
1
2
3
4
5
KELEMBAGAAN YANG MENANGANI 6
POTENSI BENCANA 7
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
58
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS NO 1 1.
JENIS KAWASAN 2 Agropolitan
STATUS KEPEMILIKAN 3 Masyarakat
SUMBER ANGGARAN 4 APBD
PERMASALAHAN
NAMA SKPD
5 Pengembangan kawasan agropolitan (Kapas, Dander, Kalitidu)
6 Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Peternakan & Perikanan
SKPD YANG MELAKSANAKAN JML LATAR BLK PEGAWAI PENDIDIKAN 7 8 -
PANGKAT & GOLONGAN 9 -
KONTRIBUSI KE PAD 10 -
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
59
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM NO
GANGGUAN YANG TERJADI
1
2
PENANGGULANGAN DAN KENDALA 3
KEIKUTSERTAAN APARAT DAN PENANGGULANGANNYA 4
SUMBERDANA 5
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
60
BAB VI PENUTUP
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan operasional kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, serta menyesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada sehingga peran operasionalnya melaksanakan pembangunan secara fisik, berupa infrastruktur TIK dan membangun sikap mental masyarakat yang mengarah pada terciptanya sikap partisipasi aktif, kesadaran dan positif dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya kondisi masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya dan menjadi SDM yang produktif. Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 88,46 % secangkan capaian fisik sebesar 96,30 %. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya terkecil adalah pada kegiatan Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio yaitu sebesar 74,12 % dengan capaian fisik sebesar 75,59 %. Sedangkan kegiatan lainnya yang serapan anggarannya dibawah 85%, hal ini sebagian besar disebabkan dilakukannya efisiensi pelaksanaan, yaitu meliputi kegiatan: a. Penyediaan Peralatan Rumah tangga b. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional d. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi e. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah f. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi g. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat h. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kemudian hasil capaian kinerja apabila dikaitkan dengan misi rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa: a. Untuk misi 2, 3, 4 capaian kinerjanya tercapai 100% b. Untuk misi 1 capaian kinerjanya tercapai 86 % sedangkan pada target 80 % c. Untuk misi 5 capaian kinerjanya tercapai 92 % sedangkan pada target 90 % Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kegiatan secara umum sudah mendukung capaian misi renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi misi Kabupaten Bojonegoro, pada misi 6 Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
61
pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap capaian misi 6 yaitu rata-rata 96,30% dilihat dari capaian fisik. Berkaitan dengan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kementrian Komunikasi dan Informatika yaitu Pembentukan dan pembinaan KIM, Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah melampaui dari target SPM tersebut. Dimana untuk pembentukan dan pembinaan KIM terdapat 121 KIM (setiap kecamatan lebih dari 1), 32 diantaranya merupakan KIM berbasis IT. Sedangkan untuk diseminasi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan dialog publik secara rutin, implementasi aplikasi sistem Lapor!, penyampaian SMS secara langsung kepada para pimpinan, penguatan website, pengembangan kerjasama dengan para komunitas serta pemanfaatan sarana diseminasi media cetak, luar ruang dan pertura. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014
BAB III
62