Lampiran lV: Peraturan Daerah
Nomor :20Tahun2014 Tanggal : 15 September2Ol4
KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITU LASI BELANJA M EN URUT URUSAN PEMERINTAHAN OAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
Belanja Sebelum Perubahan Kode
Belanja Setelah Perubahan
I
Pegawai
3arang & Jasa
Modal
Jumlah
Pegawai
3
4
5
6
1
2
1.00.00
URUSAN WAJIB
i.oi.oo
Pendidikan
2.632.450.000,00 io.ro+.a+0.+ia,oo
1.01.01
Dinas Pendidikan
2.632.450.000,00 30.304.446.428,00 27-843.000.1 72,00 0.779.896.600,00
1.01.01.01
Program Pelayanan ad ministrasi Perkantoran
3arang & Jasa 8
t 7.394.971.950,00 00.870.872.1 41,00 55.580.877.297,00 3.846.721.388,00 18.222.317.534,0( 61.339,212.555,0(
iz.Crs.ooo.i72,oo
0.779.896.600,00
z.iro.szs.ooo,oi
32.461.1 35.628,0(
2.736.525.000,0(
32.461.1 35.628,0(
1.284.100.00A,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
ao.ooo.ooo,oo
o,oc
go.ooo.ooo,oo
Pendukung pelayanan administrasi perkantoran
0,00
495.000.000,00
0,0c
495.000.000,00
Monev dan Pelaporan DAK
83.700.000,00
s16.300.000,00
0,0c
600.000.000,00
Monev dan Pelaporan DAU
zoz.ioo.ooo,bo
isz 8oo ooo,oo
0,0c
s9s.ooo ooo"oo
Pengadaan ATK Akademi Komunitas (PAK)
0,00
0,00
0,0c
i.iit.it.ot.ia
Pengadaan Peralatan Kantor Akademi Komunitas (PAK)
0,00
0,00
t.oi.oi.oi.27
Pengadaan Jas
0,00
0,00
Progran peningkatan saranan dan prasarana apantur
o,ii,o
ga.aat..otii,.oo
Pengadaan peralajan gedung kantor
0,00
0,00
75.000.000,0(
75.000.000,00
0,0(
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/openaiional
0,00
so.ooo.ooo,oo
b,or
50.000.000,00
00i
50.000.000,0(
pemetinaraan rutiniberfah gedung fantor Oan ruman dinis
0,00
:o.zls.ooo,oo
0,0(
io zq,.boo,oo
0,0(
loirs.ooo,oi
0,00
15.902.000,00
0,0(
15.902.000,00
0,0(
15.902.000,0(
0,00
0,00
az.ooo.ooo,oi
B, ooonoo,oo
0,0(
0,0(
i,it
a
1.01.01..01.21 1
.01 .01.01 .23
t.o1.iil.oti.q 1.01 .01.01 .2s
t,.ot.oi,iz 't.01.0132.09
t..o1.ofii.tt i.0i.oi.o2.si t.ot.ot.oz.rz i.6a.0i.02.33
Ahil;i;;Ak;d; x.rrritm ipnii
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedunO t
i;fi,,*
i.iii.iii.oi
Prosram Peninska;;
t.ot .ot.os.ot
Pendidikan dan pelatihan formal
t.ot.ot.t
i
t,oi.or.r
5.50
:'--
Rehan Kantol Dlnas Pendikan yang lama
a;,;i;i ;i;;i; i;i;;i,
0,0( 1.570.000.000,00
-
286.800.000,0(
Jumlah
Modal
l0
9
28s.900.000,00
i .or .or .oi.i
Tambahl(Kurang)
Urusan Pemerintahan Daerah 4t to
Rp. 11
12
i57.953.610.252,00
17.515.140.341,00 i3.668.41 8.953,00
eo.sia.iai.i zi,oo
i5.726.042.800,00
4,946.1 46.200,00
i5.726.042.800,00
4:940r46:200,00
8,1!
1.744.821.400,00
174.821.400,00
11,14
28,5i 8,1!
1.318.921.4A0,0t
139.100.000,0(
0,0(
oo.boo"ooo,or
0,0c
80.000.000,00
0.00
0,0(
0,0(
495.000000,0(
0,0c
495.000.000,00
0,0c
0,0(
83.700.000,0(
5'16.300.000,0(
0,0c
600.000.000,00
0,00
0,0(
iszioo.oooor
o,0a
ls5.o00.ooo,0o
0,00
0,0(
0,00
0,0(
13.821.400,0(
0,0(
13.821.400,00
is.azr.aoo,oo
0,0(
0,0c
o,oo
900.000,0(
0,0(
o,oa
o,oo
0,0i
-
zoz.iooobo,oi
21.000.000,0(
139.100.000,0(
140.000.000,00
140.000.000,00
0,0(
zr.oooooo,oo
iirob.ooo,oo
0,0i
212.000.000,0t
lns.sit..ooo,oi
50.000.000,00
19,31
125.000.000,0(
125.000.000,00
50.000.000,00
66,61
0,0i
-iii.itiri.iai,.ir 162.000.000,0(
258.647.000,00
0,01
0,0(
ii.iii.iio,it,
0.0(
so.ooo.ooo,bo
0,00
0si
0,0(
io.z+sooo,oo
0,00
0,0(
0,0( 87.000.000,0(
15.902.000,00
0,00
o,or
ar300 000p0
0,00
0,0i
ii.iii..ou,N
0,00
0,0(
0,00
as.ooo..oiii,io
0,0(
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,0(
45.000.000,00
o,or
45.000.000,0(
0,0i
45.000.000,m
0,00
0,0(
progftm P:Nidtkan Anak Usia Dini
29.600.000,00
435:4t00:000,00:
o:o(
465.O0o.Or,O,OA
23.750.000,01
441.250.000,01
0,01
465.000.004,u
0,00
0,0(
,rVorkhop Tenaga Pendidik PAUD
r
i.ioo.ooo,oo
138.300.000,00
0,0(
iso.ooo.obo oo
s.eso.ooo,ot
i++.rso.ooo,oi
00i
1to.ooo.ooo,oc
0,00
00i
2.475.000,00
47.525.000,00
0,0(
50.000.000,00
2.475.000,0(
47.525.000,0(
0,0(
s0.000.000,0c
0,00
0,0(
13.500.000,00
i:o.soo.ooo,oo
0.0(
zso.ooo.ooo,oo
13.500.000,0(
iao.sooooo,or
0,0(
iso.ooo.ooo,oi
0,00
0,0i
i.0i .01.1s.67
lari
i.oi.or.is.6a
Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
Anak Nasional ( HAN )
0,01
-
276
2
1 1.01 .01
1
5.69
13.075.000,00
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
29.200.000,00
5.944.398.828,00
o.7a
'1.01.01.16.79
Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)
0,00
Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)
0,00
Mata Pelajaran (0SN)
i.0r.0r.r6.62
10.975.000,00
0,0(
7
15.000.000,0c
17.109.975.172,0( t3.083.574.000,0(,
8
.925.000,0(
13.075.000,0t
U ,0(
31.050.000,0(
6.275.548.828,0t
19.970.275.172,01
26.276.871.N0,N
12.114.gg3.172,0(
ri.gooooC.ooo,oo
0,00
0,0(
i.ei6.i06.ooo,orr
0,00
o;oi
rso.ooo.ooopo
0,00
0,0(
100.000.000,00
0,00
0,0(
0,00
opi
1
785.069.828,00
12.114 gg3.1,72,i,C
i.soo.c6gooo,oo
o,oc
q.oii.ii+.ooo,oo
3.24r.s8r.ooopa
7.91 6.106.000,00
o,0a
a.ozg.riao00,0i
s.2a&s2.ooo"or
139.025.000,00
0,0c
150.000.000,00
10.975.000,0c
139.025.000,0(
0,0(
00 000.000,0i
100.000.000,00
0,0c
2a5.0693i8,0r
no.ooo ooo,oo
0,0c
0,0c
40300.0000
0,00
0,00
275.000.000,0c
275.000.000,00
1.850.000,0c
16.150.000,0(
757.000.000,0(
zzs.ooo.ooo,oo
500.000.000,00
0,00
0,00
0,oi
0,00
0,0i
0,0{
750.000.000,0(
750.000.000,00
750.000.000,00
6.900.000,00
gl.too.ooo,oo
0,0c
c,00
0,00
ooo
bpo
000
o,or
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0(
3.82s.000,00
46.17s.000,00
0,00
50.000.000,00
:r.8i5.ooo,oo
q6.ri5.ooo,or
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
41s.000.000,0(
0,00
0,00
1.200.000.000,00
0,00
0,0(
7.500.000,00
oz.soo.ooo,oo
io.ooo.ooo,oo
i.soo.ooo,oo
175.000.000,00
Program PaketA, B, dan C
lPenyetenggaraan pembina lPendampingan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN
1
- aoooo.ooo,oo
100.000.000,00
0,0(
6.900.000,00
lPeningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (Optimalisasi sisa Tahun 2010,2011,2012,2013) (DAK) (PAK) IDAK Ujian Nasional Kejar Paket A, B, dan C lPenyelenggaraan Pengadaan Raport SDN Pembangunan Gedung SMP Nejeri 4 Pamekasan Rintisan Pendidikan lnklusi
1.01.01.16.94
Bantuan untuk SD Terpencil (BK Provinsi)
0,00
0,00
1.01.01.16.95
Kantin Kejujuran SD (BK Provinsi)
0,00
5.405.000,00
iiliis'ooi,.oi
18.307.087.960,00
i.,ol.0i.ii
Pyg
1.oi.oi.ri.7o 1
.01 .01.17
.71
.72 1.01.01 17 13 .01 .17 4 1.01.01.17
1
.01
.7
1.01.01.17.75
Pe
n;!id*a n
* rn sn,g ah
Olympiade Mata Pelajaran (OSN) SMP/SMA I
l
15.900.000,00
I
I
1.01.01.17.77
I
I
Kantin Kejujuran SMP dan SMA (BK Provinsi)
I (PAK)
t.ot.oi.iz.ao
I Pengadaan
r.01.01.17.81
I Pembangunan PagarSMKN 1 Pakong Oan
175.000.000,0c
17s.000.000,00
0,00
0,0c
0,00
5.405.0C0,0i
2.000.000,0c
7.405.000,00
0,00
0,0a
a;,aoi..tii.iii,ita i..ili.,rti.iii,io
iti..oii.ooi,ia
19.090.877.160,01
10.051.707.000,0(
29.373.634.160,00
rs s00000,00
184.100.000,0(
0,0c
ioo.oooooo,oo
20.000.000,0(
o,oc
c.izo.ooo.ooooo
-0,00
200.000.000,00
20.000.000,00
0,00 3.829.858.960,00
0,00
250.000.000,00
0,0( 3.733.858.960,0(
0,0c 0,0c
1 pasean (pAK)
?.102.496.200,00
o,oo 1.460.000.000,00
]15,0C
7,71
ono s+,cs
0,00 (1.872.000.000,001 r00,00 3.829.858.960,00
0,00
0,00
o,oo
0,0(
0,0c
s s00"000,00
50.000.000,00
1.575.000,00
io qis ooooi
12.000.000,0c
so oooooo,oo
0,00
0,00
ce.sooooo,oo
51.500.000,0(
2.400.000.000,0c
z.soo.oooooo,oo
0,00
0,00
o,oo
16.600.000,0(
3.400.000,0c
20.000.000,00
0,00
o,bo
z+nsob.ooo^oi
iso.oooooopo
0,00
0,00
2.970.000,0c
aos.or.ioo0o
+ai.osa.ioo,oo
o,oo
0,00
0,00
000
zo.ooo.boo,oo
0,00
2s0.000.000,00
0,00
0,00
0,oo
,rra
ooopo
i.ois
ooo,or
l
toaijtoinl)
315.000.000,00
io.obo.ooo,oo
2.400.000.000,00 2.s00.000.000,00
l
96.000.000,00
4.1
1
0p0
l
Peralatan Lab Komputer SMKN 3 Pamekasan
SlilfN
o,oo
0,0c
7.40s.000,00
2.000.000,00
20.000.000,00
,.or.o',.rr.r, I Pil;k# M;t, pilidffi sMK iBKil;i;'i, ,.o,.o,.rr.rn I Peningkatan sarana dan prasarana ienoiJik;; aMA
0,00
0,0(
75.000.000,00
3.733.858.960,00
51.s00.000,00
so.oooooo,oo
0,00
1
0,00
42.825.000,00
0,0c
0,0c
96.000.000,00
i.zs.ooo,oo
459.65C.000,00
o,0i
0,00
48.500.000,00
+ss 0s0.00000
0,00
0,00 1,872.000.000,00
iengadaan Tanah SMK dan SMA Negeri
o,o(
0,00
r aii.ooo.ooo,oo
Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2014
r.r og.oso.ooo,oo
ioooo.ooopo
0,00
Community Colege/Akademi Komunitas/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) (BK Provins!)
0,0(
68.650.000,00
1 .1
0,0c
0,00
I
0,0c
0,00
0,oi
oz.soo.oco,or
0,00 i.ooo.ooo.ooo,oo
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah (BOSDA)
459.650 000,0(
100000.00000
-
415.000.000,00
2.660.000000,00
BKSM Jenjang SLTA (BK eroviniij
68.650.000,0(
lA,t,Ai
r .zoo.ooo.ooo,oo
0,00
|
0,0( 1.1
+o.oooooopo
13,8i
0,0c
0,00
isq.roo ooo,oo
00i
0,0(
.200.000.000,0c
1.200.000.000;00
Rehab Ringan, Sedang dan RKB PAUD, TI(RA, SD/M[MD, SMP,MTs, SMI/MA dan Sederaiat
I
.76
1.01.01.17
nn
100.000,000,0(
93.100.000,0(
lLawangan Daya (PAK)
r.or.ot.t o.gj
3.1s3.3or,.OOO,0o
0,00
r.oi.or.i6.6o
r.oi.or.t o.gr
0,00
Gedung SMPN 4 Pamekasan
Sarana Sekolah SD (PAK)
1.01.01 16.90
'15.000.000,00
12
0,00
r.or.or.r o.6s
1.01.01.16.89
11
0,00
Tanah SD, SMP (DPA-L)
1.01.01.16.88
t0
9
Tanah SDN Sana Daya 1 Pasean (Jadwal Ulang)
1.01.01.16.83
i.oi.or ro.az
6
1.925.000,00
t.ot .ot.t o,q2
1.01 .01 .16.81
4
dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi (BK
1.01.01.16
i.ol.oi.r
3
(20.000.000,001 roo,oo
bpo
0,001
0,00
0,00
ao ooo ooopo
go.oooooo,oo
0p0
0,0(
s0.000.000,0a
80.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(
300.000.000,0c
300.000.000,00
480.064.200,0(
s00.000.000,00
o,oo
277
Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK) DPAL)
r.0r.oi.i7.6s r .or
1.431.462.000,00
Pengelolaan dan Pemeliharaan Edotel SMKN 3 Pamekasan
.ot.r7.ga
LCD untuk SMA dan SMK Negeri Kabupaten Pamekasan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (DAK)
2.550.950.000,00
2.667.725
i.or.or.r7.so
Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK)
o.gii.es+.boo,oo
3.648J50
Pendidikan Non Formal
r.oi.oi.ra.ii
Pameran Hari Akara Internasional (HAl)
-
o,oo
--
95.350.000,00 BOP Madin (BK Provinsi)
r.oi.oi.,io
erogram
peniifxiitii
iii
o,0o 0,00
10.570.604
55.675.000,00
r.or.ot.i 6.ia 1.01.01.18.19
ooo oob oo
1s0.000.000,00
0,00
i.o1.oi.i i.8e
1.01.01.18
rio
62.500.000
0,00 o,oo 0,00
s9.600.000,00
prndaik dan Tenaga xeoindidixrn
rlrii.iii.iiti,ta
1.0'1.0'1.20.13
Inovasi dan Pengembangan Guru
r.or.or.zo.t4
Pendataan Tenaga Pendidik (PAK)
o,0o
3s.000.000,00
I .01 .01 .20.1s
Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) / DUPAK
12.280.000,00
17.720.000,00
0,00
Pengembangan Kinerja Pengawas
i,
r .or
.or.2o.i
6
43.550.000,00 0,00
50,000.000
o,oo
ioo.ooo oo
82.300.000,00
100.000.000,00
0,00
1.01.01.20.17
lmpassing Penetapan Angka Kredit (PAK)
0,00
0,00
3s.000.000,00
3s.000.000,0c
t.or ot.zo.ta
Bimbingan Teknis Adm!istSsi Kepegawaian (PAK)
o,oo
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
i.cr .or.2o.is
Pengadaan Sistem lnformasi Kepagawaian (PAK)
o,oo
0,00
ao.ooo.ooo,oo
40.000.000,00
t.ot.ot.zn.zo
Sosialisasi cian Workshop Kurikulum 2013 SMP, SMA, dan SMK
t.ot.ot.zo.lt
t.ii.iil.zo.ii r.oi.0i.2o.zs
t.u.oi.2it.zq t.ot.ot.,zi
1.950.000,00
-
So, Srrlp, SUn, Jan Sr,lrk tier
Penilik PLS (PAK) Bahasa Madura SMP/SMI/SMK (PAK) M an ajeme n Pelaya na n P endidika n
1.ot.it)2.ti i..01.ii.ii.ti
l.ot.oi,ii..tia 1.01.01.22.17
o,oo
0,00
322.000.000,00
0,oo
0,00
90.000.000,00
i.roCm
Tidak Tetap (GTT)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
158.000.000,00
ooo
0,00
0oo
0,00
io.4ro.ooo,oo
zi.sso.ooo,oo
25.600.000,00
49.400.000,00
io
io.ioo.ooo
Pendidikan Nasional iade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD
1.01.01 .22.18
mpiade Olah Raga Sislva Nasional (O2SN| SMP dan SMA
r.or.oi:z.is
milihan Guru Berprestasi (Jadwal Ulang)
soo ooo,oo
g.sso.boo;oo
(46,a
1.340.810,
0,00
nsel (laOwar Ur;;g)
siritaii eenintiatan
sooob.obo,oo
o,oo
ingan Pembangunan RSBI (Jadwal Ulang) Ganti Rugi Tanah
t.ot.ot.zz.iq
t.ot.ot.ii.ti
18.575.000,00
153.900.000,00
t.oit.oi.ii.to 1.01.01.22.11
0,00
198.050.000,00
000
31.425.000,00
C.r., i.prr.5er.rrn
143,
158.000.000
500.000.000
s2.000.000
oo
si.ooo.ooo,oo
s1 o5o.ooo,00
ls.ooo.oob,oo
i.szs.ooopo 1.075.000,00
136.000.000,00
1r.sio.ooo,oo
25.000.000,00
I
2
11.01 01.22.20
Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (Jadwal
3
5
4
6
7
'14.400.000,00
185.600.000,00
0,0(
200 000.000,00
200.000.000,00
8
'14.400.000,0t
9
8s.600.000,0(
10 0,00
11
200.000.000,00
12 0,00
0,0(
I
Bermutu (Jadwal Ulang)
31.500.000,00
168.500.000,00
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,00
(200 ,000.000,00
100,0(
Lomba Pengelolaan Perpustakaan SD (PAK)
000
0,00
0,0(
0,00
2.ss0.000,0c
32.450.000,0(
0,0c
ss.000.000,00
35.000.000,00
o,or
Sif,,
000
0,00
0pi
0,00
ia.ois.ooo,oc
+r.gzs.ooo,or
0p0
oo.om.ooo,oo
60.000.000,00
c,0(
0,00
0,00
0,0(
0,00
3.700.000 ,0c
27.495.500,0(
0,0c
31.19s.500,00
31.195.500,00
0,0(
10.650.000,00
51.350.000,00
0,0(
62.000.000,00
'10.650.000,0(
51.3s0.000,0(
00c
62.000.000,00
0,00
0,0(
l'r.ot.or.zz.zt
It
ot .ot zz zz 22.23
11.01.01
ll.ot.ot.zz.zq t
l'r.ot.ot.zz.zs
Raker Renja dan Anggaran PDD Akademi Konunitas (PAK) Rapat Koordinasi Pendidikan
.01 .01.22.26
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
z oso.ooo,oo
,r.e5o.boo,oo
0,oi
so.ooo.ooo,oo
7.050.000,0c
+z.ss0.0o00r
0,0c
so ooo.ooo,oo
0,00
0,0(
.01 .01.22.27
Sertifikasi Guru
2.670.000,00
57.330.000,00
0,0(
60.000.000,00
2.670.000,0c
57.330.000,0(
0,0c
60.000.000,00
0,00
o,ot
pembinaan Siswa di Luar Sekolah Tingkat SMP/SMA/SMK
s.250.000,00
30.i5o.ooo,oo
0,0(
36.000.000,00
5.250.000,0(
30.750.000,0(
0,0c
lo.oooooo,oo
0,00
0,0i
0,00
0,00
o,oi
0,00
0,0c
oz.zooooo,or
0,0c
oz.ioo.ooo"oo
oz.zoo.ooo,oo
0,0(
Biaya Operasicrnal dan PenCukung Pengadaan Tanah lnstitut Teknologi Madura (PAK)
0,00
0,00
0,0(
0,00
00.000.000,0(
0,0c
140.000.000,00
140.000.000,00
0,0(
Pendamplng USAID Priorrtas (PAK)
0,00
0,00
200.0c0.000,00
0,0(
11 11
lt.o't.ot.zz.zo
lt.ot.ot.zz.zs 1.01 .01.22.30
1.01 .01.22.31
t.ot.oit.zt
iapat
r,apat XoorOinasi lnternal dan Luar Daerah Akademi Komunitas
(PAK)
P rogram
1.01 .01.24.01 1
WiOV, Bhakti2Ol4 (PAK)
.11 .01 .24.02
Peningkatan Ku alitas Pendidikan Siswa
US dan UASBN SD/MI Olimpiad-e Mata Pehjaran (OSN PLB) (PAK)
t.or.oi.2a.os
Pusat Pendidikan Sains (pUSOrr SnirVSj
1.01.01.24.04
UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
1.01.01.24.05
1.872.495.000,00
l.stzt.egz.alo,oo
0,0c
0,00
40,000.000,0c
7.860.000,0c
192.140.000,0(
0,0c
200.000.u00,00
roo.iio.ioo,.ot
4.545.387.640,00
r.ei;i.uriio.iii,,w
2.716.310.740,0t
100.000.000,0(
t.allsiti.iN,io
143.783.100,00
i,ii
350.000.000,00
127.300.000,0c
222.700.000,0(
0,0c
350.000.000,00
0,00
0,0(
1.075.000,0c
43.925.000,0(
0,0c
45.000.000,00
45.000.000,00
0,0(
s.g00 000,0i
46.100.000,01
0,0c
so.ooo.ooo^oo
0,00
o,oi
350.000.000,00
16.975.000,0C
333.025.000,0{
0,0c
350.000.000,00
0,00
o,oi
100.000.000,00
0,0c
0,0r
too.ooo.ooo,oc
100.000.000,00
0,00
0,0(
00a
90.000.000,00
90.000.000,00
o;oi
o,oc
s.36o.isi$ao,oo
0,00
0,0c
o,oo
ir so.ooo.ooo,oo,
ioo,oi
127.300.000,00
222.7oO.OOO,On
o,0c
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,0c
so.ooo.ooo,oo
3.900.000,00
ao-ioo.ooo,oo
16.975.000,00
333.025.000,00
Pengadaan Alat Kesenian (BK Provinsi)
0,00
0,00
i.0i.or.24.oo
Dana Opensional BOS (PAK)
0,00
0,00
0,0c
0,00
2.350.000,0(
az.do.ooo,or
i.i1.oitiq.nt
B0SDA Pendidikan Dasar g Tahun
1.692.03s.000,00
iooC.isi.oaopo
0,04
i.ioo iai;ao,oo
1.6si.oraooo,oa
r.oos.ssi.o4o,o(
o,oo
rso.oob,ooo,oo
0,0c
iso.ooo ooo,oo
0,0c
o,or
1.275.000,00
48.725.000,00
0,0c
50.000.000,00
12.280.000,00
17.720.000,00
0,0c
30.000.000,00
2.550.000,00
zz.+so.ooo,oo
0,04
zs.ooo.ooo,oo
12.280.000,00
ii.ieo.ooo,oo
l.soo 000,00
ao.ioo.ooo,oo
t
.oi.or.z+.oa
i.or.oi.24.os t ..oi .6t
.zt.to
Pengadaan Buku Raport dan Buku lnduk SMP/St',,|p/SMK Negeri/Swasta Fasilitasi Lomba Kompetensi Sisvra (LKS) SMK Karya Bhakti Pramuka PLB (Pendidikan Khusus)
i.tl.ot.iq.tt
trestival Lomba Seni Siswa Uasionaf 1ff-SZruf
|.6il.it.iA.iz
oorseni
1.6t..oi.e.q.n
rengembangan Bahasa dan Budaya Madura
'1.01.01.24.14
l.i1.,oitiA.is a.oa.ii.iA.1i
plg
GOialan Pelatihan Bahasa lnggls SMP dan SMA (PAK) rublikasi dan Promosi Fenerimaan Mahasiswa Baru Akademi (omunitas (PAK)
0,0c 100.000.000,0c
9{c 0,0c
1
2rt.boo
-
oa
48.725.000,0(
0,0c
so.oooooo,oo
0,00
o,or
zg.r so.ooo,or
0,0t
30.000.000,00
0,00
o,ot
2.550.000,0c
22.4s0.000,0r
0,0i
zs.ooo.ooo,oo
0,00
0,0(
30.000.000,00
850.000,0[
zs,iso
o,oc
lo.ooo ooopo
0,00
o,ot
so.ooo ooo,oo
900.000,0(
49.100.000,0(
00a
so.ooo00o00
0,00
o,oi
ooo,o1
0,00
0,00
0,00
0,00
7.950.000,0(
qz.oso.ooo,or
0,0c
50.000.000,00
0,00
o,oo
0,00
0p0
+ sao.ooo,oi
2s.rra.ooo oi
0,0(
si.6iaooqoo
33.67s.000,00
opa
,53siooopo
2s.g81.000,00
0,0(
49.727.100,00
49.727.100,00
-DK Mahasiswa Baru Akademi Komunitas(PAK)
0,00
000
0,00
o,oo
4.aoo.ooo,oa
io.ls1
(uliah Perdana Akademi Komunitas (PAK)
0,00
0,00
o,oc
0,00
s.ooo.ooo,ot
qq.lzt; .toot,,o,t
t.oz.oo
iesehatan
1.792.333.250,00
ii.iag.i+o.sea,oo
zs.sae..a6.ois,oo 9.971.020.273,00
1.487.623.834,0(
06.189.831.472,0r
iinas Keseharan
i.i ii.sos.2io,oo rs.s60.iar.sea,oo
18.'t84.616.025,00 a..rz.r.JUo.zr J,ut
;;;;;;;;;;;;;
i.rsa.8iz.ooo,or
ao.ileirs.ib6p io.osi.ss6.iio,or
-
o;oa
8s0.000,0(
i.or.or.z+.ta
i.oi..iii
-
^ooo,or
ir.osi.sba.izo,oi
50.000.000,00
o,or
-
0,0( 0,0( 0,0(
iC.r5m5o.016po t8.788.329.753,00
i*i
6J32.789.753,00
g,,2it
.Jil.U:,O.UZO,UU
279
I
2
3
1.02.01.01
Program Pelayanan administrasi Perkantonn
1.02.01.0'1.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02.01.01.19
Operasional Rutin Puskesmas
t.iz.ir.ot.ii
Monitoring, Evaluasi dan PJapo"n OnU
t
.iii..dt.oi
.il
Operasional Rutin BLtID Akper
t.oz.ot.oit.2i
Monltoring, Evaluas Oa1 eefaOorr.
i.oi.oii..oi 1.02.01.02.05 r
.o2.or.o2.o0
5
1.126.433.250,00 36.054.165,898,00 0,00
1
20.000.000,00
0,00 14.490.278.s3'l ,00
88533.s00,00
ao sso,ooo oo
Pedukung pelayanan adminstrasi ferf
t.o).it.itii
4
49.020.000,00 rg sob sao i 967.863.250,00
1
ii,oo
.593.707.7s0,00
1
7
6
.61 2.804.1 33 ,00 8.793.403.281,00
0,00
1
20.000.c00,00
8 2.677 .261 .21 0,0A
855,000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
ag.s00!0
tse.40o.ooo,0o
r zs. r
10
1.137.657.000,00
762:804:133 00 5.253.082.664,00 0,00
9
r
ri
150.000.000,00
000
0,00
0,00
0,00
iso.e8i.5oo,oo
iss
izlo
ig.ezo.ooo,oo
766.612.960,0C
0,00
gos.szz.ooo,oo
r:bz.ro+*o,oc
ass.ooo.ooo,oo
rg.ooo.ooo,oo
,a6.oooooo:oa
zis
23:000 000,00
ztz.ooo.ooo,oo
0,00
Program peningkatan saranan dan pnsarana aparatur
0,00
r.ttt..aai..otii,ii
irii..ooi..ioo,oi
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda dua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0po
't00.000.000,00
100 000.000.00
0,00
IPAK)
P-engadaan peralatan gedung kantor
ooo.ooo oo
3.208.141.750,00
1.213.469.000,00
i,ii
1.122.469.000,0(
-
o^oo
zsi.ooi.iiii,.oi
0,0c
45.000.000,00
opa
roo ooo cbo,oo
1
30.000.000,00 1
5:253:082:664:001 75.700.000,00
25,0q
roo,o{
+txll
e3z eoo,oo 18.772.633.1 57,00) lSS,SAl
-.
D;K
12
4.669. 958.210,00 ,1.123.U5.071,00) (87,961
+aC.soo^oc
a50.000.000,00 3.41 1.571 .000,00
0,00 s s5a C66 i
11
120X42s:250:001
(5,eq
izsooo.ooo,oo
0,00
o'oq
.417 .169.000,00
ini.iii.iii,ii
16,811
45.000.000,00
o'09
45.000.000,00
0'0q
roo.ooo.ooo,oo
t.62.til.oi.ii
Pemeliharaan Rutin Alat Kesehatan prstesmas
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
ioooo.ooopi
000
io.ooo.ooo,oo
0,00
o,0d
1.02.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
778.469.000,00
0,00
778.469.000,00
0,00
778.469.000,0C
0,00
778.469.000,00
0,00
0,00
I .OZ.Or.OZ.rt
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantoidan rumah dinas
0,00
290.000.000,00
0,00
290.000.000,00
0,00
2s9.000.000,0c
o,o0
)s9.ooo.ooo,oo
9.000.000,00
3'1q
t.oz.o1.i2.i2
p.rn.tinu"rn rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
0,00
25.000.000,00
0,00
x.ooo.ooo,oo
0,00
zs.ooo.obo,cc
1.02.01.02.33
Pemasangan Jaringan Listrik RS Waru (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(
t.OZ.Ott.OS
Program Peningkatan Kapasitas Sumher Daya Aparatur
o:oo
50.000.000,00
orN
50.000.000,00
0,04
r.oz.01.o5.oi
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
50.000.000,00
0,00
50n00.0b0,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehtatan
0,04
5.527.668.100,00
0,00 5.527.668.100,,00
l.ringinnti iDArl
0,00
3.628,163.000,00
iOf g
0,00
isl.osr.roo,oo
0,00
1.02.01.15.09
Peningkatan Derajad Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Rokok Melalui Kegiatan Perrgadaan Obatobatan untuk Penderita Penyakit Akibat Dampak Rokok (DBHCT)
0,00
0,00
1.02.01.15.10
Pengadaan obat Generik untuk Puskesmas dan Jaringannya 2012 (DAK) (DPAL)
0,00
Pengadaan Cbat-obatan dan Perbekalan Kesehatan
o00
t..oz.ot.t
i
i.o2.or.is.o7
Pengadaan obat Generik untui iuit<esmas dan
r.o2.oi.i5.oa
Pengadaan obat Generik untut prst usmur
Oun,l.rl^f*ry,
zo ooo.ooo oo
ooc 150.000.000,0c
zs.oCo.ooo,oo
o,oo
0,0q
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2s.000.000,00
s0,00
75.000.000,c(
0,0(
0,00
zsooo.ooo^oc
0,0c
zs.oooooo,oo
is.ooo oob oo
s0,00
o,oa
5.527.6'68.li00,01
o,o(
5.527.66MA0,00
0,00
0,00
0,00 l.oza. t63.000,00
0,00
3.628.1 63.000,0(
0,0c
s.6is.i6r.ooo,oo
0,00
0,00
s+.osr.ioo,oo
0.00
0,04
is+.osr.roo.oo
000
o,oo
ol,oo
0,00
0,00
0,0(
0,00
0,00
0,00
245.454.000,00
0,00
zs.asaooo,oo
0,0c
245.454.000,0(
0,0(
245.454.000.00
0,00
0,00
soo ooo.ooo oo
0,00 1.500.000.000,00
0,0c
1.500.000.000,0(
0,0(
1.500.000.000,00
0,00
0,00
0,00 2017:48900::0:00
3.000.000,0(
39.034.314.996,01
2.103.isi,s2s,ot
41.111.099.82400
r
154.05i.100,0i
(DAK) (DPAL)
i.o2.oi.i5.ii t.oz.oua
i
0,0(
3.000.000,00
2.004.489.000,00
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
0,00
165.639.000,00
0,00
165.639.000,00
o,oc
165.639.000,0(
o,oi
ros.oig.ooo,oo
0,00
o,oc
i.oi.oa i6.b5
Perbaikan gizi masvarakat
0,c0
rio.ooo ooo,oo
0,00
izo.ooo.ooo,oo
0,0(
iioloo.ooo,oi
0,0(
120.000.000,00
0,00
0,0i
1.02.01.16.09
Peningkatan kesehatan masyarakat melalui UKBM
0,00
25.000.000,00
0,ob
zs.ooo.ooo,oo
0,0(
25.000.000,0(
0,0(
25.000.000,00
0,00
c,0c
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan lbu lan Anak
0,00
165.000.000,00
o.o0
ios.oooooo,oo
o,oi
ios.oooooo,oi
o,or
i65.ooo.ooo,oo
0p0
0,04
i.02.oi.i6.i5
Pasukan Kuning dan Pemulung Pamekasan Sehat (PAMUNGMS)
0,00
ooo,oo
0,00
100.000.000,00
0,0a
100.000.000,0(
0,0(
ioo.oooooo,oo
0,00
0,0a
r.oz.or.r 6.ro
Peningkatan Kesetatan Masyarakat untuk UKS dan KRR
0,00
so.ooo.ooo,oo
0,00
so.ooo.ooo,oo
o,oi
iz.qoo.ooo,or
0,0(
iz.+oo.ooo,oo
iz.aoo.ooo,oo
ac,ac
i,o2oi.i6.i7
Pelayanan Kesehatan (Tim Kesehatan ke Pedesaan)
o,o0
qes ioo.ooo oo
0,00
4s5.rooooo oo
o,0i
qs5.ioo ooo,oi
o,0i
000
0,0(
r.o2.oi.i6.o4
t.o2.oi.r6.ii
-ioo.ooo
-
tes.ioaooopc
39.133.610.824,.00 949,38
280
I 1.02.01.16.18
2
3
Operasional Peningkatan Puskesmas PLUS, Pusk Rawat lnap Standar Puskemas Pembantu Gawat Darurat (BK Prov)
0,00
Operasional Pemeriksaan [,esehatan Calon Jemaah Haji di Puskesmas Tahun 2014
0,00
i.oi.oi.i6.ro
Pengadaan KMS Ba!ita dan Resislrasi Posyandu
000
I.ii..illi)t
Lomba Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
1.02.01.16.22
i.b2.or.r6.zs a.ir.ii.16;:.14
Pensadain n.giai;i ktA
'1.02.01.16.19
t.oz.otla.zs
f,
4 165.050.000,00 '130.000.000,00
7
6 0,00]
0,00
I
8
166.050.000,00
130.000.000,00
l0
166.050.000,0q
0,001
I
I
130 000.000,0d
0,001
12 0,00
0,00
,,rl
I I
io.ooo.ooo,oo
0,00
zoooo.ooo,oo
26.000.000,0q
0,001
26.000
o,oo
0,001
e.ooo.ooo,oo
ii.ooo ooo,oo
0,00
s5.000.000,00
32.000.000,0q
o ool
is.ooo
0,00
0,0q
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
0,00
73.000.000,00
0,00
73.000.000,00
o*]
i3.000.000,0q
0,001
73.000
0,00
orq
Pelatihan Peningkalan Kompetensi Tenaga Kesehatan
0,00
90.000.000,00
0,00
s0.000.000,00
0,001
90.000.000,0q
0,001
90.000
ooo
o'ot
o,oo
is
o;oo
zs oooooo,oo
0,001
25.000.000,0d
0,001
I
,rirI
porv.no,
obb.ooo oo
o'ol I
I
Pengadaan Buku Pintar KIA bagi Calon Pengantin
0,00
2s.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,001
25.000.000,01
0,001
1.02.01.16.26
Operasional Peningkatan Puskesmas PLUS, Pusk. Rawat lnap Standar Puskesmas Pembantu Gawat Darurat (BK Prov)
0,00
326.1 00.000,00
0,00
326.100.000,00
0,001
202.050.000,09
0,00
t.6z.ni.16i.2t
Pengadaan Barang Penunjang Anak Usia Sekolah dan Usia Lanjut
0,00
0,00
0,00
000
l o,o0l
59.600.000,0d
0,00
0,00
(PAK) l
r.o2.oi.r6.za
11
o,o9 (38,04
202.050
59.600.000,00
0,0d
83.000.000,00
0,00
i.iqr.6eg.a2g,oo
o,oo
732.91S.452,001
732.918.452,00
o,oo
1.537.895.163,00
1.537.895.163,00
0,00
r.csi ito sii,oo
0,00
ffit
Pengadaan ThemeJost dan Malation (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
o,*l
83.000.000,00
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Larangan dan Jaringannya (PAK)
0,00
000
0,00
0,00
0,00
1.281.485.778,00
1.o2.ot.io.so
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Talang dan Jaringannya (PAK)
0,00
o,oo
000
0,00
0,00
675.925.866,00
so gs2.s8o,oo
r.oz.or.io.ar
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pademawu dan Jaringannya (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
.462.072.852,00
75.822.311,00
1.b2.0r.i6.s2
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sopaah dan Janngannya (PAK)
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
r.is,z.z+z.tqz,oi
roo.ri+
1.02.01.'16.33
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kadur dan Jaringannya
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.790.84s.451.0C
I 13.342.513,00
1.904. i 87.964,00
1.904.187.964,00
0,00
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pakong dan Jaringannya (PAK)
ooo
0,00
o,oo
0,00
o,oo
1.817 .134.775,0t
iis.gi+.osr,bo
isii.ons.ozg,oo
i.sir.o+sfis,oo
0,00
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waru dan Jaringannya (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.870.950.756,0C
131.848.133,00
2.002.738.S89,00
2.002.798.889,00
0,0c
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tampojung Pregi dan Jaringannya (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
1.1
69.s70.090,0(
oo.qos.z+a,oo
1.236.03s.St,00
i.iio.ols.as,oo
0,0c
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pegantenan dan Jaringannya (PAK)
0,00
o,oo
o,oo
004
o,oo
i ii+.+is.is8pi
ieo ioi.a+i,oi
z.+g+.sgo.ooq00
z,as+.ae6.obo,oo
opi
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulangan Haji dan Jaringannya (PAl()
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071 .563.049,0(
59.224.593,0C
1.130.787.642,00
1.1
30.787.642,00
0,0(
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tlanakan dan Jaringannya (PAK)
0,00
0,00
0,00
o,oo
0"04
r.oso.sio.isi,or
iii.ooi.siopt
1.s68.60i.iBr;oo
i.goa.oos zCi,oo
o,or
1.02.01.16.40
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bandaran dan Jaringannya (PAK)
o,o0
0,00
0,00
0,0c
0,0c
1.587.787.'108,0(
99.317.087,0(
1.687.104195,00
1587.'t04.195,00
0,0(
1.o2.oi.i6.4i
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Palengaan dan Jaringannya (PAK)
o,oo
o,0o
o,oi
0,0c
o0a
q.ooo.r +s.i
ir,or
ias.iiliai,or
q.rae.srzsis,od
l.zrs.sqi6is,oo
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batumarmar dan Jaringannya (PAK)
o,oo
0,00
o,0a
0,0i
0,0(
i,its,ist
nn,ot
205.314.098,0(
4 68o.r8i 3si,oo
q.oaoi8i.i8r0o L o,ot
r.o2.oi. i6.zs
(PAK)
i.0i.oi.t6.sr r
.oz.or.i o.ss
i.oz.oi.ro.ro
i.o2.0i.i6.lz '1.02.01.16.38
i.o2.or.r6,sg
-
oo.zozssi,oo
ili,oo r.csi:so.aispo
-o,ot L
t.pz.ot.t6..tz
28',|,
I LUZ.U r. lO.+O
2 Pendukung Pelayanan Kesehatai', Puskesmas Galis dan Jaringannya
3
5
4 0,00
0,00
7
6 0,00
0,001
l0
9
8
47 .800.524,001
0,001
11
1.007.778.8
1
12
007 i78 810,00
(PAK)
1.02.01.16.44
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teja dan Jaringannya
0,00
0,00
0,00
0,001
0 ,001
1.271.967
0,00
1.338.423.100,00
66.455.1 82,00
(PAK) I .02.01.16.45
0,00 |
|
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kowel dan Jaringannya
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
r rss
98.9s9.043,00
r.oz.or.r6.4o 1.02.01 ,16.47
i.o2.oi.r 6.+s
i.oz.ot.t
0,00
sao ooo oo
(PAK)
I
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Proppo dan Jaringannya (PAK)
0,00
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panaguan dan Jaringannya (PAK)
0,00
Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pasean dan Jaringannya (PAK)
0,oo
Program Pengawasan Obat dan Makanan
0,00
0,00
0,00
0,00
114.296.951,00
c.00
2.498.231.240,00
2.458.231,240,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
78.106.861,00
z zsz azz eos oo
2.237 .877 .885,00
0,001 I
0,00
0,00
0,00
0,00
2 .330.070.789,00
2.461.713.740,00
131.642.951,00
0,09
|
I
i,oi
25.Or,0.OOO,O4
0,00
0,001 0,0q
0,00
25.000 000,0q
0,00
o,o0
47. 200.000,00
33.572.000,04
0,00
25 000.000,0q
0,00
0,00
25.000.000,4c
0,00
25.000.000,00
Penln9katan dan PenOendalian Mutu Obat dan Bahan Berbahaya
0,00
25.000 000,00
0,00
2s.000.000,00
1.02.01.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mxyarakat
47.200.000,00
33.872.000,00
i,oi
81.072.000,00
1.02.01.19.01
Pengembangan media Promosi dan lnformasi sadar hidup sehat
000
is.ooo.ooo oo
o,oo
25.000.000,00
1.02.01.19.06
Pengembangan Taman Posyandu (BK.Propv)
47.200.000,00
8.872.000,00
0,00
56.072.000,00
47.200.000,00
s.872.000,0q
0,00
56.072.000,001
o:oo
0,00
1.02.01.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
0,00
352.780.000,00
0,00
352.780.000,00
0,00
532.780.000,09
0,00
532.750.000,001
180.000.000,00
s1,02
1.02.01.20.C2
Pemberihan tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) dan Kurang Energi Kronis (APBD/BK-Prov)
0,00
352.780.000,00
000
352.780.000,00
0,00
352.780.000,0q
o,oo
352.780.000,001
0,00
0,00
1.02.01.20.07
Pengadaan Makanan PendampinS A!1 Susu lbu (MP;ASl) (PAKJ
0,00
180.000:000,00
0,00
t.ii.ot.zt
Program
0,00
tio.ooo.ooo,oo
i.ol.it.zt.ts
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
0,00
rob.ooC.ooo,oo
1.02.01.21.07
50.000.000,00
1
.02.01 ,17.06
0,00 |
0,00
25.000.000,001
ooo]
0,00
0,00
000 ]
P
engembangan lingkungan Seha(
I
0,00
Penyehatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
0,00
1.02.01 .21 .08
Pengembangan Taman PosyandliBK Prov)
0,00
i.oi.oi.iz
Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
0,00
50.000.000,00
1.02.01.22.12
Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
0,00
50.000.000,00
i.oz.ot.zz.n
Pengadaan Alat Penyimpan Vaksin
i.nr.oii.,ii
P rogram
Standarisasi Pelayanan Kesehetan
0,00
- -
150.000.000,00
5.700.000,00
tgi.sii.piii,.io
o,ia
s.ibo.ooo,oo
34i.e14.ooo,oo
ooo
0,00
50.000.000,00
0,00
so.ooo.obo,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
ii.oii.iii,ii
12s.,000..000,ia
o,.ia
so.iii.,ooio,i,r,
0,00
s0.000.000,00
0,00
so.ooo.ooo,oc
75:000:000:00
0,00
975.000,00
tzi.izii..oi0,.oo
;,oi
975.000,00
124.025.000,00
0,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sanna dan prasarana PuskesmaslPuskglmas pembantu dan jalgannya
0,OO
t.nz.oi.2i.zt
Pemiangunan Poskedes Buiur Bagt Kec, Batumalmar (LanjutanJ
0,00
1n2ni.ii;.24
Pembangunan Poskesdes Gagah Kec, Kadur (Lanjutan)
i,Mil.is.is 1.on.ot.zs.is i.iii..oit .2s.it
0,00
0,00
roo.ooo.ooopo
zs.oob.obo,oo
Audit Surveilance Puskesmas ISO
180.000.000,00
i,ii
c,00
1.02.01.2s
0,00
0,b0
0,00
1.02.01.23.07
0 ,00
8,,351.111.892,01
0,00
o,oc
125.000.000,00
975.000,04
124.025.000,0(
125.000.000,00
975.000,00
rzl.ois.ooo,bc
8.351.111.892,00
50.000.000,00] 0too 125.000.000,00
0,0c
50.000.000,00
75.000.000,0c
zs.ooo.ooo,oo
riizi.ooi.ioi,oi
0,0( 0,0( 8.717.111.892,0(
I zo1u.oooqo I
3g7 624:000,00I 347.624.0C0,001
0,00
ii..iio.ooi,ic
0,0(
0,0(
180:000:000f001
125.000.000,00 8.717.111.892,00
iil,en
0,00
0,00
0,00
0,0c
|
-
I
lo, I
II II
ios,oo
znz.oz+.ooo,oo
o,0a o,oo
0,0c
o,*
0,0c
o,oo
00t
o,*
0,0( 4,3{
saa.ooo.ooo,oo L
0,00
s8.325.000,00
38.325.000,00
0,0c
o;oo
o,c0
iz
aso.ocopi
e2.s50.000,00
0,oa
Pembangunan Poskesdes Bajang Kec. Pakong (Lanjutan)
0,00
0o0
ss.ma.ooo;oa
sa.oCi.ooo,bo
0,0(
Pembangunan Polindes SumberWaru (PAK)
0,00
0,00
00c
0,04
0,0(
Pembangunan Poskesdes Tanjung Kec. Pademaw; (Lanjutan)
0oo
o,oo
ii.aso.ooo,oi
t.i2.u.ls.i.a
Pembangunan Poskesdes Palesanggar Kec. Pegantenan (Lanjutan)
0,00
0,00
1.02..i1.2s.29
Pembangunan Baru Puskesmas Proppo di Lahan Lama (Lanjutan)
0,00
0,00
iz.sao.ooo,oo
0,0(
z.si5.ooo,o(
27.375.000,00
0,0(
816.870.000,0(
816.870.000,0C
0,0(
38:325:00010(
g8.iis.ooo,oo
0,0(
az.oso.ooo,or
32.850.000,00
0,0i
sa.om.ooo,or
sg.0s5.o0o,0o
o,or
soo.ooo.ooo,or
366.000.000,00
0,0(
I
I I - opi II | I
-
az.aso.ooo,ot
0,0(
,,rr.ooo,o,
0,0(
ato.azo.ooo,ot
-
ii.aso.ooo,oo zz.iis.ooo,oo
816.S70.000,00
0,00
o,o(
I o,or 0,00 I o,or 366.000.000,00 I o,ot -
0,00
I o,* 0,00 I o,or 0,00 I o.or
0,00
282
I 1
.02.01.25.30
2
4
3
7
6
8
9
11
10
12
Pembangunan Baru Puskesmas Pademawu di Lahan Lama (Lanjutan)
0,00
0,00
145.635.000,00
145.635.000,00]
0,00
0,0c
145.635.C00,00
145.635.000,00
0,00
0,00
Pembangunan Pagar Pustu Barurambat Kota Kec. Pamekasan
0,00
0,00
54.750.000,00
54.750.000,00
0,00
0,0c
54.750.000,00
54.750.000,00
0,00
o,oo
Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Pgrawatan Bulangal Haj! Kec, Peganlelan
0,00
0,00
1.227.0g7.792,00 1.227 .097 .792,00
0,00
0,oc
1.227 .097 .752,00
1.227.097.792,00
0,00
0,00
a,n2.o1.id.i0
Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis untuk Puskesmas dan Jaringannya
0,00
0,00
518 350300 00
0,00
0,0c
5i8.gao.ooooo
518.350.000,00
0,00
0,00
t.oz..otis.az
Rehabiliiasi Berat Puskesmas Tlanakan Kecamatan Tlanakan (DAK)
0,00
0,00
2.612.440.000,00 2.612.440.000,00
0,0c
0,0c
2.612.440.000,00
2.612.440.000,00
0,00
0,00
t.oa.ot zsi.di
Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Artodung Kec. Galis (DAK)
0,00
000
aos.too.ooo,oo
+og.soo.ooo,oo
0,0c
0,0c
aos.s00.oo0po
+0s.500.000,00
0,00
0,00
Rehabilifasi Berat Puskesmas Pembantu Rekkerrek Kec. Palengaan (DAK)
0,00
boo
aro.ooo ooo,oo
nro.ooo.ooo,oo
0,0c
0,0c
aro.ooo ooopo
4i6scoobopo
000
0,oo
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,0c
0,0c
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
rsb.ooo.ooo,oo
r so.oco.ooo,oo
ooc
ooc
rso ooo.ooo^oo
rso.oooooo,oo
0,00
0,00
1.02.01.25,31 i 1
.02.01.25.36
i.o2ii,2i;44 1.02.01.25.45
Pengadaan Talah Tampojung Pregi (PAK) (Jadwa!
i.61.i1,1s.i6
Pengadaan Tanah Pustu Bujur Timur, Batumarmar (PAK) (Jadwal
UlaU)
sia.sso.ooo,oo
Ulang)
t.O,Z.X|.2S.ii
Pengadaan Tanah Puskesmas Kadur (PAK) (Jadwal Ulang)
0,00
0,00
250.000.000,00
iso.ooo.ooo,oo
0,0c
0,0(
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
i .oz.or.2s.as
Pembangunan Poskeskel Pa{eker (PAK) (DPAL)
0,00
0,00
Coo.ooo.ooo,oo
366.000.000,00
0,0c
0,0(
s6o.0oo.0b0,o0
366.000.000,00
0,00
0,00
i.o2.oi.lii,te
Pengadaan PotinOei potoan oa1,a, parengi;n
o,oo
000
366.000.000,00
s66.000000,00
0,0c
0,0i
loo.boo ooopo
loo.oooooopo
0,00
o,oo
i.02.0t.25.50
Pengadaan Poskesdes Klompang Barat Kec.Pakong (PAK) (DPAL)
opo
0oo
366.000 000,00
366.000.000,00
0,0c
0,0(
366.000.000,00
eoo.ooo.ooo,oo
0,00
0,00
t.oz.ot.ls.st
Pembangunan baru Puskesmas Pademawu di lahan lama (DAK) (DPAL)
0,00
0,00
147.908.550,00
147.908.550,00
0,0(
0,0(
147.90B.550,00
147.908 550,00
0,00
0,00
Pemasangan Keramik lantai Puskesmas baru Batumarmar Kec.Batumarmar (DPAL)
0,00
0,00
ioa+.i5o,oo
oil;so,oo
o,oc
0,0(
,.o84.rsopo
z.oaa.iso,oo
0,00
0,00
i.oz.or.25.ss
Pembangunan Poskesdes Bujur Balat KecBalumarmar (DPAQ
0,00
0,00
13.040.800,00
't3.040.800,00
0,0(
0,0(
13.040 800,00
13.040.800,00
0,00
0,00
i.oii.oi.ia
Program Pengadaan, peningkatan saranaa rumah sakit/ rumah sakit jiwal rumah sakit paru-paru/ rumah sakit nata
0,00
0,00
a.oti.too.ooo,,i,o
a.oi,i.iia.iai,io
0,0(
0,ot
8.045.700.000,00
8.045.700.004,00
0,00
0,00
t.c2.ot.za.zt
Pmbangunan lnstalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Waru Tyre D (Ak1ba!Dampak Rokok) dlWaru TahqO
0,00
0,00
623.200.00r1,00
623.20b.000,00
0,0(
0,0(
623.200.000,00
ozr.zoo.ooo,oo
0,00
0,0c
t.oL.oi.iii.iz
ipn6 topnq
l{PAK)(DPAL)
i.nl.oi.rn;.rg
Peningkatan Derajad Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Rokok Melalui Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan bagi Pasien Akibat Darnpak Rokok (DBHC)
1.02.01.26.29
Peningkatan Derajad Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderlta akibat Dampak Rokok Melalui Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Waru Type D (Akibat Dampak
i.12.oi.rtuO
-0,00
2
0,00
0,00
0,00
o,oc
0,0(
0p0
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,00
0,00
0,0(
o,oo
0,00
200.000.000,00
00i
00
,oo.ooo ooo oo
o,oo
0,0(
R9k9k)diWaru ranqn (oaHc) lll Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk RS Waru
t.nii..iii ./a..ti,t
F.ruingrnrn
r.oi.oi.ie
P rognm
i.0r.oi.26,oe
Rumah Sakit Waru Tahap lll
Kenitraan P eningkaian P elayanan Kesehatan
o,oo
0,00
iob.ooo.ooo,oo
, rrr
i
ioo.oooooo,oo
0,0(
z.iii.sooooqoo i.iii.soo.ooo,oo
b,oo
opr
3oo.,ooo,ot
425.315.000,01
o:9:o
1n5615.M,00
0,00
0,0(
isa.aso.ooo,oo
o;oi
s3a.ai0.oo0,0(
0,0c
334.430.000,00
o,oo
ot0(
0,00
ao ooo.ooo:oo
opr
s0.000000,0i
d,oa
so.ooo.ooooo
op0
0,0(
0,00
26.824.000,00
0,0(
26.824.000,0t
0,0(
m.s24.000,00
0,00
0,0(
o,oo
34.361.000,00
300.000,0(
34.061.000,0i
0,0(
34.361.000,00
0,00
0,0(
aoo.ooo,oo
izi.soo.ooopo
3r,f.:Or,iOO
&s.315:OrJr,00
0,00
425.615.000,00
Kemltraa1 Kesehatan Kabupaten dan Propinsi (APBDiBK Prov)
0,00
334.430.000,00
opo
i.02.0i.2s.10
Kemitraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Swasta
o;oo
ao.ooo.boo,oo
1.02.01.28.11
Perijinan Rumah Sakit Waru
0,00
26.824.000,00
1.02.01.28.12
Perijinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan
300.000,00
34.061.000,00
0o(
283
I lt.uz.u7.JU
2 lProgram
1.02.01.30.06 I
lt.oz.oz
Ir
oz,oz,or
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia kesehatan Usia Lanjut
leehyanun Rumah Sakit umum Daerah rir P rogram
4
3
ll Sl:mct Martndirrli
Pelayanan administnsi Perkantoran
5
0,00
s0.000.000,00
0,00
50.000.000,00
614.425.000,00 {5:228:557.000100 9.900.000,00
6
8
7
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,01
0,00
50.000.000,00
0,00
s0.000.000,0(
0,00
n nntr 71n nno nn 4.647 .7't2.000,00
,q2 76, n?rt nn
rsii..ii.nai,o,o
3.185.322.000,00
0,00
0,0(
143.000.000,00
i;S.oooooopo
0,00
0,0(
143.000.000,00 3.276.182.000,00
o:oo
o,i,o
i..iii..iiz.ioii,oio
Pengadaan peralatan gedung kantor (APBD)
0,00
0,00
143.000.000,00
Pengadaan Software SIMPEG (PAK)
0,00
0,00
0,00
PemefihaSan GeOung Oan eangun.n nSUO tnpeOl(DPAL)
0,00
azo.ooo.ooo,oo
o,oo
+zo.ooo.ooo,oo
000
Pengadaan Pakaian Dinas Harian
0,00
'11B.500.000,00
0,00
118.500.000,00
0,00
1.02.02.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (APBD)
0,00
184.982.000,00
0,00
1
84.982.000,00
0,00
1.02.02.02.31
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas/Kebersihan (APBD)
0,00
2.060.000.000,00
0,00 2.060.000.000.00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
0,00
soo.0oo.ooo,oo
0,00
0,00
t.oz.oz.oz.os I
lt.oz.oz.oz.r
143.000.000,00
0,00
0,0(
ii,.oiii.izCnii,.u
$.r00.000,0i
0,00
rpr,rrti,
0,00
eg.roo.ooopo
0,00
200.000.000,00
l,iiirrrir
50.000.000,00
i7 ln? ,E, nnn nn r2.755.540.000,00
215.000.000,00
0,00
48.000.000,00
o,oo ag.r oo.ooo,oo
iJi
0,0(
o,oo
iooooo ooopo
0,00
Program peningkatan sarana
0.990.298.000,00
0,00
zis.ooo ooo,oo
o:oo::
38.100.000,01
o,oi
I
12
50.000.000,00
iii,ioi
248.000.000,00
9.900.000,00
It.oz.oz.oz
1
11
its.ioi.iio,ii
200.000.000,00
Monitoring Evaluasidan Pelaporan DAK (APBD)
11u2.a2.u.22
56.1 20.202.166,0(
38.100.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kanlor
11.02.02.01.13
10
9
oiooo
iiio,noo,,ottiL 15.000.000,00 19.9!0t000:001
(el
!60.0:!0000:
0,00
23,31 2,01
i,it (20,6i
(2,7( 0,0(
2.500.000,00
'12.500.000,00
470.000.000,0(
0,00
aio.ooo.ooo,oo
11
8.500.000,0(
o,oo
i rs.soo ooo oo
8
1.322.000,0(
0,00
81.322.000,00
(103 660.000,00
(56,0,
0,00
z.ooo.ooo.ooo,oo
0,00
0,0(
0,00
300.000.000,00
0,00
0,0(
1
12.500.000,00
0,0(
I
1.X2.02.021s l,t..oL.oz.ol.ta
l.oz.oz.oz.lt
300.000 000,00
2.060.000.000,0(
roo.ooo.ooo,ot
0,00 0,00
ooi o,ot
(APBD)
1.02.02.05
Program Peningkafan Kapasifas Sumber Daya Aparatur
o:oo
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,01
0,04
50.000.000,00
0,00
0,0(
r.oz.oz.os.os
Penyediaan Jasa Pendampinjin, iengetotaan RSUD (APBD)
0,00
so.ooo.ooo,oo
0,00
50.000.000,00
o,o0
s0.000.000,0(
ooo
so.ooo.ooo,oo
b,b0
o,ot
P rogram penin gxatan pengemiiintgtin
0,00
o,oo
ur.ooi.oii,oi
341.000.000,00
0,0a
0,01
ii,t..ooo.oo,o,.oc
341.000.000,00
o,io
0,0i
0,00
0,00
341.000.000.00
i+ r.ooo.ooo,oo
0,00
oor
341 000 000,00
,4i.ooo ooopo
0,00
0,0i
)te in^ nii nn n..nr,.r,oo.ooi,io
27 ,3(
26.600.000,00 to.zo.ooo.ooo,oo
27,31
i.oz.oi.oo
sisten pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1.oz.iz.aia.i2
Penyusunan Laporan Capaian Kineria dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD (APBD) (Jadwal Ulang)
t.oz.oz.to
Prooram Peninakatan Palavanan Radaa I avanen llmtta lTaarah Rumah Sakit
1
.02.02.10.01
i.oz.oii.ia 1.02.02.16.08
Peningkatan Layanan dan Penunjang Layanan BLUD Rumah Sakit
Ar4 nnn
nth
iitr..i6it..iii.ooi,oo
589.675.000,00 38.760.325.000,00
,a7
0,00 9.350.000.000,00
277.90't.834,00 49.755.630.1 66,0(
93.068.000,0c
qn
50.1
720.000.000,00
i,.ii
itot.iio..ooto,i,o
0,04
tzi,oi,.,ooi..iii,iin
i,it
720.000.000,00
000
0,0(
ieo.ooo.ooo,oo
0,00
zio.ooo.ooopo
004
izo.ooo.ooo,or
ooa
iio.oooooo,oo
0,00
0,0(
14.850.000,00
60.150.000,00
0,00
7s.oao.,0oo,oi
14.850.000,04
60.150.000,01
o,o1
75.000.000,00
0,00
o,ot
ra oso.oob,oo
60.ito.ooo
is.ooo.ooo,oo
r+sso
ooo,oa
oo.rsoooo,or
opa
,moo.ooooo
0,00
o,oi
0,0(
2.066.500.000,0t
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (Akreditasi RS) (APBD)
ob
0,00
2.066.500.000,00
1.02.02.26.20
Pengadaan AmbulanceiMobil Jenazah (DAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
27.500.000,00
472.500.000,00
Pembangunan Gedung di RSUD (APBD)
t.ia.iii.i6ii
Pengadaan Alat - Alat Kesehat
i.si..i2.26.ti
Pembangunan Gudang Farmasi (APBD)
.02i2..2.6i.iil
93.068.000,0(
0,00
0,00
a
1AA
0,00
Program Pengadaan, peningkatan sanna rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakitmata
t.iz.oz.zs.io
tlO
Penyediaan Biaya Operasional Dokter Spesialis (APBD)
1.02.012.26
t.oz.oz.za.2t
inl a7t nA
0,00 9.350. 000.000, 00
Program Upaya Kesehatan Masyankat
1.02.02.23
1.n2.oz..rii.i,
4nO
.n<.Joft
".
Orn nf.i xrfiU".i ioeil
Dengadaan Konstruksi Jalan (PAPBD) (Jadwal U!ang) Pengadaan AlatAlat Kesehatan/Kedokteran di Ruang ICU dan BDRS IDAK) (Jadwal Ulang)
0,00
0,00
0,00
ia.ooo.ooo,oo
o,oo
0,00
0,00
0oo
8.120.730.000,00 0. 187. 230.000,04 0,00
10.185.730.000,0(
2.065,000.000,00
20,2i
0,00
0,00
0,0(
500.000.000,00
o,oo
0,0(
siq.oog.ooo,oo
ooo
0,0(
250.000.000,00
0,00
0,0(
0,0(
0,00
0,01
500.000.000,0u
0t0c
27.500.000,01
azz.soo.ooo,oc
1.934.669.000,00 1.934.669.000,00
00c
----
12.252.230.00A,00
00
isi4.66eooo,oa
iso.ooo obo,oo
0,0c
14,000.000,0t
,16.ooo.ooo,o(
250.000.000,00
250.000.000,00
0,0c
0,0(
iso.ooo ooo,ot
zso ooo.ooo,oo
000
o,oi
i.oqi.er i.ooo,oo
is+i ltooo,ob
o,oc
0,0r
r.oaz.irr.oooot
1.642311.000,m
0,00
0,0(
,36.ooo.ooo oo
r
284
I
2
1.02.02.26.32 I
i
3
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan
5
50.000 000,00 2.1 50.000.000,00
9
8
10
0,00
0,0c
2.150.000.000,0c
2.1
0,00
0,00
0,0c
1.06s.000.000,c(
1
0,00
0,00
0,0c
1
500.000.000,00
0,00
siz.oooooo,ob
42.250.000,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Tempat parkir (PAPBD) (Jadwal Ulanq)
0,00
0,00
500.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana lnstalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (lPL-RS) (APBD)
0,00
zs.ooo.ooo,oo
s+i.ooo ooo,oo
Pengadaan Sarana dan Prasarana lnstalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (lPS-RS) (APBD)
0,00
0,00
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan
o,oo
1
.000.000.000,00
2.1
7
6
50.000.000,00
11
12 0,00
|
0,00
lFasilihs Perawatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok melalui
i.ii..i2.i6.ti
f
.i2.iii..i.6.u
i.oz.o2.zata
i.i;r.ii.ii;,.5i 1.02.02.26.40
i.ii..ii.ta.u
lPengadaan Alat Kesehatan (DBHC) (Jadwal Ulang) I
JPeningkatan Deraiat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap
lFasiiitas lRokok Melalui Pengadaan Alat Laboratorium (DBHC) (PAK) lPeningkatan Derajat Kesehatan Masyarakai Dengan Penyediaan lFasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan UPS (DBHC) (PAK)
.06s.000.000,001
iJ6a.ooo.ooo,oo
0,00
.000.000.000,0(
1.000.000.000,001
i.ooo.ooo.ooo,bo
0,00
0,0c
500.000.000,0(
s00.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,0(
sqi.ooo.ooo,oi
572.000.000,00
o,oo
0,0c
42.2s0.000,00
0,00
0,0(
42.250.000,0(
42.2s0.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
i.ooo.oooooo,oc
0,0(
1.000.000.000,00
0,00
0,0c
0,00 1.000.00u.000,00
o,oo
r
.ooo.boo.ooo,oc
0,0(
I .000.000.000,00
o,oo
0,00
Fasilius Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Peng-adaan Sarana Penunjang Meciis {DBHC)
a.o2ni.26.A2
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Obalobatan (DBHC)
o,oo
r .ooo.ooo.ooo,oo
10202.26.43
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Alat Kesehatan (DBHC)
0,00
0,00
346.000, 000,00
t.oi2.oz.zt
Program Pemelihanan Saranan dan Prasanna Rumah Sakit/ Runah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Parul Rumah Sakit Mata
0,00
400.000.000,00
Pemeliharan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (APBD)
0,00
400.000.000,00
t.o2..oz.zt.t i.m.bo
i.o3.oi
346.000.000.00
0,0c
0,0(
346.000.000,0(
346.000.000,00
0,00
0,0c
0,00
40e.000.000,0(
0,0(
400.000.000,01
0,01
4o0.otoo.ooo,oo
0,00
0,0c
0,00
400.000:00010c
0t0c
400.000.000,0(
o,d!
400.000.000,00
0,00
0.61 1.740.630,0(
00.758:496:70010(
19.959,773.800,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
;; ;.; ;,;. ;;; ;;
130.150.000,00
1
ir.oie zzz,aio,oo
864:290:500:00
130,1 50.000,00
130.150.000,00
514.850.000,00
0,0(
645.000.000,00
130t.150.000,oil
1.193.609.100,01
0,0(
i..szt.tss.too,oto
0,00
as.ooo.ooo,oo
00i
+s.ooo.ooo,oo
0,0i
45.000000 0i
c,0(
45 000.000!0
0,0(
1
Program Petayanan administrasi
i.m.o2.oi.is
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
i.os.oz.oi.2r
Pendukung pelayanan administrasi perkantoran
t.ol.oz.ot.tz
Perencanaan, Morltoring dan Evaluasi DAU
19.600.000,00
i.o3.02oi.ii
Perencanaan, Moritoring dan Evaluasi DAK
io.ooo ooo,oo
t.os.oi.oi.24
Perencanaan, Monitoring Oan evaiuasi AXx-lP
go.sso.ooo,oo
5e;ao.ooo,oo
o,ot
iso.ooo.ooc,oo
eo.aaoooo,oi
59.450.000,0(
o;o(
ooo.ooo,oo
0,00
0,00
0,0(
0,00
0,0r:
600.000.000,0(
0,0(
600.000.000,00
1.300.000.000,00
o,ir
238.654.280,0t
1.253.707.900,01
0,oo
0pa
0,0i
1.200.000.000,00
0,0(
0,0(
1.03.02.01.2s
Perencanaan Teknis Jalan (PAK)
i.ii.oz.oi
prognm piningi;,ii
i.m02:02.0e
Pengadaan
r.os.oz.02.r r 1..08.01,,02.12
iriilii
p.iirrmr g.d;g
Prrk
am
f.
nio,rm
iurr
Or."n
orasarana apantur
iirt r tinxj
0,00
0,00
1
r
i1,3a
9r.724.1 63.530,00
i.iis.oz.ii
0,0c oa,se
678.759.100,00
^-
0 o0
105,23
0,0(
50.000.000,c0
0,0(
1
iss.ise ioo,or
0pi
i
sr.isg.ioo,oo
3.7s9.'100,00
z,st
80.400.000,00
0,0(
'100.000.00c ,00
19.600.000,0(
155.400.000,0(
0,0(
175.000.000,00
75.000.000,00
75,0(
a0.000.000,00
0,0(
200.000.000,00
zo.ooo.ooo,oi
iso.ooo.ooopi
0,0i
ioo oooooo,oo
too.ooo.ooi,oi
-
1.200.000.000,01
o,oi
50.000.000,00
--
o,oo
o,oo
Pengadaan Alat Berat
0,00
0,00
1.200.000.000,0i
Pemeliharaan rutin/berkala mesin gilas jalan (PAK)
0,00
o,oo
0,0(
0,00
0,0(
i.oia,.oa.oz.lq
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
000
oo.oob ooo,oo
00i
oo.ooo.ooo,oo
o,ot
r.os.oz.o2.sr
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantordan rumah dinas
0,00
30.000000,00
0,0(
30.000.000,00
0,0(
-
0,00
opr
0,00
o,oi
-iso
1
5i.?oasoopi 1
.200.000.000,0(
600.000.000,00
0,0(
tiiiiiijso,io
14,8(
53.70re00;00
goopo
0,0(
i.zoo.ooo.ooo,oo
0,00
o,o(
1
-
.192.402.1 80,00
-si.zoz
79.930.280,0(
0,0(
79.930.280,00
79.930.280,00
0,0(
18.764.000,0{
00i
i ra io+.ooo ob
ss.t64 ooo,oo
er,e;
30.000.000,0(
0,0(
go.00o.00o,oo
0,00
0,0(
285
I t1
2
.u3.ut.uz.3t
3
4
5
7
6
Pemeliharaan rutir/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
0,00
10.000.000,00
0,0(
0,00
t.os.oz.os
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
50.000.000,00
0,0t
0,00
r.oe.o2.os.or
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
50.000.000,00
0,0(
0,00
0,.00
289.000.000,00
l0
9
8
11
o,*l
0,0q
I
I
o'*l
s0.000.
I
I
12
50.
o,*l
ffiI
orq
o,oo
0,0q
I
It.ot.oz.t s I
11.03 021s.07
Peningkatan Jalan dan Jembatan
I
I
- '-
- ---, -_--::-l
0,00 ro zso.ror.ooo.ool 'I 0.730.161.000,00
ooo
1.03.02.i s.08
Peningkatan Jalan dan Jembatan {BK Prov)
0,00
0,00 60.000.000.00c,001 o.ooo.ooo.ooo,oo'
1.03.02.15.12
Peningkatan Trotoar
o,oo
o,oo
3.1
0,00
9.958.135.000,00]
66.132.000.500,00
o:oo
10 730 161.000,00 10.730.161.000,00 |
sz,soo,ooo,ooo,oo 97 500:000:000,001 az.soo.ooo.ooo,oo
0,00
..
0,00
ssss iisooo,bo
o,oo
4.1
lnfrastruktur Jalan (DAK) lnfrastruktur Jalan (DAK Tambahan)
0,00
0,00
9.283.825.800.00
eeningtatan Jalan dan Jembatan (DPAL)
0,00
o,oo
847.000.000.00 'l
o,oo
ggz.oz+.soo,oo i.ibi.oz+.soo,oo
ooo
0,0q
289.000.000,00
0,00
zas.ooo.ooo,od
r6
i.os.oi.is.r
z
1.03.02.15.18
I
0,00
Peningkatan Jalan dan Jembatan (BK Prov) (DPAL)
0,00
Peningkatan Jalan Desa (DBH Cukai) (DPAL)
0,00
289.000.000,00
t
9.283.825.800,00
0,00
aai.ooo.ooo,oo
o,oo
0,00
00.000.000,00
I
t.ooo.ooo ooo,oo
4.100.000.000,00 |
1.03.02.15.15 s.
ooo
I
00.000.000,001 e.100.000000,00
1.03.02.15.14
r.or.oz.r
I
azloo.ooo.ooo,ool ss,od
i,.oo
s
0,0q
e;s.i35
ooo,oo
9.95S.1
ooo
olz.ooo.ooo,od
35.000,00
illl ::il1
0,00
0,00
289.000.000,001
o,oo
0,00
i.zol.ssg.zoo,oo
2.204 8s3.700,001
o'*
'l
.397.024.500,00
1.397.024.500,001
I
Peningkatan Jaran (DAK) (DPAL)
1.03.02.15.20
Peningkatan Jalan dan Jembatan Pedesaan (BK Prov) (DPAL)
0,00
0,00
+.ssg.700.t00,00
+.sg9.z00.s0o,oo
o,oo
o,od
+.s8g.200.s00,00
4.989.700.500,00
1.13..02.15.21
Peningkatan Jalan (DAK) Tambahan (DPAL)
0,00
0,00
2.368.300.000,00
2.368.300.000,00
0,00
o,oo
2.368.300.000,00
2.368.300.000,00
0,00
z.zo+.asi.ioo,oo 2.204.853.70C,00
0,00
0,0q
org 0p0
847.000.000,001
I
t.oa.oz. t s. rg
0,00
tz,zl org
|
9.283.S25300,0q
9.283.825.800,00
I
ood oz,sci
I
0,00 |
o,oo I
Peningkatan Jalan (PAK)
i .05.02. r s.zr
Peningkatan dan Penggantian Jembatan (PAK)
0,00
o,oo
000
0,00
o,oo
ooo
r ooo.ooo.ooo,oo
i.ooo ooo.ooo oo
r.ooo.ooo.ooo,oo
1.03.02.15.25
Pengadaan Tarrah (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
z ooo.ooo.ooo,oo
0,00
o,ob 0,00
I
1.03.02.15.22
0,00
l
o,oo
0,00
0,00
0,00 20.600.000.000,00
0,00
20.600.000.000,00
zo.ooo.ooo.ooo,oo
I
0,00
000 I
i.oi.oi.is
0,00 I
P rogram
RehabilitasilPemeliharaan
Jalan dan
J
embatan
o,o0
z.tizs.lrs..ooo,oo
o,oo
o,bo
0,00 i.iis..sts.otoo,oo
0,04
ig.sri.otr'.ii,,oto
4.1 04.1 61 .7 50,0A 15.509.925.000,00
i19,68
16.888.711.75A,00 |
i.os.02.ra.o6
Pemeliharaan Rutin Trotoar (PAK)
o,oo
0,00
zoo.ooo.ooo,oo
o,oo
oo0
zoo.ooo.ooo,oo
200.000.0c0,00
0,00
I
i .osr)2.t 8.07
Penreliharaan Rutin Jembatan (PAK)
1.03.02.18.08
Pemeliharaan Berkala Jalan (PAK)
i.6r.oz.i6.is
Pemeliharaan Rutin Jalan
i.oe.o2.ra.r+
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo
zso.ooo.ooo,oi
0,04
oob
zso.ooo.ooo,oo
250.000.00Q,00
l
0,00
0,0c
ooo ooo ooo,oo
0,04
0,00
i.sri.i5o,oo
o,oi
1.628.7s0,00
0,00
111.62B.750,00
0,0(
s.sza.ooo,oo
0,00
b.er5.obo,oo
0p(
0,00
r.s7s.iii..ioi,i,o
ii.sii.i; ii,i.i, oi,ia
0,00
1.975 915.000,00 1.97s.915.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z ooo.ooo ooo oo
0,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupalen (PAK) (DPAL)
o,oo
r.sir.2so,oo
1.03.02.18.15
Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten 1eeX1 lOenf-1
0,00
i.0s.02.i6.r6
iemeliharaan Jalan Kabupaten DP2D2 (PAK) (DPAL)
o,oo
i.os.oz.io
P rog
1.03.02.30.09 1.03.03
i.ii.iii.oi
-
Oun,lrrU.t
nm Pembangunan lnfrastruktur
n
k.nrp.i.n
Pedesaan
Peningkatan Jalan Desa (PAK) (DPAL)
Dinal Pekelilan Umum Pgngairan P rogram
Pelayanan administrasi Pertanbran
1 1
o,.i,o
0,00
166.200.000,00
.t
i
Arr 40n (nn nn 't1.904.858.300,00 t? 7{ 6 ((n
ROn
nn
tTA
rrc
0,0c
i
5.500.000.000,00
1
1
o,oo
o,oc
0,0a
1 1
-
1.628.750,0(
o,ot
o,it
o,.it
0,0(
0,0(
-
1
i
esrs.ooboa
iir.sii.iri.ioi,i,t
5,886.858,300,0(
o,oo t t t.ozg.zso,oo
0,0c
1.975.915.000,0(
nnn nr
s.5aisit.ooo,oo
I I I
s.szs-ooo,oo
r.ns.us.ooo,oa r.szs.srs.ooo,oo
ko o
iii..ooo.ioi,.oi
235.000.000,00
0,00
itzti.iii.ioo,i,a
89.100.000,0t
255.900.000,0t
0,0t
315.000.000,00
0,00
ns.ooo.ooo,oo
0,00
+s.ooo.ooo,oo
0,0(
45.000.000,0(
0,0(
qs.o00.ooo,oo
0,00
oo.ooo.ooo,oo
0,00
a0.000.000,0c
0,0(
80.000.000,0(
00(
g0.000.000,00
Perencanaan Monitoring Oan graiuasi OnU
4s.ooo.ooo,oo
st ooo.ooo,oo
0,00
roooooooo,oc
45 000.000,0i
oo.iso.ooo,or
1.03.03.01 .21
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK
45.000.000,00
55.000.000,00
0,00
'100.000.000,0c
44.'100.000,0(
64.650.000,0(
t..oi.oa.oz
Program peningkatan sanna dan pnsanna apantut
19.600.000,00
122.OOO.OrJO,OO
4.368.400.000,0( 4.510.000.000,0(
19.600.000,01
123.000.000,01
r.os.os.oi.rs
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
r.bs-o3.ot.r9
Pendukung
i.m.m.0i.io
e.livinun aurlnistrr.i p"rLrntorrn
0,0c
5.500.000.000,00
Irs.soo.ooo.ooo,oo
saz.sgl.ooo,oi
t
|
;
I I
|
942.533.000,00
| I
36ra
{l.azr.zso,oo) ioo,oi
I I II
n
rrz
o,oo
0,0(
ooo
ooa
ooo
o,oc
o,oo
0,0(
nnn non no
45,4i
20.000.000,00
000 o,oo
o,l
t
0,0( o,ot
o,or
iii
o,or
108.7s0.000,00
8.750.000,00
8,71
t.$t.too.ooo,or
1.577.000.0N,0a
67.000.000,00
1,4!
r5oooopo
rr
iso.ooo"oo
ir,irt
286
I 1.03.03.02.05 1.03.03.02.11 1.03.03.02.12 f
.ii.iiiiiz.2z
i.d.m02.24
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Tanah (Jadwal Ulang)
4
3 0,00
|
7
6
l0
9
8
22.000.000,00
4.118.400.000
4.1 18.
4.160.000.000,tr
o,oo
66,000.000,0(
ooo|
30.000.000,00
30.000.000.0(
o,oo
oo ooo ooo,oo
o,oo
Pemef iharaan rutin/berkala gedung kantol
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
I
12 0,00
0,00
Pengadaan Peralatan Kanlor (PAK)
11
250.000.000,0c
0,00
|
19.600.000,00
5
I
oo.ooo.ooo,oo o,oo
I
I
o,oo
oo ooo.ooo,oc
60
|
I
I
r.os.o3.o2.2s
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
o,oo
i.,os.oi.ti
Protsni Peningxaiii xanlsitas sumoer oaya aliiiiii
aool
20.000.
r.osoi.o5.oi
Pendidikan dan pelatihan formal
0,00
20.000.000,00
t.os.os.za
Program PengemDengan ctan Pengetotaan Janngen tngasl Rawa dan Jaringan Pengainn Lainnya
1.03.03.24.18
Operasi dan Pemellharaan Jaringan lrigasi
t t.ooo.ooo,ot
r,ooo,ooo,oo
20.000.000,01
20.000.000,u
0,0,
20.000 .000,0q
zoooo ooo,u
o,*l
ro.ooo.ooo,oo
I
I
I
|
sa.aoo.ooo,ool
a.tso.ooo.ooo,ool
67.725.000,001 3.490.375.500,0\ 11 .452.458.300,0q
1.267.500.500,
o{
0 ,001
l+s.ooo ooo,o!
655.000.000,001
0l
zor.ooo.ooo,ool
lso.ooo.ooo,oo
300
o,ool
0,00
200.000.000,00
0,001
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan lrigasi Rawa dan Jaringan lrigasi lainnya (WISMP ll)
io.ooo ooo,oo
sa a00.000,00
281.000.000,00
Pendamping WISMP ll
lo.ooo.ooo,oo
so.ooo.ooo,oo
54.000.000,00
Rehabilitasi Konstruksi Jaringan lrigasi Berbasis Padat Karya (Kemitraan)
o,oo
500.000.000,00
r.0g.0s.24.23
lnfrastruktur lrigasi (DAK)
0,00
ooo
z.ora +ro ooo,ool 2 638.416.00C,001
0,00
o,oo
z.oaa.+r0.000,00
2.638.416 000,00
0,00
o,oq
t.ot.ot.ii.i.t
lnfrastruktur lrigasi (DAK Tambahan)
0,00
o,oo
e.az+.+ss.aoo,oo] 3.424.435.800,00]
0,00
0,00
r.+z+.ass.aoo,00
e azt.+as,aoo,ool
0,00
o,oq
0,00
'1s9.100.500,00
0p0 0,00
r.os.os.24.ie
t.tt.ot.i|.io t.os.ol.zA.zl
t.os.ot.it.zi
0,00
oso.ooo.ooo
I
I
Pemeliharaan Sungai
B00.000,
600.000.000
300.000.000,00
1.
]
ro.ooo ooo,ool
',,
o,*]
58 400 000
+o.ooo.ooo,ool
soo ooo.ooo,ool
o,ool
',,r1
i
I
ooo ooo ool
0,00
350.000.000,001 I
so.ooo.ooo,od r oob.ooo.ooo,oo
sq.ooo.ooo.ool
1s0.000 000,ool
0,00
0,00 500.000.000,00
r.ooo.ooo.ooo,oo
100
01
I
i
t.or.oe.24.z5
159 100:500100
o,oo
606.a00,00
538.606.500,00
0p0
0,04
538.606.500,00
arsso6.aoopo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
200.000.000,00
200.000.000,00
o,oo
0,00
o,oo
0,00
0,00
zo.oooooo,oc
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
2s0.000.000,0( 010(
159.100.500,00
Rehabiliiasi lrigasi (DAK) (DPAL)
o;oo
ooo
Pengadaan Pompa Pengendali (Statis dan Portable) Saluran Penghubung (PAK)
o,oo
i.0s.03.24.28
Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeboran Air Tanah (PAK)
1.03.03.24.29
Normalisasi Jaringan
': 1.03.03.24.27
Pemeliharaan Sungai {DPAL)
ldSas! iPAK)
s$
r.oe.oa.2a.ro
Rehabiliiasi Jalnoal lrisaslTeia Timur(PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oo
i.oa.0a.2q.3i
Normalisasi dan Perbaikan Pintu DAM (PAK)
o;oo
0,00
0,00
0,00
op0
t.ot.ot.zqsi
Rehabilitasi Parapet Kali Kloang (PAK)
o,oo
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
1.03.03.24.33
i.os.o3.z4.i4
Penataan Kawasan Sempada Afuour Jombang dan Kali Semalid (Pavln dq1 Urukan Talsoul) (fAK)
0,00
Pengembangan AirTanah Desa Blumbungan Kec. Larangan (PAK)
0,00
t.ol.os.za.s5
Pembangunan Parapet Saluran Afvour Blumbungan (PAK)
t.or.os.z4.so
Peryusunan DED Pembangunan Long Stofge (PAK)
t.oii,.its.zq.iii '1.03.03.24.38
i.04-oo
Pembuatan Bronjong Penahan Tebing Sungai Jl.Pintu Gerbang Gg.V Bendungan Kel. Bugih Pamekasan (PAK) Pengembangan Sarana Prasarana lnfrastruktur Pengairan (BK-Prov) (PAK)
Perumahan
ss.ioosoo,oo
0 00
0,00
i.0i.0s.24.26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-o,oo 0,00
-
0,00
0,00 0,00
I I I
mo.ooo.ooo,or o,ot
0p0
-
0,00 200.000.000,00
-
opo 60.000 000,00
io.oooooopo
o"oo
0,00 0,00 0,00
|
I I
II
0,00
op0
o,oo
0,00
o,oo o'oo
5.625.000,00
-
b,oo
0,00
ioo.oco.ooo,oo
0,00
400.000000p0 oo.mo.ooo,oo
L
ioo.ooo.ooo,oo
zoo.ooo.ooo,oi
zoo.ooo.ooo,oo
200.000.000,00
soo.oooooo,oo
eo0.000.0oo,oo
rso.ooo.ooo,oo
1s0.000.000,00
o,*
II
zsl,rzs,oooor rso.ooo.ooo,ot
o,oo
5.500.000,0c
Is.ta.mo.asz,oo
szair5ooo.oo
| f
,,rooooorl
I
2.481 .000.000,0(
I
z.soo.ooo.ooo,oo
I
os.ul.lst,ssz,or ii.sisiir.ooo,or lzr.lsz.oeo.ssr,oo
0,00 0,00
60.0c0.000,00
soo.ooo.ooo,oo
I I ooi - ooi I
0,00
250.000.000,00
ioo.ooo.ooo,oa
ooi
I
I
iir.sso.ooo,oo is.aie.a5a.sgi,oo ii.ers.loi.ooo,oo
I I
0,00
zo ooo.ooo,oo
+zo.ooo.ooo,oo
420.000.000,0c
o19
.'',]
420.000.000,00
o,oi
'ro9
zoo.ooo.ooo,oo
I
0,00
-
r
o''
I | I
0,0c o,oc
I o,or I o,or
zsoo.ooo.ooopo
1,,, 287
I
2
1.U4.Ut
1.04.01.01 1.04.01.01.18
i.o4.oi or.2r
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang lDinas rogram Petayanan administnsi Perkanloran lP lRapat-rapai koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
371.s50.000,00
leenOuf ung eelayanan Administrasi Perkantoran
i.o,qi,.i1.ot.zz
lr.r.n.unrrn
Monitoring aan Evatuasi DRu
t.o4.or.0r
lr.r.n.rn.rn
Monitoring dan Evaluasi DAK
.21
r.oq.or.0i.zs
lo.r..n..n.rn remis ianitasi ranun ZOta
i.oq.oi.or.26
I
t.ol.ot.oi
lPerencanaan
i.o4.oi.oz.os i.o4.6i.oz
bg
t.ol.ot.oz.za
i.oq.nt.oi.y i.0+.oi.oz.sz
528.815.000,00
05.444.431.597,0q 17.519.422.000,00
13.492.668.597,00 34.354.261.700,00
656.600.000,00
0,00
886.800.000,00
3os.60i.o0o,oo
4s.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,0q
0,00
1S1.800.000,b0
rgo.ooo.boo,oo
0,00
soo.ooooo
rar.800.000,00
190.000.000,0q
0,00
23.400.000,00
go ooo ooo,oo
0,00
r
io.ooo obo,oo
roi.soo.ooo,oo
17 700.000,0q
0,00
25.000.000,00
275.000.000,00
o,0o
300.000b00,00
zs.soo.ooo,oo
274.500.000,0q
o,oo
0,00
so.ooo.ooo,oo
o,oo
so.ooo.ooo,oo
0p0
50t000:000 0q
0p0
50.000.000,00
gii
ooo
0,00
000
0p0
13.178.428.000,,00
3.813.228.000,00
0,00
leengaouan r,eniaiaan dinas/operasional Roda 4
627.200.000,04
0,00
50.000 000,0q s53.goo.ooo,o4
-
- -1
o;oo
5.172948.000,00
12
11
0,00
936.800.000,00 45.000.000,00
50.000.000,@
38,5r
s,6r
0,00
0,0(
0,00
o,0i
rio.oooooo,oo
0,00
0,0(
300.000.000,00
0,00
o,ot
0,00
0,0(
lzr
go03oo 00
so.ooo.ooo,oo
so.obo ooopo
o,or
t6.026.848.000,00
2.213.620.000,00
16,0t
0,00
0,00
zso.ooo.ooo,oo
isoooo.ooo,oo
000
0,oq
ioo.szoroo,oo
766.520.000,00
516.520.000,00
roo,or
peralatan gedung kantor (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oq
roo.oooooo,oo
100.000.000,00
ioo.ooo.ooo,oo
o,oi
Kantor BAPPEDA (DAK)
0,00
0,00
2.658.428.000,00 2.658.428.000,00
0,00
o,oq
2.65S.4rS.000,00
2.658.428.000,00
0,00
0,0(
Kantor Kecamatan Palengaan
0,00
0,00
2.595.000.000,00 2.595.000.000,00
0,00
0,0d
i.s#ooo.ooo,oo
2.595.000.000,00
0,00
0,0(
0,00
0,b0
2.500.000.000;00 i.soo.ooo.ooo,oo
000
0,oq
+.ooo.ooo.ooo,oo
4.000.000 000,00
t.soo.ooo.ooo,oo
60,0(
I
lPembangunan Gedung Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan
lroer)
I
nenaOititasl Kantor Pos Pantau Pol PP dan Pembuatan Ir/CK (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
orol
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,0(
0,00
s++.s00.000,00
0,00
sa+.aoo.ooo,co
0,00
763.900.000,0q
0,00
763.900.000,00
iig.roo.ooo,oo
+o,i:t
Pemeliharaan rutin/Uerfah geJung kantor
0,00
ao.ooo.ooo,oo
0,00
s0.000.000,00
o,oo
30 ooo.ooo,oq
o,oo
30.000.000,00
0,00
0,0(
Pemeliharaan rutin/berkla peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,0q
0,00
10.000.000,00
0,00
0,0(
Pemeliharaan Gedung/Kantor UPT TPA Angsanah
0,00
so.00o.oo0,o0
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,0q
0,00
50.000.000,00
0,00
0,0(
Pembuatan Bangunan Penampung Air Penykam dan Landasan Cuci
0,0c
0,00
80.000.000,00
a0.000.000,00
o,oo
"l
s0.000000,04
ao.oootoo,oo
o,oo
0,0i
.800.000.000,00
0,00
00q
1.470.000.000,0c
1.470.000.000,00
4s.000.000,00
0,00
0,0q
45.000.000,0c
45.000.000,00
0,00
0,0(
iso.boo ooopo
o,oo
0,0d
iso.ooo.ooo,oi
zso.ooo.ooo,oo
0,00
C,oi
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00
0,0d
2.000.000.000,0c
2.000.000.000,00
0,00
0t0(
I I
lPemelrharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Truk TPA Angsanah
t.o+.or.oz.ga
t0
9
23o.2oO.OOO,OO
634.800.000,00
lPembangunan
4.o4.st.iii.za
38.406.897,00
9.1
0,00
lPembangunan
t.64.it.oz.zq
3.402.000,00
u,00
1.tt..ot.oz.tz
t it.ot.oz.tq
1 5.31
8
7
lProgran peningkatan sarana dan prasarana aparatut
lPengadaan
e
(Jadwat Utang)
73.453.454.897,00
6
Program lnfrastruktur (PAK)
1.04.01.02.11
i.o4.oi.o2.r
iilxj
5
4
3
Pengadaan Eskavator TPA Angsanah
0,00
0,00
t.sq.ot.iz.lq
Pengadaan Papan Himbauan Kebersihan
0,00
0,00
i.04.0i.02 io
Pururiiln
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
soo.ooo.ooo,bo
500.000.000,00
o;oo
0,00
500.000.000,0c
soo.ooo.ooo,oo
0,00
0,0(
000
0p0
0,00
seooo.ooo,oi
saooo ooo,oo
ss.boo ooo,oo
o,oi
0,00
o,oc
0,00
0,0(
0,00
000
0,0(
Pagar Arek Lancor
t.oa.oi.oz.n t.0aor.o2.ss
Pembangunal J3lan Lingkungan Pemda Timur
1
.800.000.000,00 45.000.000,00 iso.ooo.ooo,oo
i.o4.or.o2.sE
Pengadaan kendaraan OinaVoper,asionai noO. Z 1elX1
0,00
0,00
o,oo
t.o+.ot .oz.+o
Rehabilitasi Kantor Pos Pantau Pol PP dan Pembuatan MCK (PAK)
0,00
o,oo
o,oo
1.04.01.05
Prognm Peningkatan
i.br.0i.o5.oi i.oi.oii.r s i.oa.or.
r s.og
t.i4.it.tii.ti
Kapasi;itas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelalihan form
'l
-
0,00
20.000.000,00
0,04
20.000.000,00
o,o(
0,00
io.ooo ooo,oo
000
io.ooo.ooo,oo
00i
4sooo.ooooo
iii.iriiiii.oii/,ii
o,.io
si.oiii.ili.iii,ii
0,04 i9.052"21 1 .997 ,00
0,0(
Prog ram lnf rastruKu r Perde-saan
0,00
r .ass.aos.0o0,0o
000 i.eer.8os.ooo,oo
0,0c
Penguatan Ekonomi wasyaratat Oilam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Padat Karya dilingkungan Pertanian Tembakau (DBHC)
0,00 is.r I Looi.eei,oo
o;oo g.r I
0,0i
P
rog n m Pe ng emhang an P eru mah an
t.ooi.sei,00
4s.Orjr..Or,r-,,Ofr
r
^egi.8os.ooo,oo
24.642.169.697,00
-
(330.000.000,00
(18,3i
0,0(
45.000.000,0a
25.000.000,00
t25,0(
0,04
ls.ooo.ooo,oo
is.ooo ooo,oo
ii..iti.iiti,.aiii,ia
31.165.161.700,00
iSpi iii,it
opc
-0,0i
i.s9g.Bo5.ooo,oa
0p0
o,or
i+.oli.ios.6si,oo
s.sar.ror.zoo,oo
,8,s,
288
I
2
11.04.01.15.13 ! r.o+.or.r s.r+
l,
6
8
7
9
0,00 34.337.500.000,00
0,0(
4.337.500.000,00
0,0(
s9.971 .500.000,0(
Sararla dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK)
0,00
2.429.899.000,00
0,0(
2.429.899.000,00
0,0(
2.429.899.000,0(
Berbasis Padat Karya (DPAL)
o,o0
1.230.000.000,00
0,0(
1.230.000.000,00
0,0(
1.230.000.000,0(
0,00
50.000.c00,00
0,0(
50.000.000,00
Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SpDT) Iahun 2014 (PAK) (Jadwal Ulang)
Ir.o+.or.rs.rz
5
Stimulan Berbasis Padat Karya
or o, ,u ,u
Lingkungan Sehat Perumahan
Ir.oa.otra
141.350.000,00
PNPM-MP Tahun 2014
!r.oa.or.ro.os 11.04.01.16.10
Ir.ol.or.ro.r
4
3
r
lOperasional
4.851 .582.500,00
1.262.ioto.ooo,,ot
0100
0,0(
0,00
o,ot
s.462.697.500,01
1.474.200.000,01
7.156.112.500,0C
25.000.000,00
63.240.000,0(
52.060.000p(
9.7C0.000,0(
125.000.000,0c
0,00
010{
8.900 000,0(
s.500.000,0(
so.ooo.ooo,oo
0,00
00(
0,0(
50.000.000,00
0,00
0,0(
opi
r.oooooo.ooo,oo
ooo
0t0(
i.oloooo
ioo.ooo,oo
za.ooo.ooo,oo
0,0i
50.000.000,00
ii.ooo ooo or
1
Program Perumahan Swadaya Tahun 2014
24.450.000,00
25.550.000,00
0,0(
50.000.000,00
29.400.000,0(
20.600.000,0(
1
0,0(
1.000.000.000,0i
1.040.000.000,00
o,or
r .oqo.ooo.ooo,oo
0,0(
r.o+o.ooo.ooo,oi
000
55.000.000,00
zs.ooo.ooo,or
80.000.000,00
0,0(
0,00
44.000.000,00
0,0(
44.000.000,00
0,0(
.500.000.000,00
ooc
.500.000.000,00
0,0(
000
616.632.500,00
ooc
616.632.500,00
0,0(
0,00
300.000.000,00
0,0(
300.000.000,00
0,0(
Pengolahan Sampah Organik
ra g00.000,00
11.200.000,00
o,oc
30.000.000,00
tamin
o;oo
0,00
io.ooo.ooo,oi
lo.ooo.ooo,oo
0,00
0,00
.000.000.000,0(
1.000.000.000,00
0,0(
Pendukung Peningkatan Keindahan dan Kebersihan Kota
31.300.000,00
8.700.000,00
0,0(
40.000.000,00
31.300.000,0(
Pembuatan Taman Kota [.elurahan Kowel (Pendamping)
000
0,00
ioo.ooo.ooo,oc
1.04 01.16.2A
Jasa Konsultansi Pembuatan Palar Arek Lancor
0,00
35.000.000,00
0,0(
i.oq.or
Rehabilitasi Media Tumbuh Pohon di Area Trotoar pinggir Jalan
0,oo
Ir
oaor.ro.tl
1i.04.01.16.14 i .04.01 . 16 15
lPenataan Penyapuan Jalan di Area Pelayanan Kebersihan lJasa Sampah dan Pembuatan Saturan Lindi TpA lPenimbunan lPemeliharaan
I
04.01.16.16
l1 1.04.01 16.17 I
1.04.01.16.18 |
t_
Taman Adipura Lingkungan Pondok Pesantren
o,oo
o,oo
lPembangunan Pengangkutan Sampah Jalan di Area Pelayanan Kebersihan lJasa lPemeliharaan Taman Kota
'I
I
I1.04.01.16
19
I
11.04.01.16.20 1.04 01 .16.21 1.04.01.16.22
t.ni,Ai.iil.t6.ts
.
r 6.25
r.04.0i.i6.26 1.04.01.1627
r.o+.or.io.zo i.04.01.i6.2e r.oa.oi.r6.e0 r.ol.or
.
r
6.ri
i.o+ oi .r o.e2
i.oi.oi.,2t
Pemeliharaan t-ampu
Penataan eks Pasar Gurem
prr.iin.ir. iu"n.
xeoersirran (p,qxi
0,oa
0,00
0,0(
ils^ooo.ooo,oo
ss.ooo.ooo,oo
68,7[
44.000.000,0(
0,0(
44.000.000,00
0,00
0,0(
r
.soo.ooo.ooo,oi
0,0(
i.soo.ooo.ooo,oo
0,00
0,0t
or o.oli.soo,or
0,0(
oro.oiisoopo
0,00
0,0(
300.000.000,0(
0,0(
300.000.000,00
0,00
0,0c
r.ioo ooo,oi
0,0i
5o.ooo.ooo,oo
0,00
0,0c
o,0i
loooo.ooo,ot
io.ooo.ooopo
0,00
0,0c
0,00
0,0c
18.800.000,0(
r
0,0(
ioo.ooo.ooo^oo
0,0(
35.000.000,00
0,0(
15.000.000,00
op(
1
ooo,oo
0.000.00c,0i
0,0(
1
.000.000.000,0(
35.700.000,0(
00i
1
35.000.000,00
0,00
0,0c
rs ooo.ooo,oo
0,00
0,0c
soo.ooo,oo
o,oc
200.000.000,00
200.000.000,00
0,0c
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
iiooooooo,oo
130.000,000,00
0,0c
0,0(
irs.ooo.ooo,oo
ris.ooo ooo,oo
o,oi
0,0(
rso.ooo.ooo,oo
150.000.000,00
b,oc
iis.aCo.ooopo
ri
ooo
0,0(
15.000.000,0(
0,0(
qr.soo.ooo,oi
opi
o;oa
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
Operasional Komunitas Belajar Perkotaan PNPM-MP 2014 (pAK)
0,00
0,00
0,0(
0100
0,0(
7.500.000,0(
010(
Pembuatan dan Normalisasi Saluran Bonorogo (PAK)
0,00
0,00
P..or.t* er.j;.s B.i;t;.s p;;k i;dripAxl
0,0(
0,00
0,0c
Perbaikan Lingkungan Kantor Pokes Pamekasan (PAK)
o,oo
-
Operasional Kegiatan ePte ianun nnggaran 2014 (pAK)
nm
pengemtang an
Knirli ei,riidtJai nir:iiiuti iia
air
0,oi
0,00
o,or
130.000.000,0(
o,oi
0,00
0,0(
ris
0,00
o,or
000
00i
150.000.000,0(
0,00
0,0b
boa
0,00
;4fi5.ooo,oa
o,ii
8.238,260.400,00
ati.iiii..iii,ii,(
9.1 10.534.400,0A
0,0(
sa.oos.ooo,or
ii.iii..lr,iiotoo,it
-
200.000.000,0(
ooo.ooo br
67,5C
0,0c
000
-
27.000.000,00
0,00
0,00
'
67.000.000,00
-
ioo.oooooo,oo
35.000.000,0(
0,0(
'1.000.000.000,00
0,0(
200.000000,0i
o;oo
P ros
.iiii .iil.2t'.io
prar.rn,
'115.000.000,00
1
-
14,3(
25.000.000,0(
11
Pengerasan Jalan Menuju Zona Aktif di TPA Angsanah (pAK)
Limbah 1
o.n
1
go0.48o.0oo,Ito
219.215.000,0t
ir
.000.000.000,00
1
6.255.632.500,0A
Kegiatan PLP-BK Tahun 2014
1
o,o(
so.ooo.ooo,oc
7.700.000,0(
0,00
74,6!
0,00
.230.000.000,0c
7't.700.000,00
PJM
25 634.000.000,00
2.429.899.000,0C
0,0( 59.971.500.000,0c
0,0i
12
0,0(
45.600.000,00
Kawasan eks
11
so.ooo.ooopi
0oi r.ooo.ooo.ooo,oo
Ir.o+.or.ro.rz
10
-
0,0c
aii.iiii..rlor',ot
r
+i.soo.ooo,oo
i.ii:iiiii.,53i.iao,to
li
+eo,ooo oo
0,00
o,oo ..o,oo
Penyediaan lnfrastruKur Sanitasi (DAK)
0,00
i.ibo.r+i.ooo,oo
o,oc
i.ioo.r+i.ooopo
0,0(
i.ioo.i+i.ooopi
0,0c
1.?60.143.000,00
0,00
Penyediaan lnfrastruktur Sanitasi (DAK Tambahan)
0,00
1
.452.826.800,00
0,0(
1.452.826.S00,00
o,oc
r .asz.azo.goo,ot
0,0c
r.qsz.s2o.80o,00
0,00
0,00
1.04.01 .27 .12
Penyediaan lnfrastruktur Air Minum (DAK Tambahan)
t.iiq.ii.it.ji
o,oo
z.sog.oas.o00,o0
o,oi 2.509.689.600,00
0,0(
i.sos.o8s.6oo,bt
0pi
i
sog.oCg.ooo,oo
opo
0,0c
p.ry.oiim rrtrasirft
0,00
z.sr s.ooi.ooo,oo
004 i.sisooi.ooo,oo
0,0(
z srs.oor.ooo,oi
opa
i.sis.ooi.ooo,oo
o,0o
o,oo
t .oq.ot
.zt
.lt
i eir
rvrirr, lonri
-
289
1.04.01 27 .14
't.06.00
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.01
m P etayan a n admini strasi
1.06.01.A1
P ro g ra
I .OO.Ot.Ot .t a
Rapa!rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
'1
.06.01.01.20
P
e rka ntora n
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) (PAK)
0,00
0,0c
152.
7.1
1.601.620.600,00
29,01
1.601.620.600,00
29,01
405.000.000,a0
34,25
97.500.000,00
0,00
0,0c
107.600,
168.500.000,00
34.s00.000,00
25,75
1s0.05s.840,
150.055.840,00
0,00
0,0c
182.950.000
257.
0,00
0,0c
0,00
0,0c
0,c0
0,0c
7s.000
0,00
0,0c
872
872.274
872 27 4.
0,00
0,00
Peningkatan Prasarana Air Bersih (DAK) (DPAL)
872.274
881.585.0C0,00
4.559.689.940,00
79
s.520.894.940,00
5.999.310
881.585,000,00
4.5s9.689.940,00
79.620.000,00 5.520.894.940,00
5.999.310
't52.
7122.515,540
1.174.23s.
111.1
1.587.
79.620.000,
836.035.
266.940.000,00
299.240.000,
1.182.
01
o7
0,00
97.500.000,00
62.400.000,00
71.600.000,00
0,00
150.055.840,00
150.055
257.500.000
1
26.400.000,
34.000.
1 06.01.01 ,21
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkanloran
1.06.01 .01 .22
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ( DAU )
74.550.000,00
182.9s0.000,00
1.06.01.01 23
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK
26.640 000,00
41.480.000,00
0,00
i
Koorriinasi, Monitoring dan Evaiuasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
26.400.000,00
148.600.000,00
0,00
1 06.0'1.01.27
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan cian Pendidikan
22.500.000,00
52 s00.000,00
1.06.0'1.01.3i
Koordinasi dan Evaluasi Fenyusunan Program Bidang Ekonomi
23 2s0.000,00
26.750.000,00
s0.000.000
232s0
50.000.000
0,00
0,0c
ir4onitoring Program Strategis Bupati
31 200 000,00
64,60C,000,0c
9s.800
31 200
95.800.000,00
0,00
0,0c
79.620.0C0,00
0,00
O,CC
1
1
06.01 01.24
.06
C
1.01 .32
.06.01.01.33
Pengadaan Perlengkapan Kantor
1 06.0'1.01.34
Verifikasi Data Rumah Tangga Miskin 2011 (PAK)
(R1'tu1)
Non iamkesmas PPLS
0,00
0,00
0,00
0,00
74.550
68.120.000,00 175.000.000,00
26 640.000
41.480
26.400.000
148.500.
79.620 000,00
0.00
0,00
1
06 01.01.36
Review Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah l(SPKD) Tahun 2013 - 2018 (PAK)
0,00
0,00
1
o0cl
0,00
10
Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak
I
0 001
Perrieiiharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
C.350
1
gs.7e2.600,001
98.782.
50.461 .600,00
50 461.600,00
I
0ool
lDemeliharaan rutln/berkala gedung kantor dan rumah dinas I
lPemeliharaan
29.0i6.000,001
29 076.000,00
o 00l
rutin/berkala peralatan gedung kantordan rumah dinas
n.nrUltitar sedang/berat kendaraan dinas/operasional Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAK)
Peningkatan Kapasifas Sumber Daya Aparatur
1.46.01.05 1.06.01.0s.01 1.06.01.15 1
.06.01
.1
5.14
1 06 01.15 1s
19.245.000,00
19.245 C00,00
.f
l
150.(100.000,00
0,0c
95.000.000,00
105.500 000,00
105.500.000,00
0,0t
98.782.600,00
136.782.600,00
38.C0A.0t)a,00
38,47
50.461.600,00
50.461.600,00
0,00
0,0c
29.076.000,00
29.076.000,00
0,c0
c,0c
19.245.000,0C
19.245.000,00
0,ri0
0,0t1
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,0c
0,00
0,00
0,00
0,0(
0,00
30.000.000,00
30.440.000,00
rog ra m Pe nge mbangan
Da
ta/l nfo rmasi
Penyusunan lndikaior Makro Kabupaten Pamekasan
Peryusrnan RAD Kab. Pamekasan
dalam i\4endukung N'lilenium
24.675.000,00 1
4.47s 000 00
10 200 000,00
-i,;-.:-ri Percapaian Kineqa
i,iDGs
0,00 38.000.000,00
38 000.000,00
0,0c
30.00a.040,0(
30.400.000,04
0,00
0,0e
30.000.000,0(
30.000.000,00
0,0c
0,0c
49.035.000,00
21,51
30.00c.000,00
30.000.000,00
202.910.0A0,00
227.585.0A0,00
31.050.
245.570.000,0(
276.620.040,40
13s.000.000.00
13.725
12'1.275.000,0(
135 000.000,00
0,00
0,0i,
10 200
82 38s.000,0(
92.585.000,00
0,00
C,CC
1 r i, iJi,U\
1t 035 C:l.l-n
0,00
120 s25.000 00
0,00
82 385 000,00
92 535.000,00
Develcpnrent Goals (MDGs) I librlL
150.000 .000,00
0,001
0,00
dan pelatihan formal P
U,UL
3e 650.000,0t
I
I
1.06.01.02.45
45.000.000,00
|
I
1.06.01.02.44
45.000 000,001
I
I
1.06.01.02.32
0,0c
I
0,00
prasarana aparatur lProgram peningkatan saranan dan
1 06 01.02.31
70.000.000,00
I
I
1.06.01.02.24
38 S00 000,0q
6.200.
Peny'rsunan Buku Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 (PAK)
1.06.01.02
70.000.000.00
I
.06.01.01.3s
lP.nyrrrnrn llpnxl
2B 7s0.000,0q
41 250
1
1.06.01.01.37
175
52.
22.500.0c0
79 620 000,00
68 120
a,cit !
i
0,00
1.lr:,- --;I
ltl
I
290
1.46.01.18 '1.06.0118.01
4
2
I
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1
o,ool 725.000.000,001
663.075.000,00
61.92s.000,00
6
5
'1
6s.52s.OOO.00l
959.175.A00,0q
l
192.350.000,00
7.6s0.000,00
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Skategis
o'*l
200 000.000,001
7.650.000,001
22.950.000,00
Pendampi,rg Kegiatan Sanimas {PAK)
1.06 01.18 03
Fendamping Program Pengembangan Ruang Kota Hijau (PAK)
52.050.000,00
ill
100.000.c00,00
0 001
1,06 01 1B.04
Pendamping Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
22.925.000,00
52.075.000,00
0,001
75.000 000,00]
0,00
50.000.000,00
o,*l
50.000 000,001
22.500.000,00
27.500.000,00
o,*i
50 000 000,00]
22.500.000,00
27.500.000,00
8 850.000,00
341150.000,00l
0,001
350 000.000,00
8.8s0.c00.00
341 150.000.00
o,*]
11
12
1.02s.000.000,00
300.000.000,00
t1'
200.000.000,00
0,00
0,(
:
192.350.000,00 l
1.06.01 18 02
l0
9
8
7s.000.000,00
0,00
0,(
100.000.000,00
50.000.000,00
00,(
50 000 000,00
0.00
0.(
Berkeian juta n 1
.06.01 .18.06
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan PeratLrran Zonasi Perkotaan Pasean dan Batumarmar
,,rrl
350.000.000,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00 320.000.000,00
I I
1.06.01.18 07
tulasterplan Pengembangan Objek Wisata Talang Siring (PAK)
0,001
0,00
3.57s.000,00
246.425.000,00
461.800.000,00
url
495.000.000,00
51.200.000,00
760.800.004,0a
;::l
us.400.000,00
1
00.000.000,00
17.000.000,00
83 000 000,00
0,001
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00 ]
I
L06.A1.19
Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar
33.200.000,rl01,1
1.06 01 19.15
Fasilitasr Perrgembangan Agropolitan
17 000.000,00
83 000.000,00
0.001
c.00
1
45 000.000,00
16.200.000,00
128 800.000,c0
o ool
145 000.000,00
0,00
0,
o,*]
2s0.000.000,00
0,00
250.000.000,00
o,ool
250.000.000,00
0,00
0,
246.550.000,0c
0,001
250.000.000,00
250.000.000,00
0,
o ool
70 000.00c,00
70.000.000,00
1.C6 01.19.16
Profil Produk Unggulan
16 200 000,00
'128 8C0 000,00
1.06.01 1917
Penyusi-rnan DED Perkantoran (Jadwal Ulang)
0,00
250.000 000,00
1.06 t)1.19.18
I'lasterplan Pengembangan Rumah Sakit t-rmum Daerah (RSUD) dr. H Slamel lvadodirjo (FAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
3.450.000,00
1.06.01.19 19
Penoamping Program Persampahan 3R (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
17.550.000,00
1.06.01.21
Program Perencaan Pembangunan Daerah
1 06.01.21 08
Penyusunan Rencana Keria Pemerintah Dacrah 2C14
.06 01.21 .09
425.645.AA0,00
2.096.029.000,00
23.700.C00,00
0,00 2.521 .674.000,00
440.670.C00,00
91 .300.000.00
0,00
115.000.000,00
23.700.000,00
0,00
200.000.000,00
35.775.000,00
s2 450.000,0c
2.s20.589.600,0(
0,00
11
5.000 000,00
0,00
0,0
o oo]
200.000.000,00
0,00
0,0
48.750.00c,0t
o*l
60.000 000,00
0,00
c,0
32.200.000,0t
0,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3s.775 000,00
Penyusunan Laporan Pelaksanaan PenanggulanEan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
1
1.250 000,00
48.250,000,00
0,00
60 000.000,00
1 06.01.21.29
Penvusuna:i KUA dan PPAS 2015
20 500 000,00
32.200.000,00
0,00
152.700 000,00
20.500.000,00
Punyuurnun KUA dan PPAS Perubahan APBD 2014
11.500.000,00
86.730.000,00
0,00
98 230.000,00
11.500 000,00
86.730.000,tr
Operasionai Badan Koordinasi Penataan Ruang Daei'ah (BKPRD) . Pamekasan
2s.920 000,00
24.080.000,00
0,00
50.000.000,00
2s.920.000,00
25.500 000,00
80 500 000,00
0,00
106 0c0.000,00
25.500.000,00
1
.06.01 .21 .32
1.06.01 .21 33 '1.06 01 21.35 1
Tim Kooriinasi (MONEV) PKH
.06.01 21.38
'usunaa Proill Kabupaten Pamekasan
1 06.01.21 .39
1
5.000 000,00
39.1 80.000,00
LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2013
1
1
1,250.C00,00
1
52 700 000,00
0,00
0,0
0,00
98.230.000,00
0,00
0.0
24.080.000,0(
0,00
50.000.000,00
0,00
80.500.000,0(
0,00
106.000.000,00
0,00
102 274.CCo,00
0,00
117.274.000,00
1s.000.000,00
102.274.000,0(
0,0c
i 7.274.000,00
0,0c
47 390 000,00
0,00
186.570.000,00
39.'180.000,00
147.390.000,0(
0,00
186 570.000,00
0,00
32.1 50.000,00
0,00
50.000.000,00
17.850.000,00
0,00
50 000.000,00
0,00
1 06.01 21.40
hop Rekonsiliasi RM SKPD, Hasil Il4usreni:ang menujL: Perencanaan yang Efektif (Rakor Perencanaan)
17.850 000,00
1 06 01.21.46
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (PAK)
96. 1 s0 000,00
1
12.750 000,00
0,00
208 900 000,00
82.950 000,00
155.750.000,0(
15.900.000,00
152.100.000,00
0,00
168.000.000,00
15.900.000,00
1
3.125 000,00
26.875,000,00
0,00
30 000,000,00
3.125.000,0c
20.325.000,00
29.675.000,00
0,00
50.000.000,00
20.325.000,0c
3 9is.000,cc
96 025.000,00
0,03
1
00 000 000,00
3.9i5 t)00,0c
4 845 000,00
145.155 000,00
0,00
1s0.000 000,0c
4 845.000,0i
145 1 55 000,0(
1.06.01 21.47
Penyusunan LAKIP 2013
1.06.01 .21.48
Revisi Renstra SKP0
1.06 01 21.49
Femetaan Belanja APBD
1.06.01.21.50
Penyusunan Selayang Pandang Kabupater Pan'e,i:san Tahun 2014
1
0501 21 51
i il),)l
1 1 i/
a
9 :r y'i
r
-q
i:irylsu
-i
:t :i
na
i-
r
F
ea
S
i
bi i ity,, ( F S
)
S is ie
illaster-plan Drainase
n P
pe
n r,
: I : : :r i
Jr\"ri-r :r l
A
i
i
I.,r
i
n
U
n)
3 9'11 Cir; .l'';
1
'1
1
1
91 100
cct
00
,_l.l_r,..]
20i,; 136 3gO O,
17,4
64.225.000,0(
1.06.01 21 16
1
439.585.6A0,00
91.300.000,0c
164.225.000,00
1
0,001 2.961.259.600,00
64
32 150.000.0(
0,
0,00
238 700.000,00
29.800 000,00
14,
52.100.000,0(
0,00
168.000.c00,00
0,00
0,
26 875.000,0(
0,00
30.000.c00,00
0,00
0.
29.675.000,0(
0,00
50 000.000,0c
0,00
0,
96.0.15 000,0(
U,UU
0,0c
:,
000
0
i],Ci
"1,0c
1
03
C,3,0
000,0c
1
5U 00C
000,0c c
,.1i
11ln
n,1,'l
r)nn n:r
291
I 11.06.01.21.53
11060121s4 |
1.06.01 .21 .5s
l,.ou.o,.r',.uu
f,*0,,,,,
2
3
Penyusunan Feasibility Sfudy (Study Kelayakan) pasar Waru Penyusunan dan Penetapan perda RDTRK perkotaan pamekasan (DPAL) (PAK) Penyusunan M31terplan rrampr.g
B;ft
a;il.iuh;gl
Sosialisasl RTRW Kabupaten parnekasan (pAK)
l,.ou.or.ru
prognm.peninskaan
I
Kinerja dan Keuangan .oo.or.zo.oe
eengiibe;t;; s,sfe;
r;t i,i ciprian
fud;-
)erencanaan dan Evatuasi erogram Baniui; nfrastruktur dan Ekonomi produkif
1,.*r,.*
crognm Pengembangan dan pengelolaan Jaringan lrigasi, Rawa,
(BKJEp)
Bid;,ts-
lan Jaringan Pengainn lainnya
lr.os.or.es.or I i.oe .oi.2b.oz
1,.*.o,.ro 1.06 01 .30.01
|
36.100.000,00
92.900.000,00
)endamping WISM
6
7
rl
8
200.000.0m,00 19.350.000
0,00
18s.000.00(
56.000.000,00
r+z.iso.ooo,or
1s0.000 00c
0,00
12.375.000,
r+r.lro.ooo,oi
153.785.600
153.78s.600,00
6.900.000,
193 100.000,0(
200.000.000
200.000.000,00
32.600.000,
roz.too.ooo,oc
200.000.000
200.000.000,00
16.600.W,,oA
10.000.0@
0.a0) 'l
ro.ooo.ooo.ori 'l
40.000.000
0,001
200.257.500,
0,00 I
0,00
0,00
0,00
23.4{N.0N,00
i;..ioo.,No,to l
16.600.000,00 I
I
i
45.80A.000,00
i
1s1.157.500,001
1s4.157.50A,0d
27.200.000,0d
23.000.000,00
5n nnn /Yvl
127.257 11.
0,00
0,00
I I
1s0.257.500,00
38.
11.
11.07.01
)inas Perhubungan,Komunikasi dan lnformatika
11.0i.01.01.1s 1.07.01.01 18 I
Ir.oz.or.or.rs or zo
Ir.oz.oi .01 .01 .21
It.ot.ot.ot.zz I
t.oz.ot.or.zs
I
1.07.01.02
'enyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan lapat-rapat koordinasi dan konsullasi ke luar daerah
7.246.890.650,00
1.41
131.350.000,00
3.795.609.1 00,00
7
r.oz.or.o2.og
r.0z.ot.ce.ro
t.ol a;..oz.tz 1.07.01.02.13 .A1.A2.14
1
.A7
1
.07.01 .02. 15
la
863.292. 0,00 0,00
1onitorinE, Evaluasi dan pelaporan (DAU)
68.100.000,00
loniloring, Evaluasi dan pelapordn (DAK)
2.100.000,00
endukung pelayanan administrasi perkantoran
il.No.ooo,ool
0,
50.000.000,00
50.000.000,001 0,(
615.292.100,00
66.000 000,00
32.000.000,00
perasional Website Pemerintah Kabupaten pamekasan
32.400.000,00
131.600.000,00
3.600.000,a0 0,00
0,00
:ngadaan peralatan gedung kantor (pAK)
0,00
0,00
]ngadaan Meubelair (PAK) Jukir
)ngadaan Aiat-Alat iikur Bidang perhubungan Laul
rng.d:::i i(rntputer
dan Notebook
lr l' ' :::;:: lal
Cpei-asiOnal \lOi:il
0,00
0,00
0,00
aoq.gzo.ooo,oo
0,00
0,00
0,00
p, )ng3,.jn3ir Alat Kornunikasi One Line :.
0,00
0,00 i
0,00
0.923.112
ro.sag.sol.r r0,00
5.oi6.os3.36o,oof 44,'
1.173.849.
1.973.766.
0.92?.112,
16.549.903.1 10,00
s.076.053.360,00
1.084.167.
1.017.512.
5L575.
36.000.000,00
90.000
89.850
10.000
4.7s0
0,00
i
1.263.rlS7.1}o,lair,
1
s0.0u0.000,00
5.1
50.000
112.
oio.s6i ibo
1.575.000 0
66.000.
45.320
200
32.400.
181.9C0
626.
304.920 30.000 25.000
0,00
s4.600.000,001
o,oo
100.000 000
100 000.00rj,
50.000.000.00
.r.i
i
c,cOl
1
50.c00 000.
107.s00.0c0,00
|
0,0
o,o 16,6
1075,01
609 367.100,001 1 1
1 320 000.00
1
(7.50o.ooo,oo{ (1,r: 13.320.000,00
I
13.5r
so.aoo.ooo,oo
2222fi.Un
u8.54s.UN,NI
75.250.000,a01 s,7i
28.000.000
28 000 000,001
23.500.000
23 500 000,00 I
1s.750.000
15 750.000,00f
25.000.000, 0
1s.000.000,00
1i.500.000,001
| I
250 300 000.m1
30 000.000
2s.000.000,
44,'
36.000.000
0
30 000
|
lo.azo.oca,ool rc,a
15.000.000,00i
105.000.000.001 1
607.792
98
611.695.000,00
engadaan periengkapan gedung kantor (pAK)
P )ngadaan Rompi Petugas
'1.575 000
o,l
4.973.766.
54.600.000,00
7.900
0,1
50.000.0u,00
15.000.
21.900.000,00
0,00
652.
0,00
iaya Operasional Radio Ralita FM
rognm peningkahn sannan dan pnsarana apantur
1.A7.01.02.07
1.0i,i1 02
3.795.609.1 00,00
,rognm Pelayanan administrasi perkantonn
1,.*.0,.*
11.07
431.350.000,00
|
0,00
0,
r.oz.oo
I
43,4
7.6s0.000,
)rggram Kefiasame Daenh (ooroinasi Perencanaan dan Monitoring pelaksanaan Kedasama )emkab. Pamekasan dengan BPWS (pAK)
200.000.00(
16s.650.000,0(
0,00
22.800.000,00
Pengeiolaan Kelembagaan trigasi (WISM)
12
195.500.000,0(
1iiloooooo
0
-
I
I
19s.s00.000,00
0,00
Penyusunan Kajian Kawasan Resapan Air Unfuk pengendalian Baniir Perkotaan (PAK)
5
4.500.000,00
7.650.000,00
Penyusunan Profil Kecamatan (pAK)
11.06.01.21.5s
r
4
00.300 (-cl, 0.
o,*l 30 ooo (]oo Lo
I
::::::::::l
;;;;;il;l
I
zs,r:
I I o,m 15.7s0.000,001 28.0oo.oo0,oo
o,oc
23.soo.ooo,oo
0,00
(304.e20 000,00t| 0 00
1
I
"0,c,l
0.id
,,{
",1 ,r;i ,;i 2A'
1.07 .A1.A2.17 1.07 .01.02.24
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07.01.02.3'l
aan rutin / berkala gedung kantor dan rumah dinas
1
.07
.01.02.32
1.07.01.05 1
o,*l , ,r, trl,ll
meliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dan rurnah dinas
.07.01 .0s.c'1
L07.01.07 1.07 .A1.07 .02
1.07.01.08
131.400.000,00
I
50.
n dan pelatihan formal
0,001
50.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan
0
'18.700 000,00
o,*l
Majalah Fokus
109.675
109.675.000,00
Peningkatan Kapastfas Sumber Daya Aparatur
kerjasama lnformasi dengan Mas Media
304 920 000.0cI
0,00
0,001
Pakaian Kerja Lapangan Petugas Parkir (PAK)
35.000
1
0 ,00
18.700
141000.000.0d
4.0oa.ooo,all
56.000.000,00
60.000.000,
4.000.000 001
s6.000.000,00
60 c00 000,00
4 000
1s.000.000,00.l
35.000.000,00
15.
50.000.
304.920.000,00
0,0(
1.675.000,001
2.000.000,c0
1,8i
11
o ool
141.000 000,001
6.000.000,00
4,41
a zoo.ooo.ocl
0,001
18 700.000,001
0,00
0,0(
50.000.00r,.0d
0,001
50.000.000,00.
a,a0
U,Ut
oJ
'l
0 ool
s0.000 000 00
0,00
0,0(
56.000.000,04
o,ool
60.000.000,00|
0,40
0,0(
56 000.000,0d
0,c01
60.000.000.001
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,00
c,0(
so ooo ooo
4.000,
0,
iltl
r
s0 000.000
0,00
111.675.000,04
3M 920.000,001
o,ool
35.000.00c,0d
I
50.00o.ooo,0ol I
i.07.0'1 .08.01
1s000000001
dan Pendataan Pemakai LPJU Pamekasan
107.01.10
Pen
yeba rlu asa n lnf ormasi P enyelen
g g a ra a
n
Pe
me
rintah
10.i50.000,001
35.000.000,00
0.
135.950.440,40
44.000.040
15.00c
50 000 000,00
i
161,850.
86.300.
0J
o ool
s0 000.000,001
6g.350.000,0d
40.000.000,00]|
271.200.000,a01
3s 000 000
dan Pembangunan Daerah 1.07.0'l .10.02
I
dan Pemberdayaan Keiompok lnformasi Masyarakat (KlM)
1.07.01 .10.03
s 350 000,0d
4.650.000
20.000
i.ooo ooo,ool
45,5i
20.000.000,00
0,00
0,00
84.900.000,00
51,05
I
33.000
127.600.000,00
5.700 000,00
aan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi
7.000 000,
8.3s0.000,00
4 6s0 000.00 I
84.90A.000,00
i
1
157.200.000
66 300 000
61 000.000,0q
33 000.000 001
2s1 200.000,00]
I
|
1.07.01.11 1
1
lProgrr* Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan ltledia
.07.01 .14.03 .07 .A1
il.A4
1.07.01.14.05
1
.07.01 ,14.06 .07 .01 .14 .A7
Massa
36.000.000,a0ll
Pengadaan Cover Baliho
19.300.00c,00 56 620.000,00 0,00
lPengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama
25 000 000,c01
0,00
62 320 000.001
0,00
0,001
|
.07.01
.1
4.08
lP.nordrrn Videotron
,, ,t, ttl,ll
21.100 000,00
1
.07.01
.1
4.09
lFasilitasi Pengembangan Siswa/Siswi Tingkat SD dan SMP se Pamekasan lv'lelalui Radio Ralita FM (PAK) lKabrrpaten lProgra m P embangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.01.15 1.37.01.1s.01 .07 .01
.15.07
1.07.01.1s 09 1
07.01.15 10
I
1.07
1
1
.01 15.12
.07.01 15 13
30 ooo ooo ot]]
50.090.000,00
39 300 000,0q
0 t]ol
45.000.000,00
20.000.000,00
80,0c
56 620 000,0q
0,00
62.320.000,00
0,00
0,0c
5 1 s0 000,0q
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,0c
21.100 000,0q
40.000 000,00
80.000.000,00
0,00
0,0c
2
0,00
18.900
B0.000 000.00|
40.000.000,
I
954.000.000,
ooo
954 000 000,001
0
0,0q
954.000.000,00
954.000.000,00
0,00
0,0t
o,*l
775.000
9.82s 000,0q
0,00
10.600.000,00
10.600.c00,00
0,00
1.|iv.000.0a0,00
8.037.050.010,00
9.'118.750.010,04
3.554.1n3A0,00
63,87
5 000.000,00
0,00
15.000.000,00
0.00
0,0c
0,00
8i.700.000,00
(1s .800.000,00
(16 21
0,0c
350.000.000,00
100.000.000,00
40,0c
l
*rooo)rro.oo,ol
564.578.650,00
$6.8A0.000,00
leeningkatan pengelotaan terminal angkutan darat
,, ,r, ,rl,ll
I
I
Lampu Penerangan jalan Umum dan Lampu lPemeliharaan lPenerangan Jembatart
1
l
u.700.000,
Pengadaan dan Pemasangan Papan Sosialisasi Padrir Berlangganan
97.500.000,00
2s0 000.000,00
0,00
1
5C.500 000,00 335.s00.000,00
| 0,00
Portal Tempat Parkir di RSUD dan Pasar Kolpajung
I
16.000.000,00
236.500 000,00
3.500 000,00
I
LPJU Kabupaten Pamekasan lPemasangan lPengadaan dan Pemasangan Papan Peta PetunjukWisata Kabupaten I Pamekasan
50,300.000,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
iPenOadaan 1.C7.01 .15.1
14 390 000,0q
I
I
1
I
t"
:::l ,,rrl
0,00
50.000.000 7s0.000 000.
50.000 000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,0c
750.0c0 000,00
0,0c
750.000.000,00
7s0.000.000,00
0,00
0,0c 0,0c
0,00
50.000
5C.C00.000,00
0,0c
s0.000.000 c0
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000
50.000.000,00
0,0t
50 000.000,00
50 000 000,0c
0,00
0,0c
2.000.000 000,00
'100,0t
I
1.07.0i.1514 1 07
0'r 1515
t.u/ ul tl lo
lP.ror.grn.. lr..- -.,'- .,, r r. i" I
P.ng.rurr.
Infrastruktur Terminal Ba'an? [tsK ProDirsr) Ti,,l.,r lvle0ian Jalan iDpA--l
0,0r
0,00
2.000.000 000 0c
3s 0c0 00c,0c
,,1,C0
1
/ Agust-s
J0c 000 000,c0
0,0(
3s 00c 000.0c
0nr
I
t
^)._',1 ^.
t
Landasan Parkir Pasar
6,0'1
30.000.000,00 '149,33
I
l
1
5.700
68.600.000,00
I
lsiaran Keiitino
t"
0,00
1.024.000.000,00l| 1.210.010.000,00
|
trrrrtl.ill
I
fte .is5.000,04
I
5.700.000,00 I
lcemeliharaan Prasarana Media Luar Ruang
5.700
20 ir90.000 001
0,00
I
I
39.625.000
1.141.410.
111.41A.000,00l.' 14.390.000,00
s 700 000 0o
lOperasionat Mobii lnternet Keliling M-CAP
I
1
I
J,JJ
i
C.
CJ
,
j!
t
.i:.1 Jll,i.!C0.i!
4 000 000.000,0c
4 (lca :CC.00C,00
0,0c
000
3r0 rt-lj 'l:,1
i;
(3s.000.000,00 100,ct ^
^,a
I
r"i
I
2S3
.07 .01 .15
.17
Pemasangan Jaringan dan l(WH Meter (Jadwal Ulang)
0,00
i.07.01.15.18
Pengerasan Landasan Terminal Lada
0,00
1.07.01.15.19
Pemasangan LPJU Kabupaten Pamekasan (DPAL)
0,00
Pembangunan Tambatan Perahu (DAK)
0,00
AMDAL Pembangunan Tambatan Perahu (PAK)
0,00
1
.01.15.20
1
.07
1
.07 .01
.15.21
1.07 .01.15.22
AMDAL Lalu Lrntas Talang Siring (PAK)
0,00
1.07 .01 .15.23
Pemeiiharaan Tiang Lampu Tandem (PAK)
0,00
1.07.01.15.24
Pembangunan Pagar Terminal Ceguk (PAK)
1.07.01.15.2s
Pembangunan Sarana Tempat Khusus Parkir Pasar 7 Agustus (PAK
0,00
1.0i 01 15.26
Pembangunan Sarana Tempat Khusus Parkir Pasar Kolpajung (PAK)
0,00
107 C1.15.27
Pembangunan Sarana Tenrpat Khusus Parkir Terminal Lawangan Daya (PAK)
0,00
Penyusunan DED Pembangunan Break Water Pelabuhan Pasean Sisi Barat (PAK)
0,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
0.00
1
.07.01.15.28
1.07.01.16
.07.01.16.02
747.443.360,0C]
747.443.360,00
439.971.360,00
143,0{
o,ot
s7s.000.000,00
575.000.000,00
0,00
0,0(
o,ol
l.lll
ort
1.000.000
0,00
0,0(
0,00
0,0(
150.000.c00.00
150.000.000,00
0,0t
till
0,00
100.000 000,00
1C0.000.000,00
0,0t
o*l
3s.000.000,0q
0,00
35.000.000,00
00q
'100.000.000,00
ort
200:000.000100
0,00
100.000.000,00
0,00
eo.0oo.o00,oo
l,::l
:'::l
iltl ,,rrl
;,,,ffi1
0.001
350.000.000,00
o,0ol
127.000.000,04
0,001
.000.000,00
1.07"01.16.03
Kalibrasr dan Pengaciaan Alat Uji (PAK)
0,00
0 001
1.07.01.16.04
Rehab Pagar Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PAK)
0,00
o,ooi
1.07.01.17
P ro g ra
0,00
3.300.000,00J
36.480.000,01
0,00
3 300 000,001
36.480.000,0c
163.650.000,00
Q4.550.000,0t
0,00
700.000.000,00
rs.ooo.ooo,oo
0,0t
100.000 000,00
100.000.000,00
0,0c
200 000 000,00
200.000.000,00
0,0c
1C0.000.000,00
100.000.000,00
0,0c
30.000 000,00
30.000.000,00
0,0c
350.000 000,00
350.000.000,00
0,00
827.000.c00,00
800.000.000,,00
162,96
0,00
27 000 000,00
0,00
0,00
I
0,00
700.000.000,00
100.000.000,0c
0,00
7C0.000 000,00
i00.000.00c,00
0,00
100.000 000,00
100.000.000,00
0,00
I
m
P e
ni ngkatan Pelaya nan Angkuta n
1.07.01.17.03
Realisasi Pernbuatan Surat Dokumen Kapal/Surat Pass Kecit (PAK)
1.07.01.19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
.07.01.19.02
1
0,00
0,00
r.o7.or.r g.ol
.000.000.000,00
100.000 000,cl
RehabilitasilPemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
1
34.606.650,00 .000.000.000,00
34.606.650,00 1
150.000 000,01
0,00 '1
LUJ 1
575.000
o,T
1
21.500.000,00
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)
3g0.200.000,001
0,00
0,00
,r rrr
rrl,ill
0,0c
11.300.0N,00
51.C80.000,00
51.080.000,00
0,00
1.300.000,00
51.080 000,00
51.080.000,00
0,00
836.237.0N,00
1.420.4i7.00A,00
86.500.000,00
6,4E
'163.937.000,00
163 93i 000,00
0,00
0,0d
22.300.000,00
64 000 000,00
14.000.000,00
u.o9
7s.000.000,00
0,00
0,0q
12.500.000,00
37.500.000,00
so,oq
1
l
4.500.000,00
37.200.000,0c
Pendampingan Telecenter
4.500.000,00
1.07.01.19.04
Orieniasi Penranlapan Tekik Kelalulintasan & Perparkiran di Kab Pamekasan
9.300.000,00
9.300.000,00
65.700,000,0c
0,00
1 07.01 .19.05
Operasi Ketertiban Lalin dan Gabungan
61.800.000,00
99.300.000,00
13.200.000,0c
0,00
1.07.01 .19.06
Operasional Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
34.500.000,00
34.500.000,00
20 s00.000,0i
0,00
ss.000.000,00
0,00
0,0d
1 07.01 .19.07
Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas Had Besar lslam, Natal, Tahun Baru dan Insidentil
1
1.400.000,00
53.600 000,0(
0,00
6s.000.00c,00
0,00
0,0q
150.000.000,00
0,00
0,0q
50.000.000,00
0,00
u.0u
s0 000.000,00
0,00
0,0q
400 000.000,00
0,00
oo4
35.000.000,0c
3s.000.00c,00
00 00c 0c0 00
0,00
i
1
400 000,00
:illllll.lil
I
1
I
I
1.07.01.i9.08
Pengaciaan Guarci Rail (tlAK)
0,00
0,00
1.07.01.19.09
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)
0,00
0,00
150.000.000,0(
0,@
1.07.01.19.10
Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light
0,00
0,00
5C.000.000,0(
0,m
t oz.ot.tg.tt
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
0,00
0,00
0,0(
Pemilihan Pelalar Pelopor Tedib Lalu Lintas (PAK)
0,00
:::l
4 650.000,00
33.3s0 000.0(
Peicadaar tian Pemasanoan Flashing Light
ccc
" rcI
0,00
0,0(
1
.07.01 .1 9.12
1.C7 01 19.1s
1
(DAK)
::::::::::l
0,0(
150.000.000,00
1
--t
I
400.000.000,00 0,0c 1
00.000.000,0c
1
ill
i
294
't.u t.u1
,tu
P rog ra
,.rrl
Kalibrasi dan Pengadaan Alat Uji
;rrl
Program Paftisipasi Pembangunan Daerah
10.s00.000.00lt 85.4i0.000,00],
1.07.01.21.01
Pameran Pernbangunan dan HARHUBNAS
z aso ooo oo
Penyebarluasan infor,nasi pembangunan daerah ( pembuatan kalender 20 1 5)
1.07.01.22
Program Pe ningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan
1.07.01.22.01
Pengadaan Stiker, Tanda Pelunasan Retribusi Parkir Bedangganan
.07
1
,01.22.46
Biaya operasional pelaksanaan retribusi parkir berlangganan
-z
eso ooo oo
,I
Lingkungan Hidup Badan Lingkungan HiduP
258.075.000,00
1.08.A1.01
P
.08.01.01 .1B
1
n a
n
ad
.08.01 .01 .22
Monitoring. Evaluasi oan Pelaporan DAK
1.08 C1 01
2-?
1.08.01 .02
1.08.01.02.24
prasarana eparatur lProgram peningkatan sarana dan I I
1.08.C1 02.3'i
lPemerliharaan R-1:n1Be'kala Gedung Kantordan Rr.:mah Dinas I
1 08.01.02 32
lPemeliharaan Rutin/Berkala Pei'alatan Gedung Kantor dan Rumah
o'*l
62 930 000,00
7.6s0.000,
1.08.01.02.34 1.0s.01.05
Pen
in gkata n Kapasitas Sumber
D
aya Ap aratu
r
25.350
33 000 000,00
U,UU
930.000
1
.08.01.05 02
1 08.01.05.03
l
353.864.000,00
353.864
1.08.01.05 04
0,00
0,0d
260.688.550.001 3.490.117.550
480.025.000,00
13,75
260.688.550,001 3.490.'r 17.s50,00
3.311.424
3.970.1 12.550,00
480.025.000,00
13,75
367.074.140,
25.000.000,00
7,31
90.000.000,
25.000.000,00
38.46
912.900 000,
l
l
ol.,oo
0,001
0.c01
34 1 7C 000,00
,*l
| o,oo | o oo I
41 c18 ooo.0o
1s2.628.s00,00
0,001
1g.4sg.ooo,001
279.924.
342.074.100,
sc 000 000
65.000.000.00
122.518 172.127.
167.628.
298.377.900,00
06.240
ooq
42.637
0,001
38 1 38.900,
57.637.900,00
23 250.000
0,001
23.250.000,
23.250.000.00
23 1 38 eoo,oo
19.499.000,0C
23 250 ooo,oo
0,00
o,o,J
0,00
0 001
o,ool
o,oc
0,00
0 001
0.001
1
1.08.41.15 1.08.01.15.18
108011519 11 I
I
l
0801 1522 cB
i)i
15 26
P
rog ra m P en gem ha ng
a
n Keine ria Pengelolaa n
06.240.000
1
Persa mp aha n
Gerobak Samoah (DAK) Lingkungan tsesih, Sehat dan Asri -l-PS
Sekolah (DAK)
I
I r.cs
or rs zz
I
i t.ar:.0t.15
I
Pembangunan Riimai Atao Pengolah Sampah (DAK)
36.000.000,00ll 30 300.000.00 o.oo
I
l I
5 700 000,00
45.000
'i
1
47.1
1
s.600,ot
0,40
154.01s.600,001
6.g00.000,ad
1
26.250.0A0,00
23,35
0,00
0,00
1
5.000.000,00 0,00
35,1 8
0,00
0,00l|
122.1
66.250.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
(25.0A0.000,00) (16,23
1
I
50 000 000 0c
0,00
50 000 000,00
0,00
o,o(
0,00
0,00
0,00
25.000.000.
0,001
25.000.000,c0 0,00
o ool
i25 000.000,001 (50,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I
50 ooo ooo,o(
47 1 1s 600,0( 664.667.00a,01
43 825 000,0(
0,00
50.000.000,00
0,00
54.015.600,00
0,04
7A0.667.00A,00
74.125.000,00
0,0c
l80 4oo ooo,o(
0,0c
180.400.000,00
/8 410 000.0{
0,0c
84.110.C00,00
0,00
50.000
0,00
5C
6.900.000,00
47.115
0,00
54.015
664.667.
0,00
7t0.667,
36.00a.000,00 30.300.000,00 0,00 5.700.000,0c
180 400.000
78.410 0C0,
0,00
84.110.000,00
0,00
0,0c
0,00
185.[2C 00C,00
0,00
nna
0,00
177 C12.C"C,C0
0,00
0,0t
i4.80r.000,00
11 fiT
0,0t
1Es 020 000,
Iil|
1iloi2l.loJ
0,0(
177 C12 C)CC,00
0,0(
117 tJ12
t
ti )-;.)J..lr
Ji.tUJ.UUu,
Ui
0,0c
0,00
185 020 000,00
24.1.1 39.550,41
0,0c
0,00
0,00
43.825.
0,0(
t:.j Jia.,)
0,00
180.400.cc0
t35 320 000,c'
,l:,
0,00 0,00
74.125 000
I 0,00 I
t l7 1,1') ,,tttt .t; .
0,00
06.240.000,00
66 250
I
I l
0,00
0,00
I
I
Kesadaran Masyarakat terhadap Kepedulian Lingkungan
Pembangunan
|
0,0d
0,00
122.518 000,00
47.0i
0,00
0,00
4s 820 000
34 170
45.820.000
1
108.736.
108 736.1
08.736.
1
106 24o ooo,oo
l I
6.s00.000,001
6 900 000 00
Pendampingan Kelurahan/Desa Berseri
'I
176.932 000,00 100.00
930.000.000,00
1oB 736 1O0,oo
o.co
Training Manajemen Linqkungan Hidup
15,9E )
3.970.142.550,00
| 1 650 000 00 | Bo 9oo 000,oo l
o.oo
SDIM Bidang Laboratorium
l
3.311.424
o,ool
0 0o
ikan dan pelatihan formal
l
0,001
o,oq
0,00 176.932.000,00
I
1.08 0'1 .05.01
^^^t
62 930
1.266.
1.106.
6s ooo ooo,oo
o,oo
Sepeda Motor Operasional (PAK)
85.430.
]
|
o oo
adaan Peralatan dan Pedengkapan Kantor (PAK)
0,0q
o,o0l 0,0q
60.080
I 1.08.01.02 33
|
95.930.000,
I
0,001
o oo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
33.000 000,00
912 900 000,00
o,ool
I
il:l
176.932
1
lMonitoring, Evaluasr dan Pelaporan DAU
0.00
I
10.504.
95.
il:l
o o0
I
0 ,0q
I
76 932 000,00
1
| 2.971.354.000,00
o,oo
Pendukung Pelayanan Admrnrstrasi Perkantoran
o']
z.szr.os+.ooo,oo
I
I
I
s2.550.1Joo,/Jol 24s.524.1
mi n istr asi P erkantora n
Rapat-rapai koc.rrdinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08.01 01 .21 1
el aya
I
60 080 000
I I 1i 100 000 00 I
1.08.01
P
2s 3sC 00c 00
0.00
2s8.o75.ooo,oo
0,0a
0,00
;,,1
7.1 00.000,001 1.08s.83 2,000,00
1
1.08.00
rog ra m
I I |
12
I
1.07.01.21
1,07 01.21 02
11 0,00
m pe ni n g kata n kelaika n pengopera si an kend ara an
bermotor '1.07.01.20.04
l0
9
8
7
6
5
4
3
2
I
Jtti.i
,
ll]
?4s.339.550 0L
8ir) r{Ai
5.5o
l,Y3
0B
1
0'f i6
17
0,00
Pembuatan Lubang Biopori (DAK)
5
4
3
2
10.000.000,00
1
1.08 01 16.14
Pembuatan SPM Lingkungan
0,00
25 000 000.00
1.08 0i.16,'19
Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Udara Ambien (DAK)
0,00
0,00
1 CB01 1520
187 00C 0C0,00
0,00
Pembuatan Sumur Resapan (DAK)
1
6 110
I
llll
25.000.
*:,il|
241 .1 89
I
241.1
|
"
I
1
1.A8.01
0,00
Penrbuatan iPAL Tahu (DAK)
iA22
Pengembangan SDM Bidang Laboratorium Lingkungan (PAK) Perlindungan l-ingkungan SeKolah dari Pencemaran (PAK)
1 CB 0'1.15.26
Operasional Laboratoriurn Lingkungan
.08.01.17
Program Rehabililasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
08 01 '17.17
Penanaman it4angrove dan Vegetasi Pantai (DAK)
t8 01.17
Penrbanguran Pencegah Longsor Sistem Eko-hidraulik di Kawasan Rawan Lo,igsor (DAK)
18
1
a8.01.19
Program Peningkatan dan Akses lnformasi Sumber dan Lingkungan HiduP
1
0B
cl
Penyusunan Slasus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
19.06
E
aya Alam
08 01 19.C7
Pembinaan dan Asistensi Sekolah yang Berwawasan Lingkungan
1
0E 01.19.CS
Penrbinaan Penilelclaan Lrngkungan Kabupaten Pamekasan
08 01 .19.09
Pemetaan Surnber-Sumber Mata Air Penyusunan Analisa lvlengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Pasar'vlarLt Barat
.08 01.13.'10
.0sc1
1
'19.11
37.200.000,00
26. 1 s0 000,00
0,00
3$.88A.0A0,00
;::l 7.200.000,00
s 350 000.00 25 400.000,00
|
103 125.
1
0,00
Kampanye Lingkungan Hidup (PAK)
00ol
.,Program pengelolaan ruang terbuka hiiau (RTH)
.r,8.A1.24
1 08 01.24.1
52.635,
1
lPe,ranara,, Pohcn di Kawasan Sunrber Mata Air (DAK) lR.hubilitur, Pohon Penyerap Polusi dan Peneduh di Perkotaan (PAK) I
1
.08 01 .24.14
lPenrbuatan 1 08 01.24.15
Tanran llijau (DAK)
lP.nunun,r, Pohon
cii Sempadan Sungai (DAK)
.08.01.27
lProgra* Pembinaan Lingkungan Sosial di Eidang Kesehatan dan I
i
08.01.27 01
1 03 C1 )-7 A2 1
I
0801 2703 10
r..)0
1.10.01
lHari
lDenJJk,ri Pere'ik:a: JckLil'rsn UKL-UPL I
0,00
0,00 0,00
137.500.000,00
31.575.A00,00
49.754.400,00
lSosi:lrs::.i I
!
lTin
B 399 400,00
0,00
0,00
linl'6''613n
(trr:ld l::1,.^ tt. '-,:+".
41.3ss.000,00
24 900.000,00
Sinil
I
lDinas Kependuciukan dan Catatan Sipil
535.000.000,00 535.000.000,00
1
1
0,0c
363.880.
0,40
0,0c
169.400 000
0,0c
0,0c
94.480 00C
0,00
0,0c
69.400.000,
194.480.000,
.400.551 .3i C.00
.400.551.!t1(],00
1
614.730.000,04
*0.*l
,ro ooo.ool
oool
l:::l | l;
lil
| *r.,r, ,,l ll
L*.urr.ooo,r,
1i5.475.000,00
t6,lt
30.975.000,
38.1 75 000,00
0,00
0,0c
58.09s
63.44s.000,00
0,00
0,00
27.235.000
52.635.000,C0
0,c0
0,0c
150.C00.c00,00
a zsc ooo,ool
1
41.750
o,ooi
1
s0.000 000,00
0,00
c,0c
175.000.000,00
,
167.350
o,ool
1
75.000.000
0,0c
0,0c
76.940.000
76,940.000,00
0,0c
44.670.0C0
44.670.000,00
0,0c
1;:.865.000,00
0,0c
137.500.040,00
n,44
uro ooo.ool
0,001 I
12.165
'164 604.0C0,00
6.675.000,00
Lingkungan Hidup
I
0,00
I
Sosial
I
63.350.00C
r zoo.ooo,r,ol
I 1
23.420.000
I
165 000.000,c0
0,00
0,0c
0 001
I
1 08.0'1.24.13
0,0c
39.020
urru]
0,00
33.300.000,00
3 150.000,001
467.104.000-,0-01
0,00
0,0c
47.s00.000,00
5.350 000,001
l,*l I
0,00
33 3C0 C0'1,
,u *oo.nro,ool
1,,,1
0,00
0,0c
03.1 2s.0Cl],CC
47.500 00c
0 001
les 1.08 01.24.12
ffil
u
0,c01 |
0,00
I
,.ro
38.1 7
27.235 C00,00
l 1
,*l
0,0c
0,00
29.925,000
1
194.480.000,00
63.44s.
l
Penquiian Eaku Mutu Air Embung dan Laut (PAK)
'r69.400.000
58.09s.000,00
I
1 C801.19.13
x:::::l
0,00
87.000 000,00
43.300.000
al.oso.ooo.ool
167.350 00C.00
7.6s0.000.00I
Penciampingan Sekolah Binaan Adiwiyata Kabupaten Pamekasan (PAK)
1 08 01 1S.12
,*l ,*l
141.750.000,00
s 250.000,001
241.189.550,00
:,il1
3C.975.000,00
1
0,0c
187.000
425.40s.00a,00
|
0,0c
0,00
,trrr-ifl
194.4,90 0C0,00
53.850.0A0,001
0,00
25.000.000,0c
103 125.000.00
0 0oi
0,00
110.000.000,00
187.000.000,00
0,00
12
13.900
1
:::l
uuul
0,00
169.400.000,0c
1
1'
03.1 25 000,00 |
1 08 01.16.23
1
1
11
10.000
"','-l,lil
I
1 C8 01 16.21
r0
9
8
0,001
467.144. 0,00
0,00
16s 000.000,00
0,00
0.00
0,0c
165.000.000,00
0,00
0,0c
r:z.soo.ooo,oo
0,0c
0,00 0,00
1
64.d04
0,00
0,0c
i37.500
0,00
137.500
0,00
0,0c
37.500.
0,00 31.575.004,00
6.675.000,00 24 900,0c0,00
49.754.
0,00
81.329.
0,00
Lr,0c
41.355
0,00
48 030
0,00
0,0(
0,00
1?
0,c0
0,0i
0,c0
{1,0{
8 399.400,
541.450.000,00
1.357 021 910
i 5.{1.450.00C,0C
'04
0,0c
0,00
2.2;0.0ii.;i d.;J i
0,00
0,00
164.604
1
2.280.0.i3.310
0.00
137.500
64 604
33.299 400,
165.000 000,
0,00
0,00
1
48.030.000,00
604.604.000,
o*l nr]
137.s00.000,c0
0,00
81.329.
2 s00 000 001
r,.,:7.0:l
.3 1 '.
429 230.000.0c
2.337.701.910 00
5r.658.000,00
ii9.230.C00,04
2.3,1t.:i 1 .l1-1,;.j
i7,658.000.00
t,5:
I
296
1.10.01.01
P
1.'10 01.01 18
1.10.01.01 19
rog ra
m
Pel ayana n ad ministra si P
erkantonn
54.900.000,00
Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
s4.900.000,00
172.03e.s60,001
0,00
226.93s.960,00
54.900.000,0(
199.039.960,04
0,0(
62.450.000,00
0,0(
253.939.960,00
27.000.000,00
11,9(
1s.000.000,00
11 A.
47 450.000,00
I
0,00
47 450 000,00
0,0t
5 270 000.00
I
0,00
70'170.000,00
s4 900.000,0(
1s 270,000,00
0,0(
70.'170.000,00
0,00
0,0(
0,00
10,0 319 960,00
0,0c
'121.319 s60,00
0,0(
121.319.960,00
12.000.000,00
10,9t
86,150.AA0,0(
1
62.450 000,00
l
1.10 0'1.01.21
Pendukung Pelayanan Adnlinistrast Perkantoran
0,00
1.10.01.02
Program peningkatan sarana dan prasanna aparatut
4,00
33.271.000,A01
1,10 0'i.02.09
Pengadaan peralatan geCung kantor
0,00
0031
1.10.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30 000 000,00
l
I
10s 31e e60 0c I
86.1sO.OOA,O0
1i9,421.000,00
0,4(
i3.271. 000,04
119.421.000,00
4,00
0,0(
86.150.000,00
86.150 000,0c
0,0c
0,0c
86.150.000,0c
86.150.000,00
0,00
0,0(
0,00
30 000 000,00
0,0(
30 000 000,00
0,0c
30.000.000,00
0,00
0,0(
I
1.10 01.02 31
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
0,00
1 e51 000 00
110.A1.02 32
Pemeliharaan rutin/beikala peralatan gedung kantordan rumah dinas
0,00
1 320 000 00
1.10.A1.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumher Daya Aparatur
0,00
30.000.000,001
1.10 01.05 01
Pendidikan Can pelatihan formal
1.10 01.15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.01.15.06
Pengolahan dan Penyusunan Laporan lnformasi Kependudukan
1.10,01,15.07
Pelaporan Data Kependudukan
1.10 01 15.10
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan cacatan sipil
3.950.000,00
43 u42 900,00
f.i0.01.15
Sosialisasi kebilakan kependudukan
8 30C 000,00
/1 775 soo
0,00
1.951 000,00
0,0t
1.951 000,00
0,0(
1.951 .000,00
0,00
0,0(
0,00
'i.320 000,00
0,0(
1.320.C00,00
0,0(
1.320.000,00
0,00
0,0(
4,00
30.0a0.000,40
4,0(
30.000.0a0,04
0,0(
30.00a.000,00
0,00
0,0(
0,00
30.c00 00c,00
30 000.000,00
0,00
0,0(
I
|
0,00
30 000 00c 00
I
30.00c 000,00
0,0c
0,0c
I
11
480.100.000,00
1.165.24A.95A.001
2s8.342 00a,00 1.9C3.682.95C,00
r80.100.000,0(
1.101 .710.950,C4
0,00
9g 440.000,00
93 900.000,0c
5 s40 000,00
0,0t
99.440.000,00
0,00
0,0c
0,00
283.500.000,00
0,00
0,00
342.58A.000,0(
1.924.i90.950,00
20.708.A00,00
1,0!
I
5.540 000,001
93.900 000,00
0 001
283.500.000,00
283 500 000,0t
0,00
0,0(
283.500.000,00
0,00
51 9S2 S00,0C
3 950 000,0c
48 042 900,00
0,0c
51.992.900,00
000
0,0c
0,00
80,0i6.500,00
8 300 000,0c
71.776 500,00
0,0i
80.076.500,0c
0,00
0,00
31.900 000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
22.830 000,00
0,00
0,00
I
oo
l
1
I
1,10 01.15.16
Pemberran Akte Kelahrran
1.10 01 15.1/
Pembuatan Buku lnduk Penduduk
1.10 01.15.1B
Workshop Penca{stan Sipil Kelahiran dan Kematian
1.'i0.01 15.19
Peiayanan Informasi Kependuclukan yang Dapat Diakses Masyarakat
1.10 01.15.20
Penunjang Pencetakan Kaftu Keluarga
1.10 01.15 23
1.800 000 00
0,00
31.900.000,00
2C 100 000,0t
0,00
120.000.000,00
0,00
i 2c.000 000,00
0,0c
6.825.000,00
16.00s 000 00
0,00
22.830 000,00
6 S25 000,0i
3.975,000,00
71.025.000,00
0,00
75 000 000.00
3 975.000,0r
71 .C2s 000,00
0,0(
75.000.000,00
0,00
0,00
56.700.000,00
161 102.550,00
0,00
7 802.5s0,00
s6 700.000,0c
161.102 550,00
0,0t
217.802.5s0,00
0,00
0,00
Pemeiiharaan Sarana ilektronik KfP (e-KTP)
0,00
60 000 000,00
75.000.000,00
135.00C.000,00
0,0c
88.380.000,0(
135.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan Sarana Sler
0,00
60.000.000,001
0,c0
60.000.000,00
0,0c
9.850 000,0c
70.858.000,0t
80.i08.000,00
20.708.000,00
34,51
1.'10 C1 15 25
Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan dan Blanko Akta Capil
0,00
189 999 000,00
0,00
189.999 000,00
0,0c
189 999.000,00
0,0(
189.999.000,00r
o,*]
o'oq
1.10.01.15.26
Workshop Adminiskasi Keoendudukan
2.8s0.000,00
97.150.000,00
0,00
i 00.000 000,00
2.850.C00,0c
97.150 000,00
0,0(
100.000.000,00
0,00
o,oq
1.10.01.15.27
Penyediaan Sarana ElektroriK fA-P (e tClP)
0,00
4.800.000,00
183.342 000,00
0,0c
4.800.000,00
1,10.01 15.28
Alih Media Dokumen Kependudukan dan Catahn Sipil
0,00
198.000.000,00
0,00
198.000.0c0,c0
0,0c
198.000.000,00
1.10 01.15.39
Cetak dan Penjilidan Buku Register Sed,a Dokumen Pencatatan Sipil
0,00
s0.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,0c
20.100.000,00
1
.800.000,00
0,0t
20.000.000,00
0,0t
i6.00s 000,00
0,0(
11
I
1
1
1
1 .1
0 01 .15.24
1i4.u.16
P rog ra m
1.10.0'1 16.01 1.1
1
i
faata n T eknologi I nform as
i
46.620.000,00
1.1 1.01
8B. 142 000,0C
183.342.000,0(
0,0(
188.142 000,001
0,00
198 000.000,00
o,oc
0,0q
0,0(
50.000.000,001
I
00d
0,001
l
0,00
a,0a
0,00
0,00
6.450.0A0,0(
3.000.004,0a
500.000,0t
9.950.000,001
I950.OOO,0ol
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4s0 000,0c
3 00c.000,00
500.000,0t
I
e.ss0.000.001
Pemberdayaan Perempuan
142.190.000,00
2.571.772.800,00
757.500.000,00 3.471.462.800,00
171.965.000,0C
3.6s7.468.51 0,00
781.500.000,0(
4.610.933.51 0.00 ,I
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
142.190.000,00
2.571 .772.800,00
757.500.000,00 3.471.462.800,00
171.965.000,0{
3.657.468.510,00
781.500.000,0(
1.610.933.s10,001
a Iis a s
Pe m
a
n
Updating Websiie (hnp./idispenduk.parnekisankab.go.id)
Program Pelayanan a:Jninistrasi Per kantoran \a
1 1101.01.19
I
I
50.000 000,00
(PAK)
950.000,001 I
I
1.139.470.710,00
41.265.040,00
000 It4onitoring, Eva{uasr dan Pelaporan DAU
24.600.000,00
217.709.500,04
16.000.a00,0a
1il.j.rl
c.00
45 791 5.lC,0C
15.000.000.00
45 241
274.974.500.00 4:!lrllr^r
80.i3i 5iu,a.
41.265.000,A(
c,0( 2.i 3rv.C00,0i
| I
1.139.470.710,00 |
l
1.11A1.01
| I
1
I
.00
/:4i:1.^1
Opti n
21
238.$2.400,0A
16.000.00a,0(
/( atn nnar.,f
.i5.,
Ji :,- "-
00( 1
i.0J0.00c,ci
296.197.000.0A1 ,j
21.222.50C,00|,
4s.240 000,00
0,00
36 rEi.aJ0,C'il
i1,00
297
0'1.0 1.20
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK
1.11 .0'1.01 .21
Pendukung Pelayanan Administrasi Pe*antoran
1.11.U.42
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
.11.C|.02.24
f.i1.01.02.31 1
93.182 000,00 I
,,rl
615.076.500,001
r.3u.576.
726.
68 026 600 (lt
3il1
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
oool
2.s65.000,001
95 747
2 s6s 000.00 I
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantordan rumah dinas
.01.02.32
.11
|
Pemeliharaan rutinlberkala kendaraan dinas/operasional
14.100 000,001
47
33 496 000,00
14 100.000.00 I
o,ool
68.026.
lill
'1.11.01.02 35
Pengadaan IUD Kit untuk Klinik KB (DAK)
184 oo(i ooo oo
11
1.384.237.
642.737.
1.01.02.38
Pengadaan Obgynbed untuk Klinik KB ( DAK)
1.'f i.01 02.39
Pengadaan Micro Bus (DAK)
1.'11.01.02.59
Pengadaan BKB Kit untuk Keiompok Masyarakat (DAK)
1.11.01.02.69 1
1 .1
oool 1
000
Penga{jaan Komputer Dekstop untuk UPT KB Kec. Pakong (DAU)
.,,*l
oool
1.01.05.01
575.000,001
1
1
1 .1 1
Pembinaan Terpadu (BINDU) Program Pemberdayaan trerempuan dan KB Tk Kabupaten
01.05.04 .01.05.05
Optimalisasi Penyiapan Unit Pelaksana Teknis BPP dan KB (PAK)
I .11 .A1
.06
Progrum Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaia n Kinerja dan Keuangan
't .1 1 .01
.06 07
iRareroa Program PP dan KB
1.'1
1.01 06 08
I
Rapat Koordrnasi Tingkat Kecamatan Pamekasan
0,0(
20.751.000,00 190,21 44,04
6/.783
167
167.783.000,00
0,00
0,0t
184.000
184
184.000.000,00
0,00
0,0(
350.000
llll
178 500.000
o ool
187.500.C00,00
0 001
0,00
0,001
56.754.000,
189.000.000,00
0,00
0,0t
350.000
0,00
0,0(
78.s00
0,00
0,0c
1
187.500
187 0,001
o'*l
1.150.000,001
111.
0,00
0,0c
1s.000.000,00
0,0c
55.000.000,00
96,91
40.000
0 001
0,00
0,0r
575 000,00
16.179.000
,*l
16
i54 000,0c1
0,00
c,0(
oool
575.000,00
54.425.
o,oo]
55.000.000,001
5s 0c0.000,00
0,0(
5.s25.000,001
50.165.500,A01
925.040,00
50.165.
0,0d
56.090.500,001
0,00
0,0(
575.000,00
24 s5c 5.(] oo j
25.525
575.000,00
24.950.
0,00
25.525 500,001
0,00
0,0(
17.665.
0,00
22.540.000,001
0,00
0,0t
7.550
0,00
8.02s.000,00i
0,00
0,0r
40 oclo oi]o oo
o,oo
Pendidikan dan pelatihan formal
187.500
I
56.179.000,001
I
1
i
rill
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3s0 000.
2,9!
0,00
3.900.000,00
189 000
89 000.
78 5oo ooc oo
Pengadaan Kornputer PC untuk UPT KB Kecamatan (DAK)
.11 01.02.70
1.11.01.05
iltl
1
i9.661.000,a0
12.756.000,00
1
0 001
22,1i
12.1
I 1.1
0,0(
21.222.500,00
31.672
8.856.000.00
,,lllllllfil
114 404.
0,00
31.672
10.911.200,00
10 911 200,00|
Pengadaan KIE Kit untuk Penyuluh KB (DAK)
47
68
I
1 11 ,01.0?.34
JJ.
16.754
15 17s 000 00
s75 ooo o0
0,00
40.000.00c I |
j
0,00 i
0,001
56.090.500,
4.87s.000,00
1766soooool
illl
22.540
4.875.000,00
475.C00,00
7 550.000,001
o,*l
8.02s
475.000,00
I
1.1 'l .01
.U6.09
lRapat Evaluasi Proqram Tingkat Kabupaten I
I .11.01.20
lP 1 .1
1.01 20 01
rogra
n
0,00
Kelu arga Berenca na
lPenuniang Pennbantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu Pembina IKB Desa
0,00
I
0,00
lnsentit Kader di Desa/Kelurahan
I 1
I
.11
.01 20.04
.11.A1.21
1.1
|
Operasional Perkumpulan Keluarga Bencana lndonesia (PKBI) P
rogram Pelay a n a n Ko ntra
se p
si
1.01.21.05
0,001 750.1
4,00
750.174.
0,00
750.lu.aoo,ool
4,00
0,0(
462 464 ooo oo
o,*l
462.464.
0,00
462.464.000
0,00
462.464.000,00]
0,00
0,0(
0,00
240,094 000.
0,00
240.094 000,00
0,00
240.094.000,00
0,00
0,0t
0,00
4i.616.00C,00
0,00
0,0t
0,00
183.086.004,00
0,40
0,0t
0,00
58.346.000,00
0,00
0,0(
21.922,000,00
0,00
0,0(
78.258.000,00
0,00
0,0(
0,00
0,0(
I
I
1.1 1.01 20.03
750.174.0A0,00.|
0,00
240 oe4 ooo oo I 47 6r6 ot)o oo I
0,00
0,00
47.616.000.0d
3.525.000,04
1fe.561.000,01
.150 000,0c
5i.196.000,0d
47.616 000,00
I
3.525.000,00
17g.561.000,00t,
a,00
1.150.000,00
57 196 ooo oo I
0,00
,83.086. 5B
1
l
'l .'1 1 .01 .21 1 .1
.06
1.0'1.21 .10
1.11.01 .21 .13 1.11.A1.22
1.1101.2204 11i.01.22.05
Keluarua Berencana dalam Kesatuan Gerak PKK KB-Kes KB Medis Operasi Klinik Keluarga Berencana (KKB)
1.725.000,00 650.000,00
0,00
21.922.000
1.725.000,0c
20.197.000,0t1
i7
0,00
78 258.000
650.000,0c
77.608.000,00
0,00
0,00
24.560.00C,00
0,0t
24.560.000,00
0,0c
24.560.000.00
167.il3.A0A,0t
0,4(
177.s38.004,00
c,0c
78.238 000,00
a,ii
60 001.0'ia
608 ooo oc I
0,00
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
4.725.000,00
Biaya Umum Perencanaan, iiloritoring dan Perencanaan Prograrn ?3E'r iiar. UPPi(S
,1.725.000.00
adaan Alat Teknologi fepat Guna (ATTG) (PAK)
20 197 000 00 I
0,00
7351300C1
c,00
78.2i8.
9.825.000,0t
0,0c
78 238 00Cj
4.725 000,0(
73.513.C00.0C
99.10C.000,00 126,6t 0,00
0,0(
I
0,00
"i1?llllfl .t Lr,J!
J,']C
.- .,-llr i .,.1 .ri
iri
c,c{
I
298
I
2
1.11.01.22.06
1.11.01.2i 1i1.41 .23
Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) (PAK)
Prcgram Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 01
4
3
Operasional Pusat Pelayanan Te;-padu PP dan PA Deteksi Dini Kangker Mulut Rahrm dan Payudara (PAP SMEAR)
1075.000,00
1.11.01 23 10
Orientasi Kelompok Bina Keluarga Balita, BKR dam BKL
s 625,000,00
11
,rurrroo';,1)rl
1.2/5 000,00
Sosialisasi dan Pentas l(reasi Forum Anak Nasional Tingkat Kabupaten Pamekasan
r
15.000.000,0a
952.956.210,00
23 012.000,0q
15.000.000,00
103.412.000,00
0,001
133. 155.000,00
5.625.000,00
0,001
70.375.000,00
1.275.000,00
0,00
12
39.100.000,00
0,0(
3i.181 000 01
0,00
12i.s3o 000
ot
0,00
6e.100 000
0l
0,00
607.758.210,00 176,0( 0,00
0,0(
0,00
0,0(
133.155.000,00
0,00
0,0(
70.375.000,00
0,00
0,0(
38.2s6.000,00
I
0,00
,*l
0,001
0,00
3.225.000,00
316.317 000,01
0,00
319.542.000,00
319.s42.000,00
0,0(
0,00
3.550.000.00
5s.4e0 000,01
0,00
63.040.000,00
63.040.000,00
0,0c
0,00
3225.000,00
171.775.000,0d
0,00
175.000.000,00
175.000 000,00
0,0c
0,c0
l
0,001 l l
Pengembangan Pamekasan sebagai Kota Layak Anak (PAK)
0,00
1.11.01 .23 15
Peningkatan Pelayanan Hak-hak Anak melalui Bina Anaprasa (PAK)
0,00
L|1.01.24
Program Pengelolaan Data dan lnformasi Keluarga
a,a0
1.11.01 .24.01
Up Dating Data Badan Penrberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,00
.01 .2s.03
845.131.210,01
zz seo ooo.oo
0,001
1
92.82s.000,04
1.07s.000,00
0,00
.1
i45.198.000,00
38,256 000,00
Pendampingan dan Penanganan Kekrasan terhadap perempuan dan Anak (PAK)
1
15.000.000,00:i
103 412.000,00
Program Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) (PAK)
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri
3i.825.000,0q
0,001
I
10 100 .000.00
.27 5.000,00
1
5 000 000,001
os roo ooo,oo
11
l
1
|
1.11 .01 .23.13
1.11.01.25
o,*]
l0
9
8
37,1 81 .000.00 I
1.11.01.23.12
1.11.C1.23.14
7
6s 400.000,00
23 012.000,00
65.400.000,00
1.11.01 23 02
1.11.01.23
o,*l
0,00
73.i75.000,00
6
5
0,00
0,00 |
0 001
40.120.000,00i| 40.1 20.000,00
|
9 450. 000,00
40 726.210 00
0,00
50 176.210,00
50.176.210,00
0,0c
0,00
40.120.000,00
0,04
40.120.000,00
0,06
40.120.000,00
0,00
0,0c
0,00
40.120.000,00
0,00
40.'120.000,00
0,00
40.120.000,00
0,00
0,00
12.800.000,04
219.892.000,04
0,0(
232.692.000,00
81.000.000,00
53, 40
L800.000,0c
32.774.000,00
0,0c
42.574.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
I
12.225.000,00
13g.467.000,001
0,00
151.692.000,00
I
Penilaian dan Lomba Kader/PLi(B lerbaik Kabupaten
9.800.000,00
32.774.000 00
0,00
12.574.000,00
0,00
22.000.000,00
575.000,0c
21.425.00C,0C
0,0c
0,00
29 000.000,00
575.000,0c
59.425.000,00
0,0c
60.000.000,00
0,00
37.193.000,00
/00.000,0c
36.493 000,0C
0,0c
37.1 93.000,00
0,00
20.925.000,00
575.000,0c
20.350 000,0c
0,0c
20.925.000,00
0,00
0,00
575.000,0c
49.425.000,00
0,0c
50.000.000,00
50.000.000,00
392.838.000,0(
9.400.a00,0t
405.913.000,00
235.729.00A,0c
30.800.000,0c
0,0c
130.800.000,00
0,00
0,0q
39.384.000,0C
0,0c
39 384.000,00
0,00
0,0d
9.000.000,0c
200.240 .000,00
200.240 000,00
0 ,oq
0,0t
35.489 .000,00
3s.489.000,00
I
1.1 1.01
.25 04
Advokasi Program PP dan KB rnelalui Han Keluarga (HARGANAS)
575.C00,00
21.425.000 00
Operasional KIE Program Pemberdayaan Perenrpuan dan KB (PAK)
575.000,00
28 425.000,00
Perkemahan Bhakti Saka Kencana (pefti kencana) IX
700.000,00
36.493.000,00
|
1.11.O1 25.08
31.000.000,0c 106,90
|
1.1 1
1.01.25.09
.11.01.25.10
1 11.01 25
s75.000,00
Pembinaan Pangkalan Saka Kencana
0,00
0,00
0,00
0,00
|
20.35o.ooo oo I
11
Gerakan Bersama Keluarga Tepat Sasaran (GREBEK PASAR)
0,00
0,001
00q l
1.11 .01 .26
0,00
170.184.000,00)
o,0o
170.184.040,00
4.075.000,0t
Operasional Petugas dan Pendidik Sebaya/Konselor Sebaya Pusat informasi dan Konseling Remaja/lvlahasiswa (Pl(KS PIK-R/M)
0,00
130.800.000,00
0,00
130.800.000,00
0,0c
P ro g
ram Kesehatan Reprod
u
ksi
Rem
aja
1
38,511 I
1
.11 .C1 .26 .07
1
I
1.1
1
.01 .26.08
Pemantapan Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi Petugas dan Pendidik Sel,ayalKonseior Sebaya Pusat lnformasi dan Konseling Mahasiswa (PlffS PIK R/lvl)
0,00
39.384.000,00
0,00
39.384.000.00
0,0c
1.1
1
.01 26 09
Sosialisasi Program GENRE (Generasi Serencana) Kabupaten Pamekasan (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
2 925.000,0r
Operasional Forum Group Diskusi Kesehatan Reproduksi Remaja
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,0(
575.000,00
19.800.000,00
0,00
2A375.000,00
s75.000,01
19.800.000,0(
0,0(
20.375.000,00
0,00
s75.000,00
19.800.000,00
0,00
20.375.000,00
575.000,0(
19.800.000,0(
0,0(
20.375.000,00
0,00
ill
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(
0,00
o,oq
235.675.000,00
3.026.1 95.000,00
4.242.197.000,00
7.504.067.000,00
404.1 00.000,0(
3.67'l .190.000,0(
235.s75.0011,00
3.026.1 95.000,00
,i.242.197.000,00
7.504.067.000.00
404.1 00.000.0(
3.671
t.itJ.a00,aA
174.i32.00A,0A
0,4{,
1.11.01 26.10
'188.315.000,0C
34 339 000.0(
(FGD.KRR)(PAK) 1.11 .01.27
1i1.A1.27
Prcgram Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 01
Pelaksanaan Pameran Produk JPPKS
1
.12.00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1
.13.00
Sosial
1 .1
3.01
1.13.01.0 i
Dinas Sosial. Te;raqa K::ia F
rogram
P
ii.,: Ii';nsmi:rasi
elayana n ad min i strc s i
Pe
rkantarc n
o
242.982.444,0{
i3.t25.A04,01
0,0(
.1
90.000,0(
335.C16.500,0i
0,0(
0,00
4.466.797.000,0(
8.542.087.000,00
1.038.020.000,00
4.456.797.0CC.0(
8.542.087.000,00
1
408.1 41.540,00
.038.020.000,00
13.83I 13
sJ
ir,3-l
tJ5.
'59.5C0,iir'
299
1
1
.13.01 .01 .1B
.13 01 .01
'19
1 13.01.01 .21 I
.lJ.U t.V | .ll
63 000 000.00
Evaluasi dan Pelaporan
I
oool
Pelayanan Administrasi Perkantoran Updating Data Kegiatan-kegiatan Dinas melalui Website
s zso ooo oo
65.000.000,00
0,001
28.467.500,00 |
91.467.500,00
6s.850 000,001
75.1 07.soo oo
75.107.500,00
65.000.000 00 I
0,001
apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
I
I
6 157 000,00
1
.13.01.02
1
118.500.000,001
o,ool
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur
1
, rrr
407.0C0
7U.
863.01
200.000.000,00
200.000
1.13 01 02.07 1
.'13.01 .02 09
000]
Pembangunan Gedung Kantor (Jadwal Ulang)
0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor (PAK)
0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
|
oool
rrliil
113010231
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan i-utin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
0,00
113.01 0232
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
0,00
1.13 01.02.34
Pengadaan Meubelair Kantor
0,00
1.13.01.C5 01
0,00
Sarana Operasional BLK
1.13.01.A5
35 s00 I
3.300
0 001
199.s00
3 300 000 00
0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
Pendidikan dan pelatihan iormal
60.000.000,00
1.13.01 1101
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
0,00
60.000.000,00
1.13 01 1s.14
30g.331.000,a0
0,00
0,00
Penempatan TKI ke Luar Negeri
1 1s0.000,00
23.850.000,00
Pedindungan Calon TKI ke Luar Negeri
1 150,000,00
24.s25.000,00
12.900.000,00
41.700.000,00
Pelatihan Keterampilan Menlahit
3.000.000,00
Pelatihan Keterampilan Bordir Pelatihan lnstalasi Listrik
1 13.01 15 16 .13.01 .15.19
0,00
24.200.000,00
Keterampilan Produk Olahan Pangan (DBHC)
1.13.01 1s 15
1
0,00
Program Peningkatan Kuatitas dan Produktivitas Tenaga Keria
Suney Kebuiuhan Hidup Layak (KHL), Penetapan dan Pemantauan
1
3.0'1 .1
5.20
.13.01.1s.23
1,8.A1i5 24
0,00
,rr.orr.oor,orl
60.00a.00a,00
200 000.000,001
c,00
60.000.000,001
60 000 000,001
60.000.000,00
72.950 000,001
222 e50.000.001
0,00
**o.o*,*l
0,00
35 s00 000.00
0,0c
35.500.000,
iltl
3.300.000,
0,001
1
374.500.000 333.531. 0
25.000 000,001
3 300.000,001
c,00
l
0,00
e3 soc 000 c0
1i1762.000,001
0,0c1
o ool
60 000
374.500,000,00
1
0,001
4i4. c
es 500 000 001
,r,rrrttl:il|
0,011
22.8oo.ooo,oal
7.800.000,c0
22 Boo ooo oo
7.800 000,00 I
0,00|,
64.004.000,
o,ool
60.000
lll.soo.ooo,ool
374.500.000,00.l
0,00
0,001
60.000.000,0c I
0,00
0,cc
0 001
374 500 000,001
374 5oo ooo ool
21.200.000,00
oorl
lsl.stt.ooo,ool
0,00
0,00
o,o0l
0,00 |
0,00
1.150.000,00
n nnl
25 ooo {rotr.oo
0,00 I
25.675.000,00
24.525.000
2s.675 000,001
1.150.000,00
0,00
54.600 000,001
12.900.000,00
41.700
:::l
97.000.000,00
0,00
1oo ooo o0o ool
3.000.000,00
97.000
,
3.000 000,00
70.1s6,000,00
o,0ol
73 156 000,00
3.000,000,00
74.1
o ool
3.000 000,00
s2 i00.000,00
0,001
55.100,000,00
3 000.000,00
52.
I
1 .1
171
I 1 .407.000.001
2oo ooo oi]o.ool
1
:::l
.762
15.oCC 000,00
15.000 000,00
0,00
1.13.41.1s
129. 159.500,00
s04.212.000,00.l
1
15.000.
15.A00.000,00
Pragram Pengelolaan Areal Pemakaman
Rehab Taman Makam Pahlawan
171
0 001
1.13.01.11
1.i3 01 11 02
204.267 000,001
0,00
|
|
i
1.13.01.02.35
llll
|
35.500 000,00
1C
30.000
30.000
30.000 000,00
36.000.000,00
118.800.000,
::ll
I
1.13.U.42.24
127 467 s00.001
illl
0 222 9s0 000,00
s0.000.000.001
0,001
4.132 000
:::l
l
1.'13.01 02.03
65 000.000,00
204.267.000
I
I
61.617
0,001
i
0,0c
54.600.000,001
nn3 I
100.000 000,00l
ool
73.1
56.000,00
0,c0 0.0c
]
o .,ol
55,100.000,00
0,00
984.021.040,04
677.290.5A0.A0
45.936.000,00
0,00
I
1.13.01.16 1.13.01.16 13 1.
1
3 01
.1
6.14
P rogra m
P
el
aya nan d
a
n
Reha bilita si Kese.laferaan
Sosral
Per,rberian Tali Asih dalam rangka Hari Pahlawan
Pernberian Tali Asih dalam rangka HUT Kennerdekaan Rl
1 1301 16.16
Operasional flitigasi dan Penyerahan Bantuan Bencana
1 13 01 15 18
semlrinean Lingkungan Sosiai
23.485.000,00]
1.350.000,00
44.536 00C,00
0,00
0,00
0,00
306.730,5A0,00 45.936.00C,00 0,00
1g6.700.000,0a
1.350.000,00 103.000 000,0c
375.000,00
24.625.000,00
0,00
2s.000.000,00
375,000,0c
4 050.000,00
28.265.000,00
23.485.000,00
s5.800.000,00
4.050.000,0c
16 800 000,00
lrenCataan PIIKS dan R-ir-H
221.595.500,00
0,00
Dana Shanng Program r1s1s3q6 Harapan (PKH) (PAK)
113.01 16.15
1.'13 01.16.17
61.650.A00,00
I
07s 000,00
27 795 000,00 96 324.500,00
n,.aas.ooo,ool
0,00
74.595.000,00
46 800.000,0t
c,00
105 399.s00,00
9.075.000 0(
44.586 317 000 000, 24
28 265
c 001 80 coo ooo.ool
s00.00{.000,00
'*l ,, .,tt*:;:l
25.000.000,00
0,00
55 800 000,00
c00
74 sSs 00c.00
C.rlC
50c,00
0.r10
27.795.000 95 324.500,
.. nnl ,l
105
3_0-c
500.000.000,00
0
0
I
1 13
01.16.19
*
lSiava Operasionat Penyalui'an Bantran PMKS dan RTLH (PAK)
0.00
0,00
0.00
0,c0
20 20,r.J;1.0i
19 50'J,C{
, "ti
r: c,t i'i'-l
:'i.34- 5i!
300
I
Pendampingan dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana fiagana) (PAK)
0,00
0,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
24.325.A00,00
4A2.463.000,00
0,40
426.788.000,
52.825.
1,13,01.2?.01
Fasilitasi Pengiriman Guru Tugas / Ustad ke Daerah Transmigrasl
1
1.700.000,00
114.088.000,00
0,00
125.7E8.000.00
1
1.13.01.22.A2
Pen;ajakan Kerjasama antar Daerah (KSAD) dengan Daerah ransmqrasr
6 750.000,00
98.250.000,00
0,c0
i0s 000.
2 650 000,00
95.3s0.000,00
.13.01.22.03
Calon Transmigran
1fi.A1.22.04
cjan Evaluasi Transmigraa
1.13 01.22 05
Sosialisasi Program Transmigrasi (PAK)
113.41.24
P
1.'13.01 24.01
Pemanduan dan Bimbingan Usaha Pasca Pelatihan Menjahit
1.13.01.24.03
Penyeiesaian Kasus Perselisihan Hubungan lndustrial, Pembinaan dan l,lonrtoring Syaralsyarat Kerja dr Perusahaan
'1.13.01.24.04
Pembangunan Sarana BLK dan Kantor BLK (DBH Cukai)(DPAL)
1.13.01.24.0s
rog ram Pembin aan Lingku
n S osial
ntuan Alat Peningkatan Produktivitas
1.13.01.24.C6
1.fi.A1.'4.07
ng a
Alat Peningkatan Keselahteraan )emanduan cian Bimbingan fekais Teknologi Tepat Guna
1.13.01.24.08
Kesernpatan l(erja melalui Bimbingan Teknis Bagt Wira
98.000
2.
1
98.000,
0,00
0,00
0,00
1 6?q
0,00
c,00
0,00
2592s
2.200,000,00
57.2
4.881.s23.500,
1.724.273.
10.200.000,0c
20 800 000,00
0,00
0,00
3.500 000,00
2s.350.000,00
2.2A0
178 498.
1/6.298,500,00
3.1
98.250.00C,
0,00
95.850
0,00
94.775
0,00 51.581.000,00 49.189.0C0,00
23.264
27.400.000,a0
1.751.273 1
10 200.000.
31
3 100.000
0,00
1 1)q
94.775.000,00
57.250.A00,00
14.538.000
1
50.000
76.298.500
0,00
20
0,00
3.100.000
00.000, 3.500 000,
28.850.000,00
3.500.000,00
117.395.000,00
0
120.895.000,00
3 500.000,
2.200.000,00
122.580,000,00
0 ,00
124 780.000.00
2.200.000,00
247.547.000,00
0 ,00
249.747
2 20C.000,00
253.547.000,00
12
1A0.77A.000,a0
474.
6 7sC C00
3 225 000,00
emi:ekalan Kepada Calon Guru Tugas (Ustad) (PAK)
1.13.01.22 06
1 250.000
11 140.341.000,00
49.891
0,00
1.13.01.22
1
t0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20.350
,81
10
1
23 850
(
0,00 95.000.000,00 135.000.000,00
2 200 000
1
22.580 000
i 24.780.000,00
0,00
2244.
247.547.040
249.747,000,00
0,00
2.200.000
253.547
Baru (WUB)
1.13.01.24 10
rJan Bimbingan Usaha Tenaga Kerja Mandiri Terdidik
255.7
4/
TKMT) 1 13.A1.24.12
Penrbinaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan
8.700.000,00
16.441.000,00
25.141.0C0,00
8.700 000
16,441
1,13.01.24.13
Sosialisasi Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanlian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan
6.300.000,00
68 700.000,00
75.000.000,00
6.300.000,
68.700
1.13.01.24.14
Pendampingan Kegiatan Pembentukan Wira Usaha Baru (Pamekasan Young Enierprenvership Competition)
16.250.000,00
472.615.000,00
1
.13.01 .24.15
Bantuan Stimulan Modal Bagi Wira Usaha Baru (Pamekasan Young E nte rprenvership Competition )
0,00
203.000.000,00
1
.14.00
Tenaga Kerja
0,00
0,00
1
.15.00
91.500.000,00
798.406.300,00
asi dan Usaha Kecil Menengah
1.15.01 1
inas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
.15.01 .01
Program Pelayanan administrasi Perkantaran
'1.15.01 .C1 .18 1 .1
5.01 .01 .1 9
1.15 C1.C1 21 1
.1
t?
lvloniioring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukung peiayanan admrnisirasi perkantoran ram peningkatan saranan dan prasanna aparatut
5.01.02
1 1511
Rapat-rapat koordinasi <.ian konsLrltasi ke luar daerah
798.406.300,00
31.204.
1U.706.300,00 0,00
31.200.000,00 0,00
rutirr/oerkala kertda:aan crlas/operasional
472.615
488
203 0,00 1.469.906.300
580.000 580.000.000
r.469.906.300,00
1 1
3.45!.000
1.321.'156.
1.000.000.000
964.700.000,00
1 1
3.4s0.000
1.321.1 56,
1.000.000.000
9&t.700.000,00
32.400.040,
175.906.300,
19.700.0a0,00
t6
65.000.0c0,0c
65.000
0,00
18.800.0c0,00
50.000.000
27.600
10.000.000,00
60 906 300,00
6C.9C6 300
0,00
65 000.000,00
44.000.000,00 0,00
^:',,
.,.15 01 02.?4
91.500.000,00
0,00
25.000.000,00
560.040. 6C 0Cir CLrC,iC
32 4rJ0.000
a,a1
tra
25.'lCu.0'lu,u
n
420.0aa.aal,00
u.000.
6A4.000.044.
tn
9.700 00c,00
70 606
i
0
0.00
i
ll. iUU.!.u
t],i,C
I
2
4
3
1.15.01.02.31
Pemeliharaan rutin/berkaia gedung kantor dan rumah dinas
1.1s.01 .02.32
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantordan rumah dinas
1.1s.01.02.33
Pembangunan Gedung Klinik UMKM
1.15 01 .02.34
Pengadaan Peralafan dan Perlengkapa0 Kantor (PAK)
1.15.01.02.35
Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional (Roda 2) (PAK)
1.15.01.02.36
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (Roda a) (PAK)
:::l
1.15.A1.A5
Program Peningkatanxapasi(as Sumbet Daya Aparatut
0,00l|
1.15 01,05 01
Pendidikan dan pelatihan formal
1.15.01.15
Penciptaan
1.15.01 .15.01
.15.01.16
lklin Usaha
13.000.000,00
llll
Kecil menengah yang Kondusif
:il|
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
13.57s000,00l|
1.15 01 to. I 6
Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional (SMESCO Jakarta)
5 s50 000,00
1.15 01 .16 17
Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional/ Regional (HARKCP -Jatim)
s 550.000,00
1
1 15.01.16 18
1
.15.01 .16.1-o
1.15.01.1V '1
5.01 17
3.000.000,00
0,00
13.000.000,0(
11
10 0,00
12
13.000.000,0c
0,00
0,0(
6.000 000,00
o ool
6 000.000,00
0,00
6.000.000,0(
0,00
6.000.000,00
0,00
0,0(
0,00
s00.000 000,001
500.000.000,00
0,00
0,0(
s00.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,0t
0,00
n nnl
0.00
0,00
0,0(
125.000.000.00
12s.000.000,00
125.000.000,00
0,0(
0,00
;;;l
0,00
0,00
0,0(
45.000.000,00
4s.000.000,00
45.000.000,00
0,0c
0,00
0 001
0,00
0,00
0,0(
250.000.000,00
2s0.000.000,00
250.000.000,00
0,0c
15.000.000,00
,,rl
15.000.000,00
0,aa
1s.o0o.aoo,at
0,00
15.000.000,0a
0,00
0,0c
15.000.000,00
o,*l
15.000.000,00
0,00
15.000.000,0(
0,0a
0,00lI
0,00
o,ool
149.27s.000,00
0,001
0,00 0,00
163.1s0.000,00
0,04 0,00 13.875.000,04
0,00
15.000.000,00
0,00
0,0c
0,0t
0,00
0,04
0,04
0,0c
0,0(
0,c0
0,00
0,00
0,c0
0,00
16i.150.000,0a
0,00
0,00
149.275.000,0t
I
44.450.000,00
o*i
50.000.000,00
( 550.000,00
44.450. 000.0(
0.00
50.000.000,00
0,00
0, 00
37.600.000,00
o ool
43.1 s0.000,00
5 550.000,00
37.600, 000,0(
0.00
43 150, 000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
87s 000 0c
I
29.125.000,0C)
0,00]
30 000.000,00
B7s 000,00
29 125.000,0(
0,00
30.000.000.00
Bimtek Usaha Koperasi Perikanan dan Keiautan
r soo ooo,oo
I
3B.100,000.00
0,00
40.000 000,00
1.900. 0c0,0c
38.100.000,0(
0,00
40.000 000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3.i00.000,001
3.i00, 000,0(
242.250.A00,01
20-000 .000,00
265.55A.000,00
Pelatihan Seni Kerajinan Sulam Pita bagrAnggota PKK dan Pelaku UKM
1.15.01 17 .1 4
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan (BK Provinsi)
1.15.01.17.15
Pelatihan Seni Pembuatan Hantaran
1 .15.01.17.16
1
9
I
Fasilitasi Promosi Produk UMKM Tk. Nasional / Regional /Lokal (BK Provinsi)
1
0,001
8
|
3
.1
7
6
5
222.250.000,00
20.000.000,001,
245.550.040,00
20.000.000,00
8,14
,-l
0,00
0,00
0.00
0 ,OC
0 ,0(
0 .00
0,00
0,00
0 ,00
oorl
0,00
0,00
0,00
0 ,OC
0 ,0(
0 00
0,00
0,00
0,00
39,125.000,00
0,00
40 000.000,00
875.000,0c
39.125.000,0(
0,00
40.000.000,00
0,00
0,0d
29.125.000,00
0,00
30 000 000,00
87s.000:0c
29.1 25.000,0(
0,00
30.000.000,c0
0,00
0,0q
B7s 000,00 |
Pelatihan Pengemasan dan Labelisasi Procluk UKM
B/s 000.00
I
|
1.15.01.17.17
Pelatihan Pembukuan Sederhana bagi pelaku UKM
1 15.01.17.i8
Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB)
0,001
1.15.01 .17.19
Pengadaan Etalase jam dan Kacamata
0,00
1 15.01.17
Gelar Produk Unggulan UKIV kabupaten Pamekasan (PAK)
.?O
1.15.01.18 1
1.15.01 .18.12 '1
15.01.18.13
11541tB22 1 15 C1
i3
23
115.01.18.24
31.600.000,00
0,00
122 400.000,00
0,0c
0,00
20 000 000,00
33 1 s0.000,00
31.600.000,0(
0,00
22 400.000,00
1.550,000,0c 0,0c
122 400.000,0(
0,00
20 000.000,00
0,0c
0,0(
50.00C,00
0,00
0,0cI
122.400.000,00
0,00
0'0q
20.000.000,00
0,00
0,0q
33.1
l 1
I
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,0c
20.000.000,0(
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
o 0,1
43.125.000,00
223.175.000,00
0,00
266.s00.000,00
63.875.000,0(
707.425.000,01
0,00
771.300.A00,00
505.0a0.000,00
r8s,64i
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi
2.300 00c,00
42.700 000,00
0,00
45.000.000,00
2.300.000,0c
42.700 000,0(
0,00
45.000.000,00
0,00
0,0d
Fasilitasi Akses Penncdalan Koperasi
2 300 000,00
40 850.000,00
c,00
43 150.000,00
2.300.000,0c
40.850.000,0(
0,00
43.150.000,00
0,00
00q
32.1 00.000,c0
12.900.0c0,00
0,00
45.000.000,00
32.100 000.0t
12.900.000,0{
0,00
4s 000.000,00
0,00
,o{
0,00
0,00
P ro g ra
1.15.01 .18.1
1 sso 000 0o
m
Pen
ingkata n Kua lita s Kele mbag
aa
n Koperasi
Sosialisasi dan Oerasionalisasi Peran Komisi Pengendalian Kooerasi Sinoam Pinjam (KPKS) lu4agarg Pengeiolaan Koperasi (BK Propinsi) I -,'.: -:" 'l'
:6)^i.
\.'^r.-
-.^'k^16.::
Sosralrsasi UU Perkoperasian Tahun 2012
0,00
arll
!,1
42 r75 C00,00
1.900 0u'j,0u
46.2s0.000,00
2
625
0,00
0,00
di an. i,,)u
4;
tn.l
a/'l
150 ilua,iC
I
0,0(
0,0(
0,00
0,0c
0,00
0,0c|
2.525 00C,1{
42 375 000,0(
!00
45 000.000,00
0,00
0
r JvJ.!!J,,r
.i5 2s0.0t0,ci
i:. ,l!
uLlLl.UU
0:{
0 Srli I
302
I
2
1.15.01.18.34
3
Oimoingan Tehnik Perkoperasian
4
1 900.000,001
1.1s.01.18.36
Teknis Analisis Keuangan Koperasi (PAK)
1.900.000,00
-18.100.000,m
o,ool
40.000.000,00
0,00
0,001
0,00
3.450.000,00
s6.5s0.000,0c
0,001
60.000.000,00
60.000.000,00
o ool
0,00
1.750.000,00
73 250.000,0c
0 001
75 000.000,00
75.000 000,00
0 001
0,00
1.750.000,00
48 250.000,0c
u.uul
50 000.000,00
50.000.000,00
0 00]
0,00
3.450.000,00
56.5s0.000,0c
0 0ol
60 000.000,00
60.000 000,00
0 001
0,00
1.750.000,00
s8.250.C00,0c
0001
60 000.000,00
60.000.000,00
0,00]
0,00
2.300.000,00
72.700.000,0c
0,001
7s.000.000,00
75.000.000,001
0.
I
0,00]
0,00
2.300.000,00
47.700.000,0c
0,001
s0.000.000,00
5o.ooo.ooo oo
o,
0,001
0,00
1.750.000,00
38.250.000,0c
o,rl
I
0,001
40.000.000,00
40.000.00c 00
0,001
0,00
2.250.000,00
32.750.000,0c
o*l
35 000.000,00
35 000.000 0o
0,001
0,00
0,00
0,00
o,*l
0,00
0,aoi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,c0
695.250.000,00
143.025.000,00
717.550.000,0c
17r.s00.000,00i
1
.032.075.000,00
336.825.000,00
0,00
69s.250.000,00
'143.025.000,00
717.s50.000,00
I 71.500.000,001
1.032.075.000,00
336.82s.000,00
o,*
o,oo
o,*
I
|
I
I
o'*
oool
Pengawasan Koperasi (PAK)
lS,moingan
Sosralisasi SAK-ETAP (PAK)
0,0c
bi,mtek Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
0,00
o,*
I
I
1.15.01.18.40
lroperasi
I
|
0,00
|
| I
Koperasi Berbasis Syarrah (PAK)
c0l
o,*
0,001
O,OC
0
1.ls.01 .18.42
t^
1.15.01 .18.43
lSosia lMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Khusus Koperasi Pola Syariah
1.16.00
I
1enx1
1.15.0'1.18.41
1.15.01.20
I
|
l\ragang iDit trt Rroit Lrporan Keuangan (PAK)
1.15.01.20.01
12
|
lBimtek Penyusunan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Koperasi (PAK)
I
11
10
9
40.000.000,00
0 001
I
1.15.01 .18.37
1.15.01.18.39
8
|
lei*binga,
115.01.18.38
7
0,001
38.100 000,00
I
.15.01.18.3s
1
6
5
l
I
isasi Koperasi Berbasis Syariah (PAK)
:::l
I
0,00
0,00l|
Pembinaan Ltsaha Kecil Mikro (UKM) lProOram lPembrnaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Modal I Penanaman
.16.01
o*l
0,0t
o'*l
0,0i
|
118.100.000,00
|
577.1 50.000,00 |
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
1
18.100.000,00
I
1.i6.01.01
l,
1.16.0'l .01.19
P
ro r r,
I
1.
16.01 .02.48
0,04
260.000.0c0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
s0.000.000,00
30.100.000,00
45.475.000,0A
250.475.000,0(
48,4
111.500.000,001
407.450.000,00
147.450.00c,001 56,7
30.000.000,0t
o'*l
30 000.000,00
oool
18 900.000,00
19.900.000,0(
0,001
50 000.000,00
0,00
100 000 000,00
c,00
100.000.000,00
15.375.000,00
oool
80 000 000,00
0,00
80 000.000,00
0,00
80.000.000,0t
oool
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(
o,oc
I 20.575.000,0(
c,
I
n,*l
135 9s0.000,00
3s.e50.000 00
0,001
80 000.000,00
0,00
35,
I 0,
|
leeta,,;a
I
1 1
1
500.000,00
0,
I
s5.250.000,00
0,00
55.250.000,00
0,0a
70.250.000,0(
130.250.000,00
27.000.000,c0
0,00
27.000.000,00
0,c0
42.000.000,0(
o,*l
42 000.000,00
15.00c.000,00 | 55,
rutin berkala gedrrng kantor dan rumah dinas
00ol
11 000.000,00
0,00
11.000 000,00
0,00
11.000.000,0(
0,001
1
rutin/berkala peralatan gedung kantordan rumah dinas
0 001
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
1
2.000.000,0(
0,00]
0 001
5.2s0.000,00
0,00
5.250.000,00
0,00
5.250.000,0(
0,00]
0,00
0,00
0.00
0,00
0,0(
30.000.000,00
30 000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0(
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000 00 I
0,00
20.000.000,04
a,0a
0,aa
20.040.000,4(
0,00
0,00
20 000.000,00
0,00
8A.100.00a,00
229.900.000,a0
4.00
31A.040.000,aa
00.000 000,00
0,00
100 000 000,0c
0,00 ]
Peningkatan Kapasi{as Sumber Daya Apantur dan pelatihan formal
20.000.040,00
20.000.000,00
60.ooo.oN,00l
1
1.000 c00,00
0,00
2 000.000,00
o*l
5.250.000,00
oool
lProgram Peningkatan Pelayanan Perizinan lSo,,ul'ru.;. melalLri Veo a l.lassa ran Pem;sanqan B.iiho
1.16.01.07 06
I
lndeks
Kcor:s:r
tulasvarakat
dar
Standar Pelavanan
00c g 3c0
-r:l
c0,-1,r.1lrl
1
0,
o,oo
r,
20.000.000,0(
0,00
20.000.000,00
0,00
424.375.0A0,00
00 000.000,0(
0.00
1
9.300 000,0c
25.70C.000,0(
nnn
25 700 C00,00
35.000 000,0c
I i;ll
lilii,r,1
r1_
i iJl ir",
15
j
,,1
0,0c
-
1
-"
l
":cri,
|
0,0a1
333.725.000,0t
0,00 90.650_000,0(
c,
|
20.000.000,00
I
ll;il":,...
111.500.000,00
oool
lPemelliharaan Pakaian Dinas Khusus dan Hari hari tertentu lPengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 2 (PAK) lPengadaan 'Pemasangan Jaringan Listrik Baru KPPT (PAK)
lPendidikan
11.500.000,001
Ts.ooo.ooa,(J(.li 2i
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
lPemel'haraan
1
0,401
lProgram peningkatan sarana dan prasarana apafttut
116.01.07.01
1 15.C1.0/.0E
000 00
48,4
I
I
lProgram 1.16.01.07
31 100000001
Monitorng. Evaluasi dan Pelaporan
1.16.01.05 1.16.01 .0s.01
r0 000
|
]
Sa,ana dan Prasarana Percukung Perkantoran (PAK)
I
1.16.01.02.47
228.900.000,001
0 o0l
lDromosi dan lnvestasi Penanaman Modai
to.ot.oz.:t
116.01.02.46
31.100 000,001
I
I
1.16.01.02.32
Pelayan a n ad ministra s i P e rka ntora n
oendukung pelayanan adn)inistrasi perkantoran
t.rc.ot.iz.z+ r.
o
I
]
I
tla.$fu.2q 1.16.01.02
^
lRacal.rapat koordinasr dan konsultasi ke luar daerah
1.16.01.01.21 1.16.01.01.23
577.1 50.000,00 |
I
1.16.0'1 .01.18
0
|
lirnri
I
1
I I
I 111.37s.000,001 I
36
00 00c 000.00
o,oc
3s 000 000,00
cool I
o
303
1.16.01 .07.09
1 16.01 .07.10 1. 16.01 .07.1
1
1
6
4
3
2
I
l0
9
8
30.700.000,00
t Koordinasi investasi bersama pengusaha ( Gathering )
ingan Peningkatan PTSP dan Penanaman Modal Fasilitasi koordinasi SKPD teknis Perlayanan Penzinan terpadu
11
40.000.000,
0,00 0,00
39.200.000,00
0,00
50.000.000,
8.600.000,00
0,00
50.000
0,00
48.850.000,00
48.8s0 000,00
65.s25.000,00
65.525.000,00
0,00
1.16.01 07.12
Studi Banding ke PTSP Juara (PAK)
0,00
1.16.01 07 13
Bimbingan Teknis Peningkatan KaraKer dan Kapasitas Pelayanan Perizinan (PAK)
0,00
1.16.01.08
Program Penataan dan Penyempurnaan Sisfem
43.100.0a0,00
43.100.
50.000.
1.'16.01.08 01
Pemeliharaan Sistem lnformasi lvlanajemen Pelayanan Perizinan
43 100.000,00
43.100
50.000.000,00
.18.01
1
1.18 01.01.20
Ilonitoring, Evaluasi dan Pelapcran
1.18.0'1 01 21
Pendukung Administrasi Perkantoran
1.18 01 01.22 1.18.01 .01 .25
1.18.01.02 .18.01 .02 05
1.18.C1 .02.1
1
1.18.01 .02.24 .18.01 .02.31
'1.18.01 .02.32
an Penerima Hibah Kesenian, Kepemudaan dan Olahraga
61 500.000,00
59.984 000,00
0,00
53.600.000,00
21 900.0c0,00
2B 100.000,00
PPLPD (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar
0,00
0,00
peningketan sarana dan prasetana aparetut
18.000.000,00
204.000.000,00
Pemelinaraan rutiriberkala kendaraan dinas/operasional
0,00
55.000 000,00
000.000,00
144.000.000,00
0,00
5.000.000,00
19.000.000,00
161,000.000,00
1 900.000,00
s8 100.000,00
1.18.01 15.13
Pembinaan POKDARWIS
1.900.000,00
28.100.000,00
naan dan Pencegahan Pemakaian Narkoba di Kalangan
1.18.01.2i
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 1801 21 02
Perbarxar'.apargan InCoor Nyalaran
'1
1.18 01 21.05
1.775.000,00
38.225.000,00
1.775.000,00
33 225.000 00
64.000.000,0a1 4n.055.000,0a 0.00
i,r"
.1,3 L1 ?a .14
Penqadaan Tanah Stadion
25.000.000,00 34.350 000,00
66.610,000,00
13.010.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,001
7.500.000,00
25.500.00U,tr'r
I i i
c.001 3
1.A47.945.00A,00i
1,
40.000.000
58
0,00
100.000.000,001 100 c00 000,00
J Cl
250 CCC.itji
i 04 500 000,00
1 870.0iC
i,]l
0ii,uni
:;-'0c0
1
250 000 0c1
003
2.uu0 C\10.000
25.50C.Ci;,"r
ia; i",i iJ0,li
-.. 1 tri !ii,f
:
1
0,00 0,00
0
1s.000 000,
0,00
0
2
a,00
0
180.000
0,00
0
60 000.
0,00
0
30.000.000
0,00
4A.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
78.300.000,40
0 2 ,] tr
130 000 ;100
00.000
Jb,
15.000.000,
3.300
31.M7.945.
s.000.a00,
!
9.750.000,00
5.000.000,00
s.000.000,00
26,
28.000.000,00 10
00
62.500
5.000 000,00
Pengembangan Pariwisata
1.18 01.16.11
i0.000.000
15.0A0.000,00
1.18 C1.15.12
ram Peningkatan Peran sefta Kepemudaan
72.360.000,0a
5s.834
55.1
247.200.000,00
1.18.01.16
4
'171.750.000
1
Kerapan Sapi Tingkat Kabupaten Pamekasan
.582.810.000,00
295.000.000,00
55,100.000
1.18.01.15 11
1
i40.250.000,00
0,00
1.18.01.05.01
1.18.01.15
35.592.601
589.i50.000,
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
4
295.000
Pengadaan Peralatan dan Prasarana Aparatur
'18
35.592.601
3s0.100.
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas, GOR Teja dan Arek Lancor
0,
1
0,00
Peningkatan Kapasitas Sumher Daya Aparatur
1.18.01.45
89 534 000
295.000.000
kendaraan dinas/operasional (PAK)
0,00 1.582.81 0.000,00
70 000.000
45.000.000,00
0,00
Rapalrapat kooi'dinasi dan konsultasi ke luar daerah
4,00
342.
$.4A0.000,00
1.18.01.01 18
1
2.s67.496.000,00
as Pemuda, Olahraga dan KebudaYaan
1.18.01.01
1
3.652.051
2.567.496.000,00
1.18.00
12
25! Ctt0 c00
0i
,i:Ii;,ri
lJ
t
304
unan Gedung Sport Centre Tahap ll
118.01.21.'10
1 18.01.21
.11
1.18.01.25 'i
.18.01.2s.01
1
.18.01.25.02
1 1B 0i.25.03 1 18 01.25.05 1 18.01.25.15
118.01.25.16 1 18 01.25.17 1
.18.01.25.18
1
.1E.01 .25.20
1 18.01.25.21
Pendukung Operasional Sport Centre Fasilitasi Pembinaan Ciah Raga Kepemudaan
Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Presfasi
Kerla Purna Paskibraka lndonesia (PPi)
Ja|an PALAPA i Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Olah Raga Nasional ke 31 Tahun 2014 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Jatim (POSPEDA) Olah Raga Tradisionai f ingkat PropinsiJatim Pekan Olah Raga Daerah.latim (POPDA) isan PPLPD iPusat Pendidikan Dan Pelatihan Pelaiar Pelatihan Pelatih Bridge (PAK)
i 8.01.26
.
1
0,00
8.01 .21 .09
1 .1
1 18.01 25.06 1
.18.01.31
1
.1t
01 .3',l .02
Hari Jadi Pamekasan
38.500.000,00 0,00
110.725.040,00
1
1
12.097.500,00 27.387.902 s9 957.500,00
1
21 5 000 000
43 72s 000,00
97s.000,00
32 18C.000,00
0,00
7.650.000,00
61 350.000,00
6.000.000,00 320.552.000
13.350.000,00
60.7sc 000,c0
7s 000.000,00
35.620 000,00
114 380.000,00
150.000 000,00
0,00
0,00
Koleksi Musium dan Pelestariaan Cagar Eudaya Situs Peninggalarr Sejarah Sebagai Cagar Budaya UU Rl
1.18.01 31.'12
1
0,001
95.675.000,00
100.000.000,001 47s.000.000.001
1'1
50 000
4r-J.550.000,00
44.625.000,00
4.325.000,00
70 675.000,00
15.000.000.00
000.001
50.000.000.001 5C
000
o0o,ool
Tahun 2010 (PAKXDPAL) -lomba Peringatan HUT Kemerdekaan Rl Tahun 2013
4.325.000,00
45.675.000,00
50.000.000,00
118.01.31.15
Loka Karya Pengembangan Seni Budaya Daerah
3.075.000,00
96 92s.000,00
100.000 000,00
118.01.31.17 1.19.00 1
.19.01
a Art dan Fashion Festival 2014 (PAK)
satuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
nisinsi Petkantoran
1.t9.01.01
P ragra rn P elayana n ad mi
1 19 01 01.18
RaIal-r3pat kocrdtnasi dan konsultasi ke luar daeral'
1
i
i9 01 01..19 19 01 01.21
- 'x ol !), 1 19.01 02.24
. Evaluasi Can Pelaporan
pelayanan aCrninistrasi perkantoran
Progran t:rn;i?;jijiJfi s,:r:n:n dan prasata..]a 33:':tL'r Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.325.000,00
0,00
29.300.000
ss.o0o.ooo,00
145.000 000,00
4 51.275.
95.675.000, 1.142,125.000,
1.374.400.A00,00
3.450
5C.000 00c,00
12.900
249 400.C00,00
0,00 199.400.000,00 0,00
s 375
,
0,00
50.000 000 00
0,00
|
too ooo ooo,ool
0,00 I
1 00.000 000 001
95.675.000.00
0,00
0,00
918.560.000,00
4.163.458.800,00
349.325.000,00
1.318.675.000,00
36.750.000,00
176.250.000,00
0,00
80.0c0.0c0,00
36.750.000,00
23.250.000,00
0,00
73 000.000,00
?9.704.000.00
0,00
I
Festival Kesenian Pantai Utara
Femilihan Putra Putri Batik Tingkat Kabupaten ,Propinsi dan Nasional
75.000 000,00
75.000 000,0cI
1.18.01.31.14
118.01.31.16
0,00
775.000
4.325.000,00
5.375.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
321.452 000,00
0,00
95.675.000,40
22.1 00.000,00
192.500.000,00
9 000.000,00
4.325.000,00
12.900.000,00
tb.l 101
i 50.00i1 000,c0
1OA.oAA.Ao0,o0l 4.i25"000,
iriman Duta Seni Budaya Kabupaten Pamekasan
30.000.0c0,00
0,00
1
320 552.000,00
42.6s0 000,00
98.300.000,00 215.000.000,00
0,00
900.000,00
4.800.000,00
48.300.000,00
43 725.000,
1.275.000,00
s4 725.000,00
0,00
.500.000.00c,00
1.1i6.22/.
885.4i2,000,00
155 120 000,00
1
20 300 00c,
185.0CC.000,00
1.275.000,00
0,00
27.387.902 1.440.042
11.500.000,00
44.880.000,00
12.097.500,
.440.042.500,00
422.225.000,00
118013111
1 i 8.01.31 .13
0,00
180 1a0 aaa,00 5C.C00.000,00
1.267.224.508
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
9.166.259.400,00
2.817.01 6.500,00
2.426.379.s00,00
708.379.500,00
260.0a0.000,40
17.000.000,00
80 00c.c0c,00
0,00
75 000.000,00
15.000.000,00
i05 ccc "10i,00
32 000.000,00
310.0t)r 008,40
:i.r,",--ijt
70.000.0aa,00
-f
JUri uiiti ulr
66,67
1.19.01.02.31 11s.01.02.32
33 1 1e.01.02 34 1 1e.01.02 3s 1.19.01.02 35
I Pemeliharaan nitJn/berkala gedung kantordan rumah
I Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantordan rumah
1 19
01.05.01
I
17
119012118 1.i3.01.2128
1
6.800 ooo o0 |
1
Pendukung Kegiatan Pengeloiaan Website
1
2.eoo ooo oo
1
Program PeningkatanKapasitas Sumber L)aya Aparatur
l::l
I I
Pendidikan dan pelatihan formal
0 001
40 oo0.0oo 00 I
Program pendidikan politik masyatakat
tts.too.oo0.ool r z ooo ooo,oo
Serap Aspirasi Forum LSM I
Kegiatan Penunjang Bantuan Partai Politik
I
I
26.500 ooo oo
Dukungan Kelancaran Pemiiu Presiden dan Wakil Presiden Dukungan Kelancaran Pemilu Legislatif
1
Kegiatan Pembinaan bagi OrmaslLSM (PAK)
1.19.01.23
P rogra
1.19.01.23.01
Penunjang Kegiatan Komunitas lnteleien Daerah (K0l/INDA)
m Kewa spaci aa n IVasional
02.800 oo(].t]o I
lseminar Penoidikan Pendahuluan dan bela negara bagr SMA Negeri
L ,o o', ,o.oo
,,0, rs;os
l',
rg os.or.',s
ot
29 925 C00,00 I
I
137.40C 000,
150.000.000,00 s0 000
,,rrl
47 200 000
02.800.
150.000 000,001 275 000.000,001
72.200.000,
1
F1 1t-q
1
60 000 000,00 ,
34 250
,o oo., ooo
oo
|
I
o{
llil
39 242 000,001
nt.atz.soo,ol
,,*l
33 300.
2s1.700 000,0q
75.000.00c,00
15.075.
2s s25 000 01
s0 000 000,00
31.350
65 787 sCo,0q
a2
16 400.000,0q
,n oo,
19 800
I
0,00 58,9s
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000 000,00
100,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,0c
'150.000.000,00
ooc
ooo
I
39.242.000,00
0,0c
143.
507.137.500,00|
47.137.500,00
10,25
0,001
28s.000 000,00l
0,00
0,0c
o,*l
75 000 000,00
0,00
0,00
0.001
97.1
3/.s00,00
47.137.500,00
94,28
0,001
50.000.000,00
0,00
c,00
1
I
50.000.000,001
I
l
215.000.000,00
qz ozs ooo,oo I
z.azs ooo,oo
I
l
zot.lso.ooo.ool
L550.000.001
|
,,
I I
ll
uru ooo
,,
t
tzt .t
t3
so.ooo,od
0,001
435.000.000,00
220.000.000,00 102,33
s0.c00.000,00
2.325.000
47 675 000,00
0,00
50.000.0c0,00
c,00
0,0l]
55.000.c00.00
2
52.575.C00,00
0,00
s5.000.000,00
0,00
0,0c
60.000 .000,00
?325
57.675 000,0c
0,00
60.000.0c0,00
0,00
0,0c
50 000 000,00
575
49.425.000,0C
0,00
50.000.000,00
0,00
0,0c
0,00
8s 1 50 000,0c
0,00
88 000.000,00
as.o00.ooo,o0
0,0c
c,00
128 5s0 000.0t
0,00
132 000 000 00
I
l; lll lll
n I dan Ii (PAK)
\tawasan Kebangsaan Bagi Guru SDISDI/PAUDIRA it dan lli (PAKi
P
610.067.
0,00 321.242.000,00
I
Wawasan Kebangsaan Bagi Santri Ponpes dan Pemuda
n
1
I
57s o(,o oo
Sosialisasi 4 Pilai- Kebanqsaan
ro g ra
40 000,000,00 871.242.404,
142
275.000.000
28s 000.000.
2 32s 000.00
I
P
lil t"l
75.000.000
251 Too.ooo oo
lPeningiatan Lokakarya Wawasan Kebangsaan bagi organisasi lVanita
r:
{
::'y ::':.:
t.A dministrasi
Pe
rk e ntora n
1.77l.sn3.8olJ.oo I
51.600.A00,0cll !
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
,rrl
t,rtl 478.785.000.00
Satuan Polisi Pamong Praja
It
0,0c
s0.000 000.00
33 300 000 00 I
2 32s 000,00
|, l, ,n r,.ro ou
0,00
0,00
I
,r o, ro o,
|,
264.175.040,
460.000.
lLorakarya HAM bagi Aparatui' Pemerintah
I
0,00
40 000 000
,rn.rrr.ooo,ool
I
rs.ot.z+.oa
0,0c
40.000.000
125.625.000,001
ldan Swasta
Ir
0,00
40.040.
lilt
16.400 ooo oo
n Kebangsa an
30.000
illt
|
33 600 ooo oo
a
0,0c
40.000
15.
,u ,ro ooo o,,
mban ga n Wawas
0,0c
0,00
40.000.
2
13.650 000,00 I
g e
0,00
2s.000 000
I
Pendukunq Kegiatan Tinn Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Negeri lDalam I Monitorinq Pelaksanaan Hibah Organisasi dan Kelonrpok Masyarakat rog r a m P e n
50
25 000
o'*
4s o7s ooo oo
lP
s0 000.000,001
17 100
150.000.000,00
^*
Penunlang Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
I
125,0C
25.000.000
550,
,r, ,rr.r, I ,rrrrr trl,ill
I
0,00
1 19.01 23 02
i
12,900
0,ci
25.000.000,00
c,00
Rakor Kervilayahan tentang potensi kerawanan kantratibnas kecamatan se Kab.Pamekasan (PAK)
.19.01 .24 02
30.0c0.000
Peningkatan Peran LSM daiarn rangka memailiapkan Persatuaan dan Kesb3ng
1.19.01 .2 1 .34
1
400.i00.000.00l|
'll ill lll il l
I
,rrr-:::l
I
o ool
zq ot
16.800,000,
I
Forum Lrntas Partai (PAK)
Ir tg.ot
30 000 000,00
I
i.a9.01.2i.32
11.1e.01.24
I
I 40.000.000,001t
119.01.21.31
I
7 1 o0.ooo oo
0,00
45
I
25 ooo.ooo o()
PenyeCiaan Jasa Peralatan dan Perkantoran I
1.19.01 .21 .30
r.rs.or .zi.o+
3 2oo ooo,oo
I
I
1 19.01.23.03
s0 000 000,00
12
llll
20.000 000
l
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja I
I
1.1s.01212s
::::l
Rehab Ringan Gedung Kantor
I
1.1s.01.21 1.19.01.21
; lll lll ll
dinas
11
35.000 000,00
3s.000 000
0,001 I
I
1.19 01.02
1.1e.01.0s
dinas
l0
9
8
7
6
4
3
2
1
00ol
sas
li;.
495.
roo,oo I
52 rfrtl ,r00 0u
1
.891.430.300,0(
'161
.960.000,00
I
i
51. 804. nfia ---'-tnN
..i ,""1
53i.9i.i.140,!t
i2.;'i"r -,ii,il!
0,0(
2.551.475.800,00 47fr q)R 52
1
nn
OA
,jii .,:li -lr,
132.000.000,c0
0,0c
294.707.000,00
r3,0€
4,0$
C,OC
0,00
0ta
306
'1
19.03.01.19
1.19.03
0'1
51 600 000,00
Vonitoring, Evaluasi dan Pelaporan
,endukung Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
.21
486 s74 000.00 I
0 001
104.530.700,001
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.19.03.02
1i-q.n.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
ffil
96 876 20C,00 I
1.19.03.02.31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantordan Rumah Dinas
00ol
4 009 500,00 I
oool
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah
1.19.03.02.32
47.952.
99 552,
47 9s2.100,00 I
I
0,00
0,00
486.974
0,00
0,00
486 974.000
486.974
104.530.740,
I
223.030.
122.876
122.876.240,40
96.876 200,00
4.009.500,00
4.009.500
4 009. J.O't
3 645 000 00 I
99.s52
118.5A0.000,00
113,36
26.000.000,00
26,84
0,00
0,00
3 645.000
10
13.645
10.000.000,00 274,35
0
45
45 000
45.000.000,00
Dinas
1.19,03 02.33
0
0 001
Pengadaan kendaraan roda 2 (PAK) I
1.19.03.02.34
37
Pengadaan Mebeulair (PAK)
Program Peningkatan Kapasifas Sumber Daya Apantur
1.19.03.05 '1.'19.03.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
119.03.05.04
Kesamaptaan
,rrrrrllll , , r, ,rl,ll 2 225.000,00
,rr rrr
Diklat Dasar Kepamongprajaan
1.19.03.0s.06
Pengadaan oakaian dinas beserta perlengkapannya (PAK)
0,001
Pengadaan Alat-alat Korsik (PAK)
0.001
.19.03.05.07
1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
119.03.15.07
Keamanan Pelaksanaan Pilkades
1
1
o'*l
1.19.03.15 19 1.1S 03.15.20
,, ,r, ,rr.r,
I
zr
L
1
I
1.19.03 15.22 1 19 03.15.23
I
t-
11
1.19.03.15.28
Tssoooool I
58 7oo ooo co
1327soooo0l
I
1.19.0i.23
1
'3 33 23 C,1
J.1 50 000,00
I |
jan Belajai
36 075 000.00 I
0,0c
|
69.460.000,00
0,0c
78.555.A00,00
13,19
(40.000.000,00)
100,0c
0,00
0,0c
90 000 000,0q
,*l
98.400.000,00
8.400.000,00
1.7s5.000 oq
o,0ol
37.780.C00,00
0,00
0,0c
000,00]
7 496 000,0q
0,00]
8.771 000,00
0,00
0,0c
21 300.000,00
58.7oo ooo,od
0,00
80.000.000,00
0,00
0,0c
s 425.000
15.575.000,001
25.000
0,001
90.000.
8.400 000,001
0 00]
37.780
26.025.000,001
0,00
8 771.000,001
0,00
B0 000 000,001
1
2i5
1 I
I I
0,00
60.000.000,001
46.725.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,0c
9.750.000,0d
0,00
20.000.000,00
0,00
0,0c
13.275.000,0q
20 ooo ooo,ool
74 750.000,00
0,00
77.900 000,001
3.150.000,00
74.750.000,00
0,00
77.900.000,00
0,00
0,0(
4.630.000,00
0,00
39.655.000,00
3s.025.000,00
4 630.000,00
0,00
39.6ss 000,00
0,00
0,0(
221 000,00
c,00
71
71.460.000,00
221.000,00
0,00
i1 .681,000,00
0,00
0,0(
8 925 000,00
0,00
45.000.000,00
36.07s.000,00
8.92s.000,0c
0,00
4s.000.000,00
0,00
0,0i
75.000.000,00
75.000.000,00
0,0(
.681.000,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
68.700.000,0c
0,00
0,00
0,00
e.ois.ooo,oc
31.330.000,0(
0,00
35.155.000,00
35.'155.000,00
0,0(
,rr.ror.olo,l)rl
182.600.040,00
a,0a
595.00A.A40,40
112.400.400,0t
537.600.000,0(
0,4(
650.000.a00,0a
5s.440.000,a0
l.l.
24 soo 0oo co
350 i c0 000,00
0,0c
37s.000 0c0,00
24.900 000,0i
4Cs 100.000,c(
0,0c
430.000 ccO,0c
55.000.000,00
14,61
00t
35 000 0c0,01l
l0perasi Penertrban Tempat Hiburan (PAK)
lProgram Pengawasan dan Pengendalian Terhadao Penegakan
0,00
0,00
oool
I
674.342.000,001
0,00
lOperasi terpadu (PAK)
Daerah
lPeneqakan oerda car SK Supatl
P.:..--..',:.:: :l;: Denvrl,-:h:n Pe't,; 4:: !"21rl-:^
Itsr:par ieihaoap I
48.192.000,00
I 35 025 000,00
I
|="r,i,"r.
0,00
9.750 000,00
71 460.000,00
ooerasi Patroli !!ilavah
lPeraturan 1 19 03.23 02
0,00
(75.000.000,00) 1C0,00
10,2s0.000,00
I
119.03.15.29
0,00
25.000.000,00
I
I
7 496 000 00
0 250.000 00 |
I
lOperasi Penertiban Siswa/Felajar Bolos Sekolah pada
0,00
0.001
0,001
i
soo ooo oo I
ao zzs.ooo,oo
Peagawalan (Pamwal) Sat Pol PP lPengamanan lOperasi Penyelesa'an Sengketa dalam Masyrakat lFasilitasi dan Dukulgan Pengamanan Satuan Linmas Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahi-rn 2014 lPenyelenggaraan lP.nourunun Hari Natal dan Tahun Baru
1'19.03.15.27
24,37
l
o,*l
40.000 000,00 0,001
1 275.000,001
Penuniang kegiatan Pemadam Kebakaran
595.787.
I
1.19.03.15. t8
|
69.460.000,00 0,
I
Pengamanan Hari Raya ldul Adha
1.19.03 15.17
s0.000 000,00
0,
0,00
42.6s2.000,00
I
'llllllllffl
,t tr, trr,r,
26.025.000,001
Pengamanan l-iari Raya ldul Fitri
.19.03.15.15
43 850.000
illl
266.560.000,001
Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)
1.19.03.15.14
s0.000.000.00
48.1 92.000,00
0,001
Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada bulan Romadnon
.19.03.1 5.1 2
s0.000
75.000.000,00
I
50.000.000
50 000 000,
37.500.000,00
I
1.19.03.1s
1,19.03 15.09
72 7/5 0oo oo
|
142
175.
:Ililllil|
I
1.19.03.05.0s
rrl.Il
217.652
69.160.
0,00
Pe a1a-
i
svra
,2
-325
000 nt
I I
'1?
;lE 'rLL r'
C.CC
3s Co,i.C0l,00
22 32s 00C,C[
1
2 575
0i3
0{
0,00
0,0(
I
I
307
1 19.03 23.05
Sosialisasi Penanganan terhadap Bencana Kebakaran
775.000,001
1 19 03.23 06
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah dan SK Bupati
49 300,000,00
10,700.000 00 I
1 1 9.03.23 07
Pembinaan dan Pelatihan Siskamling
15.100.000,00
84.900 000,00
1.19.0i.24
P ro g
ram
rtisip a s i
Pa
Ke giata n Ke pa mong p rai aa n
39.5so.oo0,o0
60.000.
100.000
2s 000
0,00
0,0c
60.000.000
0,00
0,0c
100.000
0,00
0,0c
117.925.0A0,
0,04
0,0c
24.225
25.000.000,00
24.225 000,001
49.300
10.700
'15.
84.900.
|
147.92s.004,00
108.375.000.001
r.s+o ooo,oo
1 19 03.24 02
Upacara HUT Pol PP Kaoupaten Pamekasan
14.600.000,00
r
1.19.03 24.03
Upacara HUT Pol PP Propinsi Jawa Timur
13.925.000,00
49.050.000.001
I
39.
108.375.
25.940.000,00
14.600
11.340
25.940.000,00
0,00
0,0c
62.975.000,00
13.925
49 050
62.975.000,C0
0,00
0,0i
0,0c
0,0c
0,00
0,00
r.813.930.000,c0
76,39
I
1 19 03 24.04
Jambore Pol PP
8.450.000,00
HUT Linmas
2.575.000,00
1.19.0-1.24.05
25 5so 00c,00
34.000
8
25.550.000
34.000 000,00
25.0
2.575.
22.
25.010
I
22 435 000,0C
I I
1.19.04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
90.450.000,00
2.374.414
1.217.224
1.066.800.000,00 ]
1.19.04.01
P rog ra
1.19 04.01.18
Rapalrapat koordinasr
.1.19.04
01.19
1.19.C4.01 21
m P el aya
n a
n
a d
n i nistra s i
Pe
rkantoran
113r honsLlllasi ke luardaerah
I
lMonrioring
Evaluasi dan Pelapcran (DAU)
pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
I
55.050.000,00
52 000 000,00
s5.050.000,00
44.9s0.000,00
0,00
I
lProgram peningkatan sarana dan prasafttna aparatur
1.19.04.02 f 1
.i9 04.02 0s .19.04 A2
Pungudur,, kenoaraa r dinas/operasional
I
I
Demeliharaan i'ulin/berl'.:la kendaraan dinas/operasionai
2,1
113.250.000,00
0,00
0,00
0,00
96.000 000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
'15.000.000,00
0,00
0,00
0,aa
35.000.000,00
194.750.000, 0
100 000
s7.2s0.000
42.750
52.000 000,00
0,00 0,00
52.000 000,00
0,00
1.637.
57.
148.950.000,00
0,00
143.'l
100.000.000,00
3'1
lPemeiiharaan Rultn I Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas I
1 19.04.02.32
lPemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah
00.000.000
100.000.000 52.000.000,00
52 000.000
52.000.000,00
19.04 02 34
1.19.04.05 1 19.04.0s 01 I
Itsgo+zzos I
l1 19042214 I
tgaqzztt
I
l,,noozz,a I
tgoqzzts
I 1e a4 22 20
11
t,
,n,r., ,z
li
1s)r.2222
l
,,
!, ,. ,,.' t, i
l',
"i
lPenUiaimn dan pelatihan formal
0,0c
769.600.000,00
6,500.000,0t
e3 500 ooo oc
0,00
0,0c 0,0c
628.6i0.000,00
79,01
682.
795.670. 600.000.
825.000 000,001
82s.000 000,00
22s.000.000,00
37,sC
,*l
178.300.000,0r1
82 300.000,00
85,7:
'10.000
o*]
10.000.000,c0
7.75C 000,00 344,44
50.000
0,00
50.000.000.00
3s.000.000,00 233,33
178
96.000.000 0,001
2.250.000,00
82 420.000
15.000
o'*l
82.420
oool
35
0,00
o,a0
0,00
0,00
35.000.000
3s.000.000,00
35.400.000,0(
0,00
600 000
I
Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana
92,31
1.3i9.
85. 900.000,00
361.000.000,00
35.000.000,
1.169.
1.221.504.500,00
36'1
000
35.000.00c
L177.
278.580.000,00 338,0C 0,00
0,0c
0,c0
0,0c
1.131.300.000,00
84,89
letam
I
It
Peralatan & Peiengkapan Gedung Kantor
lPengadaan lProgru, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
lProgrr^
11.1e.04.22
lt
I
48 0C0.000,00
Ea
1.424.300.000,00
lDinrt 1 .
n1
156.000.000,001
I
'1.19.04 02
1
48.000.000,00
uq)t iq
lOoerasionat
Penanggulargan Bencana di Pamekasan
lPembuatan Tebing ogn66.. l(Pendamping PNBP) (DPAL)
Lr-rngsor Desa Pademawu Barat
I
Sosiatisasi Kesiapsiagaan iuasyaiakat dalam penanggulangai:
I
b.n.anu
lSewa
GuOang Logistik dan Peraratan
lPenqadaan Logist'k & Obat-Obaun
t-
I
leernutihan I
ll,"' I
44.975.000,00
0, 00
50.000.
0,0(
40.000.000,00
0,00
40.000.000.
1.300.000,0(
98.700.000,00
0,00
0,0(
,jn ',: : i- ,1 --a i:, i.\a:i:10i-
! Sosiaiisasi Fembentuxa: Desa ianEguh 3encara
12.600.000,0{ 0,0r
s.025 000,0
0,001 200 00c 000 0c
I
7 4oo coo oc
91 C10
ilr I
I
0,00 300.000,00
100 000.000,00
0,00
0,00
200 000.000
0,0c
0,00
20.000.000,
I 0,00
90 c00 00c 00
5",;. -i',-'-
,11 E,;5 i.-lC JJ
.02s.000,00
450.000
450.000.000,00
0,0c
0,00
0,0(
84 804.500,00
0,00
0,0c
44 975
0,00
0,00
0,0t
40 000
0,0c
0,00
0,0i
98.
0,0c
0,00
0,0r
93.500
0,00
84.804.500.00
5.025.000,0(
k^ndrsi i nck.jnrsir berbasis padat karya pascabencana
,," trli'
84 8o4 soo,oo
500.000,00
100.000.000,00
c oo
0,0(
lupoatinq wehslte BPBD
0,oo
0,0(
Rekonstruksi PenanEanan Pascabencana banjir Can
lRenabltitasi llongsor
I l
1
2 600.000,0c
nnr
459.000,000.0c
40.000.000 100 000.000,00
459.000.000,c0
9.000.000,00
353.000 000 00
153 000.000,00
76,5i
0,00
0.0(
3s3.000 000,
0,0(
7 400.000.
0,Q(
20.000.00,r,0c
0,0(
273 600 00t,cc
?73
t,i
183 5C0 000,00 204,0(
n 1n
:,!1i
I
308
I
1
2
1 19.04.22.25
Penyediaan jerigen untuk sarana air bersih
1.19.04.22,26
Pembuatan rambu-rambu/papan informasi daerah rawan bencana
1.19.04.22.27
1
.19 04 22.31
L
tY.0+.tt.Jt
1.19.04.22.34
0,00
tebing penalran longsor Kelurahan Kowel (PAK)
o,*l
0,0c
lill
0,
204
tebing penahan lcngsor Desa Bujur Timur (PAK)
o.oo
0,00
o ool
0,
0,00
o,*l
0,
1.20.03
tebing penahan longsor Desa Campor (PAK) lPembuatan Monev. Penanggulangan bencana ( PAK)
o,oo
1
.20.03 01 .17
1,.20 03 01.21
66.793.347.276,00
1 20.03 01.2s
1 20 03.01.26 1
.20 .C3.0't .27
1 20 03.01 28
1
,rrr*rri-::l
2.607.0ir.1 80,00
30.1 13.874.3e0,00
2.e05.355.000,00
|
s.soz
tts.tzo.ooo,ool 3.74s.502.000.001 27 o,oo
lPenyediaan makanan J;,n minuman (Bagian Umum) kooi'dinasi cjan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)
0,0( 0,0(
137.700.000,00
0,0(
204.000
204.000.000,00
0,0(
204 000 000,001
204.000
204.000.000,00
0,0(
102 000 000.001
102.000
102.000.000,00
0,0(
57.000.000,00
0,0(
t.t
1
0,001
/
57
2.432.405.600,00
2,6(
0,001
0,001
0,00
0,0t
0.001
0,001
0,00
0,0t
(3.346.512.250,00
(8,si
(96.t67.sAl,00
(2,2t
50.000.000,00
5,88
(400 000.000,00
(44,44
110.000.000,00
10,4:
7.593.058.700
63.881.742,
45i.520.000,001 3.620.934.
4.245.772.000,00l
aso oor ooo.oc I
850 000 000,001
0,00
eoo.ooo oocl oo
e00 000 000 001
30 300.000,00
1
I
1 .055 000 000.00
024 i0o.ooo,00 I
1
7.962.882.1 S0,001 89.437.683.7
0,001
I
7.5i9.025.500,001
47.s50.000,0a1 4.152
900.000
0,00]
900.000
1
o ool
500.000
0,00
500.000.000
30 300.000,001
1.134.700
0,00
1.16s 000,000
0,00
100.000 000 001
19 320 000,00]
80.680.
0,00
100.000 000,00
0,00
70 000 000,001
B 100.000,00
s3.100
0,00
101.200.000,00
31.200.000,00
44,57
75.000.000,001
0,00
7s ooo ooo ool
0,00
100.000
0,00
100.000 000.00
25 000.000,00
33,33
61.400.0c0,00
0,001
0,00
17s.000.000
5C 000.000,00
40,00
32.550 000,00
82.290.000
22 290.000,00
37,15
19 320.000,00
ao 680 ooo,0o
lPeningketan Pendukung Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi l(Bagian Humas dan Protokol)
8.100,000,00
61 s00 000 o0
lJasa pemetiharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi l(Bagian Humas dan Protokol)
0,00
2elayanan Ketatausahaan Pimpinan (Bagian Umum)
0,00
0,0c
I
lPeninOka:an
|
I
Monitoring dan Evaluasi (Bagian Umum)
63.600.000,00
1
25.000 000,00
|
61.200.000,00
I
Monitorir3 dan Evaluasi (Bagian Hukum)
Perencanaan, Monrtoring dan Evaluasi (Bagian Organisasi)
P.r.nrrnuun.
0,00 37.000.000,00
I
lpencukung Pelayarran Administrasi Perkantoran (Bag. Umum)
I
aa
| I 8.987.0s4,890,00 | 3.208.61 s.000,001 24.852.902.140
23.400.000,00
24.050 000,00
12.550.000,00]
24.600.000,00
45 400 000,00
0,00
60 coc ooo,ool
I
1.20 03.01 29
37.000
0,00
0,00 I
o,oo
lProgran Pelayanan attministrasi Perkantoran
I
8 400.00c
I
|
lP.r.n*nuun,
0,0(
95.050.000
0,001
o,oo
lsekretariat Daerah
lPerencanaan,
0,00
I
I
1 20 03 C1.24
30.c,oo ooo,oo I
4.
21.900.000
0,00
I
1.20 03.41 22
200,0(
lo.
0
I
& Wakil Bupati
lRapat-rapal
50.000.000,00
I
0,00
z.oo+.asa.zoo,oo
Umum
lPemerintahan lDewan Perwakilan Rakyat Daerah
oo ooo.ooo oo
o*l
I
I
1 20.113 o',i 18
1
12
75.000.000,00 |
r00.000
I
o,oo
I
1.20.03.01
I
lPembuatan
lBupati
30.000.000
C
0,001
Pembuatan tebing penahan longsor Desa Plakpak (PAK)
1.20.00
1.20.02
30 000.000,c01
,,*l
I
1.20.01
30.000 000,00
11
10 0
0,00
I
lPembuatan
25.000 000,001
95.050.000,00
Keposkoan Penangaran tenlang Bencana Banjirdan Rawan Kekeringan (PAK)
1.19.04 22.29 1.'19 04.22.30
::tl
25.000.000,00
9
8
7
6
n gso.ooo.oo I
Pe!'encanaan Teknis pengurangan resiko bencana(PRB) daerah
1.19 04 22 28
5
4
15.000.000,00
23.400 000,00
36.600.000,00
lvlonitoring dan Evaluasi (Bagian Administmsi
27.900.000,00
32 100.000,00
0,00
Monitoring cjan Evaluasi (Bagian Adminiskasi
77.400.000,00
98 586.500,00
0,00
20.400.000,00
8.428.000,0c
0,00
9,000 000,00
40.000 000.00
00
5.400.000,00
s2 507.5C0,00
.00
N4onitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi
23 400 000,00
26.340.000
24 600.000,00
45.400
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000.00
0,00
0,00
llilililill
23.40C.000,00
36.600.C00,
15.000.000,00
60 000 000,001
23100.000,00
36.900 000,
0,00
60.000 000,00
0,00
0,00
75 986 500,001
77.400.000,00
98.586
0,00
175.986 s00,00
0,00
0,00
28.S28 000,001
20.400.000,00
8.428 000
0,0c
28.828 000,00
0,00
0,00
4s 000 000.001
9 000.000,00
40.000.000
0,0c
49.000
0,0c
0,00
,,,,"1
20 400 000,00
52.250 00c,
0,0c
72 65,r.0C0.0C
712.5C0,00
25,46
,:
0 .rl
ic0
000
lPemerintahan Umum) 1.20.03 01.30
!P.run*nrrn, I
1 20.03.01.31
L20.A3.01 32
Perekcnomian)
lr.l..n*nurn, lKesejahteraan I
1
Rakyat)
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (Bagian Administrasi
lPer-nbanq una n)
12003Cl36
I
o"r.nrrn."n,
Monito";1x can Evaluasi (Bagian Administrasi Sur,rber
IDaya Alam)
r.lJUJLl .J/
luar.,.r,,uu.. ne.nasya I
i-
-'u
ra
l,1on ror:ro
car Evaluasi (tsagian Administrasi
'a rr.,rr
,
. ,.;
, iI rr' Iv;luasi
iSagrart
iiriiai
j3;r
i:;l;l;
)
2!
1,C C0!,ri3
,00
i
|I ,,
n,,
'-l
1"""i n. n.n ^^-
i-'
1
.r!
!!l
;^'l
-.]
11
30s
?
2
1
Biaya Operasional Pengendatian Kegiatan DBHCHT (Bagian Adm'
20.03.01
5
4
74.580.000.00
1 I I
Perekonomian)
1
6
125 420.000,c0
0,00
200.000.000,00
33.080 000,00
0,00
50.000.000,00
19 7C0 00c,10
nnn
151 000.000
1 87 2.7 0A.0C0,00
t.671.6A0.000,
125.420.000
74.580 16.920.000
11
10
9
8
12
0,c
200.000.000,00
0,00
0,0(
0,(
50.000.000.00
0,00
0,0(
c,00
0,0(
1.in.400.000,00
37,31
2C.03.01 40
lvlonitoring dan Evaluasi Sertifllrasi Hak Atas Tanah (SHAT) (Bagian Adm. Perekonomian)
16 e20 000.00
20.03 0r
Perencanaan, Moniioring dan Evaiuasi (DAK) (Bagian Adm Sumber Daya Alam)
31 300.000.00
1.20.03.02
Program peningkatan sarana dan pnsarana apafitur
1
1.20.03.02 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum)
0,00
0,00
420 000.000,00
420.000.000,00
7'!0.0c0.000,(
710.000
290.000.000,c0
69,0r
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Bagian Umum)
0,00
0,00
211 000.000,00
21
1.000.0c0,0c
692 C00.000,(
692.000.000
481.000.000,00
227,g(
1.20.03.02.1
0,00
0,0(
1
I
1
0. s00.000,0c
|
1
1.7 88.40C. C00,0a
|
0.00
80.700.000,00
80.700
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( Bag,umum )
0,00
985.000 000,00
0,00
985.000
10.500.000,00
564 400.000,c0
0,00
574,900
Pemeiiharaatr rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumatr dinas (Bagian Umum)
0,1)0
125,000.000,00
U.UU
12s,000 c00,00
1 20 03.C2.47
Pengemt,anEan Sararia Perdukung e-Procurement Siste!^n LPSE (Bagian Adm. Pembangunan)
0,00
64.000.000,00
61.000.000,0c
12s.000.000,0c
1.20.03 02 48
rPemeliharaan rutin/berhaia pe'rung s;rba Quna (3ag. Um;rri)
c,00
50.000.000,00
0,0t
I
0,00
0,00
.20.03.C2 24
Pemeliharaan ruiin/berkala geCung kantor dan runlah dinas (Bagian Umum)
1.20.03 02.3'i
1
20030232
1.20.03 02.49
lRehab
'rJrnum\ Kantor Bupati Pamekasan (Bag an
1.20.03.02.51 1.20.03.02.52
0,0,J
0,00
lPemot,atan GuCang di Pendopo Bupirti {Bagian Llrnur"n)
1.20,03.C2.50
Itjpq,aoins Aplikasi Simpeg dan Sil\1 Arsip (Bagian Umum) (PAK) I
adnt' lPengadaan Sararta dan Prasarana Gedung islamic Centre (bag
1
000.0cc.00c 0( 100.0c0 000,0r
I
leengadaan
Sarana lt/usholla Sekretariat (bag. adm Kesra) (PAK)
t.2o.B.a5
lPerneliharaan Gedung lslamic Centre (bag. adm. Kesra) (PAK) I Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.03 0s.01
lpendidrkan dan pelatihan formal (Bagian Urnum)
1.20.03.05.04
lsosiaiisasi Perda (Baqian Hukum)
1.20.03.02 54
lProgram
'1.20 03 0s 07
I
lDenyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada
1
1
0,0(
0,
0,00
0,00
0,0(
0,00
0,0c
0,0(
180 oocl.ooo,oc
0,0{
oo
43 7/5 ooo,oo
0,0r
12 45o.OO0
20.000.000,00
3,4{
0,i
125.000.000,00
0,00
0 ,0{
0,00
0,0c
0,00
0,0c
.000.000.000,00
0,00
0,0c
100.000.000,00
c,00
0,0(
s0.000.000,
50.000,000,00
0,0(
s0.000.000,
150.000.000,00
0,0(
30.000.
0
30.000.000,00
0,0(
50.000
0,
71.000,000,t
54.000.000
0r
100.000.000,0c
0,00
| 6.22s.000 | 00 I
594.900.000,00
1.000.000.000,
0,00
o,oo
0,{
000.000 000
0,00
30.127. 500,0t
20,3(
50.000
0,0(
2.0 54.07 4. s00,oo
200.000.000,00
2s.00c
50
0,00
|
1.185.000.000,00
10 500
0,00
22 27 5.000,00
0,(
1 185.000.
1
1
lxEsne) (pnx) 1.20.03 02 53
80
80.700.000,(
0,00
1
151
2.853.700.040,1
2.178.
10.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Bagian Admin Kesra)
1.20.03 02 12
0,(
119.700
31.300.000,
1
2.206.477. 180.000.000.00
50.000,000,00
1
2.125.417,
3A.127.fiq,
2.274.895.3fi,00
200.000
0
200.000.000,00
0
50.000.000,00
43 775 000
6.22s.000,
00.000.000,
50.000
150.000.000,00
0,0(
68.418.35C,00
3,1(
20.000.000,00 0,00
lMasyarakat(DBHC)(Bagian lPe,rdan,pingan Tata Naskah Dinas Eletronik (Bagian Organisasi)
llnaxy 1.2C.03 05 1B
lPunyutrnrn
Sta:rda11 Oneraling Frocedures (SOP) (Bagian
1s2 9o2 00c,oo
0,0r
0,0c
0,0
'165.352.
0
0
37.220 350,00
('t05.352.0C0,00
.20.ii3 05.1
I
1.20.03.0s.20 1.2C 0-r C5 21 1
.20 03 Cs.22
leemOinaan
l3inter
1 2il
'r.,r
15 ,-,
Unit Peiayanan Percontcltan (Bagian Organisasi)
trt,
Ca,, Peia<sana:t Anaiiris i3b3:an iBagian 0rJa'isasi)
lranr.rr,..,.a. lrdikato' Kireir Ul:rra iS:!;an I
!=.a,-;.--. l-
1100,0(
32.720.350,
4.s00.000
37.220.3s0,00
I
o.o(
I
4.350.000.001
95.650,000,00
0,0
100 000 000,00
4.350.000
0
95.650
100.000.000,00
0,00
I
o,or
I
(8ag;an 3'nun leengembangan tsudaya Ke:ja I
0,0c
I
0.00
IUrganrsasiJ
1
I
1,11
I
0,00
H,rkum)
I1 20.03.05 17
1
pirt:ltr- (-:-. ?.::-
Organrsasi\
--la';s:S'
7.725.000,00
87.275.000,00
0,
5.800.000,00
144 200 000,00
0,
8.800.000 00 8 800.000,00
5 r 00 0c0,03
236.700.000,0c 1
15 572.500,0c 59 90C
OCC C-.
d 500 000,c
87 275.000
7 725
9s.000
s.800
M4204
250.000 c00,
8.800.000
130
150.000.00c,00
8 800.00c.
1
150 000.000,
0
95.000.000,00 1s0.000 000,00
4.s00.0c0
143 500.000,00
25 627 5CC
150.000.000,00
0,00 0,00 (1m.500.000,0c
I
i |
onr
o'*
1+:,or
I
25.527.500,
75 000.r.Ci
"1C
;
1t0 300
c,J
1
5.5i2
50C,
69 900.0c0
75 000 000.00
0,00 0
il(,)
I I
0,c( o.or
310
I.ZU,UJ.U3,I4
Penyusunan Perbup Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Bagian Organisasi) (Jadwal UIang)
1 20.03.05 25
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Terpadu (Eagian Hukum)
1 20.03.0s 26
Penyusunan Perbup Standar P elayanan l,4rnimal (Bagian Organisasi)
1.20.03.05.27
s.500.000,00
44.500.000,00
0,0fl
11 600.000,00
88.400.000,00
0,00
14 30C 000,00
'i35 700.coc.c0
000
Penguatan Kelembagaan Pengaduan Masyarakat (Bagian Organisasi)
4 350.000,00
70.650 000,00
1.20.03 05.28
Bimbingan Teknis ltlanajemen Pengendalian Proyek (Bagian Adm. Pembangunan)
1 575.000,00
1.20.03.05.29
Bimbingan Teknis Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Adm. Pembangunan)
1.20.03.05.30 1.20 03 05 31
50.000 000,00
5.s00.00c,0t
1
C0.000 000,00
1
50.000.000,00
0,00
74.950.000,00
1.s75 000,00
Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan BarangiJasa Bagi Panitia/Pejabat Pengadaan (Bagian Adm Pembangunan)
44,500 000,0{
0.00
1J.600 000,0c
88.400.000,0(
0,00
100.000.000,00
14 300.000,0i
135.700,000,0{
0,00
150.000.000,00
o,oo
75 000.000,00
4.350.000,0[
70.650.000,0(
0,00
75.000.000,00
o t)o
0,00
76.525.000,00
1,575.000,0t
74.950.000,0(
0,00
76.525.000,00
o,oo
74.850.000,00
0,00
/6.425.000,00
1 575.000,0C
74.8s0.000,0{
0,00
76.425.000,00
o,oo
1.575.000,00
74.275 00C,00
0,00
75.850.000,00
1.575,000,0c
74.27s.000,0(
0,00
75.850.000,00
o,oo
Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan BaranglJasa Bagi PPK (Bagian Adm. Pembangunan)
1s75.000,00
92.C87.s0C,00
0,00
93 662.500,00
1.575,000,CC
g2.087.500,0(
0,00
93.662.500,00
o,oo
1.20 03 05.32
Bimbingan Teknis Metode Evaluasi Penilaian Penawaran (Bagian Adrn. Pembangunan)
't 5/5.000,00
92.087.500,0C
0,00
93.662 500,00
1.575 C00,0C
92.087.500,0(
c.0c
93.662 500,00
o,co
1.20 03 05 33
Bimbingan Teknis e-Procurement Sistem LPSE Bagi SKPD (Bagian Adm. Pernbangunan)
3 500.000,00
136.500.000,00
0,00
150 000.000,00
13,500.000,0c
136,500.000,c(
0,00
150.000.000,00
1.20.03 05 34
Penyusunan Perbup Tentang Tupoksi RSUD \{aru (Bagian Organisasi) (Jadwal Ulang)
5 900.000,00
44.100.000,0,1
0,00
50.000.000,00
5 900.000,00
44.1 00.000,0(
0,00
50.000.000,00
1.20 03.05.35
Bimbingan Teknis Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575 000,0c
74.950.000,0(
0,00
76,52s.000,00
1.20.03.0s 36
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Swakelola (tsagian Adm. Pembangunan) (PAK)
0,00
0,00
0,00
0,00
1,575.C00,0C
74,950.000,ff
0,00
76.s2s.000,00
1.20.03 0s.37
Ujian Se;tifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar (Bagian Adm. Pembangunan) (PAK)
0,00
nni
0,00
0,00
1.875.000,0c
128.125.000,0(
0,00
1.20.03.1s
Program peningkatan kapasitas lembaga peruakilan rakyat daerah
0,00
0,0c
0,0a
a,00
0,0t
1.20.03.15 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah (DPAL)
1.20.a3,16
P
rogram peningkatan pelayana n kedinasan kepala daerahlwakil
1
0,00
0,00
743.220.0A0,00
4.S88.630.000,00
0,00
900 000.000.c"1
450 000.000,00
0,00
.
0,00
0,01
0,0a
50 ,000.000.0c
130.000.000,00
0,001
,,r,
0,0c
0,0(
0,00
0,00
773.87A.000,0i
5.54i.302.000,01
1.1t8.000.000,c4
7.195.172.0N,00
0,00
900.000 000,00
0,0c
900.000.000,0(
0,c0
900.000.000,00
10.000 000,0c
0,00
460.000 000,00
450.0c0 000,0c
'i0.000.000,0r
0,00
460.000.000,00
I I I I
i I I I
o,o( o,or o,o( o,or o,or
o,oc
o,oc
o,oc
,,r.,
il:ffi| il
0,00
6.375.450.044,0C
644.400.004,0a
0,00
a,l
o,oo
I
o,oo
o,oo
1,11s.322.N0,00ltfi5d
kepala daerah 1.20 03 16 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri (Bagian Umum)
1.20 03 16 03
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (Bagian Humas dan Protokoi)
.20.03.16 06
Koordinasi dengan pemenntah pusat dan pemerintah daerah lainnya (Bagian Umum)
0,00
750.000.000,01
0,00
750.C00.000,00
0,0c
750 000.000,0(
0,00
750.000.000,00
1.20 03 16 07
Pendukung Pelayanan Adminiskasi Kedinasan Kepala DaerahA#akil Kepala Daerah (Bagian Umum)
246 000.000,00
079,34C.0C0,,iC
0.00
s25 340,000,0c
246.000 000,0c
694.340.000,0(
0,00
940.340.000,00
1
I
1
o,ol
o oo
I
illl itl r
s ooo ooo oo
!
r,el
,ZU,UJ, IO,Ud
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantordan Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
0,00
707,000 000,00
0,00
707.000.000.00
0,0c
807 000 000,0(
0,0c
80i.000.000,00
.20.03 16 09
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor/Runrah Din:s Kepala DaerahMakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
0,00
150.C00 00c,0::,
c,00
1
s0.000.000,00
0,0c
150.000.t100,0t
0,00
i50.000.000,00
oooi ool
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kerdaraan DinasiOperasional Kepata ra | ;yl e k I lte) ai a D a e: a r',l i.; r' 3,r ., ; ;.,. ; i L-r : -o
.ll,0r1
B38 CCt)
Cu.l,il
i.cc
,338.0C0.Cl]1,C0
0.0c
875 000.ir0c 0t
0,0,J
87s.000 000,00
:zocococool +,+l
1.20 03 1a 10
i
ioo.ooo coo.oo
I
14
141
r
311
1.20.03.16.12
0,001
Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah,4Vakil Kepala Daerah (Bagian
0001 I
Pendukung Kegiatan Keproiokoian Kepaia DaerahAVakil Kepala Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
0,00
00d
158.750.000,00
"r{
I
75 000 000,001
75.000.000,cq
75.000
75.000.000,00
I
Urnum)
I,IU.UJ. IO, IJ
orl
I
I
l
0,00
s0 000 000,00
50 000 0oo,0q
50.
50.000 000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Kepala DaerahMakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
47 220.000,00
1.20.03 16 14
Biaya Rumah Tangga Kepala DaerahMakil Kepala Daerah (Bagian Umum)
0,00
1.20 03.16 15
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas KDH,^//KDH (Bagian Umum)
0,00
1.20.03.16.16
Penclukung Pelayanan Sli'!S Center KDHftVKDH (Bagian Umum)
0,00
479
l
lil 644 000.000,001
l
,rrrrri,ll
591.400.000,00
,rr rr, trr,rtl
326.640.000,00
326.640
,rrrrrifl
0,00 284.000.000,00
,t,rl
o*l ,tt.trt(l-,rrl
150.000.000,00
0,cq
250.000 000,001
250.000 000,00
trd
,rrrrrr-.rrl
70.000.000,0c
714.
o*l
t.Il
138.300.000,0c
(PAK) 1 20.03.16 17
Perbaikan Trotoar dan Taman Lapangan Pendopo (Bagian Umum) (PAK)
0,00
1.20 03.16 18
Audiensi Bupati dan Wakil Bupati dengan Ketua RT/ R\( se Kec Pamekasan dan Kec. Paclemawu (Bag Adm. Pemerintahan)(PAK)
0,00
1.20.03.17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.03.17.20
Pcrqelc-rlaan (euangan Sekrelariat Daerah
Kab Pamekasan (Bagian
21
1.20.03.17.39
1
I
.20.03.1 7.40
.20.03.18
1 20.03.18 06
lFenqelc,laan Bai'ang Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan llBagran Umum)
lP.nrrrunun Harqa Satuan Earang dan Jasa Kab.
Pamekasan (tsagian
lerogram
kerjasama informasi dengan mas media
lfoordinasi Pers (Bagian Humas dan Protokol)
o*l
75.000
27.300.00c,0c
,*l
50.000
001
24 s72 000 00
1
1
325.000.000,001l
0,00
?5 000 000,001
0,00
0,0q
27 3oo oo0 ool
22.700.000,ct
0,00
so ooc ooo 0o
0,0c
0,00
20 250 000,00
0,001
0,00
0,00
100.000.000
0,00
0,00
100.000.000,0c
0,00
,,o.ooo.oro,oo
15,89
mo.ooo ooo,oo
44,64
',*
0,00
20 2so ooo ool 0,001
79,/50.000,01
0,00
1
100.000,000,01
0,00
1
oo ooo ooo oo
I
oo ooo ooo oo I
64.560.000,0t
60.000.000,00
20.700.000,0c
0,00
60.a00.e00,04
2.021.121.740,0
u:#fi::]
Iilffiilil1
951.38,l.740,0
| I
2.145.651.740,00l|
0,0c
972 0S1.740,001
I
18.300,009,0
0,0c
1 2C 03.18 0B
lPembuatan Buku Dokumentasi Foto Kegiatan Pemkab. Pamekasan Itaagian Humas dan Protokol)
3120.000,0(
0,00
39,520,000,00
36.400.000,0
0,0(
39.s20 000,00i
r zo.oa rg.og
lRernbuatan Buku Kliping (Bagian Humas dan Protokol)
s,480 000,0(
000
81.820.000,00
72.340.000,0
0,0(
s1 .s20.000,00
I
1
1.700.000,0(
0,00
220.000,000,00
lFet,puta. dan Pembentaan lHumas dan Protokol) tlesa lerogrr^ pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
1
s 600 000,0t
60.000.000,0c
s00.000n00,00
9f .550.$aa,0t
1.20A.000,a(
241.730.000,00
lPenqendalian Alokasi Dana Desa Tahun 2014 (Bagian Adm lPenei'intahan Umum)
33.7s0.000,0{
99.330.000,00
lPenqendalian Bantuan Keuangan Keiurah3n Tahun 2014 (Bagian
27.000.000,0,
1.20C.000,0(
36 800.000,0
0,0(
75.000,000,0i
j: iii /l0ij.1j
G.0i
354. 193.60C, ia
llnteraktif
I
Ir zo.ol ta.tt I I
t.zo.os.tg
dan Jumoa Perc Bupati (tsag Humas dan Protokol) Melalui Media Cetak dan Elektrclik (Bag.
I
1120031e04 I
Irzoosrsos I I
II20031e06 I 4 1,1 n1 a4
0,0t
67.400.000,0c
l,+drn. Pemenniahan Umuml I
lE;:lL;asi Pelimpahan Sebagran Wewenang Bupati kepada Camat
i ?.l;'T' 5;m Deneilt?aa'l:-u'') ' I ..r;' ;nr pe,rirgftal;: -;; ji:.:: :::-:.1,r:;-'1 i '1:r': lpengendatian pelaksanaan kebiiakan KDH
no,+a]
39.900 000.0(
22.260.00c,00
!
100.000.004,00
iltil
0,00
1 20 03.18 10
ood l
0,00
3 960 000,0(
I
I
242.350.000,0a
lPembuatan Buku Himpunan Pidato Bupati Pamekasan (Bagian Humas lrian Protokol)
.20.03.18.07
24.572.000,00
I
1'
I
0
05.622.000,0(
22.260 000,001
1
I
250 000.000,001
I
35 100 000,00
I
I
1
o*l
Pembangunan) lnoministrasi Penyrsrnan Pedoman Standarisasi Dokumen Kontrak Pengadaan I lBarano/Jasa Pemerintah (Bagian Adm Pembangunan) (PAK) I
,,:l
82.650.00c,00
Umum) L
1.20.03 17
0,0(
,t .;
#il
I o* I ,"',,':,:: I o'*
|
0,0(
218.300.000,c
230 000.000,001 800.000.000,00
724.400.000,c
60.000.000,0(
97.550.000,001
fi2.980.0A0,{
1.200.000,0t
241.730.0W,0A
33 750 ooo ool
65.580.m0,(
0,0(
99.330.0m,00
,-i:l
39.200 000,(
1.200.000,0(
67.400.000,00
II
o, ',*
0,0c tcc 0,0c
0,0c
0,0(
ooo
0,0t
ooo
0,0(
n,,
0.0i
I
38.2i0.00il,t !1i.933.630.
,
I
0,00
i
c,0
75 000.000,00 ?51 708 6nn nn
I
I
I
312
I
2
1.20 03.2C 09
Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Bagian Administrasi Pembangunan)
1.20.03.2010
Penyusunan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Bagian Administrasi Pembangunan)
1 20.03 20 11
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian Hukum)
1.i0.0s.22
,r.rrt.rrt,r,
,r.,rr.rm,i,I I
1
67.550.000,001
11
132 298.600,00 |
,,,.,,,,,,I
0
100.000 000,001
122 5oo ooc 01
0,
1
67.5
477.283.500,0d
44.011.040,
27.000.000
17s 75e 400.0J
1
32.2S8.600,00
47.1 00.
0,00
100.000.000.00
35.700.
452.283.800,00l|
22.s00.000,00
558.544.800,001 I
e-Procurement Sistem LPSE (Bagian Adminiskasi
,r.-rr,rrr,rr l
206.7s9.400,00
1 750 000,00 I
I
,x,,,llll
l
I
14.400.000
87.s1 5 400 00
s7.s15 400,0J
102 21s 400,001
I
I
| 1
,,rrlr,
I
|
yusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK Tahun nggaran 2014 (Bagian Administrasi Pembangunan)
12
I
41.A11.000,
154.759.400,00
n Dokumen Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2014
.20.03 22.A5
l0
9 0
0,00
0,00
122.500.000 00
aqian Administrasi Pembangunan)
1.20.03.22.04
8
7
I
am penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan pengawasan
1.20.03.22.03
6
5
4
3
0 000 000
175.150.000.00
I
1
34.55e 000 00
I
31 .01
196 e00 000,001
11.750
79 970 000,001
14 400
1
75 1 50 000,01
10.000 000
34 5se 000 0d
34.011 000
196.900.000,00
0,00
0,00
I
bang unan) I
1.20.A3 22.47
enCalian Pelaksana:in Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 n Administrasi Pembangunan)
1.20.03.23
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi lnformasi
1.20.03 23.04
asional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian Administrasi Pembangunan)
1.20.03.n.45
Website (http://jdih. jatimprov.go. id/kabpatnekasan)(Bagian
14 4oo ooo oo
1
.000,00
I
82 s70 000,00i
3 000 000,00
I I
15.g00.000,001
272.g29.200,001
e ooo ooo.oo
87.32e 200 oo
s4.000.000, 4.000.000,
342.529.200,00i|
2i.
238.179.200,0\
s.000
100 329 200,001
87 329 200,0q
I
i50.479.240,00l|
89. 4.000
7.6s0.000,00 0,00
100.32e.200,00 ]
I
6 900.000.00
I
I
I
12 500 000,001
5 600 000,00
ukum)
6.0s0.c00,00
14.1 00
c
7.650 000,00
6i
80.000.000,00
c,00
0
50.000.000,00
0,0c
20.150 000,00
I I
1.20.03.23.06
Up Dating Data Website mbangunan.pamekasankab.go.id (Bagian Administrasi Penrbang u nan)
1.20.03.23.07
SIIV Pelaporan (Bagian Administrasi Pembangunan)
1.20.03.26
Pen
1.20.03.26.C5
Publikasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum)
ata a n P e ratu ran
Pe
ru nd ang-U nd a ng an
0,00
s5.000 000,00
0,00
125.000.000,00
125.8s0.000,00
501.650.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0001
0,0
i),00
80.000.c00,00
0,0c
I
0.0
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
6i.500.00c,0c
67.500.000,00
oool
oo
25.980.000,00
24.020.000,00
0,
50.000.000,00
32.020.000,0c
58 000.000,00
0,00
50.000.000,00
50 000.000,00
50.000 000,0c
50.000.000,00
14 980.000,0(
1i9.000.000,00
0,0(
0,00
Pembuatan Buku Himpunan Keputusan & Instruksi Bupati(Bagian Hukum)
0,00
1 20.03.26.09
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (Bagian
1.20.03.27 1
P."ndampingan Pembentukan Raperda (Bagian Hukum) Rancangan Peraturan Daerah (Bagian Hukum) Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan (Bagian Hukum)
LSunan Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Bagian trasi Pemerintahan Umum)
120A327
14
Peiy.rsunar Profll lnvestasi Kabupaten ?:':' r- rnie:l
2i
15
Denir.:ian Sinergitas Kinerja Kecamaian (Bagtan Ac'irinistrasi
1 20.03
0,00
I
000 000 00
ukurn)
am Penataan Daerah Otonomi Baru
.20.03 27 .12
464.500.000,00
374.5A0.000,04
627.500.000,00
80.000.000,00
1.20.03.26 08
.20.03.26.15
1
30.000 000,00
80.000.000,00
1
89.800.000,00
50.c00.000,00
80.000 000,0c
0,00
1.20 03.26 14
1
30.c00.000,00
Pembuatan Buku Lembaran dan Berita Daerah Tahun 2013 (Bagian Hukum)
1.20.03.26 13
2s.000.000
l
1.20.03 26.07
H
5s.000 000,00
B0 000 000,001
Pame.;tasan (Bagian Adm
64 020 000,00
85.S80.000,00
35.850.000,00
164.150.000,00
338.71s.000,00
gg0.891.600,00
150.000.000,00
0,00
64.020 000
1
200 000.000,00 1.464.356.600,00
444.650,
26.720.000,00
73.280.000,00
C
100.000 000,00
26.720.000
14 100 000 00
85.900.000,00
0
100 000 000,00
1
00.000
85.900.0cc,0(
2/.240 C00,C0
62 76C.000,0C
;1,110
30 000 cOc,00
4.1
52 76C
CCC C(
29.000 000 00
|
I
o.o
I
19.3
(2oo.ooo ooo o1:lil1oo,o
1.937.517.000,00
473.160.400,001
32.3
0,
100.000.000,00
o*|
oo
c,
10c 000.000,00
--l ":"i
.^
i.37g.1fi.A00,0( 73.280.000,0(
c,00
16,0
90 0c0 000,00
!
1.20.03 2r'.1b
t'iP::,-s"nan Reoeroa
PDAN1
l8agiar Jr3:nrsas
,
7.ruO.01.rC,00
E3 700.000,00
i.i0i;ct,jJ
1C0.i0J.iJ00,00
t),CC
ii-ia aai
ii,,.t,i I "r,, JIJ