TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612
e-Mail :
[email protected]
Rencana Kerja SKPD
BAB - I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana kerja untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
I - 1
Rencana Kerja SKPD B. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, maka peranan tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
C. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN, Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU,
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
I - 2
Rencana Kerja SKPD Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup. LAMPIRAN
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
I - 3
Rencana Kerja SKPD C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PSDA Beberapa isu penting Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu: 1) Tercapainya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang 2) Tercapainya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 3) Tercapainya upaya pengendalian daya rusak air dalam rangka mengupayakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air 4) Meningkatnya kelembagaan dan SDM yang kuat di Dinas dalam manajemen Sumber Daya Air dari tahap pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi. 5) Meningkatnya peran serta swasta masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Sedangkan isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: 1) Tingkat kerusakan pada Daerah Aliran Sungai ( DAS ) cukup parah. 2) Belum optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Air. 3) Pengamanan pantai – pantai kritis dengan sasaran mengurangi abrasi dan dampak tsunami. 4) Pengendalian daerah rawa untuk mengurangi resiko banjir.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
II - 3
Rencana Kerja SKPD
BAB - III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PSDA
Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
III - 1
Rencana Kerja SKPD BAB - IV PENUTUP Dengan tersusunnya Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) tahun 2010 – 2014 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.
Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di bidang Irigasi, Sungai, Pantai dan Rawa.
Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain : 1. Minimnya dana dalam pengelolaan sumber daya air, terlihat ditahun belakang ini kecilnya dana OP Irigasi yang hanya menangani beberapa saja daerah irigasi, sedangkan normatifnya seluruh daerah irigasi yang termasuk irigasi teknis, setengah teknis dan irigasi sederhana setiap tahun harus dilakukan operasi dan pemeliharaan dengan tujuan mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang ada agar kebutuhan air untuk pertanian tetap terjaga dengan baik, dimana disinilah sebenarnya terletak kinerja dinas dalam melakukan pelayanan yang bersifat langsung kepada masyarakat khususnya petani pemakai air. 2. Sedangkan Peningkatan maupun Rehabilitasi irigasi yang dilakukan pada tahun 2013 hanya sebagian kecil dari Jaringan Irigasi yang dalam kondisi rusak yang dapat tertangani mengakibatkan kekurangan pasokan air irigasi untuk pertanian. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap Program Pemerintah Republik Indonesia dalam Ketahanan Pangan Nasional. 3. Begitu juga dengan Program Pengendalian Banjir yang kegiatannya mencakup Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir dan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai.Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang terkenal dengan keindahan dan kekayaan alam dengan mempunyai banyak sungai, rawa yang luas dan pantai yang panjang, tetapi kelebihan ini sekaligus menjadi ancaman kehidupan masyarakat karena merupakan sumber dari bencana alam yang setiap tahun tidak henti-hentinya menimpa Kabupaten Pesisir Selatan.Tidak sedikit kerusakan alur sungai dan abrasi pantai serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air IV - 1
RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 2
NO. 1 A.
RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA ) INDIKATOR KINERJA 3
LOKASI 4
TARGET CAPAIAN KINERJA 5
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6
CATATAN SUMBER DANA 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
100%
50.000.000 APBD Kab.
II
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya administrasi keuangan yang rapi.
100%
75.000.000 APBD Kab.
III
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman.
100%
30.000.000 APBD Kab.
IV
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai.
100%
15.000.000 APBD Kab.
V
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk bekerja.
100%
37.500.000 APBD Kab.
VI
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100%
42.500.000 APBD Kab.
VII
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik untuk kantor.
100%
5.000.000 APBD Kab.
VIII
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat - rapat.
100%
52.500.000 APBD Kab.
IX
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / kota, propinsi dan pusat.
100%
250.000.000 APBD Kab.
X
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dalam Kabupaten
100%
200.000.000 APBD Kab.
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
I
Pembangunan Gedung Kantor 1 Pembangunan Kantor Koordinator Kecamatan Lengayang
100%
350.000.000
100% 100% 100% 100%
65.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000
100%
10.000.000 APBD Kab.
II 1 2 3 4 III
APBD Kab. Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Stabilizer 36000 Watt Pengadaan UPS Pengadaan Printer Pengadaan AC Window
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai.
Lengayang
APBD Kab.
PENTING 8
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 2
NO. 1 IV
V
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. 1 Rehab. Berat Kantor Koordinator Kecamatan Lunang Silaut 2 Rehab Berat Kantor Koordinator Kecamatan Pancung Soal 3 Rehab. Berat Kantor Dinas PSDA ( Shelter Tsunami )
C.
3
RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA ) TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA LOKASI KINERJA / PAGU INDIKATIF 4 5 6
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Yang Baik dan Terpelihara. Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai.
100%
CATATAN SUMBER DANA 7
175.000.000 APBD Kab.
APBD Kab. Lunang Silaut Pancung Soal IV Jurai
100% 100% 100%
250.000.000 250.000.000 1.200.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
I
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
E.
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
I
INDIKATOR KINERJA
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 1 Normalisasi Sungai Batang Kapas Pasar Kuok - Limau Sundai 2 Normalisasi Sungai Batang Kapas Kampung Sungai Nyalo 3 Normalisasi Sungai Batang Pelangai Belakang Telkom
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehab. Irigasi Air Lebak Teratak - Sei. Lundang Rehab. Irigasi Sungai Landai - Kapuh Utara Rehab. Irigasi Sawah Karambia - Sei Lundang Rehab. Irigasi Kubang Rehab. Irigasi Banda Tangah - Lubuk Gambir Rehab. Irigasi Ujung Salirik Rehab. Irigasi Lubuk Kilangan Rehab. Irigasi Banda Jalamu - Pulut2 Rehab. Irigasi Banda Lumagek - Koto Ranah Rehab. Irigasi Lubuk Agung Salido Rehab. Irigasi Kampung Sawah Taluk Rehab. Irigasi Kalumpang - Limau Manih Rehab. Irigasi Nanggalo - Koto Kaduduk Rehab. Irigasi Bukit Kaciak - Tanjung Gadang Rehab. Irigasi Taratak - Lansano Rehab. Irigasi Kampung Dalam Rehab. Irigasi Koto Rawang - Sikabu
Tersedianya Pakaian untuk Kegiatan Khusus
100%
25.000.000 APBD Kab.
Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang lebih profesional.
100%
25.000.000 APBD Kab.
Batang Kapas Batang Kapas Ranah Pesisir
100% 100% 100%
1.000.000.000 APBD Kab. 350.000.000 APBD Kab. 300.000.000 APBD Kab.
Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Bayang Bayang Bayang Bayang Utara Bayang Utara Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Batang Kapas Batang Kapas Sutera Sutera Sutera Lengayang
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 50% 50%
100.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab. 700.000.000 APBD Kab. 250.000.000 APBD Kab. 750.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab. 75.000.000 APBD Kab. 500.000.000 APBD Kab. 150.000.000 APBD Kab. 250.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab. 100.000.000 APBD Kab. 350.000.000 APBD Kab.
Berkurangnya kerusakan pemukiman dan areal usaha serta sarana dan prasarana umum akibat bencana alam
Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan sehingga berfungsi sesuai dengan rencana.
PENTING 8
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 2
NO. 1 18 19 20 21 22 23 24 III
V
3
Rehab. Irigasi Lubuk Sarik Rehab. Irigasi Waduk Kayu Jao Rehab. Irigasi Air Terjun Tigo Rehab. Irigasi Talang Ketaping Rehab. Irigasi Sei Pinang - Kp. Nilau Rehab. Irigasi Air Nikek - Tapan Rehab. Irigasi Tanjung Jati
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi 1 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi se Pesisir Selatan
IV
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA ) TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA LOKASI KINERJA / PAGU INDIKATIF 4 5 6 Lengayang Ranah Pesisir Pancung Soal Basa IV Balai Basa IV Balai Basa IV Balai Lunang Silaut
Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi yang telah ada dengan optimal
Pembaruan Data Base Irigasi Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa ( DAK ) dan pendamping ( DAK ) 1 Peningkatan Jaringan Irigasi Lubuk Aur
VI
Bayang
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa ( Penunjang DAK ) dan pendamping ( Penunjang DAK )
VII 1 2 3 4
Peningkatan Bangunan Irigasi dan Bangunan Pelengkap DI Kapalo Banda Kapencong DI Kapalo Banda Ampuan DI Koto Nan IV Bangunan Ukur ( Curah Hujan dan Debit Sungai )
Terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang adil dan merata
Peningkatan Bendung Irigasi DI Sungai Tanuk DI Sungai Telun DI Tandikek DI Binjai Lamo
Meningkatnya ketersediaan air irigasi
1 2 3 4
VIII
50% 50% 75% 75% 100% 100% 50%
CATATAN SUMBER DANA 7
225.000.000 175.000.000 150.000.000 150.000.000
APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. 150.000.000 APBD Kab. 100.000.000 APBD Kab. 200.000.000 APBD Kab.
50%
2.000.000.000 APBD Kab.
100%
50.000.000 APBD Kab.
100%
8.000.000.000 APBN
100%
125.000.000 APBD Kab.
Bayang IV Jurai Ranah Pesisir Tersebar
100% 100% 100% 100%
250.000.000 500.000.000 720.000.000 300.000.000
APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.
Koto XI Tarusan Pancung Soal Basa IV Balai Basa IV Balai
50% 50% 50% 50%
400.000.000 150.000.000 280.000.000 300.000.000
APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.
IX
WISMP ( Loan )
Tersebar
100%
60.000.000 APBD Kab.
X
WISMP ( Penunjang )
Tersebar
100%
40.000.000 APBD Kab.
F.
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
Lengayang Lengayang Lengayang
100% 100% 100%
50.000.000 APBD Kab. 50.000.000 APBD Kab. 50.000.000 APBD Kab.
I
Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1 DED Embung Bukik Kalam 2 DED Embung Anak Aia Patai 3 DED Embung Aia Batu Ayam
Tersedianya dokumen perencanaan embung
PENTING 8
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DAN PROGRAM / KEGIATAN 2
NO. 1 II
III
IV
V
VI
VII
IV Jurai
50%
3.300.000.000 APBD Kab.
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( DAK ) 1 Pembangunan Embung Tanjung Durian
Tersedianya bangunan embung penampung air yang baik.
Lengayang
100%
1.500.000.000 APBN
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitioring, evaluasi dan pelaporan.
100%
125.000.000 APBD Kab.
Laporan Pelaksanaan AMDAL 1 Laporan Pelaksanaan AMDAL Pantai Carocok Painan
Terlaksananya laporan pelaksanaan AMDAL Pantai Carocok Painan
100%
60.000.000 APBD Kab.
Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Penunjang DAK ) 1 DED Embung Tanjung Durian
Lengayang
100%
50.000.000 APBD Kab.
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Penunjang DAK ) 1 Embung Tanjung Durian
Lengayang
100%
55.000.000 APBD Kab.
Bayang IV Jurai Lengayang Lengayang Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Pengendalian Banjir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV
CATATAN SUMBER DANA 7
Tersedianya bangunan embung penampung air yang baik.
I
III
3
RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA ) TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA LOKASI KINERJA / PAGU INDIKATIF 4 5 6
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1 Lanjutan Pembangunan Embung Lubuk Agung Salido
G.
II
INDIKATOR KINERJA
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai PTS. Batang Bayang Lubuk Pasing PTS. Batang Kelok Paku PTS. Batang Lengayang Koto Pulai PTS. Batang Lengayang Pauh PTS. Batang Lakitan Mesjid Langgar Pasar Lakitan PTS. Batang Pelangai Mushalla Lasung Air PTS. Batang Air Haji Belakang SD. 20 Pasar Air Haji PTS. Batang Air Haji Kp. Bedeng PTS. Batang Inderapura Kp. Lalang PTS. Batang Tapan PDAM - Padang Kajai
Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran & tanggul sungai
450.000.000 350.000.000 100.000.000 100.000.000 600.000.000 450.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 100.000.000
APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.
Pemeliharaan Drainase Rawa 1 Optimalisasi Drainase Rawa
Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Rawa
Tersebar
50%
2.500.000.000 APBD Kab.
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali 1 OP Sungai
Tercapainya kondisi sungai dan kali yang bersih dan lancar.
Tersebar
100%
2.000.000.000 APBD Kab.
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1 Lanjutan Pengamanan Pantai Carocok Painan 2 Pengaman Pantai Batu Kalang (Lanjutan)
Terlaksananya pengamanan pemukiman dan fasilitas sosial masyarakat serta infrastruktur dari abrasi.
IV Jurai Koto XI Tarusan
35% 100%
16.000.000.000 APBD Kab. 750.000.000 APBD Kab.
PENTING 8